Постановление Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 53
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год
Городская Дума города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2008 N 53
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, статьями 148, 152 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде", утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.07.2002 N 58, рассмотрев представленный администрацией города Нижнего Новгорода отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год,
ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгородаза 2007 год по доходам в сумме 14 417 600,2 тыс. руб., по расходамв сумме 13 819 869,7 тыс. руб. с превышением доходов над расходами(профицит бюджета города Нижнего Новгорода) в сумме 597 730,5 тыс.руб. и следующими показателями:
по доходам бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 годсогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
по расходам бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению;
по расходам бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовведомственной классификации согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению;
по программе муниципальных внутренних заимствований городаНижнего Новгорода за 2007 год, программе муниципальных гарантийгорода Нижнего Новгорода за 2007 год, структуре муниципальногодолга города Нижнего Новгорода за 2007 год согласно приложению N 4к настоящему постановлению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджетагорода Нижнего Новгорода за 2007 год согласно приложению N 5 кнастоящему постановлению;
по адресной инвестиционной программе города Нижнего Новгородаза 2007 год согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
по смете доходов и расходов целевого бюджетного фонда"Экологический фонд города Нижнего Новгорода" за 2007 год согласноприложению N 7 к настоящему постановлению;
по смете доходов и расходов целевого бюджетногоинвестиционного фонда за 2007 год согласно приложению N 8 кнастоящему постановлению;
по смете доходов и расходов целевого бюджетного фондафинансирования инфраструктуры города Нижнего Новгорода за 2007 годсогласно приложению N 9 к настоящему постановлению;
по перечню долгосрочных целевых программ, предусмотренных кфинансированию из бюджета города Нижнего Новгорода в 2007 году,согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
Глава города Председатель городской Думы
В.Е.Булавинов И.Н.Карнилин
Приложение N 1
к постановлению городской
Думы
от 16.04.2008 N 53
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год
(доходы бюджета по кодам видов доходов, классификации операцийсектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета)
тыс. руб. тыс.руб.+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| Код вида доходов | Наименование вида доходов | Уточненный | Исполнено | % испол-нения || | | план на | | || | | 01.01.2008 | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 00 00000 00 | ДОХОДЫ | 9 378 894,0 | 10 002 | 106,7 || 0000 000 | | | 696,6 | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 01 00000 00 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 326 278,2 | 4 466 | 103,3 || 0000 000 | | | 993,2 | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 01 02000 00 | Налог на доходы физических | 4 326 278,2 | 4 466 | 103,3 || 0000 110 | лиц | | 993,2 | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 05 00000 00 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 787 248,0 | 751 191,0 | 95,4 || 0000 000 | | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 05 02000 00 | Единый налог на вмененный | 783 303,0 | 747 261,6 | 95,4 || 0000 110 | доход для отдельных видов | | | || | деятельности | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 05 03000 00 | Единый сельскохозяйственный | 3 945,0 | 3 929,4 | 99,6 || 0000 110 | налог | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 06 00000 00 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 188 516,0 | 1 303 | 109,7 || 0000 000 | | | 862,6 | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 06 01000 00 | Налог на имущество | 65 518,0 | 67 072,4 | 102,4 || 0000 110 | физических лиц | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 06 02000 00 | Налог на имущество | 462 427,0 | 473 149,2 | 102,3 || 0000 110 | организаций | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 06 06000 00 | Земельный налог | 660 571,0 | 763 641,0 | 115,6 || 0000 110 | | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 08 00000 00 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, | 122 276,0 | 129 594,4 | 106,0 || 0000 000 | СБОРЫ | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 09 00000 00 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ | 4 407,0 | 6 476,8 | 147,0 || 0000 000 | ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, | | | || | СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ | | | || | ПЛАТЕЖАМ | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 09 01020 04 | Налог на прибыль | | 256,8 | || 0000 110 | организаций, зачислявшийся | | | || | до 1 января 2005 года в | | | || | местные бюджеты, | | | || | мобилизуемый в бюджеты | | | || | городских округов | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 09 04010 02 | Налог на имущество | 3 350,0 | 4 074,6 | 121,6 || 0000 110 | предприятий | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 09 06010 02 | Налог с продаж | 1 057,0 | 1 184,6 | 112,1 || 0000 110 | | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 09 07000 04 | Прочие налоги и сборы (по | | 960,8 | || 0000 110 | отмененным местным налогам) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 11 00000 00 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 1 876 922,5 | 2 010 | 107,1 || 0000 000 | ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В | | 356,9 | || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ И | | | || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 11 03 000 00 | Проценты, полученные от | | 199,4 | || 0000120 | предостав-ления бюджетных | | | || | кредитов внутри страны | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 11 05010 00 | Арендная плата за земли, | 417 863,0 | 433 885,7 | 103,8 || 0000 120 | находящиеся в | | | || | государственной | | | || | собственности до | | | || | раз-граничения | | | || | государственной | | | || | собствен-ности на землю и | | | || | поступления от продажи права | | | || | на заключение договоров | | | || | аренды указанных земельных | | | || | участков | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 11 05030 00 | Доходы от сдачи в аренду | 575 999,0 | 635 351,4 | 110,3 || 0000 120 | имущества, находящегося в | | | || | оперативном управлении | | | || | органов государственной | | | || | власти, органов местного | | | || | самоуправления, | | | || | государствен-ных | | | || | внебюджетных фондов и | | | || | созданных ими учреждений и в | | | || | хозяйственном ведении | | | || | федеральных государственных | | | || | унитарных предприятий и | | | || | муниципаль-ных унитарных | | | || | предприятий | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 11 07000 00 | Платежи от государственных и | 5 726,0 | 7 063,2 | 123,3 || 0000 120 | муници-пальных унитарных | | | || | предприятий | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 11 08000 00 | Прочие доходы от | 877 334,5 | 933 857,2 | 106,4 || 0000 120 | использования иму-щества и | | | || | прав, находящихся в | | | || | государст-венной и | | | || | муниципальной собственности | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 12 00000 00 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ | 33 900,0 | 33 575,6 | 99,0 || 0000 000 | ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 13 00000 00 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ | 5 000,0 | 10 058,5 | >150 || 0000 000 | УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | | | || | ГОСУДАРСТВА | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 14 00000 00 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ | 850 000,0 | 973 170,4 | 114,5 || 0000 000 | МАТЕРИ-АЛЬНЫХ И | | | || | НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 15 00000 00 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И | 20 900,0 | 43 687,0 | >150 || 0000 000 | СБОРЫ | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 16 00000 00 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, | 119 900,0 | 134 917,2 | 112,5 || 0000 000 | ВОЗМЕЩЕ-НИЕ УЩЕРБА | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 17 00000 00 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 47 199,8 | 142 466,5 | >150 || 0000 000 | | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 1 19 00000 00 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И | -3 653,5 | -3 653,5 | 100,0 || 0000 000 | СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 00 00000 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 436 287,2 | 4 414 | 99,5 || 0000 000 | | | 903,6 | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 00000 00 | Безвозмездные поступления от | 4 436 287,2 | 4 414 | 99,5 || 0000 000 | других бюджетов бюджетной | | 903,6 | || | системы Россий-ской | | | || | Федерации | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 01001 04 | Дотации бюджетам городских | 83 154,0 | 83 154,0 | 100,0 || 0095 151 | округов на выравнивание | | | || | уровня бюджетной | | | || | обес-печенности (дотации из | | | || | областного фонда финансовой | | | || | поддержки поселе-ний) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 01001 04 | Дотации бюджетам городских | 336 423,0 | 336 423,0 | 100,0 || 0096 151 | округов на выравнивание | | | || | уровня бюджетной | | | || | обеспеченности (дотации из | | | || | областного фонда финансовой | | | || | поддержки муници-пальных | | | || | районов (городских округов)) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 01003 04 | Дотации бюджетам городских | 306 161,0 | 306 161,0 | 100,0 || 0000 151 | округов на поддержку мер по | | | || | обеспечению | | | || | сбалансированности бюджетов | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02009 04 | Субвенции бюджетам городских | 22 676,2 | 22 676,2 | 100,0 || 0000 151 | округов на обеспечение | | | || | равной доступности услуг | | | || | общественного транспорта на | | | || | территории соответствующего | | | || | субъекта РФ для отдельных | | | || | категорий граждан, оказание | | | || | мер социальной поддержки | | | || | которых относится к ведению | | | || | РФ | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02023 04 | Субвенции бюджетам городских | 47 978,1 | 47 978,1 | 100,0 || 0000 151 | округов на обеспечение | | | || | жильем отдельных категорий | | | || | граждан | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02025 04 | Средства бюджетов городских | 891 576,4 | 891 576,4 | 100,0 || 0000 151 | округов, получаемые по | | | || | взаимным расчетам, в том | | | || | числе компенсации | | | || | дополнительных расходов, | | | || | возникших в результате | | | || | реше-ний, принятых органами | | | || | государствен-ной власти | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02028 04 | Субвенции бюджетам городских | 54 991,4 | 40 579,1 | 73,8 || 0000 151 | округов на денежные выплаты | | | || | медицинскому персоналу | | | || | фельдшерско-акушерских | | | || | пунктов, врачам, фельдшерам | | | || | и меди-цинским сестрам | | | || | скорой медицинской помощи | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02038 04 | Субвенции бюджетам городских | 3 568,9 | 3568,9 | 100,0 || 0000 151 | округов на выплату | | | || | единовременных пособий при | | | || | всех формах устройства | | | || | детей, лишенных | | | || | родительского попечения, в | | | || | семью | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02039 04 | Субвенции бюджетам городских | 69 120,9 | 69 120,9 | 100,0 || 0000 151 | округов на ежемесячное | | | || | вознаграждение за классное | | | || | руководство | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02040 04 | Субвенции бюджетам городских | 356 849,0 | 349 878,0 | 98,1 || 0000 151 | округов на предоставление | | | || | гражданам субсидий на оплату | | | || | жилого помещения и | | | || | коммунальных услуг | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02043 04 | Субвенции бюджетам городских | 1 272 604,0 | 1 272 | 100,0 || 0081 151 | округов на выполнение | | 604,0 | || | передаваемых полно-мочий | | | || | субъектов РФ (субвенции на | | | || | обеспечение образовательного | | | || | процесса) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02043 04 | Субвенции бюджетам городских | 11 873,0 | 11 873,0 | 100,0 || 0082 151 | округов на выполнение | | | || | передаваемых полно-мочий | | | || | субъектов РФ (субвенции на | | | || | исполнение государственных | | | || | полномо-чий по исполнению | | | || | функций комиссий по делам | | | || | несовершеннолетних и защите | | | || | их прав) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02043 04 | Субвенции бюджетам городских | 155 959,0 | 155 959,0 | 100,0 || 0083 151 | округов на выполнение | | | || | передаваемых полно-мочий | | | || | субъектов РФ (субвенции на | | | || | исполнение отдельных | | | || | государственных полномочий | | | || | по обеспечению полноцен-ным | | | || | питанием детей в возрасте до | | | || | 3-х лет, в том числе через | | | || | специальные пункты питания и | | | || | магазины по заключению | | | || | врачей) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02043 04 | Субвенции бюджетам городских | 8 298,0 | 8 298,0 | 100,0 || 0084 151 | округов на выполнение | | | || | передаваемых полно-мочий | | | || | субъектов РФ (субвенции на | | | || | исполнение отдельных | | | || | государственных полномочий | | | || | по воспитанию и обучению | | | || | детей - инвалидов в | | | || | муниципальных дошкольных | | | || | образовательных | | | || | учрежде-ниях) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02043 04 | Субвенции бюджетам городских | 174 273,0 | 174 273,0 | 100,0 || 0085 151 | округов на выполнение | | | || | передаваемых полно-мочий | | | || | субъектов РФ (субвенции на | | | || | исполнение отдельных | | | || | государственных полномочий | | | || | по организации | | | || | предостав-ления | | | || | общедоступного и бесплатного | | | || | начального общего, основного | | | || | общего, среднего (полного) | | | || | общего образования по | | | || | основным образовательным | | | || | програм-мам в специальных | | | || | (коррекционных) | | | || | образовательных учреждениях) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02043 04 | Субвенции бюджетам городских | 3 374,0 | 3 374,0 | 100,0 || 0086 151 | округов на выполнение | | | || | передаваемых полномо-чий | | | || | субъектов РФ (субвенции на | | | || | исполнение отдельных | | | || | государственных полномочий | | | || | по социальной поддержке и | | | || | социальному обслуживанию | | | || | детей-сирот и детей, | | | || | оставшихся без попечения | | | || | родителей, находящихся на | | | || | воспитании в приемных | | | || | семьях) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02043 04 | Субвенции бюджетам городских | 220,0 | 220,0 | 100,0 || 0087 151 | округов на выполнение | | | || | передаваемых полно-мочий | | | || | субъектов РФ (субвенции на | | | || | доплату к заработной плате | | | || | молодым специалистам, | | | || | работающих в учреж-дениях | | | || | образования и | | | || | здравоохранения) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02051 04 | Субвенции бюджетам городских | 238,0 | 238,0 | 100,0 || 0000 151 | округов на содержание | | | || | ребенка в семье опекуна и | | | || | приемной семье, а также на | | | || | оплату труда приемному | | | || | родителю | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02052 04 | Субвенции бюджетам городских | 23 000,0 | 23 000,0 | 100,0 || 0000 151 | округов на внедрение | | | || | инновационных | | | || | образова-тельных программ в | | | || | муниципальных | | | || | образовательных учреждениях | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 02053 04 | Субвенции бюджетам городских | 46 923,8 | 46 923,8 | 100,0 || 0000 151 | округов на выплату | | | || | компенсации части | | | || | роди-тельской платы за | | | || | содержание ребенка в | | | || | муниципальных | | | || | образовательных | | | || | учреж-дениях, реализующих | | | || | основную | | | || | общеоб-разовательную | | | || | программу дошкольного | | | || | образования | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 04008 04 | Субсидии бюджетам городских | 2 387,5 | 2 387,5 | 100,0 || 0000 151 | округов на предоставление | | | || | субсидий молодым семьям для | | | || | приобретение жилья | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 04028 04 | Субсидии бюджетам городских | 13 600,0 | 13 600,0 | 100,0 || 0000 151 | округов на модернизацию | | | || | объектов коммуналь-ной | | | || | инфраструктуры | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 04052 04 | Субсидии бюджетам городских | 436 100,0 | 436 100,0 | 100,0 || 0000 151 | округов на непрограммные | | | || | инвестиции в основные фонды | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 04054 04 | Субсидии бюджетам городских | 5 580,0 | 5 580,0 | 100,0 || 0000 151 | округов на оказание | | | || | высокотехнологичной | | | || | меди-цинской помощи | | | || | гражданам Российской | | | || | Федерации | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 04056 04 | Субсидии бюджетам городских | 20 304,0 | 20 304,0 | 100,0 || 0000 151 | округов на проведение | | | || | капитального ремонта | | | || | многоквартирных домов | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 04057 04 | Субсидии бюджетам городских | 463,0 | 463,0 | 100,0 || 0000 151 | округов на переселение | | | || | граждан из аварийного | | | || | жилищного фонда | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 04999 04 | Прочие субсидии бюджетам | 51 979,0 | 51 979,0 | 100,0 || 0091 151 | городских округов (субсидии | | | || | бюджетам городских округов | | | || | на выплату надбавки к | | | || | тарифным ставкам (окладам) | | | || | Единой тарифной сетки | | | || | работникам учреждений | | | || | образования (с учетом | | | || | начислений на неё) с 1 июля | | | || | 2007 года) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| 000 2 02 04999 04 | Прочие субсидии бюджетам | 36 612,0 | 36 611,7 | 100,0 || 0093 151 | городских округов (субсидии | | | || | на погашение Евро-займа | | | || | (проценты)) | | | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+| | ИТОГО ДОХОДОВ ПО | 13 815 181,2 | 14 417 | 104,4 || | г.Н.НОВГО-РОДУ | | 600,2 | |+---------------------+------------------------------+----------------+-----------+-----------------+
Приложение N 2
к постановлению городской Думы
от 16.04.2008 N 53
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации
тыс.руб.+---------------------------------------+----+----+-------------+-----+------------+-----------+----------+| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный | Исполнено | % || | | | | | план | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+--+-+---+-+----------++----------++---------+| Общегосударственные вопросы | 01 | | | | | | 1 382 | 1 298 | 93,9 || | | | | | | | 919,1 | 674,4 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Функционирование высшего | 01 | 02 | | | | | 1 550,0 | 1 334,6 | 86,1 || должност-ного лица субъекта | | | | | | | | | || Российской Федера-ции и органа | | | | | | | | | || местного самоуправления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 02 | 001 | 00 | 00 | | 1 550,0 | 1 334,6 | 86,1 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 001 | 00 | 00 | 010 | 1 550,0 | 1 334,6 | 86,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Функционирование законодательных | 01 | 03 | | | | | 35 786,3 | 32 777,7 | 91,6 || (представительных) органов | | | | | | | | | || государст-венной власти и местного | | | | | | | | | || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | | 35 786,3 | 32 777,7 | 91,6 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 005 | 28 876,0 | 27 326,4 | 94,6 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Председатель представительного органа | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 026 | 1 932,5 | 1 610,8 | 83,4 || муниципального образования | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Депутаты представительного органа | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 027 | 4 977,8 | 3 840,5 | 77,2 || муни-ципального образования | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Функционирование Правительства | 01 | 04 | | | | | 544 134,8 | 522 250,1 | 96,0 || Рос-сийской Федерации, высших органов | | | | | | | | | || исполнительной власти субъектов | | | | | | | | | || Российской Федерации, местных | | | | | | | | | || админи-страций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 535 097,9 | 513 362,5 | 95,9 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 212 099,1 | 205 515,3 | 96,9 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Территориальные органы | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | 006 | 311 125,8 | 298 097,8 | 95,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет субвенций на | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | 923 | 11 873,0 | 9 749,4 | 82,1 || выполнение передаваемых полномочий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 01 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 9 036,9 | 8 887,6 | 98,3 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 01 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 9 036,9 | 8 887,6 | 98,3 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности финансовых, | 01 | 06 | | | | | 85 390,5 | 84 100,6 | 98,5 || налоговых и таможенных органов и | | | | | | | | | || орга-нов надзора | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 06 | 001 | 00 | 00 | | 85 390,5 | 84 100,6 | 98,5 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 | 00 | 00 | 005 | 85 390,5 | 84 100,6 | 98,5 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обслуживание государственного и | 01 | 12 | | | | | 83 350,4 | 83 350,4 | 100,0 || муниципального долга | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Процентные платежи по долговым | 01 | 12 | 065 | 00 | 00 | | 83 350,4 | 83 350,4 | 100,0 || обяза-тельствам | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Процентные платежи по муниципальному | 01 | 12 | 065 | 00 | 00 | 152 | 83 350,4 | 83 350,4 | 100,0 || долгу | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 01 | 13 | | | | | 14 290,9 | 0,0 | 0,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | | 14 290,9 | 0,0 | 0,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | 184 | 14 290,9 | 0,0 | 0,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | | | 618 416,2 | 574 861,0 | 93,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | | 80 494,3 | 73 829,7 | 91,7 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | 005 | 73 547,0 | 67 039,4 | 91,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | 327 | 6 947,3 | 6 790,3 | 97,7 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 14 953,1 | 14 447,2 | 96,6 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 14 953,1 | 14 447,2 | 96,6 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Реализация государственной политики в | 01 | 15 | 090 | 00 | 00 | | 9 920,0 | 9 823,0 | 99,0 || области приватизации и управления | | | | | | | | | || госу-дарственной и муниципальной | | | | | | | | | || собственнос-тью | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Оценка недвижимости, признание прав и | 01 | 15 | 090 | 00 | 00 | 200 | 9 920,0 | 9 823,0 | 99,0 || регулирование отношений по | | | | | | | | | || государст-венной и муниципальной | | | | | | | | | || собственности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Реализация государственных функций, | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | | 80 331,3 | 44 719,7 | 55,7 || связанных с общегосударственным | | | | | | | | | || управле-нием | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | 216 | 100 331,3 | 64 719,7 | 64,5 || государ-ства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Кредиты из бюджетов субъектов | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | 811 | -20 000,0 | -20 000,0 | 100,0 || Российской Федерации и местных | | | | | | | | | || бюджетов юридичес-ким лицам | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Учреждения по обеспечению | 01 | 15 | 093 | 00 | 00 | | 40 269,0 | 40 068,7 | 99,5 || хозяйственного обслуживания | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 01 | 15 | 093 | 00 | 00 | 327 | 40 269,0 | 40 068,7 | 99,5 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 01 | 15 | 102 | 00 | 00 | | 392 448,5 | 391 972,7 | 99,9 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 01 | 15 | 102 | 00 | 00 | 214 | 392 448,5 | 391 972,7 | 99,9 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Национальная безопасность и | 03 | | | | | | 35 078,9 | 34 455,9 | 98,2 || правоохра-нительная деятельность | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Предупреждение и ликвидация | 03 | 09 | | | | | 26 145,8 | 25 522,8 | 97,6 || пос-ледствий чрезвычайных ситуаций и | | | | | | | | | || стихийных бедствий, гражданская | | | | | | | | | || обо-рона | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 03 | 09 | 070 | 00 | 00 | | 16,8 | 16,8 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 03 | 09 | 070 | 00 | 00 | 184 | 16,8 | 16,8 | 100,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия по предупреждению и | 03 | 09 | 218 | 00 | 00 | | 2 742,0 | 2 225,7 | 81,2 || ликви-дации последствий чрезвычайных | | | | | | | | | || ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Предупреждение и ликвидация | 03 | 09 | 218 | 00 | 00 | 260 | 2 742,0 | 2 225,7 | 81,2 || последствий чрезвычайных ситуаций и | | | | | | | | | || стихийных бед-ствий природного и | | | | | | | | | || техногенного характера | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Поисковые и аварийно-спасательные | 03 | 09 | 302 | 00 | 00 | | 23 387,0 | 23 280,3 | 99,5 || учреж-дения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 03 | 09 | 302 | 00 | 00 | 327 | 23 387,0 | 23 280,3 | 99,5 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение противопожарной | 03 | 10 | | | | | 8 933,1 | 8 933,1 | 100,0 || безопас-ности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Воинские формирования (органы, | 03 | 10 | 202 | 00 | 00 | | 8 933,1 | 8 933,1 | 100,0 || подразде-ления) | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение функционирования органов | 03 | 10 | 202 | 00 | 00 | 253 | 8 933,1 | 8 933,1 | 100,0 || в сфере национальной безопасности и | | | | | | | | | || правоохранительной деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Национальная экономика | 04 | | | | | | 1 606 | 1 598 | 99,5 || | | | | | | | 760,0 | 436,8 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Транспорт | 04 | 08 | | | | | 1 551 | 1 544 | 99,6 || | | | | | | | 679,7 | 804,8 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 04 | 08 | 070 | 00 | 00 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 04 | 08 | 070 | 00 | 00 | 184 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 04 | 08 | 102 | 00 | 00 | | 617 783,3 | 617 782,5 | 100,0 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 04 | 08 | 102 | 00 | 00 | 214 | 617 783,3 | 617 782,5 | 100,0 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 | 00 | 00 | | 62 219,5 | 62 212,4 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Отдельные мероприятия в области | 04 | 08 | 315 | 00 | 00 | 365 | 62 219,5 | 62 212,4 | 100,0 || дорож-ного хозяйства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | | 365 900,7 | 359 034,5 | 98,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Отдельные мероприятия по другим видам | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | 366 | 365 900,7 | 359 034,5 | 98,1 || транспорта | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Дотации и субвенции | 04 | 08 | 517 | 00 | 00 | | 22 676,2 | 22 676,2 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение равной доступности услуг | 04 | 08 | 517 | 00 | 00 | 616 | 22 676,2 | 22 676,2 | 100,0 || общественного транспорта на | | | | | | | | | || территории соответствующего субъекта | | | | | | | | | || Российской Федерации для отдельных | | | | | | | | | || категорий граж-дан | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Региональные целевые программы | 04 | 08 | 522 | 00 | 00 | | 483 000,0 | 482 999,2 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Развитие социальной и | 04 | 08 | 522 | 02 | 00 | | 483 000,0 | 482 999,2 | 100,0 || ин-женерной инфраструктуры как основы | | | | | | | | | || повышения качества жизни населения | | | | | | | | | || Нижегородской области на 2007 год" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов для нужд | 04 | 08 | 522 | 02 | 00 | 213 | 483 000,0 | 482 999,2 | 100,0 || отрасли | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Связь и информатика | 04 | 09 | | | | | 25 324,7 | 25 133,1 | 99,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | | 25 324,7 | 25 133,1 | 99,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Информатика | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | 381 | 25 324,7 | 25 133,1 | 99,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Другие вопросы в области национальной | 04 | 11 | | | | | 29 755,6 | 28 498,9 | 95,8 || экономики | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 04 | 11 | 070 | 00 | 00 | | 1 538,4 | 1 532,9 | 99,6 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 04 | 11 | 070 | 00 | 00 | 184 | 338,4 | 333,3 | 98,5 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области застройки | 04 | 11 | 070 | 00 | 00 | 405 | 1 200,0 | 1 199,6 | 100,0 || террито-рий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 04 | 11 | 102 | 00 | 00 | | 404,0 | 369,3 | 91,4 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 04 | 11 | 102 | 00 | 00 | 214 | 404,0 | 369,3 | 91,4 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области строительства, | 04 | 11 | 338 | 00 | 00 | | 12 763,0 | 12 749,0 | 99,9 || архи-тектуры и градостроительства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области застройки | 04 | 11 | 338 | 00 | 00 | 405 | 12 763,0 | 12 749,0 | 99,9 || терри-торий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Реализация государственных функций в | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | | 12 317,5 | 11 392,7 | 92,5 || области национальной экономики | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Выполнение других обязательств | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | 216 | 4 080,5 | 3 663,0 | 89,8 || государ-ства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | 327 | 5 807,0 | 5 318,7 | 91,6 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Субсидирование процентных ставок по | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | 340 | 2 430,0 | 2 411,0 | 99,2 || привлеченным кредитам в российских | | | | | | | | | || кредитных организациях | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 345 | 00 | 00 | | 1 110,0 | 844,1 | 76,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка малого | 04 | 11 | 345 | 00 | 00 | 521 | 1 110,0 | 844,1 | 76,0 || пред-принимательства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Региональные целевые программы | 04 | 11 | 522 | 00 | 00 | | 1 622,7 | 1 610,9 | 99,3 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия по землеустройству и | 04 | 11 | 522 | 00 | 00 | 406 | 1 622,7 | 1 610,9 | 99,3 || земле-пользованию | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | | | 4 032 | 3 849 | 95,5 || | | | | | | | 359,3 | 128,8 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | | | 995 233,2 | 902 469,9 | 90,7 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 10 961,9 | 10 098,0 | 92,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 9 911,9 | 9 298,0 | 93,8 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | 214 | 1 050,0 | 800,0 | 76,2 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 05 | 01 | 102 | 00 | 00 | | 80 049,0 | 80 045,1 | 100,0 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 05 | 01 | 102 | 00 | 00 | 214 | 80 049,0 | 80 045,1 | 100,0 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | | 793 264,9 | 714 913,5 | 90,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Субсидии | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 197 | 125,0 | 95,0 | 76,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области жилищного | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 410 | 735 375,5 | 666 355,7 | 90,6 || хозяй-ства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Компенсация выпадающих доходов | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 801 | 57 764,4 | 48 462,8 | 83,9 || организациям, предоставляющим | | | | | | | | | || населению жилищные услуги по тарифам, | | | | | | | | | || не обеспечивающим возмещение издержек | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Иные безвозмездные и безвозвратные | 05 | 01 | 520 | 00 | 00 | | 20 767,0 | 19 291,4 | 92,9 || перечисления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Проведение капитального ремонта | 05 | 01 | 520 | 00 | 00 | 688 | 20 304,0 | 19 291,4 | 95,0 || много-квартирных домов | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Переселение граждан из аварийного | 05 | 01 | 520 | 00 | 00 | 689 | 463,0 | 0,0 | 0,0 || жилищ-ного фонда | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 90 190,4 | 78 121,9 | 86,6 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Развитие социальной и | 05 | 01 | 522 | 02 | 00 | | 86 000,0 | 73 955,0 | 86,0 || инже-нерной инфраструктуры как основы | | | | | | | | | || повышения качества жизни населения | | | | | | | | | || Нижегородской области на 2007 год" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Проведение капитального ремонта | 05 | 01 | 522 | 02 | 00 | 688 | 86 000,0 | 73 955,0 | 86,0 || много-квартирных домов | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Молодой семье - доступное | 05 | 01 | 522 | 04 | 05 | | 4 190,4 | 4 166,9 | 99,4 || жилье" на 2004-2010 годы | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области жилищного | 05 | 01 | 522 | 04 | 05 | 410 | 1 595,4 | 1 595,4 | 100,0 || хозяйства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Предоставление субсидий молодым | 05 | 01 | 522 | 04 | 05 | 661 | 2 595,0 | 2 571,5 | 99,1 || семьям для приобретения жилья | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | | | 2 950 | 2 864 | 97,1 || | | | | | | | 079,6 | 056,8 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 05 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 7 042,7 | 7 010,6 | 99,5 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 05 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 7 042,7 | 7 010,6 | 99,5 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 05 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 293 336,5 | 292 041,2 | 99,6 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 05 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 293 336,5 | 292 041,2 | 99,6 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Федеральная целевая программа | 05 | 02 | 104 | 00 | 00 | | 13 600,0 | 13 600,0 | 100,0 || "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй | | | | | | | | | || этап) | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Реконструкция дюкерного перехода | 05 | 02 | 104 | 31 | 38 | | 6 600,0 | 6 600,0 | 100,0 || через р.Оку в районе Канавинского | | | | | | | | | || моста в г.Н.Новгороде, Восстановление | | | | | | | | | || трассы Автозаводского коллектора N 1, | | | | | | | | | || Замена одной из трех ниток | | | | | | | | | || существующего дюке-ра методом | | | | | | | | | || микротоннелирования, г.Ниж-ний | | | | | | | | | || Новгород | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Модернизация объектов коммунальной | 05 | 02 | 104 | 31 | 38 | 663 | 6 600,0 | 6 600,0 | 100,0 || инф-раструктуры | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство водовода диаметром 1000 | 05 | 02 | 104 | 32 | 45 | | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 || мм от Московского шоссе до | | | | | | | | | || водопро-водной насосной станции в | | | | | | | | | || Ленинском районе г, Н, Новгорода | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Модернизация объектов коммунальной | 05 | 02 | 104 | 32 | 45 | 663 | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 || инф-раструктуры | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | | 436 901,3 | 421 886,4 | 96,6 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Субсидии | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 197 | 145,3 | 145,3 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области коммунального | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 411 | 416 667,2 | 405 558,3 | 97,3 || хозяйства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Компенсация выпадающих доходов | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 803 | 20 088,8 | 16 182,8 | 80,6 || орга-низациям, предоставляющим | | | | | | | | | || населению услуги теплоснабжения по | | | | | | | | | || тарифам, не обеспечивающим возмещение | | | | | | | | | || издержек | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 | 00 | 00 | | 70 500,0 | 65 500,0 | 92,9 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Развитие социальной и | 05 | 02 | 522 | 02 | 00 | | 70 500,0 | 65 500,0 | 92,9 || инженерной инфраструктуры как основы | | | | | | | | | || повышения качества жизни населения | | | | | | | | | || Нижегородской области на 2007 год" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов для нужд | 05 | 02 | 522 | 02 | 00 | 213 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 || отрасли | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области коммунального | 05 | 02 | 522 | 02 | 00 | 411 | 56 500,0 | 51 500,0 | 91,2 || хозяйства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Благоустройство | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | | 2 128 | 2 064 | 97,0 || | | | | | | | 699,1 | 018,6 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 412 | 141 756,9 | 140 903,5 | 99,4 || городских округов и поселений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Уличное освещение | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 806 | 262 807,0 | 259 172,5 | 98,6 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство и содержание | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 807 | 1 457 | 1 399 | 96,0 || автомобиль-ных дорог и инженерных | | | | | | | 043,5 | 074,4 | || сооружений на них в границах | | | | | | | | | || городских округов и поселений в | | | | | | | | | || рамках благоустройства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Озеленение | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 808 | 262 388,7 | 260 165,5 | 99,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Организация и содержание мест | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 809 | 4 703,0 | 4 702,7 | 100,0 || захороне-ния | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Другие вопросы в области | 05 | 04 | | | | | 87 046,5 | 82 602,1 | 94,9 || жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 80 610,0 | 78 728,4 | 97,7 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 15 894,0 | 15 132,4 | 95,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 327 | 64 716,0 | 63 596,0 | 98,3 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 05 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 6 436,5 | 3 873,7 | 60,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 05 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 6 436,5 | 3 873,7 | 60,2 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Охрана окружающей среды | 06 | | | | | | 105 410,8 | 97 303,5 | 92,3 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Охрана растительных и животных видов | 06 | 02 | | | | | 105 410,8 | 97 303,5 | 92,3 || и среды их обитания | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Состояние окружающей среды и | 06 | 02 | 410 | 00 | 00 | | 97 880,8 | 89 827,0 | 91,8 || природопользования | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 | 00 | 00 | 443 | 97 880,8 | 89 827,0 | 91,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Природоохранные учреждения | 06 | 02 | 411 | 00 | 00 | | 7 530,0 | 7 476,5 | 99,3 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 06 | 02 | 411 | 00 | 00 | 327 | 7 530,0 | 7 476,5 | 99,3 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Образование | 07 | | | | | | 4 573 | 4 504 | 98,5 || | | | | | | | 240,3 | 838,7 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Дошкольное образование | 07 | 01 | | | | | 1 313 | 1 299 | 98,9 || | | | | | | | 692,9 | 607,1 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 07 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 5 646,6 | 5 634,8 | 99,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 07 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 4 646,6 | 4 635,2 | 99,8 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 07 | 01 | 070 | 00 | 00 | 285 | 1 000,0 | 999,6 | 100,0 || образо-вания | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | | 1 308 | 1 293 | 98,9 || | | | | | | | 046,3 | 972,3 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | 327 | 1 297 | 1 283 | 98,9 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | 091,6 | 395,6 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | 900 | 2 443,3 | 2 220,2 | 90,9 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет субвенций на | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | 923 | 8 511,4 | 8 356,5 | 98,2 || выполнение передаваемых полномочий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Общее образование | 07 | 02 | | | | | 2 672 | 2 629 | 98,4 || | | | | | | | 693,7 | 163,1 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 07 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 13 179,0 | 13 100,5 | 99,4 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 07 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 13 179,0 | 13 100,5 | 99,4 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 07 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 90 450,0 | 89 999,7 | 99,5 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 07 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 90 450,0 | 89 999,7 | 99,5 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Школы-детские сады, школы начальные, | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | | 1 699 | 1 681 | 98,9 || неполные средние и средние | | | | | | | 879,4 | 260,7 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 327 | 406 062,7 | 393 499,9 | 96,9 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 900 | 21 065,6 | 19 166,9 | 91,0 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет субвенций на | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 923 | 1 272 | 1 268 | 99,7 || выполнение передаваемых полномочий | | | | | | | 751,1 | 593,9 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | | 39 051,9 | 38 216,9 | 97,9 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 327 | 17 900,7 | 17 164,1 | 95,9 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 900 | 40,2 | 40,2 | 100,0 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет субвенций на | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 923 | 21 111,0 | 21 012,6 | 99,5 || выполнение передаваемых полномочий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Учреждения по внешкольной работе с | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | | 476 184,3 | 467 880,6 | 98,3 || деть-ми | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 327 | 473 615,1 | 465 423,8 | 98,3 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 900 | 2 569,2 | 2 456,8 | 95,6 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Детские дома | 07 | 02 | 424 | 00 | 00 | | 47,0 | 0,0 | 0,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Материальное обеспечение приемной | 07 | 02 | 424 | 00 | 00 | 422 | 47,0 | 0,0 | 0,0 || семьи | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Специальные (коррекционные) | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | | 171 214,7 | 167 494,3 | 97,8 || учреждения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 327 | 8 708,7 | 6 986,9 | 80,2 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 900 | 831,8 | 777,2 | 93,4 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет субвенций на | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 923 | 161 674,2 | 159 730,2 | 98,8 || выполнение передаваемых полномочий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Фонд компенсаций | 07 | 02 | 519 | 00 | 00 | | 3 724,0 | 3 046,2 | 81,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Материальное обеспечение приемной | 07 | 02 | 519 | 00 | 00 | 422 | 3 724,0 | 3 046,2 | 81,8 || семьи | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Иные безвозмездные и безвозвратные | 07 | 02 | 520 | 00 | 00 | | 100 500,4 | 89 743,1 | 89,3 || пере-числения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Внедрение инновационных | 07 | 02 | 520 | 00 | 00 | 621 | 24 600,0 | 24 600,0 | 100,0 || образовательных программ в | | | | | | | | | || государственных и муници-пальных | | | | | | | | | || общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Ежемесячное денежное вознаграждение | 07 | 02 | 520 | 00 | 00 | 623 | 75 900,4 | 65 143,1 | 85,8 || за классное руководство | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 | 00 | 00 | | 78 463,0 | 78 421,1 | 99,9 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Развитие социальной и | 07 | 02 | 522 | 02 | 00 | | 78 463,0 | 78 421,1 | 99,9 || инже-нерной инфраструктуры как основы | | | | | | | | | || повы-шения качества жизни населения | | | | | | | | | || Нижего-родской области на 2007 год" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов для нужд | 07 | 02 | 522 | 02 | 00 | 213 | 78 463,0 | 78 421,1 | 99,9 || отрасли | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Переподготовка и повышение | 07 | 05 | | | | | 1 693,0 | 1 693,0 | 100,0 || квалификации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 07 | 05 | 070 | 00 | 00 | | 250,0 | 250,0 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 07 | 05 | 070 | 00 | 00 | 184 | 250,0 | 250,0 | 100,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Учебные заведения и курсы по | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | | 1 443,0 | 1 443,0 | 100,0 || перепод-готовке кадров | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Переподготовка и повышение | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | 450 | 1 443,0 | 1 443,0 | 100,0 || квалификации кадров | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Молодежная политика и оздоровление | 07 | 07 | | | | | 18 729,7 | 18 573,6 | 99,2 || детей | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 07 | 07 | 070 | 00 | 00 | | 472,8 | 472,6 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 07 | 07 | 070 | 00 | 00 | 184 | 472,8 | 472,6 | 100,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия по проведению | 07 | 07 | 432 | 00 | 00 | | 18 256,9 | 18 101,0 | 99,1 || оздоровитель-ной кампании детей | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Оздоровление детей | 07 | 07 | 432 | 00 | 00 | 452 | 18 256,9 | 18 101,0 | 99,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | | | 566 431,0 | 555 801,9 | 98,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 07 | 09 | 001 | 00 | 00 | | 13 102,4 | 11 153,5 | 85,1 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 | 00 | 00 | 005 | 13 102,4 | 11 153,5 | 85,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 07 | 09 | 070 | 00 | 00 | | 9 285,7 | 9 279,0 | 99,9 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 07 | 09 | 070 | 00 | 00 | 184 | 9 285,7 | 9 279,0 | 99,9 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | | 388 769,0 | 383 905,7 | 98,7 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 285 | 388 769,0 | 383 905,7 | 98,7 || образо-вания | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Учебно-методические кабинеты, | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | | 109 119,1 | 107 548,2 | 98,6 || централи-зованные бухгалтерии, группы | | | | | | | | | || хозяйст-венного обслуживания, учебные | | | | | | | | | || фильмо-теки, межшкольные | | | | | | | | | || учебно-производствен-ные комбинаты, | | | | | | | | | || логопедические пункты | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | 327 | 107 424,7 | 105 959,0 | 98,6 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | 900 | 1 694,4 | 1 589,2 | 93,8 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Региональные целевые программы | 07 | 09 | 522 | 00 | 00 | | 22 451,4 | 20 490,0 | 91,3 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 | 00 | 00 | 285 | 243,1 | 132,6 | 54,5 || образо-вания | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Пожарная безопасность" | 07 | 09 | 522 | 30 | 00 | | 22 208,3 | 20 357,4 | 91,7 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Пожарная безопасность в | 07 | 09 | 522 | 30 | 05 | | 22 208,3 | 20 357,4 | 91,7 || Нижегородской области" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 522 | 30 | 05 | 285 | 22 208,3 | 20 357,4 | 91,7 || образо-вания | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Целевые программы муниципальных | 07 | 09 | 795 | 00 | 00 | | 23 703,4 | 23 425,5 | 98,8 || обра-зований | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Городская программа "Молодежь Нижнего | 07 | 09 | 795 | 16 | 00 | | 23 703,4 | 23 425,5 | 98,8 || Новгорода" на 2007-2011 годы | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Проведение мероприятий для детей и | 07 | 09 | 795 | 16 | 00 | 447 | 23 703,4 | 23 425,5 | 98,8 || молодежи | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Культура, кинематография и средства | 08 | | | | | | 314 568,8 | 310 035,0 | 98,6 || массовой информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Культура | 08 | 01 | | | | | 269 183,7 | 265 835,0 | 98,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 08 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 19 149,4 | 19 011,1 | 99,3 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 08 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 19 149,4 | 19 011,1 | 99,3 || самоуправления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 08 | 01 | 102 | 00 | 00 | | 7 573,4 | 7 573,4 | 100,0 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 08 | 01 | 102 | 00 | 00 | 214 | 7 573,4 | 7 573,4 | 100,0 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Дворцы и дома культуры, другие | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | | 11 889,0 | 10 810,9 | 90,9 || учреж-дения культуры и средств | | | | | | | | | || массовой инфор-мации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | 327 | 11 037,7 | 10 632,4 | 96,3 || подведомственных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | 900 | 851,3 | 178,5 | 21,0 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | | 2 066,8 | 2 048,4 | 99,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | 327 | 2 066,8 | 2 048,4 | 99,1 || подведомственных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Библиотеки | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | | 97 084,9 | 96 067,8 | 99,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | 327 | 96 333,1 | 95 397,5 | 99,0 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | 900 | 751,8 | 670,3 | 89,2 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Театры, цирки, концертные и другие | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | | 40 591,6 | 39 537,1 | 97,4 || органи-зации исполнительских искусств | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | 327 | 40 251,6 | 39 437,8 | 98,0 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | 900 | 340,0 | 99,3 | 29,2 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в сфере культуры, | 08 | 01 | 450 | 00 | 00 | | 67 963,1 | 67 920,8 | 99,9 || кинема-тографии и средств массовой | | | | | | | | | || информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 01 | 450 | 00 | 00 | 453 | 67 963,1 | 67 920,8 | 99,9 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Региональные целевые программы | 08 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 22 557,0 | 22 557,0 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 01 | 522 | 00 | 00 | 453 | 2 033,0 | 2 033,0 | 100,0 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Развитие социальной и | 08 | 01 | 522 | 02 | 00 | | 20 524,0 | 20 524,0 | 100,0 || инже-нерной инфраструктуры как основы | | | | | | | | | || повышения качества жизни населения | | | | | | | | | || Нижегородской области на 2007 год" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов для нужд | 08 | 01 | 522 | 02 | 00 | 213 | 20 524,0 | 20 524,0 | 100,0 || отрасли | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Целевые программы муниципальных | 08 | 01 | 795 | 00 | 00 | | 308,5 | 308,5 | 100,0 || обра-зований | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Городская программа "Молодежь Нижнего | 08 | 01 | 795 | 16 | 00 | | 308,5 | 308,5 | 100,0 || Новгорода" на 2007-2011 годы | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 01 | 795 | 16 | 00 | 453 | 308,5 | 308,5 | 100,0 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Кинематография | 08 | 02 | | | | | 10 539,8 | 10 311,0 | 97,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в сфере культуры, | 08 | 02 | 450 | 00 | 00 | | 10 539,8 | 10 311,0 | 97,8 || кинема-тографии и средств массовой | | | | | | | | | || информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 02 | 450 | 00 | 00 | 453 | 9 553,6 | 9 359,2 | 98,0 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 08 | 02 | 450 | 00 | 00 | 900 | 986,2 | 951,8 | 96,5 || от предприни-мательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | | | | | 6 289,2 | 6 289,2 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 08 | 03 | 070 | 00 | 00 | | 59,2 | 59,2 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 08 | 03 | 070 | 00 | 00 | 184 | 59,2 | 59,2 | 100,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Телерадиокомпании | 08 | 03 | 453 | 00 | 00 | | 6 230,0 | 6 230,0 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 03 | 453 | 00 | 00 | 453 | 6 230,0 | 6 230,0 | 100,0 || культуры, кинематографии и средств | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | | | | | 12 331,4 | 12 331,4 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 08 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 807,3 | 807,3 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 08 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 807,3 | 807,3 | 100,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Периодические издания, учрежденные | 08 | 04 | 457 | 00 | 00 | | 11 524,1 | 11 524,1 | 100,0 || орга-нами законодательной и | | | | | | | | | || исполнительной власти | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 08 | 04 | 457 | 00 | 00 | 327 | 9 064,1 | 9 064,1 | 100,0 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 04 | 457 | 00 | 00 | 453 | 2 460,0 | 2 460,0 | 100,0 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Другие вопросы в области культуры, | 08 | 06 | | | | | 16 224,7 | 15 268,4 | 94,1 || кинематографии и средств массовой | | | | | | | | | || информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 08 | 06 | 001 | 00 | 00 | | 7 792,5 | 7 503,5 | 96,3 || установленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 08 | 06 | 001 | 00 | 00 | 005 | 7 792,5 | 7 503,5 | 96,3 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в сфере культуры, | 08 | 06 | 450 | 00 | 00 | | 8 432,2 | 7 764,9 | 92,1 || кинема-тографии и средств массовой | | | | | | | | | || информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 06 | 450 | 00 | 00 | 453 | 8 432,2 | 7 764,9 | 92,1 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Здравоохранение и спорт | 09 | | | | | | 1 613 | 1 513 | 93,8 || | | | | | | | 744,0 | 743,0 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Здравоохранение | 09 | 01 | | | | | 1 359 | 1 262 | 92,9 || | | | | | | | 152,6 | 160,6 | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 09 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 5 008,0 | 5 000,0 | 99,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 09 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 5 008,0 | 5 000,0 | 99,8 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 09 | 01 | 102 | 00 | 00 | | 22 416,8 | 22 321,3 | 99,6 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 09 | 01 | 102 | 00 | 00 | 214 | 22 416,8 | 22 321,3 | 99,6 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Больницы, клиники, госпитали, | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | | 486 401,5 | 454 381,4 | 93,4 || медико-санитарные части | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | 327 | 409 927,4 | 401 015,6 | 97,8 || подведомственных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | 900 | 8 217,1 | 7 048,8 | 85,8 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет субвенций на | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | 923 | 68 257,0 | 46 317,0 | 67,9 || выполнение передаваемых полномочий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Поликлиники, амбулатории, | 09 | 01 | 471 | 00 | 00 | | 182 856,1 | 142 354,6 | 77,9 || диагностичес-кие центры | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 471 | 00 | 00 | 327 | 90 924,2 | 88 322,5 | 97,1 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 09 | 01 | 471 | 00 | 00 | 900 | 4 229,9 | 3 974,8 | 94,0 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет субвенций на | 09 | 01 | 471 | 00 | 00 | 923 | 87 702,0 | 50 057,3 | 57,1 || выполнение передаваемых полномочий | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Родильные дома | 09 | 01 | 476 | 00 | 00 | | 26 054,4 | 24 811,2 | 95,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 476 | 00 | 00 | 327 | 24 984,1 | 24 166,4 | 96,7 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Расходы за счет средств, полученных | 09 | 01 | 476 | 00 | 00 | 900 | 1 070,3 | 644,8 | 60,2 || от предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 | 00 | 00 | | 231 558,1 | 230 537,4 | 99,6 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 477 | 00 | 00 | 327 | 231 558,1 | 230 537,4 | 99,6 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Реализация государственных функций в | 09 | 01 | 485 | 00 | 00 | | 283 553,6 | 281 462,8 | 99,3 || области здравоохранения, спорта и | | | | | | | | | || туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области | 09 | 01 | 485 | 00 | 00 | 455 | 226 322,1 | 225 310,7 | 99,6 || здравоохранения, спорта и физической | | | | | | | | | || культуры, туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Централизованные закупки медикаментов | 09 | 01 | 485 | 00 | 00 | 457 | 57 231,5 | 56 152,1 | 98,1 || и медицинского оборудования | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Иные безвозмездные и безвозвратные | 09 | 01 | 520 | 00 | 00 | | 67 788,1 | 49 728,2 | 73,4 || перечисления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Высокотехнологичные виды медицинской | 09 | 01 | 520 | 00 | 00 | 456 | 5 580,0 | 5 580,0 | 100,0 || помощи | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Денежные выплаты медицинскому | 09 | 01 | 520 | 00 | 00 | 624 | 62 208,1 | 44 148,2 | 71,0 || персо-налу фельдшерско-акушерских | | | | | | | | | || пунктов, вра-чам, фельдшерам и | | | | | | | | | || медицинским сестрам скорой | | | | | | | | | || медицинской помощи | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Региональные целевые программы | 09 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 53 466,0 | 51 514,1 | 96,3 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Развитие социальной и | 09 | 01 | 522 | 02 | 00 | | 31 485,0 | 31 485,0 | 100,0 || инже-нерной инфраструктуры как основы | | | | | | | | | || повышения качества жизни населения | | | | | | | | | || Нижегородской области на 2007 год" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов для нужд | 09 | 01 | 522 | 02 | 00 | 213 | 30 166,0 | 30 166,0 | 100,0 || отрасли | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области | 09 | 01 | 522 | 02 | 00 | 455 | 1 319,0 | 1 319,0 | 100,0 || здравоохранения, спорта и физической | | | | | | | | | || культуры, туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Пожарная безопасность" | 09 | 01 | 522 | 30 | 00 | | 21 981,0 | 20 029,1 | 91,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Программа "Пожарная безопасность в | 09 | 01 | 522 | 30 | 05 | | 21 981,0 | 20 029,1 | 91,1 || Ниже-городской области" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области | 09 | 01 | 522 | 30 | 05 | 455 | 21 981,0 | 20 029,1 | 91,1 || здравоохранения, спорта и физической | | | | | | | | | || культуры, туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Целевые программы муниципальных | 09 | 01 | 795 | 00 | 00 | | 50,0 | 49,6 | 99,2 || образований | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Городская программа "Молодежь Нижнего | 09 | 01 | 795 | 16 | 00 | | 50,0 | 49,6 | 99,2 || Новгорода" на 2007-2011 годы | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области | 09 | 01 | 795 | 16 | 00 | 455 | 50,0 | 49,6 | 99,2 || здравоохранения, спорта и физической | | | | | | | | | || культуры, туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | | | | | 225 734,7 | 225 171,4 | 99,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 09 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 6 445,2 | 6 443,6 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 09 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 6 445,2 | 6 443,6 | 100,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Непрограммные инвестиции в основные | 09 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 206 743,0 | 206 241,8 | 99,8 || фонды | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Строительство объектов | 09 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 206 743,0 | 206 241,8 | 99,8 || общегражданского назначения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Физкультурно-оздоровительная работа и | 09 | 02 | 512 | 00 | 00 | | 11 796,5 | 11 736,0 | 99,5 || спортивные мероприятия | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области | 09 | 02 | 512 | 00 | 00 | 455 | 11 796,5 | 11 736,0 | 99,5 || здравоохранения, спорта и физической | | | | | | | | | || культуры, туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Целевые программы муниципальных | 09 | 02 | 795 | 00 | 00 | | 750,0 | 750,0 | 100,0 || обра-зований | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Городская программа "Молодежь Нижнего | 09 | 02 | 795 | 16 | 00 | | 750,0 | 750,0 | 100,0 || Новгорода" на 2007-2011 годы | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области | 09 | 02 | 795 | 16 | 00 | 455 | 750,0 | 750,0 | 100,0 || здравоохранения, спорта и физической | | | | | | | | | || культуры, туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Другие вопросы в области | 09 | 04 | | | | | 28 856,7 | 26 411,0 | 91,5 || здравоох-ранения и спорта | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 09 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 27 117,7 | 24 972,1 | 92,1 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 09 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 27 117,7 | 24 972,1 | 92,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 09 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 7,0 | 7,0 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 09 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 7,0 | 7,0 | 100,0 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Поддержка туристической деятельности | 09 | 04 | 513 | 00 | 00 | | 832,0 | 832,0 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области | 09 | 04 | 513 | 00 | 00 | 455 | 832,0 | 832,0 | 100,0 || здравоохранения, спорта и физической | | | | | | | | | || культуры, туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Целевые программы муниципальных | 09 | 04 | 795 | 00 | 00 | | 900,0 | 599,9 | 66,7 || обра-зований | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Городская программа "Молодежь Нижнего | 09 | 04 | 795 | 16 | 00 | | 900,0 | 599,9 | 66,7 || Новгорода" на 2007-2011 годы | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области | 09 | 04 | 795 | 16 | 00 | 455 | 900,0 | 599,9 | 66,7 || здравоохранения, спорта и физической | | | | | | | | | || культуры, туризма | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Социальная политика | 10 | | | | | | 683 475,2 | 613 105,2 | 89,7 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | | | 4 679,6 | 4 608,0 | 98,5 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Пенсии | 10 | 01 | 490 | 00 | 00 | | 4 679,6 | 4 608,0 | 98,5 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Доплаты к пенсиям государственных | 10 | 01 | 490 | 00 | 00 | 714 | 4 679,6 | 4 608,0 | 98,5 || служа-щих субъектов Российской | | | | | | | | | || Федерации и муниципальных служащих | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | | | 271,0 | 197,7 | 73,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Учреждения социального обслуживания | 10 | 02 | 506 | 00 | 00 | | 271,0 | 197,7 | 73,0 || населения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение деятельности | 10 | 02 | 506 | 00 | 00 | 327 | 271,0 | 197,7 | 73,0 || подведомственных учреждений | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | | | 669 827,7 | 599 848,9 | 89,6 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды | 10 | 03 | 070 | 00 | 00 | | 7 262,8 | 7 262,2 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Резервные фонды органов местного | 10 | 03 | 070 | 00 | 00 | 184 | 562,8 | 562,2 | 99,9 || самоуп-равления | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Субсидии | 10 | 03 | 070 | 00 | 00 | 197 | 6 700,0 | 6 700,0 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Федеральная целевая программа | 10 | 03 | 104 | 00 | 00 | | 40 352,9 | 21 810,3 | 54,0 || "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй | | | | | | | | | || этап) | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Подпрограмма "Обеспечение жильем | 10 | 03 | 104 | 20 | 00 | | 40 352,9 | 21 810,3 | 54,0 || моло-дых семей" | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Предоставление субсидий молодым | 10 | 03 | 104 | 20 | 00 | 661 | 40 352,9 | 21 810,3 | 54,0 || семьям для приобретения жилья | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | | 115 091,5 | 110 256,9 | 95,8 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Субсидии | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 197 | 36 876,2 | 33 646,7 | 91,2 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 483 | 78 215,3 | 76 610,2 | 97,9 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Реализация государственных функций в | 10 | 03 | 514 | 00 | 00 | | 15 478,8 | 15 215,8 | 98,3 || области социальной политики | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области социальной | 10 | 03 | 514 | 00 | 00 | 482 | 15 478,8 | 15 215,8 | 98,3 || поли-тики | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Фонд компенсаций | 10 | 03 | 519 | 00 | 00 | | 422 506,8 | 378 322,3 | 89,5 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Предоставление гражданам субсидий на | 10 | 03 | 519 | 00 | 00 | 572 | 356 943,5 | 349 916,4 | 98,0 || оплату жилого помещения и | | | | | | | | | || коммунальных услуг | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Обеспечение жильем отдельных | 10 | 03 | 519 | 00 | 00 | 613 | 65 563,3 | 28 405,9 | 43,3 || категорий граждан | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Иные безвозмездные и безвозвратные | 10 | 03 | 520 | 00 | 00 | | 47 594,9 | 46 091,6 | 96,8 || пере-числения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Компенсация части родительской платы | 10 | 03 | 520 | 00 | 00 | 421 | 47 594,9 | 46 091,6 | 96,8 || за содержание ребенка в | | | | | | | | | || государственных и муниципальных | | | | | | | | | || образовательных учреж-дениях, | | | | | | | | | || реализующих основную | | | | | | | | | || общеобра-зовательную программу | | | | | | | | | || дошкольного обра-зования | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Целевые программы муниципальных | 10 | 03 | 795 | 00 | 00 | | 21 540,0 | 20 889,8 | 97,0 || обра-зований | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Городская программа "Молодежь Нижнего | 10 | 03 | 795 | 16 | 00 | | 21 540,0 | 20 889,8 | 97,0 || Новгорода" на 2007-2011 годы | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия в области социальной | 10 | 03 | 795 | 16 | 00 | 482 | 21 540,0 | 20 889,8 | 97,0 || поли-тики | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Борьба с беспризорностью, опека, | 10 | 04 | | | | | 3 896,9 | 3 696,0 | 94,8 || попечи-тельство | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Мероприятия по борьбе с | 10 | 04 | 511 | 00 | 00 | | 328,0 | 328,0 | 100,0 || беспризорностью, по опеке и | | | | | | | | | || попечительству | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Профилактика безнадзорности и | 10 | 04 | 511 | 00 | 00 | 481 | 328,0 | 328,0 | 100,0 || правона-рушений несовершеннолетних | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Фонд компенсаций | 10 | 04 | 519 | 00 | 00 | | 3 568,9 | 3 368,0 | 94,4 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Выплата единовременного пособия при | 10 | 04 | 519 | 00 | 00 | 424 | 3 568,9 | 3 368,0 | 94,4 || всех формах устройства детей, | | | | | | | | | || лишенных родительского попечения, в | | | | | | | | | || семью | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Другие вопросы в области социальной | 10 | 06 | | | | | 4 800,0 | 4 754,6 | 99,1 || политики | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Руководство и управление в сфере | 10 | 06 | 001 | 00 | 00 | | 4 800,0 | 4 754,6 | 99,1 || установ-ленных функций | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Центральный аппарат | 10 | 06 | 001 | 00 | 00 | 005 | 4 800,0 | 4 754,6 | 99,1 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Межбюджетные трансферты | 11 | | | | | | 148,4 | 148,4 | 100,0 |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Финансовая помощь бюджетам других | 11 | 01 | | | | | 148,4 | 148,4 | 100,0 || уровней | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Иные безвозмездные и безвозвратные | 11 | 01 | 520 | 00 | 00 | | 148,4 | 148,4 | 100,0 || пере-числения | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| Средства, передаваемые для | 11 | 01 | 520 | 00 | 00 | 522 | 148,4 | 148,4 | 100,0 || компенсации дополнительных расходов, | | | | | | | | | || возникших в результате решений, | | | | | | | | | || принятых органами власти другого | | | | | | | | | || уровня | | | | | | | | | |+---------------------------------------+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+---------+| В С Е Г О: | 14 347 | 13 819 | 96,3 || | 704,8 | 869,7 | |+-----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------+
Приложение N 3
к постановлению городской Думы
от 16.04.2008 N 53
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
ведомственной классификации
тыс.руб. +--------------------------------+-----+----+----+-------------+-----+------------+-----------+--------+| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный | Исполнено | % || | | | | | | план | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+--+-+---+-+----------++----------++-------+| Департамент финансов и | 001 | | | | | | | 161 150,8 | 147 689,4 | 91,6 || нало-говой политики | | | | | | | | | | || администрации города Нижнего | | | | | | | | | | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | | | | | | 161 002,4 | 147 541,0 | 91,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 001 | 01 | 06 | | | | | 85 390,5 | 84 100,6 | 98,5 || финан-совых, налоговых и | | | | | | | | | | || таможенных органов и органов | | | | | | | | | | || надзора | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 001 | 01 | 06 | 001 | 00 | 00 | | 85 390,5 | 84 100,6 | 98,5 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 001 | 01 | 06 | 001 | 00 | 00 | 005 | 85 390,5 | 84 100,6 | 98,5 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обслуживание государственного | 001 | 01 | 12 | | | | | 83 350,4 | 83 350,4 | 100,0 || и муниципального долга | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Процентные платежи по долговым | 001 | 01 | 12 | 065 | 00 | 00 | | 83 350,4 | 83 350,4 | 100,0 || обязательствам | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Процентные платежи по | 001 | 01 | 12 | 065 | 00 | 00 | 152 | 83 350,4 | 83 350,4 | 100,0 || муниципальному долгу | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 001 | 01 | 13 | | | | | 12 171,5 | 0,0 | 0,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 001 | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | | 12 171,5 | 0,0 | 0,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 001 | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | 184 | 12 171,5 | 0,0 | 0,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 001 | 01 | 15 | | | | | -19 910,0 | -19 910,0 | 100,0 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 001 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 90,0 | 90,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 001 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 90,0 | 90,0 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 001 | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | | -20 000,0 | -20 000,0 | 100,0 || функ-ций, связанных с | | | | | | | | | | || общегосударст-венным | | | | | | | | | | || управлением | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Кредиты из бюджетов субъектов | 001 | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | 811 | -20 000,0 | -20 000,0 | 100,0 || Российской Федерации и местных | | | | | | | | | | || бюджетов юридическим лицам | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Межбюджетные трансферты | 001 | 11 | | | | | | 148,4 | 148,4 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Финансовая помощь бюджетам | 001 | 11 | 01 | | | | | 148,4 | 148,4 | 100,0 || дру-гих уровней | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Иные безвозмездные и | 001 | 11 | 01 | 520 | 00 | 00 | | 148,4 | 148,4 | 100,0 || безвозврат-ные перечисления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Средства, передаваемые для | 001 | 11 | 01 | 520 | 00 | 00 | 522 | 148,4 | 148,4 | 100,0 || ком-пенсации дополнительных | | | | | | | | | | || расхо-дов, возникших в | | | | | | | | | | || результате реше-ний, принятых | | | | | | | | | | || органами власти другого уровня | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Департамент здравоохранения | 054 | | | | | | | 1 327 | 1 229 | 92,6 || ад-министрации города Нижнего | | | | | | | | 805,0 | 047,6 | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 054 | 01 | | | | | | 265,4 | 265,0 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 054 | 01 | 15 | | | | | 265,4 | 265,0 | 99,8 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 054 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 265,4 | 265,0 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 054 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 265,4 | 265,0 | 99,8 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 054 | 04 | | | | | | 15,1 | 9,1 | 60,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Связь и информатика | 054 | 04 | 09 | | | | | 15,1 | 9,1 | 60,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Информационные технологии и | 054 | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | | 15,1 | 9,1 | 60,3 || связь | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Информатика | 054 | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | 381 | 15,1 | 9,1 | 60,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 054 | 09 | | | | | | 1 327 | 1 228 | 92,6 || | | | | | | | | 524,5 | 773,5 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Здравоохранение | 054 | 09 | 01 | | | | | 1 306 | 1 209 | 92,6 || | | | | | | | | 569,8 | 673,3 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 054 | 09 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 5 008,0 | 5 000,0 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 054 | 09 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 5 008,0 | 5 000,0 | 99,8 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Больницы, клиники, госпитали, | 054 | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | | 486 401,5 | 454 381,4 | 93,4 || ме-дико-санитарные части | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | 327 | 409 927,4 | 401 015,6 | 97,8 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 054 | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | 900 | 8 217,1 | 7 048,8 | 85,8 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет субвенций на | 054 | 09 | 01 | 470 | 00 | 00 | 923 | 68 257,0 | 46 317,0 | 67,9 || вы-полнение передаваемых | | | | | | | | | | || полномо-чий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поликлиники, амбулатории, | 054 | 09 | 01 | 471 | 00 | 00 | | 182 856,1 | 142 354,6 | 77,9 || диаг-ностические центры | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 471 | 00 | 00 | 327 | 90 924,2 | 88 322,5 | 97,1 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 054 | 09 | 01 | 471 | 00 | 00 | 900 | 4 229,9 | 3 974,8 | 94,0 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет субвенций на | 054 | 09 | 01 | 471 | 00 | 00 | 923 | 87 702,0 | 50 057,3 | 57,1 || вы-полнение передаваемых | | | | | | | | | | || полномо-чий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Родильные дома | 054 | 09 | 01 | 476 | 00 | 00 | | 26 054,4 | 24 811,2 | 95,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 476 | 00 | 00 | 327 | 24 984,1 | 24 166,4 | 96,7 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 054 | 09 | 01 | 476 | 00 | 00 | 900 | 1 070,3 | 644,8 | 60,2 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Станции скорой и неотложной | 054 | 09 | 01 | 477 | 00 | 00 | | 231 558,1 | 230 537,4 | 99,6 || помощи | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 477 | 00 | 00 | 327 | 231 558,1 | 230 537,4 | 99,6 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 054 | 09 | 01 | 485 | 00 | 00 | | 283 553,6 | 281 462,8 | 99,3 || фун-кций в области | | | | | | | | | | || здравоохранения, спорта и | | | | | | | | | | || туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 054 | 09 | 01 | 485 | 00 | 00 | 455 | 226 322,1 | 225 310,7 | 99,6 || здравоох-ранения, спорта и | | | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Централизованные закупки | 054 | 09 | 01 | 485 | 00 | 00 | 457 | 57 231,5 | 56 152,1 | 98,1 || медика-ментов и медицинского | | | | | | | | | | || оборудова-ния | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Иные безвозмездные и | 054 | 09 | 01 | 520 | 00 | 00 | | 67 788,1 | 49 728,2 | 73,4 || безвозврат-ные перечисления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Высокотехнологичные виды | 054 | 09 | 01 | 520 | 00 | 00 | 456 | 5 580,0 | 5 580,0 | 100,0 || меди-цинской помощи | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Денежные выплаты медицинскому | 054 | 09 | 01 | 520 | 00 | 00 | 624 | 62 208,1 | 44 148,2 | 71,0 || персоналу | | | | | | | | | | || фельдшерско-акушер-ских | | | | | | | | | | || пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | | | || медицинским сестрам скорой | | | | | | | | | | || медицинской помощи | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 054 | 09 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 23 300,0 | 21 348,1 | 91,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Развитие социальной | 054 | 09 | 01 | 522 | 02 | 00 | | 1 319,0 | 1 319,0 | 100,0 || и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | || как основы повышения качества | | | | | | | | | | || жизни населения Нижегородской | | | | | | | | | | || области на 2007 год" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 054 | 09 | 01 | 522 | 02 | 00 | 455 | 1 319,0 | 1 319,0 | 100,0 || здравоох-ранения, спорта и | | | | | | | | | | || физической куль-туры, туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Пожарная | 054 | 09 | 01 | 522 | 30 | 00 | | 21 981,0 | 20 029,1 | 91,1 || безопас-ность" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Пожарная | 054 | 09 | 01 | 522 | 30 | 05 | | 21 981,0 | 20 029,1 | 91,1 || безопас-ность в Нижегородской | | | | | | | | | | || области" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 054 | 09 | 01 | 522 | 30 | 05 | 455 | 21 981,0 | 20 029,1 | 91,1 || здравоох-ранения, спорта и | | | | | | | | | | || физической куль-туры, туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Целевые программы | 054 | 09 | 01 | 795 | 00 | 00 | | 50,0 | 49,6 | 99,2 || муниципаль-ных образований | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Городская программа "Молодежь | 054 | 09 | 01 | 795 | 16 | 00 | | 50,0 | 49,6 | 99,2 || Нижнего Новгорода" на | | | | | | | | | | || 2007-2011 годы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 054 | 09 | 01 | 795 | 16 | 00 | 455 | 50,0 | 49,6 | 99,2 || здравоох-ранения, спорта и | | | | | | | | | | || физической куль-туры, туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 054 | 09 | 04 | | | | | 20 954,7 | 19 100,2 | 91,1 || здраво-охранения и спорта | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 054 | 09 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 20 947,7 | 19 093,2 | 91,1 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 054 | 09 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 20 947,7 | 19 093,2 | 91,1 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 054 | 09 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 7,0 | 7,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 054 | 09 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 7,0 | 7,0 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Департамент культуры | 056 | | | | | | | 486 140,0 | 479 260,1 | 98,6 || админи-страции города Нижнего | | | | | | | | | | || Новго-рода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 056 | 01 | | | | | | 280,0 | 280,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 056 | 01 | 15 | | | | | 280,0 | 280,0 | 100,0 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 056 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 280,0 | 280,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 056 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 280,0 | 280,0 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Образование | 056 | 07 | | | | | | 227 197,9 | 224 182,6 | 98,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общее образование | 056 | 07 | 02 | | | | | 167 581,6 | 166 385,5 | 99,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 056 | 07 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 137,6 | 137,6 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 056 | 07 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 137,6 | 137,6 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Учреждения по внешкольной | 056 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | | 167 444,0 | 166 247,9 | 99,3 || рабо-те с детьми | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 327 | 167 071,2 | 165 949,6 | 99,3 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 900 | 372,8 | 298,3 | 80,0 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 056 | 07 | 09 | | | | | 59 616,3 | 57 797,1 | 96,9 || образо-вания | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 056 | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | | 59 616,3 | 57 797,1 | 96,9 || образо-вания | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 056 | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 285 | 59 616,3 | 57 797,1 | 96,9 || сфере образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Культура, кинематография и | 056 | 08 | | | | | | 258 662,1 | 254 797,5 | 98,5 || сред-ства массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Культура | 056 | 08 | 01 | | | | | 240 329,8 | 236 983,0 | 98,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 056 | 08 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 18 392,9 | 18 256,5 | 99,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 056 | 08 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 18 392,9 | 18 256,5 | 99,3 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Дворцы и дома культуры, другие | 056 | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | | 11 889,0 | 10 810,9 | 90,9 || учреждения культуры и средств | | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | 327 | 11 037,7 | 10 632,4 | 96,3 || подведомственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | 900 | 851,3 | 178,5 | 21,0 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Музеи и постоянные выставки | 056 | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | | 2 066,8 | 2 048,4 | 99,1 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 01 | 441 | 00 | 00 | 327 | 2 066,8 | 2 048,4 | 99,1 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Библиотеки | 056 | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | | 97 084,9 | 96 067,8 | 99,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | 327 | 96 333,1 | 95 397,5 | 99,0 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 01 | 442 | 00 | 00 | 900 | 751,8 | 670,3 | 89,2 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Театры, цирки, концертные и | 056 | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | | 40 591,6 | 39 537,1 | 97,4 || дру-гие организации | | | | | | | | | | || исполнительских искусств | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | 327 | 40 251,6 | 39 437,8 | 98,0 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 01 | 443 | 00 | 00 | 900 | 340,0 | 99,3 | 29,2 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в сфере культуры, | 056 | 08 | 01 | 450 | 00 | 00 | | 67 963,1 | 67 920,8 | 99,9 || кинематографии и средств | | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 056 | 08 | 01 | 450 | 00 | 00 | 453 | 67 963,1 | 67 920,8 | 99,9 || сфере культуры, кинематографии | | | | | | | | | | || и средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 056 | 08 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 2 033,0 | 2 033,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 056 | 08 | 01 | 522 | 00 | 00 | 453 | 2 033,0 | 2 033,0 | 100,0 || сфере культуры, кинематографии | | | | | | | | | | || и средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Целевые программы | 056 | 08 | 01 | 795 | 00 | 00 | | 308,5 | 308,5 | 100,0 || муниципаль-ных образований | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Городская программа "Молодежь | 056 | 08 | 01 | 795 | 16 | 00 | | 308,5 | 308,5 | 100,0 || Нижнего Новгорода" на | | | | | | | | | | || 2007-2011 годы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 056 | 08 | 01 | 795 | 16 | 00 | 453 | 308,5 | 308,5 | 100,0 || сфере культуры, кинематографии | | | | | | | | | | || и средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Кинематография | 056 | 08 | 02 | | | | | 10 539,8 | 10 311,0 | 97,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в сфере культуры, | 056 | 08 | 02 | 450 | 00 | 00 | | 10 539,8 | 10 311,0 | 97,8 || кинематографии и средств | | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 056 | 08 | 02 | 450 | 00 | 00 | 453 | 9 553,6 | 9 359,2 | 98,0 || сфере культуры, кинематографии | | | | | | | | | | || и средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 02 | 450 | 00 | 00 | 900 | 986,2 | 951,8 | 96,5 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 056 | 08 | 06 | | | | | 7 792,5 | 7 503,5 | 96,3 || куль-туры, кинематографии и | | | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 056 | 08 | 06 | 001 | 00 | 00 | | 7 792,5 | 7 503,5 | 96,3 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 056 | 08 | 06 | 001 | 00 | 00 | 005 | 7 792,5 | 7 503,5 | 96,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| МУ "Комитет охраны окружаю-щей | 071 | | | | | | | 92 617,8 | 84 564,9 | 91,3 || среды и природных ресурсов | | | | | | | | | | || города Нижнего Новгорода" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Охрана окружающей среды | 071 | 06 | | | | | | 92 617,8 | 84 564,9 | 91,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Охрана растительных и животных | 071 | 06 | 02 | | | | | 92 617,8 | 84 564,9 | 91,3 || видов и среды их обитания | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Состояние окружающей среды и | 071 | 06 | 02 | 410 | 00 | 00 | | 92 617,8 | 84 564,9 | 91,3 || природопользования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Природоохранные мероприятия | 071 | 06 | 02 | 410 | 00 | 00 | 443 | 92 617,8 | 84 564,9 | 91,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Департамент образования и | 075 | | | | | | | 3 994 | 3 933 | 98,5 || соци-ально-правовой защиты | | | | | | | | 243,2 | 602,6 | || детства администрации города | | | | | | | | | | || Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Образование | 075 | 07 | | | | | | 3 946 | 3 887 | 98,5 || | | | | | | | | 648,3 | 511,0 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Дошкольное образование | 075 | 07 | 01 | | | | | 1 313 | 1 299 | 98,9 || | | | | | | | | 692,9 | 607,1 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 075 | 07 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 5 646,6 | 5 634,8 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 075 | 07 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 4 646,6 | 4 635,2 | 99,8 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 075 | 07 | 01 | 070 | 00 | 00 | 285 | 1 000,0 | 999,6 | 100,0 || сфере образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Детские дошкольные учреждения | 075 | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | | 1 308 | 1 293 | 98,9 || | | | | | | | | 046,3 | 972,3 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | 327 | 1 297 | 1 283 | 98,9 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | 091,6 | 395,6 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | 900 | 2 443,3 | 2 220,2 | 90,9 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет субвенций на | 075 | 07 | 01 | 420 | 00 | 00 | 923 | 8 511,4 | 8 356,5 | 98,2 || выполнение передаваемых | | | | | | | | | | || полно-мочий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общее образование | 075 | 07 | 02 | | | | | 2 144 | 2 108 | 98,3 || | | | | | | | | 849,5 | 390,3 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 075 | 07 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 10 563,3 | 10 552,9 | 99,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 075 | 07 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 10 563,3 | 10 552,9 | 99,9 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Школы - детские сады, школы | 075 | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | | 1 699 | 1 681 | 98,9 || начальные, неполные средние и | | | | | | | | 879,4 | 260,7 | || средние | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 327 | 406 062,7 | 393 499,9 | 96,9 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 900 | 21 065,6 | 19 166,9 | 91,0 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет субвенций на | 075 | 07 | 02 | 421 | 00 | 00 | 923 | 1 272 | 1 268 | 99,7 || выполнение передаваемых | | | | | | | | 751,1 | 593,9 | || полно-мочий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Школы-интернаты | 075 | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | | 39 051,9 | 38 216,9 | 97,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 327 | 17 900,7 | 17 164,1 | 95,9 || подведомственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 900 | 40,2 | 40,2 | 100,0 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет субвенций на | 075 | 07 | 02 | 422 | 00 | 00 | 923 | 21 111,0 | 21 012,6 | 99,5 || вы-полнение передаваемых | | | | | | | | | | || полно-мочий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Учреждения по внешкольной | 075 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | | 119 868,8 | 118 076,2 | 98,5 || работе с детьми | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 327 | 119 372,4 | 117 613,7 | 98,5 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 900 | 496,4 | 462,5 | 93,2 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Детские дома | 075 | 07 | 02 | 424 | 00 | 00 | | 47,0 | 0,0 | 0,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Материальное обеспечение | 075 | 07 | 02 | 424 | 00 | 00 | 422 | 47,0 | 0,0 | 0,0 || прием-ной семьи | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Специальные (коррекционные) | 075 | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | | 171 214,7 | 167 494,3 | 97,8 || уч-реждения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 327 | 8 708,7 | 6 986,9 | 80,2 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 900 | 831,8 | 777,2 | 93,4 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет субвенций на | 075 | 07 | 02 | 433 | 00 | 00 | 923 | 161 674,2 | 159 730,2 | 98,8 || выполнение передаваемых | | | | | | | | | | || полно-мочий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Фонд компенсаций | 075 | 07 | 02 | 519 | 00 | 00 | | 3 724,0 | 3 046,2 | 81,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Материальное обеспечение | 075 | 07 | 02 | 519 | 00 | 00 | 422 | 3 724,0 | 3 046,2 | 81,8 || прием-ной семьи | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Иные безвозмездные и | 075 | 07 | 02 | 520 | 00 | 00 | | 100 500,4 | 89 743,1 | 89,3 || безвозврат-ные перечисления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Внедрение инновационных | 075 | 07 | 02 | 520 | 00 | 00 | 621 | 24 600,0 | 24 600,0 | 100,0 || образо-вательных программ в | | | | | | | | | | || государст-венных и | | | | | | | | | | || муниципальных | | | | | | | | | | || общеоб-разовательных | | | | | | | | | | || учреждениях | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Ежемесячное денежное | 075 | 07 | 02 | 520 | 00 | 00 | 623 | 75 900,4 | 65 143,1 | 85,8 || вознаграж-дение за классное | | | | | | | | | | || руководство | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Молодежная политика и | 075 | 07 | 07 | | | | | 15 382,4 | 15 302,6 | 99,5 || оздоров-ление детей | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 075 | 07 | 07 | 070 | 00 | 00 | | 362,8 | 362,6 | 99,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 075 | 07 | 07 | 070 | 00 | 00 | 184 | 362,8 | 362,6 | 99,9 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия по проведению | 075 | 07 | 07 | 432 | 00 | 00 | | 15 019,6 | 14 940,0 | 99,5 || оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Оздоровление детей | 075 | 07 | 07 | 432 | 00 | 00 | 452 | 15 019,6 | 14 940,0 | 99,5 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 075 | 07 | 09 | | | | | 472 723,5 | 464 211,0 | 98,2 || обра-зования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 075 | 07 | 09 | 001 | 00 | 00 | | 13 102,4 | 11 153,5 | 85,1 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 075 | 07 | 09 | 001 | 00 | 00 | 005 | 13 102,4 | 11 153,5 | 85,1 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 075 | 07 | 09 | 070 | 00 | 00 | | 9 190,0 | 9 187,3 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 075 | 07 | 09 | 070 | 00 | 00 | 184 | 9 190,0 | 9 187,3 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 075 | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | | 300 876,0 | 298 116,6 | 99,1 || обра-зования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 075 | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 285 | 300 876,0 | 298 116,6 | 99,1 || сфере образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Учебно-методические кабинеты, | 075 | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | | 106 368,7 | 104 797,8 | 98,5 || централизованные бухгалтерии, | | | | | | | | | | || группы хозяйственного | | | | | | | | | | || обслужи-вания, учебные | | | | | | | | | | || фильмотеки, меж-школьные | | | | | | | | | | || учебно-производствен-ные | | | | | | | | | | || комбинаты, логопедические | | | | | | | | | | || пункты | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | 327 | 104 674,3 | 103 208,6 | 98,6 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | 900 | 1 694,4 | 1 589,2 | 93,8 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 075 | 07 | 09 | 522 | 00 | 00 | | 22 451,4 | 20 490,0 | 91,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 075 | 07 | 09 | 522 | 00 | 00 | 285 | 243,1 | 132,6 | 54,5 || сфере образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Пожарная | 075 | 07 | 09 | 522 | 30 | 00 | | 22 208,3 | 20 357,4 | 91,7 || безопас-ность" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Пожарная | 075 | 07 | 09 | 522 | 30 | 05 | | 22 208,3 | 20 357,4 | 91,7 || безопас-ность в Нижегородской | | | | | | | | | | || области" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 075 | 07 | 09 | 522 | 30 | 05 | 285 | 22 208,3 | 20 357,4 | 91,7 || сфере образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Целевые программы | 075 | 07 | 09 | 795 | 00 | 00 | | 20 735,0 | 20 465,8 | 98,7 || муниципаль-ных образований | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Городская программа "Молодежь | 075 | 07 | 09 | 795 | 16 | 00 | | 20 735,0 | 20 465,8 | 98,7 || Нижнего Новгорода" на | | | | | | | | | | || 2007-2011 годы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Проведение мероприятий для | 075 | 07 | 09 | 795 | 16 | 00 | 447 | 20 735,0 | 20 465,8 | 98,7 || детей и молодежи | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Социальная политика | 075 | 10 | | | | | | 47 594,9 | 46 091,6 | 96,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Социальное обеспечение | 075 | 10 | 03 | | | | | 47 594,9 | 46 091,6 | 96,8 || населения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Иные безвозмездные и | 075 | 10 | 03 | 520 | 00 | 00 | | 47 594,9 | 46 091,6 | 96,8 || безвоз-вратные перечисления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Компенсация части родительской | 075 | 10 | 03 | 520 | 00 | 00 | 421 | 47 594,9 | 46 091,6 | 96,8 || платы за содержание ребенка в | | | | | | | | | | || государственных и | | | | | | | | | | || муниципальных образовательных | | | | | | | | | | || учреждениях, реа-лизующих | | | | | | | | | | || основную общеобразо-вательную | | | | | | | | | | || программу дошкольного | | | | | | | | | | || образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Департамент транспорта и связи | 104 | | | | | | | 303 288,8 | 303 281,7 | 100,0 || администрации города Нижнего | | | | | | | | | | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная безопасность и | 104 | 03 | | | | | | 6 223,1 | 6 223,1 | 100,0 || правоохранительная | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение противопожарной | 104 | 03 | 10 | | | | | 6 223,1 | 6 223,1 | 100,0 || безопасности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Воинские формирования (органы, | 104 | 03 | 10 | 202 | 00 | 00 | | 6 223,1 | 6 223,1 | 100,0 || подразделения) | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение функционирования | 104 | 03 | 10 | 202 | 00 | 00 | 253 | 6 223,1 | 6 223,1 | 100,0 || органов в сфере национальной | | | | | | | | | | || безопасности и | | | | | | | | | | || правоохранитель-ной | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 104 | 04 | | | | | | 297 065,7 | 297 058,6 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Транспорт | 104 | 04 | 08 | | | | | 297 065,7 | 297 058,6 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 104 | 04 | 08 | 070 | 00 | 00 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 104 | 04 | 08 | 070 | 00 | 00 | 184 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Дорожное хозяйство | 104 | 04 | 08 | 315 | 00 | 00 | | 62 219,5 | 62 212,4 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Отдельные мероприятия в | 104 | 04 | 08 | 315 | 00 | 00 | 365 | 62 219,5 | 62 212,4 | 100,0 || области дорожного хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие виды транспорта | 104 | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | | 212 070,0 | 212 070,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Отдельные мероприятия по | 104 | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | 366 | 212 070,0 | 212 070,0 | 100,0 || другим видам транспорта | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Дотации и субвенции | 104 | 04 | 08 | 517 | 00 | 00 | | 22 676,2 | 22 676,2 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение равной доступности | 104 | 04 | 08 | 517 | 00 | 00 | 616 | 22 676,2 | 22 676,2 | 100,0 || услуг общественного транспорта | | | | | | | | | | || на территории соответствующего | | | | | | | | | | || субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | || для отдельных категорий | | | | | | | | | | || граждан | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Главное управление | 131 | | | | | | | 2 229 | 2 156 | 96,7 || благоустрой-ства города | | | | | | | | 825,8 | 404,9 | || Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 131 | 05 | | | | | | 2 217 | 2 143 | 96,7 || | | | | | | | | 032,8 | 666,3 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 131 | 05 | 02 | | | | | 2 186 | 2 117 | 96,8 || | | | | | | | | 794,5 | 082,2 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 131 | 05 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 6 298,4 | 6 266,3 | 99,5 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 131 | 05 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 6 298,4 | 6 266,3 | 99,5 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 131 | 05 | 02 | 522 | 00 | 00 | | 56 500,0 | 51 500,0 | 91,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Развитие социальной | 131 | 05 | 02 | 522 | 02 | 00 | | 56 500,0 | 51 500,0 | 91,2 || и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | || как основы повышения качества | | | | | | | | | | || жизни населения Нижегородской | | | | | | | | | | || области на 2007 год" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 131 | 05 | 02 | 522 | 02 | 00 | 411 | 56 500,0 | 51 500,0 | 91,2 || коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Благоустройство | 131 | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | | 2 123 | 2 059 | 97,0 || | | | | | | | | 996,1 | 315,9 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Прочие мероприятия по | 131 | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 412 | 141 756,9 | 140 903,5 | 99,4 || благоуст-ройству городских | | | | | | | | | | || округов и посе-лений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Уличное освещение | 131 | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 806 | 262 807,0 | 259 172,5 | 98,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство и содержание | 131 | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 807 | 1 457 | 1 399 | 96,0 || авто-мобильных дорог и | | | | | | | | 043,5 | 074,4 | || инженерных сооружений на них в | | | | | | | | | | || границах городских округов и | | | | | | | | | | || поселений в рамках | | | | | | | | | | || благоустройства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Озеленение | 131 | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 808 | 262 388,7 | 260 165,5 | 99,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 131 | 05 | 04 | | | | | 30 238,3 | 26 584,1 | 87,9 || жилищно-коммунального | | | | | | | | | | || хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 131 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 24 089,7 | 22 993,0 | 95,4 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 131 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 15 894,0 | 15 132,4 | 95,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 131 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 327 | 8 195,7 | 7 860,6 | 95,9 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 131 | 05 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 6 148,6 | 3 591,1 | 58,4 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 131 | 05 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 6 148,6 | 3 591,1 | 58,4 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Охрана окружающей среды | 131 | 06 | | | | | | 12 793,0 | 12 738,6 | 99,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Охрана растительных и животных | 131 | 06 | 02 | | | | | 12 793,0 | 12 738,6 | 99,6 || видов и среды их обитания | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Состояние окружающей среды и | 131 | 06 | 02 | 410 | 00 | 00 | | 5 263,0 | 5 262,1 | 100,0 || природопользования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Природоохранные мероприятия | 131 | 06 | 02 | 410 | 00 | 00 | 443 | 5 263,0 | 5 262,1 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Природоохранные учреждения | 131 | 06 | 02 | 411 | 00 | 00 | | 7 530,0 | 7 476,5 | 99,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 131 | 06 | 02 | 411 | 00 | 00 | 327 | 7 530,0 | 7 476,5 | 99,3 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Департамент архитектуры и | 132 | | | | | | | 28 121,6 | 26 211,3 | 93,2 || гра-достроительства | | | | | | | | | | || администрации города Нижнего | | | | | | | | | | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 132 | 01 | | | | | | 26 420,0 | 24 510,7 | 92,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Функционирование Правительства | 132 | 01 | 04 | | | | | 26 337,0 | 24 427,7 | 92,8 || Российской Федерации, высших | | | | | | | | | | || органов исполнительной власти | | | | | | | | | | || субъектов Российской | | | | | | | | | | || Федерации, местных | | | | | | | | | | || администраций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 132 | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 26 337,0 | 24 427,7 | 92,8 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 132 | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 26 337,0 | 24 427,7 | 92,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 132 | 01 | 15 | | | | | 83,0 | 83,0 | 100,0 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 132 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 83,0 | 83,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 132 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 83,0 | 83,0 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 132 | 04 | | | | | | 38,0 | 38,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Связь и информатика | 132 | 04 | 09 | | | | | 38,0 | 