ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2020 г. № 1033
О внесении изменений впостановление Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 298
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление ПравительстваНижегородской области от 30апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы"Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 декабря 2020 г. № 1033
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся впостановление Правительства
Нижегородской области от30 апреля 2014 г. № 298
"Об утверждениигосударственной программы
"Социальная поддержкаграждан
Нижегородскойобласти"
1. Пункт 5 изложить вследующей редакции:
"5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораНижегородской области Мелик-Гусенова Д.В.".
2. В государственнойпрограмме "Социальная поддержка граждан Нижегородской области",утвержденной постановлением:
2.1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":
2.1.1. Абзац десятыйпозиции "Цели программы" изложить в следующей редакции:
"- повышениеуровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей срасстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениямиреабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а такжеуровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятостиинвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживанияинвалидов в Нижегородской области".
2.1.2. Абзацыдвадцать первый - двадцать четвертый позиции "Задачи программы"изложить в следующей редакции:
"- определениепотребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствамиаутистического спектра в реабилитационных и абилитационных мероприятиях,услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания вНижегородской области;
- формированиеусловий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, втом числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра, атакже ранней помощи, сопровождаемого проживания в Нижегородской области;
- формированиеусловий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включаясопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов,людей с расстройствами аутистического спектра;
- поддержание вактуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организациисистемы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числедетей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра, а также раннейпомощи, сопровождаемого проживания в Нижегородской области;".
2.1.3. Позиции"Этапы и сроки реализации программы" и "Объемы бюджетныхассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)"изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Программы | 2015-2023 годы Программа реализуется в один этап | |
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 183604530,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20305038,6 тыс. руб.; 2016 год - 21776960,1 тыс. руб.; 2017 год - 21240940,4 тыс. руб.; 2018 год - 23308514,0 тыс. руб.; 2019 год - 24064487,5 тыс. руб.; 2020 год - 25214492,2 тыс. руб.; 2021 год - 22469615,9 тыс. руб.; 2022 год - 25224482,2 тыс. руб.; 2023 год - 0 руб. Подпрограмма 1: 92962,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 9343,9 тыс. руб.; 2016 год - 8222,6 тыс. руб.; 2017 год - 13635,5 тыс. руб.; 2018 год - 11980,3 тыс. руб.; 2019 год - 12364,3 тыс. руб.; 2020 год - 12472,0 тыс. руб.; 2021 год - 12472,0 тыс. руб.; 2022 год - 12472,0 тыс. руб. Подпрограмма 2: 65337556,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 5981970,4 тыс. руб.; 2016 год - 6089446,4 тыс. руб.; 2017 год - 6989107,8 тыс. руб.; 2018 год - 8184076,6 тыс. руб.; 2019 год - 8728937,0 тыс. руб.; 2020 год - 9299781,3 тыс. руб.; 2021 год - 9741590,0 тыс. руб.; 2022 год - 10322647,2 тыс. руб. Подпрограмма 3: 262065,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 14542,2 тыс. руб.; 2016 год - 14426,3 тыс. руб.; 2017 год - 27055,7 тыс. руб.; 2018 год - 40584,5 тыс. руб.; 2019 год - 42719,1 тыс. руб.; 2020 год - 40056,7 тыс. руб.; 2021 год - 41340,7 тыс. руб.; 2022 год - 41340,7 тыс. руб. Подпрограмма 4: 111541757,3 тыс. руб., том числе по годам: 2015 год - 13739668,2 тыс. руб.; 2016 год - 14788020,3 тыс. руб.; 2017 год - 13242082,6 тыс. руб.; 2018 год - 13964387,6 тыс. руб.; 2019 год - 14594227,5 тыс. руб.; 2020 год - 15133819,2 тыс. руб.; 2021 год - 11948323,1 тыс. руб.; 2022 год - 14131228,8 тыс. руб. Подпрограмма 5: 4280703,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 369960,3 тыс. руб.; 2016 год - 688580,6 тыс. руб.; 2017 год - 752561,5 тыс. руб.; 2018 год - 858072,3 тыс. руб.; 2019 год - 381803,9 тыс. руб.; 2020 год - 395799,8 тыс. руб.; 2021 год - 419216,6 тыс. руб.; 2022 год - 414708,0 тыс. руб. Подпрограмма 6: 223233,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6365,8 тыс. руб.; 2016 год - 5666,7 тыс. руб.; 2017 год - 6787,7 тыс. руб.; 2018 год - 7074,1 тыс. руб.; 2019 год - 47208,8 тыс. руб.; 2020 год - 50043,5 тыс. руб.; 2021 год - 50043,5 тыс. руб.; 2022 год - 50043,5 тыс. руб. Подпрограмма 7: 1500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 500,0 тыс. руб.; 2021 год - 500,0 тыс. руб.; 2022 год - 500,0 тыс. руб. Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 9: 1814380,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 183187,8 тыс. руб.; 2016 год - 182597,2 тыс. руб.; 2017 год - 209709,6 тыс. руб.; 2018 год - 242338,6 тыс. руб.; 2019 год - 257226,9 тыс. руб.; 2020 год - 262154,3 тыс. руб.; 2021 год - 240438,4 тыс. руб.; 2022 год - 236727,9 тыс. руб. Подпрограмма 10: 50 371,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 19865,4 тыс. руб.; 2021 год - 15691,6 тыс. руб.; 2022 год - 14814,1 тыс. руб.; 2023 год - 0 руб.;
