Постановление Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 18.04.2007 № 32
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год
Городская Дума города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2007 N 3
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год
В соответствии со статьей 241 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, 03.07.2002 N 58, рассмотревпредставленный администрацией города Нижнего Новгорода отчет обисполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год,
ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгородаза 2006 год по доходам в сумме 11 121 234,4 тыс. руб., по расходамв сумме 10 193 193,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами(профицит бюджета города Нижнего Новгорода) в сумме 928 040,5 тыс.руб. и следующими показателями:
по доходам бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 годсогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
по расходам бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению;
по расходам бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовведомственной классификации согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению;
по программе внутренних заимствований города Нижнего Новгородаза 2006 год согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджетагорода Нижнего Новгорода за 2006 год согласно приложению N 5 кнастоящему постановлению;
по перечню долгосрочных целевых программ, предусмотренных кфинансированию из бюджета города Нижнего Новгорода в 2006 году,согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
по адресной инвестиционной программе города Нижнего Новгородаза 2006 год согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
по смете доходов и расходов целевого бюджетного фонда"Экологический фонд города Нижнего Новгорода" за 2006 год согласноприложению N 8 к настоящему постановлению.
Глава города Председатель городской Думы
В.Е.Булавинов И.Н.Карнилин
Приложение N 1
к постановлению городской Думы
от 18.04.2007 N 32
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год
тыс. руб. тыс.руб.+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| | | Уточнен-ный | | % || Код классификации | Наименование доходов | план | Исполнено | ис-пол-нения || | | на | | || | | 01.01.2007 | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 00 00000 00 0000 | ДОХОДЫ | 7 192 972,6 | 7 771 | 108,0 || 000 | | | 154,5 | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 01 00000 00 0000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО-ДЫ | 4 168 619,8 | 4 530 | 108,7 || 000 | | | 472,9 | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 01 01000 00 0000 | Налог на прибыль организаций | 1 233 102,8 | 1 441 | 116,9 || 110 | | | 373,4 | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 01 02000 00 0000 | Налог на доходы физических | 2 935 517,0 | 3 089 | 105,2 || 110 | лиц | | 099,5 | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 05 00000 00 0000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 753 279,0 | 725 702,8 | 96,3 || 000 | | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 05 02000 00 0000 | Единый налог на вмененный | 750 695,0 | 723 614,4 | 96,4 || 110 | доход для отдельных видов | | | || | деятельности | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 05 03000 00 0000 | Единый сельскохозяйственный | 2 584,0 | 2 088,4 | 80,8 || 110 | налог | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 06 00000 00 0000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 860 953,9 | 927 758,4 | 107,8 || 000 | | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 06 01000 00 0000 | Налог на имущество | 35 010,0 | 43 610,1 | 124,6 || 110 | физических лиц | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 06 02000 00 0000 | Налог на имущество | 442 566,0 | 388 606,2 | 87,8 || 110 | организаций | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 06 06000 00 0000 | Земельный налог | 383 377,9 | 495 542,1 | 129,3 || 110 | | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 08 00000 00 0000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-НА | 109 048,0 | 103 905,2 | 95,3 || 000 | | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 09 00000 00 0000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕ-НЕННЫМ | 2 824,7 | 43 685,0 | >100 || 000 | НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ | | | || | ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 09 01000 00 0000 | Налог на прибыль | | 23 088,7 | || 110 | организаций, зачисляемый в | | | || | местные бюджеты | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 09 04000 00 0000 | Налог на имущество | | 17 301,1 | || 110 | предприятий | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 09 06000 00 0000 | Прочие налоги и сборы (налог | 1 295,3 | 1 428,5 | 110,3 || 110 | с продаж) | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 09 07000 00 0000 | Прочие налоги и сборы (по | 1 529,4 | 1 866,7 | 122,0 || 110 | отме-ненным местным налогам) | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 11 00000 00 0000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-НИЯ | 876 730,5 | 943 785,0 | 107,6 || 000 | ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-ЩЕГОСЯ В | | | || | ГОСУДАРСТВЕН-НОЙ И | | | || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 11 01000 00 0000 | Дивиденды по акциям и доходы | | 327,4 | || 120 | от прочих форм участия в | | | || | капи-тале, находящихся в | | | || | муници-пальной собственности | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 11 03 000 00 | Проценты, полученные от | | 119,9 | || 0000120 | предо-ставления бюджетных | | | || | кредитов внутри страны | | | || | | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 11 05010 01 0000 | Арендная плата за земли, | 286 185,0 | 318 613,1 | 111,3 || 120 | находящиеся в | | | || | государственной | | | || | собственности до | | | || | разграничения | | | || | государственной | | | || | собственности на землю и | | | || | поступления от продажи права | | | || | на заключение договоров | | | || | аренды указанных земельных | | | || | участков | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 11 05020 04 0000 | Арендная плата за земли | | 738,9 | || 120 | после разграничения | | | || | государственной | | | || | собственности на землю и | | | || | поступления от продажи права | | | || | на заключение договоров | | | || | аренды указанных земельных | | | || | участков | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 11 05030 04 0000 | Доходы от сдачи в аренду | 488 074,1 | 517 255,2 | 106,0 || 120 | имущества, находящегося в | | | || | опе-ративном управлении | | | || | органов государственной | | | || | власти, органов местного | | | || | самоуправления, | | | || | госу-дарственных | | | || | внебюджетных фон-дов и | | | || | созданных ими учреждений и в | | | || | хозяйственном ведении | | | || | федеральных государственных | | | || | унитарных предприятий и | | | || | муни-ципальных унитарных | | | || | предпри-ятий | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 11 07000 00 0000 | Платежи от государственных и | 9 804,0 | 9 317,6 | 95,0 || 120 | муниципальных унитарных | | | || | предприятий | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 11 08000 00 0000 | Прочие доходы от | 92 667,4 | 97 412,9 | 105,1 || 120 | использования имущества и | | | || | прав, находящихся в | | | || | государственной и | | | || | муниципальной собственности | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 12 00000 00 0000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-НИИ | 53 521,0 | 57 042,0 | 106,6 || 000 | ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-САМИ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 13 00000 00 0000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ | | 19 153,7 | || 000 | УСЛУГ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 14 00000 00 0000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ | 235 368,7 | 308 225,9 | 131,0 || 000 | МАТЕ-РИАЛЬНЫХ И | | | || | НЕМАТЕРИ-АЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 15 00000 00 0000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛА-ТЕЖИ И | 15 350,0 | 22 928,0 | 149,4 || 000 | СБОРЫ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 16 00000 00 0000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, | 69 277,0 | 80 119,2 | 115,7 || 000 | ВОЗ-МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 17 00000 00 0000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-ХОДЫ | 48 000,0 | 8 398,4 | 17,5 || 000 | | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 1 19 00000 00 0000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-ДИЙ И | | -22,0 | || 000 | СУБВЕНЦИЙ ПРОШ-ЛЫХ ЛЕТ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 2 00 00000 00 0000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-ЛЕНИЯ | 2 699 574,6 | 2 689 | 99,6 || 000 | | | 555,2 | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 2 02 01000 00 0000 | Дотации от других бюджетов | 259 517,0 | 259 517,0 | 100,0 || 000 | бюджетной системы РФ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 2 02 02000 00 0000 | Субвенции от других бюджетов | 1 778 014,2 | 1 767 | 99,4 || 000 | бюджетной системы РФ | | 994,8 | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 2 02 03000 00 0000 | Средства, получаемые на | 140 799,9 | 140 799,9 | 100,0 || 000 | ком-пенсацию дополнительных | | | || | расхо-дов, возникших в | | | || | результате ре-шений, | | | || | принятых органами власти | | | || | другого уровня | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 2 02 04000 00 0000 | Субсидии от других бюджетов | 148 443,5 | 148 443,5 | 100,0 || 000 | бюджетной системы РФ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 2 02 05000 00 0000 | Средства федерального | 372 800,0 | 372 800,0 | 100,0 || 000 | бюджета на реализацию | | | || | Федеральной ин-вестиционной | | | || | программы | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| 000 3 00 00000 00 0000 | ДОХОДЫ ОТ | 672 442,9 | 660 524,7 | 98,2 || 000 | ПРЕДПРИНИ-МАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ | | | || | ПРИ-НОСЯЩЕЙ ДОХОД | | | || | ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ | | | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+| | ИТОГО ДОХОДОВ ПО | 10 564 | 11 121 | 105,3 || | г.Н.НОВГОРОДУ | 990,1 | 234,4 | |+------------------------+------------------------------+-------------+------------+-------------------+
Приложение N 2
к постановлению городской Думы
от 18.04.2007 N 32
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации
тыс.руб.+-----------------------------------------+----+----+-------------+----+------------+-----------+---------+| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный | Исполнено | % || | | | | | план | | |+-----------------------------------------+----+----+-------------+-+--+--+---------++----------++--------+| Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 790 | 733 868.1 | 92.9 || | | | | | 135.4 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Функционирование высшего должностного | 01 | 02 | | | 786.3 | 462.0 | 58.8 || лица субъекта Российской Федерации и | | | | | | | || органа местного самоуправления | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 02 | 001 00 00 | | 786.3 | 462.0 | 58.8 || установ-ленных функций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 786.3 | 462.0 | 58.8 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Функционирование законодательных | 01 | 03 | | | 27 493.8 | 24 066.4 | 87.5 || (пред-ставительных) органов | | | | | | | || государственной влас-ти и местного | | | | | | | || самоуправления | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 03 | 001 00 00 | | 27 493.8 | 24 066.4 | 87.5 || установ-ленных функций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 23 499.3 | 20 611.4 | 87.7 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Председатель представительного органа | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 937.7 | 820.7 | 87.5 || муниципального образования | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Депутаты представительного органа | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 3 056.8 | 2 634.3 | 86.2 || муници-пального образования | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Функционирование Правительства | 01 | 04 | | | 485 | 463 638.4 | 95.5 || Россий-ской Федерации, высших органов | | | | | 559.0 | | || исполни-тельной власти субъектов | | | | | | | || Российской Феде-рации, местных | | | | | | | || администраций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 04 | 001 00 00 | | 485 | 463 638.4 | 95.5 || установ-ленных функций | | | | | 559.0 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 201 | 190 930.5 | 94.6 || | | | | | 774.4 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Территориальные органы | 01 | 04 | 001 00 00 | 006 | 282 | 271 411.9 | 96.1 || | | | | | 488.6 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 01 | 04 | 001 00 00 | 900 | 1 296.0 | 1 296.0 | 100.0 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности финансовых, | 01 | 06 | | | 65 826.2 | 64 051.6 | 97.3 || налоговых и таможенных органов и | | | | | | | || органов надзора | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 06 | 001 00 00 | | 65 826.2 | 64 051.6 | 97.3 || установ-ленных функций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 65 826.2 | 64 051.6 | 97.3 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обслуживание государственного и | 01 | 12 | | | 19 822.0 | 19 822.0 | 100.0 || муниципального долга | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Процентные платежи по долговым | 01 | 12 | 065 00 00 | | 19 822.0 | 19 822.0 | 100.0 || обяза-тельствам | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Процентные платежи по муниципальному | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 19 822.0 | 19 822.0 | 100.0 || долгу | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Резервные фонды | 01 | 13 | | | 12 401.2 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | | 12 401.2 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Резервные фонды органов местного | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 12 401.2 | 0.0 | 0.0 || самоуп-равления | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 178 | 161 827.7 | 90.8 || | | | | | 246.9 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 01 | 15 | 001 00 00 | | 124 | 118 527.2 | 95.4 || установ-ленных функций | | | | | 225.1 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 60 694.2 | 56 809.0 | 93.6 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 44 245.0 | 43 469.4 | 98.2 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 01 | 15 | 001 00 00 | 900 | 19 285.9 | 18 248.8 | 94.6 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Реализация государственной политики в | 01 | 15 | 090 00 00 | | 8 144.7 | 5 443.0 | 66.8 || области приватизации и управления | | | | | | | || государ-ственной и муниципальной | | | | | | | || собственностью | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Оценка недвижимости, признание прав и | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 8 144.7 | 5 443.0 | 66.8 || регулирование отношений по | | | | | | | || государствен-ной и муниципальной | | | | | | | || собственности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Реализация государственных функций, | 01 | 15 | 092 00 00 | | 45 877.1 | 37 857.5 | 82.5 || свя-занных с общегосударственным | | | | | | | || управле-нием | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 42 877.1 | 36 786.9 | 85.8 || государства | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Финансовая поддержка на возвратной | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 3 000.0 | 1070.6 | 35.7 || основе | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Возврат кредита МП "Теплоэнерго" | 01 | | | | -308 | -211 | || | | | | | 998.0 | 500.0 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | -308 | -211 | || | | | | | 998.0 | 500.0 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Реализация государственных функций, | 01 | 15 | 092 00 00 | | -308 | -211 | || свя-занных с общегосударственным | | | | | 998.0 | 500.0 | || управле-нием | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Финансовая поддержка на возвратной | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | -308 | -211 | || основе | | | | | 998.0 | 500.0 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Национальная безопасность и | 03 | | | | 109 | 104 041.9 | 95.4 || правоохра-нительная деятельность | | | | | 047.8 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 84 328.8 | 80 965.5 | 96.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Воинские формирования (органы, | 03 | 02 | 202 00 00 | | 84 328.8 | 80 965.5 | 96.0 || подраз-деления) | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 18 985.1 | 18 985.1 | 100.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение функционирования органов в | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 15 343.7 | 15 342.9 | 100.0 || сфере национальной безопасности и | | | | | | | || право-охранительной деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 03 | 02 | 202 00 00 | 900 | 50 000.0 | 46 637.5 | 93.3 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Органы юстиции | 03 | 04 | | | 300.0 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 03 | 04 | 102 00 00 | | 300.0 | 0.0 | 0.0 || фонды | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 03 | 04 | 102 00 00 | 214 | 300.0 | 0.0 | 0.0 || назначения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Предупреждение и ликвидация последствий | 03 | 09 | | | 24 419.0 | 23 076.4 | 94.5 || чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | | | || бедст-вий, гражданская оборона | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия по предупреждению и | 03 | 09 | 218 00 00 | | 4 244.8 | 3 558.4 | 83.8 || ликви-дации последствий чрезвычайных | | | | | | | || ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Выполнение других обязательств | 03 | 09 | 218 00 00 | 216 | 6.8 | 6.7 | 98.5 || государ-ства | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Предупреждение и ликвидация последствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 4 238.0 | 3 551.7 | 83.8 || чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | | | || бедст-вий природного и техногенного | | | | | | | || характера | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Поисковые и аварийно-спасательные | 03 | 09 | 302 00 00 | | 20 174.2 | 19 518.0 | 96.7 || учреж-дения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 03 | 09 | 302 00 00 | 327 | 19 383.0 | 18 726.8 | 96.6 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 03 | 09 | 302 00 00 | 900 | 791.2 | 791.2 | 100.0 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Национальная экономика | 04 | | | | 927 | 899 401.9 | 97.0 || | | | | | 668.2 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Транспорт | 04 | 08 | | | 860 | 841 514.2 | 97.8 || | | | | | 030.4 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 04 | 08 | 102 00 00 | | 440 | 426 317.6 | 96.7 || фонды | | | | | 646.0 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 04 | 08 | 102 00 00 | 214 | 440 | 426 317.6 | 96.7 || назначения | | | | | 646.0 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | | 389 | 385 465.8 | 98.9 || | | | | | 653.6 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Отдельные мероприятия по другим видам | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 389 | 385 465.8 | 98.9 || транспорта | | | | | 653.6 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Дотации и субвенции | 04 | 08 | 517 00 00 | | 29 730.8 | 29 730.8 | 100.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение равной доступности услуг | 04 | 08 | 517 00 00 | 616 | 29 730.8 | 29 730.8 | 100.0 || об-щественного транспорта на территории | | | | | | | || соот-ветствующего субъекта Российской | | | | | | | || Федера-ции для отдельных категорий | | | | | | | || граждан | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Связь и информатика | 04 | 09 | | | 21 108.9 | 20 347.5 | 96.4 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 00 00 | | 21 108.9 | 20 347.5 | 96.4 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Информатика | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 | 21 108.9 | 20 347.5 | 96.4 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие вопросы в области национальной | 04 | 11 | | | 46 528.9 | 37 540.2 | 80.7 || экономики | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 04 | 11 | 102 00 00 | | 1 410.0 | 1 298.6 | 92.1 || фонды | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 04 | 11 | 102 00 00 | 214 | 1 410.0 | 1 298.6 | 92.1 || назначения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области строительства, | 04 | 11 | 338 00 00 | | 1 008.0 | 1 008.0 | 100.0 || архи-тектуры и градостроительства | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области застройки | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 1 008.0 | 1 008.0 | 100.0 || террито-рий | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Реализация государственных функций в | 04 | 11 | 340 00 00 | | 43 000.9 | 34 133.9 | 79.4 || области национальной экономики | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Выполнение других обязательств | 04 | 11 | 340 00 00 | 216 | 29 073.5 | 22 658.5 | 77.9 || государ-ства | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 8 827.4 | 7 631.5 | 86.5 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Субсидирование процентных ставок по | 04 | 11 | 340 00 00 | 340 | 2 100.0 | 2 014.4 | 95.9 || привлеченным кредитам в российских | | | | | | | || кредитных организациях | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия по землеустройству и | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 3 000.0 | 1 829.5 | 61.0 || землепользованию | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 345 00 00 | | 1 110.0 | 1 099.7 | 99.1 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка малого | 04 | 11 | 345 00 00 | 521 | 1 110.0 | 1 099.7 | 99.1 || предпринимательства | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | 2 859 | 2 722 | 95.2 || | | | | | 271.1 | 265.8 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | 639 | 631 543.6 | 98.7 || | | | | | 577.3 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Федеральные целевые программы | 05 | 01 | 100 00 00 | | 22.0 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Федеральная целевая программа "Жилище" | 05 | 01 | 100 04 00 | | 22.0 | 0.0 | 0.0 || на 2002 - 2010 годы | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Подпрограмма "Обеспечение жильем | 05 | 01 | 100 04 02 | | 22.0 | 0.0 | 0.0 || участ-ников ликвидации последствий | | | | | | | || радиацион-ных аварий и катастроф" | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 01 | 100 04 02 | 213 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 05 | 01 | 102 00 00 | | 92 110.0 | 86 302.6 | 93.7 || фонды | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 05 | 01 | 102 00 00 | 214 | 92 110.0 | 86 302.6 | 93.7 || назначения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | | 543 | 542 593.1 | 99.9 || | | | | | 029.3 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Субсидии | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 96 786.6 | 96 720.3 | 99.9 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области жилищного | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 446 | 445 872.8 | 99.9 || хозяй-ства | | | | | 242.7 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 00 00 | | 4 416.0 | 2 647.9 | 60.