Закон Нижегородской области от 08.04.2008 № 40-З
Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 8 апреля 2008 года N 40-З
Об утверждении областной целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса
Нижегородской области" на период 2008-2012 годов
(В редакции Законов Нижегородской области от 01.11.2008 г. N 152-З;
от 11.08.2009 г. N 113-З;
от 07.12.2009 г. N 243-З)
Принят Законодательным Собранием 27 марта 2008 года
Статья 1
Утвердить областную целевую программу "Развитиеагропромышленного комплекса Нижегородской области" на период2008-2012 годов.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней содня его официального опубликования.
Губернатор области В.П.Шанцев
Нижний Новгород8 апреля 2008 годаN 40-З
УТВЕРЖДЕНА
Законом Нижегородской области
"Об утверждении областной целевой
программы "Развитие
агропромышленного комплекса
Нижегородской области" на период
2008 - 2012 годов
от 08.04.2008 N 40-З
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ПЕРИОД 2008-2012 ГОДОВ
(В редакции Законов Нижегородской области от 01.11.2008 г. N 152-З;
от 11.11.2009 г. N 212-З;
от 07.12.2009 г. N 243-З)
ПАСПОРТ
областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса
Нижегородской области" на период 2008-2012 годов
Наименование областная целевая программа "Развитие
Программы агропромышленного комплекса Нижегородской области" на
период 2008-2012 годов (далее - Программа)
Основание для постановление Правительства Российской Федерации от 14
разработки июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развития
Программы сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы";
постановление Правительства Нижегородской области от
17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии
развития Нижегородской области до 2020 года"
Государственный министерство сельского хозяйства и продовольственных
заказчик Программы ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод)
Разработчики Минсельхозпрод;
Программы Фонд "Нижегородская консультационная служба
агропромышленного комплекса" (по согласованию);
сельскохозяйственные предприятия и организации (по
согласованию)
Цели Программы создание условий для развития агропромышленного
комплекса Нижегородской области как одной из важных
отраслей экономики, обеспечивающей население
продовольствием и занятость на селе;
создание условий для повышения конкурентоспособности
продукции агропромышленного комплекса Нижегородской области
и обеспечения населения Нижегородской области
высококачественными продуктами питания;
создание условий для устойчивого развития сельских
территорий;
создание условий для сохранения и воспроизводства
используемых сельским хозяйством природных ресурсов
Основные задачи повышение инвестиционной и инновационной
Программы привлекательности отрасли, развитие технического и
технологического потенциала агропромышленного комплекса
(далее - АПК);
формирование профессионально подготовленного кадрового
трудового ресурса, проведение мероприятий по внедрению
научных разработок в производство для устойчивого развития
АПК;
капитализация и концентрация производства в успешно
действующих организациях;
повышение доходов сельского населения;
повышение качества жизни сельского населения;
развитие малых форм хозяйствования и кооперации;
сохранение и улучшение состояния земель
сельскохозяйственного назначения;
реализация законодательства об обороте земель
сельскохозяйственного назначения;
вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в
гражданский оборот;
развитие информационно-консультационной службы АПК
Сроки и этапы сроки реализации Программы - 2008-2012 годы.
реализации Программа реализуется в 1 этап
Программы
Исполнители Минсельхозпрод;
основных органы местного самоуправления муниципальных районов
мероприятий Нижегородской области (при условии участия в реализации
Программы основных мероприятий Программы)
Таблица
Объемы и источники финансирования Программы
+----------------+-------------------------------------------------------------------------+| Источники | Годы, млн. руб. || +-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| финансирования | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| Всего, в том | 29232,980 | 27353,298 | 31177,647 | 31589,003 | 34411,862 | 153764,790 || числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| областной | 2183,580 | 2034,848 | 1702,097 | 3014,853 | 3185,362 | 12120,740 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| кап. вложения* | 530,000 | 306,334 | 0,000 | 587,000 | 609,500 | 2032,834 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| НИОКР | 2,300 | 0,559 | 0,420 | 3,300 | 3,500 | 10,079 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| прочие расходы | 1651,280 | 1727,955 | 1701,677 | 2424,553 | 2572,362 | 10077,827 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| федеральный | 1375,750 | 1782,339 | 2269,500 | 2315,900 | 2258,500 | 10001,989 || бюджет, | | | | | | || в том числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| кап. вложения* | 91,000 | 144,239 | 131,800 | 144,300 | 160,800 | 672,139 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| НИОКР | | | | | | 0,000 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| прочие расходы | 1284,750 | 1638,100 | 2137,700 | 2171,600 | 2097,700 | 9329,850 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| местный | 109,000 | 96,906 | 128,400 | 128,500 | 136,700 | 599,506 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| кап. вложения* | 55,600 | 35,506 | 61,000 | 61,400 | 65,800 | 279,306 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| НИОКР | | | | | | 0,000 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| прочие расходы | 53,400 | 61,400 | 67,400 | 67,100 | 70,900 | 320,200 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| прочие | 25564,650 | 23439,205 | 27077,650 | 26129,750 | 28831,300 | 131042,555 || источники**, в | | | | | | || том числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| кап. вложения* | 231,000 | 106,055 | 281,800 | 306,300 | 328,800 | 1253,955 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| НИОКР | | | | | | 0,000 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+| прочие расходы | 25333,650 | 23333,150 | 26795,850 | 25823,450 | 28502,500 | 129788,600 |+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------+
* Капитальные вложения финансируются в рамках областной целевойпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основыповышения качества жизни населения Нижегородской области", ежегодноутверждаемой постановлением Правительства Нижегородской области.
** Прочие источники - это собственные средствасельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности, направляемые на основнуюпроизводственную деятельность, а также кредитные ресурсы, привлеченныесельскохозяйственными предприятиями и предприятиями пищевой иперерабатывающей промышленности с субсидированием части процентнойставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации изфедерального и областного бюджетов.
(Таблица в редакции Закона Нижегородской областиот 07.12.2009 г. N 243-З)
Система организации контроль за ходом реализации Программы осуществляет
контроля за Правительство Нижегородской области
исполнением Программы
Индикаторы достижения увеличение производства сельскохозяйственной
цели Программы продукции на 48,7 процента, пищевых продуктов (включая
напитки) по сравнению с 2007 годом - в 1,47 раза;
увеличение привлечения инвестиций в
сельскохозяйственное производство на 60-70 процентов,
увеличение привлечения инвестиций в техническое
перевооружение на 80,4 процента, увеличение
энергообеспеченности на 62 процента;
снижение трудовых затрат на единицу продукции в
среднем на 25-30 процентов;
увеличение размера ежемесячной заработной платы в
сельском хозяйстве к 2012 году в 3,6 раза по отношению к
2007 году;
создание дополнительных рабочих мест за счет
вовлечения в сельскохозяйственный оборот ранее не
используемых земель площадью 324,5 тыс. гектаров;
осуществление подготовки, переподготовки и
повышения квалификации руководителей и специалистов АПК
в объеме не менее 50 процентов от их общего количества;
повышение потребления продукции, произведенной на
территории Нижегородской области, до 70 процентов;
увеличение роста производства сельскохозяйственной
продукции в малых формах хозяйствования в 2012 году на
19,3 процента по отношению к 2007 году;
улучшение жилищных условий в сельской местности
(увеличение ввода и приобретения жилья в 1,33 раза);
повышение обеспеченности сельского населения
питьевой водой до 66 процентов и уровня газификации
домов природным газом до 60 процентов.
В 2012 году произвести во всех категориях хозяйств:
зерна - 1800 тыс. тонн;
картофеля - 965 тыс. тонн;
овощей - 416 тыс. тонн;
сахарной свеклы - 302,4 тыс. тонн;
рапса - 204 тыс. тонн;
молока - 792,6 тыс. тонн;
мяса скота и птицы - 255,8 тыс. тонн;
яиц - 2281 млн. штук
I. Содержание проблемы
По данным статистики, за 2003 год доля сельского хозяйства впроизводстве валового регионального продукта составляла всего 5,3процента, в 2005 году доля сельского хозяйства, охоты и лесногохозяйства - 5,8 процента.
По прогнозным данным министерства экономики Нижегородскойобласти (далее также - регион, область), структура валовогорегионального продукта в 2006 - 2007 годах существенно неизменится.
По итогам работы в 2006 году выручка от реализации продукции иуслуг в сельскохозяйственных предприятиях составила 12,5 млрд.рублей, что на 15,8 процента превысило уровень 2005 года,себестоимость реализованной продукции увеличилась на 18,9 процента.Опережение темпов роста себестоимости над темпами роста выручки на3,1 процента, отрицательным образом сказалось на получении прибылисельскохозяйственными организациями. Сумма прибыли (доналогообложения) составила 950 млн. рублей, или 85,2 процента куровню 2005 года, однако за счет ликвидации части убыточныххозяйств, находящихся в процедуре банкротства, число прибыльныхсельскохозяйственных предприятий увеличилось на 13,6 процента исоставило 500 единиц.
Несмотря на ряд позитивных тенденций, достигнутых в АПК,социально-экономическое положение в регионе остается довольносложным. Постоянный рост цен на энергетические, другиематериально-технические ресурсы и услуги, потребляемые сельскимхозяйством, крайне отрицательно сказывается на финансовом состояниисельскохозяйственных предприятий.
В сельском хозяйстве остается самый низкий уровень оплатытруда среди всех отраслей экономики. Несмотря на положительнуюдинамику роста среднемесячной заработной платы по видуэкономической деятельности "сельское хозяйство, охота ипредоставление услуг в этих областях", за 2006 год оплата трудасоставила 4 069 рублей, или 126,6 процента к уровню 2005 года.
Продолжает ухудшаться демографическая ситуация на селе.
Комплекс накопившихся на селе производственных и социальныхпроблем вызывает интенсивный отток из аграрного производства впервую очередь квалифицированных специалистов и молодежи. Особенноострый дефицит хозяйства испытывают в специалистах -производственниках: ветеринарах, агрономах, зоотехниках. Внастоящее время доля специалистов, имеющих высшее образование,составляет 37 процентов, а руководителей - 58 процентов.
II. Цели и задачи Программы
В соответствии с Государственной программой развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007года N 446, определены основные направления развития АПК.
В рамках среднесрочного планирования на период до 2012 годаМинсельхозпродом обозначены основные цели и задачи развития АПКНижегородской области.
Главной целью Программы является создание условий для развитияАПК как одной из основных отраслей экономики, отрасли,обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе.
В соответствии с главной целью определены следующиестратегические цели и задачи Программы:
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособностипродукции АПК и обеспечения населения области высококачественнымипродуктами питания.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение первой цели:
повышение инвестиционной и инновационной привлекательностиотрасли, развитие технического и технологического потенциала АПК;
формирование профессионально подготовленного кадровогоресурса, проведение мероприятий по внедрению научных разработок впроизводство для устойчивого развития АПК;
капитализация и концентрация производства в успешнодействующих организациях;
привлечение инвестиций в сельскохозяйственный бизнес,направленных на увеличение производства продукции животноводства.
Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельскихрайонов области, обеспечение занятости и повышение уровня жизнисельского населения.
Задачи, решение которых означает достижение второй цели:
повышение доходов сельского населения;
повышение качества жизни сельского населения;
развитие малых форм хозяйствования и кооперации.
Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводстваиспользуемых сельским хозяйством природных ресурсов.
Задачи, решение которых означает достижение третьей цели:
сохранение и улучшение состояния сельскохозяйственных земель;
реализация законодательства об обороте земельсельскохозяйственного назначения;
вовлечение залежных земель в сельскохозяйственный оборот;
информационно-консультационное обслуживание АПК.
Программа охватывает следующие виды (разделы) деятельности:
раздел 1 "Развитие растениеводства";
раздел 2 "Развитие животноводства";
раздел 3 "Привлечение инвестиций в сельскохозяйственныйбизнес";
раздел 4 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности";
раздел 5 "Социальное развитие села";
раздел 6 "Достижение финансовой устойчивости сельскогохозяйства".
Программа включает в себя подпрограммы:
абзац; (Утратил силу - Закон Нижегородской областиот 01.11.2008 г. N 152-З)
"Использование природного газа в качестве топлива в сельскомхозяйстве Нижегородской области" на 2008-2012 годы (приложение 2);
"Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленномкомплексе Нижегородской области" на 2008-2012 годы (приложение 3);
"Консультационная помощь и переподготовка специалистов длясельского хозяйства Нижегородской области" на 2008-2012 годы(приложение 4).
"Кадровое обеспечение стратегического развитияагропромышленного комплекса Нижегородской области" на 2008-2012годы (приложение 5). (Дополнен - Закон Нижегородской областиот 01.11.2008 г. N 152-З)
Содержание каждой из перечисленных подпрограмм Программыприведены в приложениях 2-5 к настоящей Программе. (В редакцииЗакона Нижегородской области от 01.11.2008 г. N 152-З)
* Финансовые мероприятия подпрограммы "Выращивание ипереработка рапса на территории Нижегородской области" на 2008-2010годы до 2012 года будут осуществляться в рамках настоящей Программыпутем внесения изменений после завершения действия подпрограммы.
III. Сроки реализации Программы
В связи с необходимостью привлечения значительных финансовыхресурсов и получения существенного экономического эффектацелесообразно осуществить реализацию Программы в течение 5 лет,начиная с 2008 года.
IV. Управление Программой и механизм её реализации
Основной механизм реализации Программы будет осуществляться всоответствии с разработанным планом мероприятий, изложенным вПрограмме, принятыми подпрограммами по ряду основных направлений,соглашениями с органами местного самоуправления Нижегородскойобласти.
Координатором реализации Программы, осуществляющим общееруководство и контроль за ходом реализации мероприятий Программы,является Минсельхозпрод.
Основными функциями координатора являются:
мониторинг исполнения мероприятий Программы, оценкарезультативности, содействие решению спорных (конфликтных)ситуаций;
непосредственный контроль за ходом реализации Программы;
ежегодная корректировка и детализация системы программныхмероприятий развития АПК Нижегородской области на период 2008-2012годов;
подготовка отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы;
организация проведения ежегодных расширенных совещанийПравительства Нижегородской области с участием руководителейсельскохозяйственных организаций, организаций пищевой иперерабатывающей промышленности и органов местного самоуправления вНижегородской области по итогам работы АПК области.
Взаимодействие с органами государственной власти, органамиместного самоуправления, хозяйствующими субъектами Нижегородскойобласти, общественными организациями и объединениями области повопросам реализации Программы осуществляется Минсельхозпродом врамках его полномочий.
V. Система программных мероприятий+----------+----------------------+----------------+--------+------------------+---------------------------------------------------------------------------------+| N п/п | Наименование | Категория | Сроки | Исполнители | Объем финансирования по годам, млн. руб. || | мероприятия (в | расходов | выпол- | мероприятий | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | разрезе районов | (кап. вложения,| нения | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всего || | и учреждений) | НИОКР и прочие | | | | | | | | | || | | расходы) | | | | | | | | | |+----------+----------------------+----------------+--------+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+----------+----------------------+----------------+--------+------------------++------------++---------++---------++---------++---------++---------++-----------+| Финансирование Программы, всего | Всего, в | 29232,980| 27353,298| 31177,647| 31589,003| 34411,862| 153764,790|| | том числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 2183,580 | 2034,848 | 1702,097 | 3014,853 | 3185,362 | 12120,740 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 1375,750 | 1782,339 | 2269,500 | 2315,900 | 2258,500 | 10001,989 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 109,000 | 96,906 | 128,400 | 128,500 | 136,700 | 599,506 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 25564,650| 23439,205| 27077,650| 26129,750| 28831,300| 131042,555|| | источники | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции АПК и| Всего, в том| 26041,680| 23745,840| 27199,297| 27038,203| 29461,562| 133486,582|| обеспечения населения области высококачественными продуктами питания | числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 1596,530| 1598,340| 1625,547| 2142,503| 2255,462| 9218,382|| | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 1090,450| 1427,200| 1909,200| 1925,000| 1831,100| 8182,950|| | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 52,400| 60,000| 65,500| 64,700| 68,000| 310,600|| | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 23302,300| 20660,300| 23599,050| 22906,000| 25307,000| 115774,650|| | источники | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Задача 1.1. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности| Всего, | 11779,600| 11080,329| 13028,028| 13761,600| 14601,400| 64250,957|| отрасли, развитие технического и технологического потенциала АПК | в том числе:| | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 703,400| 800,329| 968,528| 981,500| 1059,100| 4512,857|| | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 644,300| 769,900| 871,400| 908,300| 946,800| 4140,700|| | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 31,400| 36,000| 39,200| 38,800| 40,800| 186,200|| | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 10400,500| 9474,100| 11148,900| 11833,000| 12554,700| 55411,200|| | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------++------------++---------++---------++---------++---------++---------++-----------+| 1.1.1. | Содействие в | Прочие | 2008- 2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 1243,800| 1365,400| 1486,680| 1583,900| 1701,000| 7380,780|| | распространении | расходы| годы | органы местного | числе: | | | | | | || | ресурсосберегающих | | | самоуправления | | | | | | | || | технологий в| | | муниципальных | | | | | | | || | производстве зерна; | | | районов и городских| | | | | | | || | содействие в | | | округов (органы МСУ| | | | | | | || | приобретении | | | муниципальных | | | | | | | || | современной | | | районов и городских| | | | | | | || | ресурсосберегающей | | | округов) (по | | | | | | | || | техники | | | согласованию) | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 58,000| 74,300| 91,280| 84,000| 90,700| 398,280|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 123,700| 162,000| 194,400| 202,200| 210,300| 892,600|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | 5,200| 6,000| 6,500| 6,500| 6,800| 31,000|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 1056,900| 1123,100| 1194,500| 1291,200| 1393,200| 6058,900|| | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.2. | Льноводство: | Прочие | | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 17,700| 15,000| 23,350| 27,000| 28,900| 111,950|| | содействие в | расходы| | органы МСУ | числе: | | | | | | || | возделывании | | | муниципальных | | | | | | | || | льна-долгунца и | | | районов и городских| | | | | | | || | обеспечение | | | округов (по | | | | | | | || | собственным сырьем | | | согласованию) | | | | | | | || | перерабатывающих | | | | | | | | | | || | предприятий области | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 10,100| 6,000| 13,050| 16,100| 17,400| 62,650|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 2,900| 3,800| 4,500| 4,700| 4,900| 20,800|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 4,700| 5,200| 5,800| 6,200| 6,600| 28,500|| | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.3. | Свекловодство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 27,600| 30,300| 33,480| 35,600| 38,200| 165,180|| | содействие в | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | расширении посевов | | | муниципальных | | | | | | | || | сахарной свеклы в | | | районов и городских| | | | | | | || | основных | | | округов (по | | | | | | | || | свекловодческих | | | согласованию) | | | | | | | || | районах области; | | | | | | | | | | || | содействие во | | | | | | | | | | || | внедрении в| | | | | | | | | | || | производство | | | | | | | | | | || | специализированных | | | | | | | | | | || | севооборотов; | | | | | | | | | | || | содействие в | | | | | | | | | | || | повышении культуры | | | | | | | | | | || | земледелия по всем | | | | | | | | | | || | хозяйствам; | | | | | | | | | | || | содействие в | | | | | | | | | | || | проведении сева | | | | | | | | | | || | сахарной свеклы с | | | | | | | | | | || | нормой высева не | | | | | | | | | | || | более 1.3-1.5 | | | | | | | | | | || | посевных единиц на 1 | | | | | | | | | | || | га | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 1,500| 1,800| 2,580| 2,300| 2,500| 10,680|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 2,800| 3,600| 4,300| 4,500| 4,700| 19,900|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 23,300| 24,900| 26,600| 28,800| 31,000| 134,600|| | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.4. | Овощеводство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 44,600| 54,900| 54,120| 69,700| 75,100| 298,420|| | содействие расширению| расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | посадочных площадей| | | муниципальных | | | | | | | || | под овощами (капуста,| | | районов и городских| | | | | | | || | морковь, столовая| | | округов (по | | | | | | | || | свекла, лук) в| | | согласованию) | | | | | | | || | основных | | | | | | | | | | || | овощеводческих | | | | | | | | | | || | районах области; | | | | | | | | | | || | содействие увеличению| | | | | | | | | | || | валового производства| | | | | | | | | | || | овощей; | | | | | | | | | | || | содействие проведению| | | | | | | | | | || | реконструкции | | | | | | | | | | || | производственных | | | | | | | | | | || | мощностей основных| | | | | | | | | | || | тепличных комбинатов;| | | | | | | | | | || | содействие | | | | | | | | | | || | использованию | | | | | | | | | | || | новейших | | | | | | | | | | || | технологических | | | | | | | | | | || | систем; | | | | | | | | | | || | содействие внедрению | | | | | | | | | | || | передовых | | | | | | | | | | || | агротехнологий | | | | | | | | | | || | (малообъемная | | | | | | | | | | || | гидропоника, | | | | | | | | | | || | капельный полив); | | | | | | | | | | || | содействие | | | | | | | | | | || | использованию | | | | | | | | | | || | высокопродуктивных | | | | | | | | | | || | лежких сортов | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 40,300| 50,000| 48,720| 63,800| 68,900| 271,720|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 0,500| 0,600| 0,700| 0,800| 0,700| 3,300|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 3,800| 4,300| 4,700| 5,100| 5,500| 23,400|| | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.5. | Подпрограмма | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 2181,700| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2181,700 || | "Выращивание и | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | переработка рапса на | | | муниципальных | | | | | | | || | территории | | | районов и городских| | | | | | | || | Нижегородской | | | округов (по | | | | | | | || | области" на 2008-2010| | | согласованию) | | | | | | | || | годы*: | | | | | | | | | | || | содействие увеличению| | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | || | маслосемян | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 5,700| | | | | 5,700 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 16,700| | | | | 16,700 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 2159,300| | | | | 2159,300 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| * Финансовые мероприятия подпрограммы "Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области" на 2008-2010 годы до 2012 года будут осуществляться|| в рамках настоящей Программы путем внесения изменений после завершения действия подпрограммы. |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.6. | Картофелеводство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 20,900 | 22,800 | 25,080 | 26,600 | 28,600 | 123,980 || | содействие увеличению| расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | валового производства| | | муниципальных | | | | | | | || | картофеля за счет | | | районов и городских| | | | | | | || | внедрения | | | округов (по | | | | | | | || | четырехгодичной схемы| | | согласованию) | | | | | | | || | производства элитного| | | | | | | | | | || | картофеля из | | | | | | | | | | || | оздоровленного | | | | | | | | | | || | методом апикальной | | | | | | | | | | || | меристемы исходного | | | | | | | | | | || | материала | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 1,100 | 1,300 | 1,880 | 1,800 | 1,900 | 7,980 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 2,100 | 2,700 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 14,900 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 17,700 | 18,800 | 19,900 | 21,400 | 23,300 | 101,100 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.7. | Семеноводство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 159,500 | 1058,323 | 2607,119 | 2829,000 | 3052,100 | 9706,042 || | содействие внедрению | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | в производство | | | муниципальных | | | | | | | || | передовых технологий | | | районов и городских| | | | | | | || | возделывания | | | округов (по | | | | | | | || | сельскохозяйствен- | | | согласованию) | | | | | | | || | ных культур, новых, | | | | | | | | | | || | высокопродуктивных | | | | | | | | | | || | сортов, | | | | | | | | | | || | адаптированных к | | | | | | | | | | || | местным условиям | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 40,000 | 60,623 | 120,719 | 141,500 | 152,500 | 515,342 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 3,800 | 26,200 | 30,000 | 32,100 | 34,400 | 126,500 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 115,700 | 971,500 | 2456,400 | 2655,400 | 2865,200 | 9064,200 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.8. | Кормопроизводство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 1014,000 | 1079,600 | 1149,320 | 1234,900 | 1330,400 | 5808,220 || | содействие увеличению| расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | объемов заготовок| | | муниципальных | | | | | | | || | кормов и расширение в| | | районов и городских| | | | | | | || | структуре укосных| | | округов (по | | | | | | | || | площадей многолетних| | | согласованию) | | | | | | | || | трав удельного веса| | | | | | | | | | || | клевера, люцерны и| | | | | | | | | | || | других бобовых| | | | | | | | | | || | травосмесей | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 44,900 | 34,300 | 25,020 | 22,900 | 24,900 | 152,020 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 27,500 | 36,000 | 43,300 | 44,700 | 46,300 | 197,800 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | 10,500 | 12,000 | 13,100 | 12,900 | 13,600 | 62,100 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 931,100 | 997,300 | 1067,900 | 1154,400 | 1245,600 | 5396,300 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.9. | Молочное | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 1651,200 | 1737,282 | 2000,471 | 1918,800 | 2064,000 | 9371,753 || | скотоводство: | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | содействие внедрению | | | муниципальных | | | | | | | || | ресурсосберегающих | | | районов и городских| | | | | | | || | технологий; | | | округов (по | | | | | | | || | содействие в | | | согласованию) | | | | | | | || | приобретении | | | | | | | | | | || | современных доильных | | | | | | | | | | || | залов, охладителей | | | | | | | | | | || | молока, стабилизация | | | | | | | | | | || | численности поголовья| | | | | | | | | | || | скота | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 286,700 | 327,282 | 549,371 | 357,500 | 385,600 | 1906,453 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 93,000 | 121,800 | 146,000 | 152,300 | 158,500 | 671,600 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | 15,700 | 18,000 | 19,600 | 19,400 | 20,400 | 93,100 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 1255,800 | 1270,200 | 1285,500 | 1389,600 | 1499,500 | 6700,600 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.10. | Мясное скотоводство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 181,500 | 183,700 | 187,710 | 201,200 | 217,200 | 971,310 || | содействие в | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | сокращении яловости| | | муниципальных | | | | | | | || | маточного поголовья и| | | районов и городских| | | | | | | || | повышение качества| | | округов (по | | | | | | | || | нарождающегося | | | согласованию) | | | | | | | || | молодняка | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 2,100 | 2,300 | 4,010 | 2,600 | 2,800 | 13,810 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 179,400 | 181,400 | 183,700 | 198,600 | 214,400 | 957,500 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.11. | Свиноводство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 805,400 | 815,200 | 831,720 | 892,500 | 963,000 | 4307,820 || | содействие в | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | совершенствовании | | | муниципальных | | | | | | | || | методов селекции по | | | районов и городских| | | | | | | || | выведению | | | округов (по | | | | | | | || | высокопродуктивных | | | согласованию) | | | | | | | || | линий и семейств, | | | | | | | | | | || | наиболее полно | | | | | | | | | | || | проявляющих | | | | | | | | | | || | генетические признаки| | | | | | | | | | || | и адаптационную | | | | | | | | | | || | способность животных | | | | | | | | | | || | к определенным | | | | | | | | | | || | условиям содержания; | | | | | | | | | | || | содействие увеличению| | | | | | | | | | || | многоплодия | | | | | | | | | | || | свиноматок на 10-15% | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 8,400 | 9,100 | 15,820 | 10,500 | 11,400 | 55,220 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 797,000 | 806,100 | 815,900 | 882,000 | 951,600 | 4252,600 || | | | | | источники | | | | | | || | | | | | | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.12. | Овцеводство | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 12,000 | 12,300 | 12,850 | 13,600 | 14,700 | 65,450 || | (козоводство): | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | содействие внедрению | | | муниципальных | | | | | | | || | энергосберегающих | | | районов и городских| | | | | | | || | технологий и средств | | | округов (по | | | | | | | || | механизации при | | | согласованию) | | | | | | | || | производстве | | | | | | | | | | || | высококачественной | | | | | | | | | | || | баранины; увеличение | | | | | | | | | | || | поголовья овец и коз | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 0,400 | 0,400 | 0,650 | 0,400 | 0,500 | 2,350 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 0,500 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 0,900 | 3,800 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 11,100 | 11,200 | 11,400 | 12,300 | 13,300 | 59,300 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.13. | Коневодство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 24,100 | 24,600 | 25,650 | 27,000 | 29,100 | 130,450 || | содействие | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | совершенствованию | | | муниципальных | | | | | | | || | организационно- | | | районов и городских| | | | | | | || | технологических | | | округов (по | | | | | | | || | приемов выращивания | | | согласованию) | | | | | | | || | племенных, | | | | | | | | | | || | продуктивных и | | | | | | | | | | || | рабочих лошадей в | | | | | | | | | | || | направлении их | | | | | | | | | | || | удешевления на основе| | | | | | | | | | || | повышения | | | | | | | | | | || | производительности | | | | | | | | | | || | труда, улучшения | | | | | | | | | | || | воспроизводства, | | | | | | | | | | || | ветеринарного | | | | | | | | | | || | обслуживания, | | | | | | | | | | || | кормления и | | | | | | | | | | || | содержания конского | | | | | | | | | | || | поголовья; | | | | | | | | | | || | содействие увеличению| | | | | | | | | | || | обеспечения сельского| | | | | | | | | | || | хозяйства, спортивных| | | | | | | | | | || | и иных организаций | | | | | | | | | | || | высококачественными | | | | | | | | | | || | лошадьми основных | | | | | | | | | | || | направлений | | | | | | | | | | || | хозяйственного | | | | | | | | | | || | использования | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 0,900 | 0,900 | 1,450 | 1,000 | 1,200 | 5,450 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 0,900 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 6,600 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 22,300 | 22,500 | 22,800 | 24,500 | 26,300 | 118,400 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.14. | Птицеводство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 1262,300 | 1277,200 | 1297,700 | 1397,800 | 1508,200 | 6743,200 || | содействие | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | совершенствованию | | | муниципальных | | | | | | | || | управления отраслью | | | районов и городских| | | | | | | || | на основе | | | округов (по | | | | | | | || | интегрирования | | | согласованию) | | | | | | | || | птицеводческих, | | | | | | | | | | || | комбикормовых, | | | | | | | | | | || | птицеперерабаты- | | | | | | | | | | || | вающих и торговых | | | | | | | | | | || | предприятий и | | | | | | | | | | || | организаций, создания| | | | | | | | | | || | крупных | | | | | | | | | | || | специализированных | | | | | | | | | | || | объединений и | | | | | | | | | | || | ассоциаций | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 6,500 | 7,000 | 12,100 | 8,100 | 8,600 | 42,300 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 1255,800 | 1270,200 | 1285,600 | 1389,700 | 1499,600 | 6700,900 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.15. | Рыбоводство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 12,400 | 12,500 | 11,488 | 13,900 | 14,900 | 65,188 || | содействие разведению| расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | в хозяйствах области| | | муниципальных | | | | | | | || | карпа и карася; | | | районов и городских| | | | | | | || | содействие | | | округов (по | | | | | | | || | производству до 450 | | | согласованию) | | | | | | | || | тонн товарной рыбы в | | | | | | | | | | || | год; | | | | | | | | | | || | содействие освоению | | | | | | | | | | || | методов по разведению| | | | | | | | | | || | осетровых рыб, | | | | | | | | | | || | озерной форели и | | | | | | | | | | || | растительноядных рыб | | | | | | | | | | || | (амура, толстолобика)| | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 1,300 | 1,300 | 0,088 | 1,500 | 1,700 | 5,888 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 11,100 | 11,200 | 11,400 | 12,400 | 13,200 | 59,300 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.16. | Пчеловодство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 11,100 | 11,200 | 11,400 | 12,300 | 13,300 | 59,300 || | содействие оснащению | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | пасек современным| | | муниципальных | | | | | | | || | высокопроизводи- | | | районов и городских| | | | | | | || | тельным пчеловодным | | | округов (по | | | | | | | || | оборудованием | | | согласованию) | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 11,100 | 11,200 | 11,400 | 12,300 | 13,300 | 59,300 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.17. | Кролиководство: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 22,700 | 23,100 | 23,670 | 25,200 | 27,300 | 121,970 || | содействие | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | совершенствованию | | | муниципальных | | | | | | | || | существующей | | | районов и городских| | | | | | | || | технологии | | | округов (по | | | | | | | || | выращивания | | | согласованию) | | | | | | | || | крольчатины, в том| | | | | | | | | | || | числе по методике| | | | | | | | | | || | Михайлова | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 0,500 | 0,600 | 0,970 | 0,700 | 0,700 | 3,470 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 22,200 | 22,500 | 22,700 | 24,500 | 26,600 | 118,500 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.18. | Племенная работа: | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 33,200 | 39,823 | 45,100 | 40,100 | 42,900 | 201,123 || | содействие | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | использованию | | | муниципальных | | | | | | | || | хозяйствами лучшего| | | районов и городских| | | | | | | || | генофонда, расширение| | | округов (по | | | | | | | || | охвата искусственным| | | согласованию) | | | | | | | || | осеменением | | | | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | | | | || | животных, проведение| | | | | | | | | | || | мониторинга состояния| | | | | | | | | | || | племенного | | | | | | | | | | || | животноводства | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 6,300 | 11,123 | 15,000 | 7,800 | 8,400 | 48,623 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 4,700 | 6,200 | 7,400 | 7,700 | 8,000 | 34,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 22,200 | 22,500 | 22,700 | 24,600 | 26,500 | 118,500 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.19. | Программные | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 3047,800 | 3307,700 | 3192,800 | 3404,500 | 3443,900 | 16396,700 || | мероприятия по | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | ускоренному развитию | | | муниципальных | | | | | | | || | животноводства. | | | районов и городских| | | | | | | || | В рамках реализации| | | округов (по | | | | | | | || | приоритетного | | | согласованию) | | | | | | | || | национального проекта| | | | | | | | | | || | "Развитие АПК"| | | | | | | | | | || | увеличение | | | | | | | | | | || | производства в 2007| | | | | | | | | | || | году к уровню 2005| | | | | | | | | | || | года молока на 4,6%,| | | | | | | | | | || | мяса - на 7,2% | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 182,600 | 202,600 | 57,500 | 251,000 | 270,800 | 964,500 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 365,200 | 405,100 | 435,300 | 453,500 | 473,100 | 2132,200 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 2500,000 | 2700,000 | 2700,000 | 2700,000 | 2700,000 | 13300,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.20. | Содействие | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 2,100 | 4,842 | 4,900 | 2,700 | 2,900 | 17,442 || | обеспечению | расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | экологической | | | муниципальных | | | | | | | || | безопасности и| | | районов и городских| | | | | | | || | предотвращению | | | округов (по | | | | | | | || | распространения особо| | | согласованию) | | | | | | | || | опасных заболеваний| | | | | | | | | | || | животных и человека в| | | | | | | | | | || | части | | | | | | | | | | || | софинансирования | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | || | венсанутильзаводов; | | | | | | | | | | || | содействие утилизации| | | | | | | | | | || | за 5 лет не менее | | | | | | | | | | || | 8 тыс. тонн | | | | | | | | | | || | биоотходов | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 2,100 | 4,842 | 4,900 | 2,700 | 2,900 | 17,442 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.21. | Содействие в | НИОКР | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 2,300 | 0,559 | 0,420 | 3,300 | 3,500 | 10,079 || | проведении научно | | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | -исследовательских | | | муниципальных | | | | | | | || | работ в АПК | | | районов и городских| | | | | | | || | Нижегородской области| | | округов (по | | | | | | | || | | | | согласованию) | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 2,300 | 0,559 | 0,420 | 3,300 | 3,500 | 10,079 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.1.22. | Информационное | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод, | Всего, в том| 1,700 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,200 | 12,900 || | обеспечение субъектов| расходы| годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | АПК и муниципальных | | | муниципальных | | | | | | | || | образований области | | | районов и городских| | | | | | | || | | | | округов (по | | | | | | | || | | | | согласованию) | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 1,700 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,200 | 12,900 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+----------------------+--------+--------------+--------------------++------------++---------++---------++---------++---------++---------++-----------+| Задача 1.2. Формирование кадров АПК в Нижегородской области | Всего, в том| 42,280 | 60,370 | 58,645 | 76,203 | 80,562 | 318,060 || | числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 25,130 | 41,870 | 39,295 | 56,803 | 60,862 | 223,960 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 2,150 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 10,950 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 15,000 | 16,300 | 17,150 | 17,200 | 17,500 | 83,150 || | источники | | | | | | |+----------+-----------------------+-------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1.2.1. | Проведение | Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод | Всего, в том| 2,500 | 2,700 | 2,000 | 3,100 | 3,400 | 13,700 || | научно-практических | расходы | годы | | числе: | | | | | | || | конференций, | | | | | | | | | | || | конкурсов, ярмарок, | | | | | | | | | | || | выставок | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 2,500 | 2,700 | 2,000 | 3,100 | 3,400 | 13,700 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+-----------------------+-------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1.2.2. | Подпрограмма "Кадровое| Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 39,780 | 57,670 | 56,645 | 73,103 | 77,162 | 304,360 || | обеспечение | расходы | годы | минсоцполитики | числе: | | | | | | || | стратегического | | | | | | | | | | || | развития | | | | | | | | | | || | агропромышленного | | | | | | | | | | || | комплекса | | | | | | | | | | || | Нижегородской области | | | | | | | | | | || | на 2008-2012 годы" | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 22,630 | 39,170 | 37,295 | 53,703 | 57,462 | 210,260 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 2,150 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 10,950 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 15,000 | 16,300 | 17,150 | 17,200 | 17,500 | 83,150 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+-----------------------+-------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Задача 1.3. Капитализация и концентрация производства в успешно действующих| Всего, в том| 5678,100 | 6598,241 | 7602,024 | 8499,800 | 9217,600 | 37595,765 || организациях | числе: | | | | | | || | | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 430,800 | 546,141 | 579,924 | 684,700 | 797,500 | 3039,065 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 216,000 | 275,100 | 325,600 | 340,000 | 355,100 | 1511,800 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 21,000 | 24,000 | 26,300 | 25,900 | 27,200 | 124,400 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 5010,300 | 5753,000 | 6670,200 | 7449,200 | 8037,800 | 32920,500 || | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1.3.1. | Содействие в повышении| Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 2451,800 | 2690,900 | 2826,220 | 3284,200 | 3543,800 | 14796,920 || | конкурентоспособности | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | выпускаемой продукции| | | муниципальных | | | | | | | || | за счет стимулирования| | | районов и | | | | | | | || | взаимовыгодных связей| | | городских округов | | | | | | | || | между | | | (по согласованию) | | | | | | | || | сельхозпроизводителями | | | | | | | | | | || | и предприятиями и| | | | | | | | | | || | организациями | | | | | | | | | | || | перерабатывающей | | | | | | | | | | || | промышленности, | | | | | | | | | | || | проведения модернизации| | | | | | | | | | || | производства, | | | | | | | | | | || | содействия в| | | | | | | | | | || | совершенствовании | | | | | | | | | | || | традиционных технологий| | | | | | | | | | || | производства пищевых| | | | | | | | | | || | продуктов, внедрение| | | | | | | | | | || | перспективных | | | | | | | | | | || | технологий с| | | | | | | | | | || | использованием | | | | | | | | | | || | передового | | | | | | | | | | || | отечественного и| | | | | | | | | | || | зарубежного опыта | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 39,800 | 106,900 | 59,920 | 55,000 | 59,500 | 321,120 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 32,000 | 34,000 | 36,300 | 39,200 | 42,300 | 183,800 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 2380,000 | 2550,000 | 2730,000 | 3190,000 | 3442,000 | 14292,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1.3.2 | Содействие в | Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 32,300 | 35,535 | 35,535 | 41,000 | 43,000 | 187,370 || | эффективном | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | использовании | | | муниципальных | | | | | | | || | производственного | | | районов и | | | | | | | || | потенциала предприятий| | | городских округов | | | | | | | || | и организаций пищевой и| | | (по согласованию) | | | | | | | || | перерабатывающей | | | | | | | | | | || | промышленности области| | | | | | | | | | || . | за счет формирования| | | | | | | | | | || | областного | | | | | | | | | | || | стабилизационного фонда| | | | | | | | | | || | продовольственного | | | | | | | | | | || | зерна, создания условий| | | | | | | | | | || | для увеличения доли| | | | | | | | | | || | закупок | | | | | | | | | | || | высококачественных | | | | | | | | | | || | продовольственных | | | | | | | | | | || | товаров для| | | | | | | | | | || | государственных и| | | | | | | | | | || | муниципальных нужд | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 32,300 | 35,535 | 35,535 | 41,000 | 43,000 | 187,370 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1.3.3. | Строительство объектов | Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 173,500 | 296,331 | 239,000 | 301,000 | 348,500 | 1358,331 || | коммунальной, | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | инженерной, | | | муниципальных | | | | | | | || | транспортной и| | | районов и | | | | | | | || | производственной | | | городских округов | | | | | | | || | инфраструктур | | | (по согласованию) | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 43,500 | 111,331 | 40,000 | 86,000 | 116,500 | 397,331 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 130,000 | 185,000 | 199,000 | 215,000 | 232,000 | 961,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1.3.4. | Содействие в повышении| Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 2256,500 | 2648,675 | 3398,629 | 3655,800 | 3971,700 | 15931,304 || | эффективности работы| расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | муниципальных | | | | | | | || | предприятий за счет| | | районов и | | | | | | | || | внедрения в| | | городских округов | | | | | | | || | растениеводстве и| | | (по согласованию) | | | | | | | || | животноводстве | | | | | | | | | | || | ресурсосберегающих | | | | | | | | | | || | технологий с| | | | | | | | | | || | применением | | | | | | | | | | || | высокопроизводительной | | | | | | | | | | || | техники и оборудования,| | | | | | | | | | || | привлечения кредитных| | | | | | | | | | || | средств коммерческих| | | | | | | | | | || | банков, лизинговых| | | | | | | | | | || | компаний для увеличения| | | | | | | | | | || | поставок в регион| | | | | | | | | | || | сельскохозяйственной | | | | | | | | | | || | техники, расширения| | | | | | | | | | || | дилерских центров по| | | | | | | | | | || | реализации | | | | | | | | | | || | сельскохозяйственной | | | | | | | | | | || | техники и оснащения их| | | | | | | | | | || | современным | | | | | | | | | | || | оборудованием по| | | | | | | | | | || | оказанию гарантийного и| | | | | | | | | | || | технического | | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 241,200 | 204,375 | 377,029 | 400,300 | 467,900 | 1690,804 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 128,800| 168,700| 202,500| 210,600| 219,000| 929,600|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | 21,000| 24,000| 26,300| 25,900| 27,200| 124,400|| | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 1865,500| 2251,600| 2792,800| 3019,000| 3257,600| 13186,500|| | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1.3.5. | Содействие поддержанию | Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 382,000 | 463,400 | 573,290 | 608,900 | 655,300 | 2682,890 || | машинно-тракторного | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | парка | | | муниципальных | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | районов и | | | | | | | || | предприятий в| | | городских округов | | | | | | | || | технически исправном| | | (по согласованию) | | | | | | | || | состоянии, организация| | | | | | | | | | || | технических и сервисных| | | | | | | | | | || | центров | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 37,000 | 44,000 | 55,690 | 51,200 | 55,300 | 243,190 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 27,600 | 36,200 | 43,400 | 45,100 | 46,900 | 199,200 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 317,400 | 383,200 | 474,200 | 512,600 | 553,100 | 2240,500 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 1.3.6. | Содействие в создании в| Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 382,000 | 463,400 | 529,350 | 608,900 | 655,300 | 2638,950 || | рамках агропромышленных| расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | холдингов | | | муниципальных | | | | | | | || | машинно-технологических| | | районов и | | | | | | | || | станций | | | городских округов | | | | | | | || | | | | (по согласованию) | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 37,000 | 44,000 | 11,750 | 51,200 | 55,300 | 199,250 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 27,600 | 36,200 | 43,400 | 45,100 | 46,900 | 199,200 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 317,400 | 383,200 | 474,200 | 512,600 | 553,100 | 2240,500 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Задача 1.4. Привлечение инвестиций в сельскохозяйственный бизнес, направленных| Всего, в том| 8541,700 | 6006,900 | 6510,600 | 4700,600 | 5562,000 | 31321,800 || на увеличение производства продукции животноводства | числе: | | | | | | || | | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 437,200 | 210,000 | 37,800 | 419,500 | 338,000 | 1442,500 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 228,000 | 380,000 | 710,000 | 674,500 | 