ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 г. № 194
О внесении изменений вгосударственную программу
"Управлениегосударственными финансами
Нижегородской области",утвержденную постановлением
Правительства Нижегородскойобласти
от 30 апреля 2014 г. № 296
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Управление государственными финансами Нижегородской области",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 296.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 12 марта 2020 г. № 194
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу
"Управлениегосударственными финансами
Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением
ПравительстваНижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 296
1. В паспорте Программы:
1.1. Позиции"Этапы и сроки реализации Программы" и "Объемы бюджетныхассигнований Программы за счет областного бюджета" изложить в следующейредакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2024 годы, без разделения на этапы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 166 485 525,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 467 155,3 тыс. рублей; 2016 год - 13 264 770,1 тыс. рублей; 2017 год - 13 968 148,3 тыс. рублей; 2018 год - 13 463 702,1 тыс. рублей; 2019 год - 17 603 435,9 тыс. рублей; 2020 год - 18 920 815,3 тыс. рублей; 2021 год - 18 769 285,2 тыс. рублей; 2022 год - 18 769 665,1 тыс. рублей; 2023 год - 19 323 684,1тыс. рублей; 2024 год - 19 899 863,9 тыс. рублей; в том числе: - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области", составляет 49 982 809,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей; 2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей; 2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей; 2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 616 186,8 тыс. рублей; 2021 год - 4 481 599,2 тыс. рублей; 2022 год - 4 481 659,3 тыс. рублей; 2023 год - 4 481 659,3тыс. рублей; 2024 год - 4 481 659,3 тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области", составляет 112 196 269,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей; 2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей; 2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2022 год - 13 850 475,0тыс. рублей; 2023 год - 14 404 494,0 тыс. рублей; 2024 год - 14 980 673,8тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области", составляет 447 563,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2016 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 39 507,0 тыс. рублей; 2018 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2019 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2020 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2021 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2022 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2023 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2024 год - 43 507,0 тыс. рублей; - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", составляет 3 858 883,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 351 179,7 тыс. рублей; 2016 год - 358 720,0 тыс. рублей; 2017 год - 391 606,7 тыс. рублей; 2018 год - 388 074,1 тыс. рублей; 2019 год - 382 880,6 тыс. рублей; 2020 год - 410 646,5 тыс. рублей; 2021 год - 393 704,0 тыс. рублей; 2022 год - 394 023,8 тыс. рублей; 2023 год - 394 023,8 тыс. рублей; 2024 год - 394 023,8 тыс. рублей |
".
1.2. Абзац третийпозиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов Программы" изложить в следующей редакции:
"- отношениеобъема государственного долга к общему объему доходов бюджета без учетаутвержденного объема безвозмездных поступлений, не более 45%;".
2. Раздел I"Текущее состояние сферы реализации Программы" после абзацаодиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"развитиенормативного правового регулирования предоставления государственных имуниципальных услуг, формирования и финансового обеспечения выполнениягосударственных заданий на основе нормативного финансирования оказаниягосударственных услуг государственными учреждениями, субсидий юридическим лицами некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)учреждениями, нормирования затрат на обеспечение функций государственныхорганов и подведомственным им казенных учреждений;".
3. Раздел II"Цели и задачи Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"4. Реализацияосновных задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей", от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года".".
4. В разделе III"Сроки реализации Программы":
слова "в течение2014-2021 годов" заменить словами "в течение 2014-2024 годов";
слова "в течение2015-2021 годов" заменить словами "в течение 2015-2024 годов";
слова "в течение2014-2020 годов" заменить словами "в течение 2014-2024 годов" .
5. Абзац четвертыйраздела V "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы" изложить в следующей редакции:
"- снижениеуровня государственного долга по отношению к общему объему доходов бюджета безучета утвержденного объема безвозмездных поступлений;".
6. В абзаце первомраздела VII "Ресурсное обеспечение Программы":
цифры "105 476628,3" заменить цифрами "166 485 525,3";
цифры "108 340541,8" заменить цифрами "170 315 127,2".
7. В разделе IX"Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процессаНижегородской области":
7.1. В паспортеПодпрограммы:
7.1.1. В позиции"Задачи Подпрограммы" паспорта Подпрограммы абзац четвертый изложитьв следующей редакции:
"Совершенствованиеи повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля иконтроля в сфере закупок".
7.1.2. Позиции"Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетныхассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующейредакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2024 годы, без разделения на этапы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
| Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 49 982 809,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 717 531,2 тыс. рублей; 2016 год - 6 091 043,5 тыс. рублей; 2017 год - 6 102 520,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 627 137,4 тыс. рублей; 2019 год - 4 901 812,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 616 186,8 тыс. рублей; 2021 год - 4 481 599,2 тыс. рублей; 2022 год - 4 481 659,3 тыс. рублей; 2023 год - 4 481 659,3тыс. рублей; 2024 год - 4 481 659,3 тыс. рублей |
".
7.1.3. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
1) абзацы пятый ишестой изложить в следующей редакции:
"- доля расходовна обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключениемобъема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых избюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не более 5%;
- годовая суммаплатежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего посостоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей,направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашенияпосле 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объемуналоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, не более 20%;".
2) абзац тринадцатыйисключить.
7.2. Подраздел"Текущее состояние и проблемы в области управления государственнымифинансами" после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствиис постановлением Правительства Нижегородской области от 15 июля 2015 г. № 452 "Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза Нижегородской области надолгосрочный период" разрабатывается бюджетный прогноз Нижегородскойобласти на долгосрочный период, который ежегодно корректируется в соответствиис прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области надолгосрочный период.".
