ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2020 г. № 369
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитие культуры итуризма Нижегородской области",
утвержденную постановлениемПравительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 299
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 299.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 7 мая 2020 г. № 369
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ИТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ",УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
1. Позиции"Соисполнители госпрограммы", "Задачи госпрограммы","Этапы и сроки реализации госпрограммы", "Объемы бюджетныхассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке поподпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показателинепосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы"изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители госпрограммы | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области; министерство строительства Нижегородской области; министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
";
"
Задачи госпрограммы | Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры. Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства. Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований. Повышение творческого потенциала региона. Создание единого культурного пространства. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области | ||
Этапы и сроки реализации госпрограммы | Госпрограмма реализуется в течение 2015-2022 годов. Госпрограмма реализуется в один этап | ||
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на реализацию госпрограммы - 18 281 873,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей; 2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей; 2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей; 2020 год - 3 801 705,6 тыс. рублей; 2021 год - 2 586 253,2 тыс. рублей; 2022 год - 2 165 791,9 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 391 016,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 51 219,6 тыс. рублей; 2016 год - 522 595,3 тыс. рублей; 2017 год - 278 470,8 тыс. рублей; 2018 год - 306 161,2 тыс. рублей; 2019 год - 572 656,9 тыс. рублей; 2020 год - 362 205,1 тыс. рублей; 2021 год - 152 184,7 тыс. рублей; 2022 год - 145 522,5 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 10 421 758,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 793 371,6 тыс. рублей; 2016 год - 797 506,5 тыс. рублей; 2017 год - 910 794,3 тыс. рублей; 2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей; 2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей; 2020 год - 2 348 755,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 567 942,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 356 504,5 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 441 859,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 190 245,9 тыс. рублей; 2016 год - 191 550,8 тыс. рублей; 2017 год - 561 931,5 тыс. рублей; 2018 год - 441 530,3 тыс. рублей; 2019 год - 644 331,2 тыс. рублей; 2020 год - 493 524,1 тыс. рублей; 2021 год - 455 442,7 тыс. рублей; 2022 год - 463 302,9 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 302 111,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 34 425,3 тыс. рублей; 2016 год - 33 302,4 тыс. рублей; 2017 год - 44 901,1 тыс. рублей; 2018 год - 41 185,6 тыс. рублей; 2019 год - 36 900,9 тыс. рублей; 2020 год - 37 132,1 тыс. рублей; 2021 год - 37 132,1 тыс. рублей; 2022 год - 37 132,1 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 1 725 128,5 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 23 836,0 тыс. рублей; 2018 год - 48 475,6 тыс. рублей; 2019 год - 555 866,7 тыс. рублей; 2020 год - 560 069,3 тыс. рублей; 2021 год - 373 551,0 тыс. рублей; 2022 год - 163 329,9 тыс. рублей | ||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей госпрограммы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* | % | 100 |
| Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 37 |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг | % | 100 |
| Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % | 21 |
| Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) | % | 107 |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | 350 |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | ||
| Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы | % | 87,0 |
| Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы | % | 43,5 |
| Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры | кВт.ч/кв. м | 33,73 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры | Гкал/кв. м | 0,1518 |
| Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры | куб. м/чел. | 292 |
| Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | % | 100 |
| Непосредственные результаты: | ||
| Число объектов, введенных в эксплуатацию, составит 69 | ||
| Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20 | ||
| Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10 | ||
| Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21% | ||
| Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23 | ||
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 человек | ||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | ||
| Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % | 26% к уровню 2014 года |
| Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | тыс. руб. | 800 |
| Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 17 (к уровню 2014 года) |
| Увеличение количества посещений детских и кукольных театров | % | 104 (по отношению к 2010 году) |
| Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) | % | 104 (по отношению к 2010 году) |
| Непосредственные результаты | ||
| Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2022 году составит 1 721 300 чел. | ||
| Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2 000 000 рублей | ||
| Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 45 человек | ||
| План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 90 процентов ежегодно в 2019-2021 годах | ||
| 34 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ||
| Подпрограмма 3 "Наследие" | ||
| Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году | % | 3,5 |
| Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек | % | 81,6 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 40,9 |
| Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда | % | 13,0 |
| Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год | чел. | 0,63 |
| Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области | % | 100 |
| Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями | на 10 тысяч человек | 631 |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | 350 |
| Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 107 |
| Непосредственные результаты | ||
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 477 214 записей | ||
| Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек | ||
| Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1 314,7 тысяч человек | ||
| Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения | ||
| Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2 050 000 человек | ||
| В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | ||
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 9 181 000 в год | ||
| Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4 872 469 ед. | ||
| Будут построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 35 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | ||
| Будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | ||
| Будут созданы 2 виртуальных концертных зала | ||
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования составит 2710 тыс. единиц | ||
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку составит 16 единиц | ||
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу Волотеры культуры составит 1317 человек. | ||
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование составит 153 единицы | ||
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||
| Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р | % | 100 |
| Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | ||
| Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе: иностранных | тыс. чел. | 3 100,0
35,3 |
| Индекс физического объема туристских услуг | % | 103,0 |
| Коэффициент использования гостиничного фонда |
| 0,3 |
| Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) | млн руб. | 16 704,3 |
| Непосредственные результаты | ||
| Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23 000 экз. | ||
| Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед. | ||
| Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 27 ед. | ||
| Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 18 ед. | ||
| Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 2 ед. | ||
| Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 7 ед. |
".
