Закон Нижегородской области от 04.03.2011 № 27-З
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов
НИЖЕГОРДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 4 марта 2011 года N 27-З Утратил силу - Закон Нижегородской
области от 04.05.2011 г. N 57-З
О внесении изменений в областную целевую программу
"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
на период 2008-2012 годов
Принят Законодательным Собранием 24 февраля 2011 года
Статья 1
Внести в областную целевую программу "Развитиеагропромышленного комплекса Нижегородской области" на период2008-2012 годов, утвержденную Законом Нижегородской области от 8апреля 2008 года N 40-З (с изменениями, внесенными законами областиот 1 ноября 2008 года N 152-З, от 30 апреля 2009 года N 48-З, от 11августа 2009 года N 113-З, от 11 ноября 2009 года N 212-З, от 7декабря 2009 года N 243-З, от 3 февраля 2010 года N 10-З, от 11 мая2010 года N 78-З, от 3 сентября 2010 года N 135-З, от 24 декабря2010 года N 216-З), следующие изменения:
1) таблицу паспорта изложить в следующей редакции:
"Таблица
Объемы и источники финансирования Программы
+---------------+------------------------------------------------------------------+| Источники | Годы, млн. руб. || +----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| финансирования| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Всего, в том | 29313,480| 27372,355| 31758,194| 30672,861| 34411,862| 153528,752|| числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| областной | 2264,080 | 2053,905 | 2501,362 | 2373,219 | 3185,362 | 12377,928 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| кап. вложения*| 610,500 | 321,314 | 475,338 | 506,000 | 609,500 | 2522,652 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| НИОКР | 2,300 | 0,559 | 0,420 | 0,420 | 3,500 | 7,199 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие расходы| 1651,280 | 1732,032 | 2025,604 | 1866,799 | 2572,362 | 9848,077 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| федеральный | 1375,750 | 1782,339 | 2265,367 | 2311,030 | 2258,500 | 9992,986 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| кап. вложения*| 91,000 | 144,239 | 127,667 | 139,430 | 160,800 | 663,136 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| НИОКР | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие расходы| 1284,750 | 1638,100 | 2137,700 | 2171,600 | 2097,700 | 9329,850 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| местный | 109,000 | 96,906 | 95,615 | 102,537 | 136,700 | 540,758 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| кап. вложения*| 55,600 | 35,506 | 28,215 | 35,437 | 65,800 | 220,558 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| НИОКР | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие расходы| 53,400 | 61,400 | 67,400 | 67,100 | 70,900 | 320,200 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие | 25564,650| 23439,205| 26895,850| 25886,075| 28831,300| 130617,080|| источники**, в| | | | | | || том числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| кап. вложения*| 231,000 | 106,055 | 100,000 | 62,625 | 328,800 | 828,480 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| НИОКР | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие расходы| 25333,650| 23333,150| 26795,850| 25823,450| 28502,500| 129788,600|+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
* - Капитальные вложения финансируются в рамках областнойцелевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктурыкак основы повышения качества жизни населения Нижегородскойобласти", ежегодно утверждаемой постановлением ПравительстваНижегородской области.
** - Прочие источники - это собственные средствасельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности, направляемые на основнуюпроизводственную деятельность, а также кредитные ресурсы,привлеченные сельскохозяйственными предприятиями и предприятиямипищевой и перерабатывающей промышленности с субсидированием частипроцентной ставки рефинансирования Центрального банка РоссийскойФедерации из федерального и областного бюджетов.";
2) таблицу раздела V "Система программных мероприятий" изложитьв следующей редакции:
+------------+--------------------------+-----------+------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------+
" | N п/п | Наименование |Категория | Сроки | Исполнители | Объем финансирования по годам, млн. руб. |
| | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------------+
| | мероприятия (в разрезе | расходов | выпол- | мероприятий | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего |
| | районов и учреждений) | (кап. | нения | | | | | | | | |
| | |вложения, | | | | | | | | | |
| | | НИОКР и | | | | | | | | | |
| | | прочие | | | | | | | | | |
| | | расходы) | | | | | | | | | |
+------------+--------------------------+-----------+------------+---------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+------------+--------------------------+-----------+------------+-------------+-+----------+--+-------+--+-------+--+-------+--+-------+--+-------++---------------+
|Финансирование Программы, всего | Всего, в |29313,480 |27372,355 |31758,194 |30672,861 |34411,862 | 153528,752 |
| |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 2264,080 | 2053,905 | 2501,362 | 2373,219 | 3185,362 | 12377,928 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 1375,750 | 1782,339 | 2265,367 | 2311,030 | 2258,500 | 9992,986 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 109,000 | 96,906 | 95,615 | 102,537 | 136,700 | 540,758 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие |25564,650 |23439,205 |26895,850 |25886,075 |28831,300 | 130617,080 |
| | источники | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции АПК и | Всего, в |26038,180 |23749,917 |27522,374 |26678,369 |29461,562 | 133450,402 |
|обеспечения населения области высококачественными продуктами питания |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 1593,030 | 1602,417 | 1948,624 | 1782,669 | 2255,462 | 9182,202 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 1090,450 | 1427,200 | 1909,200 | 1925,000 | 1831,100 | 8182,950 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 52,400 | 60,000 | 65,500 | 64,700 | 68,000 | 310,600 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие |23302,300 |20660,300 |23599,050 |22906,000 |25307,000 | 115774,650 |
| | источники | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 1.1. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности | Всего, в |11779,600 |11085,235 |13508,627 |14092,020 |14601,400 | 65066,882 |
|отрасли, развитие технического и технологического потенциала АПК |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 703,400 | 805,235 | 1449,127 | 1311,920 | 1059,100 | 5328,782 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 644,300 | 769,900 | 871,400 | 908,300 | 946,800 | 4140,700 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 31,400 | 36,000 | 39,200 | 38,800 | 40,800 | 186,200 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие |10400,500 | 9474,100 |11148,900 |11833,000 |12554,700 | 55411,200 |
| | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.1. |Содействие в | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 1243,800 | 1365,400 | 1521,970 | 1630,010 | 1701,000 | 7462,180 |
| |распространении |расходы | годы |органы местного |том числе: | | | | | | |
| |ресурсосберегающих | | |самоуправления | | | | | | | |
| |технологий в производстве | | | муниципальных | | | | | | | |
| |зерна; | | | районов и | | | | | | | |
| |содействие в приобретении | | | городских | | | | | | | |
| |современной | | |округов (органы | | | | | | | |
| |ресурсосберегающей техники | | | МСУ | | | | | | | |
| | | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | | районов и | | | | | | | |
| | | | | городских | | | | | | | |
| | | | | округов) (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 58,000 | 74,300 | 126,570 | 130,110 | 90,700 | 479,680 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 123,700 | 162,000 | 194,400 | 202,200 | 210,300 | 892,600 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 5,200 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,800 | 31,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 1056,900 | 1123,100 | 1194,500 | 1291,200 | 1393,200 | 6058,900 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.2. |Льноводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 17,700 | 15,000 | 26,694 | 17,480 | 28,900 | 105,774 |
| |содействие в возделывании |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |льна и конопли, | | | муниципальных | | | | | | | |
| |обеспечение собственным | | | районов и | | | | | | | |
| |сырьем перерабатывающих | | | городских | | | | | | | |
| |предприятий области | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 10,100 | 6,000 | 16,394 | 6,580 | 17,400 | 56,474 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 2,900 | 3,800 | 4,500 | 4,700 | 4,900 | 20,800 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 4,700 | 5,200 | 5,800 | 6,200 | 6,600 | 28,500 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.3. |Свекловодство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 27,600 | 30,300 | 33,480 | 36,380 | 38,200 | 165,960 |
| |содействие в расширении |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |посевов сахарной свеклы в | | | муниципальных | | | | | | | |