7.3. В подразделе"Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, целии задачи Подпрограммы":
7.3.1. В абзацепервом слова "Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года,утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля2006 года № 127, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики вНижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня2013 года № 412," заменить словами "Стратегией социально-экономическогоразвития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889, основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области,ежегодно утверждаемыми на среднесрочный период,".
7.3.2. Абзац восьмойизложить в следующей редакции:
"-совершенствование и повышение эффективности внутреннего государственногофинансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля всфере закупок.".
7.3.3. В абзацедесятом слова "в 2015-2021 годах" заменить словами "в 2015-2024годах".
7.4. В подразделе"Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
7.4.1. В части"Основное мероприятие "Создание условий для роста налоговых иненалоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области"задачи "Своевременное и качественное планирование областногобюджета":
1) абзацы третий ипятый исключить;
2) в абзаце шестомслова "проводимых органами исполнительной власти Нижегородской области иорганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области" исключить;
3) после абзацадевятого дополнить абзацами следующего содержания;
"В настоящеевремя оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в соответствии сПорядком оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)налоговых льгот по платежам в консолидированный бюджет Нижегородской области,утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2007 г. № 146.
Сведения орезультатах указанной оценки публикуются на официальном сайте министерствафинансов Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети"Интернет".
На федеральном ирегиональном уровнях разработаны новые единые подходы к проведению оценкиэффективности налоговых льгот (налоговых расходов).
В соответствии сизменениями, внесенными в Бюджетных кодекс Российской Федерации Федеральнымзаконом от 25 декабря 2018 г. № 494-ФЗ, оценка налоговых расходов областногобюджета и местных бюджетов будет осуществляться ежегодно в порядке,установленном Правительством и администрациями муниципальных образованийНижегородской области с соблюдением общих требований, установленныхПравительством Российской Федерации.
Результаты ежегоднойоценки будут учитываться при формировании на областном и местном уровняхосновных направлений бюджетной и налоговой политики, ежегодно утверждаемых насреднесрочный период, а также при проведении оценки эффективности реализациигосударственных (муниципальных) программ.";
4) в абзаце десятомпосле слов "налоговых льгот" дополнить словами "(налоговыхрасходов)";
5) абзацчетырнадцатый исключить;
6) в абзацепятнадцатом слова "осуществляемых органами исполнительной властиНижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районови городских округов Нижегородской области" исключить.
7.4.2. В задаче"Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетнойотчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства":
7.4.2.1. В части"Основное мероприятие "Организация исполнения областногобюджета":
1) абзац пятыйизложить в следующей редакции:
"1. Кассовоеобслуживание получателей средств областного бюджета, а также юридических лиц,не являющихся участниками бюджетного процесса, которое включает в себя:";
2) абзацы восьмой идевятый изложить в следующей редакции:
"- ведениереестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихсяучастниками бюджетного процесса, в государственной информационной системеуправления общественными финансами "Электронный бюджет";
- открытие и ведениелицевых счетов государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородскойобласти, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, вминистерстве финансов Нижегородской области и проведение кассовых выплатуказанных учреждений и организаций со счета министерства финансов Нижегородскойобласти, предусмотренного для учета средств государственных бюджетных иавтономных учреждений, иных юридических лиц, что позволяет аккумулироватьсредства учреждений на едином счете;";
3) абзац одиннадцатыйисключить;
4) в абзацечетырнадцатом слова "государственных контрактов" заменить словами"государственных (муниципальных) контрактов.";
5) после абзацадвадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- предоставлениебюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округовНижегородской области;";
6) абзац тридцатьпервый изложить в следующей редакции:
"- расходы наобслуживание, размещение и выкуп облигаций, на обеспечение государственныхгарантий Нижегородской области;".
7.4.2.2. В части"Основное мероприятие "Формирование и предоставление бюджетнойотчетности Нижегородской области" абзацы тринадцатый - пятнадцатыйизложить в следующей редакции:
"- разработкапорядков приема годовой, квартальной и месячной отчетности об исполненииконсолидированного бюджета Нижегородской области;
- формированиегодовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении консолидированногобюджета Нижегородской области и Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Нижегородской области;
- формированиегодовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)бюджетных и автономных учреждений;".
7.4.3. В части"Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации государственногодолга Нижегородской области" задачи "Эффективное управлениегосударственным долгом":
1) в абзацахшестнадцатом и двадцать третьем слово "международными" исключить;
2) абзац двадцатыйисключить.
7.4.4. В задаче"Повышение эффективности государственного контроля за соблюдениембюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ,услуг":
7.4.4.1. Наименованиезадачи изложить в следующей редакции:
"Совершенствованиеи повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля иконтроля в сфере закупок".
7.4.4.2. В части"Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий повнутреннему государственному финансовому контролю":
1) абзацчетырнадцатый исключить;
2) абзац пятнадцатыйизложить в следующей редакции:
"- актуализацияклассификатора нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере;";
3) абзац семнадцатыйизложить в следующей редакции:
"- направлениеобъектам контроля представлений о выявленных бюджетных нарушениях, предписанийоб устранении бюджетных нарушений;".
7.4.4.3. В части"Основное мероприятие "Организация и осуществление полномочий поконтролю в сфере закупок товаров, работ, услуг":
1) в абзацах первом,втором и шестом слова "товаров, работ, услуг" исключить;
2) абзац одиннадцатыйизложить в следующей редакции:
"- разработкаактуальной редакции Порядка осуществления министерством финансов областиполномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нуждНижегородской области;".
7.5. В подразделе"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПодпрограммы" абзац шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"- доля расходовна обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключениемобъема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых избюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- годовая суммаплатежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего посостоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей,направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашенияпосле 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объемуналоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации;".
7.6. В подразделе"Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "37 293 121,0"заменить цифрами "49 982 809,6".