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия)". | |
2.1.4. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
2.1.4.1. В позиции"Индикаторы":
абзацы пятьдесятшестой - шестидесятый изложить в следующей редакции:
"- доля инвалидов,в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такиерекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 86% в2023 году);
- доля детей-инвалидов,в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющихтакие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до95% в 2023 году);
- доля детей целевойгруппы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородскойобласти, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2023 году);
- доля семейНижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качествомуслуг ранней помощи (до 98% в 2023 году);
- доля специалистовНижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедшихобучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовкиспециалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитацииинвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76%в 2023 году);";
абзац шестьдесятпервый исключить;
абзац шестьдесятвторой изложить в следующей редакции:
"- доля занятыхинвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидовтрудоспособного возраста в Нижегородской области (до 47% в 2023 году);";
абзацы шестьдесяттретий - шестьдесят пятый исключить;
абзац шестьдесятшестой изложить в следующей редакции:
"- доляреабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплекснойреабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородскойобласти, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных натерритории Нижегородской области (до 100% в 2023 году)";
после абзацашестьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"- числоинвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (до 227 чел. в2023 году).".
2.1.4.2. В позиции"Непосредственные результаты":
абзацы тридцатый -тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- увеличениедоли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитациии (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области,имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации илиабилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году -на 2 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущегопериода);
- увеличение долидетей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитациии (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области,имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации илиабилитации (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году -на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущегопериода);
- увеличение долидетей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детейНижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году -сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение долисемей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи,удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - сохранение уровняпредыдущего периода, в 2021 году - на 3 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023году - на 3 п.п.);
- увеличение долиспециалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам,прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональнойпереподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитациии абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородскойобласти (в 2020 году - 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022-2023 г.г. - сохранение уровня предыдущего периода);";
абзац тридцать пятыйисключить;
абзац тридцать шестойизложить в следующей редакции:
"- увеличениеуровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидовтрудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2,4 п.п, в2021 году - на 2,3 п.п., в 2022 году - на 2,4 п.п., в 2023 году - на 2,3п.п.);";
абзац тридцатьседьмой - тридцать девятый исключить;
абзац сороковойшестой изложить в следующей редакции:
"- увеличениедоли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплекснойреабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородскойобласти, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных натерритории Нижегородской области (в 2020 году - на 18 п.п., в 2021 году - на 18п.п., в 2022 году - на 18 п.п., в 2023 году - на 16 п.п);";
дополнить абзацемследующего содержания:
"- увеличениечисла инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в2020 году - 206 чел.; в 2021 году - 214 чел., в 2022 году - 224 чел., в 2023году - 227 чел.)".