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области жилищного | 05 | 01 | 522 00 00 | 410 | 4 416.0 | 2 647.9 | 60.0 || хозяй-ства | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 2 089 | 1 989 | 95.2 || | | | | | 828.0 | 437.8 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 05 | 02 | 102 00 00 | | 156 | 155 691.4 | 99.2 || фонды | | | | | 984.6 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 156 | 155 691.4 | 99.2 || назначения | | | | | 984.6 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | | 1 932 | 1 833 | 94.9 || | | | | | 843.4 | 746.4 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Субсидии | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 31 245.6 | 26 097.1 | 83.5 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области коммунального | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 119 | 92 603.2 | 77.5 || хозяйства | | | | | 519.9 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 1 782 | 1 715 | 96.2 || городских и сельских поселений | | | | | 077.9 | 046.1 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие вопросы в области | 05 | 04 | | | 129 | 101 284.4 | 78.0 || жилищно-коммунального хозяйства | | | | | 865.8 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 05 | 04 | 001 00 00 | | 39 865.8 | 38 304.1 | 96.1 || установ-ленных функций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 11 281.9 | 10 459.5 | 92.7 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 28 583.9 | 27 844.6 | 97.4 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Целевые программы муниципальных | 05 | 04 | 795 00 00 | | 90 000.0 | 62 980.3 | 70.0 || образо-ваний | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Программа "Молодой семье - доступное | 05 | 04 | 795 04 00 | | 90 000.0 | 62 980.3 | 70.0 || жилье" на 2004-2010 годы | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 795 04 00 | 213 | 90 000.0 | 62 980.3 | 70.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Охрана окружающей среды | 06 | | | | 89 469.8 | 66 524.2 | 74.4 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Охрана растительных и животных видов и | 06 | 02 | | | 89 469.8 | 66 524.2 | 74.4 || среды их обитания | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Состояние окружающей среды и | 06 | 02 | 410 00 00 | | 83 022.7 | 60 275.3 | 72.6 || природо-пользования | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 83 022.7 | 60 275.3 | 72.6 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Природоохранные учреждения | 06 | 02 | 411 00 00 | | 6 447.1 | 6 248.9 | 96.9 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 06 | 02 | 411 00 00 | 327 | 6 247.1 | 6 077.2 | 97.3 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 06 | 02 | 411 00 00 | 900 | 200.0 | 171.7 | 85.9 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Образование | 07 | | | | 3 923 | 3 850 | 98.1 || | | | | | 318.0 | 033.1 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 1 229 | 1 211 | 98.5 || | | | | | 237.2 | 217.9 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | | 1 229 | 1 211 | 98.5 || | | | | | 237.2 | 217.9 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 1 069 | 1 055 | 98.7 || подведомствен-ных учреждений | | | | | 834.5 | 696.5 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 01 | 420 00 00 | 523 | 9 096.0 | 8 882.6 | 97.7 || подведомствен-ных учреждений за счет | | | | | | | || субвенции из областного бюджета | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 07 | 01 | 420 00 00 | 900 | 150 | 146 638.8 | 97.6 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | 306.7 | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Общее образование | 07 | 02 | | | 2 434 | 2 383 | 97.9 || | | | | | 047.2 | 456.7 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 07 | 02 | 102 00 00 | | 71 174.0 | 71 174.0 | 100.0 || фонды | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 71 174.0 | 71 174.0 | 100.0 || назначения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Школы-детские сады, школы начальные, | 07 | 02 | 421 00 00 | | 1 540 | 1 521 | 98.7 || неполные средние и средние | | | | | 302.1 | 042.5 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 389 | 376 145.1 | 96.5 || подведомствен-ных учреждений | | | | | 943.3 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 421 00 00 | 523 | 1 001 | 998 590.0 | 99.7 || подведомствен-ных учреждений за счет | | | | | 967.7 | | || субвенции из областного бюджета | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Внедрение инновационных образовательных | 07 | 02 | 421 00 00 | 621 | 20 800.0 | 20 799.9 | 100.0 || программ в государственных и | | | | | | | || муници-пальных общеобразовательных | | | | | | | || школах | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Ежемесячное денежное вознаграждение за | 07 | 02 | 421 00 00 | 623 | 62 977.7 | 62 160.5 | 98.7 || классное руководство | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 07 | 02 | 421 00 00 | 900 | 64 613.4 | 63 347.0 | 98.0 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | | 36 251.8 | 34 472.8 | 95.1 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 16 371.2 | 14 733.0 | 90.0 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 422 00 00 | 523 | 19 415.1 | 19 304.0 | 99.4 || подведомствен-ных учреждений за счет | | | | | | | || субвенции из областного бюджета | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Ежемесячное денежное вознаграждение за | 07 | 02 | 422 00 00 | 623 | 163.0 | 147.9 | 90.7 || классное руководство | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 07 | 02 | 422 00 00 | 900 | 302.5 | 287.9 | 95.2 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Учреждения по внешкольной работе с | 07 | 02 | 423 00 00 | | 502 | 489 121.0 | 97.4 || детьми | | | | | 279.2 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 453 | 443 557.3 | 97.9 || подведомствен-ных учреждений | | | | | 071.8 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 07 | 02 | 423 00 00 | 900 | 49 207.4 | 45 563.7 | 92.6 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | | 60 109.4 | 56 615.4 | 94.2 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 3 020.4 | 2 686.0 | 88.9 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 424 00 00 | 523 | 57 089.0 | 53 929.4 | 94.5 || подведомствен-ных учреждений за счет | | | | | | | || субвенции из областного бюджета | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 00 00 | | 193 | 182 023.9 | 93.9 || | | | | | 794.9 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 9 852.4 | 9 644.3 | 97.9 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 433 00 00 | 523 | 175 | 170 325.0 | 96.8 || подведомственных учреждений за счет | | | | | 919.7 | | || субвенции из областного бюджета | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Ежемесячное денежное вознаграждение за | 07 | 02 | 433 00 00 | 623 | 7 025.2 | 1 118.9 | 15.9 || классное руководство | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 07 | 02 | 433 00 00 | 900 | 997.6 | 935.7 | 93.8 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Вечерние и заочные средние | 07 | 02 | 434 00 00 | | 30 135.8 | 29 007.1 | 96.3 || образователь-ные школы | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 434 00 00 | 327 | 5 322.8 | 4 832.5 | 90.8 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 02 | 434 00 00 | 523 | 22 524.5 | 22 342.6 | 99.2 || подведомствен-ных учреждений за счет | | | | | | | || субвенции из областного бюджета | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Ежемесячное денежное вознаграждение за | 07 | 02 | 434 00 00 | 623 | 1 489.8 | 1 449.0 | 97.3 || классное руководство | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 07 | 02 | 434 00 00 | 900 | 798.7 | 383.0 | 48.0 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Молодежная политика и оздоровление | 07 | 07 | | | 21 596.1 | 21 321.2 | 98.7 || детей | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Организационно-воспитательная работа с | 07 | 07 | 431 00 00 | | 2 392.9 | 2 313.0 | 96.7 || молодежью | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Проведение мероприятий для детей и | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 2 392.9 | 2 313.0 | 96.7 || молодежи | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия по проведению | 07 | 07 | 432 00 00 | | 19 203.2 | 19 008.2 | 99.0 || оздоровитель-ной кампании детей | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Оздоровление детей | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 19 077.4 | 18 882.4 | 99.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 07 | 07 | 432 00 00 | 900 | 125.8 | 125.8 | 100.0 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 238 | 234 037.3 | 98.2 || | | | | | 437.5 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 07 | 09 | 001 00 00 | | 9 145.4 | 8 724.6 | 95.4 || установленных функций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 9 145.4 | 8 724.6 | 95.4 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Учреждения, обеспечивающие | 07 | 09 | 435 00 00 | | 1 443.0 | 1 247.4 | 86.4 || предоставле-ние услуг в сфере | | | | | | | || образования | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 435 00 00 | 285 | 1 443.0 | 1 247.4 | 86.4 || образо-вания | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | | 32 026.4 | 31 914.0 | 99.6 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 436 00 00 | 285 | 537.6 | 431.0 | 80.2 || образования | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Проведение мероприятий для детей и | 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 31 488.8 | 31 483.0 | 100.0 || молодежи | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Учебно-методические кабинеты, | 07 | 09 | 452 00 00 | | 102 | 99 249.9 | 96.7 || централи-зованные бухгалтерии, группы | | | | | 668.0 | | || хозяйствен-ного обслуживания, учебные | | | | | | | || фильмотеки, межшкольные | | | | | | | || учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | || логопедические пункты | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 93 415.4 | 90 435.5 | 96.8 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Целевые программы муниципальных | 07 | 09 | 522 00 00 | | 126.0 | 102.9 | 81.7 || образо-ваний | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 07 | 09 | 522 00 00 | 327 | 126.0 | 102.9 | 81.7 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 07 | 09 | 452 00 00 | 900 | 9 252.6 | 8 814.4 | 95.3 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Целевые программы муниципальных | 07 | 09 | 795 00 00 | | 93 028.7 | 92 798.5 | 99.8 || образо-ваний | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Программа "Комплекс мер по развитию | 07 | 09 | 795 14 00 | | 4 111.0 | 3 988.4 | 97.0 || детско-юношеских спортивных школ и | | | | | | | || клу-бов города Нижнего Новгорода на | | | | | | | || 2004-2006 годы" | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 795 14 00 | 285 | 4 111.0 | 3 988.4 | 97.0 || образования | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Программа "Образование города Нижнего | 07 | 09 | 795 15 00 | | 88 917.7 | 88 810.1 | 99.9 || Новгорода: новое качество развития на | | | | | | | || 2004-2006 годы" | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 07 | 09 | 795 15 00 | 285 | 88 917.7 | 88 810.1 | 99.9 || образо-вания | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Культура, кинематография и средства | 08 | | | | 301 | 289 490.3 | 96.0 || массовой информации | | | | | 435.3 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Культура | 08 | 01 | | | 254 | 244 604.5 | 96.1 || | | | | | 410.4 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 08 | 01 | 102 00 00 | | 46 300.0 | 39 708.1 | 85.8 || фонды | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 08 | 01 | 102 00 00 | 214 | 46 300.0 | 39 708.1 | 85.8 || назначения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Дворцы и дома культуры, другие | 08 | 01 | 440 00 00 | | 6 035.3 | 5 704.7 | 94.5 || учреж-дения культуры и средств массовой | | | | | | | || инфор-мации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 4 950.3 | 4 866.0 | 98.3 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 08 | 01 | 440 00 00 | 900 | 1 085.0 | 838.7 | 77.3 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | | 12 075.2 | 11 519.6 | 95.4 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 11 156.5 | 10 638.6 | 95.4 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 08 | 01 | 441 00 00 | 900 | 918.7 | 881.0 | 95.9 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | | 98 602.6 | 96 995.2 | 98.4 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 94 729.0 | 93 247.5 | 98.4 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 08 | 01 | 442 00 00 | 900 | 3 873.6 | 3 747.7 | 96.7 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Театры, цирки, концертные и другие | 08 | 01 | 443 00 00 | | 46 551.7 | 45 854.5 | 98.5 || организации исполнительских искусств | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 26 401.5 | 26 196.0 | 99.2 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 08 | 01 | 443 00 00 | 900 | 20 150.2 | 19 658.5 | 97.6 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в сфере культуры, | 08 | 01 | 450 00 00 | | 44 645.1 | 44 623.8 | 100.0 || кинема-тографии и средств массовой | | | | | | | || информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 44 645.1 | 44 623.8 | 100.0 || культуры, кинематографии и средств | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Региональные целевые программы | 08 | 01 | 522 00 00 | | 200.5 | 198.6 | 99.1 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 01 | 522 00 00 | 453 | 200.5 | 198.6 | 99.1 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Кинематография | 08 | 02 | | | 15 417.9 | 15 090.2 | 97.9 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в сфере культуры, | 08 | 02 | 450 00 00 | | 15 417.9 | 15 090.2 | 97.9 || кинема-тографии и средств массовой | | | | | | | || информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 02 | 450 00 00 | 453 | 8 382.8 | 8 299.6 | 99.0 || культуры, кинематографии и средств | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 08 | 02 | 450 00 00 | 900 | 7 035.1 | 6 790.6 | 96.5 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | | | 6 845.0 | 6 845.0 | 100.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Телерадиокомпании | 08 | 03 | 453 00 00 | | 6 845.0 | 6 845.0 | 100.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 6 845.0 | 6 845.0 | 100.0 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | | | 11 153.9 | 10 848.5 | 97.3 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Периодические издания, учрежденные | 08 | 04 | 457 00 00 | | 11 153.9 | 10 848.5 | 97.3 || орга-нами законодательной и | | | | | | | || исполнительной власти | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 08 | 04 | 457 00 00 | 327 | 8 768.3 | 8 493.7 | 96.9 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 1 738.0 | 1 738.0 | 100.0 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 08 | 04 | 457 00 00 | 900 | 647.6 | 616.8 | 95.2 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие вопросы в области культуры, | 08 | 06 | | | 13 608.1 | 12 102.1 | 88.9 || кинематографии и средств массовой | | | | | | | || информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 08 | 06 | 001 00 00 | | 7 112.9 | 6 581.8 | 92.5 || уста-новленных функций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 7 112.9 | 6 581.8 | 92.5 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Учебно-методические кабинеты, | 08 | 06 | 452 00 00 | | 1 353.5 | 1 081.8 | 79.9 || централизо-ванные бухгалтерии, группы | | | | | | | || хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | || фильмотеки, меж-школьные | | | | | | | || учебно-производственные комби-наты, | | | | | | | || логопедические пункты | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 1 353.5 | 1 081.8 | 79.9 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в сфере культуры, | 08 | 06 | 450 00 00 | | 5 141.7 | 4 438.5 | 86.3 || кинема-тографии и средств массовой | | | | | | | || информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Государственная поддержка в сфере | 08 | 06 | 450 00 00 | 453 | 5 141.7 | 4 438.5 | 86.3 || куль-туры, кинематографии и средств | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Здравоохранение и спорт | 09 | | | | 1 383 | 1 346 | 97.3 || | | | | | 858.7 | 968.8 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Здравоохранение | 09 | 01 | | | 1 290 | 1 255 | 97.3 || | | | | | 347.2 | 160.9 | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 09 | 01 | 102 00 00 | | 55 008.0 | 54 274.2 | 98.7 || фонды | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 09 | 01 | 102 00 00 | 214 | 55 008.0 | 54 274.2 | 98.7 || назначения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Больницы, клиники, госпитали, | 09 | 01 | 470 00 00 | | 596 | 579 944.3 | 97.2 || медико-санитарные части | | | | | 929.2 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 469 | 453 529.9 | 96.6 || подведомствен-ных учреждений | | | | | 673.6 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 09 | 01 | 470 00 00 | 900 | 127 | 126 414.4 | 99.3 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | 255.6 | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Поликлиники, амбулатории, | 09 | 01 | 471 00 00 | | 323 | 318 118.7 | 98.3 || диагностичес-кие центры | | | | | 539.3 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 129 | 124 279.4 | 96.1 || подведомствен-ных учреждений | | | | | 298.4 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 09 | 01 | 471 00 00 | 900 | 194 | 193 839.3 | 99.8 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | 240.9 | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Санатории для детей и подростков | 09 | 01 | 474 00 00 | | 247.1 | 78.2 | 31.6 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 247.1 | 78.2 | 31.6 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | | 40 098.3 | 39 425.1 | 98.3 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 34 937.5 | 34 267.2 | 98.1 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 09 | 01 | 476 00 00 | 900 | 5 160.8 | 5 157.9 | 99.9 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | | 246 | 235 281.1 | 95.6 || | | | | | 221.5 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 217 | 214 241.8 | 98.3 || подведомствен-ных учреждений | | | | | 965.5 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Денежные выплаты медицинскому | 09 | 01 | 477 00 00 | 624 | 27 394.9 | 20 178.2 | 73.7 || персона-лу фельдшерско-акушерских | | | | | | | || пунктов, вра-чам, фельдшерам и | | | | | | | || медицинским сестрам "Скорой медицинской | | | | | | | || помощи" | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Расходы за счет средств, полученных от | 09 | 01 | 477 00 00 | 900 | 861.1 | 861.1 | 100.0 || предпринимательской и иной приносящей | | | | | | | || доход деятельности | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Реализация государственных функций в | 09 | 01 | 485 00 00 | | 24 303.8 | 24 042.8 | 98.9 || области здравоохранения, спорта и | | | | | | | || туризма | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 3 028.8 | 2 774.8 | 91.6 || спорта и физической культуры, туризма | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Централизованные закупки медикаментов и | 09 | 01 | 485 00 00 | 457 | 21 275.0 | 21 268.0 | 100.0 || медицинского оборудования | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Целевые программы муниципальных | 09 | 01 | 795 00 00 | | 4 000.0 | 3 996.5 | 99.9 || образо-ваний | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Программа "Совершенствование экстренной | 09 | 01 | 795 23 00 | | 4 000.0 | 3 996.5 | 99.9 || медицинской помощи в городе Нижнем | | | | | | | || Новгороде" на 2002-2006 годы | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 01 | 795 23 00 | 455 | 4 000.0 | 3 996.5 | 99.9 || спорта и физической культуры, туризма | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | | | 69 840.3 | 69 476.5 | 99.5 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Непрограммные инвестиции в основные | 09 | 02 | 102 00 00 | | 57 287.5 | 56 938.4 | 99.4 || фонды | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Строительство объектов общегражданского | 09 | 02 | 102 00 00 | 214 | 57 287.5 | 56 938.4 | 99.4 || назначения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Физкультурно-оздоровительная работа и | 09 | 02 | 512 00 00 | | 12 552.8 | 12 538.1 | 99.9 || спортивные мероприятия | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 12 552.8 | 12 538.1 | 99.9 || спорта и физической культуры, туризма | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие вопросы в области | 09 | 04 | | | 23 671.2 | 22 331.4 | 94.3 || здравоох-ранения и спорта | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 09 | 04 | 001 00 00 | | 20 916.8 | 19 578.2 | 93.6 || уста-новленных функций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 20 916.8 | 19 578.2 | 93.6 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Учебно-методические кабинеты, | 09 | 04 | 452 00 00 | | 1 921.9 | 1 921.8 | 100.0 || центра-ли-зованные бухгалтерии, группы | | | | | | | || хозяйствен-ного обслуживания, учебные | | | | | | | || фильмотеки, межшкольные | | | | | | | || учебно-производственные комбинаты, | | | | | | | || логопедические пункты | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 1 921.9 | 1 921.8 | 100.0 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Поддержка туристической деятельности | 09 | 04 | 513 00 00 | | 832.5 | 831.4 | 99.9 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области здравоохранения, | 09 | 04 | 513 00 00 | 455 | 832.5 | 831.4 | 99.9 || спорта и физической культуры, туризма | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Социальная политика | 10 | | | | 460 | 392 099.8 | 85.1 || | | | | | 508.8 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | 4 897.0 | 4 683.1 | 95.6 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | | 4 897.0 | 4 683.1 | 95.6 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Доплаты к пенсиям государственных | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 4 897.0 | 4 683.1 | 95.6 || слу-жащих субъектов Российской | | | | | | | || Федерации и муниципальных служащих | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | 270.1 | 195.8 | 72.5 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Учреждения социального обслуживания | 10 | 02 | 506 00 00 | | 270.1 | 195.8 | 72.5 || населения | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение деятельности | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 270.1 | 195.8 | 72.5 || подведомствен-ных учреждений | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 450 | 382 476.1 | 84.9 || | | | | | 250.0 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Федеральная целевая программа "Жилище" | 10 | 03 | 104 00 00 | | 9 941.5 | 1 115.5 | 11.2 || на 2002 - 2010 годы (второй этап) | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Подпрограмма "Обеспечение жильем | 10 | 03 | 104 20 00 | | 9 941.5 | 1 115.5 | 11.2 || молодых семей" | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Предоставление субсидий молодым семьям | 10 | 03 | 104 20 00 | 661 | 9 941.5 | 1 115.5 | 11.2 || для приобретения жилья | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | | 374 | 363 451.2 | 97.2 || | | | | | 040.8 | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 50 496.8 | 50 021.0 | 99.1 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Предоставление гражданам субсидий на | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 323 | 313 430.2 | 96.9 || оплату жилого помещения и коммунальных | | | | | 544.0 | | || услуг | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Реализация государственных функций в | 10 | 03 | 514 00 00 | | 16 324.7 | 15 943.9 | 97.7 || области социальной политики | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия в области социальной | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 16 324.7 | 15 943.9 | 97.7 || поли-тики | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Фонд компенсаций | 10 | 03 | 519 00 00 | | 19 550.7 | 1 965.5 | 10.1 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Обеспечение жильем отдельных категорий | 10 | 03 | 519 00 00 | 613 | 19 550.7 | 1 965.5 | 10.1 || граждан | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Муниципальные целевые программы | 10 | 03 | 522 00 00 | | 30 392.3 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Программа "Победа" по празднованию 60-й | 10 | 03 | 522 00 00 | 661 | 30 392.3 | 0.0 | 0.0 || годовщины Победы в Великой | | | | | | | || Отечест-венной войне 1941-1945 гг. и | | | | | | | || проведению на территории города Нижнего | | | | | | | || Новгорода Года ветерана Великой | | | | | | | || Отечественной войны | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Борьба с беспризорностью, опека, | 10 | 04 | | | 327.5 | 327.5 | 100.0 || попе-чительство | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Мероприятия по борьбе с | 10 | 04 | 511 00 00 | | 327.5 | 327.5 | 100.0 || беспризорностью, по опеке и | | | | | | | || попечительству | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Профилактика безнадзорности и | 10 | 04 | 511 00 00 | 481 | 327.5 | 327.5 | 100.0 || правона-рушений несовершеннолетних | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Другие вопросы в области социальной | 10 | 06 | | | 4 764.2 | 4 417.3 | 92.7 || политики | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Руководство и управление в сфере | 10 | 06 | 001 00 00 | | 4 764.2 | 4 417.3 | 92.7 || установленных функций | | | | | | | |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| Центральный аппарат | 10 | 06 | 001 00 00 | 005 | 4 764.2 | 4 417.3 | 92.7 |+-----------------------------------------+----+----+---------------+-----+----------+-----------+--------+| В С Е Г О: | 10 535 | 10 193 | 96.7 || | 715.1 | 193.9 | |+-------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+--------+