7.7. Подраздел"Анализ рисков реализации Подпрограммы" дополнить абзацем следующегосодержания:
"При реализациимероприятий подпрограммы возможно возникновение рисков, связанных с изменениембюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сферезакупок, а также возникновением технических рисков в работе информационныхсистем, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.".
8. В разделе X"Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнениясобственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправлениямуниципальных образований Нижегородской области":
8.1. В паспортеПодпрограммы:
8.1.1. В позиции"Задачи Подпрограммы" абзац четвертый исключить.
8.1.2. Позиции"Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетныхассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" изложить в следующейредакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2024 годы, без разделения на этапы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 112 196 269,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6 354 937,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 790 006,6 тыс. рублей; 2017 год - 7 434 513,7 тыс. рублей; 2018 год - 8 404 983,6 тыс. рублей; 2019 год - 12 275 235,6 тыс. рублей; 2020 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 850 475,0 тыс. рублей; 2022 год - 13 850 475,0тыс. рублей; 2023 год - 14 404 494,0 тыс. рублей; 2024 год - 14 980 673,8тыс. рублей |
".
8.1.3. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
1) в абзаце первомцифры "80" заменить цифрами "60";
2) в абзаце втором:
слова "дотацийгородским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,"исключить;
цифры"14,5" заменить цифрами "12";
3) абзац третийисключить.
8.2. В подразделе"Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, целии задачи Подпрограммы":
8.2.1. Абзац восьмойисключить.
8.2.2. В абзацедесятом слова "2015-2021 годов" заменить словами "2015-2024годов".
8.3. В подразделе"Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
8.3.1. В части"Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов и городскихокругов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетнойобеспеченности и сбалансированности бюджетов" задачи "Повышениефинансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетныхтрансфертов":
1) абзац шестойисключить;
2) абзацычетырнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"- расчетмодельных расходов муниципальных образований, используемых в дальнейшем прирасчете индекса бюджетных расходов и распределении дотации на поддержку мер пообеспечению сбалансированности бюджетов;
- предоставлениебюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской областидотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер пообеспечению сбалансированности бюджетов, субсидий на выплату заработной платы сначислениями на нее;
- подготовкаизменений в Закон "О межбюджетных отношениях" в частисовершенствования методик формирования модельных расходов муниципальныхобразований и распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов изобластного бюджета.
В результате решенияданной задачи:
- повыситсяэффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов игородских округов Нижегородской области;
- повыситсяобъективность распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета засчет определения реальной потребности в средствах, необходимых для полноценногоисполнения полномочий по решению вопросов местного значения;
- будет обеспеченосвоевременное предоставление муниципальным образованиям финансовых средств,необходимых для исполнения полномочий по решению вопросов местногозначения.".
8.3.2. В части"Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствамина предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями навыравнивание бюджетной обеспеченности поселений" задачи "Полноценноевовлечение бюджетов поселений в систему межбюджетного регулирования вНижегородской области":
8.3.2.1. Наименованиечасти изложить в следующей редакции:
"Основноемероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствами напредоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностипоселений".
8.3.2.2. Абзацдевятый исключить;
8.3.2.3. После абзацадесятого дополнить абзацем следующего содержания:
"- расчетмодельных расходов муниципальных образований, используемых в дальнейшем прирасчете индекса бюджетных расходов и распределении дотации на поддержку мер пообеспечению сбалансированности бюджетов;".
8.3.2.4. Абзацыдвенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- проведениеанализа использования субвенций муниципальным районам Нижегородской области наисполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям;
- подготовкаизменений Закон "О межбюджетных отношениях" в части совершенствованияметодики распределения субвенций на исполнение полномочий по расчету ипредоставлению дотаций поселениям между муниципальными районами Нижегородскойобласти.
В результате решенияданной задачи:
- повыситсяобъективность распределения межбюджетных трансфертов между поселениями за счетопределения реальной потребности в средствах, необходимых для полноценногоисполнения полномочий по решению вопросов местного значения,
- снизитсядифференциация бюджетной обеспеченности поселений из разных муниципальныхрайонов.".
8.3.3. Позиции"Задача "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов иповышение эффективности реализации приоритетов областной бюджетной политики наместном уровне" и "Задача "Мотивация органов местногосамоуправления к экономическому развитию и наращиванию налоговой базы"исключить.
8.3.4. В части"Основное мероприятие "Осуществление контроля за соблюдением органамиместного самоуправления основных условий предоставления межбюджетныхтрансфертов из областного бюджета" задачи "Повышение финансовойдисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетныхтрансфертов":
1) абзацы пятый идевятый исключить.
2) абзацы десятый иодиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Кроме того,министерством финансов осуществляется привлечение к административнойответственности должностных лиц органов местного самоуправления, допустившихнарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областногобюджета.
Повышение финансовойдисциплины муниципальных образований невозможно без организации и осуществлениямуниципального финансового контроля. В целях повышения качества внутреннегомуниципального финансового контроля министерством финансов осуществляетсямониторинг, методическая и консультативная помощь органам внутреннегомуниципального контроля, созданным местными администрациями муниципальныхобразований Нижегородской области, по вопросам его организации иосуществления.";
2) абзац пятнадцатыйизложить в следующей редакции:
"- заключениесоглашений о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальныхфинансов с органами местного самоуправления муниципальных районов и городскихокругов, получающих за счет средств областного бюджета дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и (или)доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений отналога на доходы физических лиц, а также дотации на поддержку мер пообеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городскихокругов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее;";
3) абзац двадцатыйизложить в следующей редакции:
"В результатерешения данной задачи повысятся финансовая дисциплина муниципальных образованийи эффективность внутреннего муниципального контроля, будут своевременноприменяться меры бюджетного принуждения ко всем муниципальным образованиям ипривлечение лиц к административной ответственности, нарушивших основные условияпредоставления межбюджетных трансфертов.".