| |основных свекловодческих | | | районов и | | | | | | | |
| |районах области; | | | городских | | | | | | | |
| |содействие во внедрении в | | | округов (по | | | | | | | |
| |производство | | | согласованию) | | | | | | | |
| |специализированных | | | | | | | | | | |
| |севооборотов; | | | | | | | | | | |
| |содействие в повышении | | | | | | | | | | |
| |культуры земледелия по | | | | | | | | | | |
| |всем хозяйствам; | | | | | | | | | | |
| |содействие в проведении | | | | | | | | | | |
| |сева сахарной свеклы с | | | | | | | | | | |
| |нормой высева не более | | | | | | | | | | |
| |1.3-1.5 посевных единиц на | | | | | | | | | | |
| |1 га | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 1,500 | 1,800 | 2,580 | 3,080 | 2,500 | 11,460 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 2,800 | 3,600 | 4,300 | 4,500 | 4,700 | 19,900 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 23,300 | 24,900 | 26,600 | 28,800 | 31,000 | 134,600 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.4. |Овощеводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 44,600 | 54,900 | 54,334 | 35,690 | 75,100 | 264,624 |
| |содействие расширению |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |посадочных площадей под | | | муниципальных | | | | | | | |
| |овощами (капуста, морковь, | | | районов и | | | | | | | |
| |столовая свекла, лук) в | | | городских | | | | | | | |
| |основных овощеводческих | | | округов (по | | | | | | | |
| |районах области; | | | согласованию) | | | | | | | |
| |содействие увеличению | | | | | | | | | | |
| |валового производства | | | | | | | | | | |
| |овощей; | | | | | | | | | | |
| |содействие проведению | | | | | | | | | | |
| |реконструкции | | | | | | | | | | |
| |производственных мощностей | | | | | | | | | | |
| |основных тепличных | | | | | | | | | | |
| |комбинатов; | | | | | | | | | | |
| |содействие использованию | | | | | | | | | | |
| |новейших технологических | | | | | | | | | | |
| |систем; | | | | | | | | | | |
| |содействие внедрению | | | | | | | | | | |
| |передовых агротехнологий | | | | | | | | | | |
| |(малообъемная гидропоника, | | | | | | | | | | |
| |капельный полив); | | | | | | | | | | |
| |содействие использованию | | | | | | | | | | |
| |высокопродуктивных лежких | | | | | | | | | | |
| |сортов | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 40,300 | 50,000 | 48,934 | 29,790 | 68,900 | 237,924 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,700 | 3,300 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 3,800 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 5,500 | 23,400 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.5. |Подпрограмма "Выращивание | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 2181,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2181,700 |
| |и переработка рапса на |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |территории Нижегородской | | | муниципальных | | | | | | | |
| |области" на 2008-2010 | | | районов и | | | | | | | |
| |годы*: | | | городских | | | | | | | |
| |содействие увеличению | | | округов (по | | | | | | | |
| |производства маслосемян | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 5,700 | | | | | 5,700 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 16,700 | | | | | 16,700 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 2159,300 | | | | | 2159,300 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|*Финансовые мероприятия подпрограммы "Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области" на 2008-2010 годы до 2012 года будут осуществляться в |
|рамках настоящей Программы путем внесения изменений после завершения действия подпрограммы. |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.6. |Картофелеводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 20,900 | 22,800 | 25,080 | 44,780 | 28,600 | 142,160 |
| |содействие увеличению |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |валового производства | | | муниципальных | | | | | | | |
| |картофеля за счет | | | районов и | | | | | | | |
| |внедрения четырехгодичной | | | городских | | | | | | | |
| |схемы производства | | | округов (по | | | | | | | |
| |элитного картофеля из | | | согласованию) | | | | | | | |
| |оздоровленного методом | | | | | | | | | | |
| |апикальной меристемы | | | | | | | | | | |
| |исходного материала | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 1,100 | 1,300 | 1,880 | 19,980 | 1,900 | 26,160 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 2,100 | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 14,900 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 17,700 | 18,800 | 19,900 | 21,400 | 23,300 | 101,100 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.7. |Семеноводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 159,500 | 1058,323 | 2635,469 | 2742,500 | 3052,100 | 9647,892 |
| |содействие внедрению в |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |производство передовых | | | муниципальных | | | | | | | |
| |технологий возделывания | | | районов и | | | | | | | |
| |сельско- хозяйственных | | | городских | | | | | | | |
| |культур, новых, | | | округов (по | | | | | | | |
| |высокопродуктивных сортов, | | | согласованию) | | | | | | | |
| |адаптированных к местным | | | | | | | | | | |
| |условиям производства | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 40,000 | 60,623 | 149,069 | 55,000 | 152,500 | 457,192 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 3,800 | 26,200 | 30,000 | 32,100 | 34,400 | 126,500 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 115,700 | 971,500 | 2456,400 | 2655,400 | 2865,200 | 9064,200 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.8. |Кормопроизводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 1014,000 | 1079,600 | 1152,558 | 1251,620 | 1330,400 | 5828,178 |
| |содействие увеличению |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |объемов заготовок кормов и | | | муниципальных | | | | | | | |
| |расширение в структуре | | | районов и | | | | | | | |
| |укосных площадей | | | городских | | | | | | | |
| |многолетних трав удельного | | | округов (по | | | | | | | |
| |веса клевера, люцерны и | | | согласованию) | | | | | | | |
| |других бобовых травосмесей | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 44,900 | 34,300 | 28,258 | 39,620 | 24,900 | 171,978 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 27,500 | 36,000 | 43,300 | 44,700 | 46,300 | 197,800 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 10,500 | 12,000 | 13,100 | 12,900 | 13,600 | 62,100 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 931,100 | 997,300 | 1067,900 | 1154,400 | 1245,600 | 5396,300 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.9. |Молочное скотоводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 1651,200 | 1742,188 | 2362,649 | 2192,258 | 2064,000 | 10012,295 |
| |содействие внедрению |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |ресурсосберегающих | | | муниципальных | | | | | | | |
| |технологий; | | | районов и | | | | | | | |
| |содействие в приобретении | | | городских | | | | | | | |
| |современных доильных | | | округов (по | | | | | | | |
| |залов, охладителей молока, | | | согласованию) | | | | | | | |
| |стабилизация численности | | | | | | | | | | |
| |поголовья скота | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 286,700 | 332,188 | 911,549 | 630,958 | 385,600 | 2546,995 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 93,000 | 121,800 | 146,000 | 152,300 | 158,500 | 671,600 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 15,700 | 18,000 | 19,600 | 19,400 | 20,400 | 93,100 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 1255,800 | 1270,200 | 1285,500 | 1389,600 | 1499,500 | 6700,600 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.10. |Мясное скотоводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 181,500 | 183,700 | 237,710 | 354,051 | 217,200 | 1174,161 |
| |содействие в сокращении |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |яловости маточного | | | муниципальных | | | | | | | |
| |поголовья и повышение | | | районов и | | | | | | | |
| |качества нарождающегося | | | городских | | | | | | | |
| |молодняка | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 2,100 | 2,300 | 54,010 | 155,451 | 2,800 | 216,661 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 179,400 | 181,400 | 183,700 | 198,600 | 214,400 | 957,500 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.11. |Свиноводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 805,400 | 815,200 | 831,720 | 914,320 | 963,000 | 4329,640 |
| |содействие в |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |совершенствовании методов | | | муниципальных | | | | | | | |
| |селекции по выведению | | | районов и | | | | | | | |
| |высокопродуктивных линий и | | | городских | | | | | | | |
| |семейств, наиболее полно | | | округов (по | | | | | | | |
| |проявляющих генетические | | | согласованию) | | | | | | | |
| |признаки и адаптационную | | | | | | | | | | |
| |способность животных к | | | | | | | | | | |
| |определенным условиям | | | | | | | | | | |
| |содержания; | | | | | | | | | | |
| |содействие увеличению | | | | | | | | | | |
| |многоплодия свиноматок на | | | | | | | | | | |