527,000 | 2519,500 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 7876,500 | 5416,900 | 5762,800 | 3606,600 | 4697,000 | 27359,800 || | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+------------------++------------++---------++---------++---------++---------++---------++-----------+| 1.4.1. | Производство молока | Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 1242,900 | 684,900 | 929,700 | 550,200 | 513,400 | 3921,100 || | | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | | | | муниципальных | | | | | | | || | | | | районов и | | | | | | | || | | | | городских округов| | | | | | | || | | | | (по согласованию)| | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 80,400 | 45,400 | 14,800 | 49,700 | 40,000 | 230,300 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 36,000 | 52,800 | 84,100 | 79,900 | 62,400 | 315,200 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 1126,500 | 586,700 | 830,800 | 420,600 | 411,000 | 3375,600 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.4.2. | Производство скота и | Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 5662,400 | 4006,800 | 3933,800 | 2810,700 | 3339,300 | 19753,000 || | птицы в живом весе | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | | | | муниципальных | | | | | | | || | | | | районов и | | | | | | | || | | | | городских округов| | | | | | | || | | | | (по согласованию)| | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 264,400 | 105,300 | 10,000 | 277,300 | 223,400 | 880,400 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 148,000 | 248,600 | 469,300 | 445,900 | 348,400 | 1660,200 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 5250,000 | 3652,900 | 3454,500 | 2087,500 | 2767,500 | 17212,400 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 1.4.3 | Производство яиц | Прочие | 2008-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 1636,400 | 1315,200 | 1647,100 | 1339,700 | 1709,300 | 7647,700 || | | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | | | | муниципальных | | | | | | | || | | | | районов и | | | | | | | || | | | | городских округов| | | | | | | || . | | | | (по согласованию)| | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 92,400 | 59,300 | 13,000 | 92,500 | 74,600 | 331,800 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | 44,000 | 78,600 | 156,600 | 148,700 | 116,200 | 544,100 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | 0,000 | || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 1500,000 | 1177,300 | 1477,500 | 1098,500 | 1518,500 | 6771,800 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+------------------++------------++---------++---------++---------++---------++---------++-----------+| Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | Всего, в том| 2926,300 | 3321,574 | 3701,250 | 4366,500 | 4745,300 | 19060,924 || | числе | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 496,200 | 358,074 | 64,550 | 788,800 | 836,000 | 2543,624 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 275,300 | 344,339 | 348,400 | 378,000 | 413,500 | 1759,539 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 56,600 | 36,906 | 62,900 | 63,800 | 68,700 | 288,906 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 2098,200 | 2582,255 | 3225,400 | 3135,900 | 3427,100 | 14468,855 || | источники | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Задача 2.1. Повышение доходов сельского населения | Всего, в том| 0,000 | 130,000 | 470,000 | 570,000 | 655,000 | 1825,000 || | числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 0,000 | 8,000 | 40,000 | 60,000 | 65,000 | 173,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 0,000 | 122,000 | 430,000 | 510,000 | 590,000 | 1652,000 || | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+------------------++------------++---------++---------++---------++---------++---------++-----------+| 2.1.1. | Финансовое оздоровление| Прочие | 2009-2012| Минсельхозпрод, | Всего, в том| 0,000 | 130,000 | 470,000 | 570,000 | 655,000 | 1825,000 || | сельскохозяйственных | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | организаций в | | | муниципальных | | | | | | | || | соответствии с | | | районов и | | | | | | | || | Федеральным законом от | | | городских округов| | | | | | | || | 9 июля 2002 года N | | | (по согласованию)| | | | | | | || | 83-ФЗ "О финансовом | | | | | | | | | | || | оздоровлении | | | | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | | | | || | товаропроизводителей" | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | | 8,000 | 40,000 | 60,000 | 65,000 | 173,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | | 122,000 | 430,000 | 510,000 | 590,000 | 1652,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+------------+----------+------------------++------------++---------++---------++---------++---------++---------++-----------+| Задача 2.2. Повышение качества жизни сельского населения | Всего, в том| 864,100 | 592,134 | 474,600 | 1099,000 | 1164,900 | 4194,734 || | числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 486,500 | 306,334 | 0,000 | 587,000 | 609,500 | 1989,334 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 91,000 | 144,239 | 131,800 | 144,300 | 160,800 | 672,139 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 55,600 | 35,506 | 61,000 | 61,400 | 65,800 | 279,306 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 231,000 | 106,055 | 281,800 | 306,300 | 328,800 | 1253,955 || | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 2.2.1. | Строительство жилья в | Кап. | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 170,000 | 251,000 | 133,600 | 237,600 | 262,600 | 1054,800 || | сельской местности: | вложения | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | увеличение объемов | | | муниципальных | | | | | | | || | ввода жилья в 3,7 раза;| | | районов и | | | | | | | || | улучшение жилищных | | | городских | | | | | | | || | условий в соответствии | | | округов (по | | | | | | | || | с федеральной целевой | | | согласованию) | | | | | | | || | программой "Социальное | | | | | | | | | | || | развитие села до 2012 | | | | | | | | | | || | года", утвержденной | | | | | | | | | | || | постановлением | | | | | | | | | | || | Правительства | | | | | | | | | | || | Российской Федерации от| | | | | | | | | | || | 3 декабря 2002 года N | | | | | | | | | | || | 858 * | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 68,000 | 59,200 | 0,000 | 95,000 | 105,000 | 327,200 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 51,000 | 88,800 | 66,800 | 71,300 | 78,800 | 356,700 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 51,000 | 103,000 | 66,800 | 71,300 | 78,800 | 370,900 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 2.2.2. | Развитие газификации в | Кап. | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 515,600 | 243,712 | 265,500 | 625,800 | 649,000 | 2299,612 || | сельской местности: | вложения | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | увеличение темпов | | | муниципальных | | | | | | | || | газификации сельской | | | районов и | | | | | | | || | местности в сравнении с| | | городских | | | | | | | || | 2003-2006 годами в 2,5 | | | округов (по | | | | | | | || | раза. За 5 лет ввести в| | | согласованию) | | | | | | | || | эксплуатацию 1500 км | | | | | | | | | | || | газопроводов, | | | | | | | | | | || | газифицировать 25 тыс. | | | | | | | | | | || | квартир. Строительство | | | | | | | | | | || | и реконструкция | | | | | | | | | | || | распределительных | | | | | | | | | | || | газовых сетей в | | | | | | | | | | || | сельских муниципальных | | | | | | | | | | || | образованиях области в | | | | | | | | | | || | рамках реализации | | | | | | | | | | || | федеральной целевой | | | | | | | | | | || | программы "Социальное | | | | | | | | | | || | развитие села до 2012 | | | | | | | | | | || | года", утвержденной | | | | | | | | | | || | постановлением | | | | | | | | | | || | Правительства | | | | | | | | | | || | Российской Федерации от| | | | | | | | | | || | 3 декабря 2002 года N | | | | | | | | | | || | 858 * | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 299,200 | 181,169 | 0,000 | 340,000 | 345,000 | 1165,369 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 25,000 | 31,300 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 191,300 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | 41,400 | 28,188 | 45,500 | 45,800 | 49,000 | 209,888 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | | | | | | || | | | | | источники | | | | | | || | | | | | | 150,000 | 3,055 | 180,000 | 195,000 | 205,000 | 733,055 |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 2.2.3. | Строительство объектов | Кап. | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 169,600 | 97,422 | 75,100 | 211,200 | 223,300 | 776,622 || | водоснабжения в | вложения | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | сельской местности: | | | муниципальных | | | | | | | || | осуществить | | | районов и | | | | | | | || | строительство 300 км | | | городских | | | | | | | || | водопроводных сетей. К | | | округов (по | | | | | | | || | 2012 году построить до | | | согласованию) | | | | | | | || | 80 км в год. | | | | | | | | | | || | Строительство и | | | | | | | | | | || | реконструкция систем | | | | | | | | | | || | водоснабжения и | | | | | | | | | | || | водоотведения будет | | | | | | | | | | || | осуществляться в рамках| | | | | | | | | | || | реализации ФЦП | | | | | | | | | | || | "Социальное развитие | | | | | | | | | | || | села до 2012 года", | | | | | | | | | | || | утвержденной | | | | | | | | | | || | постановлением | | | | | | | | | | || | Правительства | | | | | | | | | | || | Российской Федерации от| | | | | | | | | | || | 3 декабря 2002 года N | | | | | | | | | | || | 858 * | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 110,800 | 65,965 | 0,000 | 128,000 | 130,000 | 434,765 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 15,000 | 24,139 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | 124,139 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | 13,800 | 7,318 | 15,100 | 15,200 | 16,300 | 67,718 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 30,000 | 0,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 150,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 2.2.4. | Строительство прочих | Кап. | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 8,900 | 0,000 | 0,400 | 24,400 | 30,000 | 63,700 || | объектов социального | вложения | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | назначения, в том числе| | | муниципальных | | | | | | | || | дорог и электросетей * | | | районов и | | | | | | | || | | | | городских | | | | | | | || | | | | округов (по | | | | | | | || | | | | согласованию) | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 29,500 | 62,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 1,700 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | | | | | | 0,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| * Объекты строительства финансируются в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни|| населения Нижегородской области", ежегодно принимаемой Правительством Нижегородской области. |+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Задача 2.3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации | Всего, в том| 2062,200 | 2599,440 | 2756,650 | 2697,500 | 2925,400 | 13041,190 || | числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 9,700 | 43,740 | 24,550 | 141,800 | 161,500 | 381,290 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 184,300 | 200,100 | 216,600 | 233,700 | 252,700 | 1087,400 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 9,600 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 1867,200 | 2354,200 | 2513,600 | 2319,600 | 2508,300 | 11562,900 || | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 2.3.1. | Подпрограмма "Развитие | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 2062,200 | 2599,440 | 2756,650 | 2697,500 | 2925,400 | 13041,190 || | малых форм | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | хозяйствования в | | | муниципальных | | | | | | | || | агропромышленном | | | районов и | | | | | | | || | комплексе Нижегородской| | | городских | | | | | | | || | области" на 2008-2012 | | | округов (по | | | | | | | || | годы: | | | согласованию) | | | | | | | || | содействие в создании | | | | | | | | | | || | сельскохозяйствен-ных | | | | | | | | | | || | потребительских и | | | | | | | | | | || | кредитных кооперативов;| | | | | | | | | | || | содействие увеличению | | | | | | | | | | || | производства продукции | | | | | | | | | | || | в малых формах | | | | | | | | | | || | хозяйствования | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 9,700 | 43,740 | 24,550 | 141,800 | 161,500 | 381,290 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | 184,300 | 200,100 | 216,600 | 233,700 | 252,700 | 1087,400 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 9,600 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 1867,200 | 2354,200 | 2513,600 | 2319,600 | 2508,300 | 11562,900 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых| Всего, в том| 265,000 | 285,884 | 277,100 | 184,300 | 205,000 | 1217,284 || сельским хозяйством природных ресурсов | числе: | | | | | | || | | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 90,850 | 78,434 | 12,000 | 83,550 | 93,900 | 358,734 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 10,000 | 10,800 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 59,500 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 164,150 | 196,650 | 253,200 | 87,850 | 97,200 | 799,050 || | источники | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Задача 3.1. Сохранение и улучшение состояния земель сельскохозяйственного| Всего, в том| 105,900 | 134,100 | 122,400 | 13,200 | 13,100 | 388,700 || назначения | числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 13,200 | 16,900 | 0,000 | 4,600 | 4,600 | 39,300 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 92,700 | 117,200 | 122,400 | 8,600 | 8,500 | 349,400 || | источники | | | | | | |+--------------+--------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 3.1.1. | Подпрограмма | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 105,900 | 134,100 | 122,400 | 13,200 | 13,100 | 388,700 || | "Использование | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | природного газа в | | | муниципальных | | | | | | | || | качестве топлива в | | | районов и | | | | | | | || | сельском хозяйстве | | | городских | | | | | | | || | Нижегородской | | | округов (по | | | | | | | || | области" на | | | согласованию) | | | | | | | || | 2008-2012 годы | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 13,200 | 16,900 | 0,000 | 4,600 | 4,600 | 39,300 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 92,700 | 117,200 | 122,400 | 8,600 | 8,500 | 349,400 || | | | | | источники | | | | | | |+--------------+--------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Задача 3.2. Реализация законодательства об обороте земель| Всего, в том| 20,000 | 21,600 | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 113,600 || сельскохозяйственного назначения | числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 5,000 | 5,400 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 22,400 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 15,000 | 16,200 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 91,200 || | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 3.2.1. | Переоформление прав на | Прочие | 2008-2010 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 20,000 | 21,600 | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 113,600 || | земли | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | сельскохозяйственного | | | муниципальных | | | | | | | || | назначения в | | | районов и | | | | | | | || | соответствии с | | | городских | | | | | | | || | Федеральным законом от | | | округов (по | | | | | | | || | 24 июля 2002 года N | | | согласованию) | | | | | | | || | 101-ФЗ "Об обороте | | | | | | | | | | || | земель | | | | | | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | | | | | | || | назначения" в пределах | | | | | | | | | | || | своей компетенции | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 5,000 | 5,400 | 12,000 | | | 22,400 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 15,000 | 16,200 | 60,000 | | | 91,200 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Задача 3.3. Вовлечение залежных земель в сельскохозяйственный оборот | Всего, в том| 118,100 | 112,205 | 69,600 | 155,900 | 174,600 | 630,405 || | числе: | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | областной | 62,650 | 50,055 | 0,000 | 77,950 | 87,300 | 277,955 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | прочие | 55,450 | 62,150 | 69,600 | 77,950 | 87,300 | 352,450 || | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 3.3.1. | Содействие распашке | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 110,900 | 112,205 | 69,600 | 155,900 | 174,600 | 623,205 || | залежных земель, | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | ввод в оборот не менее | | | муниципальных | | | | | | | || | 12% в год залежных | | | районов и | | | | | | | || | земель | | | городских | | | | | | | || | | | | округов (по | | | | | | | || | | | | согласованию) | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 55,450 | 50,055 | 0,000 | 77,950 | 87,300 | 270,755 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 55,450 | 62,150 | 69,600 | 77,950 | 87,300 | 352,450 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| Справочно. Ввод в оборот залежных земель, га | | 51083,2 | 57213 | 64078,8 | 71768,2 | 80380,4 | 324524 |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| 3.3.2. | Обработка древесной | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в том| 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 || | растительности | расходы | годы | органы МСУ | числе: | | | | | | || | гербицидами сплошного | | | муниципальных | | | | | | | || | действия особо ценных | | | районов и | | | | | | | || | залежных земель | | | городских | | | | | | | || | | | | округов (по | | | | | | | || | | | | согласованию) | | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | областной | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | федеральный | | | | | | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | местный | | | | | | || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+| | | | | | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+------------------------+-------------+------------+----------------+------------++---------++---------++---------++---------++---------++-----------+| Справочно. Обработка гербицидами древесно-кустарниковой растительности, га | 4690 | | | | | 4690 |+-------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| Задача 3.4. Информационно-консультационное обслуживание АПК | Всего, в | 21,000 | 17,979 | 13,100 | 15,200 | 17,300 | 84,579 || | том числе: | | | | | | || +------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | областной | 10,000 | 6,079 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 19,079 || | бюджет | | | | | | || +------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | федеральный| 10,000 | 10,800 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 59,500 || | бюджет | | | | | | || +------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | бюджет | | | | | | || +------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | прочие | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 6,000 || | источники | | | | | | |+----------+-------------------------+------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| 3.4.1. | Подпрограмма | Прочие | 2008-2012 | Минсельхозпрод,| Всего, в | 21,000 | 17,979 | 13,100 | 15,200 | 17,300 | 84,579 || | "Консультационная помощь| расходы | годы | органы МСУ | том числе: | | | | | | || | и переподготовка | | | муниципальных | | | | | | | || | специалистов для | | | районов и | | | | | | | || | сельского хозяйства | | | городских | | | | | | | || | Нижегородской области" | | | округов (по | | | | | | | || | на 2008-2012 годы | | | согласованию) | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | областной | 10,000 | 6,079 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 19,079 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | федеральный| 10,000 | 10,800 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 59,500 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | местный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | | | | | бюджет | | | | | | || | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+| | | | | | прочие | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 6,000 || | | | | | источники | | | | | | |+----------+-------------------------+------------+------------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+
(Таблица в редакции Закона Нижегородской области от 07.12.2009 г.N 243-З)
Решение поставленных задач будет осуществляться в рамкахмероприятий Программы по следующим стратегическим направлениям:
Раздел 1 "Развитие растениеводства"
Развитие растениеводства как важнейшей отраслисельскохозяйственного производства ставит своей задачей ростпроизводства продукции в объемах, достаточных для удовлетворениярастущих потребностей населения области, обеспечение животноводстваполноценными кормами, а также пищевой и перерабатывающейпромышленности сельскохозяйственным сырьем.
Для этого предусматривается:
увеличение площадей под посевами всех основныхпродовольственных и технических культур;
внедрение в производство передовых технологий и комплексноймеханизации возделывания сельскохозяйственных культур;
внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных кместным условиям;
реализация комплекса агрохимических, гидромелиоративных,культуртехнических, агролесомелиоративных и организационныхмероприятий, направленных на сохранение и воспроизводствоплодородия почв;
организация производства семян на основе прогрессивныхтехнологий, достижений науки и передового опыта для ежегодногоснабжения семенами сельхозтоваропроизводителей всех формсобственности в полной потребности с учетом необходимого страховогои переходящего фонда;
увеличение производства овощной продукции на основематериально-технического переоснащения тепличных комбинатов иприменения энергосберегающих технологий при производстве овощейоткрытого грунта;
увеличение закладок производственных садов с применениемпосадок интенсивного типа.
Основными направлениями данного раздела Программы должны статьтакие как: элитное семеноводство, производство кормов, картофеля,овощей, посадка многолетних плодовых насаждений, а также сохранениеи восстановление почвенного плодородия.
Развитие зернового производства
Применение ресурсосберегающих технологий к 2012 году наплощади 450 тыс. га позволит снизить затраты на 15 процентов, асебестоимость - на 20 процентов и получить к 2012 году 1800 тыс.тонн зерна, в том числе 450 тыс. тонн продовольственного.
Получение фуражного зерна для полного обеспечения потребностейживотноводства.
Свекловодство
Увеличение производства сахарной свеклы до 302,4 тыс. тоннпроизойдет как за счет увеличения площади посева в области, в томчисле в Пильнинском, Сергачском, Сеченовском и Гагинскоммуниципальных районах области с 10,2 до 11,2 тыс. га, так и за счетроста урожайности с 177,7 ц/га до 270 ц/га. Сахаристостькорнеплодов возрастет не менее чем на 0,8-1 процент.
Овощеводство
Расширение овощеводческих площадей в области, в том числеБогородском, Городецком, Кстовском, Лысковском, Арзамасскоммуниципальных районах области до 20 тыс. га. Увеличение валовогопроизводства до 416 тыс. тонн, в том числе по капусте - до 50 тыс.тонн, по моркови - до 7,5 тыс. тонн, по столовой свекле - до 6,9тыс. тонн, по луку - до 5,8 тыс. тонн.
Реконструкция теплиц в хозяйствах области, в том числе ОАО"Доскино" - 6 га, ОАО "Агрокомбинат Горьковский" - 4 га, СПК"Ждановский" - 6 га, ОАО "Дзержинское" - 3 га, ЗАО "Юбилейное" - 3га, СХК "Агросистема" - 3 га.
Планируется оснастить площади под овощами системами капельногополива и гидропонной культуры в размере 30 га.
Картофелеводство
Планируется довести посадочные площади под картофелем к 2012году до 71,5 тыс. га и увеличить валовое производство картофеля до965 тыс. тонн; обеспечить ежегодное воспроизводство 10 тыс. тоннсемян элиты картофеля.
Семеноводство
Внедрение новых, высокопродуктивных сортов, адаптированных кместным условиям производства, в том числе:
озимая пшеница Московская 39; Галина, Волжская К;
яровая пшеница Курская 2038; Красноуфимская 100; Тулайковская10; Эстер; Авиада;
ячмень Бином; Лель; Сонет; Раушан;
овес Комес; Кречет;
картофель Явар; Скарб; Розара.
Кормопроизводство
Для производства кормов использовать 140 тыс. га естественныхкормовых угодий, 432,6 тыс. га пастбищ, 550 тыс. га многолетнихтрав и 648,3 тыс. га кормовых культур. Довести производство сена до450 тыс. тонн, сенажа - 600 тыс. тонн, силоса - 1200 тыс. тонн ивитаминно-травяной муки - 5,2 тыс. тонн.
Заготовить к 2012 году для общественного животноводства грубыхи сочных кормов 22,2 центнера кормовых единиц на 1 условную головускота. Производство концентрированных кормов довести до 450 тысячтонн. Довести удельный вес бобового компонента до 75-80 процентов.Довести содержание белка в одной кормовой единице до 120-130граммов.
Для достижения поставленных целей за счет средств областногобюджета планируется предоставлять субсидии на:
1) развитие элитного семеноводства
сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим деятельностьпо производству элитных семян, - за реализованные семена высшихрепродукций внутри и приобретенные за пределами области;
сельскохозяйственным предприятиям (покупателям) за семена,приобретенные на территории Нижегородской области и за еепределами.
Субсидии на продажу и покупку семян высших репродукцийсельскохозяйственных культур рассчитываются по ставкам,утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области;
2) закладку и уход за многолетними насаждениями:
на закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыминасаждениями сельскохозяйственными предприятиями, имеющими площадиплодовых насаждений на начало текущего года не менее 20 га, ягодныхкустарниковых насаждений - не менее 5 га, плодово-ягодныхпитомников - не менее 1 га.