Приложение N 3
к постановлению городской Думы
от 18.04.2007 N 32
Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
ведомственной классификации
тыс.руб.+-----------------------------------+-----+----+----+-------------+----+------------+-----------+--------+| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный | Исполнено | % || | | | | | | план | | |+-----------------------------------+-----+----+----+-------------+-+--+--+---------++----------++-------+| Департамент здравоохранения | 054 | | | | | 1 253 | 1 217 | 97.2 || | | | | | | 530.9 | 960.8 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 054 | 01 | | | | 123.0 | 123.0 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 054 | 01 | 15 | | | 123.0 | 123.0 | 100.0 || вопросы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 054 | 01 | 15 | 092 00 00 | | 123.0 | 123.0 | 100.0 || функций, связанных с | | | | | | | | || общегосударственным уп-равлением | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 054 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 123.0 | 123.0 | 100.0 || госу-дарства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 054 | 04 | | | | 59.7 | 59.7 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Связь и информатика | 054 | 04 | 09 | | | 59.7 | 59.7 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Информационные технологии и связь | 054 | 04 | 09 | 330 00 00 | | 59.7 | 59.7 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Информатика | 054 | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 | 59.7 | 59.7 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 054 | 09 | | | | 1 253 | 1 217 | 97.2 || | | | | | | 348.2 | 778.1 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Здравоохранение | 054 | 09 | 01 | | | 1 235 | 1 200 | 97.2 || | | | | | | 339.2 | 886.7 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Больницы, клиники, госпитали, | 054 | 09 | 01 | 470 00 00 | | 596 | 579 944.3 | 97.2 || медико-санитарные части | | | | | | 929.2 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 469 | 453 529.9 | 96.6 || подведомст-венных учреждений | | | | | | 673.6 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 054 | 09 | 01 | 470 00 00 | 900 | 127 | 126 414.4 | 99.3 || полученных от предпринимательской | | | | | | 255.6 | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поликлиники, амбулатории, | 054 | 09 | 01 | 471 00 00 | | 323 | 318 118.7 | 98.3 || диагности-ческие центры | | | | | | 539.3 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 129 | 124 279.4 | 96.1 || подведомст-венных учреждений | | | | | | 298.4 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 054 | 09 | 01 | 471 00 00 | 900 | 194 | 193 839.3 | 99.8 || полученных от предпринимательской | | | | | | 240.9 | | || и иной прино-сящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Санатории для детей и подростков | 054 | 09 | 01 | 474 00 00 | | 247.1 | 78.2 | 31.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 247.1 | 78.2 | 31.6 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Родильные дома | 054 | 09 | 01 | 476 00 00 | | 40 098.3 | 39 425.1 | 98.3 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 34 937.5 | 34 267.2 | 98.1 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 054 | 09 | 01 | 476 00 00 | 900 | 5 160.8 | 5 157.9 | 99.9 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Станции скорой и неотложной | 054 | 09 | 01 | 477 00 00 | | 246 | 235 281.1 | 95.6 || помощи | | | | | | 221.5 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 217 | 214 241.8 | 98.3 || подведомст-венных учреждений | | | | | | 965.5 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Денежные выплаты медицинскому | 054 | 09 | 01 | 477 00 00 | 624 | 27 394.9 | 20 178.2 | 73.7 || пер-соналу фельдшерско-акушерских | | | | | | | | || пунк-тов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | || медицин-ским сестрам "Скорой | | | | | | | | || медицинской помощи" | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 054 | 09 | 01 | 477 00 00 | 900 | 861.1 | 861.1 | 100.0 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 054 | 09 | 01 | 485 00 00 | | 24 303.8 | 24 042.8 | 98.9 || функций в области | | | | | | | | || здравоохранения, спорта и туризма | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 054 | 09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 3 028.8 | 2 774.8 | 91.6 || здравоохра-нения, спорта и | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Централизованные закупки | 054 | 09 | 01 | 485 00 00 | 457 | 21 275.0 | 21 268.0 | 100.0 || медикамен-тов и медицинского | | | | | | | | || оборудования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Целевые программы муниципальных | 054 | 09 | 01 | 795 00 00 | | 4 000.0 | 3 996.5 | 99.9 || образований | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Программа "Совершенствование | 054 | 09 | 01 | 795 23 00 | | 4 000.0 | 3 996.5 | 99.9 || экст-ренной медицинской помощи в | | | | | | | | || городе Нижнем Новгороде" на | | | | | | | | || 2002-2006 годы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 054 | 09 | 01 | 795 23 00 | 455 | 4 000.0 | 3 996.5 | 99.9 || здравоохра-нения, спорта и | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 054 | 09 | 04 | | | 18 009.0 | 16 891.4 | 93.8 || здравоохра-нения и спорта | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 054 | 09 | 04 | 001 00 00 | | 16 087.1 | 14 969.6 | 93.1 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 054 | 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 16 087.1 | 14 969.6 | 93.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учебно-методические кабинеты, | 054 | 09 | 04 | 452 00 00 | | 1 921.9 | 1 921.8 | 100.0 || цент-рализованные бухгалтерии, | | | | | | | | || группы хозяйственного | | | | | | | | || обслуживания, учебные фильмотеки, | | | | | | | | || межшкольные | | | | | | | | || учебно-производственные | | | | | | | | || комбинаты, логопедические пункты | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 054 | 09 | 04 | 452 00 00 | 327 | 1 921.9 | 1 921.8 | 100.0 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент культуры | 056 | | | | | 428 | 421 593.2 | 98.3 || | | | | | | 865.6 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Образование | 056 | 07 | | | | 196 | 193 993.0 | 98.5 || | | | | | | 920.9 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общее образование | 056 | 07 | 02 | | | 196 | 193 993.0 | 98.5 || | | | | | | 920.9 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учреждения по внешкольной работе | 056 | 07 | 02 | 423 00 00 | | 196 | 193 993.0 | 98.5 || с детьми | | | | | | 920.9 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 169 | 166 976.2 | 98.8 || подведомст-венных учреждений | | | | | | 046.5 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 07 | 02 | 423 00 00 | 900 | 27 874.4 | 27 016.8 | 96.9 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Культура, кинематография и | 056 | 08 | | | | 231 | 227 600.2 | 98.1 || средства массовой информации | | | | | | 944.7 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Культура | 056 | 08 | 01 | | | 208 | 204 846.4 | 98.5 || | | | | | | 060.4 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Дворцы и дома культуры, другие | 056 | 08 | 01 | 440 00 00 | | 6 035.3 | 5 704.7 | 94.5 || учреждения культуры и средств | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 4 950.3 | 4 866.0 | 98.3 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 01 | 440 00 00 | 900 | 1 085.0 | 838.7 | 77.3 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Музеи и постоянные выставки | 056 | 08 | 01 | 441 00 00 | | 12 075.2 | 11 519.6 | 95.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 11 156.5 | 10 638.6 | 95.4 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 01 | 441 00 00 | 900 | 918.7 | 881.0 | 95.9 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Библиотеки | 056 | 08 | 01 | 442 00 00 | | 98 602.6 | 96 995.2 | 98.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 94 729.0 | 93 247.5 | 98.4 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 01 | 442 00 00 | 900 | 3 873.6 | 3 747.7 | 96.7 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Театры, цирки, концертные и | 056 | 08 | 01 | 443 00 00 | | 46 551.7 | 45 854.5 | 98.5 || другие организации | | | | | | | | || исполнительских искусств | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 26 401.5 | 26 196.0 | 99.2 || подведомственных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 01 | 443 00 00 | 900 | 20 150.2 | 19 658.5 | 97.6 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в сфере культуры, | 056 | 08 | 01 | 450 00 00 | | 44 595.1 | 44 573.8 | 100.0 || кине-матографии и средств | | | | | | | | || массовой инфор-мации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 056 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 44 595.1 | 44 573.8 | 100.0 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 056 | 08 | 01 | 522 00 00 | | 200.5 | 198.6 | 99.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 056 | 08 | 01 | 522 00 00 | 453 | 200.5 | 198.6 | 99.1 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Кинематография | 056 | 08 | 02 | | | 15 417.9 | 15 090.2 | 97.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в сфере культуры, | 056 | 08 | 02 | 450 00 00 | | 15 417.9 | 15 090.2 | 97.9 || кине-матографии и средств | | | | | | | | || массовой инфор-мации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 056 | 08 | 02 | 450 00 00 | 453 | 8 382.8 | 8 299.6 | 99.0 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 056 | 08 | 02 | 450 00 00 | 900 | 7 035.1 | 6 790.6 | 96.5 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 056 | 08 | 06 | | | 8 466.4 | 7 663.6 | 90.5 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 056 | 08 | 06 | 001 00 00 | | 7 112.9 | 6 581.8 | 92.5 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 056 | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 7 112.9 | 6 581.8 | 92.5 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учебно-методические кабинеты, | 056 | 08 | 06 | 452 00 00 | | 1 353.5 | 1 081.8 | 79.9 || цент-рализованные бухгалтерии, | | | | | | | | || группы хозяйственного | | | | | | | | || обслуживания, учебные фильмотеки, | | | | | | | | || межшкольные | | | | | | | | || учебно-производственные | | | | | | | | || комбинаты, логопедические пункты | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 056 | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 1 353.5 | 1 081.8 | 79.9 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Целевой бюджетный экологический | 070 | | | | | 78 203.4 | 56 161.5 | 71.8 || фонд города Нижнего Новгорода | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Охрана окружающей среды | 070 | 06 | | | | 78 203.4 | 56 161.5 | 71.8 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Охрана растительных и животных | 070 | 06 | 02 | | | 78 203.4 | 56 161.5 | 71.8 || видов и среды их обитания | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Состояние окружающей среды и | 070 | 06 | 02 | 410 00 00 | | 78 203.4 | 56 161.5 | 71.8 || природопользования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Природоохранные мероприятия | 070 | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 78 203.4 | 56 161.5 | 71.8 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент образования и | 075 | | | | | 3 547 | 3 483 | 98.2 || соци-ально-правовой защиты | | | | | | 727.6 | 346.0 | || детства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Образование | 075 | 07 | | | | 3 547 | 3 483 | 98.2 || | | | | | | 661.8 | 280.2 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Дошкольное образование | 075 | 07 | 01 | | | 1 229 | 1 211 | 98.5 || | | | | | | 237.2 | 217.9 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Детские дошкольные учреждения | 075 | 07 | 01 | 420 00 00 | | 1 229 | 1 211 | 98.5 || | | | | | | 237.2 | 217.9 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 1 069 | 1 055 | 98.7 || подведомст-венных учреждений | | | | | | 834.5 | 696.5 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 01 | 420 00 00 | 523 | 9 096.0 | 8 882.6 | 97.7 || подведомст-венных учреждений за | | | | | | | | || счет субвенции из областного | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 01 | 420 00 00 | 900 | 150 | 146 638.8 | 97.6 || полученных от предпринимательской | | | | | | 306.7 | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общее образование | 075 | 07 | 02 | | | 2 070 | 2 027 | 97.9 || | | | | | | 384.8 | 656.7 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Школы - детские сады, школы | 075 | 07 | 02 | 421 00 00 | | 1 540 | 1 521 | 98.7 || началь-ные, неполные средние и | | | | | | 302.1 | 042.5 | || средние | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 389 | 376 145.1 | 96.5 || подведомст-венных учреждений | | | | | | 943.3 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 421 00 00 | 523 | 1 001 | 998 590.0 | 99.7 || подведомст-венных учреждений за | | | | | | 967.7 | | || счет субвенции из областного | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Внедрение инновационных | 075 | 07 | 02 | 421 00 00 | 621 | 20 800.0 | 20 799.9 | 100.0 || образова-тельных программ в | | | | | | | | || государственных и муниципальных | | | | | | | | || общеобразовательных школах | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Ежемесячное денежное | 075 | 07 | 02 | 421 00 00 | 623 | 62 977.7 | 62 160.5 | 98.7 || вознаграж-дение за классное | | | | | | | | || руководство | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 421 00 00 | 900 | 64 613.4 | 63 347.0 | 98.0 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной прино-сящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Школы-интернаты | 075 | 07 | 02 | 422 00 00 | | 36 251.8 | 34 472.8 | 95.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 16 371.2 | 14 733.0 | 90.0 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 422 00 00 | 523 | 19 415.1 | 19 304.0 | 99.4 || подведомст-венных учреждений за | | | | | | | | || счет субвенции из областного | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Ежемесячное денежное | 075 | 07 | 02 | 422 00 00 | 623 | 163.0 | 147.9 | 90.7 || вознаграж-дение за классное | | | | | | | | || руководство | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 422 00 00 | 900 | 302.5 | 287.9 | 95.2 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учреждения по внешкольной работе | 075 | 07 | 02 | 423 00 00 | | 209 | 204 495.0 | 97.5 || с детьми | | | | | | 790.8 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 202 | 197 415.1 | 97.4 || подведомст-венных учреждений | | | | | | 611.8 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 423 00 00 | 900 | 7 179.0 | 7 079.9 | 98.6 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Детские дома | 075 | 07 | 02 | 424 00 00 | | 60 109.4 | 56 615.4 | 94.2 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 3 020.4 | 2 686.0 | 88.9 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 424 00 00 | 523 | 57 089.0 | 53 929.4 | 94.5 || подведомст-венных учреждений за | | | | | | | | || счет субвенции из областного | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Специальные (коррекционные) | 075 | 07 | 02 | 433 00 00 | | 193 | 182 023.9 | 93.9 || учреж-дения | | | | | | 794.9 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 9 852.4 | 9 644.3 | 97.9 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 433 00 00 | 523 | 175 | 170 325.0 | 96.8 || подведомст-венных учреждений за | | | | | | 919.7 | | || счет субвенции из областного | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Ежемесячное денежное | 075 | 07 | 02 | 433 00 00 | 623 | 7 025.2 | 1 118.9 | 15.9 || вознаграж-дение за классное | | | | | | | | || руководство | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 433 00 00 | 900 | 997.6 | 935.7 | 93.8 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Вечерние и заочные средние | 075 | 07 | 02 | 434 00 00 | | 30 135.8 | 29 007.1 | 96.3 || образо-вательные школы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 434 00 00 | 327 | 5 322.8 | 4 832.5 | 90.8 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 02 | 434 00 00 | 523 | 22 524.5 | 22 342.6 | 99.2 || подведомст-венных учреждений за | | | | | | | | || счет субвенции из областного | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Ежемесячное денежное | 075 | 07 | 02 | 434 00 00 | 623 | 1 489.8 | 1 449.0 | 97.3 || вознаграж-дение за классное | | | | | | | | || руководство | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 02 | 434 00 00 | 900 | 798.7 | 383.0 | 48.0 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Молодежная политика и | 075 | 07 | 07 | | | 21 548.6 | 21 273.7 | 98.7 || оздоровление детей | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Организационно-воспитательная | 075 | 07 | 07 | 431 00 00 | | 2 345.4 | 2 265.5 | 96.6 || рабо-та с молодежью | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Проведение мероприятий для детей | 075 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 2 345.4 | 2 265.5 | 96.6 || и молодежи | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по проведению | 075 | 07 | 07 | 432 00 00 | | 19 203.2 | 19 008.2 | 99.0 || оздорови-тельной кампании детей | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Оздоровление детей | 075 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 19 077.4 | 18 882.4 | 99.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 07 | 432 00 00 | 900 | 125.8 | 125.8 | 100.0 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 075 | 07 | 09 | | | 226 | 223 131.9 | 98.5 || образования | | | | | | 491.2 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 075 | 07 | 09 | 001 00 00 | | 9 145.4 | 8 724.6 | 95.4 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 075 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 9 145.4 | 8 724.6 | 95.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области образования | 075 | 07 | 09 | 436 00 00 | | 31 418.8 | 31 413.5 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Проведение мероприятий для детей | 075 | 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 31 418.8 | 31 413.5 | 100.0 || и молодежи | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учебно-методические кабинеты, | 075 | 07 | 09 | 452 00 00 | | 95 440.3 | 92 649.0 | 97.1 || цент-рализованные бухгалтерии, | | | | | | | | || группы хозяйственного | | | | | | | | || обслуживания, учебные фильмотеки, | | | | | | | | || межшкольные | | | | | | | | || учебно-производственные | | | | | | | | || комбинаты, логопедические пункты | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 86 187.7 | 83 834.6 | 97.3 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 075 | 07 | 09 | 452 00 00 | 900 | 9 252.6 | 8 814.4 | 95.3 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Целевые программы муниципальных | 075 | 07 | 09 | 522 00 00 | | 126.0 | 102.9 | 81.7 || образований | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 075 | 07 | 09 | 522 00 00 | 327 | 126.0 | 102.9 | 81.7 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Целевые программы муниципальных | 075 | 07 | 09 | 795 00 00 | | 90 360.7 | 90 241.9 | 99.9 || образований | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Программа "Комплекс мер по | 075 | 07 | 09 | 795 14 00 | | 1 443.0 | 1 431.8 | 99.2 || развитию детско-юношеских | | | | | | | | || спортивных школ и клубов города | | | | | | | | || Нижнего Новгорода на 2004-2006 | | | | | | | | || годы" | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 075 | 07 | 09 | 795 14 00 | 285 | 1 443.0 | 1 431.8 | 99.2 || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Программа "Образование города | 075 | 07 | 09 | 795 15 00 | | 88 917.7 | 88 810.1 | 99.9 || Ниж-него Новгорода: новое | | | | | | | | || качество разви-тия на 2004-2006 | | | | | | | | || годы" | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 075 | 07 | 09 | 795 15 00 | 285 | 88 917.7 | 88 810.1 | 99.9 || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 075 | 09 | | | | 65.8 | 65.8 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Спорт и физическая культура | 075 | 09 | 02 | | | 65.8 | 65.8 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Физкультурно-оздоровительная | 075 | 09 | 02 | 512 00 00 | | 65.8 | 65.8 | 100.0 || работа и спортивные мероприятия | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 075 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 65.8 | 65.8 | 100.0 || здравоох-ранения, спорта и | | | | | | | | || физической куль-туры, туризма | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент финансов и налоговой | 092 | | | | | 92 778.9 | 83 873.6 | 90.4 || политики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | | | | 92 778.9 | 83 873.6 | 90.