| |10-15% | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 8,400 | 9,100 | 15,820 | 32,320 | 11,400 | 77,040 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 797,000 | 806,100 | 815,900 | 882,000 | 951,600 | 4252,600 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.12. |Овцеводство (козоводство): | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 12,000 | 12,300 | 13,470 | 13,360 | 14,700 | 65,830 |
| |содействие внедрению |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |энергосберегающих | | | муниципальных | | | | | | | |
| |технологий и средств | | | районов и | | | | | | | |
| |механизации при | | | городских | | | | | | | |
| |производстве высоко- | | | округов (по | | | | | | | |
| |качественной баранины; | | | согласованию) | | | | | | | |
| |увеличение поголовья овец | | | | | | | | | | |
| |и коз | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 0,400 | 0,400 | 1,270 | 0,160 | 0,500 | 2,730 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 0,500 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 0,900 | 3,800 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 11,100 | 11,200 | 11,400 | 12,300 | 13,300 | 59,300 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.13. |Коневодство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 24,100 | 24,600 | 25,650 | 26,450 | 29,100 | 129,900 |
| |содействие |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |совершенствованию | | | муниципальных | | | | | | | |
| |организационно- | | | районов и | | | | | | | |
| |технологических приемов | | | городских | | | | | | | |
| |выращивания племенных, | | | округов (по | | | | | | | |
| |продуктивных и рабочих | | | согласованию) | | | | | | | |
| |лошадей в направлении их | | | | | | | | | | |
| |удешевления на основе | | | | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | | | | |
| |производительности труда, | | | | | | | | | | |
| |улучшения воспроизводства, | | | | | | | | | | |
| |ветеринарного | | | | | | | | | | |
| |обслуживания, кормления и | | | | | | | | | | |
| |содержания конского | | | | | | | | | | |
| |поголовья; | | | | | | | | | | |
| |содействие увеличению | | | | | | | | | | |
| |обеспечения сельского | | | | | | | | | | |
| |хозяйства, спортивных и | | | | | | | | | | |
| |иных организаций высоко- | | | | | | | | | | |
| |качественными лошадьми | | | | | | | | | | |
| |основных направлений | | | | | | | | | | |
| |хозяйственного | | | | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 0,900 | 0,900 | 1,450 | 0,450 | 1,200 | 4,900 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 0,900 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 6,600 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 22,300 | 22,500 | 22,800 | 24,500 | 26,300 | 118,400 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.14. |Птицеводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 1262,300 | 1277,200 | 1297,700 | 1461,470 | 1508,200 | 6806,870 |
| |содействие |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |совершенствованию | | | муниципальных | | | | | | | |
| |управления отраслью на | | | районов и | | | | | | | |
| |основе интегрирования | | | городских | | | | | | | |
| |птицеводческих, | | | округов (по | | | | | | | |
| |комбикормовых, птице- | | | согласованию) | | | | | | | |
| |перерабатывающих и | | | | | | | | | | |
| |торговых предприятий и | | | | | | | | | | |
| |организаций, создания | | | | | | | | | | |
| |крупных специализированных | | | | | | | | | | |
| |объединений и ассоциаций | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 6,500 | 7,000 | 12,100 | 71,770 | 8,600 | 105,970 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 1255,800 | 1270,200 | 1285,600 | 1389,700 | 1499,600 | 6700,900 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.15. |Рыбоводство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 12,400 | 12,500 | 11,411 | 12,411 | 14,900 | 63,622 |
| |содействие разведению в |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |хозяйствах области карпа и | | | муниципальных | | | | | | | |
| |карася; | | | районов и | | | | | | | |
| |содействие производству до | | | городских | | | | | | | |
| |450 тонн товарной рыбы в | | | округов (по | | | | | | | |
| |год; | | | согласованию) | | | | | | | |
| |содействие освоению | | | | | | | | | | |
| |методов по разведению | | | | | | | | | | |
| |осетровых рыб, озерной | | | | | | | | | | |
| |форели и растительноядных | | | | | | | | | | |
| |рыб (амура, толстолобика) | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 1,300 | 1,300 | 0,011 | 0,011 | 1,700 | 4,322 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 11,100 | 11,200 | 11,400 | 12,400 | 13,200 | 59,300 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.16. |Пчеловодство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 11,100 | 11,200 | 11,400 | 12,300 | 13,300 | 59,300 |
| |содействие оснащению пасек |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |современным высоко- | | | муниципальных | | | | | | | |
| |производительным | | | районов и | | | | | | | |
| |пчеловодным оборудованием | | | городских | | | | | | | |
| | | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 11,100 | 11,200 | 11,400 | 12,300 | 13,300 | 59,300 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.17. |Кролиководство: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 22,700 | 23,100 | 23,670 | 25,340 | 27,300 | 122,110 |
| |содействие |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |совершенствованию | | | муниципальных | | | | | | | |
| |существующей технологии | | | районов и | | | | | | | |
| |выращивания крольчатины, в | | | городских | | | | | | | |
| |том числе по методике | | | округов (по | | | | | | | |
| |Михайлова | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 0,500 | 0,600 | 0,970 | 0,840 | 0,700 | 3,610 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 22,200 | 22,500 | 22,700 | 24,500 | 26,600 | 118,500 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.18. |Племенная работа: | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 33,200 | 39,823 | 41,742 | 97,400 | 42,900 | 255,065 |
| |содействие использованию |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |хозяйствами лучшего | | | муниципальных | | | | | | | |
| |генофонда, расширение | | | районов и | | | | | | | |
| |охвата искусственным | | | городских | | | | | | | |
| |осеменением сельско- | | | округов (по | | | | | | | |
| |хозяйственных животных, | | | согласованию) | | | | | | | |
| |проведение мониторинга | | | | | | | | | | |
| |состояния племенного | | | | | | | | | | |
| |животноводства | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 6,300 | 11,123 | 11,642 | 65,100 | 8,400 | 102,565 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 4,700 | 6,200 | 7,400 | 7,700 | 8,000 | 34,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 22,200 | 22,500 | 22,700 | 24,600 | 26,500 | 118,500 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.19. |Программные мероприятия по | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 3047,800 | 3307,700 | 3192,800 | 3215,600 | 3443,900 | 16207,800 |
| |ускоренному развитию |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |животноводства. | | | муниципальных | | | | | | | |
| |В рамках реализации | | | районов и | | | | | | | |
| |приоритетного | | | городских | | | | | | | |
| |национального проекта | | | округов (по | | | | | | | |
| |"Развитие АПК" увеличение | | | согласованию) | | | | | | | |
| |производства в 2007 году к | | | | | | | | | | |
| |уровню 2005 года молока на | | | | | | | | | | |
| |4,6%, мяса - на 7,2% | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 182,600 | 202,600 | 57,500 | 62,100 | 270,800 | 775,600 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 365,200 | 405,100 | 435,300 | 453,500 | 473,100 | 2132,200 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 2500,000 | 2700,000 | 2700,000 | 2700,000 | 2700,000 | 13300,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.1.20. |Содействие обеспечению | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 2,100 | 4,842 | 5,200 | 4,900 | 2,900 | 19,942 |
| |экологической безопасности |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |и предотвращению | | | муниципальных | | | | | | | |
| |распространения особо | | | районов и | | | | | | | |
| |опасных заболеваний | | | городских | | | | | | | |
| |животных и человека в | | | округов (по | | | | | | | |
| |части софинансирования | | | согласованию) | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | |
| |венсанутильзаводов; | | | | | | | | | | |
| |содействие утилизации за 5 | | | | | | | | | | |
| |лет не менее 8 тыс. тонн | | | | | | | | | | |
| |биоотходов | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 2,100 | 4,842 | 5,200 | 4,900 | 2,900 | 19,942 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.21. |Содействие в проведении | НИОКР | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 2,300 | 0,559 | 0,420 | 0,420 | 3,500 | 7,199 |
| |научно- исследовательских | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |работ в АПК Нижегородской | | | муниципальных | | | | | | | |
| |области | | | районов и | | | | | | | |
| | | | | городских | | | | | | | |
| | | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 2,300 | 0,559 | 0,420 | 0,420 | 3,500 | 7,199 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|1.1.22. |Информационное обеспечение | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 1,700 | 4,000 | 3,500 | 3,280 | 2,200 | 14,680 |