38,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Информационные технологии и | 132 | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | | 38,0 | 38,0 | 100,0 || связь | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Информатика | 132 | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | 381 | 38,0 | 38,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 132 | 05 | | | | | | 1 663,6 | 1 662,6 | 99,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 132 | 05 | 04 | | | | | 1 663,6 | 1 662,6 | 99,9 || жилищ-но-коммунального | | | | | | | | | | || хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 132 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 1 663,6 | 1 662,6 | 99,9 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 132 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 327 | 1 663,6 | 1 662,6 | 99,9 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Департамент жилья и | 133 | | | | | | | 1 133 | 1 044 | 92,1 || инже-нерной инфраструктуры | | | | | | | | 785,6 | 013,3 | || админи-страции города Нижнего | | | | | | | | | | || Нов-города | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | | | | | | 1 133 | 1 044 | 92,1 || | | | | | | | | 785,6 | 013,3 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 133 | 05 | 01 | | | | | 854 542,7 | 770 018,7 | 90,1 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 133 | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 8 802,1 | 8 240,2 | 93,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 133 | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 8 802,1 | 8 240,2 | 93,6 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поддержка жилищного хозяйства | 133 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | | 738 973,6 | 668 532,1 | 90,5 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Субсидии | 133 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 197 | 125,0 | 95,0 | 76,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 133 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 410 | 704 683,5 | 637 914,6 | 90,5 || жилищного хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Компенсация выпадающих доходов | 133 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 801 | 34 165,1 | 30 522,5 | 89,3 || организациям, предоставляющим | | | | | | | | | | || населению жилищные услуги по | | | | | | | | | | || тарифам, не обеспечивающим | | | | | | | | | | || возмещение издержек | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Иные безвозмездные и | 133 | 05 | 01 | 520 | 00 | 00 | | 20 767,0 | 19 291,4 | 92,9 || безвоз-вратные перечисления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Проведение капитального | 133 | 05 | 01 | 520 | 00 | 00 | 688 | 20 304,0 | 19 291,4 | 95,0 || ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Переселение граждан из | 133 | 05 | 01 | 520 | 00 | 00 | 689 | 463,0 | 0,0 | 0,0 || аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 133 | 05 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 86 000,0 | 73 955,0 | 86,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Развитие социальной | 133 | 05 | 01 | 522 | 02 | 00 | | 86 000,0 | 73 955,0 | 86,0 || и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | || как основы повышения качества | | | | | | | | | | || жизни населения Нижегородской | | | | | | | | | | || области на 2007 год" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Проведение капитального | 133 | 05 | 01 | 522 | 02 | 00 | 688 | 86 000,0 | 73 955,0 | 86,0 || ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | | | | | 234 586,6 | 230 118,5 | 98,1 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 133 | 05 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 744,3 | 744,3 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 133 | 05 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 744,3 | 744,3 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поддержка коммунального | 133 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | | 229 139,3 | 224 671,5 | 98,1 || хозяй-ства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Субсидии | 133 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 197 | 145,3 | 145,3 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 133 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 411 | 210 076,2 | 209 410,3 | 99,7 || коммуна-льного хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Компенсация выпадающих доходов | 133 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 803 | 18 917,8 | 15 115,9 | 79,9 || организациям, предоставляющим | | | | | | | | | | || населению услуги | | | | | | | | | | || теплоснабжения по тарифам, не | | | | | | | | | | || обеспечивающим возмещение | | | | | | | | | | || издержек | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Благоустройство | 133 | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | | 4 703,0 | 4 702,7 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Организация и содержание мест | 133 | 05 | 02 | 600 | 00 | 00 | 809 | 4 703,0 | 4 702,7 | 100,0 || захоронения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 133 | 05 | 04 | | | | | 44 656,3 | 43 876,1 | 98,3 || жилищ-но-коммунального | | | | | | | | | | || хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 133 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 44 368,4 | 43 593,5 | 98,3 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 133 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 327 | 44 368,4 | 43 593,5 | 98,3 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 133 | 05 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 287,9 | 282,6 | 98,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 133 | 05 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 287,9 | 282,6 | 98,2 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Департамент | 140 | | | | | | | 1 741,1 | 1 440,2 | 82,7 || внешнеэкономичес-ких и | | | | | | | | | | || межрегиональных связей | | | | | | | | | | || администрации города Нижнего | | | | | | | | | | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 140 | 01 | | | | | | 9,1 | 8,3 | 91,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 140 | 01 | 15 | | | | | 9,1 | 8,3 | 91,2 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 140 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 9,1 | 8,3 | 91,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 140 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 9,1 | 8,3 | 91,2 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 140 | 09 | | | | | | 1 732,0 | 1 431,9 | 82,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 140 | 09 | 04 | | | | | 1 732,0 | 1 431,9 | 82,7 || здраво-охранения и спорта | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поддержка туристической | 140 | 09 | 04 | 513 | 00 | 00 | | 832,0 | 832,0 | 100,0 || деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 140 | 09 | 04 | 513 | 00 | 00 | 455 | 832,0 | 832,0 | 100,0 || здравоох-ранения, спорта и | | | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Целевые программы | 140 | 09 | 04 | 795 | 00 | 00 | | 900,0 | 599,9 | 66,7 || муниципаль-ных образований | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Городская программа "Молодежь | 140 | 09 | 04 | 795 | 16 | 00 | | 900,0 | 599,9 | 66,7 || Нижнего Новгорода" на | | | | | | | | | | || 2007-2011 годы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 140 | 09 | 04 | 795 | 16 | 00 | 455 | 900,0 | 599,9 | 66,7 || здраво-охранения, спорта и | | | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Департамент экономики, | 141 | | | | | | | 2 129 | 2 067 | 97,1 || плани-рования, промышленности | | | | | | | | 386,0 | 936,7 | || и предпринимательства | | | | | | | | | | || админист-рации города Нижнего | | | | | | | | | | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 141 | 01 | | | | | | 399 395,8 | 398 763,0 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 141 | 01 | 15 | | | | | 399 395,8 | 398 763,0 | 99,8 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 141 | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | | 6 947,3 | 6 790,3 | 97,7 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 141 | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | 327 | 6 947,3 | 6 790,3 | 97,7 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 01 | 15 | 102 | 00 | 00 | | 392 448,5 | 391 972,7 | 99,9 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 01 | 15 | 102 | 00 | 00 | 214 | 392 448,5 | 391 972,7 | 99,9 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 141 | 04 | | | | | | 1 065 | 1 064 | 99,9 || | | | | | | | | 068,1 | 244,7 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Транспорт | 141 | 04 | 08 | | | | | 1 041 | 1 041 | 100,0 || | | | | | | | | 051,3 | 050,2 | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 04 | 08 | 102 | 00 | 00 | | 558 051,3 | 558 051,0 | 100,0 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 04 | 08 | 102 | 00 | 00 | 214 | 558 051,3 | 558 051,0 | 100,0 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 141 | 04 | 08 | 522 | 00 | 00 | | 483 000,0 | 482 999,2 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Развитие социальной | 141 | 04 | 08 | 522 | 02 | 00 | | 483 000,0 | 482 999,2 | 100,0 || и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | || как основы повышения качества | | | | | | | | | | || жизни населения Нижегородской | | | | | | | | | | || области на 2007 год" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов для | 141 | 04 | 08 | 522 | 02 | 00 | 213 | 483 000,0 | 482 999,2 | 100,0 || нужд отрасли | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 141 | 04 | 11 | | | | | 24 016,8 | 23 194,5 | 96,6 || нацио-нальной экономики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 141 | 04 | 11 | 070 | 00 | 00 | | 1 502,8 | 1 502,4 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 141 | 04 | 11 | 070 | 00 | 00 | 184 | 302,8 | 302,8 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 141 | 04 | 11 | 070 | 00 | 00 | 405 | 1 200,0 | 1 199,6 | 100,0 || застройки территорий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 04 | 11 | 102 | 00 | 00 | | 404,0 | 369,3 | 91,4 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 04 | 11 | 102 | 00 | 00 | 214 | 404,0 | 369,3 | 91,4 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 141 | 04 | 11 | 338 | 00 | 00 | | 12 763,0 | 12 749,0 | 99,9 || строитель-ства, архитектуры и | | | | | | | | | | || градострои-тельства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 141 | 04 | 11 | 338 | 00 | 00 | 405 | 12 763,0 | 12 749,0 | 99,9 || застройки территорий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 141 | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | | 8 237,0 | 7 729,7 | 93,8 || функ-ций в области | | | | | | | | | | || национальной эконо-мики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 141 | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | 327 | 5 807,0 | 5 318,7 | 91,6 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Субсидирование процентных | 141 | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | 340 | 2 430,0 | 2 411,0 | 99,2 || ста-вок по привлеченным | | | | | | | | | | || кредитам в российских | | | | | | | | | | || кредитных организа-циях | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Малый бизнес и | 141 | 04 | 11 | 345 | 00 | 00 | | 1 110,0 | 844,1 | 76,0 || предприниматель-ство | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка | 141 | 04 | 11 | 345 | 00 | 00 | 521 | 1 110,0 | 844,1 | 76,0 || малого предпринимательства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 141 | 05 | | | | | | 190 134,9 | 189 838,7 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 141 | 05 | 01 | | | | | 84 200,4 | 83 923,0 | 99,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 141 | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 1 050,0 | 800,0 | 76,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | 214 | 1 050,0 | 800,0 | 76,2 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 05 | 01 | 102 | 00 | 00 | | 78 960,0 | 78 956,1 | 100,0 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 05 | 01 | 102 | 00 | 00 | 214 | 78 960,0 | 78 956,1 | 100,0 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 141 | 05 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 4 190,4 | 4 166,9 | 99,4 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Молодой семье - | 141 | 05 | 01 | 522 | 04 | 05 | | 4 190,4 | 4 166,9 | 99,4 || дос-тупное жилье" на 2004-2010 | | | | | | | | | | || годы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 141 | 05 | 01 | 522 | 04 | 05 | 410 | 1 595,4 | 1 595,4 | 100,0 || жилищного хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Предоставление субсидий | 141 | 05 | 01 | 522 | 04 | 05 | 661 | 2 595,0 | 2 571,5 | 99,1 || молодым семьям для | | | | | | | | | | || приобретения жилья | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 141 | 05 | 02 | | | | | 95 446,2 | 95 436,4 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 05 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 67 846,2 | 67 836,4 | 100,0 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 05 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 67 846,2 | 67 836,4 | 100,0 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Федеральная целевая программа | 141 | 05 | 02 | 104 | 00 | 00 | | 13 600,0 | 13 600,0 | 100,0 || "Жилище" на 2002 - 2010 годы | | | | | | | | | | || (второй этап) | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реконструкция дюкерного | 141 | 05 | 02 | 104 | 31 | 38 | | 6 600,0 | 6 600,0 | 100,0 || перехода через р.Оку в районе | | | | | | | | | | || Канавинского моста в | | | | | | | | | | || г.Н.Новгороде; | | | | | | | | | | || восстановление трассы | | | | | | | | | | || Автозавод-ского коллектора N | | | | | | | | | | || 1; | | | | | | | | | | || замена одной из трех ниток | | | | | | | | | | || существующего дюкера методом | | | | | | | | | | || микротоннелирования, г.Нижний | | | | | | | | | | || Новгород | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Модернизация объектов | 141 | 05 | 02 | 104 | 31 | 38 | 663 | 6 600,0 | 6 600,0 | 100,0 || комму-нальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство водовода | 141 | 05 | 02 | 104 | 32 | 45 | | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 || диамет-ром 1000 мм от | | | | | | | | | | || Московского шос-се до | | | | | | | | | | || водопроводной насосной станции | | | | | | | | | | || в Ленинском районе г, Н, | | | | | | | | | | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Модернизация объектов | 141 | 05 | 02 | 104 | 32 | 45 | 663 | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 || коммуна-льной инфраструктуры | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 141 | 05 | 02 | 522 | 00 | 00 | | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Развитие социальной | 141 | 05 | 02 | 522 | 02 | 00 | | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 || и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | || как основы повышения качества | | | | | | | | | | || жизни населения Нижегородской | | | | | | | | | | || области на 2007 год" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов для | 141 | 05 | 02 | 522 | 02 | 00 | 213 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 || нужд отрасли | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 141 | 05 | 04 | | | | | 10 488,3 | 10 479,3 | 99,9 || жилищно-коммунального | | | | | | | | | | || хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 141 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 10 488,3 | 10 479,3 | 99,9 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 141 | 05 | 04 | 001 | 00 | 00 | 327 | 10 488,3 | 10 479,3 | 99,9 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Образование | 141 | 07 | | | | | | 134 293,6 | 133 801,7 | 99,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общее образование | 141 | 07 | 02 | | | | | 134 293,6 | 133 801,7 | 99,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 07 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 55 830,6 | 55 380,6 | 99,2 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 07 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 55 830,6 | 55 380,6 | 99,2 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 141 | 07 | 02 | 522 | 00 | 00 | | 78 463,0 | 78 421,1 | 99,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Развитие социальной | 141 | 07 | 02 | 522 | 02 | 00 | | 78 463,0 | 78 421,1 | 99,9 || и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | || как основы повышения качества | | | | | | | | | | || жизни населения Нижегородской | | | | | | | | | | || области на 2007 год" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов для | 141 | 07 | 02 | 522 | 02 | 00 | 213 | 78 463,0 | 78 421,1 | 99,9 || нужд отрасли | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Культура, кинематография и | 141 | 08 | | | | | | 28 097,4 | 28 097,4 | 100,0 || сред-ства массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Культура | 141 | 08 | 01 | | | | | 28 097,4 | 28 097,4 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 08 | 01 | 102 | 00 | 00 | | 7 573,4 | 7 573,4 | 100,0 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 08 | 01 | 102 | 00 | 00 | 214 | 7 573,4 | 7 573,4 | 100,0 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 141 | 08 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 20 524,0 | 20 524,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Развитие социальной | 141 | 08 | 01 | 522 | 02 | 00 | | 20 524,0 | 20 524,0 | 100,0 || и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | || как основы повышения качества | | | | | | | | | | || жизни населения Нижегородской | | | | | | | | | | || области на 2007 год" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов для | 141 | 08 | 01 | 522 | 02 | 00 | 213 | 20 524,0 | 20 524,0 | 100,0 || нужд отрасли | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 141 | 09 | | | | | | 162 903,8 | 162 628,3 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Здравоохранение | 141 | 09 | 01 | | | | | 52 582,8 | 52 487,3 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 09 | 01 | 102 | 00 | 00 | | 22 416,8 | 22 321,3 | 99,6 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 09 | 01 | 102 | 00 | 00 | 214 | 22 416,8 | 22 321,3 | 99,6 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 141 | 09 | 01 | 522 | 00 | 00 | | 30 166,0 | 30 166,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Программа "Развитие социальной | 141 | 09 | 01 | 522 | 02 | 00 | | 30 166,0 | 30 166,0 | 100,0 || и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | || как основы повышения качества | | | | | | | | | | || жизни населения Нижегородской | | | | | | | | | | || области на 2007 год" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов для | 141 | 09 | 01 | 522 | 02 | 00 | 213 | 30 166,0 | 30 166,0 | 100,0 || нужд отрасли | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Спорт и физическая культура | 141 | 09 | 02 | | | | | 110 321,0 | 110 141,0 | 99,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 09 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 110 321,0 | 110 141,0 | 99,8 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 09 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 110 321,0 | 110 141,0 | 99,8 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Социальная политика | 141 | 10 | | | | | | 149 492,4 | 90 562,9 | 60,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Социальное обеспечение | 141 | 10 | 03 | | | | | 149 492,4 | 90 562,9 | 60,6 || населения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 141 | 10 | 03 | 070 | 00 | 00 | | 6 700,0 | 6 700,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Субсидии | 141 | 10 | 03 | 070 | 00 | 00 | 197 | 6 700,0 | 6 700,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Федеральная целевая программа | 141 | 10 | 03 | 104 | 00 | 00 | | 40 352,9 | 21 810,3 | 54,0 || "Жилище" на 2002 - 2010 годы | | | | | | | | | | || (второй этап) | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Подпрограмма "Обеспечение | 141 | 10 | 03 | 104 | 20 | 00 | | 40 352,9 | 21 810,3 | 54,0 || жильем молодых семей" | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Предоставление субсидий | 141 | 10 | 03 | 104 | 20 | 00 | 661 | 40 352,9 | 21 810,3 | 54,0 || молодым семьям для | | | | | | | | | | || приобретения жилья | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Меры социальной поддержки | 141 | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | | 36 876,2 | 33 646,7 | 91,2 || граж-дан | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Субсидии | 141 | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 197 | 36 876,2 | 33 646,7 | 91,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Фонд компенсаций | 141 | 10 | 03 | 519 | 00 | 00 | | 65 563,3 | 28 405,9 | 43,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение жильем отдельных | 141 | 10 | 03 | 519 | 00 | 00 | 613 | 65 563,3 | 28 405,9 | 43,3 || категорий граждан | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Комитет по труду и работе с | 148 | | | | | | | 486 059,9 | 476 122,7 | 98,0 || населением администрации | | | | | | | | | | || города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Социальная политика | 148 | 10 | | | | | | 486 059,9 | 476 122,7 | 98,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Пенсионное обеспечение | 148 | 10 | 01 | | | | | 4 679,6 | 4 608,0 | 98,5 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Пенсии | 148 | 10 | 01 | 490 | 00 | 00 | | 4 679,6 | 4 608,0 | 98,5 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Доплаты к пенсиям | 148 | 10 | 01 | 490 | 00 | 00 | 714 | 4 679,6 | 4 608,0 | 98,5 || государст-венных служащих | | | | | | | | | | || субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | || и муни-ципальных служащих | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Социальное обслуживание | 148 | 10 | 02 | | | | | 271,0 | 197,7 | 73,0 || населения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Учреждения социального | 148 | 10 | 02 | 506 | 00 | 00 | | 271,0 | 197,7 | 73,0 || обслуживания населения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 148 | 10 | 02 | 506 | 00 | 00 | 327 | 271,0 | 197,7 | 73,0 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Социальное обеспечение | 148 | 10 | 03 | | | | | 472 740,4 | 463 194,4 | 98,0 || населения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 148 | 10 | 03 | 070 | 00 | 00 | | 562,8 | 562,2 | 99,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 148 | 10 | 03 | 070 | 00 | 00 | 184 | 562,8 | 562,2 | 99,9 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Меры социальной поддержки | 148 | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | | 78 215,3 | 76 610,2 | 97,9 || граждан | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Оказание социальной помощи | 148 | 10 | 03 | 505 | 00 | 00 | 483 | 78 215,3 | 76 610,2 | 97,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 148 | 10 | 03 | 514 | 00 | 00 | | 15 478,8 | 15 215,8 | 98,3 || функ-ций в области социальной | | | | | | | | | | || политики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 148 | 10 | 03 | 514 | 00 | 00 | 482 | 15 478,8 | 15 215,8 | 98,3 || социальной политики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Фонд компенсаций | 148 | 10 | 03 | 519 | 00 | 00 | | 356 943,5 | 349 916,4 | 98,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Предоставление гражданам | 148 | 10 | 03 | 519 | 00 | 00 | 572 | 356 943,5 | 349 916,4 | 98,0 || субси-дий на оплату жилого | | | | | | | | | | || помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Целевые программы | 148 | 10 | 03 | 795 | 00 | 00 | | 21 540,0 | 20 889,8 | 97,0 || муниципаль-ных образований | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Городская программа "Молодежь | 148 | 10 | 03 | 795 | 16 | 00 | | 21 540,0 | 20 889,8 | 97,0 || Нижнего Новгорода" на | | | | | | | | | | || 2007-2011 годы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 148 | 10 | 03 | 795 | 16 | 00 | 482 | 21 540,0 | 20 889,8 | 97,0 || социальной политики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Борьба с беспризорностью, | 148 | 10 | 04 | | | | | 3 568,9 | 3 368,0 | 94,4 || опека, попечительство | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Фонд компенсаций | 148 | 10 | 04 | 519 | 00 | 00 | | 3 568,9 | 3 368,0 | 94,4 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Выплата единовременного | 148 | 10 | 04 | 519 | 00 | 00 | 424 | 3 568,9 | 3 368,0 | 94,4 || пособия при всех формах | | | | | | | | | | || устройства детей, лишенных | | | | | | | | | | || родительского попече-ния, в | | | | | | | | | | || семью | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 148 | 10 | 06 | | | | | 4 800,0 | 4 754,6 | 99,1 || социаль-ной политики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 148 | 10 | 06 | 001 | 00 | 00 | | 4 800,0 | 4 754,6 | 99,1 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 148 | 10 | 06 | 001 | 00 | 00 | 005 | 4 800,0 | 4 754,6 | 99,1 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Комитет по физкультуре и | 164 | | | | | | | 250 546,0 | 244 440,0 | 97,6 || спорту администрации города | | | | | | | | | | || Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Образование | 164 | 07 | | | | | | 225 384,3 | 219 631,5 | 97,4 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общее образование | 164 | 07 | 02 | | | | | 191 349,6 | 185 966,5 | 97,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 164 | 07 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 2 478,1 | 2 410,0 | 97,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 164 | 07 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 2 478,1 | 2 410,0 | 97,3 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Учреждения по внешкольной | 164 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | | 188 871,5 | 183 556,5 | 97,2 || рабо-те с детьми | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 164 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 327 | 187 171,5 | 181 860,5 | 97,2 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 164 | 07 | 02 | 423 | 00 | 00 | 900 | 1 700,0 | 1 696,0 | 99,8 || получен-ных от | | | | | | | | | | || предпринимательской и иной | | | | | | | | | | || приносящей доход деятель-ности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общее образование | 164 | 07 | 07 | | | | | 3 237,3 | 3 161,0 | 97,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия по проведению | 164 | 07 | 07 | 432 | 00 | 00 | | 3 237,3 | 3 161,0 | 97,6 || оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Оздоровление детей | 164 | 07 | 07 | 432 | 00 | 00 | 452 | 3 237,3 | 3 161,0 | 