Размеры субсидии будут рассчитываться по ставке на один гектарна закладку и работы по уходу за многолетними насаждениями доначала периода их товарного плодоношения, но не более 80%фактически произведенных расходов.
3) на реализованную сельскохозяйственную продукциюсобственного производства:
на один рубль реализованной продукции льна-долгунца впересчете на льно-волокно и овощей открытого и защищенного грунта.Ставки субсидирования утверждаются постановлением ПравительстваНижегородской области.
Раздел 2 "Развитие животноводства"
Главной задачей данного направления Программы будет являтьсяобеспечение населения области продуктами питания высокого качества,в основном за счет отечественного сельскохозяйственногопроизводителя, что позволит решить важнейшуюсоциально-экономическую задачу по сохранению и улучшению здоровьянаселения.
Рост производства животноводческой продукции во всех районахобласти будет идти на основе интенсификации производства, повышенияпродуктивности животных, что позволит значительно снизитьсебестоимость производства единицы продукции.
Предполагается повышение уровня воспроизводства стада наоснове высококачественного кормления, отвечающего физиологическойпотребности животных, и широкого применения биотехнологическихметодов.
Интенсивный путь развития животноводства позволитстабилизировать поголовье скота, а удельный вес племенного скота вобщем поголовье будет увеличен до 13,5 процентов к 2012 году. Удойот одной коровы составит к 2012 году 4 550 кг молока на одну коровув год.
Выход телят планируется довести к 2012 году до 85-90 голов на100 коров, поросят - 18-20 голов на основную свиноматку, ягнят -100-105 голов на 100 овцематок. Реализация племенного молоднякабудет увеличиваться по 15 процентов в год.
Будут внедрены современные технологии искусственногоосеменения, обеспечивающие высокие результаты оплодотворения,применены современные методы профилактики и лечения животных.
В молочном скотоводстве продолжится процесс совершенствованияплеменных и продуктивных качеств скота, особенно повышения жирностии белковости молока, путем использования лучших отечественных имировых племенных ресурсов.
В скотоводстве наиболее быстрыми темпами будет внедрятьсятехнология беспривязного содержания коров с двухразовым доением наавтоматизированных установках, дозированное кормление животных всоответствии с уровнем продуктивности.
Для достижения поставленных целей за счет средств областногобюджета планируется предоставлять субсидии на:
развитие племенного животноводства:
для сельскохозяйственных проедприятий и крестьянских(фермерских) хозяйств, занимающихся в соответствии с действующимзаконодательством разведением племенных животных:
на содержание племенного маточного поголовьясельскохозяйственных животных;
на содержание племенных быков-производителей в организациях поискусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которыхпроверено качество потомства или которые находятся на стадии оценкиэтого качества;
на приобретение быков-производителей организациями поискусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
на проведение бонитировки поголовья сельскохозяйственныхживотных организациям по племенной работе;
на проведение иммуногенетического тестирования племенныхживотных лабораториям иммуногенетической экспертизы;
для сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских(фермерских) хозяйств на возмещение части затрат:
на приобретение семени быков-производителей, которые улучшаюткачество потомства (на искусственно оплодотворенную голову);
на приобретение племенного молодняка;
на содержание племенного поголовья рыбо-маточного стада;
стабилизацию (увеличение) маточного поголовья крупногорогатого скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей икрестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение части затрат насодержание одной головы маточного поголовья крупного рогатогоскота;
на обеспечение экологической безопасности и предотвращениераспространения особо опасных заболеваний животных и человека:
субсидию планируется предоставлять организациям,осуществляющим сбор и утилизацию биоотходов. При этом суммапричитающейся субсидии не должна превышать убытки, полученные отосновной деятельности.
Раздел 3. "Привлечение инвестиций в сельскохозяйственный бизнес"
Изменение ситуации в сельскохозяйственном производственевозможно без привлечения инвестиций и улучшения общегоинвестиционного климата в АПК.
Для достижения этой задачи будут реализованы следующиемероприятия:
привлечение инвесторов в сельскохозяйственные организацииобласти;
реализация инвестиционных проектов в сельскохозяйственнойотрасли в соответствии с Законом Нижегородской области от 31декабря 2004 года N 180-З "О государственной поддержкеинвестиционной деятельности на территории Нижегородской области".
Путем решения данной задачи станет реализация трех основныхнаправлений:
1. Строительство современных высокотехнологичныхживотноводческих комплексов и помещений. Реализация данногонаправления за счет внедрения современных технологий кормления исодержания животных и птицы полноценными сбалансированными кормамипозволит снизить затраты труда, увеличить объемы и повыситькачество производимой продукции. Основным критерием реализацииданного направления является увеличение производства молока, мяса ияиц, позволяющее к 2020 году обеспечить потребность области вживотноводческой продукции.
Сформирован перечень объектов, к строительству которыхнамечено приступить в 2008 году:
расширение действующих производственных мощностей 14животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота,12 птицефабрик (из них 6 - яичного направления), строительство иреконструкция 2 свинокомплексов, козофермы и кролиководческогопредприятия.
При завершении строительства и выходе на проектную мощностьдополнительно предусматривается произвести:
62 тыс. тонн молока;
70 тыс. тонн мяса скота и птицы;
1048 млн. штук яиц.
Дополнительные средства из областного бюджета будут направленына компенсацию части затрат, связанных с подключением кэнергетическим мощностям и строительством недостающей наружнойинфраструктуры, что, в свою очередь, позволит оптимизироватьпроизводственные процессы, минимизировать затраты потранспортировке и складированию продукции.
2. Ввод в сельскохозяйственный оборот залежных земель.Введение в сельскохозяйственный оборот ранее не используемыхзалежных земель в объеме 324,5 тыс. га позволит расширить посевныеплощади зерновых культур, укрепить кормовую базусельскохозяйственных организаций, увеличить объемы производствасельскохозяйственной продукции. Распашка залежных земель, в своюочередь, повлечет создание дополнительных рабочих мест на селе,повышение заработной платы.
3. Техническое переоснащение сельскохозяйственногопроизводства.
Основной целью технического переоснащениясельскохозяйственного производства региона является существенноеповышение эффективности работы сельскохозяйственноготоваропроизводителя путем внедрения ресурсосберегающих технологий сприменением современной энергонасыщенной, высокопроизводительнойсельскохозяйственной техники.
Данная деятельность будет реализовываться по следующимосновным направлениям:
последовательное внедрение в сельскохозяйственное производстворесурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительнойсельскохозяйственной техники;
поддержание имеющегося машинно-тракторного паркасельхозтоваропроизводителей в технически исправном состоянии;
развитие машинно-технологических станций и оснащение ихвысокопроизводительной сельскохозяйственной техникой;
привлечение кредитных средств коммерческих банков, лизинговыхкомпаний для увеличения поставок сельскохозяйственной техники.
Субсидию планируется предоставлять сельхозпредприятиям навозмещение части затрат по уплате первоначального взноса приполучении сельскохозяйственной техники и оборудования по договорулизинга и на приобретение газобаллонного оборудования при переводесельскохозяйственной техники на природный газ.
По инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственнымитоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобноехозяйство) в российских кредитных организациях, и займам,полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительскихкооперативах, на приобретение сельскохозяйственной техники после 1января 2008 года на срок до 10 лет, средства на возмещение частизатрат на уплату процентов (но не более фактических затрат науплату процентов по кредиту (займу)) предоставляются: (В редакцииЗакона Нижегородской области от 11.08.2009 г. N 113-З)
за счет средств федерального бюджета - в размере 80 процентовставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банкаРоссийской Федерации, действующей на дату заключения договоракредита (займа), а по указанным кредитам (займам), полученнымсельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личноеподсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупногорогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставкирефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РоссийскойФедерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа);(В редакции Закона Нижегородской области от 11.08.2009 г. N 113-З)
за счет средств областного бюджета - в размере 20 процентовставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банкаРоссийской Федерации, действующей на дату заключения договоракредита (займа), а по указанным кредитам (займам), полученнымсельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личноеподсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупногорогатого скота и молока, - в размере не менее 3 процентных пунктовсверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банкаРоссийской Федерации, действующей на дату заключения договоракредита (займа). (В редакции Закона Нижегородской областиот 11.08.2009 г. N 113-З)
Также предусматриваются поставки на условиях лизингавысокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин иоборудования для внедрения интенсивных агротехнологий.
Раздел 4 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
Основное развитие отрасли будет происходить за счетмодернизации основных производственных фондов, развитияпроизводственной инфраструктуры предприятий (организаций),применения более совершенных технологий производства.
С ростом инвестиционной привлекательности организаций пищевойи перерабатывающей промышленности увеличится приток капиталакрупных инвесторов в строительство новых и восстановление старых,неработающих производств, что улучшит качество производимойпродукции и повысит ее конкурентоспособность.
Создание агрохолдингов по производству и переработкесельскохозяйственной продукции позволит увеличить объем закупаемогосырья у местных сельхозтоваропроизводителей, увеличит объемыреализации продукции местных сельскохозяйственных предприятий нарегиональном продовольственном рынке.
Для эффективного проведения модернизации основныхпроизводственных фондов, обновления производственной инфраструктурысуществующих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленностипредусмотрено льготное инвестиционное кредитование на закупкусовременного высокопроизводительного технологического оборудования.
Областная целевая программа "О повышении качества ибезопасности пищевых продуктов, реализуемых на территорииНижегородской области, на 2007-2010 годы", утвержденнаяпостановлением Правительства Нижегородской области от 31 января2007 года N 32, ставит своими задачами предотвращение поступленияна продовольственный рынок области опасных для здоровья и жизнинаселения, а также некачественных и фальсифицированных пищевыхпродуктов, стимулирование увеличения объемов производства пищевойпродукции, отвечающей требованиям международных стандартов,стимулирование увеличения объемов пищевых продуктовлечебно-профилактического направления.
Рынок зерна
В целях устранения диспропорций между спросом и предложениемна зерновом рынке, оказания регулирующего воздействия на рынок,поддержки стабильной работы зерноперерабатывающих заводов ихлебозаводов области, бесперебойного обеспечения населения хлебом внижегородской области создается региональный зерновойпродовольственный фонд.
В 2007 году указанный фонд создавался за счет кредитныхресурсов с возмещением из средств областного бюджета части затратна уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в 2007году организациями перерабатывающей промышленности (мукомольнойотрасли) на приобретение продовольственного зерна для переработки(при условии заключения Соглашения с Минсельхозпродом оформировании областного продовольственного фонда), в соответствии сраспоряжением Правительства Нижегородской области от 21 декабря2006 года N 1226-р.
Закупки продовольственного зерна в региональный зерновойпродовольственный фонд в 2008 году будут проводиться строго ссоблюдением требований, установленных Федеральным законом от 21июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд".
Раздел 5 "Социальное развитие села"
Одним из главных направлений социального развития селаявляется улучшение качества жизни в сельской местности, в связи счем возникает необходимость в решении следующих задач:
развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельскихмуниципальных образований области; сокращение разрыва между городоми селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы иинженерной инфраструктуры, в эффективной реализации полномочийорганов местного самоуправления сельских муниципальных образованийобласти;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условийдля развития сельской экономики с целью обеспечения более высокогоуровня социального потребления сельского населения за счет ростасобственных доходов;
создание условий для завершения передачи объектов социальнойсферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственнымипредприятиями и организациями в ведение органов местногосамоуправления в области.
Мероприятия раздела в первую очередь направлены на:
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности. Вцелях улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающихдостаточными собственными накоплениями, предусматривается:
формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовыхмеханизмов строительства и приобретения жилья, включая механизмыипотечного кредитования;
создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетныхсредств в жилищное строительство в сельской местности.
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей имолодых специалистов, во исполнение федеральной целевой программы"Социальное развитие села до 2012 года", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002года N 858 (далее - мероприятия по улучшению жилищных условий),позволит за период реализации Программы ввести 133,3 тыс. кв.метров жилья, или 1 910 жилых домов и квартир для молодых семей,молодых специалистов, а также сельских жителей, нуждающихся вулучшении жилищных условий. Финансирование мероприятий по улучшениюжилищных условий осуществляется за счет средств федерального иобластного бюджетов. Порядок предоставления социальных выплат засчет средств областного бюджета на строительство (приобретение)жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числемолодым семьям и молодым специалистам, устанавливаетсяПравительством Нижегородской области. (В редакции ЗаконаНижегородской области от 11.08.2009 г. N 113-З)
2. Развитие газификации в сельской местности. Основной цельюявляется повышение уровня снабжения природным газом сельскогонаселения и создание комфортных условий труда и быта в сельскойместности.
В рамках реализации федеральной целевой программы "Социальноеразвитие села до 2012 года", утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858(далее - ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"),осуществляется строительство и реконструкция распределительныхгазовых сетей в сельских муниципальных образованиях области.Увеличение темпов газификации сельской местности в сравнении с2003-2006 годами возрастет в 2,5 раза. За 5 лет будет введено вэксплуатацию 1 590 км газопроводов, газифицировано 25 тыс. квартир.
3. Строительство объектов водоснабжения в сельской местности.Развитие водоснабжения в сельской местности ставит своей цельюобеспечение сельского населения качественной питьевой водой вдостаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровьянаселения и экологической обстановки.
В рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2012года" строительство и реконструкция систем водоснабжения иводоотведения за 2008-2012 годы предусматривается построить 315 кмводопроводных сетей.
Раздел 6. "Обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства"
Основными направлениями работы по обеспечению финансовойустойчивости сельскохозяйственных предприятий на краткосрочныйпериод с 2008 по 2012 годы являются:
финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий иорганизаций, основной целью которого является восстановлениеплатежеспособности и нормальной хозяйственной деятельностисельскохозяйственных организаций Нижегородской области путемреструктуризации имеющейся кредиторской задолженности всоответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года N 83-ФЗ "Офинансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей",совершенствования внутрихозяйственных отношений и управления,реструктуризации бизнеса, в том числе совершенствование технологийпроизводства. В рамках данного направления предполагается начиная с2009 года ввести программу о направлении средств областного бюджетана погашение основного долга реструктурированной задолженностисельскохозяйственных организаций Нижегородской области передбюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами пографикам, принятым в соответствии с Федеральным законом от 9 июля2002 года N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственныхтоваропроизводителей". В реструктуризации кредиторскойзадолженности планируется участие 85 сельскохозяйственныхорганизаций с суммой списания пеней и штрафов 300 млн. рублей. Вбюджеты всех уровней планируется дополнительное поступлениеналоговых платежей более 1,6 млрд. рублей;
развитие земельной ипотеки для обеспечения большего доступасельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам путемстимулирования работ по переоформлению прав на землисельскохозяйственного назначения;
повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования,которое в целом также будет способствовать достижению финансовойустойчивости на селе.
Государственную поддержку предполагается осуществлятьпосредством предоставления субсидий за счет средств федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение частизатрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российскихкредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственныхкредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими)хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,сельскохозяйственными потребительскими кооперативами(снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими, втом числе кредитными), созданными в соответствии с Федеральнымзаконом от 9 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственнойкооперации", а также сельскохозяйственными товаропроизводителями наразвитие несельскохозяйственных видов деятельности.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов покредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительскихкооперативах личными подсобными хозяйствами, крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскимикооперативами, предполагается предоставлять субъектам РоссийскойФедерации на условиях их финансирования за счет средств областногобюджета в размере не менее 5 процентов ставки рефинансирования(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,действующей на дату заключения договора кредита (займа). Указанныесубсидии предоставляются в размере не менее 95 процентов ставкирефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РоссийскойФедерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа),но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов(займов):
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочныхматериалов, запасных частей и материалов для ремонтасельскохозяйственной техники и животноводческих помещений,минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов дляпроведения сезонных работ, материалов для теплиц, молоднякасельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносовпри страховании сельскохозяйственной продукции;
на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственныхживотных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторовмощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственныхмашин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5тонн, оборудования для животноводства и переработкисельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию истроительство животноводческих помещений, а также на приобретениегазового оборудования и подключение к газовым сетям;
для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочныхматериалов, запасных частей и материалов для ремонтасельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений,средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и другихматериальных ресурсов для проведения сезонных работ, молоднякасельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносовпри страховании сельскохозяйственной продукции;
на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственнойтехники и оборудования (российского и зарубежного производства), втом числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственныхмашин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства,оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов исельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения ипереработки сельскохозяйственной продукции, на приобретениеплеменных сельскохозяйственных животных, племенной продукции(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищкартофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производствуплодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческихкомплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства,предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на закладкумноголетних насаждений и виноградников, включая строительство иреконструкцию прививочных комплексов;
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов дляпроведения сезонных сельскохозяйственных работ, молоднякасельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов дляремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов длятеплиц, в том числе для поставки их членам кооператива,приобретение российского сельскохозяйственного сырья для первичнойи промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции,произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, атакже на организационное обустройство кооператива и уплатустраховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования(российского и зарубежного производства), в том числеспециализированного транспорта для перевозки комбикормов,инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительскогостада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственныхмашин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства,оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов исельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретениеспециализированного технологического оборудования, холодильногооборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции(материала), в том числе для поставки их членам кооператива,строительство, реконструкцию и модернизацию складских ипроизводственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции взакрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства,предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство иреконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок,пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса,плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также назакладку многолетних насаждений и виноградников, включаястроительство и реконструкцию прививочных комплексов.
Содействию развития аграрного производства и улучшениясоциально-экономических условий на селе будет способствоватьсистема информационной, консультационной, научно-технической иобучающей поддержки хозяйствующих субъектов АПК всех формсобственности и сельского населения.
VI. Ресурсное обеспечение Программы по годам, млн. рублей+----------------+------------------------------------------------------------------------+| Источники | Годы, млн.руб. || финансирования | || +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | всего |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| Всего, в том | 29232,980 | 27353,298 | 31177,647 | 31589,003 | 34411,862 | 153764,790 || числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| областной | 2183,580 | 2034,848 | 1702,097 | 3014,853 | 3185,362 | 12120,740 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| кап. вложения* | 530,000 | 306,334 | 0,000 | 587,000 | 609,500 | 2032,834 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| НИОКР | 2,300 | 0,559 | 0,420 | 3,300 | 3,500 | 10,079 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| прочие расходы | 1651,280 | 1727,955 | 1704,677 | 2424,553 | 2572,362 | 10077,827 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| федеральный | 1375,750 | 1782,339 | 2269,500 | 2315,900 | 2258,500 | 10001,989 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| кап. вложения* | 91,000 | 144,239 | 131,800 | 144,300 | 160,800 | 672,139 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| НИОКР | | | | | | 0,000 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| прочие расходы | 1284,750 | 1638,100 | 2137,700 | 2171,600 | 2097,700 | 9329,850 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| местный | 109,000 | 96,906 | 128,400 | 128,500 | 136,700 | 599,506 || бюджет, в том | | | | | | || числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| кап. вложения* | 55,600 | 35,506 | 61,000 | 61,400 | 65,800 | 279,306 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| НИОКР | | | | | | 0,000 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| прочие расходы | 53,400 | 61,400 | 67,400 | 67,100 | 70,900 | 320,200 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| прочие | 25564,650 | 23439,205 | 27077,650 | 26129,750 | 28831,300 | 131042,555 || источники**, | | | | | | || в том числе: | | | | | | |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| кап. вложения* | 231,000 | 106,055 | 281,800 | 306,300 | 328,800 | 1253,955 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| НИОКР | | | | | | 0,000 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| прочие расходы | 25333,650 | 23333,150 | 26795,850 | 25823,450 | 28502,500 | 129788,600 |+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
* Капитальные вложения финансируются в рамках областнойцелевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктурыкак основы повышения качества жизни населения Нижегородскойобласти", ежегодно утверждаемой постановлением ПравительстваНижегородской области.
** Прочие источники - это собственные средствасельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой иперерабатывающей промышленности, направляемые на основнуюпроизводственную деятельность, а также кредитные ресурсы,привлеченные сельскохозяйственными предприятиями и предприятиямипищевой и перерабатывающей промышленности с субсидированием частипроцентной ставки рефинансирования Центрального банка РоссийскойФедерации из федерального и областного бюджетов.