2.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. В позиции"Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации иабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" абзацы пятый -двенадцатый после таблицы "Рекомендации по психолого-педагогическойреабилитации детям-инвалидам" изложить в следующей редакции:
"В Нижегородскойобласти 3892 организации, осуществляющие организацию лицам с инвалидностьюреабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в том числе:
2037 образовательныхорганизаций;
521 учрежденийфизической культуры и спорта;
50 медицинскихорганизаций;
149 организацийсоциального обслуживания;
48 центров занятостинаселения;
1087 организации культуры.
Количествоорганизаций, осуществляющих реабилитационные и (или) абилитационныемероприятия, включенных в систему комплексной реабилитации с учетомформирования комплексного подхода к ее организации, в общем количествеорганизаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационныемероприятия, расположенных на территории Нижегородской области, составляет1830.".
2.2.2. В подразделе2.2 "Цели и задачи Программы":
2.2.2.1. Абзацтринадцатый позиции "Целями Программы являются:" изложить в следующейредакции:
"- повышениеуровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей срасстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениямиреабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а такжеуровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятостиинвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживанияинвалидов в Нижегородской области.".
2.2.2.2. Абзацыдвадцатый - двадцать третий позиции "Задачами Программы являются:"изложить в следующей редакции:
"- определениепотребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствамиаутистического спектра в реабилитационных и абилитационных мероприятиях,услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания вНижегородской области;
- формированиеусловий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, втом числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра, атакже ранней помощи, сопровождаемого проживания в Нижегородской области;
- формированиеусловий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включаясопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов,людей с расстройствами аутистического спектра;
- поддержание вактуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организациисистемы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числедетей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра, а также раннейпомощи, сопровождаемого проживания в Нижегородской области.".
2.2.3. Подразделы 2.3"Сроки и этапы реализации Программы", 2.4 "Перечень основныхмероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели инепосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующейредакции:
"2.3. Сроки иэтапы реализации Программы
Программа реализуетсяв 2015-2023 годах в один этап.
2.4. Перечень основныхмероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего | ||||||
"Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 20305 038,6 | 21776 960,1 | 21240 940,4 | 23308 514,0 | 24064 487,5 | 25214 492,2 | 22469 615,9 | 25224 482,2 | 0,0 | 183604 530,9 | ||||||||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 11 980,3 | 12 364,3 | 12 472,0 | 12 472,0 | 12 472,0 | - | 92 962,6 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 7 148,4 | 8 657,4 | 8 715,2 | 8 715,2 | 8 715,2 | - | 56 823,8 | |||||||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО; УИП и СМИ НО | 800,0 | 240,0 | 238,0 | 1 016,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | 3 494,8 | |||||||
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Прочие расходы | 2015-2022 | МОН и МП НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3 815,1 | 3 406,9 | 3 456,8 | 3 456,8 | 3 456,8 | - | 30 989,9 | |||||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Прочие расходы | 2015-2022 | УИП и СМИ НО, МСП НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1 654,1 | |||||||
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком- ментированием | Прочие расходы | 2015-2022 | МК НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | 5981 970,4 | 6089 446,4 | 6989 107,8 | 8184 076,6 | 8728 937,0 | 9299 781,3 | 9741 590,0 | 10322 647,2 | - | 65337 556,7 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 5972 504,5 | 6087 946,4 | 6987 607,8 | 8182 306,6 | 8702 167,0 | 9190 422,8 | 9706 639,4 | 10263 550,1 | - | 65093 144,6 | |||||||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 7 773,9 | |||||||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | - | 13 542,0 | |||||||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Капвложения | 2016-2022 | Минстрой НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 50 000,0 | |||||||
|
|
| МСП НО | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Прочие расходы | 2016-2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Прочие расходы | 2018 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Прочие расходы | 2019-2022 | МСП НО | - | - | - | - | 18 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | - | 63 000,0 | |||||||
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" | Капвложения | 2019-2022 | Минстрой НО | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 5 102,4 | 35 838,7 | - | 40 941,1 | |||||||
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области | Прочие расходы | 2020-2022 | МСП НО | - | - | - | - | - | 49 588,5 | 13 078,2 | 6 488,4 | - | 69 155,1 | |||||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 42 719,1 | 40 056,7 | 41 340,7 | 41 340,7 | - | 262 065,9 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 928,2 | 1 998,3 | 1 998,3 | 1 998,3 | - | 17 527,2 | |||||||
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 1 818,2 | 805,5 | 899,0 | 2 689,6 | 2 199,6 | 2 251,4 | 2 251,4 | 2 251,4 | - | 15 166,1 | |||||||
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 4 287,7 | 11 454,6 | 7 508,4 | 8 792,4 | 8 792,4 | - | 56 041,9 | |||||||