| |субъектов АПК и |расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |муниципальных образований | | | муниципальных | | | | | | | |
| |области | | | районов и | | | | | | | |
| | | | | городских | | | | | | | |
| | | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 1,700 | 4,000 | 3,500 | 3,280 | 2,200 | 14,680 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+---------------------------+---------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 1.2. Формирование кадров АПК в Нижегородской области | Всего, в | 42,280 | 60,452 | 58,562 | 59,247 | 80,562 | 301,103 |
| |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 25,130 | 41,952 | 39,212 | 39,847 | 60,862 | 207,003 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 2,150 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 10,950 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 15,000 | 16,300 | 17,150 | 17,200 | 17,500 | 83,150 |
| | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.2.1. |Проведение научно- | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод | Всего, в | 2,500 | 2,700 | 2,000 | 2,170 | 3,400 | 12,770 |
| |практических | расходы | годы | |том числе: | | | | | | |
| |конференций, | | | | | | | | | | |
| |конкурсов, ярмарок, | | | | | | | | | | |
| |выставок | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 2,500 | 2,700 | 2,000 | 2,170 | 3,400 | 12,770 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.2.2. |Подпрограмма | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод | Всего, в | 39,780 | 57,752 | 56,562 | 57,077 | 77,162 | 288,333 |
| |"Кадровое обеспечение | расходы | годы | |том числе: | | | | | | |
| |стратегического | | | | | | | | | | |
| |развития | | | | | | | | | | |
| |агропромышленного | | | | | | | | | | |
| |комплекса | | | | | | | | | | |
| |Нижегородской области | | | | | | | | | | |
| |на 2008-2012 годы" | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 22,630 | 39,252 | 37,212 | 37,677 | 57,462 | 194,233 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 2,150 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 10,950 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 15,000 | 16,300 | 17,150 | 17,200 | 17,500 | 83,150 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 1.3. Капитализация и концентрация производства в успешно действующих | Всего, в | 5674,600 | 6597,330 | 7444,585 | 8080,661 | 9217,600 | 37014,776 |
|организациях |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 427,300 | 545,230 | 422,485 | 265,561 | 797,500 | 2458,076 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 216,000 | 275,100 | 325,600 | 340,000 | 355,100 | 1511,800 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 21,000 | 24,000 | 26,300 | 25,900 | 27,200 | 124,400 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 5010,300 | 5753,000 | 6670,200 | 7449,200 | 8037,800 | 32920,500 |
| | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.3.1. |Содействие в | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 2451,800 | 2690,900 | 2826,220 | 3248,317 | 3543,800 | 14761,037 |
| |повышении конкуренто- | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |способности | | | муниципальных | | | | | | | |
| |выпускаемой продукции | | | районов и | | | | | | | |
| |за счет | | | городских | | | | | | | |
| |стимулирования | | | округов (по | | | | | | | |
| |взаимовыгодных связей | | | согласованию) | | | | | | | |
| |между сельхоз- | | | | | | | | | | |
| |производителями и | | | | | | | | | | |
| |предприятиями и | | | | | | | | | | |
| |организациями | | | | | | | | | | |
| |перерабатывающей | | | | | | | | | | |
| |промышленности, | | | | | | | | | | |
| |проведения | | | | | | | | | | |
| |модернизации | | | | | | | | | | |
| |производства, | | | | | | | | | | |
| |содействия в | | | | | | | | | | |
| |совершенствовании | | | | | | | | | | |
| |традиционных | | | | | | | | | | |
| |технологий | | | | | | | | | | |
| |производства пищевых | | | | | | | | | | |
| |продуктов, внедрение | | | | | | | | | | |
| |перспективных | | | | | | | | | | |
| |технологий с | | | | | | | | | | |
| |использованием | | | | | | | | | | |
| |передового | | | | | | | | | | |
| |отечественного и | | | | | | | | | | |
| |зарубежного опыта | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 39,800 | 106,900 | 59,920 | 19,117 | 59,500 | 285,237 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 32,000 | 34,000 | 36,300 | 39,200 | 42,300 | 183,800 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 2380,000 | 2550,000 | 2730,000 | 3190,000 | 3442,000 | 14292,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.3.2. |Содействие в | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 32,300 | 35,535 | 6,838 | 1,149 | 43,000 | 118,822 |
| |эффективном | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |использовании | | | муниципальных | | | | | | | |
| |производственного | | | районов и | | | | | | | |
| |потенциала | | | городских | | | | | | | |
| |предприятий и | | | округов (по | | | | | | | |
| |организаций пищевой и | | | согласованию) | | | | | | | |
| |перерабатывающей | | | | | | | | | | |
| |промышленности | | | | | | | | | | |
| |области за счет | | | | | | | | | | |
| |формирования | | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | | |
| |стабилизационного | | | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | | |
| |продовольственного | | | | | | | | | | |
| |зерна, создания | | | | | | | | | | |
| |условий для | | | | | | | | | | |
| |увеличения доли | | | | | | | | | | |
| |закупок высоко- | | | | | | | | | | |
| |качественных | | | | | | | | | | |
| |продовольственных | | | | | | | | | | |
| |товаров для | | | | | | | | | | |
| |государственных и | | | | | | | | | | |
| |муниципальных нужд | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 32,300 | 35,535 | 6,838 | 1,149 | 43,000 | 118,822 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.3.3. |Строительство | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 170,000 | 296,331 | 257,000 | 258,400 | 348,500 | 1330,231 |
| |объектов | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |коммунальной, | | | муниципальных | | | | | | | |
| |инженерной, | | | районов и | | | | | | | |
| |транспортной и | | | городских | | | | | | | |
| |производственной | | | округов (по | | | | | | | |
| |инфраструктур | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 40,000 | 111,331 | 58,000 | 43,400 | 116,500 | 369,231 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 130,000 | 185,000 | 199,000 | 215,000 | 232,000 | 961,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.3.4. |Содействие в | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 2256,500 | 2647,764 | 3251,887 | 3439,599 | 3971,700 | 15567,450 |
| |повышении | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |эффективности работы | | | муниципальных | | | | | | | |
| |сельско- | | | районов и | | | | | | | |
| |хозяйственных | | | городских | | | | | | | |
| |предприятий за счет | | | округов (по | | | | | | | |
| |внедрения в | | | согласованию) | | | | | | | |
| |растениеводстве и | | | | | | | | | | |
| |животноводстве | | | | | | | | | | |
| |ресурсо- сберегающих | | | | | | | | | | |
| |технологий с | | | | | | | | | | |
| |применением высоко- | | | | | | | | | | |
| |производительной | | | | | | | | | | |
| |техники и | | | | | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | | | | |
| |привлечения кредитных | | | | | | | | | | |
| |средств коммерческих | | | | | | | | | | |
| |банков, лизинговых | | | | | | | | | | |
| |компаний для | | | | | | | | | | |
| |увеличения поставок в | | | | | | | | | | |
| |регион сельско- | | | | | | | | | | |
| |хозяйственной | | | | | | | | | | |
| |техники, расширения | | | | | | | | | | |
| |дилерских центров по | | | | | | | | | | |
| |реализации сельско- | | | | | | | | | | |
| |хозяйственной техники | | | | | | | | | | |
| |и оснащения их | | | | | | | | | | |
| |современным | | | | | | | | | | |
| |оборудованием по | | | | | | | | | | |
| |оказанию гарантийного | | | | | | | | | | |
| |и технического | | | | | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 241,200 | 203,464 | 230,287 | 184,099 | 467,900 | 1326,950 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 128,800 | 168,700 | 202,500 | 210,600 | 219,000 | 929,600 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 21,000 | 24,000 | 26,300 | 25,900 | 27,200 | 124,400 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 1865,500 | 2251,600 | 2792,800 | 3019,000 | 3257,600 | 13186,500 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.3.5. |Содействие | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 382,000 | 463,400 | 573,290 | 575,496 | 655,300 | 2649,486 |
| |поддержанию машинно- | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |тракторного парка | | | муниципальных | | | | | | | |
| |сельско- | | | районов и | | | | | | | |
| |хозяйственных | | | городских | | | | | | | |
| |предприятий в | | | округов (по | | | | | | | |
| |технически исправном | | | согласованию) | | | | | | | |
| |состоянии, | | | | | | | | | | |
| |организация | | | | | | | | | | |
| |технических и | | | | | | | | | | |