(Раздел в редакции Закона Нижегородской областиот 07.12.2009 г. N 243-З)
VII. Индикаторы достижения целей Программы+----+------------------------+-------------+--------------------------------------------+| | | | Значения индикаторов целей Программы || | | +------------+------------+------------------+| п/п| Наименование | Единицы | на момент | по | без программного || | индикаторов целей | измерения | разработки | окончании | вмешательства || | Программы | индикаторов | Программы | реализации | (после || | | целей | (2007 год) | Программ- | предполагаемого || | | Программы | | мы | срока реализации || | | | | (2012 год) | Программы) |+----+------------------------+----------+--+----------+-+----------+-+------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции || агропромышленного комплекса и обеспечения населения области высококачественными || продуктами питания |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Задача 1.1. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, || развитие технического и технологического потенциала АПК |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Растениеводство || Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств) |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| | Валовой сбор | тыс. тонн| | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 1 | Зерновые | -- // -- | 1046,2 | 1800 | 1000 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 2 | Картофель | -- // -- | 735,5 | 965 | 860 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 3 | Овощи | -- // -- | 347,8 | 416 | 350 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 4 | Сахарная свекла | -- // -- | 180,9 | 302,4 | 300 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 5 | Рапс | -- // -- | 30,0 | 204 | 55 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 6 | Лен-долгунец | -- // -- | 0,9 | 3,2 | 1,9 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| | Урожайность | ц/га | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 7 | Зерновые | -- // -- | 20,3 | 26,8 | 17,0 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 8 | Картофель | -- // -- | 108,7 | 135 | 90 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 9 | Овощи | -- // -- | 206,6 | 208,0 | 160 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 10 | Сахарная свекла | -- // -- | 177,7 | 270,0 | 150 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 11 | Рапс | -- // -- | 10,3 | 17,0 | 8,0 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 12 | Лен-долгунец | -- // -- | 6,6 | 7,7 | 3,0 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Объемы реализации семян элиты |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 13 | Зерновые, всего | -- // -- | 18,5 | 20 | 18,5 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 14 | Многолетние травы | -- // -- | 0,015 | 0,023 | 0,015 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 15 | Лен-долгунец | -- // -- | 0,050 | 0,070 | 0,05 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 16 | Картофель | -- // -- | 7,5 | 10 | 7,5 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Мероприятия по агрохимической мелиорации почв и средствам защиты растений |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 17 | Внесение минеральных | тыс. тонн| 66,0 | 154,0 | 86,0 || | удобрений | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 18 | Внесение органических | млн. тонн| 2,8 | 3,4 | 3,0 || | удобрений | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 19 | Известкование | тыс. га | 45,0 | 134,5 | 72,0 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 20 | Фосфоритование | тыс. га | 25,0 | 61,6 | 35,0 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 21 | Химпрополка | тыс. га | 320,0 | 390,0 | 377,0 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 22 | Протравливание | тыс. тонн| 62,0 | 75,0 | 70,0 || | семян | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 23 | Борьба с | тыс. га | 65,0 | 72,0 | 69,0 || | вредителями и болезнями| | | | || | сельхозкультур | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Животноводство || Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств) |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| | Валовое производство: | тыс. тонн| | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 24 | Скот и птица (в живом | -- // -- | 127,9 | 255,8 | 100 || | весе) | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 25 | Молоко | -- // -- | 640,4 | 792,6 | 520 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 26 | Яйцо | млн. штук| 1178,6 | 2281 | 90 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| | Поголовье скота: | тыс. | | | || | | голов | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 27 | Крупный рогатый скот | -- // -- | 372 | 402 | 280 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 28 | в том числе коровы | -- // -- | 152 | 162 | 100 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 29 | Свиньи | -- // -- | 254 | 420 | 180 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 30 | Овцы и козы | -- // -- | 80 | 94 | 60 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| | Среднесуточный привес: | грамм | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 31 | Крупного рогатого скота| -- // -- | 400 | 450 | 300 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 32 | Свиней | -- // -- | 317 | 430 | 250 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 33 | Надой молока от коровы | кг | 3769 | 4550 | 3300 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 34 | Яйценоскость | штук | 312 | 312 | 290 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Техническое перевооружение сельскохозяйственного производства |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| | Энергообеспеченность | ед. изм. | | | || | сельскохозяйственных | | | | || | организаций | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 35 | Тракторы | тыс. л.с.| 1056,9 | 1952,6 | 1366,8 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 36 | Зерноуборочные комбайны| тыс. л.с.| 462,4 | 665,3 | 465,7 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 37 | Кормоуборочные комбайны| тыс. л.с.| 137,2 | 232,7 | 162,9 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 38 | Итого: | тыс. л.с.| 1656,5 | 2850,7 | 1965,4 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Задача 1.2. Формирование кадров в АПК Нижегородской области. | | Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках | | подпрограммы "Кадровое обеспечение стратегического развития | | агропромышленного комплекса Нижегородской области" на | | 2008-2012 годы |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Задача 1.3. Капитализация и концентрация производства в успешно действующих|| организациях |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Пищевая и перерабатывающая промышленность |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 39 | Мясо, включая | тыс. тонн| 44,7 | 55 | 46 || | субпродукты I категории| | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 40 | Колбасные изделия | -- // -- | 30 | 42 | 35 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 41 | Маргариновая продукция | -- // -- | 100 | 116 | 110 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 42 | Майонез | -- // -- | 54 | 68 | 64 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 43 | Цельномолочная | -- // -- | 225 | 270 | 230 || | продукция (в пересчете | | | | || | на молоко) | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 44 | Сыры жирные (включая | -- // -- | 3,5 | 4,4 | 3,8 || | брынзу) | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 45 | Мука | -- // -- | 200 | 270 | 250 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 46 | Крупа | -- // -- | 14 | 17 | 15 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 47 | Хлеб и хлебобулочные | -- // -- | 215 | 215 | 215 || | изделия | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 48 | Кондитерские изделия | -- // -- | 49 | 60 | 55 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 49 | Сахар - песок, всего: | -- // -- | 41,5 | 65 | 46 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 50 | в том числе: из | -- // -- | 41,5 | 65 | 46 || | сахарной свеклы | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 51 | Пиво | млн. дал.| 14,7 | 30 | 28 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Задача 2.1. Повышение доходов сельского населения |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 52 | Среднемесячная | тыс. руб.| 5348 | 19079 | 6000 || | заработная плата в | | | | || | сельскохозяйственных | | | | || | организациях | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Задача 2.2. Повышение качества жизни сельского населения |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Социальное развитие села с 2008 по 2012 годы |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 53 | Ввод жилья | тыс. кв.м| 22,8 | 30,4 | 7,0 || | в сельской местности | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 54 | Строительство жилых | домов | 360 | 400 | 95 || | домов | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 55 | Развитие газификации в | | | | || | сельской местности: | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 56 | ввод газопроводов | км | 250 | 350 | 135 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 57 | газификация квартир | квартир | 5000 | 5000 | 2000 |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 58 | Строительство объектов | км | 45 | 80 | 5 || | водоснабжения в | | | | || | сельской местности | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Задача 2.3. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 59 | Реализация мероприятий | | | | || | будет осуществляться в | | | | || | рамках подпрограммы | | | | || | "Развитие малых форм | | | | || | хозяйствования в | | | | || | агропромышленном | | | | || | комплексе Нижегородской| | | | || | области" на 2008-2012 | | | | || | годы | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 60 | Объем кредитных | млрд. | 1,2 | 1,8 | 1,5 || | ресурсов по малым | руб. | | | || | формам хозяйствования | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 61 | Из них субсидированных | млрд. | 1,1 | 1,7 | 1,3 || | | руб. | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским || хозяйством природных ресурсов |+----------------------------------------------------------------------------------------+| Задача 3.1. Сохранение и улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 62 | Подпрограмма | ед. | 0 | 27 | 5 || | "Использование | | | | || | природного газа в | | | | || | качестве топлива в | | | | || | сельском хозяйстве | | | | || | Нижегородской области" | | | | || | на 2008-2012 годы. | | | | || | Строительство | | | | || | автозаправочных | | | | || | компрессорных станций | | | | || | (АГНКС) | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Задача 3.2. Реализация законодательства об обороте земель сельскохозяйственного || назначения |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 63 | Переоформление прав на| тыс. га | 45,0 | 1100,0 | 350,0 || | земли | | | | || | сельскохозяйственного | | | | || | назначения | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Задача 3.3. Вовлечение залежных земель в сельскохозяйственный оборот |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 64 | Распашка залежных | тыс. га | 40,1 | 324,5 | 100,0 || | земель | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| Задача 3.4. Информационно-консультационное обслуживание агропромышленного комплекса |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+| 65 | Мероприятия | | | | || | осуществляются в рамках| | | | || | подпрограммы | | | | || | "Консультационная | | | | || | помощь и переподготовка| | | | || | специалистов для | | | | || | сельского хозяйства | | | | || | Нижегородской области" | | | | || | на 2008-2012 годы | | | | |+----+------------------------+----------+-------------+------------+--------------------+VIII. Показатели непосредственных результатов реализации Программы
Таблица 1
Основные параметры развития отрасли растениеводства в хозяйствах
всех категорий+-------------------------------+----------------------------------------------------+| Культуры | годы || +--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |+---------------+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| Зерновые | площадь, тыс. | 515,0 | 610 | 628 | 644 | 650 | 670 || | га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | урожайность, | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 24,1 | 25,4 | 26,8 || | ц/га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | валовой сбор, | 1046,2 | 1299,3 | 1400 | 1550 | 1660 | 1800 || | тыс. тонн | | | | | | |+---------------+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| Рапс | площадь, тыс. | 29,2 | 64,5 | 79,8 | 89,8 | 101 | 120 || | га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | урожайность, | 10,3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,0 || | ц/га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | валовой сбор, | 30 | 109,6 | 135,7 | 152,7 | 171,7 | 204 || | тыс. тонн | | | | | | |+---------------+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| Картофель | площадь, тыс. | 67,4 | 70,4 | 70,7 | 70,9 | 71,1 | 71,5 || | га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | урожайность, | 108,7 | 125 | 128 | 131 | 133 | 135 || | ц/га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | валовой сбор, | 735,5 | 880 | 905 | 930 | 945 | 965 || | тыс. тонн | | | | | | |+---------------+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| Овощи | площадь, тыс. | 16,4 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20 || | га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | урожайность, | 206,6 | 197,7 | 200,5 | 202,6 | 205,5 | 208 || | ц/га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | валовой сбор, | 347,8 | 356 | 371 | 385 | 400 | 416 || | тыс. тонн | | | | | | |+---------------+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| Сахарная | площадь, тыс. | 10,2 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 || свекла | га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | урожайность, | 177,7 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 || | ц/га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | валовой сбор, | 180,9 | 246,1 | 259,2 | 272,5 | 286,0 | 302,4 || | тыс. тонн | | | | | | |+---------------+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| Лен-долгунец | площадь, тыс. | 1,4 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 || | га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | урожайность, | 6,5 | 6,0 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,7 || | ц/га | | | | | | || +---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| | валовой сбор, | 0,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 || | тыс. тонн | | | | | | |+---------------+---------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| На 1усл. гол. скота, ц. к. е. | 21,6 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,2 || грубых и сочных кормов | | | | | | |+----------+--------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+| Всего | тыс. га | 1198,5 | 1240,3 | 1295 | 1473,7 | 1497,1 | 1541,0 || посевов | | | | | | | |+----------+--------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+
Таблица 2
Объемы реализации семян элиты, тыс. тонн+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+| |2007 год |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+|Зерновые, | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,5 | 19,7 | 20,0 ||всего | | | | | | |+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+|Многолет-ние | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,022 | 0,023 ||травы | | | | | | |+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+|Лен-долгунец | 0,050 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | 0,065 | 0,070 |+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+|Картофель | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 |+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+
Таблица 3
Выполнение мероприятий
по агрохимической мелиорации почв и средствам защиты растений
в сельскохозяйственных организациях области+------------------------------+---------------------------------------------+| | годы || Мероприятие | |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+| |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 | 2012 |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+|Внесение минеральных |66,0 |90,0 |120,0 |143,2 |150,4 | 154,0 ||удобрений, тыс. тонн | | | | | | |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+|Внесение органических | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 ||удобрений, млн. тонн | | | | | | |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+|Известкование, тыс. га |45,0 |75,0 |100,0 |125,0 |129,2 | 134,5 |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+|Фосфоритование, тыс. га |25,0 |40,0 |55,0 |60,0 |60,9 | 61,6 |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+|Химпрополка, тыс. га |320,0 |340,0 |360,0 |380,0 |385,0 | 390,0 |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+|Протравливание семян, тыс. |62,0 |65,0 |65,0 |70,0 |72,0 | 75,0 ||тонн | | | | | | |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+|Борьба с вредителями и |65,0 |67,0 |67,0 |70,0 |71,0 | 72,0 ||болезнями | | | | | | ||сельскохозяйственных культур, | | | | | | ||тыс. га | | | | | | |+------------------------------+------+------+------+------+------+----------+
Таблица 4
Ресурсное обеспечение почвенного плодородия по направлениям*+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | год | год | год | год | год | год |+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|Поддержание почвенного | 93,0 |235,184| 345,1 | 404,6 |437,36 |471,51||плодородия - всего, млн. | | | | | | ||рублей | | | | | | |+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|в том числе: капитальные | 4,5 |17,884 | 22,0 | 27,0 | 29,18 |31,48 ||вложения на строительство, | | | | | | ||реконструкцию и восстановление| | | | | | ||мелиоративных систем | | | | | | |+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|прочие расходы - всего | 88,5 | 217,3 | 323,1 | 377,6 |404,18 |440,03|+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|из них: | | | | | | |+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|субсидии | 81,6 | 122,3 | 185,0 |205,04 |221,65 |239,16||сельхозтоваропроизводителям на| | | | | | ||приобретение минеральных | | | | | | ||удобрений и средств защиты | | | | | | ||растений | | | | | | |+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|мониторинг плодородия почв | 6,6 | 7,08 | 7,51 | 13,2 | 14,27 | 15,0 ||земель сельскохозяйственного | | | | | | ||назначения на основе | | | | | | ||материалов агрохимического и | | | | | | ||экологотоксикологического | | | | | | ||обследования | | | | | | |+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|научно-исследовательские и | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,35 ||опытно-конструкторские работы | | | | | | |+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
Таблица 5
Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия*+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+| | ед. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012 || | изм. | год | год | год | год | год | год |+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+| Поддержание почвенного плодородия |+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|Предотвращение выбытия | млн. |0,004 |0,005 |0,006 |0,007 |0,008 |0,009 ||из | га | | | | | | ||сельскохозяйственного | | | | | | | ||оборота | | | | | | | ||сельскохозяйственных | | | | | | | ||угодий | | | | | | | |+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|Защита земель от водной | -"- |0,001 |0,001 |0,002 |0,003 |0,004 |0,005 ||эрозии, затопления и | | | | | | | ||подтопления | | | | | | | |+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|Защита и сохранение | тыс. | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 ||сельскохозяйственных | га | | | | | | ||угодий от ветровой | | | | | | | ||эрозии | | | | | | | |+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+|Внесение минеральных | млн. |0,056 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |0,16 ||удобрений | тонн | | | | | | || |д. в. | | | | | | |+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+* Финансовые средства на выполнение данных мероприятийпредусмотрены ОЦП "Сохранение и восстановление плодородия почвземель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов вНижегородской области" на 2006-2010 годы и предполагаемые объемы на2011-2012 годы.
Таблица 6
Основные показатели развития животноводства+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | | год | год | год | год | год | год |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Хозяйства всех категорий |+-----------------------------------------------------------------------------------+| Поголовье скота |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Крупный рогатый | тыс. голов | 372 | 393 | 398 | 397 | 399 | 402 || скот | | | | | | | |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| в том числе | тыс. голов | 152 | 157 | 158 | 159 | 161 | 162 || коровы | | | | | | | |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Свиньи | тыс. голов | 254 | 280 | 300 | 320 | 420 | 420 |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Овцы | тыс. голов | 80 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Скот и птица (в | тыс. тонн | 127,9 | 140,0 | 150,0 | 175,0 | 224,5 | 255,8 || живом весе) | | | | | | | |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Молоко | тыс. тонн | 640,4 | 645 | 678 | 749 | 760 | 792,6 |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Яйцо | млн. штук | 1179 | 1255 | 1300 | 1500 | 2000 | 2281 |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Среднесуточный | грамм | | | | | | || привес: | | | | | | | |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Крупный рогатый | грамм | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 || скот | | | | | | | |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Свиней | грамм | 317 | 370 | 380 | 390 | 400 | 430 |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Надой молока от | кг | 3769 | 3900 | 4050 | 4220 | 4400 | 4550 || коровы | | | | | | | |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Яйценоскость | штук | 312 | 308 | 308 | 309 | 310 | 312 |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Показатели по племенному животноводству |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Прирост | условных | 15 | 15,2 | 15,5 | 15 | 15 | 15 || реализации | голов в % к | | | | | | || племенного | предыдущему | | | | | | || молодняка | году | | | | | | |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Удельный вес | условные | - | 8,3 | 9,5 | 10,5 | 12 | 13,5 || племенного скота | головы в % к | | | | | | || в общем поголовье | общему | | | | | | || | поголовью | | | | | | |+-------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Таблица 7
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций АПК
Нижегородской области на 100 га посевной площади+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+| Наименование техники | ед. | 2008 | 2009 | 2010 г. | 2011 | 2012 г. || и оборудования | изм. | г. | г. | | г. | |+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+| Энергомощность | тыс. | 1131,8 | 1311,8 | 16254,5 | 1760,8 | 1952,6 || тракторов | л.с. | | | | | |+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+| Энергомощность | тыс. | 473,2 | 517,9 | 564,8 | 627,5 | 665,3 || зерноуборочных | л.с. | | | | | || комбайнов | | | | | | |+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+| Энергомощность | тыс. | 153,0 | 178,8 | 192,7 | 225,6 | 232,7 || кормоуборочных | л.с. | | | | | || комбайнов | | | | | | |+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+| Энергомощности, всего | тыс. | 1758,0 | 2008,6 | 2382, | 2613,9 | 2850656 || | л.с. | | | | | |+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+| Посевные площади | тыс. | 1240,3 | 1295,0 | 1473,7 | 1497,1 | 1541,0 || | га | | | | | |+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+| Энергомощность на 100 | л.с. | 142,0 | 155,0 | 162,0 | 175,0 | 185,0 || га | | | | | | |+-----------------------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
Таблица 8
Социальное развитие села+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Наименование техники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | год | год | год | год | год | год |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Ввод жилья в сельской | 22,8 | 23,0 | 24,5 | 26,6 | 28,8 | 30,4 ||местности, тыс. кв. м | | | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Строительство жилых домов,| 360 | 365 | 375 | 380 | 390 | 400 ||ед. | | | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Развитие газификации в | | | | | | ||сельской местности: | | | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|ввод газопроводов, км | 250 | 275 | 300 | 325 | 340 | 350 |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|газификация квартир, ед. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Строительство объектов | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 ||водоснабжения в сельской | | | | | | ||местности, км | | | | | | |+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Таблица 9
Основные показатели
развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2012 года+----------------------------+--------+------------------------------------------+| Показатели | ед. | годы || | изм. | |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Мясо, включая субпродукты | тыс. | 44,7 | 46 | 46,9 | 48 | 50 | 55 || I категории | тонн | | | | | | |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Колбасные изделия | - // - | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Маргариновая продукция | - // - | 100 | 105 | 108 | 110 | 114 | 116 |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Майонез | - // - | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 | 68 |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Цельномолочная продукция | - // - | 225 | 230 | 245 | 260 | 265 | 270 || (в пересчете на молоко) | | | | | | | |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Сыры жирные (включая | - // - | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,4 || брынзу) | | | | | | | |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Мука | - // - | 200 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Крупа | - // - | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Хлеб и хлебобулочные | - // - | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 || изделия | | | | | | | |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Кондитерские изделия | - // - | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Сахар - песок, всего: | - // - | 41,5 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| в том числе: из сахарной | - // - | 41,5 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 || свеклы | | | | | | | |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+| Пиво | млн. | 14,7 | 20 | 22 | 23 | 25 | 30 || | дал. | | | | | | |+----------------------------+--------+------+------+------+------+------+-------+
Таблица 10
IX. Оценка эффективности реализации Программы+-------------------------+---------+----------------------------------------+------+| Показатели | 2007 | Прогноз по годам | 2012 || | год, | | г. в || | оценка | | % к || | | | 2007 || | | | г. |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------++------+| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Индекс физического | 98 | 106,2 | 104 | 109,5 | 111,8 | 110,0 | 148,7 || объема | | | | | | | || сельскохозяйственной | | | | | | | || продукции, в процентах | | | | | | | || к предыдущему году | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Индекс производства | 110,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 147 || пищевых продуктов, | | | | | | | || включая напитки, в | | | | | | | || процентах к предыдущему | | | | | | | || году | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Уровень рентабельности | 10,0 | 11,8 | 14,8 | 15,0 | 15,5 | 16 | || сельскохозяйственного | | | | | | | || производства, в | | | | | | | || процентах | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Удельный вес прибыльных | 65 | 66 | 70 | 75 | 77 | 82 | || сельскохозяйственных | | | | | | | || организаций, в | | | | | | | || процентах | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Объем кредитных | 8,3 | 14,4 | 12,5 | 12,6 | 10,0 | 10,0 | || ресурсов, привлекаемых | | | | | | | || организациями АПК, | | | | | | | || млрд. руб. | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| в т.ч. по малым формам | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | || хозяйствования | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| из них субсидируемых | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Объем инвестиций в | 4592 | 5152 | 5967 | 6777 | 7512 | 8284 | 180,4 || техническое | | | | | | | || перевооружение АПК, | | | | | | | || всего, млн. руб. | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| в том числе: | 2592 | 2852 | 3322 | 3735 | 4106 | 4537 | 175,0 || сельскохозяйственное | | | | | | | || производство | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| пищевая и | 2000 | 2300 | 2645 | 3042 | 3406 | 3747 | 187,4 || перерабатывающая | | | | | | | || промышленность | | | | | | | |+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| Среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности, рублей |+-------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+| "сельское хозяйство, | 5348 | 7100 | 9154 | 11607 | 15067 | 19079 | 357 || охота и предоставление | | | | | | | || услуг в этих областях" | | | | | | | || (раздел А, подраздел | | | | | | | || 01) | | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+| "производство пищевых | 10300 | 12978 | 16352 | 20816 | 24790 | 29128 | 283 || продуктов, включая | | | | | | | || напитки, и табака" | | | | | | | || (Раздел D, подраздел | | | | | | | || DA) | | | | | | | |+-------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+
При условии реализации программных мероприятий стоимостьваловой продукции в 2012 году составит 75 млрд. рублей вдействующих ценах, что в 2 раза больше уровня 2007 года.
В 2008-2012 годах намечается рост физических объемовпроизводства основных видов сельскохозяйственной продукции. В 2008году индекс производства составит 106,2 процента. В 2009-2012 годахнамечается ежегодный рост производства не менее чем на 4 процента.В результате в 2012 году объем продукции сельского хозяйства всопоставимой оценке увеличится по отношению к 2007 году на 48,7процентов (в Государственной программе "Развитие сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" (далее - Государственнаяпрограмма) предусмотрено на 21,7 процента).
Эффективность производства и реализации сельскохозяйственнойпродукции увеличится и составит в 2012 году 16 процентов (вГосударственной программе - 10 процентов), прибыль доналогообложения 1610 млн. рублей. Удельный вес прибыльныхсельскохозяйственных организаций составит не менее 82 процентов (вГосударственной программе - 70 процентов).