2. В разделе 2"Текстовая часть госпрограммы":
2.1. В разделе"Развитие туризма" подраздела 2.1 "Характеристика текущегосостояния отрасли культура":
2.1.1. В абзацедвенадцатом слова "(2021 год)" заменить словами "(2022год)".
2.1.2. Абзацчетырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Увеличениетуристско-экскурсионного потока за счет роста внутреннего и въездного туризма вНижегородской области позволит увеличить объем оказываемых туристическойиндустрией региона услуг до 16 млрд рублей в 2022 году.".
2.2. Пункт 2.2"Цели и задачи госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.2. Цели и задачигоспрограммы
Целями госпрограммыявляются:
- создание условий ивозможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населенияНижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранениекультурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства;
- повышениеэффективности использования энергетических ресурсов за счет реализацииэнергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий иоборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии;
- созданиеорганизационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающихэффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетическойэффективности функционирования объектов культуры;
- формированиеконкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическомуразвитию Нижегородской области;
- обеспечениедеятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий дляреализации госпрограммы.
Для достиженияпоставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение иразвитие материально-технической базы государственных и муниципальныхучреждений культуры Нижегородской области.
2. Повышениеэффективности использования энергетических ресурсов за счет реализацииэнергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий иоборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
3. Созданиеорганизационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающихэффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетическойэффективности функционирования объектов культуры.
4. Сохранение иразвитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического,изобразительного искусства.
5. Поддержка иразвитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи июных дарований.
6. Повышениетворческого потенциала региона.
7. Создание единогокультурного пространства.
8. Сохранениекультурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурнымценностям и информации Нижегородской области.
9. Обеспечениеэффективного исполнения государственных функций.
10. Формированиеконкурентоспособной туристской индустрии, способствующейсоциально-экономическому развитию Нижегородской области.".
2.3. В абзаце первомподраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации госпрограммы" цифры"2021" заменить цифрами "2022".
