ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2020 г. № 1058
О внесении изменений впостановление Правительства
Нижегородской области от 1сентября 2017 г. № 651
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление ПравительстваНижегородской области от 1сентября 2017 г. № 651 "Об утверждении государственной программы"Формирование современной городской среды на территории Нижегородскойобласти на 2018-2024 годы".
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 17 декабря 2020 г. № 1058
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1СЕНТЯБРЯ 2017 г. № 651,
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕСОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ"
1. Пункт 3постановления изложить в следующей редакции:
"3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораНижегородской области Морозова С.Э.".
2. В государственнойпрограмме "Формирование современной городской среды на территорииНижегородской области на 2018-2022 годы", утвержденной постановлением:
2.1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средствобластного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторыдостижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1"Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации:
тыс. руб. | ||||||||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |||||||||
| 387 245,8 | 281 840,9 | 1 059 428,0 | 1 944 943,9 | 105 693,6 | 41 343,6 | 0,0 | 3 820 495,8 | |||||||||
| Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" | ||||||||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |||||||||
| 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 341 943,3 | 41 343,6 | 41 343,6 | 0,0 | 1 338 824,4 | |||||||||
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | ||||||||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |||||||||
| 0,0 | 34 417 | 61 014,6 | 202 000,0 | 0 | 0 | 0 | 297 431,6 | |||||||||
| Подпрограмма 4 "Содействие развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" | ||||||||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 251 197,9 | 64 350,0 | 0,0 | 0,0 | 391 163,4 | |||||||||
| Прочие мероприятия в рамках государственной программы | ||||||||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |||||||||
| 0,0 | 00 | 643 273,7 | 1 149 802,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 793 076,4 | |||||||||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации государственной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, в 2019 году составит 9,1%, в 2020 году составит 12%, в 2021 году составит 15%, в 2022 году составит 20%, в 2023 году составит 25%, в 2024 году составит 30%; - доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) в 2019 году составит 36%, в 2020 году составит 39%, в 2021 году составит 39%, в 2022 году составит 46%, в 2023 году составит 50%, в 2024 году составит 61%; - прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в 2020 году составит 4%, в 2021 году составит 8%, в 2022 году составит 13%, в 2023 году составит 18%, в 2024 году составит 23%; - доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля благоустроенных мест массового отдыха населения к 2024 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в 2021 году составит 90%, в 2022 году составит 90%, в 2023 году составит 90%, в 2024 году составит 90%; - доля модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников в 2024 году от общего количества точек уличного освещения, подлежащих модернизации в рамках государственной программы в 2018-2024 годах, составит 100%; - доля муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в общем количестве малых городов и исторических поселений, расположенных на территории Нижегородской области, в 2018 году составит 14,8%, в 2019 году составит 14,8%, в 2020 году составит 37%; - доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в рамках мероприятий по содействию развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" составит 100%. Непосредственные результаты: - количество городов с благоприятной городской средой к 2024 году составит 17; - индекс качества городской среды к 2024 году составит 216; - количество муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, к 2024 году составит 52 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий нарастающим итогом в 2024 году составит 611 единиц, - количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 6 ед.; - количество модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников увеличится на 180 ед.; - количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, нарастающим итогом в 2022 году составит 18; - количество благоустроенных общественных территорий в рамках мероприятий по содействию развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" составит 6. | ||||||||||||||||
".