| |сервисных центров | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 37,000 | 44,000 | 55,690 | 17,796 | 55,300 | 209,786 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 27,600 | 36,200 | 43,400 | 45,100 | 46,900 | 199,200 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 317,400 | 383,200 | 474,200 | 512,600 | 553,100 | 2240,500 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.3.6. |Содействие в создании | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 382,000 | 463,400 | 529,350 | 557,700 | 655,300 | 2587,750 |
| |в рамках | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |агропромышленных | | | муниципальных | | | | | | | |
| |холдингов машинно- | | | районов и | | | | | | | |
| |технологических | | | городских | | | | | | | |
| |станций | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 37,000 | 44,000 | 11,750 | 0,000 | 55,300 | 148,050 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 27,600 | 36,200 | 43,400 | 45,100 | 46,900 | 199,200 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 317,400 | 383,200 | 474,200 | 512,600 | 553,100 | 2240,500 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 1.4. Привлечение инвестиций в сельскохозяйственный бизнес, | Всего, в | 8541,700 | 6006,900 | 6510,600 | 4446,441 | 5562,000 | 31067,641 |
|направленных на увеличение производства продукции животноводства |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 437,200 | 210,000 | 37,800 | 165,341 | 338,000 | 1188,341 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 228,000 | 380,000 | 710,000 | 674,500 | 527,000 | 2519,500 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 7876,500 | 5416,900 | 5762,800 | 3606,600 | 4697,000 | 27359,800 |
| | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.4.1. |Производство молока | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 1242,900 | 684,900 | 929,700 | 517,775 | 513,400 | 3888,675 |
| | | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| | | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | | районов и | | | | | | | |
| | | | | городских | | | | | | | |
| | | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 80,400 | 45,400 | 14,800 | 17,275 | 40,000 | 197,875 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 36,000 | 52,800 | 84,100 | 79,900 | 62,400 | 315,200 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 1126,500 | 586,700 | 830,800 | 420,600 | 411,000 | 3375,600 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.4.2. |Производство скота и | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 5662,400 | 4006,800 | 3933,800 | 2629,783 | 3339,300 | 19572,083 |
| |птицы в живом весе | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| | | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | | районов и | | | | | | | |
| | | | | городских | | | | | | | |
| | | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 264,400 | 105,300 | 10,000 | 96,383 | 223,400 | 699,483 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 148,000 | 248,600 | 469,300 | 445,900 | 348,400 | 1660,200 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 5250,000 | 3652,900 | 3454,500 | 2087,500 | 2767,500 | 17212,400 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 1.4.3. |Производство яиц | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 1636,400 | 1315,200 | 1647,100 | 1298,883 | 1709,300 | 7606,883 |
| | | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| | | | | муниципальных | | | | | | | |
| | | | | районов и | | | | | | | |
| | | | | городских | | | | | | | |
| | | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 92,400 | 59,300 | 13,000 | 51,683 | 74,600 | 290,983 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 44,000 | 78,600 | 156,600 | 148,700 | 116,200 | 544,100 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | 0,000 | |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 1500,000 | 1177,300 | 1477,500 | 1098,500 | 1518,500 | 6771,800 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | Всего, в | 3010,300 | 3336,554 | 3964,218 | 3883,742 | 4745,300 | 18940,114 |
| |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 580,200 | 373,054 | 546,236 | 580,550 | 836,000 | 2916,040 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 275,300 | 344,339 | 344,267 | 373,130 | 413,500 | 1750,536 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 56,600 | 36,906 | 30,115 | 37,837 | 68,700 | 230,158 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 2098,200 | 2582,255 | 3043,600 | 2892,225 | 3427,100 | 14043,380 |
| | источники | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 2.1. Повышение доходов сельского населения | Всего, в | 0,000 | 130,000 | 469,848 | 550,000 | 655,000 | 1804,848 |
| |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 0,000 | 8,000 | 39,848 | 40,000 | 65,000 | 152,848 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 0,000 | 122,000 | 430,000 | 510,000 | 590,000 | 1652,000 |
| | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 2.1.1. |Финансовое | Прочие | 2009-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 0,000 | 130,000 | 469,848 | 550,000 | 655,000 | 1804,848 |
| |оздоровление сельско- | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |хозяйственных | | | муниципальных | | | | | | | |
| |организаций в | | | районов и | | | | | | | |
| |соответствии с | | | городских | | | | | | | |
| |Федеральным законом | | | округов (по | | | | | | | |
| |от 9 июля 2002 года N | | | согласованию) | | | | | | | |
| |83-ФЗ "О финансовом | | | | | | | | | | |
| |оздоровлении сельско- | | | | | | | | | | |
| |хозяйственных товаро- | | | | | | | | | | |
| |производителей" | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | | 8,000 | 39,848 | 40,000 | 65,000 | 152,848 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | | 122,000 | 430,000 | 510,000 | 590,000 | 1652,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 2.2. Повышение качества жизни сельского населения | Всего, в | 948,100 | 607,114 | 731,220 | 743,492 | 1164,900 | 4194,826 |
| |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 570,500 | 321,314 | 475,338 | 506,000 | 609,500 | 2482,652 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 91,000 | 144,239 | 127,667 | 139,430 | 160,800 | 663,136 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 55,600 | 35,506 | 28,215 | 35,437 | 65,800 | 220,558 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 231,000 | 106,055 | 100,000 | 62,625 | 328,800 | 828,480 |
| | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 2.2.1. |Строительство жилья в |Кап. вложения | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 256,000 | 251,000 | 216,567 | 208,750 | 262,600 | 1194,917 |
| |сельской местности: | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |увеличение объемов | | | муниципальных | | | | | | | |
| |ввода жилья в 3,7 | | | районов и | | | | | | | |
| |раза; | | | городских | | | | | | | |
| |улучшение жилищных | | | округов (по | | | | | | | |
| |условий в | | | согласованию) | | | | | | | |
| |соответствии с | | | | | | | | | | |
| |федеральной целевой | | | | | | | | | | |
| |программой | | | | | | | | | | |
| |"Социальное развитие | | | | | | | | | | |
| |села до 2012 года", | | | | | | | | | | |
| |утвержденной | | | | | | | | | | |
| |постановлением | | | | | | | | | | |
| |Правительства | | | | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| |от 3 декабря 2002 | | | | | | | | | | |
| |года N 858* | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 154,000 | 59,200 | 63,000 | 83,500 | 105,000 | 464,700 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 51,000 | 88,800 | 53,567 | 62,625 | 78,800 | 334,792 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 51,000 | 103,000 | 100,000 | 62,625 | 78,800 | 395,425 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 2.2.2. |Развитие газификации |Кап. вложения | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 512,800 | 253,712 | 367,465 | 284,446 | 649,000 | 2067,423 |
| |в сельской местности: | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |увеличение темпов | | | муниципальных | | | | | | | |
| |газификации сельской | | | районов и | | | | | | | |
| |местности в сравнении | | | городских | | | | | | | |
| |с 2003-2006 годами в | | | округов (по | | | | | | | |
| |2,5 раза. За 5 лет | | | согласованию) | | | | | | | |
| |ввести в эксплуатацию | | | | | | | | | | |
| |1500 км газопроводов, | | | | | | | | | | |
| |газифицировать 25 | | | | | | | | | | |
| |тыс. квартир. | | | | | | | | | | |
| |Строительство и | | | | | | | | | | |
| |реконструкция | | | | | | | | | | |
| |распределительных | | | | | | | | | | |
| |газовых сетей в | | | | | | | | | | |
| |сельских | | | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | | | |
| |образованиях области | | | | | | | | | | |
| |в рамках реализации | | | | | | | | | | |
| |федеральной целевой | | | | | | | | | | |
| |программы "Социальное | | | | | | | | | | |
| |развитие села до 2012 | | | | | | | | | | |
| |года", утвержденной | | | | | | | | | | |
| |постановлением | | | | | | | | | | |
| |Правительства | | | | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| |от 3 декабря 2002 | | | | | | | | | | |