2.4. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4"Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложитьв следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий госпрограммы
Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. рублей (по годам) | ||||||||||
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области": Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства. Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры. Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области | 1 069 262,4 | 1 544 955,0 | 1 819 933,7 | 1 909 788,5 | 3 909 788,5 | 3 801 705,6 | 2 586 253,2 | 2 165 791,9 | 18281 873,9 | |||||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 572 656,9 | 362 109,4 | 152 184,7 | 145 522,5 | 2 390 920,4 | |||||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры | Капвложения | 2015-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | 36 545,0 | 297 822,0 | 214 356,5 | 147 614,2 | 143 094,5 | 90 074,0 | 113 970,0 | 78 890,5 | 1 122 366,7 | ||
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | 11 074,4 | 142 802,0 | 10 661,1 | 55 238,0 | 147 481,2 | 36 351,9 | 18 168,8 | 18 168,8 | 439 946,2 | ||
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | 3 600,2 | 1 971,3 | 2 233,2 | 1 880,7 | 17 041,9 | 1 763,4 | 1 763,4 | 1 763,4 | 32 017,5 | ||
Основное мероприятие 1.4. Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | 10 000,0 | 13 467,7 | 21 464,0 | 16 386,4 | 10 789,0 | 11 120,8 | 83 227,9 | ||
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры | Прочие расходы | 2016-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | - | 80 000,0 | - | 20 588,0 | 65 463,7 | 79 884,9 | 6 935,5 | 1 721,5 | 254 593,6 | ||
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | 41 220,0 | 67 372,6 | 110 365,3 | 99 170,4 | - | 33 857,5 | 351 985,8 | ||
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области | Капвложения | 2019-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | - | - | - | - | 5 071,8 | 7 979,7 | 558,0 | - | 13 609,5 | ||
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | 17 972,2 | - | - | - | 17 972,2 | ||
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | 44 702,3 | 14 234,7 | - | - | 58 937,0 | ||
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | - | 16 359,7 | - | - | 16 359,7 | ||
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1 072 435,8 | 1 574 427,9 | 2 348 775,0 | 1 567 942,7 | 1 356 504,5 | 10421 758,3 | |||||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) | 170,0 | - | - | - | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 270,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) | 6 551,2 | 10 959,2 | 14 747,0 | 13 348,5 | 37 156,7 | 45 746,4 | 6 582,2 | 6 482,2 | 141 573,4 | ||
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО | 629,7 | 947,7 | 712,0 | 951,5 | 545,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 5 872,5 | ||
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 13 200,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 26 021,0 | 15 101,3 | 19 522,4 | 65 981,7 | 372 380,8 | 1 034 170,8 | 289 498,9 | 4 905,2 | 1 827 582,1 | ||
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию) | 464 340,7 | 467 476,4 | 558 757,6 | 649 653,8 | 756 614,4 | 812 672,9 | 834 978,4 | 876 929,7 | 5 421 423,9 | ||
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) | 42 571,6 | 43 388,3 | 50 304,0 | 56 254,4 | 63 479,8 | 97 816,9 | 67 287,0 | 71 767,4 | 492 869,4 | ||
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, Методкабинет (при условии участия) | 2 486,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 486,2 | ||
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | Прочие расходы | 2016-2022 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | - | 253 904,7 | 257 016,1 | 266 952,6 | 308 453,6 | 314 546,7 | 332 691,9 | 352 043,7 | 2 085 609,3 | ||
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Прочие расходы | 2016-2022 | МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) | - | 4 328,9 | 4 287,7 | 4 361,7 | 4 410,4 | 4 548,3 | 4 723,2 | 4 903,3 | 31 563,5 | ||
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | 240 248,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 248,4 | ||
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | 8 804,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 804,5 | ||
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО ГБПОУ (при условии участия) | 248,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,3 | ||
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ |
|
| 3 268,4 | 7 385,3 | 7 385,3 | 6 570,3 | 6 570,3 | 6 570,3 | 37 749,9 | ||
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ, государственные учреждения культуры |
|
| 679,1 | 5 946,3 | 5 310,5 | 6 324,4 | 6 324,4 | 6 324,4 | 30 909,1 | ||
Основное мероприятие 2.A1. Федеральный проект "Культурная среда" | Прочие расходы | 2020-2022 | МКНО, ОМСУ, государственные учреждения культуры |
|
|
|
| 0,0 | 7 191,9 | 0,0 | 7 191,9 | 14 383,8 | ||
Основное мероприятие 2.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | 65 964,0 | ||