97,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 164 | 07 | 09 | | | | | 30 797,4 | 30 504,0 | 99,0 || обра-зования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 164 | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | | 27 829,0 | 27 544,3 | 99,0 || обра-зования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 164 | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 285 | 27 829,0 | 27 544,3 | 99,0 || сфере образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Целевые программы | 164 | 07 | 09 | 795 | 00 | 00 | | 2 968,4 | 2 959,7 | 99,7 || муниципаль-ных образований | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Городская программа "Молодежь | 164 | 07 | 09 | 795 | 16 | 00 | | 2 968,4 | 2 959,7 | 99,7 || Нижнего Новгорода" на | | | | | | | | | | || 2007-2011 годы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Проведение мероприятий для | 164 | 07 | 09 | 795 | 16 | 00 | 447 | 2 968,4 | 2 959,7 | 99,7 || детей и молодежи | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 164 | 09 | | | | | | 25 161,7 | 24 808,5 | 98,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Спорт и физическая культура | 164 | 09 | 02 | | | | | 18 991,7 | 18 929,6 | 99,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 164 | 09 | 02 | 070 | 00 | 00 | | 6 445,2 | 6 443,6 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 164 | 09 | 02 | 070 | 00 | 00 | 184 | 6 445,2 | 6 443,6 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Физкультурно-оздоровительная | 164 | 09 | 02 | 512 | 00 | 00 | | 11 796,5 | 11 736,0 | 99,5 || работа и спортивные | | | | | | | | | | || мероприятия | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 164 | 09 | 02 | 512 | 00 | 00 | 455 | 11 796,5 | 11 736,0 | 99,5 || здраво-охранения, спорта и | | | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Целевые программы | 164 | 09 | 02 | 795 | 00 | 00 | | 750,0 | 750,0 | 100,0 || муниципаль-ных образований | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Городская программа "Молодежь | 164 | 09 | 02 | 795 | 16 | 00 | | 750,0 | 750,0 | 100,0 || Нижнего Новгорода" на | | | | | | | | | | || 2007-2011 годы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 164 | 09 | 02 | 795 | 16 | 00 | 455 | 750,0 | 750,0 | 100,0 || здравоох-ранения, спорта и | | | | | | | | | | || физической куль-туры, туризма | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 164 | 09 | 04 | | | | | 6 170,0 | 5 878,9 | 95,3 || здраво-охранения и спорта | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 164 | 09 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 6 170,0 | 5 878,9 | 95,3 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 164 | 09 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 6 170,0 | 5 878,9 | 95,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Городская Дума города Нижнего | 330 | | | | | | | 35 786,3 | 32 777,7 | 91,6 || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 330 | 01 | | | | | | 35 786,3 | 32 777,7 | 91,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Функционирование | 330 | 01 | 03 | | | | | 35 786,3 | 32 777,7 | 91,6 || законодатель-ных | | | | | | | | | | || (представительных) органов | | | | | | | | | | || государственной власти и | | | | | | | | | | || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 330 | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | | 35 786,3 | 32 777,7 | 91,6 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 330 | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 005 | 28 876,0 | 27 326,4 | 94,6 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Председатель представительного | 330 | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 026 | 1 932,5 | 1 610,8 | 83,4 || органа муниципального | | | | | | | | | | || образо-вания | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Депутаты представительного | 330 | 01 | 03 | 001 | 00 | 00 | 027 | 4 977,8 | 3 840,5 | 77,2 || органа муниципального | | | | | | | | | | || образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Комитет по управлению | 366 | | | | | | | 979 362,0 | 917 334,2 | 93,7 || город-ским имуществом и | | | | | | | | | | || земельными ресурсами | | | | | | | | | | || администрации города Нижнего | | | | | | | | | | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 366 | 01 | | | | | | 166 781,4 | 126 430,3 | 75,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 366 | 01 | 15 | | | | | 166 781,4 | 126 430,3 | 75,8 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 366 | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | | 73 547,0 | 67 039,4 | 91,2 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 366 | 01 | 15 | 001 | 00 | 00 | 005 | 73 547,0 | 67 039,4 | 91,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 366 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 647,9 | 557,3 | 86,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 366 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 647,9 | 557,3 | 86,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственной | 366 | 01 | 15 | 090 | 00 | 00 | | 9 920,0 | 9 823,0 | 99,0 || поли-тики в области | | | | | | | | | | || приватизации и управления | | | | | | | | | | || государственной и | | | | | | | | | | || муниципальной собственностью | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Оценка недвижимости, признание | 366 | 01 | 15 | 090 | 00 | 00 | 200 | 9 920,0 | 9 823,0 | 99,0 || прав и регулирование отношений | | | | | | | | | | || по государственной и | | | | | | | | | | || муниципаль-ной собственности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 366 | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | | 82 666,5 | 49 010,6 | 59,3 || функ-ций, связанных с | | | | | | | | | | || общегосударст-венным | | | | | | | | | | || управлением | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 366 | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | 216 | 82 666,5 | 49 010,6 | 59,3 || государства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 366 | 04 | | | | | | 219 265,9 | 211 969,9 | 96,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Транспорт | 366 | 04 | 08 | | | | | 213 562,7 | 206 696,0 | 96,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 366 | 04 | 08 | 102 | 00 | 00 | | 59 732,0 | 59 731,5 | 100,0 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 366 | 04 | 08 | 102 | 00 | 00 | 214 | 59 732,0 | 59 731,5 | 100,0 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие виды транспорта | 366 | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | | 153 830,7 | 146 964,5 | 95,5 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Отдельные мероприятия по | 366 | 04 | 08 | 317 | 00 | 00 | 366 | 153 830,7 | 146 964,5 | 95,5 || другим видам транспорта | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 366 | 04 | 11 | | | | | 5 703,2 | 5 273,9 | 92,5 || нацио-нальной экономики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 366 | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | | 4 080,5 | 3 663,0 | 89,8 || функ-ций в области | | | | | | | | | | || национальной эконо-мики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 366 | 04 | 11 | 340 | 00 | 00 | 216 | 4 080,5 | 3 663,0 | 89,8 || государства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 366 | 04 | 11 | 522 | 00 | 00 | | 1 622,7 | 1 610,9 | 99,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия по землеустройству | 366 | 04 | 11 | 522 | 00 | 00 | 406 | 1 622,7 | 1 610,9 | 99,3 || и землепользованию | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 366 | 05 | | | | | | 462 273,3 | 448 214,1 | 97,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 366 | 05 | 01 | | | | | 31 821,0 | 29 565,4 | 92,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 366 | 05 | 01 | 102 | 00 | 00 | | 1 089,0 | 1 089,0 | 100,0 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 366 | 05 | 01 | 102 | 00 | 00 | 214 | 1 089,0 | 1 089,0 | 100,0 || общеграж-данского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поддержка жилищного хозяйства | 366 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | | 30 732,0 | 28 476,4 | 92,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 366 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 410 | 30 692,0 | 28 441,1 | 92,7 || жилищного хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Компенсация выпадающих доходов | 366 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 801 | 40,0 | 35,3 | 88,3 || организациям, предоставляющим | | | | | | | | | | || населению жилищные услуги по | | | | | | | | | | || тарифам, не обеспечивающим | | | | | | | | | | || воз-мещение издержек | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 366 | 05 | 02 | | | | | 430 452,3 | 418 648,7 | 97,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 366 | 05 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 225 490,3 | 224 204,8 | 99,4 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 366 | 05 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 225 490,3 | 224 204,8 | 99,4 || общегражданского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поддержка коммунального | 366 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | | 204 962,0 | 194 443,9 | 94,9 || хозяй-ства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 366 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 411 | 203 791,0 | 193 377,0 | 94,9 || коммуналь-ного хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Компенсация выпадающих доходов | 366 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 803 | 1 171,0 | 1 066,9 | 91,1 || организациям, предоставляющим | | | | | | | | | | || населению услуги | | | | | | | | | | || теплоснабжения по тарифам, не | | | | | | | | | | || обеспечивающим возмещение | | | | | | | | | | || издержек | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Образование | 366 | 07 | | | | | | 34 619,4 | 34 619,1 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общее образование | 366 | 07 | 02 | | | | | 34 619,4 | 34 619,1 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 366 | 07 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 34 619,4 | 34 619,1 | 100,0 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 366 | 07 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 34 619,4 | 34 619,1 | 100,0 || общегражданского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 366 | 09 | | | | | | 96 422,0 | 96 100,8 | 99,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Спорт и физическая культура | 366 | 09 | 02 | | | | | 96 422,0 | 96 100,8 | 99,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 366 | 09 | 02 | 102 | 00 | 00 | | 96 422,0 | 96 100,8 | 99,7 || основные фонды | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 366 | 09 | 02 | 102 | 00 | 00 | 214 | 96 422,0 | 96 100,8 | 99,7 || общегражданского назначения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Комитет по делам ГО и ЧС, | 377 | | | | | | | 28 517,8 | 27 898,0 | 97,8 || воен-нослужащих и | | | | | | | | | | || правоохранитель-ных органов | | | | | | | | | | || администрации города Нижнего | | | | | | | | | | || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная безопасность и | 377 | 03 | | | | | | 28 517,8 | 27 898,0 | 97,8 || правоохранительная | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 377 | 03 | 09 | | | | | 25 807,8 | 25 188,0 | 97,6 || последствий чрезвычайных | | | | | | | | | | || ситуа-ций и стихийных | | | | | | | | | | || бедствий, граж-данская оборона | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 377 | 03 | 09 | 070 | 00 | 00 | | 16,8 | 16,8 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 377 | 03 | 09 | 070 | 00 | 00 | 184 | 16,8 | 16,8 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия по предупреждению | 377 | 03 | 09 | 218 | 00 | 00 | | 2 404,0 | 1 890,9 | 78,7 || и ликвидации последствий | | | | | | | | | | || чрезвы-чайных ситуаций и | | | | | | | | | | || стихийных бедствий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 377 | 03 | 09 | 218 | 00 | 00 | 260 | 2 404,0 | 1 890,9 | 78,7 || последствий чрезвычайных | | | | | | | | | | || ситуа-ций и стихийных бедствий | | | | | | | | | | || при-родного и техногенного | | | | | | | | | | || характера | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поисковые и | 377 | 03 | 09 | 302 | 00 | 00 | | 23 387,0 | 23 280,3 | 99,5 || аварийно-спасатель-ные | | | | | | | | | | || учреждения | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 377 | 03 | 09 | 302 | 00 | 00 | 327 | 23 387,0 | 23 280,3 | 99,5 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение противопожарной | 377 | 03 | 10 | | | | | 2 710,0 | 2 710,0 | 100,0 || безопасности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Воинские формирования (органы, | 377 | 03 | 10 | 202 | 00 | 00 | | 2 710,0 | 2 710,0 | 100,0 || подразделения) | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение функционирования | 377 | 03 | 10 | 202 | 00 | 00 | 253 | 2 710,0 | 2 710,0 | 100,0 || органов в сфере национальной | | | | | | | | | | || безопасности и | | | | | | | | | | || правоохранитель-ной | | | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Администрация города Нижнего | 487 | | | | | | | 653 072,2 | 627 243,8 | 96,0 || Новгорода | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 487 | 01 | | | | | | 590 283,1 | 565 402,8 | 95,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Функционирование высшего | 487 | 01 | 02 | | | | | 1 550,0 | 1 334,6 | 86,1 || долж-ностного лица субъекта | | | | | | | | | | || Российской Федерации и органа | | | | | | | | | | || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 487 | 01 | 02 | 001 | 00 | 00 | | 1 550,0 | 1 334,6 | 86,1 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Глава муниципального | 487 | 01 | 02 | 001 | 00 | 00 | 010 | 1 550,0 | 1 334,6 | 86,1 || образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Функционирование Правительства | 487 | 01 | 04 | | | | | 517 797,8 | 497 822,4 | 96,1 || Российской Федерации, высших | | | | | | | | | | || органов исполнительной власти | | | | | | | | | | || субъектов Российской | | | | | | | | | | || Федерации, местных | | | | | | | | | | || администраций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Руководство и управление в | 487 | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | | 508 760,9 | 488 934,8 | 96,1 || сфере установленных функций | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 487 | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | 005 | 185 762,1 | 181 087,6 | 97,5 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Территориальные органы | 487 | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | 006 | 311 125,8 | 298 097,8 | 95,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы за счет субвенций на | 487 | 01 | 04 | 001 | 00 | 00 | 923 | 11 873,0 | 9 749,4 | 82,1 || выполнение передаваемых | | | | | | | | | | || полно-мочий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 01 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 9 036,9 | 8 887,6 | 98,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 01 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 9 036,9 | 8 887,6 | 98,3 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 01 | 13 | | | | | 2 119,4 | 0,0 | 0,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | | 2 119,4 | 0,0 | 0,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 01 | 13 | 070 | 00 | 00 | 184 | 2 119,4 | 0,0 | 0,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 487 | 01 | 15 | | | | | 68 815,9 | 66 245,8 | 96,3 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 11 012,1 | 10 598,0 | 96,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 11 012,1 | 10 598,0 | 96,2 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 487 | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | | 17 534,8 | 15 579,1 | 88,8 || функ-ций, связанных с | | | | | | | | | | || общегосударст-венным | | | | | | | | | | || управлением | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 487 | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | 216 | 17 534,8 | 15 579,1 | 88,8 || государства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Учреждения по обеспечению | 487 | 01 | 15 | 093 | 00 | 00 | | 40 269,0 | 40 068,7 | 99,5 || хозяй-ственного обслуживания | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 487 | 01 | 15 | 093 | 00 | 00 | 327 | 40 269,0 | 40 068,7 | 99,5 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная безопасность и | 487 | 03 | | | | | | 338,0 | 334,8 | 99,1 || правоохранительная | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 487 | 03 | 09 | | | | | 338,0 | 334,8 | 99,1 || последствий чрезвычайных | | | | | | | | | | || ситуа-ций и стихийных | | | | | | | | | | || бедствий, гражданская оборона | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия по предупреждению | 487 | 03 | 09 | 218 | 00 | 00 | | 338,0 | 334,8 | 99,1 || и ликвидации последствий | | | | | | | | | | || чрез-вычайных ситуаций и | | | | | | | | | | || стихийных бедствий | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 487 | 03 | 09 | 218 | 00 | 00 | 260 | 338,0 | 334,8 | 99,1 || последствий чрезвычайных | | | | | | | | | | || ситуа-ций и стихийных бедствий | | | | | | | | | | || природного и техногенного | | | | | | | | | | || харак-тера | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 487 | 04 | | | | | | 25 307,2 | 25 116,5 | 99,2 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Связь и информатика | 487 | 04 | 09 | | | | | 25 271,6 | 25 086,0 | 99,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Информационные технологии и | 487 | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | | 25 271,6 | 25 086,0 | 99,3 || связь | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Информатика | 487 | 04 | 09 | 330 | 00 | 00 | 381 | 25 271,6 | 25 086,0 | 99,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 487 | 04 | 11 | | | | | 35,6 | 30,5 | 85,7 || нацио-нальной экономики | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 04 | 11 | 070 | 00 | 00 | | 35,6 | 30,5 | 85,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 04 | 11 | 070 | 00 | 00 | 184 | 35,6 | 30,5 | 85,7 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 487 | 05 | | | | | | 3 909,8 | 3 828,8 | 97,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 487 | 05 | 01 | | | | | 1 109,8 | 1 057,8 | 95,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 1 109,8 | 1 057,8 | 95,3 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 05 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 1 109,8 | 1 057,8 | 95,3 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 487 | 05 | 02 | | | | | 2 800,0 | 2 771,0 | 99,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поддержка коммунального | 487 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | | 2 800,0 | 2 771,0 | 99,0 || хозяй-ства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 487 | 05 | 02 | 351 | 00 | 00 | 411 | 2 800,0 | 2 771,0 | 99,0 || комму-нального хозяйства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Образование | 487 | 07 | | | | | | 5 096,8 | 5 092,8 | 99,9 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Переподготовка и повышение | 487 | 07 | 05 | | | | | 1 693,0 | 1 693,0 | 100,0 || ква-лификации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 07 | 05 | 070 | 00 | 00 | | 250,0 | 250,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 07 | 05 | 070 | 00 | 00 | 184 | 250,0 | 250,0 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Учебные заведения и курсы по | 487 | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | | 1 443,0 | 1 443,0 | 100,0 || переподготовке кадров | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Переподготовка и повышение | 487 | 07 | 05 | 429 | 00 | 00 | 450 | 1 443,0 | 1 443,0 | 100,0 || квалификации кадров | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Молодежная политика и | 487 | 07 | 07 | | | | | 110,0 | 110,0 | 100,0 || оздо-ровление детей | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 07 | 07 | 070 | 00 | 00 | | 110,0 | 110,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 07 | 07 | 070 | 00 | 00 | 184 | 110,0 | 110,0 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 487 | 07 | 09 | | | | | 3 293,8 | 3 289,8 | 99,9 || обра-зования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 07 | 09 | 070 | 00 | 00 | | 95,7 | 91,7 | 95,8 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 07 | 09 | 070 | 00 | 00 | 184 | 95,7 | 91,7 | 95,8 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 487 | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | | 447,7 | 447,7 | 100,0 || обра-зования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 487 | 07 | 09 | 436 | 00 | 00 | 285 | 447,7 | 447,7 | 100 || сфере образования | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Учебно-методические кабинеты, | 487 | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | | 2 750,4 | 2 750,4 | 100,0 || централизованные бухгалтерии, | | | | | | | | | | || группы хозяйственного | | | | | | | | | | || обслужи-вания, учебные | | | | | | | | | | || фильмотеки, меж-школьные | | | | | | | | | | || учебно-производствен-ные | | | | | | | | | | || комбинаты, логопедические | | | | | | | | | | || пункты | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 487 | 07 | 09 | 452 | 00 | 00 | 327 | 2 750,4 | 2 750,4 | 100,0 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Культура, кинематография и | 487 | 08 | | | | | | 27 809,3 | 27 140,1 | 97,6 || сред-ства массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Культура | 487 | 08 | 01 | | | | | 756,5 | 754,6 | 99,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 08 | 01 | 070 | 00 | 00 | | 756,5 | 754,6 | 99,7 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 08 | 01 | 070 | 00 | 00 | 184 | 756,5 | 754,6 | 99,7 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Телевидение и радиовещание | 487 | 08 | 03 | | | | | 6 289,2 | 6 289,2 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 08 | 03 | 070 | 00 | 00 | | 59,2 | 59,2 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 08 | 03 | 070 | 00 | 00 | 184 | 59,2 | 59,2 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Телерадиокомпании | 487 | 08 | 03 | 453 | 00 | 00 | | 6 230,0 | 6 230,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 487 | 08 | 03 | 453 | 00 | 00 | 453 | 6 230,0 | 6 230,0 | 100,0 || сфере культуры, кинематографии | | | | | | | | | | || и средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Периодическая печать и | 487 | 08 | 04 | | | | | 12 331,4 | 12 331,4 | 100,0 || издатель-ства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 487 | 08 | 04 | 070 | 00 | 00 | | 807,3 | 807,3 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 487 | 08 | 04 | 070 | 00 | 00 | 184 | 807,3 | 807,3 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Периодические издания, | 487 | 08 | 04 | 457 | 00 | 00 | | 11 524,1 | 11 524,1 | 100,0 || учрежден-ные органами | | | | | | | | | | || законодательной и | | | | | | | | | | || исполнительной власти | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 487 | 08 | 04 | 457 | 00 | 00 | 327 | 9 064,1 | 9 064,1 | 100,0 || подве-домственных учреждений | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 487 | 08 | 04 | 457 | 00 | 00 | 453 | 2 460,0 | 2 460,0 | 100,0 || сфере культуры, кинематографии | | | | | | | | | | || и средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 487 | 08 | 06 | | | | | 8 432,2 | 7 764,9 | 92,1 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия в сфере культуры, | 487 | 08 | 06 | 450 | 00 | 00 | | 8 432,2 | 7 764,9 | 92,1 || кинематографии и средств | | | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в | 487 | 08 | 06 | 450 | 00 | 00 | 453 | 8 432,2 | 7 764,9 | 92,1 || сфере культуры, кинематографии | | | | | | | | | | || и средств массовой информации | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Социальная политика | 487 | 10 | | | | | | 328,0 | 328,0 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Борьба с беспризорностью, | 487 | 10 | 04 | | | | | 328,0 | 328,0 | 100,0 || опека, попечительство | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Мероприятия по борьбе с | 487 | 10 | 04 | 511 | 00 | 00 | | 328,0 | 328,0 | 100,0 || беспризорностью, по опеке и | | | | | | | | | | || попечительству | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Профилактика безнадзорности и | 487 | 10 | 04 | 511 | 00 | 00 | 481 | 328,0 | 328,0 | 100,0 || правонарушений | | | | | | | | | | || несовершеннолет-них | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Расходы, не отнесенные к | 900 | | | | | | | 26 254,9 | 20 600,6 | 78,5 || другим ведомствам и возникшие | | | | | | | | | | || в процессе исполнения бюджета | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | | | | | | 2 695,6 | 2 695,6 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 900 | 01 | 15 | | | | | 2 695,6 | 2 695,6 | 100,0 || воп-росы | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 900 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | | 2 565,6 | 2 565,6 | 100,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов | 900 | 01 | 15 | 070 | 00 | 00 | 184 | 2 565,6 | 2 565,6 | 100,0 || местного самоуправления | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 900 | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | | 130,0 | 130,0 | 100,0 || функ-ций, связанных с | | | | | | | | | | || общегосударст-венным | | | | | | | | | | || управлением | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 900 | 01 | 15 | 092 | 00 | 00 | 216 | 130,0 | 130,0 | 100,0 || государства | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | 05 | | | | | | 23 559,3 | 17 905,0 | 76,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 900 | 05 | 01 | | | | | 23 559,3 | 17 905,0 | 76,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Поддержка жилищного хозяйства | 900 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | | 23 559,3 | 17 905,0 | 76,0 |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| Компенсация выпадающих доходов | 900 | 05 | 01 | 350 | 00 | 00 | 801 | 23 559,3 | 17 905,0 | 76,0 || организациям, предоставляющим | | | | | | | | | | || населению жилищные услуги по | | | | | | | | | | || тарифам, не обеспечивающим | | | | | | | | | | || возмещение издержек | | | | | | | | | | |+--------------------------------+-----+----+----+-----+----+----+-----+-----------+-----------+-------+| В С Е Г О: | 14 347 | 13 819 | 96,3 || | 704,8 | 869,7 | |+----------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-------+
Приложение N 4
к постановлению городской Думы
от 16.04.2008 N 53
Программа муниципальных внутренних заимствований
города Нижнего Новгорода за 2007 год
тыс.