| |года N 858* | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 296,400 | 191,169 | 312,850 | 231,070 | 345,000 | 1376,489 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 25,000 | 31,300 | 37,100 | 37,765 | 50,000 | 181,165 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 41,400 | 28,188 | 17,515 | 15,611 | 49,000 | 151,714 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 150,000 | 3,055 | 0,000 | 0,000 | 205,000 | 358,055 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 2.2.3. |Строительство |Кап. вложения | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 169,700 | 97,422 | 133,737 | 244,296 | 223,300 | 868,455 |
| |объектов | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |водоснабжения в | | | муниципальных | | | | | | | |
| |сельской местности: | | | районов и | | | | | | | |
| |осуществить | | | городских | | | | | | | |
| |строительство 300 км | | | округов (по | | | | | | | |
| |водопроводных сетей. | | | согласованию) | | | | | | | |
| |К 2012 году построить | | | | | | | | | | |
| |до 80 км в год. | | | | | | | | | | |
| |Строительство и | | | | | | | | | | |
| |реконструкция систем | | | | | | | | | | |
| |водоснабжения и | | | | | | | | | | |
| |водоотведения будет | | | | | | | | | | |
| |осуществляться в | | | | | | | | | | |
| |рамках реализации ФЦП | | | | | | | | | | |
| |"Социальное развитие | | | | | | | | | | |
| |села до 2012 года", | | | | | | | | | | |
| |утвержденной | | | | | | | | | | |
| |постановлением | | | | | | | | | | |
| |Правительства | | | | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| |от 3 декабря 2002 | | | | | | | | | | |
| |года N 858* | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 110,900 | 65,965 | 88,982 | 188,430 | 130,000 | 584,277 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 15,000 | 24,139 | 35,000 | 36,040 | 32,000 | 142,179 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 13,800 | 7,318 | 9,755 | 19,826 | 16,300 | 66,999 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 75,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 2.2.4. |Строительство прочих |Кап. вложения | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 9,600 | 4,980 | 13,451 | 6,000 | 30,000 | 64,031 |
| |объектов социального | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |назначения, в том | | | муниципальных | | | | | | | |
| |числе дорог и | | | районов и | | | | | | | |
| |электросетей* | | | городских | | | | | | | |
| | | | | округов (по | | | | | | | |
| | | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 9,200 | 4,980 | 10,506 | 3,000 | 29,500 | 57,186 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | 2,000 | 3,000 | | 5,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 0,400 | 0,000 | 0,945 | 0,000 | 0,500 | 1,845 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|*Объекты строительства финансируются в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни |
|населения Нижегородской области", ежегодно принимаемой Правительством Нижегородской области. |
+------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 2.3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации | Всего, в | 2062,200 | 2599,440 | 2763,150 | 2590,250 | 2925,400 | 12940,440 |
| |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 9,700 | 43,740 | 31,050 | 34,550 | 161,500 | 280,540 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 184,300 | 200,100 | 216,600 | 233,700 | 252,700 | 1087,400 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 9,600 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 1867,200 | 2354,200 | 2513,600 | 2319,600 | 2508,300 | 11562,900 |
| | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 2.3.1. |Подпрограмма | Прочие | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 2062,200 | 2599,440 | 2763,150 | 2590,250 | 2925,400 | 12940,440 |
| |"Развитие малых форм | расходы | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |хозяйствования в | | | муниципальных | | | | | | | |
| |агропромышленном | | | районов и | | | | | | | |
| |комплексе | | | городских | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | округов (по | | | | | | | |
| |области" на 2008-2012 | | | согласованию) | | | | | | | |
| |годы: | | | | | | | | | | |
| |содействие в создании | | | | | | | | | | |
| |сельско- | | | | | | | | | | |
| |хозяйственных | | | | | | | | | | |
| |потребительских и | | | | | | | | | | |
| |кредитных | | | | | | | | | | |
| |кооперативов; | | | | | | | | | | |
| |содействие увеличению | | | | | | | | | | |
| |производства | | | | | | | | | | |
| |продукции в малых | | | | | | | | | | |
| |формах хозяйствования | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 9,700 | 43,740 | 31,050 | 34,550 | 161,500 | 280,540 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 184,300 | 200,100 | 216,600 | 233,700 | 252,700 | 1087,400 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 9,600 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 1867,200 | 2354,200 | 2513,600 | 2319,600 | 2508,300 | 11562,900 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+----------------------+--------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых | Всего, в | 265,000 | 285,884 | 271,602 | 110,750 | 205,000 | 1138,236 |
|сельским хозяйством природных ресурсов |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 90,850 | 78,434 | 6,502 | 10,000 | 93,900 | 279,686 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 10,000 | 10,800 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 59,500 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 164,150 | 196,650 | 253,200 | 87,850 | 97,200 | 799,050 |
| | источники | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 3.1. Сохранение и улучшение состояния земель сельскохозяйственного | Всего, в | 105,900 | 134,100 | 122,400 | 8,600 | 13,100 | 384,100 |
|назначения |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 13,200 | 16,900 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 34,700 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 92,700 | 117,200 | 122,400 | 8,600 | 8,500 | 349,400 |
| | источники | | | | | | |
+----------+------------------+------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 3.1.1. |Подпрограмма | Прочие расходы | 2008-2012 |Минсельхозпрод, | Всего, в | 105,900 | 134,100 | 122,400 | 8,600 | 13,100 | 384,100 |
| |"Использование | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |природного газа в | | | муниципальных | | | | | | | |
| |качестве топлива | | | районов и | | | | | | | |
| |в сельском | | | городских | | | | | | | |
| |хозяйстве | | | округов (по | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | согласованию) | | | | | | | |
| |области" на | | | | | | | | | | |
| |2008-2012 годы | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 13,200 | 16,900 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 34,700 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 92,700 | 117,200 | 122,400 | 8,600 | 8,500 | 349,400 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+------------------+------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|Задача 3.2. Реализация законодательства об обороте земель | Всего, в | 20,000 | 21,600 | 66,502 | 10,000 | 0,000 | 118,102 |
|сельскохозяйственного назначения |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 5,000 | 5,400 | 6,502 | 10,000 | 0,000 | 26,902 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 15,000 | 16,200 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 91,200 |
| | источники | | | | | | |
+----------+------------------+----------------+-----------+------------------++-----------++---------++---------++---------++---------++---------++----------------+
| 3.2.1. |Переоформление |Прочие расходы |2008-2010 | Минсельхозпрод, | Всего, в | 20,000 | 21,600 | 66,502 | 10,000 | 0,000 | 118,102 |
| |прав на земли | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |сельско- | | | муниципальных | | | | | | | |
| |хозяйственного | | | районов и | | | | | | | |
| |назначения в | | |городских округов | | | | | | | |
| |соответствии с | | |(по согласованию) | | | | | | | |
| |Федеральным | | | | | | | | | | |
| |законом от 24 | | | | | | | | | | |
| |июля 2002 года N | | | | | | | | | | |
| |101-ФЗ "Об | | | | | | | | | | |
| |обороте земель | | | | | | | | | | |
| |сельско- | | | | | | | | | | |
| |хозяйственного | | | | | | | | | | |
| |назначения" в | | | | | | | | | | |
| |пределах своей | | | | | | | | | | |
| |компетенции | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| | | | | | областной | 5,000 | 5,400 | 6,502 | 10,000 | | 26,902 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| | | | | | местный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| | | | | | прочие | 15,000 | 16,200 | 60,000 | | | 91,200 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+------------------+----------------+-----------+------------------++-----------++---------++---------++---------++---------++---------++----------------+
|Задача 3.3. Вовлечение залежных земель в сельскохозяйственный оборот | Всего, в | 118,100 | 112,205 | 69,600 | 77,950 | 174,600 | 552,455 |
| |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 62,650 | 50,055 | 0,000 | 0,000 | 87,300 | 200,005 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 55,450 | 62,150 | 69,600 | 77,950 | 87,300 | 352,450 |
| | источники | | | | | | |
+----------+------------------+----------------+----------+--------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 3.3.1. |Содействие |Прочие расходы |2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в | 110,900 | 112,205 | 69,600 | 77,950 | 174,600 | 545,255 |