Основное мероприятие 2.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 "Наследие" | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 644 331,2 | 493 524,1 | 455 442,7 | 463 302,9 | 3 441 859,4 | |||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) | 2 567,5 | 1 097,7 | 5 240,0 | 9 105,0 | 16 248,5 | 2 048,4 | 10 910,4 | 910,4 | 48 127,9 | ||
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) | 1 321,5 | 1 576,6 | 1 397,0 | 1 070,0 | 3 211,0 | 4 641,6 | 81,0 | 81,0 | 13 379,7 | ||
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, ОНМЦ (ЦНТ) (по согласованию) | 2 277,0 | 1 735,0 | 1 976,1 | 1 235,0 | 3 993,4 | 1 632,5 | 1 632,5 | 1 632,5 | 16 114,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности | Прочие расходы | 2015-2016 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия) | 93,6 | 82,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) | 108 022,9 | 109 955,8 | 127 964,9 | 148 097,2 | 173 362,4 | 165 420,9 | 176 870,9 | 189 148,5 | 1 198 843,5 | ||
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия) | 51 599,5 | 52 854,4 | 66 176,9 | 172 744,4 | 203 672,9 | 257 629,8 | 216 668,1 | 218 157,7 | 1 239 503,7 | ||
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Прочие расходы | 2015 | МКНО, ОНМЦ (при условии участия) | 19 481,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 481,6 | ||
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (по согласованию) | 4 882,3 | 9 493,4 | 4 085,6 | 2 069,8 | 1 408,8 | 1 513,0 | 1 562,2 | 1 610,8 | 26 625,9 | ||
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов | Прочие расходы | 2016-2022 | МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) | - | 14 755,5 | 19 886,0 | 17 173,4 | 19 418,5 | 19 297,2 | 20 596,4 | 21 989,2 | 133 116,2 | ||
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" | Прочие расходы | 2017 | МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия) | - | - | 167 540,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 540,0 | ||
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, Центр народного творчества | - | - | 8 401,2 | 11 790,9 | 13 479,5 | 14 185,9 | 15 063,5 | 16 004,6 | 78 925,6 | ||
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ, НГОДБ |
|
| 4 293,5 | 2 666,0 | 2 568,7 | 2 452,1 | 0,0 | 0,0 | 11 980,3 | ||
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников | Прочие расходы | 2015-2016 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы | Прочие расходы | 2017 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | 154 970,3 | - | - | - | - | - | 154 970,3 | ||
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2018-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | 59 392,4 | 171 672,0 | - | - | - | 231 064,4 | ||
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Прочие расходы | 2018-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | 16 186,2 | 24 758,0 | - | - | - | 40 944,2 | ||
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО | - | - | - | - | 250,0 | 14 720,0 | - | - | 14 970,0 | ||
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - | 500,0 | ||
Основное мероприятие 3.A1. Федеральный проект "Культурная среда" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | 8 557,5 | 8 752,7 | 10 827,7 | 12 538,2 | 40 676,1 | ||
Основное мероприятие 3.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 4 920,0 | ||
Основное мероприятие 3.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 36 900,9 | 37 132,1 | 37 132,1 | 37 132,1 | 302 111,6 | |||||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | - | - | 23 836,0 | 48 475,6 | 555 866,7 | 560 069,3 | 373 551,0 | 163 329,9 | 1 725 128,5 | |||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | НИР, прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО*** | - | - | - | - | 12 500,0 | - | - | - | 12 500,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 3 630,0 | 8 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 13 380,0 | ||
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | Прочие расходы | 2018-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 10 000,0 | 384 201,7 | 415 153,7 | 194 519,9 | 24 519,9 | 1 028 395,2 | ||
| Капвложения | 2019-2022 | министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО | - | - | - | - | 86 971,7 | 108 260,0 | 139 135,1 | 111 456,1 | 445 822,9 | ||
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 100,0 | 1 000,0 | 1 250,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 5 500,0 | ||
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, МПТП НО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 9 118,4 | 17 800,7 | 39 260,9 | 19 274,9 | 22 074,9 | 9 074,9 | 116 604,7 | ||
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 14 517,6 | 13 070,5 | 19 932,4 | 13 330,7 | 13 771,1 | 14 229,0 | 88 851,3 | ||
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 100,0 | 2 974,4 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 14 074,4 | ||
Основное мероприятие 5.T4. Федеральный проект "Экспорт услуг" | Прочие расходы | 2019-2022 | Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||
* Нумерациямероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятиясоответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главнымраспорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства иразвития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородскойобласти".".
