Постановление Правительства Нижегородской области от 17.11.2011 № 921
О внесении изменений в областную целевую программу "Информационное общество и электронное правительство Нижегородской области (2012-2014 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 599
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2011 года N 921 Утратилo силу с 1 января 2014 года
- Постановление Правительства
Нижегородской области
от 31.10.2013 г. N 800
О внесении изменений в областную целевую программу
"Информационное общество и электронное правительство
Нижегородской области (2012-2014 годы)", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской
области от 9 августа 2011 года N 599
В целях приведения в соответствие с требованиями действующегозаконодательства Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Информационноеобщество и электронное правительство Нижегородской области(2012-2014 годы)", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 9 августа 2011 года N 599, следующиеизменения:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
+---------------+------------------------------------------------------------------------------+
"| Объемы и | Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно корректируются в|
| источники | пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый|
| финансирования| год |
| +----------------+---------------+---------------------------------------------+
| | Наименование | Источники | Годы |
| | государственных| финансирования| |
| | заказчиков | | |
| | | +----------+----------+----------+------------+
| | | | 2012, | 2013, | 2014, | Всего за |
| | | | тыс. руб.| тыс. руб.| тыс. руб.| период |
| | | | | | | реализации |
| | | | | | | Программы |
| +----------------+---------------+----------+----------+----------+------------+
| | Министерство | Всего, в т.ч.:| 159053,51| 114092,66| 120283,67| 393429,84 |
| | информационных | | | | | |
| | технологий, | | | | | |
| | связи и средств| | | | | |
| | массовой | | | | | |
| | информации | | | | | |
| | Нижегородской | | | | | |
| | области | | | | | |
| | +---------------+----------+----------+----------+------------+
| | | Областной | 124 425,8| 68935,6 | 73416,42 | 266777,82 |
| | | бюджет, в | | | | |
| | | т.ч.: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Капвложения | 21032,57 | 27177,15 | 30495,12 | 78704,84 |
| | | | | | | |
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | Прочие расходы| 103 | 41 758,45| 42 921,3 | 188072,98 |
| | | | 393,23 | | | |
| | +---------------+----------+----------+----------+------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет, в | | | | |
| | | т.ч.: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+----------+----------+----------+------------+
| | | Местный | 34627,71 | 45157,06 | 46867,25 | 126652,02 |
| | | бюджет, в | | | | |
| | | т.ч.: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Капвложения | 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 |
| | | | | | | |
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+----------+----------+----------+------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники, в | | | | |
| | | т.ч.: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +----------------+---------------+----------+----------+----------+------------+
| | Итого по | Всего, в т.ч.:| 159053,51| 114092,66| 120283,67| 393429,84 |
| | +---------------+----------+----------+----------+------------+
| | Программе | Областной | 124 425,8| 68 935,6 | 73 416,42| 266777,82 |
| | | бюджет, в | | | | |
| | | т.ч.: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Капвложения | 21 032,57| 27 177,15| 30 495,12| 78704,84 |
| | | | | | | |
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | Прочие расходы| 103 | 41 758,45| 42 921,3 | 188072,98 |
| | | | 393,23 | | | |
| | +---------------+----------+----------+----------+------------+
| | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | бюджет, в | | | | |
| | | т.ч.: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+----------+----------+----------+------------+
| | | Местный | 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126652,02 |
| | | бюджет, в | | | | |
| | | т.ч.: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Капвложения | 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 |
| | | | | | | |
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +---------------+----------+----------+----------+------------+
| | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | источники, в | | | | |
| | | т.ч.: | | | | |
| | | | | | | |
| | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | ||
| | | Прочие расходы| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | ".
+---------------+----------------+---------------+----------+----------+----------+-------------+
1.2. В таблице 1 раздела 2.5 "Система программных мероприятий"текста Программы:
1) графу "Объем финансирования (по годам, в разрезеисточников), тыс. руб." позиции "Цель Программы (общая сумма поПрограмме). Повышение качества жизни граждан Нижегородской областина основе использования возможностей информационных ителекоммуникационных технологий" изложить в следующей редакции:
+------------+----------+----------+----------+----------+
"| Всего, в | 159053,51| 114092,66| 120283,67| 393429,84|
| т.ч. | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Областной | 124425,8 | 68935,6 | 73416,42 | 266777,82|
| бюджет | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Местный | 34627,71 | 45157,06 | 46867,25 | 126652,02|
| бюджет | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| источники | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
2) графу "Объем финансирования (по годам, в разрезеисточников), тыс. руб." позиции "Задача 3. Создание инфраструктурыдоступа граждан к государственным и муниципальным услугам,предоставляемым физическим и юридическим лицам, в том числе вэлектронной форме, обеспечение доступа к информации о деятельностиорганов государственной власти и местного самоуправленияНижегородской области" изложить в следующей редакции:
+------------+----------+----------+----------+----------+
"| Всего, в | 125753,51| 74623,66 | 80592,07 | 280969,2 |
| т.ч. | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Областной | 91 125,8 | 29 466,6 | 33 724,82| 154 |
| бюджет | | | | 317,22 |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Местный | 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652 |
| бюджет | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| источники | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
3) графу "Объем финансирования (по годам, в разрезеисточников), тыс. руб." пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
+------------+----------+----------+----------+----------+
"| Всего, в | 68 310 | 4 000 | 3 841,3 | 76 151,3 |
| т.ч. | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Областной | 68 310 | 4 000 | 3 841,3 | 76 151,3 |
| бюджет | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Местный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | ";
| источники | | | | |
+------------+----------+----------+----------+----------+
4) графу "Наименование мероприятия (в разрезе районов иучреждений)" пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"Создание единой информационной системы мониторинга,строительства, реконструкции и проектирования объектов ОЦП "Развитиесоциальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качестважизни населения Нижегородской области".