Номинальная заработная плата по виду экономическойдеятельности "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг вэтих областях" за 2007 год, по расчетам, ожидается в размере 5,3тыс. рублей. В соответствии с программными мероприятиями заработнаяплата по этому виду деятельности достигнет к 2012 году 19,1 тыс.рублей, с ростом в 3,5 раза (в Государственной программе - в 2,5раза). За счет роста оплаты труда налог на доходы физических лицувеличится в 2012 году по сравнению с 2007 годом на 920 млн.рублей, при средней численности занятых в сельскохозяйственнойотрасли 43 тыс. человек.
Софинансирование мероприятий направлено на увеличениепроизводства сельскохозяйственной продукции, укреплениематериально-технического оснащения сельского хозяйства и повышениеуровня жизни на селе и позволит:
направить в 2008 году на развитие села 14,4 млрд. рублейкредитных ресурсов с субсидированием части процентной ставки засчет областного и федерального бюджетов, а также сопровождать ранеевзятые инвестиционные кредиты за 2004-2007 годы в сумме 11,3 млрд.рублей (остаток ссудной задолженности). По данному направлениюпредусматривается использовать в 2008 году 530,9 млн. рублей изобластного бюджета;
возместить часть затрат на уплату первоначального взносаприобретаемой сельскохозяйственной техники по лизингу в сумме 113,6млн. рублей из средств областного бюджета, предусмотренных на 2008год, даст возможность закупить высокоэффективной техники на сумму600 млн. рублей.
Увеличение объемов инвестиций связано с необходимостьютехнического перевооружения села и увеличением объемов производствасельскохозяйственной продукции ежегодно на 10-14 процентов.
В рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" понаправлению "Ускоренное развитие животноводства" осуществляетсякомпенсация части затрат приобретаемого племенного скота. Вобластном бюджете на 2008 год по данному направлению предусмотрено96,3 млн. рублей. Будет закуплено 2000 голов крупного рогатогоскота, 2000 голов свиней, более 21 тыс. голов птицы. За счетреализации мероприятий по племенной работе увеличится количествовысококлассных животных (класса элита, элита-рекорд) к 2012 году до75 процентов, планируется довести продуктивность по черно-пестройпороде до 7000 кг молока на корову (с жирностью 3,8% и содержаниюбелка 3,4%), по швицкой породе - до 5500 кг молока на корову (сжирностью 3,9%, белка - 3,5%).
К 2012 году довести ежегодный ввод жилья в сельской местности- до 30,4 тыс. кв.м, газопроводов - 350 км, водопроводов - 80 км.
Эффективность от реализации программных мероприятий выразитсятакже в получении дополнительных средств от финансовых вложений,потраченных на реализацию Программы.
Так, при реализации программных мероприятий на 1 вложенныйбюджетный рубль (из бюджетов всех уровней) будет использовано 5,39рубля собственных финансовых ресурсов (средства сельхозорганизаций,предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, кредитов).
Прогнозируется получение дополнительно сельскохозяйственнойпродукции и продуктов питания в сумме 1,76 рубль на каждыйвложенный бюджетный рубль.
На 1 рубль бюджетных средств: 42,8/24,3 = 1,76 руб.
X. Факторы (риски), негативно влияющие на реализацию
Программы, и мероприятия по их снижению
К возможным внешним факторам относятся:
отсутствие финансирования (неполное финансирование) изразличных источников, предусмотренных Программой;
неблагоприятные погодные условия, а также пожар, град,наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которыемогут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных иматериальных ценностей, порчу и выведение из строя основных иоборотных фондов. Механизмом снижения данного фактора должно бытьстрахование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистовв сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качествапринятия управленческих решений по реализации Программы;
незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многихсельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь засобой изменение планов деятельности в связи со сменой руководстваили собственника.
Для уменьшения риска, связанного с этими факторами,используются механизмы согласования различных проектов,претендующих на получение господдержки из средств областногобюджета, заключение соглашений о сотрудничестве междуМинсельхозпродом и органами местного самоуправления в области.
XI. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет ПравительствоНижегородской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе
"Развитие агропромышленного
комплекса Нижегородской области"
на период 2008-2012 годов
Подпрограмма
"Выращивание и переработка рапса на территории
Нижегородской области" на 2008-2010 годы
(Утратила силу - Закон Нижегородской областиот 01.11.2008 г. N 152-З)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе
"Развитие агропромышленного
комплекса Нижегородской области"
на период 2008-2012 годов
ПОДПРОГРАММА
"Использование природного газа в качестве топлива в сельском
хозяйстве Нижегородской области" на 2008-2012 годы
(В редакции Закона Нижегородской области от 07.12.2009 г. N 243-З)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Использование природного газа в качестве топлива в сельском
хозяйстве Нижегородской области" на 2008-2012 годы
Наименование "Использование природного газа в качестве топлива
Подпрограммы в сельском хозяйстве Нижегородской области" на
2008-2010 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки поручение Президента Российской Федерации В.В.
Подпрограммы Путина от 18 октября 2004 года N Пр-1686 ГС о переводе
сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо;
постановление Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2001 года N 796 "О Федеральной целевой
программе "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005
годы и на перспективу до 2010 года";
постановление Правительства Российской Федерации
от 15 января 1993 года N 31 "О неотложных мерах по
расширению замещения моторных топлив природным газом";
постановление Правительства Нижегородской области
от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии
развития Нижегородской области до 2020 года"
Государственный заказчик министерство сельского хозяйства и
Подпрограммы продовольственных ресурсов Нижегородской области
Разработчик министерство сельского хозяйства и
Подпрограммы продовольственных ресурсов Нижегородской области
Цель Подпрограммы использование природного газа в качестве топлива
для автотракторной техники и зерносушилок в сельском
хозяйстве Нижегородской области
Основные задачи перевод автотракторного парка на газомоторное
Подпрограммы топливо (компримированный газ - метан);
перевод зерносушилок на природный газ
Сроки реализации
Подпрограммы 2008 - 2012 годы
Этапы реализации строительство автогазонаполнительных компрессорных
Подпрограммы станций (далее - АГНКС);
приобретение автогазозаправщиков;
переоборудование автотракторной техники с
бензиновыми и дизельными двигателями на природный газ;
перевод зерносушилок на природный газ
Исполнители основных министерство сельского хозяйства и
мероприятий Подпрограммы продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее
- Минсельхозпрод);
министерство топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области;
органы местного самоуправления муниципальных
районов Нижегородской области (при условии участия);
сельскохозяйственные товаропроизводители (при
условии участия)
Предполагаемые общая сумма расходов на реализацию
объемы и источники Подпрограммы составит 388 700 тыс. рублей, в
финансирования том числе:
Подпрограммы из областного бюджета - 39 300 тыс.
рублей, из них по годам:
2008 год - 13 200 тыс. рублей*;
2009 год - 16 900 тыс. рублей;
2010 год - 0 тыс. рублей;
2011 год - 4 600 тыс. рублей;
2012 год - 4 600 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 349 400 тыс.
рублей, из них по годам:
2008 год - 92 700 тыс. рублей;
2009 год - 117 200 тыс. рублей;
2010 год - 122 400 тыс. рублей;
2011 год - 8 600 тыс. рублей;
2012 год - 8 500 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий
Подпрограммы из различных источников ежегодно
уточняются при формировании соответствующих
бюджетов на очередной финансовый год
(В редакции Закона Нижегородской области от 07.12.2009 г. N 243-З)
Система организации контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет
контроля за исполнением Правительство Нижегородской области.
Подпрограммы Оперативное управление реализацией Подпрограммы
осуществляет Минсельхозпрод совместно с органами
местного самоуправления муниципальных районов
Нижегородской области
Индикаторы целей снижение вдвое затрат на горюче-смазочные
Подпрограммы материалы;
снижение себестоимости сельскохозяйственной
продукции до 8 %;
экономия дизельного топлива в 2008-2012 годах
13896 тонн, автобензина - 4833 тонн;
снижение вредного воздействия на окружающую среду
до 7 %;
строительство 27 АГНКС, перевод 1349 единиц
автотракторной техники и 123 зерносушилок на природный
газ, приобретение 26 передвижных автогазозаправщиков
(далее - ПАГЗ);
прокладка наружного газопровода 14,9 км;
подготовка 54 специалистов по работе с газовым
оборудованием
* Средства областного бюджета на 2008 год предусмотрены вподпунктах 1.3.3 и 1.3.4 раздела V областной целевой программы"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" напериод 2008-2012 годов.
I. Содержание проблемы
В условиях нарастающего дефицита добычи нефти и постояннорастущих цен на жидкое углеводородное топливо актуальной становитсяпроблема перевода в сельском хозяйстве самоходной техники,автотранспорта и зерносушилок на альтернативные виды топлива.
Наибольшее практическое применение нашли два вида газовыхмоторных топлив: природный компримированный (метан) и сжиженныйнефтяной (пропан и бутан) газы. Ввиду ограниченности ресурсовсжиженного газа природный газ является наиболее перспективным.
Компримированный природный газ (далее - КПГ) получают на АГНКСпутем компримирования (сжатия) до давления 20 МПа (мегапаскалей)природного газа, поступающего по газопроводам низкого давления.После сжатия газ заправляется в газовые баллоны трактора илиавтомобиля.
Отечественной промышленностью выпускаются комплектыгазобаллонного оборудования для оснащения автомобилей и автобусовкак отечественного, так и иностранного производства, а также длятракторов. Срок окупаемости при этом для тракторов составляет всреднем от одного до полутора лет.
По оценке ученых, в себестоимости сельскохозяйственнойпродукции расходы на топливо достигают 50 %. Использование всельскохозяйственном производстве более дешевого альтернативногомоторного топлива - природного газа позволит существенно снизитьзатраты на производство продукции.
II. Основные предпосылки перевода машинно-тракторного парка и
зерносушилок на КПГ
Президент Российской Федерации по итогам заседания президиумаГосударственного совета Российской Федерации 30 сентября 2004 годапоручил Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос остимулировании широкомасштабного внедрения современных технологий вагропромышленном комплексе, в том числе переводасельскохозяйственной техники на газомоторное топливо.
Перечень заявок на переоборудование автотракторной техники изерносушилок для работы на природном газе на 2008-2012 годыпредставлен в приложении 1 к Подпрограмме.
Природный газ в качестве топлива для зерносушилок имашинно-тракторного парка имеет ряд преимуществ по сравнению сдругими видами топлива.
Прежде всего, стоимость 1 кубометра сжатого природного газа в3-4 раза меньше, чем стоимость 1 литра бензина или дизельноготоплива (1 кубометр компримированного природного газа эквивалентен1 литру бензина). В соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15 января 1993 года N 31 "О неотложныхмерах по расширению замещения моторных топлив природным газом" напериод действия регулируемых цен на природный газ, поставляемыйнаселению, уровень предельной отпускной цены на сжатый природныйгаз, производимый АГНКС, не может составлять более 50 процентов отцены реализуемого в данном регионе бензина А-76, включая налог надобавленную стоимость.
На 2007 год приказом Федеральной службы по тарифам от 19декабря 2006 года N 430-э/37 "Об оптовых ценах на газ, добываемыйОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый дляиспользования в качестве сырья на автогазонаполнительныхкомпрессорных станциях (АГНКС)" установлен предельный максимальныйуровень оптовой цены на газ в размере 1 300 руб. за 1 000 м.Расчеты показывают, что стоимость 1 м КПГ при этом длясельскохозяйственных производителей будет составлять не более 4рублей.
Кроме того, КПГ увеличивает ресурс работы двигателя в 1,4-1,8раза, свечей зажигания - на 40-50 процентов, увеличивает ресурсработы масла в 2,0-2,5 раза, а межремонтный пробег - в 1,5-2,0раза.
По отношению к другим видам топлива КПГ более безопасен.Нижний предел самовоспламенения метана - 540 С, пропанобутановойсмеси - 465 С, бензина - 270 С, дизельного топлива - 240 С. КПГпочти в два раза легче воздуха, при утечке устремляется вверх идостаточно быстро "растворяется" в атмосфере.
Использование природного газа в виде топлива длясельскохозяйственной техники и зерносушилок позволяет существенносократить количество вредных выбросов в атмосферу, тем самымповысить уровень экологической безопасности.
При развитой сети газоснабжения в Нижегородской области кпреимуществам природного газа также относятся отсутствиетранспортных расходов, возможность повышения устойчивости работымашинно-тракторного парка при сбое поставок энергоносителей, атакже значительные ресурсы газа по сравнению с нефтью.
III. Цели и задачи Подпрограммы
Целями и задачами Подпрограммы являются:
использование природного газа в качестве топлива дляавтотракторной техники и зерносушилок в сельском хозяйствеНижегородской области;
перевод автотракторного парка на газомоторное топливо(компримированный газ - метан);
перевод зерносушилок на природный газ.
IV. Механизм, сроки и основные этапы реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципевзаимодействия Правительства Нижегородской области, органовместного самоуправления и сельскохозяйственных предприятий, четкогоразделения полномочий и ответственности всех участниковПодпрограммы.
Реализация Подпрограммы возможна только при финансированиичасти затрат из областного бюджета. Затраты сельскохозяйственныхпредприятий на перевод автотракторной техники и зерносушилок наприродный газ субсидируются в размере 50 процентов от их стоимости.
Основные этапы реализации Подпрограммы с указанием перечнямероприятий, исполнителей и сроков исполнения приведены в таблице1.
Таблица 1
Основные этапы реализации Подпрограммы+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| N | Перечень мероприятий | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты || | | |исполнения, | || | | | годы | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 1. |Сбор и обработка исходных данных |Минсельхозпрод, | 2007-2008 |Исходные данные по объемам и || |для технико-экономического |министерство | |инфраструктуре потребления || |обоснования (далее - ТЭО) |топливно-энергетического | |природного газа автотракторным || |использования КПГ в качестве |комплекса Нижегородской | |парком и зерносушильным || |топлива в сельскохозяйственных |области | |хозяйством Нижегородской области || |предприятиях Нижегородской | | | || |области с учетом запланированных | | | || |работ | | | || | | | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 2. |Подготовка ТЭО использования КПГ |Минсельхозпрод, | 2007-2008 |ТЭО перевода автотракторной || |в качестве моторного топлива в |министерство | |техники на природный газ || |сельхозпредприятиях Нижегородской |топливно-энергетического | | || |области для перевода |комплекса Нижегородской | | || |автотракторного парка |области, | | || | |топливно-энергетические | | || | |организации (при условии | | || | |участия) | | || | | | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 3. | Определение источников |Минсельхозпрод, | 2008 |Источники финансирования || |финансирования для реализации |министерство финансов | |Программы. Выбор || |Подпрограммы. Выбор головной |Нижегородской области | |сельхозпредприятий для || |организации Нижегородской области | | |выполнения пилотного проекта. || |по переводу сельскохозяйственной | | |Определение головного || |техники на природный газ | | |предприятия по переводу || | | | |сельскохозяйственной техники на || | | | |природный газ |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 4. | Организация создания пунктов |Минсельхозпрод, | 2008-2012 |Создание пунктов по || |по монтажу газобаллонного |министерство | |переоборудованию в Нижегородской || |оборудования и его техническому |топливно-энергетического | |области. Поставка оборудования. || |обслуживанию в Нижегородской |комплекса Нижегородской | |Переоборудование автотракторной || |области. |области, | |техники || | Организация поставки |топливно-энергетические | | || |газобаллонного оборудования и |организации (при условии | | || |переоборудования тракторов на КПГ |участия) | | || |в прилегающих к АГНКС районах | | | || | | | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 5. |Организация подготовки |Минсельхозпрод |2008-2012 |Наличие квалифицированных || |специалистов по работе с газовым | | |специалистов по работе с газовым || |оборудованием и его обслуживанием | | |оборудованием || | | | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 6. |Организация поставок по заявкам |Минсельхозпрод, | 2008-2012 |Перевод техники на природный || |сельскохозяйственных предприятий |министерство | |газ. Сокращение потребления || |газового оборудования для |топливно-энергетического | |жидких моторных топлив || |переоборудования автотракторной |комплекса Нижегородской | | || |техники для работы на природном |области | | || |газе. Организация монтажа и | | | || |пусконаладочных работ | | | || | | | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 7. |Организация выполнения проектных |Минсельхозпрод, | 2008-2011 |Разработка проектно-сметной || |работ по размещению в |топливно-энергетические | |документации, подготовка к этапу || |сельскохозяйственных районах |организации (при условии | |строительства || |Нижегородской области блочных |участия) | | || |АГНКС, оснащенных дожимающими | | | || |компрессорами на рабочее давление | | | || |20 МПа | | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 8. |Организация поэтапного |Минсельхозпрод, | 2008-2012 | Пуск 27 единиц АГНКС || |строительства, монтажа и |министерство | |блочного типа || |пусконаладочных работ АГНКС |топливно-энергетического | | || |блочного типа |комплекса Нижегородской | | || | |области | | || | | | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+| 9. |Организация изготовления и |Минсельхозпрод, | 2008-2012 | Поставка 26 единиц || |поставок по заявкам |министерство | | ПАГЗ заказчикам || |сельхозпредприятий Нижегородской |топливно-энергетического | | || |области автогазозаправщиков серии |комплекса Нижегородской | | || |ПАГЗ на рабочее давление 20 МПа |области | | || | | | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+|10. | Содействие подсоединения к |Министерство | 2008-2012 | Перевод на природный газ || |газопроводу зерносушилок и их |топливно-энергетического | |123 единицы зерносушилок. || |переоборудование для перевода на |комплекса Нижегородской | |Снижение себестоимости продукции || |природный газ |области, | | || | |топливно-энергетические | | || | |организации (при условии | | || | |участия) | | |+-----+----------------------------------+---------------------------+-------------+---------------------------------+
V. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Основой реализации Подпрограммы является приобретение и монтажАГНКС, ПАГЗ и переоборудование сельскохозяйственной техники.
С учетом компактного расположения автотракторного парка,дорожной и газопроводной инфраструктуры Нижегородской области врайонах предлагается использовать АГНКС-55 блочного типа. Среднийсрок службы такой АГНКС составляет около 20 лет.
Поставку и монтаж АГНКС планируется осуществить силамиорганизаций, выполняющих данные работы. За каждой действующей АГНКСзакрепляются ПАКЗы, которые являются наиболее эффективным средствомдоставки КПГ к работающей в полевых условиях технике. С их помощьюзначительно сократятся транспортные расходы и время на заправку. Ихвыпускают и поставляют ОАО "Автосистема" (г. Москва), ООО"Холдинговая компания "Агротехэнерго" (г. Москва) и другиеорганизации.
Для переоборудования используются тракторы марок К-701,Т-150К, МТЗ и грузовые автомобили марок МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ,ГАЗель как наиболее распространенные в Нижегородской области и вотношении которых в России имеется опыт перевода на КПГ.
АГНКС-55 предназначена для компримирования (сжатия) природногогаза (метана) до давления 20 МПа с последующей заправкой его вавтотракторную технику в качестве моторного топлива.
В состав станции входят:
металлический блок-контейнер с шумоизоляционным покрытием;
пятиступенчатый компрессор производительностью 2,3 м/мин;
привод компрессора (газодизельный двигатель ЯМЗ);
блок фильтров;
КИП и автоматика для контроля параметров безопасности АГНКС.
АГНКС-55 работает от газопровода низкого и среднего давления(0,05-0,3 МПа).
Принцип действия АГНКС-55
Природный газ из подводящего газопровода поступает во входнойфильтр грубой очистки метана от механических примесей и влаги ипоступает в компрессорный блок. В компрессоре газ сжимается в пятиступенях, охлаждаясь в холодильниках, с отделением влаги и масла.После сжатия в компрессоре газ, пройдя влагомаслоотделитель,обратный клапан, поступает в фильтр высокого давления длядальнейшей очистки и осушки газа. Осушенный и очищенный газпоступает на коллектор с выходами подачи газа на колонку. Основныепараметры станции изложены в приложении 2 к Подпрограмме.
Для заправки техники в полевых условиях планируется приобрести26 передвижных газозаправщиков ПАГЗ.
Транспортировка и хранение КПГ осуществляется в легированныхбаллонах, установленных на автомобильном полуприцепе или прицепе,под рабочим давлением 20 МПа. В качестве тягача могут применятьсяне только автомобили, но и тракторы.
Передвижные газозаправщики подразделяются на три типа:передвижные тракторные газозаправщики (ПТГЗ), где тягач - трактор,а газобаллонные установки размещены на тракторном прицепе(полуприцепе); ПАГЗ, где тягачом является автомобиль, агазобаллонные установки располагаются в кузове автомобиля илиавтомобильном прицепе; передвижные комбинированные газозаправщики(ПКГЗ), где тягачом служит трактор, а газобаллонные установкисмонтированы на автомобильном полуприцепе.
ПАГЗ с объемом перевозимого газа 1280 нм (с легированнымибаллонами) предназначен для транспортирования и хранения сжатогоприродного газа, периодической заправки им автотранспорта и другойтехники, работающей на КПГ, питания стационарных и другихпотребителей.
Заправка ПАГЗ КПГ происходит от заправочной колонки АГНКС додавления 20 МПа. Время заправки одного автомобиля от ПАГЗсоставляет не более 15 минут (приложение 3 к Подпрограмме).
От АГНКС будет заправляться часть парка сельскохозяйственнойтехники, базирующаяся в центральных усадьбах. Другая (большая)часть техники, базирующаяся в населенных пунктах, удаленных отАГНКС на расстояние более 2 км, а также техника, работающая в поле,будет заправляться от ПАГЗ непосредственно на месте базирования илиработы.
Указанные газозаправщики в количестве 26 единиц будутзаправлять трактора и автомобили природным газом в радиусе до 50 кмот АГНКС. При этом сам будет заправляться природным газом от АГНКС.
Данная схема заправки наиболее предпочтительна, так какобеспечивает максимальные загрузку и КПД ПАГЗ, до минимума сокращаяпуть пробега между заправками, и не требует строительствадополнительных АГНКС.