| |распашке залежных | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |земель, ввод в | | | муниципальных | | | | | | | |
| |оборот не менее | | |районов и городских | | | | | | | |
| |12% в год | | | округов (по | | | | | | | |
| |залежных земель | | | согласованию) | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 55,450 | 50,055 | 0,000 | 0,000 | 87,300 | 192,805 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 55,450 | 62,150 | 69,600 | 77,950 | 87,300 | 352,450 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+------------------+----------------+----------+--------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| Справочно: ввод в оборот залежных земель, га | | 51083,2| 57213| 64078,8| 71768,2| 80380,4| 324524|
+----------+------------------+----------------+----------+--------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| 3.3.2. |Обработка |Прочие расходы |2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 |
| |древесной | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |растительности | | | муниципальных | | | | | | | |
| |гербицидами | | |районов и городских | | | | | | | |
| |сплошного | | | округов (по | | | | | | | |
| |действия особо | | | согласованию) | | | | | | | |
| |ценных залежных | | | | | | | | | | |
| |земель | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | | | | | | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | | | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+------------------+----------------+----------+--------------------+------------+--+-------+--+-------+--+-------+--+-------+--+-------++---------------+
| Справочно: Обработка гербицидами древесно-кустарниковой растительности, га | 4690 | | | | | 4690 |
+------------------------------------------------------------------------------+------------+--+-------+--+-------+--+-------+--+-------+--+-------++---------------+
|Задача 3.4. Информационно-консультационное обслуживание АПК | Всего, в | 21,000 | 17,979 | 13,100 | 14,200 | 17,300 | 83,579 |
| |том числе: | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | областной | 10,000 | 6,079 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 18,079 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| |федеральный | 10,000 | 10,800 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 59,500 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | бюджет | | | | | | |
| +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | прочие | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 6,000 |
| | источники | | | | | | |
+----------+------------------+----------------+----------+--------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
|3.4.1. |Подпрограмма |Прочие расходы |2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в | 21,000 | 17,979 | 13,100 | 14,200 | 17,300 | 83,579 |
| |"Консультационная | | годы | органы МСУ |том числе: | | | | | | |
| |помощь и | | | муниципальных | | | | | | | |
| |переподготовка | | |районов и городских | | | | | | | |
| |специалистов для | | | округов (по | | | | | | | |
| |сельского | | | согласованию) | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | | | | | | | | |
| |области" на | | | | | | | | | | |
| |2008-2012 годы | | | | | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | областной | 10,000 | 6,079 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 18,079 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | |федеральный | 10,000 | 10,800 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 59,500 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------------+
| | | | | | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+------+
| | | | | | прочие | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 6,000 | ";
| | | | | | источники | | | | | | |
+----------+------------------+----------------+----------+--------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+
3) раздел VI "Ресурсное обеспечение Программы по годам, млн.рублей" изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение Программы по годам, млн. рублей+---------------+------------------------------------------------------------------+| Источники | Годы, млн. руб. || +----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| финансирования| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Всего, в том | 29313,480| 27372,355| 31758,194| 30672,861| 34411,862| 153528,752|| числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| областной | 2264,080 | 2053,905 | 2501,362 | 2373,219 | 3185,362 | 12377,928 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| кап. вложения*| 610,500 | 321,314 | 475,338 | 506,000 | 609,500 | 2522,652 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| НИОКР | 2,300 | 0,559 | 0,420 | 0,420 | 3,500 | 7,199 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие расходы| 1651,280 | 1732,032 | 2025,604 | 1866,799 | 2572,362 | 9848,077 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| федеральный | 1375,750 | 1782,339 | 2265,367 | 2311,030 | 2258,500 | 9992,986 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| кап. вложения*| 91,000 | 144,239 | 127,667 | 139,430 | 160,800 | 663,136 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| НИОКР | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие расходы| 1284,750 | 1638,100 | 2137,700 | 2171,600 | 2097,700 | 9329,850 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| местный | 109,000 | 96,906 | 95,615 | 102,537 | 136,700 | 540,758 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| кап. вложения*| 55,600 | 35,506 | 28,215 | 35,437 | 65,800 | 220,558 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| НИОКР | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие расходы| 53,400 | 61,400 | 67,400 | 67,100 | 70,900 | 320,200 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие | 25564,650| 23439,205| 26895,850| 25886,075| 28831,300| 130617,080|| источники**, | | | | | | || в том числе: | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| кап. вложения*| 231,000 | 106,055 | 100,000 | 62,625 | 328,800 | 828,480 |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| НИОКР | | | | | | |+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| прочие расходы| 25333,650| 23333,150| 26795,850| 25823,450| 28502,500| 129788,600|+---------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
* - Капитальные вложения финансируются в рамках областнойцелевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктурыкак основы повышения качества жизни населения Нижегородскойобласти", ежегодно утверждаемой постановлением ПравительстваНижегородской области.
** - Прочие источники - это собственные средствасельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности, направляемые на основнуюпроизводственную деятельность, а также кредитные ресурсы,привлеченные сельскохозяйственными предприятиями и предприятиямипищевой и перерабатывающей промышленности с субсидированием частипроцентной ставки рефинансирования Центрального банка РоссийскойФедерации из федерального и областного бюджетов.";
4) в приложении 3:
а) в таблице "Объемы и источники финансирования Подпрограммы,тыс. рублей" паспорта:
в столбце "2010" графы "Годы" цифры "2765,150" заменить цифрами"2763,150", цифры "33,050" заменить цифрами "31,050";
в графе "Всего за период реализации Подпрограммы" цифры"12942,440" заменить цифрами "12940,440", цифры "282,540" заменитьцифрами "280,540";
б) в разделе V "Система подпрограммных мероприятий":
в строке "Цель 1 Подпрограммы Создание благоприятных условийдля развития малых форм хозяйствования, формирования и устойчивогоразвития сельской потребительской кооперации":
в графе 8 цифры "2765,15" заменить цифрами "2763,15", цифры"33,05" заменить цифрами "31,05";
в графе 11 цифры "12942,44" заменить цифрами "12940,44", цифры"282,54" заменить цифрами "280,54";
в строке "Задача 1 Подпрограммы Совершенствование нормативнойправовой базы, регулирующей деятельность сельскохозяйственныхпотребительских кооперативов и малых форм хозяйствования; созданиеустойчивой поддержки малых форм хозяйствования и стабильноразвивающейся сети сельскохозяйственных потребительских кооперативовв сфере кредитования, переработки сельскохозяйственной продукции,обслуживания, снабжения и сбыта в агропромышленном комплексеНижегородской области":
в графе 8 цифры "1537,6" заменить цифрами "1535,6", цифры"13,3" заменить цифрами "11,3";
в графе 11 цифры "7713,4" заменить цифрами "7711,4", цифры"63,1" заменить цифрами "61,1";
в строке "Мероприятие 1.2 Содействие в формировании и развитиисельской потребительской кооперации, в том числе СКПК 1-го уровня иОСКПК 2-го уровня, сельскохозяйственных потребительских кооперативовснабженческо-сбытового, перерабатывающего и заготовительногонаправлений и ОСПоК 2-го уровня, управляющей компании наддеятельностью кооперативных рынков и малых форм хозяйствования(ЛПХ), субсидирование части затрат на уплату процентов запользование кредитами и займами, полученными ЛПХ, КФХ,потребительскими кооперативами в банках и кредитных кооперативах":
в графе 8 цифры "1537,6" заменить цифрами "1535,6", цифры"13,3" заменить цифрами "11,3";
в графе 11 цифры "7713,2" заменить цифрами "7711,2", цифры"62,9" заменить цифрами "60,9";
в) в разделе VI "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, тыс.рублей":