8.4. В подразделе"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы":
8.4.1. В абзацетретьем слова "дотаций городским округам на выравнивание бюджетнойобеспеченности поселений и" исключить.
8.4.2. Абзац шестойисключить.
8.5. В подразделе"Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
цифры "65 228243,0" заменить цифрами "112 196 269,7";
цифры "68 092156,5" заменить цифрами " 116 025 871,6".
8.6. В подразделе"Оценка планируемой эффективности Подпрограммы":
в абзаце втором слова"2014 года" заменить словами "2019 года";
в абзаце третьемслова "в 2021 году" заменить словами "в 2024 году";
абзац четвертыйизложить в следующей редакции:
"- состояниемуниципального долга, удовлетворяющее условиям соглашения осоциально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов,заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов игородских округов;".
9. В разделе XI"Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходовНижегородской области":
9.1. В паспортеПодпрограммы:
9.1.1. Позицию"Соисполнители подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"органыисполнительной власти Нижегородской области, осуществляющие функции иполномочия учредителя государственных учреждений (в рамках обеспеченияповышения эффективности деятельности государственных учреждений Нижегородскойобласти по предоставлению государственных услуг)".
9.1.2. Позиции"Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетныхассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" и "Индикаторыдостижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить вследующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы, без разделения на этапы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
| Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 447 563,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2016 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 39 507,0 тыс. рублей; 2018 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2019 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2020 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2021 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2022 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2023 год - 43 507,0 тыс. рублей; 2024 год - 43 507,0 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета, составляет не менее 90%; - удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет более 98%; - удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет более 97%; - удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, составляет более 96%; - удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, составляет более 96%; - удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, составляет 100%; - удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%, составляет менее 30%; - удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки качества управления муниципальными финансами, составляет не менее 10%; - прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году составляет не менее 5%; - удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок, составляет 100% |
".
9.2. В подразделе"Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, целии задачи подпрограммы":
9.2.1. В первомабзаце слова "Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года,утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля2006 года № 127, и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики вНижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня2013 года № 412" заменить словами "необходимостью реализации основныхзадач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на2012-2017 годы", от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей", от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации напериод до 2024 года", Стратегией социально-экономического развитияНижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889, основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области, ежегодно утверждаемыми насреднесрочный период.".
9.2.2. Абзац девятыйизложить в следующей редакции:
"6.Совершенствование механизмов ведомственного контроля за использованиембюджетных средств.".
9.2.3. В абзацедвенадцатом слова "в течение 2014-2021 годов" заменить словами"в течение 2014-2024 годов".
9.3. В подразделе"Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
9.3.1. Части"Основное мероприятие "Оптимизация подходов к оказанию однотипныхгосударственных услуг", "Основное мероприятие "Обеспечениевыполнения государственных заданий максимальным количеством государственныхучреждений Нижегородской области, которым установлены государственныезадания", "Обеспечение надлежащего качества оказания государственныхуслуг" и "Основное мероприятие "Расширение практики применениянормативных затрат на предоставление государственных услуг" задачи"Обеспечение повышения эффективности деятельности государственныхучреждений Нижегородской области по предоставлению государственных услуг"изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие"Обеспечение оптимизации предоставления
государственных услуг путемформирования и ведения
регионального перечнягосударственных (муниципальных) услуг".
В соответствии стребованиями пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации вНижегородской области подготовлена нормативная правовая база по формированиюрегионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг иработ Нижегородской области:
- постановлениеПравительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 943 "О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора)государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг,оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемыхгосударственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области";
- приказ министерствафинансов Нижегородской области от 26 декабря 2017 г. № 283 "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемыхфизическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными(муниципальными) учреждениями Нижегородской области".
Органамиисполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области проведенаинвентаризация и приняты необходимые дополнительные нормативные правовые(правовые) акты, устанавливающие основания для предоставления государственных имуниципальных услуг государственными и муниципальными учреждениями.
Ведение региональногоперечня государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется сиспользованием единой комплексной системы управления бюджетным процессом"Государственная информационная система управления общественными финансамиминистерства финансов Нижегородской области" (далее - ГИС Управлениеобщественными финансами).
Региональный переченьразмещается на официальном сайте для размещения информации о государственных имуниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетнойсистемы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке,установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Мероприятия:
- поддержание вактуальном состоянии регионального перечня государственных (муниципальных)услуг и работ в соответствии с изменениями существенной информации об услуге,работе, в том числе в случае изменений нормативных правовых актов, являющихсяоснованиями для включения государственной (муниципальной) услуги или работы вРегиональный перечень и на основании предложений органов исполнительной властии органов местного самоуправления Нижегородской области;
- ведениерегионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ (далее -Региональный перечень) в электронном виде в ГИС Управление общественнымифинансами;
- размещениеРегионального перечня на едином портале бюджетной системы Российской Федерации(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов РоссийскойФедерации.
В результатереализации мероприятия:
- будет обеспечиватьсяреализация прав граждан на получение государственных (муниципальных) услуг иработ установленного качества на всей территории Нижегородской области внезависимости от места получения такой услуги;
- повыситсяэффективность деятельности учреждений за счет формирования государственных(муниципальных) заданий учреждениям на основе нормативно закрепленныххарактеристик содержания, условий и качества предоставляемых услуг (выполняемыхработ).
Основное мероприятие"Обеспечение выполнения государственных
заданий максимальнымколичеством государственных учреждений
Нижегородской области,которым установлены государственные задания".