Поставку газобаллонного оборудования для перевода тракторов иавтомобилей на газомоторное топливо по заявкам потребителей будутосуществлять специализированные предприятия.
Для переоборудования автотракторного парка на природный газ вНижегородской области создаются несколько специализированныхпунктов по монтажу газобаллонного оборудования и его техническомуобслуживанию.
Для использования природного газа в качестве газомоторноготоплива в рамках Подпрограммы планируется построить 27газонаполнительных станций на общую сумму 115 775 тыс. рублей, втом числе из областного бюджета 52 314 тыс. рублей.
Таблица 1
Потребность в финансовых средствах
на строительство газонаполнительных станций
в 2008 - 2012 годах, тыс. рублей
+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ | Годы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Итого | +-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ | Всего | 28 | 28 | 19825 | 3 965 | 3 965 | 85249 | | | 525 | 969 | | | | | +-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ | В том числе из | 8 700 | 9 144 | 0 | 1 982 | 1 982 | 21808 | | областного | | | | | | | | бюджета | | | | | | | +-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
(Таблица в редакции Закона Нижегородской областиот 07.12.2009 г. N 243-З)
*(Исключен - Закон Нижегородской областиот 01.11.2008 г. N 152-З)
Планируется приобрести 26 ПАГЗ и 1349 единиц газобаллонногооборудования на общую сумму 287 886 тыс. рублей, компенсация изобластного бюджета составит 70 915 тыс. рублей (таблицы 2 и 3). (Исключен - Закон Нижегородской области от 01.11.2008 г. N 152-З)
Таблица 2
Количество приобретаемого оборудования в 2008-2012 годах и
потребность в финансовых средствах, тыс. рублей+----+--------------+--------+---------+--------+--------------------------------------+| N | Наименование | Кол-во,| Цена | Сумма, | в том числе по годам || п/п| оборудования | ед. | единицы | всего | || | | | оборудо-| | || | | | | +-------+-------+-------+------+-------+| | | | вания | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |+----+--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| 1. | ПАГЗ | 26 | 3 330,8 | 86 600 | 22 200| 33 000| 31 400| - | - |+----+--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| 2. | Газобаллонное| 1349 | - | 201 286| 40 028| 73 604| 74 058| 6 810| 6 786 || | оборудование:| | | | | | | | |+----+--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | Газель | 93 | 63,3 | 5 887 | 1 076 | 2 216 | 2 216 | 190 | 190 || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | ГАЗ | 355 | 115,3 | 44 233 | 10 910| 15 335| 15 336| 1 384| 1 268 || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | ПАЗ | 12 | 108,9 | 1 307 | 218 | 545 | 545 | - | - || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | ЗИЛ | 33 | 132,5 | 4 373 | 795 | 1 590 | 1 723 | 133 | 133 || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | МАЗ | 8 | 173,3 | 1 386 | 347 | 347 | 520 | - | 173 || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | КАМАЗ | 95 | 169,8 | 16 131 | 3 056 | 6 113 | 6 113 | 509 | 340 || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | МТЗ-82 | 536 | 147,9 | 79 274 | 14 642| 29 284| 29 432| 2 810| 3 106 || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | К-700 | 59 | 270,2 | 15 942 | 2 972 | 5 944 | 5 944 | 540 | 540 || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | Т-150К | 158 | 207,3 | 32 753 | 6 012 | 12 231| 12 231| 1 244| 518 || +--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+| | Итого | - | - | 287 886| 62 228| 106 | 105 | 6 810| 6 786 || | | | | | | 604 | 458 | | |+----+--------------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+
Таблица 3
Объем
средств из областного бюджета, необходимый
на компенсацию стоимости перевода автотракторной
техники на природный газ, в 2008 - 2012 годах+----+---------------+--------+---------------------------------+ |N |Наименование |Сумма, | в том числе по годам | | | | +-----+------+------+-----+-----+-+ |п/п |оборудования |всего, |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | | | | тыс. | | | | | | | | | руб. | | | | | | +----+---------------+--------+-----+------+------+-----+-----+ |1. |ПАГЗ |19 200 | 1 |9 500 |8 500 | - | - | | | | |200 | | | | | +----+---------------+--------+-----+------+------+-----+-----+ |2. |Газобаллонное |51 715 | 3 | 22 | 22 | 1 | 1 | | |оборудование | |300 | 977 | 604 |423 |411 | +----+---------------+--------+-----+------+------+-----+-----+ | |Итого |70 915 | 4 | 32 | 31 | 1 | 1 | | | | |500 | 477 | 104 |423 |411 | +----+---------------+--------+-----+------+------+-----+-----+
VI. Оценка эффективности применения КПГ в качестве моторного
топлива
Экономическая эффективность работы сельскохозяйственнойтехники на природном газе складывается из двух составляющих:
эффективности эксплуатации АГНКС;
эффективности эксплуатации переведенной на природный газсельскохозяйственной техники.
Экономическая эффективность рассчитана по АГНКС-55. Срок ееокупаемости 4,2 года (таблица 1).
Таблица 1
Экономическая эффективность эксплуатации газонаполнительной компрессорной
станции АГНКС-55
+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Показатели | ед. изм. | Кол-во || | | |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Затраты на приобретение и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 7930 || малогабаритной АГНКС-55 | | |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| ПАГЗ | тыс. руб. | 3500 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Срок эксплуатации | лет | 10 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Продолжительность работы в год | дней | 256 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Количество заправок в день | шт. | 60 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Объем газа в год | тыс. м | 2304 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Количество заправок в год | шт. | 15360 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Затраты на эксплуатацию в год: | тыс. руб. | 3528 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| численность обслуживающего персонала | чел. | 7 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| среднемесячная заработная плата | рублей | 8000 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| начисления на заработную плату | % | 26,2 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| годовой фонд заработной платы с начислениями | тыс. руб. | 848,1 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| расход электроэнергии | кВт/час | 540000 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| цена одного киловатт часа | руб. | 2 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 1080 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| затраты на топливо для работы АГНКС-55 | тыс. руб. | 70 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| сумма амортизации | тыс. руб. | 1143,0 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| затраты на техобслуживание (40% от амортизации) | тыс. руб. | 457,2 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Затраты на сжатие | руб./м | 1,53 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Стоимость газа | руб./м | 1,3 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Стоимость газа и затраты на сжатие | руб./м | 2,83 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Экономическая эффективность АГНКС-55 на одном кубометре | руб./м | 1,17 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Прибыль АГНКС-55 от реализации газомоторного топлива в | тыс. руб. | 2692,5 || год | | |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+| Срок окупаемости основного оборудования | лет | 4,2 |+---------------------------------------------------------+-----------+---------+
Затраты на переоборудование автотракторного парка варьируютсяпо каждому виду техники от 63 тыс. рублей до 270 тыс. рублей(таблица 2).
Таблица 2
Затраты на переоборудование единицы автотракторного парка+-------------------------------------+----------------------------------------+| Марка техники | Сумма, руб. |+-------------------------------------+----------------------------------------+| ГАЗель | 63323 |+-------------------------------------+----------------------------------------+| ГАЗ-3307 | 115270 |+-------------------------------------+----------------------------------------+| ПАЗ-3205 | 121403 |+-------------------------------------+----------------------------------------+| ЗИЛ-554 | 132557 |+-------------------------------------+----------------------------------------+| КАМАЗ-55111 | 169840 |+-------------------------------------+----------------------------------------+| МАЗ-5334 | 173292 |+-------------------------------------+----------------------------------------+| МТЗ-82 | 147870 |+-------------------------------------+----------------------------------------+| К-701 | 270162 |+-------------------------------------+----------------------------------------+| Т-150К | 207324 |+-------------------------------------+----------------------------------------+
Эффективность переведенной на газ техники рассчитана с учетомэффективности АГНКС по автомобилям ГАЗель, ГАЗ-3307, ЗИЛ-554,КАМАЗ-55111, тракторам МТЗ-80, К-701, Т-150К. Экономическаяэффективность их колеблется от 19 тыс. рублей по ГАЗ-3302 до 190тыс. рублей по трактору К-701 в год, и срок окупаемости от 1,5 до3,5 лет. Наименьший срок окупаемости газобаллонного оборудования(1,5 года) на тракторе К-701 (таблица 3).
Таблица 3
Годовая экономическая эффективность техники по маркам при переводе на КПГ
+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Показатели | ед. | бензин | КПГ || | изм. | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Автомобиль ГАЗель | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на переоборудование | руб. | | 63323 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Расход топлива на 100 км пробега | кг/м | 15 | 15 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Цена единицы топлива | руб. | 14,8 | 4 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Суточный пробег | км | 50 | 50 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в день | руб. | 111 | 30 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Количество дней работы в году | дней | 240 | 240 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой пробег | км | 12000 | 12000 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в год | руб. | 26640 | 7200 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой эффект одного автомобиля | руб. | | 19440 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Срок окупаемости дополнительного | мес. | | 39,1 || оборудования | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Автомобиль ГАЗ-3307 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на переоборудование | руб. | | 115270 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Расход топлива на 100 км пробега | кг/м | 27 | 27 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Цена единицы топлива | руб. | 14,8 | 4 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Суточный пробег | км | 60 | 60 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в день | руб. | 239,76 | 64,8 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Количество дней работы в году | дней | 256 | 256 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой пробег | км | 15360 | 15360 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в год | руб. | 61379 | 16588,8 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой эффект одного автомобиля | руб. | | 44789,76 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Срок окупаемости дополнительного | мес. | | 30,9 || оборудования | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Автомобиль ЗИЛ-554 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на переоборудование | руб. | | 132557 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Расход топлива на 100 км пробега | кг/м | 33 | 33 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Цена единицы топлива | руб. | 14,8 | 4 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Суточный пробег | км | 60 | 60 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в день | руб. | 293,04 | 79,2 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Количество дней работы в году | дней | 190 | 190 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой пробег | км | 11400 | 11400 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в год | руб. | 55678 | 15048 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой эффект одного автомобиля | руб. | | 40629,6 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Срок окупаемости дополнительного | мес. | | 39,2 || оборудования | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Автомобиль КАМАЗ-55111 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на переоборудование | руб. | | 169840 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Расход топлива на 100 км пробега | кг/м | 42 | 30 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Запальная доза дизтоплива на 100 км | кг | | 9 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Цена единицы топлива | руб. | 16 | 4 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Суточный пробег | км | 50 | 50 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в день | руб. | 336 | 132 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Количество дней работы в году | дней | 220 | 220 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой пробег | км | 11000 | 11000 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в год | руб. | 73920 | 29040 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой эффект одного автомобиля | руб. | | 44880 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Срок окупаемости дополнительного | мес. | | 45,4 || оборудования | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Трактор МТЗ-82 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на переоборудование | руб. | | 147780 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Ежедневный расход топлива | кг/м | 70 | 49 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Запальная доза дизтоплива в день | кг | | 21 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Цена единицы топлива | руб. | 16 | 4 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Ежедневные затраты на топливо | руб. | 1120 | 532 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Суточный эффект одного трактора | руб. | | 588 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Количество рабочих дней в году | дней | 90 | 90 || (норматив) | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в год | руб. | 100800 | 47880 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой эффект одного трактора | руб. | | 52920 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Срок окупаемости дополнительного | мес. | | 33,5 || оборудования | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Трактор К-701 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на переоборудование | руб. | | 270162 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Ежедневный расход топлива | кг/м | 300 | 160 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Запальная доза дизтоплива в день | кг | | 128 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Цена единицы топлива | руб. | 16 | 4 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Ежедневные затраты на топливо | руб. | 4800 | 2688 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Суточный эффект одного трактора | руб. | | 2112 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Количество рабочих дней в году | дней | 90 | 90 || (норматив) | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в год | руб. | 432000 | 241920 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой эффект одного трактора | руб. | | 190080 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Срок окупаемости дополнительного | мес. | | 17,1 || оборудования | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Трактор Т-150К |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на переоборудование | руб. | | 207324 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Ежедневный расход топлива | кг/м | 150 | 70,0 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Запальная доза дизтоплива в день | кг | | 58,0 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Цена единицы топлива | руб. | 16 | 4 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Ежедневные затраты на топливо | руб. | 2400 | 1208 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Суточный эффект одного трактора | руб. | | 1192 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Количество рабочих дней в году | дней | 90 | 90 || (норматив) | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Затраты на топливо в год | руб. | 216000 | 108720 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Годовой эффект одного трактора | руб. | | 107280 |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+| Срок окупаемости дополнительного | мес. | | 23,2 || оборудования | | | |+-------------------------------------+--------+---------+-------------------------+
Экономическая эффективность при переводе автотракторнойтехники на газомоторное топливо за 2008-2012 годы составит 293 870тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 14 959 тыс. рублей, в 2009году - 45 003 тыс. рублей, в 2010 году - 75 184 тыс. рублей, 2011году - 77 985 тыс. рублей, 2012 году - 80 739 тыс. рублей (таблица4).
Таблица 4
Экономическая эффективность автотракторной техники за 2008-2010
годы
при переводе на газомоторное топливо, тыс. рублей+---------+----------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+| Марка | Эффек- | Эффектив- | в том числе по годам || техники | тивность | ность | || | в год | всего | || | одной | | || | единицы | | || | | +---------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | | +------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| | | | Кол-во | Годо- | Кол-во | Годо- | Кол-во | Годо- | Кол-во | Годо- | Кол-во | Годо- || | | | переобо- | вой | пере- | вой | пере- | вой | пере- | вой | пере- | вой || | | | рудован- | эконо- | обору- | эконо- | обору- | эконо- | обору- | эконо- | обору- | эко- || | | | ной | мичес- | дован- | мичес- | дован- | мичес- | дован- | мичес- | дован- | номи- || | | | техники, | кий | ной | кий | ной | кий | ной | кий | ной | чес- || | | | единиц | эффект | техники, | эффект | техники, | эффект | техники, | эффект | техники, | кий || | | | | | единиц | | единиц | | единиц | | единиц | эффект |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| ГАЗель | 19,4 | 6590 | 17 | 330 | 52 | 1011 | 87 | 1691 | 90 | 1750 | 93 | 1808 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| ГАЗ | 44,8 | 58048 | 66 | 2956 | 199 | 8913 | 332 | 14870 | 344 | 15408 | 355 | 15900 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| ПАЗ | 44,8 | 2016 | 2 | 90 | 7 | 313 | 12 | 538 | 12 | 537 | 12 | 537 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| ЗИЛ | 40,6 | 4876 | 6 | 244 | 18 | 731 | 31 | 1260 | 32 | 1300 | 33 | 1341 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| МАЗ | 44,9 | 1257 | 2 | 90 | 4 | 180 | 7 | 314 | 7 | 314 | 8 | 359 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| КАМАЗ | 44,9 | 15708 | 18 | 808 | 54 | 2424 | 90 | 4039 | 93 | 4174 | 95 | 4264 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| МТЗ-82 | 52,9 | 102824 | 99 | 5239 | 297 | 15717 | 496 | 26248 | 515 | 27254 | 536 | 28365 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| К-701 | 190,1 | 40867 | 11 | 2091 | 33 | 6273 | 55 | 10454 | 57 | 10835 | 59 | 11215 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| Т-150К | 107,3 | 61686 | 29 | 3111 | 88 | 9441 | 147 | 15770 | 153 | 16414 | 158 | 16950 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+| Итого | * | 293870 | 250 | 14959 | 752 | 45003 | 1257 | 75184 | 1303 | 77985 | 1349 | 80739 |+---------+----------+------------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
Срок окупаемости затрат на перевод автотракторной техники наприродный газ с учетом строительно-монтажных работ составит 4 года(таблица 5).
Таблица 5
Окупаемость перевода автотракторного парка на природный газ+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| Марка техники | Количество | Затраты на | Экономическая || | единиц | переоборудование | эффективность в год, || | | техники, тыс. | тыс. руб. || | | руб. | |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| ГАЗель | 93 | 5887 | 1244 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| ГАЗ-3307 | 355 | 40932 | 10794 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| ПАЗ-3205 | 12 | 1307 | 403 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| ЗИЛ | 33 | 4373 | 894 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| КАМАЗ | 95 | 16131 | 314 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| МАЗ | 8 | 1386 | 2827 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| МТЗ-82 | 536 | 79274 | 19210 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| К-701 | 59 | 15942 | 7413 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| Т-150К | 158 | 32753 | 11372 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| Итого | 1349 | 197985 | 54472 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| АГНКС-55 (27 ед.) | - | 305110 | 72698 || с монтажом и ПАГЗ | | | || (26 ед.) | | | |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| Всего | | 503095 | 127170 |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+| Срок окупаемости, | | | 3,96 || лет | | | |+--------------------+---------------+-------------------+-----------------------+
Перевод автотракторной техники на КПГ позволяет добитьсязначительной экономии горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) -13 896 тонн дизельного топлива и 4 833 тонн автомобильного бензина(таблица 6).
Таблица 6
Экономия ГСМ при переводе автотракторной техники на КПГ за
2008-2012 годы, тонн+------------+-----------------+------------+----------------------------------------+| Вид | Эффективность, | Экономия, | в том числе по годам: || топлива | тыс. руб. | всего | || | | +--------+--------+-------+-------+------+| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | | +--------+--------+-------+-------+------+| Дизельное | 222 341 | 13896 | 709 | 2127 | 3551 | 3687 | 3822 || топливо | | | | | | | |+------------+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+------+| Бензин | 71 529 | 4833 | 245 | 741 | 1240 | 1283 | 1324 |+------------+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+------+| Итого | 293 870 | - | - | - | - | - | - |+------------+-----------------+------------+--------+--------+-------+-------+------+
Обобщая вышеприведенные расчеты, можно отметить, что переводсельскохозяйственной техники на более дешевое альтернативноетопливо - природный газ позволит сельскохозяйственным предприятиямНижегородской области:
почти вдвое снизить затраты на ГСМ;
снизить себестоимость выпускаемой сельскохозяйственнойпродукции;
увеличить производство сельскохозяйственной продукции;
качественно повысить эффективность сельскохозяйственногопроизводства и конкурентоспособность продукции;
увеличить ресурс двигателей внутреннего сгорания.
Для наглядности показана эффективность перевода автотракторнойтехники на природный газ на примере СПК колхоз "Власть Советов"Спасского района Нижегородской области (приложение 5 кПодпрограмме). В данном хозяйстве планируется перевести на КПГ 15автомобилей и 21 трактор. Для этого необходимо приобрести АГНКС-55и ПАГЗ общей стоимостью 11 430 тыс. рублей, 36 комплектовгазобаллонного оборудования на сумму 5 337 тыс. рублей. Всегозатраты составят 16 767 тыс. рублей.
VII. Перевод зерносушилок на природный газ
В связи с постоянным ростом цен на нефтепродукты, высокимизатратами на сушку зерна возникла острая необходимость в переводезерносушилок на природный газ. За 2008-2012 годы планируетсяперевести на природный газ 123 зерносушилки, из них 25 - в 2008году, 47 - в 2009 году, 47 - в 2010 году и по 2 единицы в 2011 и2012 годах.
Программа перевода зерносушилок на природный газ в целом поНижегородской области потребует 147 600 тыс. рублей (приложение 6 кПодпрограмме), в том числе из областного бюджета 58 800 тыс. рублей(таблицы 1 и 2).
Таблица 1
Потребность в средствах для перевода зерносушильного оборудования
на природный газ, тыс. рублей+-----+-------------------+---------+-------+--------+--------------------------------------+| N | Наименование | Коли- | Цена | Сумма, | в том числе по годам: || п/п | затрат | чество, | | всего | || | | ед. | | | || | | | | +-------+-------+-------+-------+------+| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |+-----+-------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+-----+-------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+| 1. | Оборудование | 123 | 110 | 13530 | 2750 | 5170 | 5170 | 220 | 220 || | (горелка) | | | | | | | | |+-----+-------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+| 2. | Проектно-сметная | 123 | 240 | 29520 | 6000 | 11280 | 11280 | 480 | 480 || | документация | | | | | | | | |+-----+-------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+| 3. | Прокладка | 123 | 850 | 104550 | 21250 | 39950 | 39950 | 1700 | 1700 || | наружного | | | | | | | | || | газопровода и | | | | | | | | || | монтаж | | | | | | | | || | оборудования | | | | | | | | |+-----+-------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+| | ИТОГО | * | 1200 | 147600 | 30000 | 56400 | 56400 | 2400 | 2400 |+-----+-------------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ Таблица 2
Объем средств из областного бюджета на компенсацию (50 %)
перевода зерносушилок на природный газ, тыс. рублей+---------------+--------+----------+--------+--------+----------------------------------+| Наименование | Кол-во,| Стоимость| Сумма, | Сумма | В том числе по годам || оборудования | ед. | оборудо- | всего | компен-| || | | вания | | сации, | || | | | | всего | || | | | | +-----+------+-------+------+------+| | | | | | 2008| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |+---------------+--------+----------+--------+--------+-----+------+-------+------+------+| Зерносушилки | 123 | 1 200 | 76200 | 7400 | 0 | 5 000| 0 | 1 200| 1 200|+---------------+--------+----------+--------+--------+-----+------+-------+------+------+
(Таблица в редакции Закона Нижегородской областиот 07.12.2009 г. N 243-З)
Абзац. (Утратил силу - Закон Нижегородской областиот 11.08.2009 г. N 113-З)
Таблица 3
Экономическая эффективность перевода зерносушилки
на природный газ за один сезон+---------------------------------------------------+-----------------------------+| Показатели | При использовании || +---------------+-------------+| | дизельного | природного || | топлива | газа |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| 1 | 2 | 3 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Стоимость с учетом монтажа и оборудования, | 1275 | 1275 || тыс. руб. | | |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Затраты, связанные с подключением газа, тыс. руб. | | 850 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Итого стоимость, тыс. руб. | 1275 | 2125 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Объем сушки зерна в год, тонн | 3000 | 3000 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Производительность, тонн/час | 10 | 10 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Расход топлива, кг/тонн (м/тонн) | 6 | 8 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Стоимость топлива, руб./кг (руб./м) | 16 | 1,6 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Затраты на топливо за тонну | 96 | 12,8 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Затраты на топливо в год на заданный объем, | 288 | 38,4 || тыс. руб. | | |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Расход электроэнергии кВт/час на тонну | 5,1 | 5,1 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Стоимость электроэнергии, руб./кВт/час | 2 | 2 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Затраты на электроэнергию в год на заданный | 30,6 | 30,6 || объем, тыс. руб. | | |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Обслуживающий персонал, чел. | 2 | 2 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Среднемесячная оплата труда, руб. | 8000 | 8000 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Фонд оплаты труда за 60 дней, тыс. руб. | 39 | 39 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Начисление заработной платы 26,2%, тыс. руб. | 10 | 10 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Итого затрат на оплату труда, тыс. руб. | 49 | 49 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Амортизация, 10% от стоимости, тыс. руб. | 127,5 | 212,5 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Текущий ремонт, 30% от амортизационных | 38,3 | 63,8 || отчислений, тыс. руб. | | |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Прочие расходы с учетом общехозяйственных | 80,1 | 59,2 || расходов, тыс. руб. | | |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Всего затрат, тыс. руб. | 613,9 | 453,9 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+| Экономия средств | | 160 |+---------------------------------------------------+---------------+-------------+
Перевод зерносушилок с жидкого топлива на природный газпозволит снизить затраты на сушку зерна и повысить его качество,получить экономический эффект в 2012 году 19 680 тыс. рублей(таблица 4).