1.3. Таблицу 2 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы"текста Программы изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы+----------------+----------------+---------------------------------------------+| Наименование | Источники | Годы || | +----------+----------+----------+------------+| государственных| финансирования | 2012, | 2013, | 2014, | Всего за || заказчиков | | тыс. руб.| тыс. руб.| тыс. руб.| период || | | | | | реализации || | | | | | Программы |+----------------+----------------+----------+----------+----------+------------+| Министерство | Всего, в т.ч.: | 159053,51| 114092,66| 120283,67| 393429,84 || информационных | | | | | || технологий, | | | | | || связи и средств| | | | | || массовой | | | | | || информации | | | | | || Нижегородской | | | | | || области | | | | | || +----------------+----------+----------+----------+------------+| | Областной | 124425,8 | 68935,6 | 73416,42 | 266777,82 || | бюджет, в т.ч.:| | | | || | | | | | || | Капвложения | 21032,57 | 27177,15 | 30495,12 | 78704,84 || | | | | | || | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | Прочие расходы | 103393,23| 41758,45 | 42921,3 | 188072,98 || +----------------+----------+----------+----------+------------+| | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет, в т.ч.:| | | | || | | | | | || | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 || +----------------+----------+----------+----------+------------+| | Местный бюджет,| 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 || | в т.ч.: | | | | || | | | | | || | Капвложения | 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 || | | | | | || | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 || +----------------+----------+----------+----------+------------+| | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 || | источники, в | | | | || | т.ч.: | | | | || | | | | | || | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |+----------------+----------------+----------+----------+----------+------------+| Итого по | Всего, в т.ч.: | 159053,51| 114092,66| 120283,67| 393 429,84 || +----------------+----------+----------+----------+------------+| Программе: | Областной | 124 425,8| 68 935,6 | 73 416,42| 266 777,82 || | бюджет, в т.ч.:| | | | || | | | | | || | Капвложения | 21 032,57| 27 177,15| 30 495,12| 78 704,84 || | | | | | || | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | Прочие расходы | 103393,23| 41758,45 | 42921,3 | 188072,98 || +----------------+----------+----------+----------+------------+| | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет, в т.ч.:| | | | || | | | | | || | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 || +----------------+----------+----------+----------+------------+| | Местный бюджет,| 34627,71 | 45157,06 | 46867,25 | 126652,02 || | в т.ч.: | | | | || | | | | | || | Капвложения | 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 || | | | | | || | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 || +----------------+----------+----------+----------+------------+| | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 || +----------------+----------+----------+----------+------------+| | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 || | источники, в | | | | || | т.ч.: | | | | || | | | | | || | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | | | | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | ". +----------------+----------------+----------+----------+----------+------------+
1.4. Пункт 4 таблицы 4 "Индикаторы достижения цели с разбивкойпо годам" раздела 2.7 "Индикаторы достижения цели" текста Программыизложить в следующей редакции:
+----------------------------+-----+-----------+-----------+------------+
"| 4. Доля населения,| % | Не менее 7| Не менее | Не менее 30|
| получившего универсальную| | | 15 | |
| электронную карту, от| | | | |
| общего количества граждан,| | | | |
| проживающих на территории| | | | | ".
| Нижегородской области | | | | |
+----------------------------+-----+-----------+-----------+------------+
1.5. Таблицу 5 "Расчет общественно-экономической эффективностиПрограммы" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Программы"текста Программы изложить в следующей редакции:
"Расчет общественно-экономической эффективности Программы+----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | | На момент | 2012 | 2013 | 2014 | | | разработки| | | | | | Программы | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Индикатор цели Программы (А): | 19,23 | 26,9 | 48,1 | 63,5 | | Доля государственных услуг,| | | | | | переведенных в электронный вид,| | | | | | от общего числа первоочередных| | | | | | государственных услуг,| | | | | | определенных для перевода в| | | | | | электронный вид, % | | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Затраты (В): | 8502 | 29385,8 | 28460 | 32876,7 | | Объем расходов на мероприятия| | | | | | Программы тыс. руб. | | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Общественно-экономическая | 0,002* | 0,0009 | 0,0017 | 0,0019 | | эффективность (Эо=А/В) | | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Индикатор цели программы (А): | 0 | Не менее| Не менее| Не менее| | Доля населения Нижегородской| | 7 | 15 | 30 | | области, получившего| | | | | | универсальную электронную карту,| | | | | | от общего количества граждан,| | | | | | проживающих на территории| | | | | | Нижегородской области | | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Затраты (В): | 13 000 | 75 000 | 13 069,8 | 14 714 | | Объем расходов на мероприятия| | | | | | Программы тыс. руб. | | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Общественно-экономическая | 0 | 0,00009 | 0,001 | 0,002 | | эффективность (Эо=А/В) | | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Индикатор цели программы (А): | 0 | 6 | 15 | 27 | | Доля муниципальных районов и| | | | | | городских округов Нижегородской| | | | | | области, в которых открылись и| | | | | | начали работу многофункциональные| | | | | | центры предоставления| | | | | | государственных и муниципальных| | | | | | услуг в Нижегородской области, % | | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Затраты (В): | 0 | 14 840 | 15878,8 | 16910,92| | Объем расходов на мероприятия по| | | | | | созданию многофункциональных| | | | | | центров предоставления| | | | | | государственных и муниципальных| | | | | | услуг в Нижегородской области,| | | | | | тыс. руб. | | | | | +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+ | Общественно-экономическая | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0016 | | эффективность (Эо=А/В) | | | | | ". +----------------------------------+-----------+---------+----------+---------+
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечитьопубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П. Шанцев