Органы исполнительнойвласти Нижегородской области на основе утвержденных перечней государственныхуслуг разрабатывают государственные задания на их оказание. Государственныезадания содержат категории и количество потребителей услуг, имеющих право на ихполучение, показатели, характеризующие качество и объем оказываемой услуги, атакже порядок оказания услуги. Также задания содержат требования к соблюдениюстандарта услуги и основных процедур ее оказания. В случаях, еслизаконодательством Российской Федерации предусмотрено предоставлениегосударственных услуг в рамках государственных заданий на платной основе, вгосударственное задание включаются предельные цены (тарифы) на оплату услуг.
ПостановлениемПравительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской областии финансовом обеспечении выполнения государственного задания" предусмотренконтроль за выполнением государственного задания.
Контроль завыполнением государственного задания государственными учреждениями,осуществляют органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношениигосударственных бюджетных или государственных автономных учреждений, и главныераспорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятсягосударственные казенные учреждения, а также органы государственногофинансового контроля Нижегородской области.
Мероприятия поконтролю за выполнением государственного задания государственными учрежденияминаправлены на обеспечение полного выполнения государственного задания в частитребований к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказаниягосударственных услуг (выполнения работ).
По отчету органовисполнительной власти Нижегородской области за 2018 год доля учреждений,выполнивших государственное задание в полном объеме, составила 97%, чемподтверждается эффективность действующей в области системы контроля завыполнением показателей государственных заданий.
Предварительнаяоценка выполнения государственного задания в соответствии с планируемымиобъемами и качеством является основанием для пересмотра и корректировкипоказателей государственного задания, как в течение текущего финансового года,так и на очередной финансовый год.
Кроме того,существенным элементом в процессе обеспечения выполнения государственныхзаданий является обязанность размещения государственного задания и отчета о еговыполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальныхучреждениях www.bus.gov.ru, а также размещение результатов контроля наофициальном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ruили на официальном сайте органа исполнительной власти Нижегородской области.
Мероприятия:
- осуществлениеконтроля выполнения государственных заданий, пересмотр и корректировкапоказателей государственного задания текущего финансового года и на очереднойфинансовый год и плановый период по результатам проведенного контроля;
- размещениегосударственного задания и отчета о его выполнении на официальном сайте винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещениюинформации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru,
- размещениерезультатов контроля выполнения государственных заданий на официальном сайтеПравительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" www.government-nnov.ru или на официальном сайте органаисполнительной власти Нижегородской области.
В результатереализации мероприятия:
- будет обеспеченовыполнение параметров государственных заданий максимальным количествомгосударственных учреждений Нижегородской области;
- повыситсяответственность органов исполнительной власти Нижегородской области игосударственных учреждений Нижегородской области за нарушение условийвыполнения государственных заданий.
Основное мероприятие"Обеспечение надлежащего качества
оказания государственныхуслуг".
В органахисполнительной власти Нижегородской области реализуется практика проведениямониторинга оценки соответствия качества фактически предоставленных государственнымиучреждениями государственных услуг утвержденным требованиям к качеству ссоответствующим изучением мнения населения. В сферах образования, социальногообеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта оценкакачества государственных услуг производится в соответствии с Порядком оценкисоответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартамкачества бюджетных услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджетанаселению Нижегородской области, утвержденным постановлением ПравительстваНижегородской области от 28 июня 2007 г. № 212.
Результаты изучениямнения населения публикуются на официальном сайте Правительства Нижегородскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"www.government-nnov.ru или официальном сайте органа исполнительной властиНижегородской области, осуществляющего такую оценку, винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В соответствии сраспоряжением Правительства Нижегородской области от 10 сентября 2013 г. № 1844-р "О формировании в Нижегородской области независимой системы оценки качестваработы организаций, оказывающих социальные услуги" в органах властиНижегородской области ежегодно проводится работа по формированию независимойсистемы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введениепубличных рейтингов их деятельности.
С 2018 года в областипроводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациямисоциальной сферы в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимойоценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраныздоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениямимедико-социальной экспертизы" по таким критериям, как открытость идоступность информации об организации по таким критериям, как открытость идоступность информации об организации социальной сферы, комфортность условийпредоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организации,удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также доступность услугдля инвалидов.
Информация опроведении независимой оценки размещается всеми органами исполнительной властив информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтеwww.bus.gov.ru, а также на сайте Правительства Нижегородской областиwww.government-nnov.ru или официальном сайте органа исполнительной властиНижегородской области, осуществляющего такую оценку.
Мероприятия:
- проведениемониторинга соответствия качества фактически предоставленных государственныхуслуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качествепредоставляемых государственных услуг, в том числе в сферах образования,социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры испорта;
- проведениенезависимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальнойсферы Нижегородской области;
- формирование планапо устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качестваусловий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области всфере культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания.
В результатереализации мероприятия:
- будут выявленыпроблемы в предоставлении отдельных государственных услуг с последующимвнесением необходимых изменений в стандарты и регламенты предоставлениягосударственных услуг;
- будут созданыусловия для реальной оценки результатов проводимой работы по повышению качествапредоставления государственных услуг и формирования планов по решениювыявленных проблем;
- будут обеспеченыусловия повышения уровня удовлетворенности граждан оказываемыми услугами;
- будет проведенанезависимая оценка качества условий оказания услуг государственнымиучреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья,образования, социального обслуживания.
Основное мероприятие"Осуществление нормативного
финансирования оказаниягосударственных услуг
государственнымиучреждениями".
В соответствии состатьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечениеосновных видов деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется путемпредоставления данным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),а также субсидий на иные цели.
При этом размерсубсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданиярассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственныхуслуг, а также затрат на содержание объектов особо ценного движимого инедвижимого имущества.
ПостановлениемПравительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Нижегородской областии финансовом обеспечении выполнения государственного задания"предусмотрено, что объем финансового обеспечения выполнения государственногозадания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказаниегосударственных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, сучетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимогоимущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного имза счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем наприобретение такого имущества.
Вместе с тем расчетстоимости государственных услуг производится в основном по индивидуальнымнормативам, устанавливаемых для отдельного учреждения, что не обеспечиваетсопоставимости затрат учреждений на предоставление услуг. Соответственно такойнорматив не является инструментом повышения эффективности деятельностиучреждений по предоставлению услуг.
В связи с этим передорганами исполнительной власти Нижегородской области стоит задачасовершенствования расчетов нормативных финансовых затрат с поэтапным переходомот индивидуальных нормативов к формированию объемов финансового обеспечениявыполнения государственных заданий на основе единых (с учетом корректирующихкоэффициентов) нормативов с соблюдением общих требований, определенныхфедеральными органами исполнительной власти, с учетом региональной и отраслевойспецифики.
В ходе реализацииПодпрограммы необходимо также обеспечить сохранение достигнутого уровня иположительную динамику доли расходов областного бюджета на финансовоеобеспечение оказания государственными бюджетными и автономными учреждениямиНижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативныхзатрат, в том числе в сферах образования, социального обеспечения,здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
Органы исполнительнойвласти Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей вотношении государственных учреждений, обеспечивают ежегодное утверждениеотраслевыми правовыми актами нормативных затрат на предоставлениегосударственных услуг, в том числе в сферах образования, социального обеспечения,здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и размещение их наофициальных сайтах органов исполнительной власти.
Мероприятия:
- ежегодноеутверждение нормативных затрат на предоставление государственных услуг наочередной финансовый год и на плановый период, в том числе в сферахобразования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физическойкультуры и спорта.
В результатеосновного мероприятия:
- будут формироватьсяусловия для внедрения единых экономически обоснованных нормативных затрат наоказание государственных услуг;
- повыситсяоткрытость расчетов финансового обеспечения учреждений, что обеспечитконкурентность деятельности государственных учреждений Нижегородской области икачество оказания услуг населению.".
9.3.2. В части"Основное мероприятие "Обеспечение зависимости оплаты трударуководителей органов исполнительной власти Нижегородской области ируководителей государственных учреждений Нижегородской области от результатових профессиональной деятельности" задачи "Оптимизация функцийгосударственного управления, повышение эффективности его обеспечения":
1) в абзаце четвертомслова "основных элементов" исключить;
2) в абзаце шестомслова "должны устанавливаться в ведомственных" заменить на слова"устанавливаются в локальных";
3) в абзаце девятомслова "перечня должностей и" исключить.
9.3.3. Часть"Основное мероприятие "Повышение эффективности внутреннегофинансового контроля и внутреннего финансового аудита" задачи"Совершенствование механизмов финансового контроля за использованиембюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие"Повышение эффективности
внутреннего финансовогоконтроля и внутреннего финансового аудита".
К полномочиям главныхраспорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета всоответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации отнесеныполномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, которыйосуществляется в целях:
- оценки надежностивнутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, администраторабюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных правовымиактами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своихбюджетных полномочий (внутренний финансовый контроль), и подготовки предложенийоб организации внутреннего финансового контроля;
- подтверждениядостоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетногоучета единой методологии бюджетного учета, составления, представления иутверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансовРоссийской Федерации;
- повышения качествафинансового менеджмента.
В соответствии спунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакцииФедерального закона от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ "О внесении изменений вБюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствованиягосударственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансовогоконтроля и внутреннего финансового аудита" внутренний финансовый аудитосуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннегофинансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Проведение анализаосуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннегофинансового аудита в соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ) возложено на Федеральное казначейство.
В рамках реализацииосновного мероприятия предполагается создание и функционирование системывнутреннего финансового контроля и аудита в органах государственной властиНижегородской области в целях повышения эффективности и результативностииспользования бюджетных средств.
Мероприятия:
- осуществлениеглавными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля ивнутреннего финансового аудита.
В результатеосновного мероприятия:
- будет организованасистема внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ворганах государственной власти Нижегородской области;
- будет повышенокачество, надежность и эффективность внутреннего финансового контроля ивнутреннего финансового аудита в целях повышения качества финансовогоменеджмента.".
9.3.4. В части"Основное мероприятие "Повышение открытости информации о бюджетномпроцессе" задачи "Обеспечение открытости и прозрачности информации обюджетном процессе и деятельности органов исполнительной власти Нижегородскойобласти в сфере повышения качества предоставления государственных услуг":
1) после абзацадевятого дополнить абзацем следующе содержания:
"Начиная с 2018года, в соответствии приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином порталебюджетной системы Российской Федерации" на едином портале бюджетнойсистемы Российской Федерации формируется, размещается, публикуется финансовая ииная информация о бюджете и бюджетном процессе Нижегородской области.";
2) после абзацатринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"- размещение ипубликация финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе наЕдином портале бюджетной системы Российской Федерации ("Электронныйбюджет");".
9.4. В подразделе"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПодпрограммы" абзацы второй - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- доля расходовобластного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общемобъеме расходов областного бюджета;
- удельный вес государственныхучреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственноезадание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области,которым установлены государственные задания;
- удельный весгосударственных учреждений Нижегородской области, для которых установленыколичественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушениеусловий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственныхучреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания;
- удельный весрасходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономнымиучреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанныхисходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставлениесубсидий на выполнение государственных заданий;
- удельный весколичества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области,руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которыхоплата труда определяется с учетом результатов их профессиональнойдеятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной властиНижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородскойобласти;
- удельный весгосударственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение среднейзаработной платы руководителей учреждения и их заместителей к среднейзаработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленногозначения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области;
- удельный весглавных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качествафинансового менеджмента;
- удельный весмуниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшившихуровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценкикачества управления муниципальными финансами;
- приростпосещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственныхучреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтоворганов государственной власти и государственных учреждений Нижегородскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") кпредыдущему году;
- удельный весгосударственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затратына обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенныхучреждений, в части закупок.".