руб.+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+| Обязательства | Величина | Объем | Объем | Планируемая | Фактическая || |муниципаль-ного|привле-чения|погаше-ния| величина | величина || | долга |в 2007 году | в 2007 | муниципаль- | муниципаль- || | на 1 января | | году | ного долга | ного долга || | 2007 года | | | на 1 января | на 1 января || | | | | 2008 года | 2008 года |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|Объем | 383 170,4| 0| 51 591,6| 331 578,8| 307 882,0||заимствований, | | | | | ||всего: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|1.Бюджетные | 383 170,4| 0| 51 591,6| 331 578,8| 307 882,0||кредиты, всего: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|В том числе: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|1.1. Бюджетные | 383 170,4| 0| 51 591,6| 331 578,8| 307 882,0||кредиты, | | | | | ||полученные из| | | | | ||федерального | | | | | ||бюджета, всего: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|В том числе: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+| - по "Жилищному| 249 408,2| 0| 33 581,3| 215 826,9| 200 402,5||проекту" | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+| - по проекту| 133 762,2| 0| 18 010,3| 115 751,9| 107 479,5||"Городской | | | | | ||общественный | | | | | ||транспорт" | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|Объем | 0| 0| 0| 0| 0||заимствований, | | | | | ||всего: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|1.Кредиты | 0| 0| 0| 0| 0||кредитных | | | | | ||организаций, | | | | | ||всего: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+|Итого объем | 383 170,4| 0| 51 591,6| 331 578,8| 307 882,0||внутренних | | | | | ||заимствований: | | | | | |+-----------------+---------------+------------+----------+-------------+--------------+
Программа муниципальных гарантий
города Нижнего Новгорода за 2007 год
тыс.
руб.+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+|Обязательства |Объем выданных| Объем | Объем | Планируемый | Фактичес-кий || |муниципальных | выдаваемых | погашаемых | объем | объем || | гарантий на |муниципаль-ных|муниципальных|муниципаль-ных|муници-пальных|| |1 января 2007 | гарантий в | гарантий в |гарантий на 1 |гарантий на 1 || | года | 2007 году | 2007 году | января 2008 | января 2008 || | | | | года | года |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+|Муниципальные | 3 323,1| 0| 0| 3 323,1| 1 990,6||гарантии, | | | | | ||действующие на| | | | | ||1 января 2007| | | | | ||года всего, | | | | | ||в том числе: | | | | | |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+|- льготные | 3 323,1| 0| 0| 3 323,1| 1 990,6||жилищные | | | | | ||кредиты | | | | | |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+|Муниципальные | 0| 0| 0| 0| 0||гарантии, | | | | | ||планируемые к| | | | | ||выдаче в 2007| | | | | ||году | | | | | |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+|Итого объем | 3 323,1| 0| 0| 3 323,1| 1 990,6||муниципаль-ных| | | | | ||гарантий: | | | | | |+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------+
Структура муниципального долга
города Нижнего Новгорода за 2007 год
тыс.
руб.+----------------+---------------+------------+----------+------------+------------+| Виды долговых | Величина | Объем | Объем |Планируемая |Фактическая || обязательств |муниципаль-ного|привлечения |погашения | величина | величина || | долга |в 2007 году | в 2007 |муниципаль- |муниципаль- || | на 1 января | | году | ного долга | ного долга || | 2007 года | | |на 1 января |на 1 января || | | | | 2008 года | 2008 года |+----------------+---------------+------------+----------+------------+------------+|1. Бюджетные | 383 170,4| 0| 51 591,6| 331 578,8| 307 882,0||кредиты, | | | | | ||полученные от| | | | | ||других бюджетов| | | | | ||бюджетной | | | | | ||системы РФ | | | | | |+----------------+---------------+------------+----------+------------+------------+|2. Кредиты | 0| 0| 0| 0| 0||кредитных | | | | | ||организаций | | | | | |+----------------+---------------+------------+----------+------------+------------+|3.Муниципальные | 3 323,1| 0| 0| 3 323,1| 1 990,6||гарантии | | | | | |+----------------+---------------+------------+----------+------------+------------+|Итого объем | 386 493,5| 0| 51 591,6| 334 901,9| 309 872,6||муниципального | | | | | ||долга: | | | | | |+----------------+---------------+------------+----------+------------+------------+
Приложение
N 5
к постановлению городской Думы
от
16.04.2008 N 53
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 2007 год
тыс.руб.+---------------------------------------------+----------------------------------+-------------+--------------+| Код бюджетной | Наименование кода группы, | Уточненный | Исполнено || классификации | подгруппы, статьи, вида | план | || | источника финансирования | | || | дефицитов бюджетов, кода | | || | классификации операций сектора | | || | государственного управления, | | || | относящихся к источникам | | || | финансирования дефицитов | | || | бюджетов | | |+---------------------------------------------++---------------------------------++------------++-------------+| 001 02 00 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, | -51 591,6 | -51 591,6 || | заключенные от имени Российской | | || | Федерации, субъектов Российской | | || | Федерации, муниципальных | | || | образований, государственных | | || | внебюджетных фондов | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 001 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, | -51 591,6 | -51 591,6 || | заключенные от имени Российской | | || | Федерации, субъектов Российской | | || | Федерации, муниципальных | | || | образований, государственных | | || | внебюджетных фондов, указанные в | | || | валюте Российской Федерации | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 001 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным | 51 591,6 | 51 591,6 || | соглашениям и договорам, | | || | заключенным от имени Российской | | || | Федерации, субъектов Российской | | || | Федерации, муниципальных | | || | образований, государственных | | || | внебюджетных фондов | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 001 02 01 01 00 00 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от | 51 591,6 | 51 591,6 || | других бюджетов бюджетной | | || | системы Российской Федерации | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 001 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от | 51 591,6 | 51 591,6 || | других бюджетов бюджетной | | || | системы Российской Федерации | | || | бюджетами городских округов | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| | Акции и иные формы участия в | 538,5 | 538,5 || 366 05 00 00 00 00 0000 000 | капитале, находящиеся в | | || | государственной и муниципальной | | || | собственности | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 366 05 00 00 00 000 0000 630 | Продажа (уменьшение стоимости) | 538,5 | 538,5 || | акций и иных форм участия в | | || | капитале, находящихся в | | || | государственной и муниципальной | | || | собственности | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 366 05 00 00 00 004 0000 630 | Продажа акций и иных форм | 538,5 | 538,5 || | участия в капитале, находящихся | | || | в собственности городских | | || | округов | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| | Земельные участки, находящиеся в | 219 415,5 | 219 415,5 || 000 06 00 00 00 00 0000 000 | государственной и муниципальной | | || | собственности | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 06 00 00 00 00 0000 430 | Продажа (уменьшение стоимости) | 219 415,5 | 219 415,5 || | земельных участков, находящихся | | || | в государственной и | | || | муниципальной собственности | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 06 01 00 00 00 0000 430 | Поступления от продажи земельных | 208 200,0 | 208 200,0 || | участков, государственная | | || | собственность на которые не | | || | разграничена | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 06 01 01 00 00 0000 430 | Поступления от продажи земельных | 519,4 | 519,4 || | участков, государственная | | || | собственность на которые не | | || | разграничена, предназначенных | | || | для целей жилищного | | || | строительства | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 366 06 01 01 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных | 519,4 | 519,4 || | участков, государственная | | || | собственность на которые не | | || | разграничена, расположенных в | | || | границах городских округов и | | || | предназначенных для целей | | || | жилищного строительства | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 06 01 02 00 00 0000 430 | Поступления от продажи земельных | 207 680,6 | 207 680,6 || | участков, государственная | | || | собственность на которые не | | || | разграничена (за исключением | | || | земельных участков, | | || | предназначенных для целей | | || | жилищного строительства) | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 266 06 01 02 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных | 203 946,9 | 203 946,9 || | участков, государственная | | || | собственность на которые не | | || | разграничена, расположенных в | | || | границах городских округов (за | | || | исключением земельных участков, | | || | предназначенных для целей | | || | жилищного строительства) | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 366 06 01 02 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных | 3 733,7 | 3 733,7 || | участков, государственная | | || | собственность на которые не | | || | разграничена, расположенных в | | || | границах городских округов (за | | || | исключением земельных участков, | | || | предназначенных для целей | | || | жилищного строительства) | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 06 02 00 00 00 0000 430 | Поступления от продажи земельных | 11 215,5 | 11 215,5 || | участков после разграничения | | || | собственности на землю | | || | | | || | | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 366 06 02 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных | 11 215,5 | 11 215,5 || | участков после разграничения | | || | собственности на землю, | | || | находящихся в собственности | | || | городских округов | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 364 | -766 092,9 || | | 161,2 | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 08 02 00 00 00 0000 000 | Прочие остатки средств бюджетов | 364 | -766 || | | 161,2 | 092,9 |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 08 02 00 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков | 14 035 | 14 637 || | средств бюджетов | 135,2 | 554,2 |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 08 02 01 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков | 14 035 | 14 637 || | денежных средств бюджетов | 135,2 | 554,2 |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 08 02 01 00 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков | 14 035 | 14 637 || | денежных средств бюджетов | 135,2 | 554,2 || | городских округов | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 08 02 00 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков | 14 399 | 13 871 || | средств бюджетов | 296,4 | 461,3 |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 08 02 01 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков | 14 399 | 13 871 || | денежных средств бюджетов | 296,4 | 461,3 |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| 000 08 02 01 00 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков | 14 399 | 13 871 || | денежных средств бюджетов | 296,4 | 461,3 || | городских округов | | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+| | ВСЕГО: | 532 | -597 730,5 || | | 523,6 | |+----------------------------------------------+----------------------------------+-------------+-------------+
Приложение N 6
к постановлению городской Думы
от 16.04.2008 N 53
Отчет об исполнении адресной инвестиционной программы
города Нижнего Новгорода за 2007 год+-------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+| наименование отрасли, заказчика, | объем капвложений (тыс.руб.) || местонахождение объекта | || +-----------+-------------------------------------------------------------+| | план 2007 | факт 2007 г. || | г. | || | (пост. ГД | || | от | || |30.01.2008 | || | N 1) | || | +---------+-----------------------+---------------------------+| | |выполнено| профинан-сировано | примечание |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 2656859,0 |2462282,5| 2622395,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 433596,8 |423335,9 | 432822,6 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 387876,5 |298173,5 | 387540,9 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 319086,7 |313351,5 | 318099,4 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|экологический фонд г.Н.Нов-города | 5000 | 0 | 4998,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 633243 |601309,2 | 633200,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток областного бюджета 2006 года | 4843,2 | 6264,9 | 4843,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 449700 | 449700 | 449700 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток федерального бюджета 2006| 20573,4 | 23040,3 | 20573,4 | ||года | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 402939,4 |347107,15| 370617,4 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| По отраслям: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| Национальная экономика (Транспорт) | 1110882,3 |1137368,8| 1110880,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 101661 |126648,5 | 101660,7 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 10099 | 10099 | 10099 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 59732 | 61231,8 | 59731,8 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 489290 |489289,2 | 489289,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 436100 | 436100 | 436100 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток областного бюджета 2006 года | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток федерального бюд-жета 2006| 14000 | 14000 | 14000 | ||года | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|из них: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МУ "ГУММиД" | 1096500,3 |1121487,3| 1096499,4 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 100811 |125798,8 | 100811 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 10099 | 10099 | 10099 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 46200 | 46200 | 46200 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 489290 |489289,2 | 489289,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток средств областного бюджета| 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||2006 года | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 436100 | 436100 | 436100 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток средств федераль-ного бюджета| 14000 | 14000 | 14000 | ||2006 года | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Продление Автозаводской линии| 918923 |941635,6 | 918922,1 |Строительство мостового ||метрополитена в г.Н.Новгороде от ст.| | | |пе-рехода: смонтированы 3||«Московская» до ст. «Горьковская» с| | | |рус-ловых пролета||мостовым переходом через р.Оку | | | |левобережной эстакады, и 1|| | | | |пролетное стро-ение|| | | | |правобережной эстакады.|| | | | |Снос и компенсация за снос|| | | | |складов комбината|| | | | |хлебопро-дуктов, попавших в|| | | | |зону стро-ительство метро;|| | | | |завершение строительства|| | | | |складов тарного хранения|| | | | |муки |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 72423 | 95136,4 | 72423 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 483000 |482999,2 | 482999,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 349500 | 349500 | 349500 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток федерального бюд-жета 2006| 14000 | 14000 | 14000 | ||года | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Совмещенный мост через р.Ока в| 2750 | 2750 | 2750 | ||г.Нижнем Новгороде | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 2750 | 2750 | 2750 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Продление II очереди мет-рополитена в| 22348 | 24622,4 | 22348 |Строительство ||г.Н.Новгороде от ст. «Московская» до| | | |противопо-жарного ||ст. «Волга» Сормовско-Мещер-ской| | | |водопровода, работы по||линии | | | |обслуживанию тоннелей и|| | | | |содержанию горных|| | | | |вырабо-ток в безопасном|| | | | |состоянии |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 19348 | 21622,4 | 19348 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 3000 | 3000 | 3000 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство метрополи-тена | 7500,3 | 7500,3 | 7500,3 |Выполнено закрепление ||(закрепление техничес-ких зон под| | | |тех-нических зон: стан.||метрополите-ном) | | | |"Горьков-ская-Сенная", || | | | |"Калининская", || | | | |"Московская-Волга", "Черный|| | | | |пруд"-"Кузнечиха" |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 7500 | 7500 | 7500 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток областного бюджета 2006 года | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Автодорожные подходы к совмещенному| 35700 | 35700 | 35700 |Выполнена стадия "проект",||мосту через р.Ока в г.Нижнем| | | |проведена госэкспертиза ||Новгороде | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 35700 | 35700 | 35700 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Продление Автозаводской линии| 10099 | 10099 | 10099 |Инженерно-геологические ||метрополитена в г.Н.Новгороде от ст.| | | |изыскания, трассы линий,||«Горь-ковская» до ст. «Сенная» | | | |ар-хитектурно-строительные || | | | |и технологические решения,|| | | | |получение технических|| | | | |усло-вий и согласований |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 10099 | 10099 | 10099 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Мероприятия по совершен-ствованию| 99180 | 99180 | 99180 |Работы 1-го этапа: монтаж||антитеррористи-ческой защищенности на| | | |системы связи, контроля||Ни-жегородском метрополитене | | | |уп-равления, || | | | |видеонаблюдения на 13|| | | | |станциях, электродепо,|| | | | |инженерном корпусе|| | | | |метрополитена |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 6290 | 6290 | 6290 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 6290 | 6290 | 6290 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 86600 | 86600 | 86600 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" | 14082 | 15581,8 | 14081,8 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 550 | 550 | 550 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 13532 | 15031,8 | 13531,8 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство фуникулера на откосе| 14082 | 15581,8 | 14081,8 |Выполнены: ||Нижегородского Кремля | | | |инженерно-стро-ительные ||1 этап - проектные работы и СМР| | | |изыскания, обследо-вание||2-этап - оборудование | | | |существующих соо-ружений, в|| | | | |т.ч. Кремлевской стены,|| | | | |эскизные проекты нижней и|| | | | |верхней станций, рабочий|| | | | |проект укрепления|| | | | |Кремлевской стены, в стадии|| | | | |разработки рабочий проект|| | | | |по сетям, станциям, путям |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 550 | 550 | 550 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 13532 | 15031,8 | 13531,8 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МП "Нижегородэлектротранс" | 300 | 299,7 | 299,7 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 300 | 299,7 | 299,7 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Троллейбусная линия на участке от| 300 | 299,7 | 299,7 |Выполнена проектно-сметная ||ул.Новикова-Прибоя до Заречной с| | | |документация ||разворотным кольцом на ул.Прокофьева | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 300 | 299,7 | 299,7 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| Национальная экономика (Другие | 1147 | 1199,4 | 1111,2 | || вопросы в области национальной | | | | || экономики - газовые сети) | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 404 | 457,5 | 369,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 743 | 741,9 | 741,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 1147 | 1199,4 | 1111,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 404 | 457,5 | 369,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 743 | 741,9 | 741,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Газовые сети в сл.Печеры| 751 | 749,9 | 749,9 |Строительно-монтажные ||Нижегородского района | | | |работы |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 8 | 8 | 8 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 743 | 741,9 | 741,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Газопровод по ул.Безводная в| 396 | 449,5 | 361,3 |Введен в эксплуатацию||Автозаводском районе (городской| | | |(L-800 п.м, 7 домов, 24||бюджет) | | | |квартиры) |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| Жилищное хозяйство | 403533 |367172,8 | 404786,5 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 74117,2 | 57563,7 | 74113,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 218620,5 | 202214 | 218618,5 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 1089 | 1089 | 1089 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 800 | 800 | 800 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток областного бюджета 2006 года | 4842,9 | 6264,6 | 4842,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 104063,4 | 99241,5 | 105322,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|I. Проект «Ветхий фонд» | 176690,3 |150654,8 | 171896,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 64676,3 | 49512,9 | 64673 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 13441 | 13441 | 13441 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 723 | 723 | 723 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 97850 | 86977,9 | 93059,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МУ «ГУММиД» | 32400 | 15980,2 | 24781,4 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом N 2 в группе ж/д в МР 3 жилого| 32400 | 15980,2 | 24781,4 |Строительно-монтажные ||района «Мещерское озеро» по| | | |ра-боты по возведению||ул.С.Акимова в Канавинском районе| | | |коробки, монтаж 2-го этажа ||(50% - администрация, 50% - ООО| | | | ||«Строймост») | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 18700 | 15980,2 | 18700 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 13700 | | 6081,4 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 144290,3 |134674,6 | 147114,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 45976,3 | 33532,7 | 45973 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 13441 | 13441 | 13441 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 723 | 723 | 723 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 84150 | 86977,9 | 86977,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом N 7 (уч. 4) в МР 6 «Сормово» в| 133008,2 |130551,8 | 135836,1 |В декабре 2007 года дом||Сормовском районе | | | |сдан в эксплуатацию - 6692|| | | | |кв.