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 092 | 01 | 06 | | | 65 826.2 | 64 051.6 | 97.3 || финансо-вых, налоговых и | | | | | | | | || таможенных органов и органов | | | | | | | | || надзора | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 092 | 01 | 06 | 001 00 00 | | 65 826.2 | 64 051.6 | 97.3 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 092 | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 65 826.2 | 64 051.6 | 97.3 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обслуживание государственного и | 092 | 01 | 12 | | | 19 822.0 | 19 822.0 | 100.0 || муниципального долга | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Процентные платежи по долговым | 092 | 01 | 12 | 065 00 00 | | 19 822.0 | 19 822.0 | 100.0 || обязательствам | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Процентные платежи по | 092 | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 19 822.0 | 19 822.0 | 100.0 || муниципаль-ному долгу | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 092 | 01 | 13 | | | 7 130.7 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 092 | 01 | 13 | 070 00 00 | | 7 130.7 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов местного | 092 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 7 130.7 | 0.0 | 0.0 || самоуправления | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент транспорта и связи | 104 | | | | | 278 | 278 754.4 | 100.0 || | | | | | | 754.4 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 104 | 04 | | | | 278 | 278 754.4 | 100.0 || | | | | | | 754.4 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Транспорт | 104 | 04 | 08 | | | 278 | 278 754.4 | 100.0 || | | | | | | 754.4 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие виды транспорта | 104 | 04 | 08 | 317 00 00 | | 249 | 249 023.6 | 100.0 || | | | | | | 023.6 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Отдельные мероприятия по другим | 104 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 249 | 249 023.6 | 100.0 || видам транспорта | | | | | | 023.6 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Дотации и субвенции | 104 | 04 | 08 | 517 00 00 | | 29 730.8 | 29 730.8 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение равной доступности | 104 | 04 | 08 | 517 00 00 | 616 | 29 730.8 | 29 730.8 | 100.0 || услуг общественного транспорта на | | | | | | | | || террито-рии соответствующего | | | | | | | | || субъекта Рос-сийской Федерации | | | | | | | | || для отдельных категорий граждан | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Главное управление | 131 | | | | | 812 | 759 925.1 | 93.5 || благоустройства | | | | | | 562.6 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная безопасность и | 131 | 03 | | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 || правоох-ранительная деятельность | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 131 | 03 | 09 | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 || послед-ствий чрезвычайных | | | | | | | | || ситуаций и сти-хийных бедствий, | | | | | | | | || гражданская оборона | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по предупреждению и | 131 | 03 | 09 | 218 00 00 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 || ликвидации последствий | | | | | | | | || чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | | | | || бедствий | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 131 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 100.0 | 100.0 | 100.0 || послед-ствий чрезвычайных | | | | | | | | || ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | | || природного и техногенного | | | | | | | | || характера | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 131 | 05 | | | | 801 | 749 462.4 | 93.5 || | | | | | | 196.2 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 131 | 05 | 02 | | | 784 | 733 611.9 | 93.6 || | | | | | | 150.3 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка коммунального хозяйства | 131 | 05 | 02 | 351 00 00 | | 784 | 733 611.9 | 93.6 || | | | | | | 150.3 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по благоустройству | 131 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 784 | 733 611.9 | 93.6 || го-родских и сельских поселений | | | | | | 150.3 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 131 | 05 | 04 | | | 17 045.9 | 15 850.5 | 93.0 || жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 131 | 05 | 04 | 001 00 00 | | 17 045.9 | 15 850.5 | 93.0 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 131 | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 11 281.9 | 10 459.5 | 92.7 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 131 | 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 5 764.0 | 5 391.0 | 93.5 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Охрана окружающей среды | 131 | 06 | | | | 11 266.4 | 10 362.7 | 92.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Охрана растительных и животных | 131 | 06 | 02 | | | 11 266.4 | 10 362.7 | 92.0 || видов и среды их обитания | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Состояние окружающей среды и | 131 | 06 | 02 | 410 00 00 | | 4 819.3 | 4 113.8 | 85.4 || природопользования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Природоохранные мероприятия | 131 | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 4 819.3 | 4 113.8 | 85.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Природоохранные учреждения | 131 | 06 | 02 | 411 00 00 | | 6 447.1 | 6 248.9 | 96.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 131 | 06 | 02 | 411 00 00 | 327 | 6 247.1 | 6 077.2 | 97.3 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 131 | 06 | 02 | 411 00 00 | 900 | 200.0 | 171.7 | 85.9 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной принося-щей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент архитектуры и | 132 | | | | | 23 345.3 | 21 594.2 | 92.5 || градо-строительства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 132 | 01 | | | | 23 345.3 | 21 594.2 | 92.5 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Функционирование Правительства | 132 | 01 | 04 | | | 21 646.3 | 19 895.2 | 91.9 || Рос-сийской Федерации, высших | | | | | | | | || органов исполнительной власти | | | | | | | | || субъектов Рос-сийской Федерации, | | | | | | | | || местных админи-страций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 132 | 01 | 04 | 001 00 00 | | 21 646.3 | 19 895.2 | 91.9 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 132 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 21 646.3 | 19 895.2 | 91.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 132 | 01 | 15 | | | 1 699.0 | 1 699.0 | 100.0 || вопросы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 132 | 01 | 15 | 001 00 00 | | 1 385.5 | 1 385.5 | 100.0 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 132 | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 1 385.5 | 1 385.5 | 100.0 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 132 | 01 | 15 | 092 00 00 | | 313.5 | 313.5 | 100.0 || функций, связанных с | | | | | | | | || общегосударственным управлением | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 132 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 313.5 | 313.5 | 100.0 || государства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент жилья и инженерной | 133 | | | | | 648 | 646 534.3 | 99.7 || инфраструктуры | | | | | | 737.5 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 05 | | | | 648 | 646 534.3 | 99.7 || | | | | | | 737.5 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 133 | 05 | 01 | | | 525 | 525 582.3 | 100.0 || | | | | | | 785.7 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка жилищного хозяйства | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | | 525 | 525 582.3 | 100.0 || | | | | | | 785.7 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Субсидии | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 96 122.4 | 96 070.6 | 99.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области жилищного | 133 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 429 | 429 511.7 | 100.0 || хозяйства | | | | | | 663.3 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 133 | 05 | 02 | | | 100 | 98 498.4 | 98.4 || | | | | | | 131.9 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка коммунального хозяйства | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | | 100 | 98 498.4 | 98.4 || | | | | | | 131.9 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Субсидии | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 26 232.1 | 26 019.4 | 99.2 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 70 500.0 | 69 079.2 | 98.0 || коммунального хозяйства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по благоустройству | 133 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 3 399.8 | 3 399.8 | 100.0 || городских и сельских поселений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 133 | 05 | 04 | | | 22 819.9 | 22 453.6 | 98.4 || жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 133 | 05 | 04 | 001 00 00 | | 22 819.9 | 22 453.6 | 98.4 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 133 | 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 22 819.9 | 22 453.6 | 98.4 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент жилья и инженерной | 133 | | | | | -308 | -211 | || инфраструктуры (возврат кредита | | | | | | 998.0 | 500.0 | || МП "Теплоэнерго") | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 133 | 01 | | | | -308 | -211 | || | | | | | | 998.0 | 500.0 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 133 | 01 | 15 | | | -308 | -211 | || вопросы | | | | | | 998.0 | 500.0 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 133 | 01 | 15 | 092 00 00 | | -308 | -211 | || функций, связанных с | | | | | | 998.0 | 500.0 | || общегосударственным управлением | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Финансовая поддержка на | 133 | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | -308 | -211 | || возвратной основе | | | | | | 998.0 | 500.0 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент внешнеэкономических и | 140 | | | | | 1 031.5 | 987.3 | 95.7 || межрегиональных связей | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 140 | 01 | | | | 199.0 | 155.9 | 78.3 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 140 | 01 | 15 | | | 199.0 | 155.9 | 78.3 || вопросы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 140 | 01 | 15 | 001 00 00 | | 199.0 | 155.9 | 78.3 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 140 | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 199.0 | 155.9 | 78.3 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 140 | 09 | | | | 832.5 | 831.4 | 99.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 140 | 09 | 04 | | | 832.5 | 831.4 | 99.9 || здравоох-ранения и спорта | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка туристической | 140 | 09 | 04 | 513 00 00 | | 832.5 | 831.4 | 99.9 || деятельнос-ти | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 140 | 09 | 04 | 513 00 00 | 455 | 832.5 | 831.4 | 99.9 || здравоохра-нения, спорта и | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Департамент экономики, | 141 | | | | | 1 097 | 979 625.9 | 89.3 || планиро-вания, промышленности и | | | | | | 336.0 | | || предпри-нимательства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 141 | 01 | | | | 3 000.0 | 1 070.6 | 35.7 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 141 | 01 | 15 | | | 3 000.0 | 1 070.6 | 35.7 || вопросы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 141 | 01 | 15 | 092 00 00 | | 3 000.0 | 1 070.6 | 35.7 || функций, связанных с | | | | | | | | || общегосударственным управлением | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Финансовая поддержка на | 141 | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 3 000.0 | 1 070.6 | 35.7 || возвратной основе | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная безопасность и | 141 | 03 | | | | 300.0 | 0.0 | 0.0 || правоох-ранительная деятельность | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Органы юстиции | 141 | 03 | 04 | | | 300.0 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 03 | 04 | 102 00 00 | | 300.0 | 0.0 | 0.0 || основ-ные фонды | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 03 | 04 | 102 00 00 | 214 | 300.0 | 0.0 | 0.0 || общеграждан-ского назначения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 141 | 04 | | | | 449 | 434 891.1 | 96.7 || | | | | | | 743.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Транспорт | 141 | 04 | 08 | | | 440 | 426 317.6 | 96.7 || | | | | | | 646.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 04 | 08 | 102 00 00 | | 440 | 426 317.6 | 96.7 || основ-ные фонды | | | | | | 646.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 04 | 08 | 102 00 00 | 214 | 440 | 426 317.6 | 96.7 || общеграждан-ского назначения | | | | | | 646.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 141 | 04 | 11 | | | 9 097.0 | 8 573.5 | 94.2 || националь-ной экономики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 04 | 11 | 102 00 00 | | 1 410.0 | 1 298.6 | 92.1 || основ-ные фонды | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 04 | 11 | 102 00 00 | 214 | 1 410.0 | 1 298.6 | 92.1 || общеграждан-ского назначения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 141 | 04 | 11 | 338 00 00 | | 1 008.0 | 1 008.0 | 100.0 || строительства, архитектуры и | | | | | | | | || градостроительства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области застройки | 141 | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 1 008.0 | 1 008.0 | 100.0 || территорий | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 141 | 04 | 11 | 340 00 00 | | 5 569.0 | 5 167.2 | 92.8 || функций в области национальной | | | | | | | | || экономики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 141 | 04 | 11 | 340 00 00 | 216 | 313.5 | 134.0 | 42.7 || госу-дарства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 141 | 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 3 155.5 | 3 018.8 | 95.7 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Субсидирование процентных ставок | 141 | 04 | 11 | 340 00 00 | 340 | 2 100.0 | 2 014.4 | 95.9 || по привлеченным кредитам в | | | | | | | | || российских кредитных организациях | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Малый бизнес и | 141 | 04 | 11 | 345 00 00 | | 1 110.0 | 1 099.7 | 99.1 || предпринимательство | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка малого | 141 | 04 | 11 | 345 00 00 | 521 | 1 110.0 | 1 099.7 | 99.1 || предпринимательства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 141 | 05 | | | | 354 | 318 488.5 | 89.8 || | | | | | | 639.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 141 | 05 | 01 | | | 96 548.0 | 88 950.5 | 92.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Федеральные целевые программы | 141 | 05 | 01 | 100 00 00 | | 22.0 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Федеральная целевая программа | 141 | 05 | 01 | 100 04 00 | | 22.0 | 0.0 | 0.0 || "Жилище" на 2002 - 2010 годы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Подпрограмма "Обеспечение жильем | 141 | 05 | 01 | 100 04 02 | | 22.0 | 0.0 | 0.0 || участников ликвидации последствий | | | | | | | | || радиационных аварий и катастроф" | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов для нужд | 141 | 05 | 01 | 100 04 02 | 213 | 22.0 | 0.0 | 0.0 || отрасли | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 05 | 01 | 102 00 00 | | 92 110.0 | 86 302.6 | 93.7 || основ-ные фонды | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 05 | 01 | 102 00 00 | 214 | 92 110.0 | 86 302.6 | 93.7 || общеграждан-ского назначения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 141 | 05 | 01 | 522 00 00 | | 4 416.0 | 2 647.9 | 60.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области жилищного | 141 | 05 | 01 | 522 00 00 | 410 | 4 416.0 | 2 647.9 | 60.0 || хозяйства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 141 | 05 | 02 | | | 168 | 166 557.7 | 99.1 || | | | | | | 091.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 05 | 02 | 102 00 00 | | 156 | 155 691.4 | 99.2 || основ-ные фонды | | | | | | 984.6 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 05 | 02 | 102 00 00 | 214 | 156 | 155 691.4 | 99.2 || общеграждан-ского назначения | | | | | | 984.6 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка коммунального хозяйства | 141 | 05 | 02 | 351 00 00 | | 11 106.4 | 10 866.3 | 97.8 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по благоустройству | 141 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 11 106.4 | 10 866.3 | 97.8 || городских и сельских поселений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 141 | 05 | 04 | | | 90 000.0 | 62 980.3 | 70.0 || жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Целевые программы муниципальных | 141 | 05 | 04 | 795 00 00 | | 90 000.0 | 62 980.3 | 70.0 || образований | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Программа "Молодой семье - | 141 | 05 | 04 | 795 04 00 | | 90 000.0 | 62 980.3 | 70.0 || доступное жилье" на 2004-2010 | | | | | | | | || годы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов для нужд | 141 | 05 | 04 | 795 04 00 | 213 | 90 000.0 | 62 980.3 | 70.0 || отрасли | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Образование | 141 | 07 | | | | 71 174.0 | 71 174.0 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общее образование | 141 | 07 | 02 | | | 71 174.0 | 71 174.0 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 07 | 02 | 102 00 00 | | 71 174.0 | 71 174.0 | 100.0 || основ-ные фонды | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 07 | 02 | 102 00 00 | 214 | 71 174.0 | 71 174.0 | 100.0 || общеграждан-ского назначения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Культура, кинематография и | 141 | 08 | | | | 46 300.0 | 39 708.1 | 85.8 || средства массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Культура | 141 | 08 | 01 | | | 46 300.0 | 39 708.1 | 85.8 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 08 | 01 | 102 00 00 | | 46 300.0 | 39 708.1 | 85.8 || основ-ные фонды | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 08 | 01 | 102 00 00 | 214 | 46 300.0 | 39 708.1 | 85.8 || общеграждан-ского назначения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 141 | 09 | | | | 112 | 111 212.6 | 99.0 || | | | | | | 295.5 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Здравоохранение | 141 | 09 | 01 | | | 55 008.0 | 54 274.2 | 98.7 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 09 | 01 | 102 00 00 | | 55 008.0 | 54 274.2 | 98.7 || основ-ные фонды | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 09 | 01 | 102 00 00 | 214 | 55 008.0 | 54 274.2 | 98.7 || общеграждан-ского назначения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Спорт и физическая культура | 141 | 09 | 02 | | | 57 287.5 | 56 938.4 | 99.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Непрограммные инвестиции в | 141 | 09 | 02 | 102 00 00 | | 57 287.5 | 56 938.4 | 99.4 || основ-ные фонды | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Строительство объектов | 141 | 09 | 02 | 102 00 00 | 214 | 57 287.5 | 56 938.4 | 99.4 || общеграждан-ского назначения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Социальная политика | 141 | 10 | | | | 59 884.5 | 3 081.0 | 5.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Социальное обеспечение населения | 141 | 10 | 03 | | | 59 884.5 | 3 081.0 | 5.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Федеральная целевая программа | 141 | 10 | 03 | 104 00 00 | | 9 941.5 | 1 115.5 | 11.2 || "Жилище" на 2002 - 2010 годы | | | | | | | | || (второй этап) | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Подпрограмма "Обеспечение жильем | 141 | 10 | 03 | 104 20 00 | | 9 941.5 | 1 115.5 | 11.2 || молодых семей" | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предоставление субсидий молодым | 141 | 10 | 03 | 104 20 00 | 661 | 9 941.5 | 1 115.5 | 11.2 || семьям для приобретения жилья | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Фонд компенсаций | 141 | 10 | 03 | 519 00 00 | | 19 550.7 | 1 965.5 | 10.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение жильем отдельных | 141 | 10 | 03 | 519 00 00 | 613 | 19 550.7 | 1 965.5 | 10.1 || кате-горий граждан | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Региональные целевые программы | 141 | 10 | 03 | 522 00 00 | | 30 392.3 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предоставление субсидий молодым | 141 | 10 | 03 | 522 00 00 | 661 | 30 392.3 | 0.0 | 0.0 || семьям для приобретения жилья | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Комитет по труду и работе с | 148 | | | | | 398 | 387 246.7 | 97.1 || населе-нием | | | | | | 717.2 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Социальная политика | 148 | 10 | | | | 398 | 387 246.7 | 97.1 || | | | | | | 717.2 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Пенсионное обеспечение | 148 | 10 | 01 | | | 4 897.0 | 4 683.1 | 95.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Пенсии | 148 | 10 | 01 | 490 00 00 | | 4 897.0 | 4 683.1 | 95.