2.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы"изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | |||||||
|
|
|
|
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
Цель государственной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом | 387 245,8 | 281 840,9 | 1059 428,0 | 1944 943,9 | 105 693,6 | 41 343,6 | 0,0 | 3 820 495,8 | ||||
Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" | 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 341 943,3 | 41 343,6 | 41 343,6 | 0,0 | 1 338 824,4 | ||||
1.1. Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 381 721,3 | 247 423,9 | 279 524,2 | 341 943,3 | 41 343,6 | 41 343,6 | 0,0 | 1 333 299,9 | |
1.2. Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 5 524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 524,5 | |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1. Модернизация точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | 0,0 | 34 417 | 61 014,6 | 202 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297 431,6 | ||||
3.1. Предоставление средств государственной поддержки для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 34 417 | 61 014,6 | 202 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297 431,6 | |
Подпрограмма 4 "Содействие развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 251 197,9 | 64 350,0 | 0,0 | 0,0 | 391 163,4 | ||||
4.1. Предоставление субсидий на мероприятия по развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 137 812,3 | 64 350,0 | 0,0 | 0,0 | 277 777,8 | |
4.2. Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров" | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 385,6 | |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | 0,0 | 00 | 643 273,7 | 1149 802,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 793 076,4 | ||||
1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству городского парка "Приокский" города Нижний Новгород в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 351 351,4 | 702 702,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 054 054,1 | |
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обустройство общественных пространств | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 45 824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 824,6 | |
3. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 195 708,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 708,5 | |
4. Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств в части обеспечения цветочных и зеленых насаждений к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 24 889,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 889,2 | |
5. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по сносу, демонтажу гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 500,0 | |
6. Предоставление субсидий на финансироване мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442 100,0 |
".
2.2.2. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах
и непосредственныхрезультатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | ||||||
|
|
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | |||||||||
Индикаторы | |||||||||
1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | - | 9,1 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
2. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | Процент | - | 36 | 39 | 39 | 46 | 50 | 61 |
3. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | Процент | - | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 |
Подпрограмма 1. "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области" | |||||||||
4. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,24 | 0,4 | 0,8 | 1 |
5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,10 | 0,24 | 0,43 | 0,60 | 0,74 | 0,87 | 1 |
6. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в очередном финансовом году | доля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | Процент | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||
8. | Доля модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников от общего количества точек уличного освещения, подлежащих модернизации в рамках государственной программы в 2018-2024 годах | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3. "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | |||||||||
9. | Доля муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в общем количестве малых городов и исторических поселений, расположенных на территории Нижегородской области | % | 14,8 | 14,8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4. "Содействие развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" | |||||||||
10. | Доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в рамках мероприятий по содействию развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров" | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Непосредственные результаты | |||||||||
1. | Количество городов с благоприятной городской средой | Ед. | - | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 |
2. | Индекс качества городской среды | баллы | - | 176 | 183 | 190 | 199 | 207 | 216 |
Подпрограмма 1. "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области" | |||||||||
3. | Количество муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий и общественных территорий | ед. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
4. | Количество благоустроенных общественных территорий нарастающим итогом | ед. | 69 | 103 | 238 | 364 | 471 | 563 | 656 |
5. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||
6. | Количество модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников | ед. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3. "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | |||||||||
7. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ед. | 0 | 4 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4. "Содействие развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" | |||||||||
8. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках мероприятий по содействию развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров" | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
".
2.2.3. Таблицу 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходовна реализацию государственной программы за счет всех источников" и сноскук ней подраздела 2.10 "Обоснование объема финансовых ресурсов"изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет средств областного бюджета
тыс.руб.