Таблица 4
Экономическая эффективность перевода зерносушилок
на природный газ за 2008-2012 годы, тыс. рублей+----------+--------+-----------------+-----------------+-------------------+----------------------+-----------------+| Эко- | Кол-во | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || номиче- | суши- | | | | | || ская | лок, | | | | | || эффек- | ед. | | | | | || тивность | | | | | | || одной | | | | | | || сушилки | | | | | | || | +--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+-------------+--------+--------+| | | Кол-во | Эконо- | Кол-во | Эконо- | Кол-во | Эконо- | Кол-во | Эко- | Кол-во | Эко- || | | суши- | мичес- | суши- | мичес- | суши- | мический | суши- | номический | суши- | номи- || | | лок, | кий | лок, | кий | лок, | эффект | лок, | эффект | лок, | ческий || | | ед. | эффект | ед. | эффект | ед. | | ед. | | ед. | эффект |+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+-------------+--------+--------+| 160 | 123 | 25 | 4000 | 72 | 11520 | 119 | 19040 | 121 | 19360 | 123 | 19680 |+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+-------------+--------+--------+ VIII. Система подпрограммных мероприятий+----+--------------+---------------+----------------+--------------------------------------------------------+---------------------+| N | Наименование | Сроки | Исполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |Ожидаемые результаты ||п/п | мероприятий | выполнения | мероприятий | | || | | | +---------+-------+------+-------+--------+-------+------++ || | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всего | |+----+--------------+---------------+----------------+---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+--------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |+----+--------------+---------------+----------------++--------++------++-----++------++-------++------++------++-------------------+|Цель Подпрограммы. Использование природного газа в | Всего |105900 |134100|122400 | 13200 | 13100 |388700 | ||качестве топлива для автотракторной техники и | | | | | | | | ||зерносушилок в сельском хозяйстве Нижегородской | | | | | | | | ||области | | | | | | | | || +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || |областной| 13200 |16900 | 0 | 4600 | 4600 | 39300 | || | бюджет | | | | | | | || +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | прочие | 92700 |117200|122400 | 8600 | 8500 |349400 | || |источники| | | | | | | |+----+------------------------------------------------+---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ ||1. |Задача 1. Перевод автотракторного парка на | Всего | 90900 |105900| 94200 | 10800 | 10700 |312500 | || |газомоторное топливо | | | | | | | | || | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | |областной| 13200 |11900 | 0 | 3400 | 3400 | 31900 | || | | бюджет | | | | | | | || | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | | прочие | 77700 |94000 | 94200 | 7400 | 7300 |280600 | Снижение || | |источники| | | | | | |потребления ГСМ в 2|| | | | | | | | | | раза, снижение || | | | | | | | | | себестоимости || | | | | | | | | |сельхозпродукции до|| | | | | | | | | | 8% |+----+--------------+---------+-----------------------+---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------------------+|1.1.|Содействие в |2008-2012|Минсельхозпрод, органы | Всего | 28525 |28969 | 19825 | 3965 | 3965 | 85249 | Пуск 27 АГНКС || |приобретении | |управления сельским | | | | | | | | || |АГНКС | |хозяйством районов | | | | | | | | || | | |области; | | | | | | | | || | | |сельскохозяйственные | | | | | | | | || | | |предприятия, | | | | | | | | || | | |топливно-энергетические| | | | | | | | || | | |организации (при | | | | | | | | || | | |условии участия) | | | | | | | | || | | | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | | | |областной| 8700 | 9144 | 0 | 1982 | 1982 | 21808 | || | | | | бюджет | | | | | | | || | | | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | | | | прочие | 19825 |19825 | 19825 | 1983 | 1983 | 63441 | || | | | |источники| | | | | | | |+----+--------------+---------+-----------------------+---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------------------+|1.2.|Содействие в |2008-2012|Минсельхозпрод, органы | Всего | 22200 |24624 | 22900 | 0 | 0 | 69724 | Приобретение 26 || |приобретении | |управления сельским | | | | | | | | передвижных || |ПАГЗ | |хозяйством | | | | | | | |автогазозаправщиков|| | | |муниципальных районов, | | | | | | | | || | | |сельхозорганизации (при| | | | | | | | || | | |условии участия) | | | | | | | | || | | | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | | | |областной| 1200 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 2324 | || | | | | бюджет | | | | | | | || | | | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | | | | прочие | 21000 |23500 | 22900 | | | 67400 | || | | | |источники| | | | | | | |+----+--------------+---------+-----------------------+---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------------------+|1.3.|Организация |2008-2012|Минсельхозпрод, органы | Всего | 40175 |52307 | 51475 | 6835 | 6735 |157527 |Перевод 1349 единиц|| |перевода | |управления сельским | | | | | | | | автотракторной || |автотракторной| |хозяйством | | | | | | | | техники на || |техники | |муниципальных районов; | | | | | | | | газомоторное || | | |сельскохозяйственные | | | | | | | | топливо || | | |предприятия, | | | | | | | | || | | |топливно-энергетические| | | | | | | | || | | |организации (при | | | | | | | | || | | |условии участия) | | | | | | | | || | | | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | | | |областной| 3300 | 1632 | 0 | 1418 | 1418 | 7768 | || | | | | бюджет | | | | | | | || | | | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | | | | прочие | 36875 |50675 | 51475 | 5417 | 5317 |149759 | || | | | |источники| | | | | | | |+----+--------------+---------+-----------------------+---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------------------+|2. |Задача 2. Перевод зерносушилок на природный газ | Всего | 15000 |28200 | 28200 | 2400 | 2400 | 76200 | Перевод 123 || | | | | | | | | | зерносушилок на || | | | | | | | | | природный газ || | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | |областной| 0 | 5000 | 0 | 1200 | 1200 | 7400 | || | | бюджет | | | | | | | || | +---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+ || | | прочие | 15000 |23200 | 28200 | 1200 | 1200 | 68800 | || | |источники| | | | | | | |+----+------------------------------------------------+---------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------------------+
(Таблица в редакции Закона Нижегородской области от 07.12.2009г. N 243-З)
IX. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Учитывая, что перевод сельскохозяйственной техники наприродный газ является дорогостоящим мероприятием, а собственныхфинансовых средств у сельскохозяйственных организаций недостаточно,возникает необходимость часть затрат на приобретение оборудованияпо газокомпрессорной станции, транспортировке газа и установкегазобалонного оборудования на сельскохозяйственную техникувозмещать из средств областного бюджета.
Общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы составит 388700 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 39 300 тыс.рублей (таблица 1). (В редакции Закона Нижегородской области от07.12.2009 г. N 243-З)
Таблица 1
Предполагаемые объемы и источники финансирования
Подпрограммы перевода сельскохозяйственной техники
и зерносушильного оборудования на природный газ
в 2008 - 2012 годах, тыс. рублей
+-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Предполагаемые | Годы | | +---------+---------+---------+--------+--------+----------++ | источники | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Итого | | финансирования | | | | | | | +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+ | Всего, в том | 105 900 | 134 100 | 122 400 | 13 200 | 13 100 | 388 700 | | числе: | | | | | | | +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+ | областной бюджет | 13 200 | 16 900 | 0 | 4 600 | 4600 | 39 300 | +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+ | прочие источники | 92 700 | 117 200 | 122 400 | 8 600 | 8500 | 349 400 | | | | | | | | | +-------------------+---------+---------+---------+--------+--------+----------+
(Таблица в редакции Закона Нижегородской областиот 07.12.2009 г. N 243-З)
(Раздел в редакции Закона Нижегородской областиот 11.08.2009 г. N 113-З)
X. Экологическая эффективность
Реализация Подпрограммы позволит снизить потреблениедизельного топлива и бензина. Использование природного газа вкачестве моторного топлива ведет к значительному снижениюконцентрации вредных веществ в отработанных газах двигателей.Применение природного газа обеспечивает по сравнению с дизельнымтопливом и бензином снижение токсичных веществ в отработанных газахи снижение дымности в несколько раз, что позволит снизитьтехногенную нагрузку на окружающую среду.
XI. Материалы, использованные при разработке Подпрограммы
При разработке Подпрограммы использованы рекомендации поиспользованию КПГ в качестве моторного топлива длятранспортно-энергетических средств сельскохозяйственногоназначения, разработанные Министерством сельского хозяйстваРоссийской Федерации совместно с ОАО "Газпром", НП "Национальнаягазомоторная ассоциация", Российской академией сельскохозяйственныхнаук, Государственным научным учреждением Всероссийскийнаучно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства(ГНУ ВИМ) и рядом научно-исследовательских учреждений.
В рекомендациях приведены примеры перевода транспортныхсредств на газомоторное топливо в таких странах, как США, Канада,Австралия, в которых приняты национальные программы по даннымвопросам и разработана нормативная-правовая база длягосударственного стимулирования процесса газификации транспорта, атакже опыт использования природного газа в качестве моторноготоплива в сельскохозяйственном производстве на примере пилотногохозяйства СПК "Воронежский" Кольчугинского района Владимирскойобласти.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой программе
"Развитие агропромышленного
комплекса Нижегородской области"
на период 2008-2012 годов
ПОДПРОГРАММА
"Развитие и поддержка малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе Нижегородской области "
на 2008 - 2012 годы(В редакции Закона Нижегородской области от 07.12.2009 г. N 243-З)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие и поддержка малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе Нижегородской области "
на 2008 - 2012 годы
Наименование "Развитие малых форм хозяйствования в
Подпрограммы агропромышленном комплексе Нижегородской области" на 2008
- 2012 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для Федеральный закон от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О
разработки сельскохозяйственной кооперации";
Подпрограммы Федеральный закон от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О
личном подсобном хозяйстве";
письмо Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 8 августа 2005 года N СМ-16/2362 "О
национальном проекте";
письмо Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 11 августа 2005 года N 10-4-12/422 "О
национальном проекте"
Государственный министерство сельского хозяйства и продовольственных
заказчик Подпрограммы ресурсов Нижегородской области
Разработчик министерство сельского хозяйства и продовольственных
Подпрограммы ресурсов Нижегородской области;
Фонд "Нижегородская консультационная служба АПК" (по
согласованию)
Цель Подпрограммы создание благоприятных условий для развития малых
форм хозяйствования, формирования и устойчивого развития
сельской потребительской кооперации
Основные задачи совершенствование нормативной правовой базы,
Подпрограммы регулирующей деятельность сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и малых форм хозяйствования;
создание устойчивой поддержки малых форм
хозяйствования и стабильно развивающейся сети
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере
кредитования, переработки сельскохозяйственной продукции,
обслуживания, снабжения и сбыта в агропромышленном
комплексе Нижегородской области;
улучшение финансового обеспечения малых форм
хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (далее - СПоК) агропромышленного комплекса
Нижегородской области;
увеличение объемов производства и реализации
сельскохозяйственной продукции в малых формах
хозяйствования агропромышленного комплекса Нижегородской
области;
информационное обеспечение и консультационное
обслуживание деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и малых форм хозяйствования
агропромышленного комплекса Нижегородской области
Сроки и этапы Срок - 2008 - 2012 годы:
реализации 1-й этап - 2008-2009 годы;
Подпрограммы 2-й этап - 2010-2012 годы
Исполнитель основных министерство сельского хозяйства и продовольственных
мероприятий ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод)
Подпрограммы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
+----------------+---------------+--------------------------------------------+--------------+| Наименование | Источники | Годы | Всего за || | +--------+--------+--------+--------+--------+ || государственных| финансирования| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | период || заказчиков | | | | | | | реализации || | | | | | | | Подпрограммы |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| Минсельхозпрод | Всего, в т.ч.:| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 041,190 || | | 062,200| 599,440| 756,650| 697,500| 925,400| |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | областной | 9,700 | 43,740 | 24,550 | 141,800| 161,500| 381,290 || | бюджет, в| | | | | | || | т.ч.: | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | кап.вложения | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | НИОКР | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | прочие расходы| 9,700 | 43,740 | 132,300| 141,800| 161,500| 489,040 |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | федеральный | 184,300| 200,100| 216,600| 233,700| 252,700| 1 087,400 || | бюджет, в| | | | | | || | т.ч.: | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | кап.вложения | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | НИОКР | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | прочие расходы| 184,300| 200,100| 216,600| 233,700| 252,700| 1 087,400 |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | местный | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 9,600 || | бюджет, в| | | | | | || | т.ч.: | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | кап.вложения | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | НИОКР | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | прочие расходы| 1,000 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 9,600 |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | прочие | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 562,900 || | источники, в| 867,200| 354,200| 513,600| 319,600| 508,300| || | т.ч.: | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | кап.вложения | | 350 | 350 | | | 700 |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------+| | НИОКР | | | | | | |+----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------++ | | прочие расходы| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 562,900 | | | | 867,200| 354,200| 513,600| 319,600| 508,300| | +----------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
+--------------------------------------+----------------+---------------------------------------------------------+| Наименование индикаторов достижения | Единицы | Значения индикаторов достижения целей Подпрограммы || целей Подпрограммы | измерения | || | индикаторов | || | достижения | || | целей | || | Подпрограммы | || | +----------------+----------------+-----------------------+| | | на момент | по окончании | без Подпрограммного || | | разработки | реализации | вмешательства (после || | | Подпрограммы | Подпрограммы | предполагаемого срока || | | | | реализации || | | | | Подпрограммы) |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| Ежегодное предоставление субсидий | тыс. рублей | 194,0 | 266,1 | 194,0 || представителям малых форм | | | | || хозяйствования по возмещению части | | | | || затрат на уплату процентов по | | | | || полученным займам в кредитных | | | | || учреждениях | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| Производство картофеля в малых формах| тыс. тонн | 597,6 | 661,1 | 597,6 || хозяйствования составит в год | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| Урожайность картофеля, производимого | ц/га | 100,8 | 108,9 | 100,8 || в ЛПХ и КФХ, возрастет за счет | | | | || проведения сортообновления и | | | | || сортосмены | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| Посевные площади под картофелем в | тонн | 5149 | 24798 | 5149 || малых формах хозяйствования через | | | | || СПоК будут обеспечены семенным | | | | || материалом | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| Сохранность телят в ЛПХ и КФХ | проценты | 88 | 100 | 88 || составит в год | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| Сохранение маточного поголовья КРС в | тыс. голов | 46,3 | 47,1 | 46,3 || малых формах хозяйствования | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| Увеличение удоя молока на 1 фуражную | кг | 4450 | 5000 | 4450 || корову в год | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| От малых форм хозяйствования через | тонн в год | 7 300 | 14 600 | 7 300 || СПоК будет реализовано молока, | | | | || которое будет подлежать | | | | || субсидированию | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+| Увеличение количества мест на рынках | единицы | 1000 | 3000 | 1000 || Нижегородской области для малых форм | | | | || хозяйствования | | | | |+--------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------------------+
I. Содержание проблемы
Сельскохозяйственные реформы, проводимые в России в условияхперехода к рыночным отношениям, привели к новому этапу в историиразвития малых форм хозяйствования.
Развитие личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) и появлениепервых крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) стало самымзаметным явлением в аграрной экономике России в девяностые годы XXвека.
Анализ данных по ЛПХ в многоукладном аграрном сектореНижегородской области позволил нам разделить ЛПХ на несколькоосновных категорий. За основу такого деления были взяты данные опринадлежности владельцам ЛПХ земельных угодий, о количествеживотных и птиц и производимой в подворьях сельскохозяйственнойпродукции.
ЛПХ в Нижегородской области отнюдь не однородны, и дальнейшееих развитие необходимо рассматривать, учитывая классификацию этихмелкотоварных хозяйств.
ЛПХ товарные (главная цель - увеличение производствасельскохозяйственной продукции для продажи) с целью повышениядоходов.
Главным действующим лицом в реализации Подпрограммы являетсявладелец ЛПХ, который по мере реализации проекта будет увеличиватьтоварность производимой сельскохозяйственной продукции за счетвозможного получения займа и целевого его назначения (покупкаплеменного скота, элитных семян, оборудования и т.д.).
Эти категории владельцев ЛПХ на данном этапе не стремятся ккооперации по интересам, это связано в первую очередь с налаженнойреализацией производимой сельскохозяйственной продукции, так какони сосредоточены вблизи от средних и крупных городов Нижегородскойобласти. Однако кооперация владельцев ЛПХ уже сегодня могла быизменить их юридический статус, социально-экономическое положение влучшую сторону. Если ЛПХ как уклад аграрного сектора получатдальнейшее развитие, то владельцы этих категорий смогут статьпотенциальными российскими фермерами.
Таким образом, для дальнейшего развития этих категорий ЛПХнеобходимы льготные кредиты, займы, возможность получения полизингу техники и оборудования, участие в инвестиционныхпрограммах. Все это предусмотрено в реализации национальногопроекта.
ЛПХ - потребительские (главная цель - производимаясельскохозяйственная продукция для личных нужд).
Эти категории владельцев ЛПХ нуждаются в социальной защите иблаготворительной помощи. В основном такие ЛПХ находятся вдепрессивных сельскохозяйственных районах Нижегородской области,где по мере реорганизации колхозов и совхозов многие работникиоказались безработными и были вынуждены ограничиться работой всвоем подворье. Большая часть населения в сельской местности в этихдепрессивных районах - это люди уже преклонного возраста, которыетакже пытаются производить сельскохозяйственную продукцию в ЛПХ,тем самым решая проблемы своего питания. Для более эффективногообеспечения потребности престарелых одиноких граждан в социальнойзащите общества необходимо завершить реформирование системысоциальной защиты и переориентацию ее на предоставление адреснойсоциальной помощи по признаку среднедушевого денежного дохода вдомохозяйстве.
Таким образом, для дальнейшего развития этих категорий ЛПХнужна социальная защита и благотворительная помощь.
Дальнейшее развитие ЛПХ будет зависеть от их умения найти своеместо в многоукладном аграрном секторе и взаимодействия с крупнымиколлективными хозяйствами и местной властью.
Необходимо создание в районах Нижегородской области структур(потребительских кооперативов, общественных организаций), которыепозволят ЛПХ правильно построить взаимоотношения с крупными исредними хозяйствами, быть более защищенными в правовом исоциальном плане, активно участвовать в кредитных и лизинговыхкомпаниях, инвестиционных программах. Это облегчит работу иадминистративным структурам. Им придется строить работу не сотдельно взятым владельцем ЛПХ, а с зарегистрированными внутрирайона организациями со своими уставными задачами, более того, этиорганизации будут оказывать большую помощь местной власти восвоении сельскохозяйственного производства.
Анализ показателей объема произведенной и реализованнойсельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования вНижегородской области в 2006 - 2007 годах свидетельствует о том,что в основном эта продукция используется для личных нужд. Такоеположение дел лишний раз указывает на необходимость созданияпотребительских кооперативов (сбытовых, обслуживающих,перерабатывающих), которые своей деятельностью доводили бы этупродукцию от подворий до прилавков магазинов и рынков.
Сельское население также испытывает существенные трудности вполучении рыночной информации, консультационных услуг правового,экономического и технологического характера, повышенияквалификации.
Отсутствует механизм регулярного взаимодействия между органамигосударственной и муниципальной власти, с одной стороны, иассоциацией КФХ, владельцев ЛПХ, с другой стороны. Это приводит кнедостаточно полному учету интересов и потребностей фермеров исельских жителей при разработке мер аграрной политики.
Становится актуальным развитие инфраструктурной системысельской кооперации и малых форм хозяйствования агропромышленногокомплекса. В рамках реализации Подпрограммы будут созданы новыеинституты (кооперативы, общественные объединения) в сфересельскохозяйственного производства в современных рыночных условиях,что приведет к формированию микрофинансовой структуры на селе ипридаст новый импульс развитию малых форм хозяйствования вагропромышленном комплексе, и их активному взаимодействию сразличными структурами. Эта мысль заложена в направлении"Стимулирование развития малых форм хозяйствования АПК"национального приоритетного проекта "Развитие АПК" на период2006-2008 годов. Тем самым государство приглашает малые формыхозяйствования к активному участию, т.е. по сути, к формированиюмалого бизнеса на селе. У сельских предпринимателей впервыепоявляется доступ к льготному кредитованию и системной действеннойгосударственной поддержке.
Создание новых институтов (кредитных и обслуживающихкооперативов) и общественных организаций позволит объединить усилиясубъектов малых форм хозяйствования по защите своих интересов,увеличению производимой сельскохозяйственной продукции и еереализации, развитию их инфраструктуры.
В муниципальных районах Нижегородской области приняты своипрограммы по развитию агропромышленного комплекса, в том числесубъектов малых