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Доплаты к пенсиям государственных | 148 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 4 897.0 | 4 683.1 | 95.6 || служащих субъектов Российской | | | | | | | | || Феде-рации и муниципальных | | | | | | | | || служащих | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Социальное обслуживание населения | 148 | 10 | 02 | | | 270.1 | 195.8 | 72.5 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учреждения социального | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | | 270.1 | 195.8 | 72.5 || обслужива-ния населения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 148 | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 270.1 | 195.8 | 72.5 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Социальное обеспечение населения | 148 | 10 | 03 | | | 388 | 377 950.5 | 97.2 || | | | | | | 785.9 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Меры социальной поддержки граждан | 148 | 10 | 03 | 505 00 00 | | 372 | 362 070.2 | 97.2 || | | | | | | 524.8 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Оказание социальной помощи | 148 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 48 980.8 | 48 640.0 | 99.3 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предоставление гражданам субсидий | 148 | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 323 | 313 430.2 | 96.9 || на оплату жилого помещения и | | | | | | 544.0 | | || комму-нальных услуг | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 148 | 10 | 03 | 514 00 00 | | 16 261.1 | 15 880.3 | 97.7 || функций в области социальной | | | | | | | | || политики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области социальной | 148 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 16 261.1 | 15 880.3 | 97.7 || политики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 148 | 10 | 06 | | | 4 764.2 | 4 417.3 | 92.7 || социальной политики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 148 | 10 | 06 | 001 00 00 | | 4 764.2 | 4 417.3 | 92.7 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 148 | 10 | 06 | 001 00 00 | 005 | 4 764.2 | 4 417.3 | 92.7 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Комитет по физкультуре и спорту | 164 | | | | | 115 | 110 233.1 | 95.4 || | | | | | | 514.8 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Образование | 164 | 07 | | | | 98 235.5 | 93 189.6 | 94.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общее образование | 164 | 07 | 02 | | | 95 567.5 | 90 633.0 | 94.8 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учреждения по внешкольной работе | 164 | 07 | 02 | 423 00 00 | | 95 567.5 | 90 633.0 | 94.8 || с детьми | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 164 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 81 413.5 | 79 166.0 | 97.2 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 164 | 07 | 02 | 423 00 00 | 900 | 14 154.0 | 11 467.0 | 81.0 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной принося-щей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 164 | 07 | 09 | | | 2 668.0 | 2 556.6 | 95.8 || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Целевые программы муниципальных | 164 | 07 | 09 | 795 00 00 | | 2 668.0 | 2 556.6 | 95.8 || образований | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Программа "Комплекс мер по | 164 | 07 | 09 | 795 14 00 | | 2 668.0 | 2 556.6 | 95.8 || развитию детско-юношеских | | | | | | | | || спортивных школ и клубов города | | | | | | | | || Нижнего Новгорода на 2004-2006 | | | | | | | | || годы" | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 164 | 07 | 09 | 795 14 00 | 285 | 2 668.0 | 2 556.6 | 95.8 || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 164 | 09 | | | | 17 279.3 | 17 043.5 | 98.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Спорт и физическая культура | 164 | 09 | 02 | | | 12 449.6 | 12 434.9 | 99.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Физкультурно-оздоровительная | 164 | 09 | 02 | 512 00 00 | | 12 449.6 | 12 434.9 | 99.9 || работа и спортивные мероприятия | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 164 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 12 449.6 | 12 434.9 | 99.9 || здравоохра-нения, спорта и | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 164 | 09 | 04 | | | 4 829.7 | 4 608.6 | 95.4 || здравоохра-нения и спорта | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 164 | 09 | 04 | 001 00 00 | | 4 829.7 | 4 608.6 | 95.4 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 164 | 09 | 04 | 001 00 00 | 005 | 4 829.7 | 4 608.6 | 95.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Комитет по управлению городским | 166 | | | | | 304 | 255 593.9 | 83.9 || имуществом и земельными | | | | | | 610.9 | | || ресур-сами | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 166 | 01 | | | | 85 111.3 | 77 528.1 | 91.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 166 | 01 | 15 | | | 85 111.3 | 77 528.1 | 91.1 || вопросы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 166 | 01 | 15 | 001 00 00 | | 67 615.6 | 62 734.8 | 92.8 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 166 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 60 694.2 | 56 809.0 | 93.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 166 | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 5 635.5 | 5 458.3 | 96.9 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 166 | 01 | 15 | 001 00 00 | 900 | 1 285.9 | 467.5 | 36.4 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной прино-сящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственной | 166 | 01 | 15 | 090 00 00 | | 8 144.7 | 5 443.0 | 66.8 || политики в области приватизации и | | | | | | | | || управления государственной и | | | | | | | | || муниципальной собственностью | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Оценка недвижимости, признание | 166 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 8 144.7 | 5 443.0 | 66.8 || прав и регулирование отношений по | | | | | | | | || государственной и муниципальной | | | | | | | | || собственности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 166 | 01 | 15 | 092 00 00 | | 9 351.0 | 9 350.3 | 100.0 || функций, связанных с | | | | | | | | || общегосударственным управлением | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 166 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 9 351.0 | 9 350.3 | 100.0 || госу-дарства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 166 | 04 | | | | 172 | 160 796.2 | 93.3 || | | | | | | 390.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Транспорт | 166 | 04 | 08 | | | 140 | 136 442.2 | 97.0 || | | | | | | 630.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие виды транспорта | 166 | 04 | 08 | 317 00 00 | | 140 | 136 442.2 | 97.0 || | | | | | | 630.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Отдельные мероприятия по другим | 166 | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 140 | 136 442.2 | 97.0 || видам транспорта | | | | | | 630.0 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 166 | 04 | 11 | | | 31 760.0 | 24 354.0 | 76.7 || нацио-нальной экономики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 166 | 04 | 11 | 340 00 00 | | 31 760.0 | 24 354.0 | 76.7 || функций в области национальной | | | | | | | | || экономики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 166 | 04 | 11 | 340 00 00 | 216 | 28 760.0 | 22 524.5 | 78.3 || госу-дарства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по землеустройству и | 166 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 3 000.0 | 1 829.5 | 61.0 || землепользованию | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 166 | 05 | | | | 47 109.6 | 17 269.6 | 36.7 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 166 | 05 | 01 | | | 76.2 | 76.2 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка жилищного хозяйства | 166 | 05 | 01 | 350 00 00 | | 76.2 | 76.2 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Субсидии | 166 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 76.2 | 76.2 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 166 | 05 | 02 | | | 47 033.4 | 17 193.4 | 36.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка коммунального хозяйства | 166 | 05 | 02 | 351 00 00 | | 47 033.4 | 17 193.4 | 36.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Субсидии | 166 | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 5 013.5 | 77.7 | 1.5 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 166 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 42 019.9 | 17 115.7 | 40.7 || коммунального хозяйства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Комитет по делам ГО и ЧС, | 177 | | | | | 23 804.5 | 22 462.0 | 94.4 || военно-служащих и | | | | | | | | || правоохранительных органов | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная безопасность и | 177 | 03 | | | | 23 804.5 | 22 462.0 | 94.4 || правоох-ранительная деятельность | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 177 | 03 | 09 | | | 23 804.5 | 22 462.0 | 94.4 || послед-ствий чрезвычайных | | | | | | | | || ситуаций и стихийных бедствий, | | | | | | | | || гражданская оборона | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по предупреждению и | 177 | 03 | 09 | 218 00 00 | | 3 630.3 | 2 944.0 | 81.1 || ликвидации последствий | | | | | | | | || чрезвычай-ных ситуаций и | | | | | | | | || стихийных бедствий | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 177 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 3 630.3 | 2 944.0 | 81.1 || послед-ствий чрезвычайных | | | | | | | | || ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | | || природного и техногенного | | | | | | | | || характера | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поисковые и аварийно-спасательные | 177 | 03 | 09 | 302 00 00 | | 20 174.2 | 19 518.0 | 96.7 || учреждения | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 177 | 03 | 09 | 302 00 00 | 327 | 19 383.0 | 18 726.8 | 96.6 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 177 | 03 | 09 | 302 00 00 | 900 | 791.2 | 791.2 | 100.0 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| ГУВД Нижегородской области | 188 | | | | | 84 328.8 | 80 965.5 | 96.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная безопасность и | 188 | 03 | | | | 84 328.8 | 80 965.5 | 96.0 || правоох-ранительная деятельность | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | | | 84 328.8 | 80 965.5 | 96.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Воинские формирования (органы, | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | | 84 328.8 | 80 965.5 | 96.0 || под-разделения) | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Гражданский персонал | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 18 985.1 | 18 985.1 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение функционирования | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 15 343.7 | 15 342.9 | 100.0 || орга-нов в сфере национальной | | | | | | | | || безопас-ности и | | | | | | | | || правоохранительной деятель-ности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 900 | 50 000.0 | 46 637.5 | 93.3 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Администрация города Нижнего | 303 | | | | | 1 623 | 1 569 | 96.7 || Новгорода | | | | | | 226.4 | 630.0 | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 303 | 01 | | | | 553 | 521 316.3 | 94.1 || | | | | | | 941.1 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Функционирование высшего | 303 | 01 | 02 | | | 786.3 | 462.0 | 58.8 || должност-ного лица субъекта | | | | | | | | || Российской Феде-рации и органа | | | | | | | | || местного самоуправ-ления | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 303 | 01 | 02 | 001 00 00 | | 786.3 | 462.0 | 58.8 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Глава муниципального образования | 303 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 786.3 | 462.0 | 58.8 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Функционирование Правительства | 303 | 01 | 04 | | | 463 | 443 743.2 | 95.7 || Рос-сийской Федерации, высших | | | | | | 912.7 | | || органов исполнительной власти | | | | | | | | || субъектов Рос-сийской Федерации, | | | | | | | | || местных админи-страций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 303 | 01 | 04 | 001 00 00 | | 463 | 443 743.2 | 95.7 || установленных функций | | | | | | 912.7 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 303 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 180 | 171 035.3 | 95.0 || | | | | | | 128.1 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Территориальные органы | 303 | 01 | 04 | 001 00 00 | 006 | 282 | 271 411.9 | 96.1 || | | | | | | 488.6 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 303 | 01 | 04 | 001 00 00 | 900 | 1 296.0 | 1 296.0 | 100.0 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 303 | 01 | 13 | | | 5 270.5 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Резервные фонды | 303 | 01 | 13 | 070 00 00 | | 5 270.5 | 0.0 | 0.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Резервные фонды органов местного | 303 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 5 270.5 | 0.0 | 0.0 || самоуправления | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 303 | 01 | 15 | | | 83 971.6 | 77 111.1 | 91.8 || вопросы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 303 | 01 | 15 | 001 00 00 | | 55 025.0 | 54 251.0 | 98.6 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 303 | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 37 025.0 | 36 469.7 | 98.5 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 303 | 01 | 15 | 001 00 00 | 900 | 18 000.0 | 17 781.3 | 98.8 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной принося-щей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 303 | 01 | 15 | 092 00 00 | | 28 946.6 | 22 860.1 | 79.0 || функций, связанных с | | | | | | | | || общегосударственным управлением | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 303 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 28 946.6 | 22 860.1 | 79.0 || госу-дарства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная безопасность и | 303 | 03 | | | | 514.5 | 514.4 | 100.0 || правоох-ранительная деятельность | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 303 | 03 | 09 | | | 514.5 | 514.4 | 100.0 || послед-ствий чрезвычайных | | | | | | | | || ситуаций и сти-хийных бедствий, | | | | | | | | || гражданская оборона | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по предупреждению и | 303 | 03 | 09 | 218 00 00 | | 514.5 | 514.4 | 100.0 || ликвидации последствий | | | | | | | | || чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | | | | | | || бедствий | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 303 | 03 | 09 | 218 00 00 | 216 | 6.8 | 6.7 | 98.5 || госу-дарства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Предупреждение и ликвидация | 303 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 507.7 | 507.7 | 100.0 || послед-ствий чрезвычайных | | | | | | | | || ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | | || природного и техногенного | | | | | | | | || характера | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Национальная экономика | 303 | 04 | | | | 26 721.1 | 24 900.5 | 93.2 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Связь и информатика | 303 | 04 | 09 | | | 21 049.2 | 20 287.8 | 96.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Информационные технологии и связь | 303 | 04 | 09 | 330 00 00 | | 21 049.2 | 20 287.8 | 96.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Информатика | 303 | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 | 21 049.2 | 20 287.8 | 96.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 303 | 04 | 11 | | | 5 671.9 | 4 612.7 | 81.3 || националь-ной экономики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 303 | 04 | 11 | 340 00 00 | | 5 671.9 | 4 612.7 | 81.3 || функций в области национальной | | | | | | | | || экономики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 303 | 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 5 671.9 | 4 612.7 | 81.3 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | 05 | | | | 1 007 | 990 511.0 | 98.3 || | | | | | | 588.8 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Жилищное хозяйство | 303 | 05 | 01 | | | 17 167.4 | 16 934.6 | 98.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка жилищного хозяйства | 303 | 05 | 01 | 350 00 00 | | 17 167.4 | 16 934.6 | 98.6 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Субсидии | 303 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 588.0 | 573.5 | 97.5 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области жилищного | 303 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 16 579.4 | 16 361.1 | 98.7 || хозяйства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Коммунальное хозяйство | 303 | 05 | 02 | | | 990 | 973 576.4 | 98.3 || | | | | | | 421.4 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Поддержка коммунального хозяйства | 303 | 05 | 02 | 351 00 00 | | 990 | 973 576.4 | 98.3 || | | | | | | 421.4 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 303 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 7 000.0 | 6 408.3 | 91.5 || коммунального хозяйства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по благоустройству | 303 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 983 | 967 168.1 | 98.3 || городских и сельских поселений | | | | | | 421.4 | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Образование | 303 | 07 | | | | 9 325.8 | 8 396.3 | 90.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Молодежная политика и | 303 | 07 | 07 | | | 47.5 | 47.5 | 100.0 || оздоровление детей | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Организационно-воспитательная | 303 | 07 | 07 | 431 00 00 | | 47.5 | 47.5 | 100.0 || работа с молодежью | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Проведение мероприятий для детей | 303 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 47.5 | 47.5 | 100.0 || и молодежи | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 303 | 07 | 09 | | | 9 278.3 | 8 348.8 | 90.0 || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учреждения, обеспечивающие | 303 | 07 | 09 | 435 00 00 | | 1 443.0 | 1 247.4 | 86.4 || предо-ставление услуг в сфере | | | | | | | | || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 303 | 07 | 09 | 435 00 00 | 285 | 1 443.0 | 1 247.4 | 86.4 || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области образования | 303 | 07 | 09 | 436 00 00 | | 607.6 | 500.5 | 82.4 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 303 | 07 | 09 | 436 00 00 | 285 | 537.6 | 431.0 | 80.2 || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Проведение мероприятий для детей | 303 | 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 70.0 | 69.5 | 99.3 || и молодежи | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Учебно-методические кабинеты, | 303 | 07 | 09 | 452 00 00 | | 7 227.7 | 6 600.9 | 91.3 || цент-рализованные бухгалтерии, | | | | | | | | || группы хозяйственного | | | | | | | | || обслуживания, учебные фильмотеки, | | | | | | | | || межшкольные | | | | | | | | || учебно-производственные | | | | | | | | || комбинаты, логопедические пункты | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 303 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 7 227.7 | 6 600.9 | 91.3 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Культура, кинематография и | 303 | 08 | | | | 23 190.6 | 22 182.0 | 95.7 || средства массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Культура | 303 | 08 | 01 | | | 50.0 | 50.0 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в сфере культуры, | 303 | 08 | 01 | 450 00 00 | | 50.0 | 50.0 | 100.0 || кине-матографии и средств | | | | | | | | || массовой инфор-мации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 303 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 50.0 | 50.0 | 100.0 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Телевидение и радиовещание | 303 | 08 | 03 | | | 6 845.0 | 6 845.0 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Телерадиокомпании | 303 | 08 | 03 | 453 00 00 | | 6 845.0 | 6 845.0 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 303 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 6 845.0 | 6 845.0 | 100.0 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Периодическая печать и | 303 | 08 | 04 | | | 11 153.9 | 10 848.5 | 97.3 || издательства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Периодические издания, | 303 | 08 | 04 | 457 00 00 | | 11 153.9 | 10 848.5 | 97.3 || учрежденные органами | | | | | | | | || законодательной и испол-нительной | | | | | | | | || власти | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Обеспечение деятельности | 303 | 08 | 04 | 457 00 00 | 327 | 8 768.3 | 8 493.7 | 96.9 || подведомст-венных учреждений | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 303 | 08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 1 738.0 | 1 738.0 | 100.0 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы за счет средств, | 303 | 08 | 04 | 457 00 00 | 900 | 647.6 | 616.8 | 95.2 || полученных от предпринимательской | | | | | | | | || и иной приносящей доход | | | | | | | | || деятельности | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие вопросы в области | 303 | 08 | 06 | | | 5 141.7 | 4 438.5 | 86.3 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в сфере культуры, | 303 | 08 | 06 | 450 00 00 | | 5 141.7 | 4 438.5 | 86.3 || кине-матографии и средств | | | | | | | | || массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Государственная поддержка в сфере | 303 | 08 | 06 | 450 00 00 | 453 | 5 141.7 | 4 438.5 | 86.3 || культуры, кинематографии и | | | | | | | | || средств массовой информации | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Здравоохранение и спорт | 303 | 09 | | | | 37.4 | 37.4 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Спорт и физическая культура | 303 | 09 | 02 | | | 37.4 | 37.4 | 100.0 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Физкультурно-оздоровительная | 303 | 09 | 02 | 512 00 00 | | 37.4 | 37.4 | 100.0 || работа и спортивные мероприятия | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области | 303 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 37.4 | 37.4 | 100.0 || здравоохранения, спорта и | | | | | | | | || физической культуры, туризма | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Социальная политика | 303 | 10 | | | | 1 907.1 | 1 772.1 | 92.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Социальное обеспечение населения | 303 | 10 | 03 | | | 1 579.6 | 1 444.6 | 91.5 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Меры социальной поддержки граждан | 303 | 10 | 03 | 505 00 00 | | 1 516.0 | 1 381.0 | 91.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Оказание социальной помощи | 303 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 1 516.0 | 1 381.0 | 91.1 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 303 | 10 | 03 | 514 00 00 | | 63.6 | 63.6 | 100.0 || функций в области социальной | | | | | | | | || политики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия в области социальной | 303 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 63.6 | 63.6 | 100.0 || политики | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Борьба с беспризорностью, опека, | 303 | 10 | 04 | | | 327.5 | 327.5 | 100.0 || по-печительство | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Мероприятия по борьбе с | 303 | 10 | 04 | 511 00 00 | | 327.5 | 327.5 | 100.0 || беспри-зорностью, по опеке и | | | | | | | | || попечительству | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Профилактика безнадзорности и | 303 | 10 | 04 | 511 00 00 | 481 | 327.5 | 327.5 | 100.0 || право-нарушений | | | | | | | | || несовершеннолетних | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Городская Дума города Нижнего | 330 | | | | | 27 493.8 | 24 066.4 | 87.5 || Новгорода | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 330 | 01 | | | | 27 493.8 | 24 066.4 | 87.5 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Функционирование законодательных | 330 | 01 | 03 | | | 27 493.8 | 24 066.4 | 87.5 || (представительных) органов | | | | | | | | || государст-венной власти и | | | | | | | | || местного самоуп-равления | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Руководство и управление в сфере | 330 | 01 | 03 | 001 00 00 | | 27 493.8 | 24 066.4 | 87.5 || установленных функций | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Центральный аппарат | 330 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 23 499.3 | 20 611.4 | 87.7 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Председатель представительного | 330 | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 937.7 | 820.7 | 87.5 || орга-на муниципального | | | | | | | | || образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Депутаты представительного органа | 330 | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 3 056.8 | 2 634.3 | 86.2 || муниципального образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Расходы, не отнесенные к другим | 900 | | | | | 4 143.0 | 4 140.0 | 99.9 || ведомствам и возникшие в процессе | | | | | | | | || исполнения бюджета | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | | | | 4 143.0 | 4 140.0 | 99.9 |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Другие общегосударственные | 900 | 01 | 15 | | | 4 143.0 | 4 140.0 | 99.9 || вопросы | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Реализация государственных | 900 | 01 | 15 | 092 00 00 | | 4 143.0 | 4 140.0 | 99.9 || функций, связанных с | | | | | | | | || общегосударственным управлением | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| Выполнение других обязательств | 900 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 4 143.0 | 4 140.0 | 99.9 || госу-дарства | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----+----+----+---------------+-----+----------+-----------+-------+| В С Е Г О: | 10 535 | 10 193 | 96.7 || | 715.1 | 193.9 | |+-------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-------+