9.5. В подразделе"Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "277 535,0"заменить цифрами "447 563,0".
10. В разделе XII"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы и "Объемы бюджетныхассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспортаПодпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2024 годы, без разделения на этапы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
| Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 3 858 883,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 351 179,7 тыс. рублей; 2016 год - 358 720,0 тыс. рублей; 2017 год - 391 606,7 тыс. рублей; 2018 год - 388 074,1 тыс. рублей; 2019 год - 382 880,6 тыс. рублей; 2020 год - 410 646,5 тыс. рублей; 2021 год - 393 704,0 тыс. рублей; 2022 год - 394 023,8 тыс. рублей; 2023 год - 394 023,8 тыс. рублей; 2024 год - 394 023,8 тыс. рублей |
".
11. Приложения 1, 2,4, 5 и 7 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Управлениегосударственными
финансами Нижегородскойобласти"
Перечень основныхмероприятий государственной программы
"Управлениегосударственными финансами Нижегородской области"
Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Срок исполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | |||||||||||
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
Цель государственной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Нижегородской области | |||||||||||||||
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области |
| 5 717 531,2 | 6 091 043,5 | 6 102 520,9 | 4 627 137,4 | 4 901 812,7 | 4 616 186,8 | 4 481 599,2 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 49982 809,6 | |||
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 169 164,4 |
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 481,1 | 242 278,6 | 244 199,8 | 244 199,8 | 244 199,8 | 2 556 152,7 |
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 5 126 870,3 | 5 453 361,7 | 5 241 660,5 | 4 431 960,8 | 4 676 234,4 | 4 375 705,7 | 4 239 320,6 | 4 237 459,5 | 4 237 459,5 | 4 237 459,5 | 46257 492,5 |
Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области |
| 6 354 937,4 | 6 790 006,6 | 7 434 513,7 | 8 404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 13850 475,0 | 13850 475,0 | 14404 494,0 | 14980 673,8 | 112196 269,7 | |||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 6 023 353,4 | 6 257 535,3 | 6 524 574,5 | 7 188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 12464 773,9 | 12425 922,9 | 12855 617,2 | 13284 385,1 | 100229 138,3 |
Основное мероприятие 2.2. Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 331 584,00 | 532 471,30 | 909 939,2 | 1 216 235,9 | 1 547 234,7 | 1 374 247,6 | 1 385 701,1 | 1 424 552,1 | 1 548 876,8 | 1 696 288,7 | 11 967 131,4 |
Основное мероприятие 2.4. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования | Прочие расходы | 2015-2019 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | 35 000,0 | 43507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 447 563,0 | |||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов областного бюджета | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство финансов Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий | Прочие расходы | 2015-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг | Прочие расходы | 2015-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.6. Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8 Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями | Прочие расходы | Ежегодно | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.9. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности | Прочие расходы | 2015-2024 | министерство социальной политики Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.10. Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента | Прочие расходы | Ежеквартально | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 166 000,0 |
Основное мероприятие 3.11. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне | Прочие расходы | 2014-2024 | министерство финансов Нижегородской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 106 000,0 |
Основное мероприятие 3.12. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Прочие расходы | 2014-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.13. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг | Прочие расходы | 2014-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.14. Модернизация и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами | Прочие расходы | 2014-2024 | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 9 000,0 | 18 507,00 | 0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 18 507,0 | 175 563,0 |
Основное мероприятие 3.15. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству | Прочие расходы | 2014-2024 | органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.16. Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Прочие расходы | 2014-2024 | министерство финансов Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы |
| 351 179,70 | 358 720,00 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 410 646,5 | 393 704,0 | 394 023,8 | 394 023,8 | 394 023,8 | 3 858 883,0 | |||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 |
|
| 351 179,70 | 358 720,00 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 410 646,5 | 393 704,0 | 394 023,8 | 394 023,8 | 394 023,8 | 3 858 883,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Управлениегосударственными
финансами Нижегородскойобласти"
Сведения
об индикаторах инепосредственных
результатах 2013-2024 годы
№ | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения | тыс. рублей | >42 | >45 | >46 | >47 | >48 | >50 | >56 | >58 | >60 | >60 | >60 | >60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета | % | 16 | 25 | 50 | 60 | 60 | >70 | >75 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Отношение объёма государственного долга к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <62 | <60 | <58 | <54 | <51 | <48 | <45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Повышение оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации | да/нет | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | нет (2 степень качества (надлежащее качество управления)) | да (1 степень качества (высокое качество управления)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | не более 15 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области | % | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 2 | не менее 3 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 35,0 | не более 35,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | не более 40,0 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ | % | X | X | X | X | X | X | X | не более 20 | не более 20 | не более 20 | не более 20 | не более 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета Нижегородской области |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Отношение количества исполненных предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. | Отношение количества исполненных постановлений о привлечении к административной ответственности к количеству постановлений с истекшим сроком уплаты административного штрафа | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. | Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общей сумме начисленных административных штрафов в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Областной бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Уровень государственного долга Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее | % | 67,0 | 15,9 | не менее 18,9 | не менее 22,0 | не менее 50,0 | не менее 55,0 | не менее 65,0 | не менее 55,0 | не менее 55,0 | не менее 55,0 | не менее 60,0 | не менее 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Удельный вес субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) (за