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Прочие расходы | 2016-2022 | МСП НО | - | 6 029,4 | 8 157,5 | 5 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 19 435,2 | |||||||
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 333,7 | 342,1 | 398,1 | 542,1 | 342,1 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | - | 3 025,5 | |||||||
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 141,7 | 158,0 | 154,5 | 0,0 | 392,5 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | - | 2 071,3 | |||||||
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Прочие расходы | 2017-2022 | МСП НО | - | - | 13 727,5 | 26 065,3 | 26 402,1 | 27 534,6 | 27 534,6 | 27 534,6 | - | 148 798,7 | |||||||
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* | Прочие расходы | 2019 | МСП НО | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | |||||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | 13739 668,2 | 14788 020,3 | 13242 082,6 | 13964 387,6 | 14594 227,5 | 15133 819,2 | 11948 323,1 | 14131 228,8 | - | 111541 757,3 | ||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 13739 273,3 | 14787 778,3 | 13241 991,8 | 13964 373,7 | 14592 747,0 | 14703 718,4 | 11411 602,1 | 13650 858,4 | - | 110092 343,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 4,1 | |||||||
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 394,3 | 241,5 | 90,3 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 739,5 | |||||||
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт | Прочие расходы | 2020-2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 512,0 | 75 512,0 | 75 512,0 | - | 226 536,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Прочие расходы | 2020-2022 | МСП НО; УТЗН НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 663,0 | 304 663,0 | 304 663,0 | - | 913 989,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | прочие расходы | 2019-2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 480,0 | 49 925,3 | 156 545,5 | 100 194,9 | - | 308 145,7 | |||||||
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 858 072,3 | 381 803,9 | 395 799,8 | 419 216,6 | 414 708,0 | - | 4 280 703,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 988,0 | 953,8 | 1 029,2 | 1 395,2 | 18,0 | 1 040,5 | 1 040,5 | 40,5 | - | 6 505,7 | |||||||
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 331 222,5 | 650 106,2 | 707 816,6 | 809 976,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2 499 122,2 | |||||||
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 224,5 | |||||||
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 135,7 | |||||||
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 17,2 | 10,2 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 72,4 | |||||||
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 37 662,1 | 37 424,9 | 43 610,0 | 46 584,7 | 47 166,6 | 48 673,1 | 48 544,2 | 48 544,2 | - | 358 209,8 | |||||||
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Прочие расходы | 2015-2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Прочие расходы | 2019-2022 | МСП НО |
|
|
|
| 334 612,3 | 346 079,2 | 369 624,9 | 366 116,3 | - | 1 416 432,7 | |||||||
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 7 074,1 | 47 208,8 | 50 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | - | 223 233,6 | ||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | Прочие расходы | 2015-2018 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 10 430,7 | |||||||
|
| 2019-2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 521,7 | 14 291,7 | 14 291,7 | 14 291,7 | - | 54 396,8 | |||||||
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | Прочие расходы | 2015-2018 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 3 365,6 | 2 521,8 | 3 521,8 | 3 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 12 931,0 | |||||||
|
| 2019-2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 521,8 | 35 751,8 | 35 751,8 | 35 751,8 | - | 141 777,2 | |||||||
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2018 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 134,6 | 623,2 | 744,2 | 1 030,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2 532,6 | |||||||
|
| 2019 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 165,3 | |||||||
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015-2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Прочие расходы | 2015-2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | Прочие расходы | 2015-2022 | МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Прочие расходы | 2015-2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1 000,0 | |||||||
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015-2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Прочие расходы | 2016-2022 | МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016-2022 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016-2022 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 1 500,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах | Прочие расходы | 2018-2022 | МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно- профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения | Прочие расходы | 2018-2022 | МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия, в отношении подведомственных организаций); ГИТ НО (по согласованию); НАПП (при условии участия) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Прочие расходы | 2018-2022 | МСП НО; МОНиМП НО; ОИВ НО; ОМСУ; работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | - | 240,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда | Прочие расходы | 2018-2022 | МСП НО | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | |||||||