Приложение N 4
к постановлению городской Думы
от 18.04.2007 N 32
Программа внутренних заимствований
города Нижнего Новгорода за 2006 год
тыс.руб.+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+| | | Величина | | | Планиру-емая | Факти-ческая || Код бюджетной | Вид Обязательства |муниципального| Объем | Объем | величина | величина || классификации | | долга на |привлече-ния|погаше-ния|муниципа-льного|муници-пального|| | | 01.01.2006 |в 2006 году | в 2006 | долга | долга || | | | | году | на 01.01.2007 | на 01.01.2007 |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|Курс на 2006 год: из расчета 1 доллар США = 28,6 рублей |+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Обязательства, действующие на 1 января 2006 года: |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 00 00 00 00 00|Внутренний долг, | 599 167,7| 0,0| 166 366,3| 432 801,4| 386 493,5||0000 000 |всего: | | | | | || | | | | | | || |в том числе: | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 02 01 01 00 04|1. Бюджетные | 594 154,9| 0,0| 166 366,3| 427 788,6| 383 170,4||0000 000 |креди-ты, всего: | | | | | || | | | | | | || |в том числе: | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 02 01 01 00 04|1.1. Бюджетные | 464 686,7| 0,0| 42 929,4| 421 757,3| 383 170,4||0000 000 |креди-ты, полученные| | | | | || |из фе-дерального| | | | | || |бюджета, всего: | | | | | || | | | | | | || |в том числе: | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 02 01 01 00 04| - по "Жилищному| 302 467,7| 0,0| 27 943,0| 274 524,7| 249 408,2||0000 000 |проекту" | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 02 01 01 00 04| - по проекту| 162 219,0| 0,0| 14 986,4| 147 232,6| 133 762,2||0000 000 |"Город-ской | | | | | || |общественный | | | | | || |транспорт" | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 02 01 01 00 04|1.2. Бюджетные | 129 468,2| 0,0| 123 436,9| 6031,3| 0,0||0000 000 |креди-ты, полученные| | | | | || |из областного| | | | | || |бюджета, всего: | | | | | || | | | | | | || |в том числе: | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 02 01 01 00 04| - средства | 117 968,2| 0,0| 111 936,9| 6031,3,0| 0,0||0000 000 |еврозайма | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 02 01 01 00 04| - ссуда на расходы| 11 500,0| 0,0| 11 500,0| 0,0| 0,0||0000 000 |ЖКХ | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+|092 04 01 00 00 04|2. Муниципальные | 5 012,8| 0,0| 0,0| 5 012,8| 3 323,1||0000 000 |га-рантии, всего: | | | | | || | | | | | | || |в том числе: | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+| | - льготные жилищные| 5 012,8| 0,0| 0,0| 5 012,8| 3 323,1|| |кредиты | | | | | |+-------------------+--------------------+--------------+------------+----------+---------------+---------------+
Приложение N 5
к постановлению городской Думы
от 18.04.2007 N 32
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год
тыс. руб.+--------------------------------------------+------------------------------------+------------+------------+| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный | Исполнено || | | план | |+--------------------------------------------+-+----------------------------------+-+----------+-+----------+| 092 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, | | || | заключенные от имени Российской | -166 366,3 | -166 || | Федерации, субъектов Российской | | 366,3 || | Федерации, муниципальных | | || | образо-ваний, государственных | | || | внебюджет-ных фондов, указанные в | | || | валюте Российской Федерации | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным | 166 366,3 | 166 || | соглашениям и договорам, | | 366,3 || | заклюю-ченным от имени Российской | | || | Федера-ции, субъектов Российской | | || | Федерации, муниципальных | | || | образований, государ-ственных | | || | внебюджетных фондов | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 02 01 01 00 00 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от | 166 366,3 | 166 || | других бюджетов бюджетной системы | | 366,3 || | Российской Федерации | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от | 166 366,3 | 166 || | других бюджетов бюджетной системы | | 366,3 || | Российской Федерации бюджетами | | || | городских округов | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 166 05 00 00 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в | 16 300,0 | 19 995,7 || | капитале, находящиеся в | | || | государ-ственной и муниципальной | | || | собствен-ности | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 166 05 00 00 00 00 0000 630 | Продажа (уменьшение стоимости) | 16 300,0 | 19 995,7 || | ак-ций и иных форм участия в | | || | капитале, находящихся в | | || | государственной и муниципальной | | || | собственности | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 166 05 00 00 00 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия | 16 300,0 | 19 995,7 || | в капитале, находящихся в | | || | муници-пальной собственности | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 166 06 00 00 00 00 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в | 149 500,0 | 158 || | государственной и муниципальной | | 386,3 || | собственности | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 166 06 00 00 00 00 0000 430 | Продажа (уменьшение стоимости) | 149 500,0 | 158 || | земельных участков, находящихся в | | 386,3 || | государственной и муниципальной | | || | собственности | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 166 06 01 00 00 00 0000 430 | Иные земельные участки, | 149 500,0 | 158 || | находящиеся в государственной | | 386,3 || | собственности | | |+--------------------------------------------+-+----------------------------------+-+----------+-+----------+| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный | Исполнено || | | план | |+--------------------------------------------+-+----------------------------------+-+----------+-+----------+| 166 06 01 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи иных | 149 500,0 | 158 || | земель-ных участков, находящихся в | | 386,3 || | государст-венной собственности до | | || | разграничения государственной | | || | собственности на зем-лю | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | -28 708,7 | -940 || | | | 056,2 |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 00 00 00 00 0000 510 | Увеличение остатков средств | 10 730 | 11 299 || | бюджетов | 790,1 | 616,4 |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 02 00 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков средств | 10 730 | 11 299 || | бюджетов | 790,1 | 616,4 |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 02 01 00 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков | 10 730 | 11 299 || | денежных средств бюджетов | 790,1 | 616,4 |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 02 01 00 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков | 10 730 | 11 299 || | денежных средств бюджетов | 790,1 | 616,4 || | городских округов | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 00 00 00 00 0000 610 | Уменьшение остатков средств | 10 702 | 10 359 || | бюдже-тов | 081,4 | 560,2 |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 02 00 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств | 10 702 | 10 359 || | бюджетов | 081,4 | 560,2 |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 02 01 00 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков | 10 702 | 10 359 || | денежных средств бюджетов | 081,4 | 560,2 |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| 092 08 02 01 00 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков | 10 702 | 10 359 || | денежных средств бюджетов | 081,4 | 560,2 || | городских округов | | |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+| | ВСЕГО: | -29 275,0 | -928 || | | | 040,5 |+----------------------------------------------+------------------------------------+------------+----------+
Приложение N 6
к постановлению городской Думы
от 18.04.2007 N 32
Перечень долгосрочных целевых программ,
предусмотренных к финансированию из бюджета
города Нижнего Новгорода в 2006 году
тыс. руб. +-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| Наименование программы | Утвержденный | Уточненный | Исполнено | % || | план | план | | исполнения || | | | | (к || | | | | уточненному || | | | | плану) |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| || Образование || |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| "Комплекс мер по развитию | 4 111.0 | 4 111.0 | 3 988.4 | 97.0% || детско-юношеских спортивных | | | | || школ и клубов города | | | | || Нижнего Новгорода на | | | | || 2004-2006 годы" | | | | |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| "Образование города Нижнего | 88 917.7 | 88 917.7 | 88 810.1 | 99.9% || Новгорода: новое качество | | | | || развития на 2004-2006 годы" | | | | |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| Итого: | 93 028.7 | 93 028.7 | 92 798.5 | 99.8% |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| || Здравоохранение и спорт || |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| "Совершенствование | 4 000.0 | 4 000.0 | 3 996.5 | 99.9% || экстренной медицинской | | | | || помощи в городе Нижнем | | | | || Новгороде" на 2002-2006 | | | | || годы | | | | |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| || Жилищное хозяйство || |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| "Молодой семье - доступное | 111 104.0 | 90 000.0 | 62 980.3 | 70.0% || жи-лье" на 2004-2010 годы | | | | |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| Городская целевая программа | | 5 895.5 | | || "Молодая семья" в рамках | | | | || реа-лизации подпрограммы | | | | || "Обес-печение жильем | | | | || молодых се-мей" федеральной | | | | || целевой про-граммы "Жилище" | | | | || на 2002 - 2010 годы | | | | |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| Итого: | 111 104.0 | 95 895.5 | 62 980.3 | 65.7% |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+| ВСЕГО: | 208 132.7 | 192 924.2 | 159 775.3 | 82.8% |+-----------------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+
Приложение N 7
к постановлению городской Думы
от 18.04.2007 N 32
Адресная инвестиционная программа
города Нижнего Новгорода за 2006 год+-----------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+| Наименование отрасли, | 2006 г. | Ввод мощностей || местонахождение объекта | объем капвложений (тыс.руб.) | (ед.изм.) |+-----------------------------+-------------------+--------------------------------++---------------------------+----------------------------------------+| | предусмот-рено | факт | предусмот-рено | фактически выполненные работы || | в АИП | | в АИП | |+-----------------------------+-------------------+--------------------------------+----------------------------+----------------------------------------+| | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+--------------------++---------------------------++---------------------------------------+| | |выполнения | финанси-рования | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+| | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|ВСЕГО | 1577929,5 | 1136599,5 | 1338247 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 503070,5 | 404606,9 | 499691 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 42596 | 35320,3 | 37752,8 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 372800 | 273373,8 | 352226,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 659463 | 423298,5 | 448576,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кроме того: | 13100 | 12600 | 12600 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Средства областного бюд-жета,| 3000 | 2500 | 2500 | | ||направляемые напря-мую | | | | | ||заказчику | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Средства федерального | 10100 | 10100 | 10100 | | ||бюд-жета, направляемые| | | | | ||заказ-чику напрямую через| | | | | ||область | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|ВСЕГО объем средств на| 1591029,5 | 1149199,5 | 1350847 | | ||реализацию адресной| | | | | ||ин-вестиционной программы | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 503070,5 | 404606,9 | 499691 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 45596 | 37820,3 | 40252,8 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 382900 | 283473,8 | 362326,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 659463 | 423298,5 | 448576,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|из них по отраслям: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилищное хозяйство | 274587 | 223056,2 | 230065,3 | 16933 кв.м / 265 кв. | 7354 кв.м/120 кв. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 52304 | 47698,4 | 52298,8 | 6560 кв.м / 107 кв | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 25946 | 18670,6 | 21103,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства | 196337 | 156687,2 | 156663,4 | 10373 кв.м/158 кв. | ||инвесторов-дольщи-ков в| | | | | ||строительстве домов | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ «ГУММиД» | 89422 | 52367,3 | 52607,8 | 7297 кв. м / 120кв. | 7354 кв.м/120 кв. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 20650 | 20409,5 | 20650 | 5106 кв.м / | || | | | | 84 кв. | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства | 68772 | 31957,8 | 31957,8 | 2191 кв.м / | ||инвесторов-дольщи-ков в| | | | 36 кв. | ||строительстве домов | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом N 1 в группе ж/д в МР 3| 52372 | 38967,3 | 39207,8 | 7297 кв.м / 120 кв. |Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2006 ||жилого района «Мещерское| | | | | года - 7354 кв.м/120 кв. ||озеро» по ул.С.Акимова в| | | | | ||Канавинском районе (70% -| | | | | ||администрация города, 30% -| | | | | ||МУ «ГУММиД») | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 7250 | 7009,5 | 7250 | 5106 кв.м / | || | | | | 84 кв. | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства инвестора дольщика в| 45122 | 31957,8 | 31957,8 | 2191 кв.м / | ||строительстве дома | | | | 36 кв. | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом N 2 в группе ж/д в МР 3| 37050 | 13400 | 13400 | продолжение стр-ва | Выполнены земляные работы, свайное ||жилого района «Мещерское| | | | | поле, устройство ростверка, стен ||озеро» по ул.С.Акимова в| | | | | подвала, перекрытие над подвалом, ||Канавинском районе (70% -| | | | | наружный водопровод ||администрация, 30% - долевое| | | | | ||участие инвестора) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 13400 | 13400 | 13400 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства инвестора-дольщика в| 23650 | 0 | 0 | | ||строительстве дома | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ «ГлавУКС г.Н.Новго-рода» | 185165 | 170688,9 | 177457,5 | 9636 кв.м/ 145 кв. | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 31654 | 27288,9 | 31648,8 | 1454 кв.м/ 23 кв. | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 25946 | 18670,6 | 21103,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства | 127565 | 124729,4 | 124705,6 | 8182 кв.м/ 122 кв. | ||инвесторов-дольщи-ков в| | | | | ||строительстве домов | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Проект "Ветхий фонд" | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом N 7 (уч.4) в МР 6| 22650 | 15793 | 15799 | начало стр-ва | Выполнен рабочий проект, смета готова ||Сор-мово в Сормовском районе| | | | | на 30% ||(60% - администрация города,| | | | | ||40% - долевое участие| | | | | ||инвес-тора) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 5650 | 5644 | 5650 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства инвестора-дольщика в| 17000 | 10149 | 10149 | | ||строительстве дома | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом в квартале ул.Академика| 1000 | 119,7 | 1000 | начало стр-ва | Проведен конкурс, заключен договор на ||Баха, Даргомыжского в| | | | | проектирование, выплачен аванс, начат ||Ле-нинском районе (50% -| | | | | сбор ТУ. ||адми-нистрация, 50% - долевое| | | | | ||участие инвестора) | | | | | || | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | начало стр-ва | || | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1000 | 155,3 | 1000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом в МР «Кузнечиха» в| 3000 | 3000 | 3000 | проектные работы и начало | Корректура проекта ||Советском районе | | | | стр-ва (свайное поле) | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 3000 | 3000 | 3000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом в МР 2 Бурнаковский в| 1877 | 2611,4 | 1876,1 | изыскательские и проектные | Проведен сбор техусловий, проектные ||Московском районе | | | | работы | работы выполнены на 70% |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1877 | 2611,4 | 1876,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом N 1 в группе жилых до-мов| 904 | 378,7 | 904 | изыскательские и проектные |Начат сбор техусловий, проведен конкурс||по ул.Цветочной в При-окском| | | | работы | на строительство и проектирование, ||районе | | | | | выполнен форэскизный проект, выдан || | | | | | аванс на проектные работы |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 904 | 378,7 | 904 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом N 2 в группе жилых до-мов| 905 | 0 | 905 | изыскательские и проектные | Выполнен форэскизный проект, выплачен ||по ул.Цветочной в При-окском| | | | работы | аванс на проектные работы ||районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 905 | | 905 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом N 3 в группе жилых до-мов| 905 | 0 | 905 | изыскательские и проектные | Выполнен форэскизный проект, выплачен ||по ул.Цветочной в При-окском| | | | работы | аванс на проектные работы ||районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 905 | | 905 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилой дом по| 100 | 95,1 | 100 | изыскательские и проектные |Проводится межевание участка, проведен ||ул.Красно-уральская (N 1б по| | | | работы | конкурс ||ул.Спут-ник) в Автозаводском| | | | | ||районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 100 | 95,1 | 100 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилой дом N 17 (2-я оче-редь)| 13 | 6,9 | 12,3 | изыскательские работы | Предпроектные разработки ||по ул.Зайцева в МР 6 Сормово| | | | | ||в Сормовском райо-не | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 13 | 6,9 | 12,3 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом 2а МР 5 Верхние Печеры | 4250 | 4247,1 | 4247,1 | 4442 кв.м/ 71 кв. |Проведены работы по подключению к сетям|| | | | | | тепло- и водоснабжения. Ведется сбор || | | | | | документов для ввода объекта в || | | | | | эксплуатацию |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 4250 | 4247,1 | 4247,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилой дом по ул.Римского| 500 | 0 | 500 | проектные работы | Выполнен форэскизный проект, выплачен ||Корсакова в Сормовском| | | | | аванс проектной организации ||рай-оне | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 500 | | 500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилой дом N 1 по ул.Мар-шала| 500 | 500 | 500 | проектные работы | Выполнен форэскизный проект, выплачен ||Казакова в Канавинском районе| | | | | аванс проектной организации |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 500 | 500 | 500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Проект "Субсидии для| | | | | ||бюд-жетных работников" | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом по ул.Чкалова в| 1100 | 211,4 | 1100 | начало стр-ва |Сбор техусловий, выполнялась корректура||Канна-винском районе (50% -| | | | | проекта ||адми-нистрация, 50% - долевое| | | | | ||участие инвестора) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1100 | 211,4 | 1100 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом по проспекту Моло-дежный| 50 | 44,6 | 50 | изыскательские и проектные | Выполнен форэскизный проект ||в Автозаводском рай-оне | | | | работы | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 50 | 44,6 | 50 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилой дом по| 100 | 95,1 | 100 | изыскательские и проектные | Выполнен форэскизный проект ||ул.Красно-уральская (N 1а по| | | | работы | ||ул.Спут-ник) в Автозаводском| | | | | ||районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 100 | 95,1 | 100 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом N 2"б" в МР В.Печеры | 500 | 0 | 500 | проектные работы | Предпроектные работы |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 500 | | 500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом по | 7000 | 7000 | 7000 | | Контур здания дома закрыт на 100%, ||ул.Бринского-Родио-нова | | | | | выполнены: звукоизоляция перекрытий - || | | | | | 30%, монтаж наружных сетей - 90%, || | | | | | внутренние инж.коммуникации - 60%, || | | | | | благоустройство - 80%. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 3500 | 3500 | 3500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 3500 | 3500 | 3500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом N 34,35 МР В.