м/ 120 кв. |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 35417,2 | 30132,9 | 35417,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 13441 | 13441 | 13441 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 84150 | 86977,9 | 86977,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом по ул.Римского-Корсакова в| 500 | 492,1 | 500 |Проведен сбор ТУ, начато||Сормовском районе | | | |проектирование |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 500 | 492,1 | 500 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом в квартале ул.Академи-ка Баха,| 203 | 202,9 | 202,9 |Проведен сбор ТУ, начато||Даргомыжского-пр-т Ленина в Ленинском| | | |проектирование ||районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 203 | 202,9 | 202,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом в МР 2 «Бурнаковский» в| 7330 | 730 | 7330 |Завершение проектных работ,||Московском районе | | | |ПСД направлена на|| | | | |эксперти-зу. Проведен|| | | | |конкурс, заклю-чен|| | | | |муниц.контракт на СМР || | | | |N 52 от 21.12.07г. |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 7330 | 730 | 7330 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом по ул.Красноу-ральская (N| 390 | 394,9 | 390 |Сбор технических условий ||1б по ул.Спут-ник) в Автозаводском| | | | ||районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 390 | 394,9 | 390 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом по ул.Красноу-ральская (N| 317 | 321,9 | 317 |Сбор технических условий ||1а по ул.Спут-ник) в Автозаводском| | | | ||районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 317 | 321,9 | 317 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 1 по ул.Цве-точная в| 1100 | 1087,4 | 1100 |Сбор технических условий,||Приокском районе | | | |начато проектирование |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 377 | 364,4 | 377 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 723 | 723 | 723 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 17 (2-я оче-редь) по| 60 | 62,2 | 56,8 |Сбор технических условий ||ул.Зайцева в МР 6 Сормово | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 60 | 62,2 | 56,8 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 1 по ул.Мар-шала Казакова| 500 | 280,9 | 500 |Выполнен форэскизный ||в Канавин-ском районе | | | |про-ект, выдан аванс на|| | | | |проекти-рование |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 500 | 280,9 | 500 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 2 по ул.Мар-шала Казакова| 500 | 277,1 | 500 |Выполнен форэскизный ||в Канавин-ском районе | | | |про-ект, выдан аванс на|| | | | |проекти-рование |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 500 | 277,1 | 500 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 3 по ул.Мар-шала Казакова| 350 | 241,3 | 350 |Выполнен форэскизный ||в Канавин-ском районе | | | |про-ект, выдан аванс на|| | | | |проекти-рование |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 350 | 241,3 | 350 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом в застройке по| 32,1 | 32,1 | 32,1 |Сбор технических условий ||ул.Деловая-Родионова (лот N 29) в| | | | ||Нижегородском районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 32,1 | 32,1 | 32,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|II. Проект «Субсидии для бюджетных| 34887,2 | 30261,8 | 40937,2 | ||работников» | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 9254,9 | 7807,6 | 9254,7 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 13410 | 2760 | 13410 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 366 | 366 | 366 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 800 | 800 | 800 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток областного бюджета 2006 года | 4842,9 | 6264,6 | 4842,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 6213,4 | 12263,6 | 12263,6 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 34887,2 | 30261,8 | 40937,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 9254,9 | 7807,6 | 9254,7 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 13410 | 2760 | 13410 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 366 | 366 | 366 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 800 | 800 | 800 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток областного бюджета 2006 года | 4842,9 | 6264,6 | 4842,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 6213,4 | 12263,6 | 12263,6 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом в МР «Кузнечиха» в Советском| 2266 | 2265,8 | 2265,8 |Проект выполнен на 90%. ||районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 2000 | 1999,8 | 1999,8 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 266 | 266 | 266 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 2 по ул.Цве-точная в| 1100 | 1243,9 | 1100 |Сбор технических условий.||Приокском районе | | | |Ведется проектирование. |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1000 | 1143,9 | 1000 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 100 | 100 | 100 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом N 2"б" в МР 5 «Верх-ние Печеры» в| 31,9 | 0 | 31,9 |Ведется сбор технических||Нижегород-ском районе | | | |ус-ловий, оплачен аванс на|| | | | |проек-тирование |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 31,9 | 0 | 31,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом по проспекту Молодеж-ный в| 430 | 435,4 | 430 |Собраны все технические||Автозаводском районе | | | |ус-ловия, кроме|| | | | |электроснаб-жения |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 430 | 435,4 | 430 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом по ул.Чкалова в Кана-винском| 24423,4 | 18259,1 | 30473,6 |Выполнен перенос ||районе | | | |газопрово-да, || | | | |благоустройство террито-рии|| | | | |после его прокладки.|| | | | |Ведутся работы по подземной|| | | | |части дома |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 4800 | 3235,5 | 4800 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 13410 | 2760 | 13410 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 6213,4 | 12263,6 | 12263,6 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дом N 34, 35 в МР 2 В.Пече-ры в| 6635,9 | 8057,6 | 6635,9 |Дом сдан в эксплуатацию в||Нижегородском районе | | | |декабре 2007 года - 8679|| | | | |кв.м./ 127кв. |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 993 | 993 | 993 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 800 | 800 | 800 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|остаток областного бюджета 2006 года | 4842,9 | 6264,6 | 4842,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| III. Проект «Шаг за Шагом» | 166955,5 |166521,7 | 166953 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 186 | 243,2 | 185,5 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 166769,5 |166278,5 | 166767,5 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 166955,5 |166521,7 | 166953 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 186 | 243,2 | 185,5 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджетного| 166769,5 |166278,5 | 166767,5 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом со встроенным детским садом| 53657,8 | 53435,1 | 53657,8 |Дом сдан в эксплуатацию в||в жилой застройке по| | | |декабре 2007года - 3056||ул.Деловая-Родионова (лот N 25) в| | | |кв.м./ 40 кв. ||Нижегородском районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 53657,8 | 53435,1 | 53657,8 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом со встроенными конторскими| 112196,7 |111928,4 | 112194,7 |Дом сдан в эксплуатацию в||помещениями в застройке по| | | |декабре 2007года - 6180||ул.Деловая-Родионова (лот N 26) в| | | |кв.м./ 96 кв. ||Ни-жегородском районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 112196,7 |111928,4 | 112194,7 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 3 по ул.Цве-точная в| 1101 | 1158,2 | 1100,5 |Сбор технических условий,||Приокском районе | | | |проектирование |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 186 | 243,2 | 185,5 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 915 | 915 | 915 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|IY. Мероприятия по фи-нансированию| 25000 | 19734,5 | 25000 | ||незавер-шенных строительством жилых| | | | ||домов | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 25000 | 19734,5 | 25000 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|МУ «ГлавУКС г.Н.Новго-рода» | 25000 | 19734,5 | 25000 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 25000 | 19734,5 | 25000 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 1 в квартале улиц| 4875,1 | 4875,1 | 4875,1 |Сбор технических условий,||Медицинская-Братьев | | | |проектирование ||Игнатовых-Щепкина-Манеж-ная-Корейская| | | | ||в Советском районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджетного| 4875,1 | 4875,1 | 4875,1 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 2 в квартале улиц| 5760,1 | 5760,1 | 5760,1 |Сбор технических условий,||Медицинская-Братьев | | | |проектирование ||Игнатовых-Щепкина-Манеж-ная-Корейская| | | | ||в Советском районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 5760,1 | 5760,1 | 5760,1 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилой дом N 5 в квартале улиц| 5599,3 | 5599,3 | 5599,3 |Сбор технических условий,||Медицинская-Братьев | | | |проектирование ||Игнатовых-Щепкина-Манеж-ная-Корейская| | | | ||в Советском районе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 5599,3 | 5599,3 | 5599,3 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Жилые дома N 3,4,6-10 в квартале улиц| 8765,5 | 3500 | 8765,5 |Сбор технических условий,||Медицинская-Братьев | | | |проектирование ||Игнатовых-Щепки-на-Манежная-Корейская| | | | ||в Советском районе (средства целевого| | | | ||бюджетного инвес-тиционного фонда) | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Коммунальное хозяйство | 663972,5 |555450,4 | 633015,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 67846,2 | 67618,7 | 67836,5 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|областной бюджет | 14000 | 14000 | 14000 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 13600 | 13600 | 13600 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 138219 | 73543,8 | 138068,2 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 214524,3 |208294,4 | 213597,3 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|экологический фонд г.Н.Нов-города | 5000 | 0 | 4998,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 210783 |178393,5 | 180915,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|МУ «ГлавУКС г.Н.Новго-рода» | 302403,3 |274646,5 | 264431,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 10082 | 18734,8 | 10074,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджетного| 68863 | 54753 | 68863 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 161598,3 |155941,6 | 160677,6 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 13600 | 13600 | 13600 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 48260 | 31617,1 | 11217,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Реконструкция дюкерного перехода| 34950 | 37207,5 | 22689,3 |Проложена 3-я нитка дюкера||через реку Оку в районе Канавинского| | | |(900 п.м), выполнено||моста г. Нижнего Новгорода | | | |строи-тельство камеры|| | | | |переклю-чения, установлена|| | | | |арматура. Ввод - 2008 год |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 4000 | 4000 | 4000 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 6600 | 6600 | 6600 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 23350 | 25607,5 | 11089,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство водовода Д-1000 мм от| 37208 | 22331,6 | 12425,9 |Выполнена прокладка ||Московского шоссе до водопроводной| | | |трубо-провода - 600 пог.м,||насосной станции в Ленин-ском районе | | | |ведется подготовка|| | | | |стартового котло-вана для|| | | | |продавливания фут-ляра|| | | | |через железную дорогу |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 562 | 9322 | 562 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 4736 | 0 | 4736 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|федеральный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 24910 | 6009,6 | 127,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дорога в кв. Бринского-Родионова в| 6634 | 6589,5 | 6634 |Выполнены земляные работы и||Нижегородском районе | | | |сети дождевой канализации |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 6634 | 6589,5 | 6634 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|ПС «Университетская» с кабельными| 14296 | 158,6 | 14295,5 |Выполнено: коробка здания,||линиями | | | |кровля, остекление -100%,|| | | | |наружные сети -25% |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 186 | 158,6 | 185,5 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 14110 | | 14110 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Реконструкция ул.Б.Покров-ская с| 207412,3 |206599,2 | 206610,9 |Замена асфальтового ||заменой инженерных коммуникаций | | | |покры-тия на брусчатку -|| | | | |32,5 тыс.кв.м, перекладка|| | | | |инже-нерных коммуникаций|| | | | |(водо-провода, канализации,|| | | | |тепло-вых сетей, газовых|| | | | |сетей, теле-фонизации,|| | | | |наружного осве-щения),|| | | | |установка цветочных вазонов|+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1600 | 1581,3 | 1593 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 54390 | 54390 | 54390 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 151422,3 |150627,9 | 150627,9 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство РП-29 в пос. Стригино| 1440 | 1313,7 | 1313,7 |Проект выполнен, направлен||Автозаводского района | | | |на экспертизу. |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 1440 | 1313,7 | 1313,7 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Энергообеспечение домов в застройке| 363 | 363 | 363 |Выполнен проект ||по ул.Деловая-Родионова | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 363 | 363 | 363 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Реконструкция котельной по| 100 | 83,4 | 99,6 |Сбор технических условий ||ул.Рождественской,24 | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 100 | 83,4 | 99,6 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| МП «КРУН» | 1789,2 | 210,3 | 1789,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1789,2 | 210,3 | 1789,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Кладбище «Нижегородское» | 17,2 | 0 | 17,2 |Оплата кредиторской ||строительство инфраструк-туры | | | |задол-женности |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 17,2 | | 17,2 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Продолжение строительство дорог на| 1772 | 210,3 | 1772 |Выполнены земляные работы,||кладбище «Новое Стригинское» | | | |устройство основания из|| | | | |пес-ка; аванс |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе : | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1772 | 210,3 | 1772 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| Главное управление благоустройства | 93750 | 31468,9 | 93596,2 | || города Нижнего Новгорода | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 28500 | 22351 | 28498,9 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 58523 | 7958,2 | 58372,6 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 1727 | 1159,7 | 1726,6 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|экологический фонд г.Н.Нов-города | 5000 | 0 | 4998,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство пешеходного моста через| 196 | 195,4 | 195,4 |Выполнен проект, проведена||Касьяновский овраг | | | |госэкспертиза, конкурс на|| | | | |СМР |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 196 | 195,4 | 195,4 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство участка скла-дирования| 4020 | 3520 | 4020 |Разработан проект, ||снега в Авто-заводском районе| | | |направлен на госэкспертизу ||г.Нижнего Новгорода | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 4020 | 3520 | 4020 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство станции снеготаяния в| 1480 | 1200 | 1480 |Разработан проект, ||Приокском районе г.Нижнего Новгорода | | | |направлен на госэкспертизу |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1480 | 1200 | 1480 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Участок складирования снега в| 1380 | 1100 | 1380 |Разработан проект, ||Московском районе города Нижнего| | | |направлен на госэкспертизу ||Новгорода | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1380 | 1100 | 1380 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дублер Сормовского шоссе на участке| 546 | 546 | 546 |Проведены согласования ||от ул.Васенко до ул.Коминтерна (по| | | |проекта, госэкспертиза,||ул.Марк-систской) | | | |получено положительное|| | | | |заключение |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 546 | 546 | 546 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Реконструкция дороги по Окскому| 6846 | 6846 | 6846 |Завершение проекта, начало||съезду | | | |работ по рабочему проекту |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1846 | 1846 | 1846 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 5000 | 5000 | 5000 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дублер пр.Гагарина от Ан-кудиновского| 3100 | 3100 | 3100 |Разработан проект ||шоссе до ул.Ларина (I-я очередь) | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 3100 | 3100 | 3100 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Эстакада на дублере пр.Га-гарина| 3000 | 0 | 3000 |Выдан аванс на разработку||(проектные работы) | | | |проекта |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 3000 | | 3000 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Реконструкция транспортной развязки с| 6024 | 6800 | 6024 |Выполнено и направлено на||путепроводом на ул.Циолковского в| | | |госэкспертизу ||Сормов-ском районе | | | |технико-эконо-мическое || | | | |обоснование |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 5762 | 6800 | 5762 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 262 | | 262 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство дороги по ул.Бетанкура| 2064 | 2063,7 | 2063,7 |Разработка рабочей ||(2 очередь) | | | |докумен-тации |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 2064 | 2063,7 | 2063,7 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Водопонижение пос.Сорти-ровочный | 18545 | 0 | 18393,3 |Подготовительные работы: ||Канавинского рай-она | | | |вырубка кустарника, отсыпка|| | | | |песка, забивка шпунта.|| | | | |Выдан аванс подрядчику. |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|экологический фонд г.Н.Нов-города | 5000 | | 4998,1 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 13545 | | 13395,2 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство дублера пр. Ленина по| 2700 | 2699,8 | 2700 |Выполнены ||ул.Баумана и Героя Попова на участке| | | |инженерно-геоде-зические ||от Молитовского до Мызин-ского моста| | | |изыскания, начаты проектные||в Ленинском районе г.Н.Новгорода | | | |работы |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджетного| 2700 | 2699,8 | 2700 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Дорога от ул.Стрелка до ул.Должанская| 1400 | 1159,7 | 1400 |Разработан и направлен на|| | | | |госэкспертизу рабочий|| | | | |проект |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджетного фонда| 1400 | 1159,7 | 1400 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Проектирование и строите-льство| 41650 | 0 | 41650 |Проведен конкурс, выдан||транспортного инже-нерного сооружения| | | |аванс на разработку проект ||в грани-цах г.Н.Новгорода-надзем-ного| | | | ||пешеходного перехода по пр.Гагарина,| | | | ||ост. «Сель-скохозяйственная академия»| | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 7893 | | 7893 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджетного| 33757 | 0 | 33757 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Реконструкция транспортной развязки| 259 | 258,4 | 258,4 |Проведена госэкспертиза, ||пр.Гагарина - ул.Горная с| | | |по-лучено положительное||путепроводом у завода ОАО «Нител» в| | | |зак-лючение ||При-окском районе г.Н.Новгорода (1| | | | ||оч.рек-ции) | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного| 259 | 258,4 | 258,4 | ||инвестиционного фонда | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Берегоукрепление правого берега р.Оки| 327 | 1198,2 | 326,6 |Выполнен проект, направлен||на участке от межевого оврага до| | | |на госэкспертизу ||завода "Нител" | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 0 | 1198,2 | 0 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 327 | 0 | 326,6 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Берегоукрепление правого берега р.Оки| 213 | 781,7 | 212,8 |Выполнен проект, направлен||в районе лодоч-ной станции | | | |на госэкспертизу |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 213 | 781,7 | 212,8 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| ГУ "ГУСАД НО" | 1500 | 1500 | 1500 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство дороги по ул.Бетанкура| 1500 | 1500 | 1500 |Демонтаж старых ||(средства целевого бюджетного фонда| | | |фундамен-тов с трассы||финансирования инфрастру-ктуры| | | |строительства до-роги ||города) | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| ЗАО "ТЭК-НН" | 900 | 900 | 900 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 900 | 900 | 900 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Котельная по ул.Деловая, 14 в| 900 | 900 | 900 |Выполнены работы по||Нижегородском районе | | | |мон-тажу деаэрационной|| | | | |колонки |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 900 | 900 | 900 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+| ОАО «Нижегородский водоканал» | 107481 | 98358 | 114655,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе: | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 5416 | 5078,6 | 5415,3 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства целевого бюджет-ного фонда| 6000 | 6000 | 6000 | ||финансирования инфраструктуры города | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 96065 | 87279,4 | 103240 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|КНС для роддома N 5 в Московском| 1239 | 1239 | 1239 |Выполнены СМР, ведется||районе | | | |монтаж и пуско-наладка|| | | | |обо-рудования |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 1239 | 1239 | 1239 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство водовода Д-300 мм по| 540 | 558,5 | 714,7 |Разработана ПСД, направлена||ул. Ильинской (от ул.Маслякова до ул.| | | |на экспертизу ||Серги-евская) | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|в том числе | | | | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|городской бюджет | 500 | 243,8 | 500 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|средства инвесторов | 40 | 314,7 | 214,7 | |+-------------------------------------+-----------+---------+-----------------------+---------------------------+|Строительство канализаци-онного | 6115 |