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Прочие расходы | 2018-2022 | МСП НО, МОНиМП НО, ОМСУ (при условии участия), НАПП (при условии участия), Облсовпроф (по согласованию) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 500,0 | 380,0 | - | 1 260,0 | |||||||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | Прочие расходы | 2015-2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | Прочие расходы | 2015-2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 242 338,6 | 257 226,9 | 262 154,3 | 240 438,4 | 236 727,9 | - | 1 814 380,7 | ||||||||||
Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
"Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" | - | - | - | - | - | 19 865,4 | 15 691,6 | 14 814,1 | 0,00 | 50 371,1 | ||||||||||
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях | Прочие расходы | 2020-2022 | МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области | Прочие расходы | 2020-2022 | МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО | - | - | - | - | - | 19 865,4 | 15 691,6 | 14 814,1 | 0,00 | 50 371,1 | |||||||
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Прочие расходы | 2020-2022 | УТЗН НО | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Прочие расходы | 2020-2022 | МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) | - | - | - |
| - | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
* Соглашением ореализации регионального проекта "Разработка и реализация программысистемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения(Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. N 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты РоссийскойФедерации и министерством социальной политики Нижегородской области,предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целяхдоставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинскиеорганизации".
2.5. Индикаторы достиженияцели и
непосредственные результатыреализации Программы
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
| |||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1. | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг | % | 97,0 | 97,4 | 97,8 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 99,8 | 100 | 100 | - | |||
2. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей | доля женщин, родивших вторых детей | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,556 | 0,57 | 0,549 | - | |||
3. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | доля женщин, родивших третьих и последующих детей | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,28 | 0,304 | 0,354 | - | |||
4. | Коэффициент рождаемости в возрасте 35 - 39 лет | число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | - | - | - | - | - | 0 | 40,84 | 43,35 | 45,66 | - | |||
5. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет | число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | - | - | - | - | - | 99,1 | 100,4 | 101,1 | 102,4 | - | |||
6. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет | число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | - | - | - | - | - | 80,7 | 84,8 | 88,6 | 92,9 | - | |||
7. | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей, рожденных одной женщиной | - | - | - | - | - | - | 1,513 | 1,536 | 1,552 | 1,576 | - | |||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | ||||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | - | - | - | 64,9 | 64,9 | 78,2 | 82,1 | 83,9 | 87,1 | 85,7 | - | |||
2. | Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности | % | 8 | 45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | |||
3. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 57,8 | 89,8 | 89,8 | 81,9 | 90,6 | 96,6 | 98,3 | 97,4 | - | |||
4. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости | % | - | - | 46,7 | 93,3 | 93,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | |||
5. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 56,7 | 60,6 | 60,6 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 64,3 | - | |||
6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | - | |||
7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | - | 20,0 | 21,4 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 22,9 | 23,4 | - | |||
8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 6,25 | 72,7 | 72,7 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | - | |||
9. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) | % | - | - | 10,0 | 13,6 | 13,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | - | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | - | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | |||
10. | Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро | % | - | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | - | |||
11. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 56,2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | - | |||
12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | - | 15,0 | 54,5 | 67,0 | 68,0 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | - | |||
13. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | 50,0 | 81,8 | 81,8 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 92,3 | - | |||
14. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области | % | 40,8 | 45,2 | 49,6 | 50,0 | 51,2 | 51,9 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | - | |||
15. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | |||
16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 18,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | - | |||
17. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 79,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | |||
18. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области | % | 34,7 | 44,6 | 55,0 | 55,67 | 56,0 | 61,1 | 63,5 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | - | |||
19. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | - | - | - | - | - | 48,3 | 51,5 | 54,7 | 57,8 | 60,5 | - | |||
20. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | - | - | - | - | - | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | |||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. | Количество доступных для ин |