Печеры | 29246 | 21969,9 | 24402,4 |плата за подключение к сетям|Стр-во находится в завершающей стадии, || | | | | МП "Теплоэнер- го" - 2804; | ведется сбор документов для ввода || | | | | МП "Водоканал" - 3996 | объекта в эксплуатацию |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 6800 | 6799,3 | 6799,3 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 22446 | 15170,6 | 17603,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Проект "Жилье "Шаг за шагом" | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилой дом в застройке по| 58720 | 62711,6 | 62711,6 | 5194 кв.м / 74 кв. |Дом принят рабочей комиссией, работы по||ул.Деловая-Родионова (лот N| | | | | благоустройству будут выполнены во 2 ||24) в Нижегородском районе| | | | | кв. 2007 года. ||(офисные помещения пло-щадью| | | | | ||1858,5 кв.м) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства инвестора-дольщика в| 58720 | 62711,6 | 62711,6 | | ||строительстве дома | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилой дом в застройке по| 31200 | 31221,8 | 31200 | продолжение стр-ва |Выполнены: фундаменты - 100%, кирпичная||ул.Деловая-Родионова (лот N| | | | | кладка и монтаж перекрытий детского ||25) в Нижегородском районе | | | | |сада - 100%, кирпичная кладка и монтаж || | | | | | плит перекрытий жилой части - 30%. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства инвестора-дольщика в| 31200 | 31221,8 | 31200 | | ||строительстве дома | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Жилой дом в застройке по| 20645 | 20647 | 20645 | продолжение стр-ва |Выполнены: фундаменты - 100%, кирпичная||ул.Деловая-Родионова (лот N| | | | | кладка первого этажа - 50%. ||26) в Нижегородском районе| | | | | ||(офисные помещения пло-щадью| | | | | ||1054, 54 кв.м) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|средства инвестора-дольщика в| 20645 | 20647 | 20645 | | ||строительстве дома | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Национальная экономика | 4385 | 2219,9 | 2309,6 | | ||(Другие вопросы в области| | | | | ||национальной экономики -| | | | | ||Газовые сети) МУ «ГлавУКС| | | | | ||г.Н.Новгорода» | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1410 | 1208,9 | 1298,6 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 2975 | 1011 | 1011 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Газопровод по ул.Безводная в| 970 | 880,2 | 970 | ввод 0,8 км / 24 кв | Выполнено проектирование. Выплачен ||Автозаводском районе| | | | | аванс подрядчику на выполнение СМР. ||(го-родской бюджет) | | | | | Ввод - в 2007 г. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Газовые сети слободы Пе-черы| 2975 | 1011 | 1011 | ввод 1 пуск.комп. | Подписан инвест.договор на сумму 4076 ||в Нижегородском рай-оне| | | | | т.р. В рамках договора выполнены ||(привлеченные средства| | | | |изыскательские работы и проектирование ||инвесторов) | | | | | 1-го п.к. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Газопровод к жилым домам NN| 40 | 32 | 32 |предпроектные работы | Проведено обследование жилых домов, ||3, 5, 6, 7 в пос.Зеленый| | | | | выполнены предпроектные работы ||город в Нижегородском рай-оне| | | | | ||с монтажом АОГВ (го-родской| | | | | ||бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Газопровод по ул.Муромской в| 330 | 226,8 | 226,7 | ввод 0,2 км (6 домов) |Проложено 0,2 км газовых сетей. Ввод - ||Канавинском районе| | | | | в 1 кв. 2007 г. ||(го-родской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Газопровод по | 70 | 69,9 | 69,9 | оплата кредиторской | Кред.задолженность оплачена, введено ||ул.Нефтега-зовская - Народная| | | | задолжен-ти | 0,8 км газовых сетей ||в Москов-ском районе| | | | | ||(городской бюд-жет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Национальная экономика | 445646 | 322327,9 | 427802,4 | | ||(Транспорт) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 81596 | 51875,6 | 81267,9 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 16250 | 16249,7 | 16249,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 342800 | 252717,8 | 328800 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 5000 | 1484,8 | 1484,8 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|из них: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ "ГлавУКС г.Н.Новго-рода"| 5000 | 1484,8 | 1484,8 | | ||(привлеченные сред-ства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кремлевский фуникулер | 5000 | 1484,8 | 1484,8 | проектные работы | Начато проектирование |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ "ГУММиД" | 426646 | 306876 | 412350,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 67596 | 37908,5 | 67300,8 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 16250 | 16249,7 | 16249,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 342800 | 252717,8 | 328800 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Продление Автозаводской линии| 233294 | 195782,7 | 219293,6 | продолжение стр-ва |Велась разработка рабочей документации,||метрополитена от ст.| | | | | стр-во метромоста. В конце года из ||"Московская" до| | | | |гор.бюджета перечислен аванс в размере ||ст."Горьков-ская» с мостовым| | | | |23 млн.руб Воронежскому заводу мостовых||переходом через р.Оку | | | | |металлоконструкций, срок изготовления -|| | | | | | 3 мес., сборка - в начале следующего || | | | | | года. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 25494 | 2484,9 | 25493,6 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 207800 | 193297,8 | 193800 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Совмещенный мостовой пе-реход| 150000 | 74420,9 | 149705,9 | продолжение стр-ва | Выполнен монтаж металлоконструкций в ||через р.Оку (с метро- и| | | | | объеме 108 п.м - 1300 тн , велись ||автомобильным проезда-ми) | | | | |работы по устройству видовой площадки у|| | | | | | опоры N 14, разработке рабочей || | | | | | документации. Оплачена || | | | | | кред.задолженность 75,6 млн.руб. || | | | | | (фед.бюдж.) |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 15000 | 15000,9 | 14705,9 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 135000 | 59420 | 135000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Продление 2-ой очереди| 23326 | 16817,9 | 23325,3 | продолж-е стр-ва (стр-во |Велись работы по обслуживанию тоннелей ||метрополитена от| | | |тупиков оборота, содержание | и содержанию горных выработок в ||ст."Мос-ковская" до| | | | горных выработок, оплата | безопасном состоянии, строительному ||ст."Волга"- пус-ковой участок| | | | кредит.задолж.) | водопонижению, электроснабжению ||от ст. «Мос-ковская» до ст.| | | | | устройств водопонижения, проведен ||«Ярмарка» | | | | | демонтаж горного комплекса, 6507 - || | | | | | погашение кред.задол. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 23326 | 16817,9 | 23325,3 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Проектные работы по| 8000 | 8026,8 | 8000 | ПИР | Разработка проекта ||стро-ительству станций метро| | | | | ||"Оперный театр" и "Сенная" | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 3000 | 3026,8 | 3000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 5000 | 5000 | 5000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Проектно-изыскательские | 10000 | 10000 | 10000 | ПИР | разработка проекта ||Ра-боты по автодорожным| | | | | ||под-ходам к совмещенному| | | | | ||мосту через р.Оку (областной| | | | | ||бюд-жет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство метрополите-на | 1250 | 1249,7 | 1249,7 | |Выполнено закрепление участков ст."Парк||(закрепление технических зон| | | | | Культуры"-ст. "Юго-Западная" и ст. ||под метрополитеном)| | | | | "Буревестник"-ст."Сормовская" ||(областной бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Транспортный тоннель по| 776 | 578 | 776 | консервация объекта, |Оплата кредиторской задолженности (185 ||ул.Должанской | | | | погашение кред.задолж. |т.р.), выполнены работы по консервации || | | | | | тоннеля |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 776 | 578 | 776 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МП "Нижегородэлектро-транс" | 14000 | 13967,1 | 13967,1 | | ||(городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство участка | 14000 | 13967,1 | 13967,1 | ввод 1 км | Объект сдан в эксплуатацию ||трам-вайной линии через| | | | | ||ул.Н.Прибоя с соединением| | | | | ||маршрутов трамваев N 4 и | | | | | || N 8 | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Образование | 127969 | 105710,7 | 122213,6 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 71174 | 51538,2 | 71174 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 56795 | 54172,5 | 51039,6 | | ||ин-весторов | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ "ГлавУКС г.Н.Новго-рода" | 127969 | 105710,7 | 122213,6 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 71174 | 51538,2 | 71174 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 56795 | 54172,5 | 51039,6 | | ||ин-весторов | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Школа N 19 по ул.Славян-ской| 23005 | 23342,9 | 20210 | Ввод 2 п.к. |Стр-во объекта завершено. Ведется сбор ||в Нижегородском рай-оне на| | | | | документов для ввода объекта в ||900 уч.мест (2-ой| | | | | эксплуатацию ||пуск.комплекс - блок 3 -| | | | | ||класссы, блок 5 - спортзал,| | | | | ||блок - 4-зимний сад;| | | | | ||благо-устройство, спортивное| | | | | ||ядро) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 20210 | 20210 | 20210 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 2795 | 3132,9 | 0 | | ||ин-весторов | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Пристрой к школе N 151 в| 4880 | 5462,9 | 4880 |продолжение стр-ва, плата за| Завершено проектирование, выполнены ||Советском районе | | | | подключение ОАО | работы по переносу коммуникаций || | | | | "Нижнов-энерго" | (водопровод, канализация, сети || | | | | | эл.снабжения), земляные работы в осях || | | | | | 1-7. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 4880 | 5462,9 | 4880 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Физкультурно-оздоровитель-ный| 24000 | 24000 | 24000 | ввод | Физические объемы будут подтверждены ||комплекс школы N 186 по| | | | |после передачи незавершенного стр-ва от||ул.Генкиной в Советском| | | | | инвестора ||районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 24000 | 24000 | 24000 | | ||ин-весторов | | | | | || | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Школа N 81 по ул.Федосеен-ко| 25024 | 7929,6 | 25024 | начало стр-а, плата за | Проектные работы выполнены, проведен ||в Сормовском районе на 900| | | | подключе-ние ОАО | конкурс. Выполнены земляные работы в ||уч.мест | | | | "Нижнов-энерго" | осях 1-19, свайное поле в осях 1-5, || | | | | | 6-12, 13-18; ж/б ростверк в осях 1-5, || | | | | | 6-9, установка фундаментных стеновых || | | | | | блоков, плит перекрытий над подвалом |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 25024 | 7929,6 | 25024 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция школы N 48 в| 13902 | 10128,1 | 13902 | окончание разработки ПСД, | Проектные работы выполнены на 100%. ||Приокском районе | | | | начало работ | Кирпичная кладка стен первого этажа - || | | | | | 70%, установка железобетонных плит || | | | | | перекрытия |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 13902 | 10128,1 | 13902 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Школа по | 30000 | 27039,6 | 27039,6 | проектные работы, начало | Выполнены земляные работы и свайное ||ул.Деловая-Роди-онова на 1100| | | | стр-ва | поле 4-х блоков, ж/бетонный ростверк ||уч.мест | | | | |1-го и 2-го блоков, ведется монтаж ж/б || | | | | |ростверка блока 3 в осях А-Г, установка|| | | | | |фундаментных стеноых блоков 2-го блока,|| | | | | | выполнена кирпичная кладка стен 2-го || | | | | | этажа в осях 1-4. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 30000 | 27039,6 | 27039,6 | | ||ин-весторов | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Физкультурно-оздоровитель-ный| 2000 | 1228,8 | 2000 | корректура ПСД, | Оплата кред.задолженности, сбор ||комплекс к школе N 119 в| | | | строительство ФОКа, оплата | техусловий, обследование существующих ||Автозаводском районе (2 оч.) | | | | кред.задол-женности по 1 | конструкций, корректура ПСД, демонтаж || | | | | п.к. | кладки и частично фундаментов 3 || | | | | |пуск.комплекса под строительство ФОКа. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 2000 | 1228,8 | 2000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Школа в МР 2 "Бурнаков-ский"| 3658 | 5641,6 | 3658 | завершение разработки ПСД | Документация выполнена, направлена на ||в Московском районе на 900| | | | | экспертизу ||уч. мест | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 3658 | 5641,6 | 3658 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Пристрой к школе N 168 в МР| 1500 | 937,2 | 1500 | проектные работы | Ведутся предпроектные работы ||"Сортировочный" в| | | | | ||Кана-винском районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1500 | 937,2 | 1500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Культура | 46300 | 37031,8 | 39708,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 15900 | 15975,8 | 15881,4 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 400 | 400 | 400 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 30000 | 20656 | 23426,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кроме того средства| 2500 | 2500 | 2500 | | ||област-ного бюджета,| | | | | ||поступившие напрямую| | | | | ||заказчику | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|из них: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ "ГлавУКС г.Н.Новго-рода" | 32300 | 23031,8 | 25708,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1900 | 1975,8 | 1881,4 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 400 | 400 | 400 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 30000 | 20656 | 23426,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Планетарий (в районе цирка)| 31900 | 22645,5 | 25321,8 | Ввод 2 оч. | Выполнен монтаж несущих конструкций ||по ул.Революционная, 20 в| | | | | 16-ти метрового купола в большом ||Канавинском районе (2 очередь| | | | |звездном зале, ведется отделка купола. ||- звездный зал,| | | | | Установлен купол обсерватории. ||об-серватория) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1500 | 1589,5 | 1495,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|областной бюджет | 400 | 400,0 | 400 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|федеральный бюджет | 30000 | 20656 | 23426,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дом культуры школьников в| 400 | 386,3 | 386,3 |охрана, свет, тепло, оплата | Оплата за охрану объекта ||Автозаводском районе | | | | кредит.задолженности | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 400 | 386,3 | 386,3 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Государственное учреж-дение | 14000 | 14000 | 14000 | | ||культуры "Нижего-родский| | | | | ||государственный | | | | | ||историко-архитектурный | | | | | ||музей-заповедник" | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция здания | 14000 | 14000 | 14000 | завершение реконструкции | Работы завершены ||фон-дохранилища | | | | фондохранилища | ||Нижегород-ского | | | | | ||государственного | | | | | ||исто-рико-архитектурного | | | | | ||музея-заповедника | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 14000 | 14000 | 14000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кроме того средства| 2500 | 2500 | 2500 | | ||област-ного бюджета,| | | | | ||поступившие напрямую| | | | | ||заказчику | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Здравоохранение (городской | 55008 | 53326 | 54392,5 | | ||бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ "ГлавУКС г.Н.Новго-рода" | 55008 | 53326 | 54392,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Пищеблок больницы N 33 в| 3720 | 1149,2 | 3721,3 | продолжение стр-ва |Начаты работы по проектированию нового ||Ленинском районе | | | | |пристроя, выполнена разбивка здания на || | | | | | местности, выплачен аванс подрядчику |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция здания на| 5000 | 5119 | 5000 | начало СМР |Велись работы по расчистке помещений с ||территории больницы N 40 под| | | | |отбивкой старой штукатурки стен и вывоз||морг и ритуальный зал | | | | |мусора, усилению простенков, установке || | | | | | отопительных приборов с трубной || | | | | | разводкой, по устройству наружной || | | | | | теплотрассы с горячим водоснабжением |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Пристрой к больнице N 30 в| 41000 | 43220,5 | 40421,7 | продолжение стр-ва | Стены и кровля - 100%, установлены ||Московском районе | | | | |оконные блоки с остеклением, внутренние|| | | | | |перегородки - 90%, штукатурные работы -|| | | | | | 30%, звукоизоляция перекрытий - 70% |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Мероприятия по сносу| 3000 | 2999,8 | 3000 | изготовление ПСД, СМР |Снос неэксплуатируемой части лечебного ||неэкс-плуатируемой части| | | | | корпуса, укрепление, утепление ||здания лечебного корпуса N 1| | | | | оставшейся стены ||МЛПУ "Городская детская| | | | | ||клиническая больница N 1" | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Станция скорой помощи по| 1000 | 16,8 | 999,7 | проектные работы | Сбор техусловий, выдан аванс на ||ул.Родионова в Нижего-родском| | | | | проектные работы ||районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Поликлиника в жилом доме N 39| 1000 | 532,7 | 961,8 | охрана объекта, оплата |Охрана объекта, плата за аренду земли, ||в МР 5 «Верхние Пече-ры» | | | | кред.задолж. | оплата кредиторской задолженности |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция МЛПУ | 288 | 288 | 288 | оплата за услуги охраны | Оплата охраны объекта ||"Го-родская клиническая| | | | | ||боль-ница N 40" | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Спорт и физическая куль-тура| 57287,5 | 44626,1 | 56820,1 | | ||(городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+| МУ "ГлавУКС г.Н.Новго-рода" | 57287,5 | 44626,1 | 56820,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство пяти спортивных| 54584 | 42335,1 | 54116,6 | | ||комплексов в районах города| | | | | ||(городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Районный спортивный комп-лекс| 17250 | 16931,9 | 16938,9 | ввод | СМР выполнены, ввод в эксплуатацию ||по ул.Мончегорская (ря-дом с| | | | | будет оформлен в 2007 году ||домом N12 корп.1) в| | | | | ||Автозаводском районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Районный спортивный комп-лекс| 14585 | 7009,9 | 14578,9 | ввод | СМР выполнены, ввод в эксплуатацию ||на территории школы N 94 по| | | | | будет оформлен в 2007 году ||ул. Даргомыжского, 22 «а» в| | | | | ||Ленинском районе» | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Районный спортивный комп-лекс| 17660 | 17510 | 17510 | ввод | СМР выполнены, ввод в эксплуатацию ||по ул.Тонкинская,4 в| | | | | будет оформлен в 2007 году ||Канавинском районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Районный спортивный комп-лекс| 2432 | 356,1 | 2431,8 | | Выполнены проектные работы, вылпачен ||по ул.Б.Корнилова, 10 в| | | | | аванс на выполнение СМР ||Советском районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Районный спортивный комп-лекс| 2657 | 527,2 | 2657 | | Выполнены проектные работы, выплачен ||по ул.Зайцева рядом с домом| | | | | аванс на выполнение СМР ||23 в Сормовском рай-оне | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция здания дома| 412,5 | | 412,5 | оплата кредит. задолж-ти | оплата кредит. задолж-ти ||спорта «Искра» Канавинского| | | | | ||района | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|СДК "Спортивно - досуговый| 2291 | 2291 | 2291 | оплата кредит. задолж-ти, | оплата кредит. задолж-ти, земельного ||город "Сормово" | | | | земельного налога | налога |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Национальная безопасность и| 300 | 0 | 0 | | ||правоохранительная | | | | | ||дея-тельность (городской| | | | | ||бюд-жет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ "ГлавУКС г.Н.Новго-рода | 300 | 0 | 0 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Нарсуд в Автозаводском| 300 | | | оплата кредит. задолж-ти | ||рай-оне | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Коммунальное хозяйство | 566447 | 348300,9 | 404935,4 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 168091 | 138357,9 | 166557,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 398356 | 209943 | 238377,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кроме того | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Средства федерального | 10100 | 10100 | 10100 | | ||бюд-жета, поступившие| | | | | ||заказчику напрямую через| | | | | ||область | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Средства областного бюд-жета,| 500 | 0 | 0 | | ||поступившие заказчику | | | | | ||напрямую через область | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|из них: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МУ "ГлавУКС г.Н.Новго-рода" | 90982 | 80041,9 | 88928,9 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 29959 | 20922,8 | 29809,8 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 61023 | 59119,1 | 59119,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дорога в | 199,4 | 137,3 | 134,9 | начало стр-х работ | Завершено проектирование ||кв.Бринского-Роди-онова( | | | | | ||городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|ЦТП больницы им.Семашко| 985,6 | | 985,6 | оплата кред.задолж. | оплачена кред.задолженность ||(городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство ПС | 27274 | 19370,3 | 27274 | ввод |Демонтаж теплотрассы, перенос подпорной||«Универ-ситетская» с| | | | | стенки, устройство железобетонных ||кабельными ли-ниями | | | | | фундаментных блоков по периметру || | | | | |здания, контурное заземление, кирпичная|| | | | | | кладка, горизонтальная и вертикальная || | | | | | гидроизоляция |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 27274 | 19370,3 | 27274 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|ЦТП-43 МР Родионова-Дело-вая | 1500 | 1415,2 | 1415,3 | |Выполнены работы по 1 оч. строительства|| | | | | | теплового пункта, установлено и || | | | | |действует технологическое оборудование |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1500 | 1415,2 | 1415,3 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кабельная линия наружного| 61023 | 59119,1 | 59119,1 | |Проложено 6 кабельных линий на участке ||электроснабжения МР| | | | | 10,3 км общей протяженностью 61,5 км, ||Родио-нова - Деловая от ПС| | | | |на участке 1,6 км проложен кабель общей||110/10 Афонинская-РП Медвежья| | | | | протяженностью 3,2 км ||долина-ТП 404 МР Родио-нова -| | | | | ||Деловая | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 61023 | 59119,1 | 59119,1 | | ||инвесторов | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|ЗАО «ТЭК-НН» | 60000 | 59918 | 59917,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Котельная по ул.Деловая, дом| 60000 | 59918 | 59917,5 | Ввод 1-го п.к. 2-й оч. | Ввод 1-го пуск.комплекса мощн.30 ||14 в Нижегородском районе | | | | |Гкал/час (в составе: здание котельной с|| | | | | | пристроенной коллекторной, || | | | | |оборудование, ГРП, насосная аварийного || | | | | | топлива, дымовая труба, магистральный || | | | | | газопровод - 2,5 км, 1-ая оч. станции || | | | | | электроснабжения, теплотрасса от || | | | | | ул.