в столбце "2010" графы "Годы" цифры "2765,15" заменить цифрами"2763,15", цифры "33,05" заменить цифрами "31,05";
в графе "Всего за период реализации Подпрограммы" цифры"12942,44" заменить цифрами "12940,44", цифры "282,54" заменитьцифрами "280,54";
5) в приложении 5:
а) в разделе "Предполагаемые объемы и источники финансированияПодпрограммы" паспорта:
в абзаце первом цифры "287416" заменить цифрами "288333";
в абзаце втором цифры "193316" заменить цифрами "194233";
в абзаце пятом цифры "36295" заменить цифрами "37212";
б) в разделе VI "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
в абзаце первом цифры "287416" заменить цифрами "288333";
в абзаце втором цифры "193316" заменить цифрами "194233";
в абзаце четырнадцатом цифры "55645" заменить цифрами "56562";
в абзаце пятнадцатом цифры "36295" заменить цифрами "37212";
в) в приложении:
в графе 4 пункта 19:
в столбце "2011" цифры "560" исключить, цифры "2160" заменитьцифрами "1600";
в столбце "Всего" цифры "1570" заменить цифрами "1010", цифры"9320" заменить цифрами "8760";
пункт 24 изложить в следующей редакции:
+----+---------------------+----------+-------------------------------------------------------+---------------------+
"| N | Наименование | Сроки | Предполагаемые объемы финансирования (по годам, в | Ожидаемые результаты|
| п/п| мероприятия | выпол- | разрезе источников), тыс. руб. | |
| | | нения | | |
+----+---------------------+----------+-------------------------------------------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+---------------------+----------+------------+------+------+------+------+-----+-------++---------------------+
| 24.| Реализация мер | 2008-2012| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012| Всего | Обеспечение |
| | государственной | годы | | | | | | | | социальных гарантий|
| | поддержки в| | | | | | | | | для круга лиц,|
| | соответствии с| | | | | | | | | имеющих право на меры|
| | Законом | | | | | | | | | государственной |
| | Нижегородской | | | | | | | | | поддержки, |
| | области от 1 ноября| | | | | | | | | установленные Законом|
| | 2008 года N 149-З "О| | | | | | | | | Нижегородской области|
| | мерах | | | | | | | | | от 1 ноября 2008 года|
| | государственной | | | | | | | | | N 149-З "О мерах|
| | поддержки кадрового| | | | | | | | | государственной |
| | потенциала | | | | | | | | | поддержки кадрового|
| | агропромышленного | | | | | | | | | потенциала |
| | комплекса | | | | | | | | | агропромышленного |
| | Нижегородской | | | | | | | | | комплекса |
| | области", в том| | | | | | | | | Нижегородской |
| | числе: | | | | | | | | | области" |
| | ежемесячная | | | | | | | | | |
| | доплата к заработной| | | | | | | | | |
| | плате руководителям| | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных| | | | | | | | | |
| | организаций, вновь| | | | | | | | | |
| | избранным | | | | | | | | | |
| | (назначенным) на| | | | | | | | | |
| | соответствующую | | | | | | | | | |
| | должность в| | | | | | | | | |
| | убыточную | | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственную| | | | | | | | | |
| | организацию; | | | | | | | | | |
| | ежемесячная | | | | | | | | | |
| | доплата к заработной| | | | | | | | | |
| | плате молодым| | | | | | | | | |
| | специалистам; | | | | | | | | | |
| | ежемесячная | | | | | | | | | |
| | доплата к заработной| | | | | | | | | |
| | плате работникам| | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных| | | | | | | | | |
| | организаций; | | | | | | | | | |
| | выплата | | | | | | | | | |
| | единовременного | | | | | | | | | |
| | пособия молодым| | | | | | | | | |
| | специалистам; | | | | | | | | | |
| | выплата | | | | | | | | | |
| | персональной | | | | | | | | | |
| | аграрной стипендии| | | | | | | | | |
| | студентам | | | | | | | | | |
| | образовательных | | | | | | | | | |
| | учреждений высшего и| | | | | | | | | |
| | среднего | | | | | | | | | |
| | профессионального | | | | | | | | | |
| | образования, | | | | | | | | | |
| | обучающимся по очной| | | | | | | | | |
| | форме обучения на| | | | | | | | | |
| | условиях целевой| | | | | | | | | |
| | контрактной | | | | | | | | | |
| | подготовки | | | | | | | | | |
| | специалистов для| | | | | | | | | |
| | агропромышленного | | | | | | | | | |
| | комплекса | | | | | | | | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | областной | 12000| 27752| 30537| 29582| 30 | 130621| |
| | | | бюджет | | | | | 750 | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | федеральный| - | - | - | - | - | - | |
| | | | бюджет | | | | | | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | прочие | - | - | - | - | - | - | |
| | | | источники | | | | | | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | Всего | 12000| 27752| 30537| 29582| 30 | 130621| |
| | | | | | | | | 750 | | |
+----+---------------------+----------+------------+------+------+------+------+-----+-------+----------------------+
| 1) | реализация мер | 2008-2012| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012| Всего | Обеспечение |
| | государственной | годы | | | | | | | | социальных гарантий|
| | поддержки в| | | | | | | | | для круга лиц,|
| | соответствии с| | | | | | | | | имеющих право на меры|
| | Законом | | | | | | | | | государственной |
| | Нижегородской | | | | | | | | | поддержки, |
| | области от 1 ноября| | | | | | | | | установленные Законом|
| | 2008 года N 149-З "О| | | | | | | | | Нижегородской области|
| | мерах | | | | | | | | | от 1 ноября 2008 года|
| | государственной | | | | | | | | | N 149-З "О мерах|
| | поддержки кадрового| | | | | | | | | государственной |
| | потенциала | | | | | | | | | поддержки кадрового|
| | агропромышленного | | | | | | | | | потенциала |
| | комплекса | | | | | | | | | агропромышленного |
| | Нижегородской | | | | | | | | | комплекса |
| | области", в том| | | | | | | | | Нижегородской |
| | числе: | | | | | | | | | области" |
| | ежемесячная | | | | | | | | | |
| | доплата к заработной| | | | | | | | | |
| | плате руководителям| | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных| | | | | | | | | |
| | организаций, вновь| | | | | | | | | |
| | избранным | | | | | | | | | |
| | (назначенным) на| | | | | | | | | |
| | соответствующую | | | | | | | | | |
| | должность в| | | | | | | | | |
| | убыточную | | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственную| | | | | | | | | |
| | организацию; | | | | | | | | | |
| | ежемесячная | | | | | | | | | |
| | доплата к заработной| | | | | | | | | |
| | плате молодым| | | | | | | | | |
| | специалистам; | | | | | | | | | |
| | ежемесячная | | | | | | | | | |
| | доплата к заработной| | | | | | | | | |
| | плате работникам| | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных| | | | | | | | | |
| | организаций; | | | | | | | | | |
| | выплата | | | | | | | | | |
| | единовременного | | | | | | | | | |
| | пособия молодым| | | | | | | | | |
| | специалистам; | | | | | | | | | |
| | выплата | | | | | | | | | |
| | персональной | | | | | | | | | |
| | аграрной стипендии| | | | | | | | | |
| | студентам | | | | | | | | | |
| | образовательных | | | | | | | | | |
| | учреждений высшего и| | | | | | | | | |
| | среднего | | | | | | | | | |
| | профессионального | | | | | | | | | |
| | образования, | | | | | | | | | |
| | обучающимся по очной| | | | | | | | | |
| | форме обучения на| | | | | | | | | |
| | условиях целевой| | | | | | | | | |
| | контрактной | | | | | | | | | |
| | подготовки | | | | | | | | | |
| | специалистов для| | | | | | | | | |
| | агропромышленного | | | | | | | | | |
| | комплекса | | | | | | | | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | областной | 10050| 23170| 25120| 24700| 25 | 108230| |
| | | | бюджет | | | | | 190 | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | федеральный| - | - | - | - | - | - | |
| | | | бюджет | | | | | | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | прочие | - | - | - | - | - | - | |
| | | | источники | | | | | | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | Всего | 10050| 23170| 25120| 24700| 25 | 108230| |
| | | | | | | | | 190 | | |
+----+---------------------+----------+------------+------+------+------+------+-----+-------+----------------------+
| 2) | ежемесячная | 2008-2012| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012| Всего | Предоставление |
| | доплата к трудовой| годы | | | | | | | | ежемесячной доплаты к|
| | пенсии руководителям| | | | | | | | | трудовой пенсии 150|
| | сельскохозяйственных| | | | | | | | | бывшим руководителям|
| | организаций | | | | | | | | | сельскохозяйственных |
| | | | | | | | | | | организаций |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | областной | 1950 | 4582 | 5417 | 4 882| 5 | 22 391| |
| | | | бюджет | | | | | 560 | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | федеральный| - | - | - | - | - | - | |
| | | | бюджет | | | | | | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ |
| | | | прочие | - | - | - | - | - | - | |
| | | | источники | | | | | | | |
| | | +------------+------+------+------+------+-----+-------+ | |
| | | | Всего | 1950 | 4582 | 5417 | 4 882| 5 | 22 391| | ".
| | | | | | | | | 560 | | |
+----+---------------------+----------+------------+------+------+------+------+-----+-------+--------------------+
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор области В.П. Шанцев
Нижний Новгород
4 марта 2011 года
N 27-З