2.5. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5"Индикаторы достижения целей и непосредственных результатовгоспрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | ||||||||||||
1. | Индикатор 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* | % | 62,8 | 77,6 | 85,3 | 80,2 | 93,4 | 102,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. | Индикатор 2. Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
3. | Индикатор 3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг | % | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. | Индикатор 4. Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
5. | Индикатор 5. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) | % | - | - | - | - | - | - | 101 | 103 | 105 | 107 |
6. | Индикатор 6. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 | 350 |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | ||||||||||||
7. | Индикатор 1.1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам | % | 65 | 48 | 40,9 | 50 | 47,8 | 37,5 | 52,2 | 17,4 | 17,4 | 13 |
8. | Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам | ед. | 19 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 |
9. | Индикатор 1.2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам | % | 23 | 31,8 | 31,8 | 13,6 | 13 | 16,7 | 21,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
10. | Непосредственный результат 1.2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам | ед. | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
11. | Непосредственный результат 1.3. Число объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 16 | 13 | 3 | 9 |
12. | Индикатор 1.3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры | кВт.ч/кв. м | 46,8 | 41,42 | 39,38 | 38,10 | 38,1 | 35,85 | 34,77 | 33,73 | 33,73 | 33,73 |
13. | Индикатор 1.4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры | Гкал/кв. м | 0,1768 | 0,1706 | 0,1651 | 0,1714 | 0,1663 | 0,1613 | 0,1565 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 |
14. | Индикатор 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры | куб. м/чел. | 410 | 408 | 303 | 330 | 320 | 310 | 301 | 292 | 292 | 292 |
15. | Непосредственный результат 1.4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % от общего объема потребления энергоресурсов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
16. | Индикатор 1.6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17. | Непосредственный результат 1.5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | ед. | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
18. | Непосредственный результат 1.6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) | чел. |
|
|
|
|
| 34,8 | 36 | 36 | 36 | 36 |
19. | Непосредственный результат 1.7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) | ед. |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
| 10 |
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" |
| |||||||||||
20. | Индикатор 2.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % к предыдущему году | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 1,3 | 1,0 |
21. | Непосредственный результат 2.1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий | тыс. ед. | 1 329,0 | 1 366,2 | 1 409,9 | 1 459,2 | 1 514,6 | 1 578,2 | 1 633,4 | 1 682,4 | 1 704,3 | 1 721,3 |
22. | Индикатор 2.2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уроню 2014 года) | тыс. руб. | - | - | 100,0 | 200,0 | 3000,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 |
23. | Непосредственный результат 2.2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | тыс. руб. | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000,0 |
24. | Индикатор 2.3. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
25. | Непосредственный результат 2.3. Количество стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
26. | Индикатор 2.4. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году) | % | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | 103 | 104 |
27. | Индикатор 2.5. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года) | % | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | 103 | 104 |
28. | Непосредственный результат 2.4. Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
29. | Непосредственный результат 2.5. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 |
Подпрограмма 3 "Наследие" |
| |||||||||||
30. | Индикатор 3.1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | % к предыдущему году | 21,2 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3,5 |
31. | Непосредственный результат 3.1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | ед. записей | 500 000 | 510 000 | 515 000 | 516 000 | 5 486 880 | 6 035 568 | 6 552 710 | 6 880 345 | 7 224 362 | 7 477 214 |
32. | Индикатор 3.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | % к общему числу библиотек | 40,5 | 45,0 | 50,1 | 60,0 | 64,9 | 68,5 | 74,1 | 76,6 | 79,1 | 81,6 |
33. | Непосредственный результат 3.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области | ед. | 420 | 450 | 501 | 600 | 646 | 678 | 730 | 748 | 766 | 785 |
34. | Индикатор 3.3. Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
35. | Непосредственный результат 3.3. Число зарегистрированных пользователей | чел. (тыс.) | 1 366,8 | 1 366,0 | 1 364,2 | 1 362,4 | 1 329,4 | 1 329,7 | 1 314,7 | 1 314,7 | 1 314,7 | 1 314,7 |
36. | Индикатор 3.4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | % к общему объему основного музейного фонда | 8,2 | 8,5 | 12 | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 |
37. | Непосредственный результат 3.4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | ед. | 82 000 | 85 000 | 119 000 | 121 000 | 121 215 | 122 000 | 123 000 | 125 000 | 128 000 | 131 000 |
38. | Индикатор 3.5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | посещений на 1 жителя в год | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | 0,63 |
39. |