Деловой до ул.Усилова). Выполнен || | | | | | проект 2-ой оч.стр-ва, велись СМР по || | | | | | 2-ой оч. электростанции. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 15000 | 14918 | 14917,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 45000 | 45000 | 45000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Главное управление | 49241 | 24367,6 | 43798,7 | | ||благо-устройства города| | | | | ||Нижнего Новгорода | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 44341 | 24367,6 | 43798,7 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 4900 | 0 | 0 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция ливневого | 4018 | 1157,5 | 3981,4 |ввод 365 п.м (корректировка | Выполнены работы по корректировке ||коллектора по хозяйствен-ному| | | | проекта, | рабоч.проекта и необходимые ||проезду Южное шоссе от д. 28| | | | строительно-монтажные |согласования, стр.-монтажные работы по ||до д. 34 в Автоза-водском| | | | работы) |прокладке ливневого коллектора Д-500 мм||районе (городской бюджет) | | | | | протяженностью 100 п.м. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Инженерные мероприятия по| 1745 | 1744,2 | 1744,2 | корректировка проекта, | Выполнены работы по корректировке ||водопонижению поселка| | | |прокладка коллектора под ж/д| рабочего проекта ||Сортировочный в Канавин-ском| | | | путями и авт.путями | ||районе (городской бюд-жет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Ливневая насосная станция | 1375 | 0 | 1217,1 | Разработка проекта | Начаты работы по разработке рабочего ||N 5 пр. Ленина (городской| | | | | проекта, срок окончания - 28.02.07 ||бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Ливневые сети Автозавод-ского| 10689 | 4207,4 | 10671,3 |корректура проекта, | Выполнены работы по корректировке ||района реконструкция | | | |строительные работы | рабоч.проекта и необходимые ||Автозаводского канала| | | | | согласования, строительно-монтажные ||(го-родской бюджет) | | | | | работы по расчистке и углублению дна || | | | | | русла канала в объеме 25 тыс.куб.м |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Городское муниципальное | 7922 | 4030,4 | 7810,3 | продолжение стр-ва дорог | Продолжено стр-во дорог: выполнено ||кладбище «Нижегородское (2-я| | | | | устр-во песчаного и щебеночного ||очередь) (городской бюджет) | | | | | оснований на S=15,7 т.кв.м. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Городское муниципальное | 2200 | 843,2 | 2180,7 | продолжение строительства | Продолжено стр-во дорог: выполнено ||кладбище «Новое Стригин-ское»| | | | дорог | устр-во песчаного и щебеночного ||(городской бюджет) | | | | |оснований дорог, стр-во водопропускной || | | | | |трубы и устройство водоотводного канала|+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дублер Сормовского шоссе на| 5449 | 5449 | 5449 | проектные работы |Проведен конкурс, заключен мун.контракт||участке от ул.Васенко до| | | | |с Ниж.филиалом "ГипродорНИИ", выполнены||ул.Коминтерна (по| | | | |проектные работы, ведутся согласования ||ул.Марк-систской) (городской| | | | | ||бюд-жет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Ливневая канализация в МР 5| 574 | 0 | 552,4 | проектные работы | Начаты работы по разработке рабочего ||«Верхние Печеры» (город-ской| | | | | проекта, срок окончания - 28.02.07 ||бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Дублер пр.Гагарина от| 1700 | 1700 | 1700 | проектные работы | Проведен конкурс, заключен договор с ||Анку-диновского шоссе до| | | | | "Нижегороддорпроект", начато ||ул.Ла-рина (городской бюджет)| | | | | проектирование. Срок окончания по || | | | | | договору - 17.05.07 |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Расширение Окского съезда| 1464 | 1463,6 | 1463,6 | обоснование и проектные | Начаты работы по проектированию, ||(городской бюджет) | | | | работы |подрядчик - ГОУ ННГАСУ. Срок окончания || | | | | | - 04.06.07 |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство пешеходного | 894 | 818,8 | 818,8 | проектные работы | Выполнены проектные работы. В ||моста через Касьяновский| | | | | наст.время готовится заявка на ||овраг (городской бюджет) | | | | | инвест.совет при Губернаторе НО |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Разворотная площадка в МР| 5000 | 0 | 0 | | Работы выполнены за счет инвесторов ||«Верхние Печеры» | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 100 | 0 | 0 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 4900 | 0 | 0 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Участок складирования снега в| 300 | 300 | 300 | корректура документации, | Начаты работы по корректуре рабочего ||Московском районе города| | | | начало стр-ва |проекта (ОАО "Ниж.Сантехпроект"). Срок ||Нижнего Новгорода (город-ской| | | | | окончания - 04.06.07 ||бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство участка | 880 | 880 | 880 | проектные работы | Начаты работы по разработке рабочего ||скла-дирования снега в| | | | |проекта (ОАО "Ниж.Сантехпроект"). Срок ||Автоза-водском районе| | | | | окончания - 04.06.07 ||г.Нижнего Новгорода| | | | | ||(городской бюд-жет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство станции | 500 | 500 | 500 | проектные работы | Начаты работы по разработке рабочего ||сне-готаяния в Приокском| | | | |проекта (ОАО "Ниж.Сантехпроект"). Срок ||районе г.Нижнего Новгорода| | | | | окончания - 04.06.07 ||(го-родской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция Стригинского | 1250 | 1250 | 1250 | проектные работы |Выполнены работы по разработке рабочего||канала (городской бюджет) | | | | | проекта. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Берегоукрепление правого | 782 | 0 | 781,7 | Корректировка проекта |Начаты работы по корректировке рабочего||берега реки Оки в районе| | | | | проекта. Срок окончания - 01.03.07 ||лодочной станции г.Нижний| | | | | ||Новгород (городской бюд-жет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Берегоукрепление правого | 1199 | 0 | 1198,2 | Корректировка проекта |Начаты работы по корректировке рабочего||берега реки Оки на участке от| | | | | проекта, срок выполнения работ - ||Межевого оврага до завода| | | | | 01.02.07 ||им.Ленина (НИТЕЛ) (город-ской| | | | | ||бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Транспортная развязка и| 1300 | 23,5 | 1300 | начало проектных работ |Начаты работы по разработке проекта на ||путепровод на| | | | | стадию "обоснование инвестиций" (СМФ ||ул.Циолков-ского в Сормовском| | | | | "Промстрой"). Выплачен аванс. Срок ||районе (городской бюджет) | | | | | выполнения по контракту 04.10.06 - || | | | | | 04.06.07 |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МП «Городские электро-сети»| 3080 | 3080 | 3080 | | ||(городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|ПС «Университетская» с| 3080 | 3080 | 3080 | окончание проектных работ | Выполнена ПСД, получено заключение по ||каабельными линиями | | | | | проекту N 354-06/УГГЭНО-1080 от || | | | | | 20.07.2006 |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Администрация Автозавод-ского| 16500 | 15961,2 | 15961,2 | | ||района | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 14000 | 14000 | 14000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 2500 | 1961,2 | 1961,2 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|РП - 29 с прокладкой| 13500 | 13500 | 13500 | начало стр-ва | Проведен конкурс, подрядчиком - ООО ||кабель-ных линий в| | | | |"АЭС" -построено здание РП N 29 с двумя||пос.Стригино (городской| | | | | вводными ячейками, проложена ||бюджет) | | | | | высоковольтная кабельная линия (в 2 || | | | | |нитки кабеля) от РП N 29 до РП N 30 (МР|| | | | | | III "Аэродромный") |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция переезда по| 3000 | 2461,2 | 2461,2 | ввод | Оборудовано устройство заграждения ||ул.Львовская | | | | | переезда, демонтировны и установлены || | | | | | дорожные знаки, перенесен светофорный || | | | | | объект, перенесены опоры наружного || | | | | | освещения, выполнены работы по || | | | | | расширению дорожного полотна |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 500 | 500 | 500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 2500 | 1961,2 | 1961,2 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МП «Комбинат ритуальных услуг| 1934 | 1950,4 | 1933,2 | | ||населению (город-ской бюджет)| | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Инфраструктура кладбища | 1844 | 1861,2 | 1844 | адм. здание, мемориал, | Разработка проекта "Охр.окр.среды"к ||«Нижегородское» (городской| | | | ограждение | проекту стр.клад."Нижегородское". ||бюджет) | | | | | Сан-эпид, эколог.экспертиза проекта. || | | | | |Устр-во мемор.площадки и знака, стр-во || | | | | | админ.здания |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Проектные работы по| 90 | 89,2 | 89,2 | проектные работы | Сан-эколог.экспертиза проектной ||рас-ширению кладбищ «Новое| | | | | документации. Разработка проекта ||Стригинское», | | | | | "Охрана окр.среды" ||«Ново-Сор-мовское» (городской| | | | | ||бюджет | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Администрация Нижего-родского| 8252 | 8126 | 8048 | | ||района | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция и | 8252 | 8126 | 8048 | | Выполнены работы по 1 оч.: замена ||благоуст-ройство | | | | |асф.покрытия на брусчатку - 2.847 кв.м,||ул.Б.Покровская | | | | | проложена ливневая канализация с || | | | | | установкой 2-х колодцев). Выполнены || | | | | |работы по перекладке инж.комму-никаций,|| | | | | | наружное освещение, озеленение |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 7252 | 7126 | 7048 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Департамент экономики, | 35880 | 35880 | 35880 | | ||планирования, промыш-ленности| | | | | ||и предпринима-тельства| | | | | ||(привлеченные средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Обеспечение технической | 35880 | 35880 | 35880 | начало проектных работ | Для электроснабжения МР ||возможности присоединения| | | | | "Деловая-Родионова" получены ||электрической мощности на ПС| | | | | техусловия, оплачены расходы за ||110/10 "Афонинская" | | | | |технологическое присоединение мощности || | | | | | 5,2 Мвт от ПС "Афонинская" |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Администрация Сормов-ского | 100 | 100 | 100 | | ||района (городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Благоустройство территории МР| 100 | 100 | 100 | проектные работы | Выполнены проектные работы ||по ул.Федосеенко (воен-ный| | | | | ||городок) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МП «Нижегородский водо-канал»| 227818 | 79348,8 | 99386,8 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 29517 | 31834,1 | 28919,4 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 198301 | 47514,7 | 70467,4 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кроме того федеральный бюджет| 6000 | 6000 | 6000 | | ||(через область) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция ВНС по| 20080 | 4465,6 | 4581 | стр-во насосной, прокладка |Разработана ПСД, начаты СМР на ЦТП-30, ||ул.Мончегорская в| | | | сетей |проложено 769 п.м водопровода от ЦТП-30||Автоза-водском районе | | | | | до ж.домов N 34, 36 по ул.Космической |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 168 | 167,5 | 167,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 19912 | 4298,1 | 4413,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция дюкерного | 44363 | 37482,5 | 28565,8 | ввод первой нитки дюкера - | Завершены работы по устройству 2-х ||перехода через р.Оку в| | | | 0,8 км | камер переключения с обвязкой камер ||рай-оне Канавинского моста| | | | |трубопроводами, по реконструкции правой||г.Н.Новгорода | | | | | нитки дюкера методом труба в трубе || | | | | | протяженностью 904 п.м, начаты работы || | | | | | по реконструкции второй нитки |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 12408 | 29648,5 | 12408 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 31955 | 7834 | 16157,8 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кроме того федеральный бюджет| 6000 | 6000 | 6000 | | ||(через область) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|КНС с самотечными и| 39 | 41,9 | 41,9 | продолжение стр-ва | Разработана ПСД, ведутся согласования ||напор-ными коллекторами в| | | | | ||жилом квартале улиц Снежная,| | | | | ||Самочкина и р.Ржавки в| | | | | ||Ленинском районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 25 | 8,5 | 8,5 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 14 | 33,4 | 33,4 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|КНС для роддома N 5 в| 90 | 60,6 | 60,6 | проектные работы | Разработана ПСД, ведутся согласования ||Московском районе (город-ской| | | | | ||бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Водовод к пос.Доскино| 168 | 131,3 | 178,3 | начало стр-ва | ПСД выполнена, получены согласования, ||Авто-заводского района | | | | | направлена в Управление || | | | | |Главгосэкспертизы, заключение получено || | | | | | в январе 2007 г. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 140 | 104,3 | 138,2 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 28 | 27 | 40,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Водовод Д-1000 мм от| 14564 | 29,8 | 14566,8 | продолжение стр-ва |Получено заключение Главгосэкспертизы, ||Мос-ковского шоссе до| | | | | утверждена ПСД, проведен конкурс по ||насосной станции в Ленинском| | | | | определению подрядной строительной ||районе | | | | | организации, которой в конце декабря || | | | | | перечислен аванс |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 14537 | | 14537 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 27 | 29,8 | 29,8 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство водопровода в| 245 | 287,3 | 175,9 | проектные работы | Выполнено 30% проектных работ ||сл.Подновье Нижегородского| | | | | ||района (городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Канализационный коллектор | 40000 | 4010,7 | 14969,1 | корректура проекта, |Разработана ПСД, ведутся согласования. ||Д-600 мм по ул.Ковалихин-ская| | | | продолж.стр-ва | В связи с аварийным состоянием ||на участке от ул.Ошар-ская до| | | | |коллектора выполнен временный сбросный ||ул.Семашко | | | | | коллектор Д-400 мм протяженностью 200 || | | | | |п.м., проведены разработка и крепление || | | | | | котлована. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 7 | 6,2 | 6,2 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 39993 | 4004,5 | 14962,9 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Канализационный коллектор | 2 | 1,1 | 1,1 | проектные работы | Сбор исходных данных ||Д-400 мм по ул.Малая Ямская| | | | | ||(городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Водовод по ул.Ильинская от| 600 | 600 | 343,8 | проектные работы | Выполнено 30% проектных работ ||ул.Маслякова до| | | | | ||ул.Серги-евской (городской| | | | | ||бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция водопровода | 1000 | 746,2 | 872,1 |завершение работ, начатых в |Проведена экспертиза проекта, завершены||Д-1000 по ул.Гайдара . (от| | | | 2005 году | стр-е работы по 1 оч. - 915 п.м., ||ул.Садовая до ливневого| | | | | выполнено благоустройство, объект ||канала) (городской бюджет) | | | | | предъявлен рабочей комиссии |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Водоснабжение пос.Зеленый | 160 | 160 | 156,6 | проектные работы | Проектные работы выполнены на 30% ||город, д.3, 5, 6, 7| | | | | ||(городской бюджет) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство резервного | 146 | 58,5 | 58,5 | проектные работы |Разработана ПСД, ведутся согласования. ||ввода холодного| | | | | ||водоснаб-жения на котельную| | | | | ||МП "Теплоэнерго" по| | | | | ||пр.Гагарина | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 135 | 43,9 | 43,9 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 11 | 14,6 | 14,6 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Водоснабжение пос.Новая | 2500 | 572,9 | 582,8 | | Выполнено 80% проектных работ ||Стройка в Московском рай-оне| | | | | ||(2-я очередь) (прив-ле-ченные| | | | | ||средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Перекладка водопровода, | 1725 | 1,1 | 48,4 | ввод 0,25 км |Сбор исходных данных, заключен договор ||дет-ская областная больница| | | | | на выполнение проектных работ ||(привлеченные средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Перекладка водопровода, | 10300 | 599,6 | 5605,3 | ввод 0,65 км |Выполнены проектные работы, перечислен ||ул.Смирнова, 13 - Макдо-налдс| | | | | аванс подрядчику, который будет ||- ул.Фучика, клуб «Юного| | | | | отработан в 1 кв. 2007 года ||автомобилиста» (привлеченные| | | | | ||средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Перекладка водопровода | 15500 | 5555,4 | 5193,6 | ввод 1 км | Проложен водовод протяженностью 195 ||ул.Гайдара (привлеченные| | | | | п.м, объект предъявлен рабочей ||средства) | | | | | комиссии. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Перекладка водовода Д-300 от| 3582 | 3602,9 | 2148,3 | ввод 0,329 км | Выполнена ПСД, СМР - на 52%, проложен ||ул.Березовская, 133 до д. 37| | | | | участок водовода Д-300 мм ||по ул.Большевисткой с| | | | | протяженностью 197 п.м . ||переходом через р.Левинка| | | | | ||(привлеченные средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Перекладка водовода Д-200 по| 942 | 6 | 6,7 | ввод 0,204 км |Разработана ПСД, ведутся согласования. ||ул.Веденяпина от д. 24 до д.| | | | | ||27 в Автозаводском районе| | | | | ||(привлеченные средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Перекладка водовода Д-300 от| 9990 | 8227,1 | 4502 | ввод 1,1 км | Строительные работы выполнены на 90%, ||клуба «Эмка» до ст.Счастливая| | | | | проложен водовод Д-300 мм ||(привлеченные средства) | | | | | протяженностью 1 км. |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция водовода Д-200| 3772 | 22,6 | 22,6 | ввод 0,775 км | Выполнена в полном объеме ПСД, ||от ТНС N 14 до д. 27 по| | | | | проводятся согласования с инженерными ||ул.Переходникова, по| | | | | службами города ||ул.Га-зовская до д. 18/2 по| | | | | ||ул.Мель-никова (привлеченные| | | | | ||сред-ства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство | 25750 | 150,5 | 285,3 | | Проектные работы выполнены на 60% ||канализации-онного коллектора| | | | | ||Д-1000 мм по ул.Ковалихинская| | | | | ||(от ул.Трудовая до| | | | | ||ул.Белин-ского) (привлеченные| | | | | ||сред-ства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Модернизация КНС, замена| 4800 | 0 | 0 | | Начат сбор исходных данных, работы ||насосов с переводом в| | | | | временно приостановлены в связи с ||авто-матический режим работы.| | | | | первоочередным выполнением таких же ||КНС NN 3, 15, 16, 19, 24, 27| | | | | работ на других станциях ||(привлеченные средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция | 2500 | 2138,8 | 2112,2 | | Проектные работы выполнены на 70% ||канализацион-ного коллектора| | | | | ||по Москов-скому шоссе| | | | | ||Д-1200-1500 мм от| | | | | ||ул.Кузбасской до| | | | | ||ш.Мас-ложиркомбината | | | | | ||(привле-ченные средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Перекладка самотечной | 9000 | 8734,2 | 8707,6 | ввод |Самотечный коллектор протяженностью 234||ка-нализации по| | | | | м сдан приемочной комиссии 23.11.2006 ||ул.Дружаева-ул.Львовская | | | | | по акту ||(ГЖД) (привле-ченные| | | | | ||средства) | | | | | || | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Перекладка самотечного | 16000 | 1662,2 | 5600,5 | | Выполнена в полном объеме ПСД, ||кол-лектора Д-1500 мм от д.| | | | | проводятся согласования с инженерными ||17 по Московскому шоссе| | | | | службами города ||(привле-ченные средства) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|МП «Теплоэнерго» | 72660 | 39527 | 47901,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 29160 | 26185 | 28999,1 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 43500 | 13342 | 18902 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кроме того федеральный бюджет| 4100 | 4100 | 4100 | | ||(через область) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция котельной по| 1900 | 1900 | 1900 | продолжение стр-ва | Приобретение и монтаж ГРУ, прокладка ||ул.Безрукова, 5 в Московс-ком| | | | | газопровода к котлу (перевод котла с ||районе | | | | | мазута на газ) |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 1900 | 1900 | 1900 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Строительство ЦТП | 5400 | 5901 | 5901 | ввод | Приобретение и монтаж деаэрационной ||Федосе-енко, 89а и прокладка| | | | | установки, прокладка электрокабеля, ||т/сетей в Сормовском районе| | | | | наружного водовода, монтаж летних ||(на-ружные коммуникации) | | | | | насосов |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 3700 | 3700 | 3700 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 1700 | 2201 | 2201 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция котельной по| 8500 | 0 | 5000 | проектные работы | Начато проектирование ||ул.Бекетова, 13 в Советском| | | | | ||районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 2500 | 0 | 2500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 6000 | 0 | 2500 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция котельной по| 4210 | 4210 | 4210 | ввод 1,365 мвт | Реконструкция проведена (мощность - ||ул.Соревнования, 4а в| | | | | 1,365 мвт) ||Ниже-городском районе | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 4210 | 4210 | 4210 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Кроме того федеральный бюджет| 4100 | 4100 | 4100 | | ||(через область) | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Тепловой узел управления| 7000 | 7000 | 7000 | строительство павильона | Стр-во теплового узла (павильон ||задвижками (павильон N 2) на| | | | | задвижек), участка магистрального ||ул.Ковалихинская в| | | | | трубопровода, вынос эл.кабеля из зоны ||Ни-жегородском районе | | | | | стр-ва |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция котельной по| 6900 | 2100 | 2100 | продолжение работ | Изготовление и монтаж деаэрационной ||пр.Гагарина, 178 (2-я| | | | | установки, демонтаж существующей ||оче-редь) в Приокском районе | | | | | деаэрацустановки |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 2100 | 2100 | 2100 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|привлеченные средства | 4800 | 0 | 0 | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|Реконструкция котельной по| 8300 | 8299 | 8299 | начало работ |Обвязка вновь устанавливаемомого котла,||ул.Горная, 13 в Приокском| | | | | антикорроз. и изоляционные работы, ||районе | | | | | газооборудование котла и ГРУ, КИПиА, || | | | | | щиты управления |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|в том числе: | | | | | |+-----------------------------+-------------------+-----------+---------------------+----------------------------+---------------------------------------+|городской бюджет | 4300 | 4160 | 4160 | | |+-----------------------------+-------------------+