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Годы | ||||||
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы | "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | всего | 387 245,8 | 281 840,9 | 1059 428,0 | 1 944 943,9 | 105 693,6 | 41 343,6 | 0,0 |
|
| Минэнергетики и ЖКХ | 387 245,8 | 281 840,9 | 1059 428,0 | 1 944 943,9 | 105 693,6 | 41 343,6 | 0,0 |
Подпрограмма 1 | "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области" | всего | 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 341 943,3 | 41 343,6 | 41 343,6 | 0,0 |
|
| Минэнергетики и ЖКХ | 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 341 943,3 | 41 343,6 | 41 343,6 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | всего | 0,0 | 34 417,0 | 61 014,6 | 202 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 34 417,0 | 61 014,6 | 202 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | "Содействие развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров" | всего | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 251 197,9 | 64 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 251 197,9 | 64 350,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие мероприятия | Прочие мероприятия в рамках государственной программы | всего | 0,0 | 0,0 | 643 273,7 | 1 149 802,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 643 273,7 | 1 149 802,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на
реализацию государственнойпрограммы за счет всех источников
Статус | Наименование программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| ||||||
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1 166 551,8 | 1 902 253,3 | 3851 163,9 | 5608 491,4 | 1213 433,3 | 1148 433,3 | 0,0 | 14890 327,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 387 245,8 | 281 840,9 | 1059 428,0 | 1944 943,9 | 105 693,6 | 41 343,6 | 0,0 | 3 820 495,8 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 113 696,3 | 157 238,2 | 179 156,1 | 184 195,9 | 115 493,3 | 114 843,3 | 0,0 | 864 623,1 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 661 817,2 | 1 463 174,2 | 2612 579,8 | 3479 351,6 | 992 246,4 | 992 246,4 | 0,0 | 10201 415,6 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 229,5 |
Подпрограмма 1 | "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1 163 988,8 | 1 539 553,4 | 1497 898,9 | 1498 424,4 | 1148 433,3 | 1148 433,3 | 0 | 7 996 732,1 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 341 943,3 | 41 343,6 | 41 343,6 | 0 | 1 338 824,4 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 113 696,3 | 153 955,3 | 149 794,9 | 149 842,4 | 114 843,3 | 114 843,3 | 0,0 | 796 975,5 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 661 817,2 | 1 138 174,2 | 1068 579,8 | 1006 638,7 | 992 246,4 | 992 246,4 | 0 | 5 859 702,7 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 229,5 |
Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1 134 216,2 | 1 539 553,4 | 1497 898,9 | 1498 424,4 | 1148 433,3 | 1148 433,3 | 0,0 | 7 966 959,5 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 381 721,3 | 247 423,9 | 279 524,2 | 341 943,3 | 41 343,6 | 41 343,6 | 0,0 | 1 333 299,9 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 104 764,5 | 153 955,3 | 149 794,9 | 149 842,4 | 114 843,3 | 114 843,3 | 0,0 | 788 043,7 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 646 500,9 | 1 138 174,2 | 1068 579,8 | 1006 638,7 | 992 246,4 | 992 246,4 | 0,0 | 5 844 386,4 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 229,5 |
Основное мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 29 772,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 772,6 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 5 524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 524,5 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 8 931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 931,8 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 15 316,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 316,3 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1 | Модернизация точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 328 282,9* | 611 699,9* | 608 094,3 | 552 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 522 794,2 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 34 417,0 | 61 014,6 | 202 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297 431,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 3 282,9* | 3 282,9 | 3 079,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 362,6 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 325 000,0* | 574 000,0* | 544 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 219 000,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 | Предоставление средств государственной поддержки для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 328 282,9* | 611 699,9* | 608 094,3 | 552 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 522 794,2 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 34 417 | 61 014,6 | 202 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297 431,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 3 282,9* | 3 282,9 | 3 079,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 362,6 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 325 000,0* | 574 000,0* | 544 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 219 000,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | Содействие развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 76 379,3 | 576 448,1 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 717 827,4 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 251 197,9 | 64 350,0 | 0,0 | 0,0 | 391 163,4 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 2 537,3 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 3 951,1 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 712,9 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.1 | Предоставление субсидий на мероприятия по развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 76 379,3 | 139 204,3 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 280 583,6 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 137 812,3 | 64 350,0 | 0,0 | 0,0 | 277 777,8 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 1 392,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 2 805,8 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.2 | Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437 243,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437 243,8 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 385,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 145,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 145,3 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 712,9 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие мероприятия в рамках Государственной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 1668 791,4 | 2981 618,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 650 410,3 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 643 273,7 | 1149 802,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1793 076,4 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 25 517,7 | 31 816,2 | 0,0 | 0,0 | 00 | 57 333,9 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1000 000,0 | 1800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 2 800 000,0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству городского парка "Приокский" города Нижний Новгород в |