исключением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) в части средств на реализацию общественно значимых проектов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее | % | 0,2 | 0,085 | не менее 5,0 | не менее 8,0 | не менее 11,0 | не менее 11,5 | не менее 12,0 | не менее 10,0 | не менее 10,5 | не менее 11,0 | не менее 11,5 | не менее 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета | ед. | 52 | 50 | 50 | 50 | не более 30 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.. | Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения, к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) | ед. | 3,0 | 3,0 | не более 2,0 | не более 1,9 | не более 1,8 | не более 1,7 | не более 1,6 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | не более 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 13 | 40 | 80 | 85 | 90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания | % | X | 80 | 90 | 95 | 97 | 97 | >97 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания | % | X | 50 | 85 | 95 | 97 | 97 | >97 | >97- | >97- | >97- | >97- | >97- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг (работ), рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий | % | X | 55 | 65 | 80 | 92 | 93 | >93 | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области | % | X | 70 | 90 | 95 | 95 | 95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >96 | >96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. | Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области | % | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7. | Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% | % | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8. | Удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших по результатам оценки уровень качества управления муниципальными финансами | % | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9. | Удельный вес государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, в части закупок | % | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10. | Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году | % | X | 5 | 10 | 10 | 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 8 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Разработан бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Областной бюджет сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по государственным программам | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Предоставляемые государственные услуги (работы) соответствуют утвержденным перечням государственных услуг (работ) | да/нет | X | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. | Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | да/нет | X | нет | да | да | да | да | да | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. | Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг государственными учреждениями Нижегородской области в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания | да/нет | X | X | X | X | X | X | X | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. | Увеличилось количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7. | Увеличилось количество муниципальных районов, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8. | Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика, его территориальных органов и (или) подведомственных ему организаций | да/нет | X | X | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9. | Информация о предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы достижения целей подпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений, подведомственных министерству финансов Нижегородской области | % | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
".
"Приложение 4
к государственной программе
"Управлениегосударственными
финансами Нижегородскойобласти"
Ресурсное обеспечениереализации государственной
программы "Управлениегосударственными
финансами Нижегородскойобласти"
за счет средств областногобюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | Всего | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18920 815,3 | 18769 285,2 | 18769 665,1 | 19323 684,1 | 19899 863,9 | 166485 525,3 | |
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18920 815,3 | 18769 285,2 | 18769 665,1 | 19323 684,1 | 19899 863,9 | 166485 525,3 | |
| соисполнители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области | Всего | 0,0 | 5 717 531,2 | 6 091 043,5 | 6 102 520,9 | 4 627 137,4 | 4 901 812,7 | 4 616 186,8 | 4 481 599,2 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 49982 809,6 |
|
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 5 717 531,2 | 6 091 043,5 | 6 102 520,9 | 4 627 137,4 | 4 901 812,7 | 4 616 186,8 | 4 481 599,2 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 49982 809,6 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области | Всего | 0,0 | 6 354 937,4 | 6 790 006,6 | 7 434 513,7 | 8 404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 13850 475,0 | 13850 475,0 | 14404 494,0 | 14980 673,8 | 112196 269,7 |
|
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 6 354 937,4 | 6 790 006,6 | 7 434 513,7 | 8 404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 13850 475,0 | 13850 475,0 | 14404 494,0 | 14980 673,8 | 112196 269,7 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | Всего | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 447 563,0 |
|
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 447 563,0 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 410 646,5 | 393 704,0 | 394 023,8 | 394 023,8 | 394 023,8 | 3 858 883,0 |
|
| Государственный заказчик-координатор - министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 351 179,7 | 358 720,0 | 391 606,7 | 388 074,1 | 382 880,6 | 410 646,5 | 393 704,0 | 394 023,8 | 394 023,8 | 394 023,8 | 3 858 883,0 |
|
| соисполнители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Управлениегосударственными
финансами Нижегородскойобласти"
Прогнозная оценка расходовна реализацию
государственной программы"Управление государственными
финансами Нижегородскойобласти"
за счет всех источников2014-2024 годы
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | Всего, в том числе: | 35 000,0 | 12901 733,3 | 13724 966,0 | 14380 556,6 | 13902 829,4 | 18022 576,3 | 19300 649,0 | 19106 109,9 | 19085 496,3 | 19639 515,3 | 20215 695,1 | 170315 127,2 | |
| расходы областного бюджета | 35 000,0 | 12467 155,3 | 13264 770,1 | 13968 148,3 | 13463 702,1 | 17603 435,9 | 18920 815,3 | 18769 285,2 | 18769 665,1 | 19323 684,1 | 19899 863,9 | 166485 525,3 | |
| расходы федерального бюджета |
| 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 379 833,7 | 336 824,7 | 315 831,2 | 315 831,2 | 315 831,2 | 3 829 601,9 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 5 717 531,2 | 6 091 043,5 | 6 102 520,9 | 4 627 137,4 | 4 901 812,7 | 4 616 186,8 | 4 481 599,2 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 49982 809,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 5 717 531,2 | 6 091 043,5 | 6 102 520,9 | 4 627 137,4 | 4 901 812,7 | 4 616 186,8 | 4 481 599,2 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 4 481 659,3 | 49982 809,6 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. | Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 169 164,4 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 208 924,2 | 418 858,4 | 541 381,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 169 164,4 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Организация исполнения областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 481,1 | 242 278,6 | 244 199,8 | 244 199,8 | 244 199,8 | 2 556 152,7 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 381 736,7 | 218 823,4 | 319 478,6 | 195 176,6 | 225 578,3 | 240 481,1 | 242 278,6 | 244 199,8 | 244 199,8 | 244 199,8 | 2 556 152,7 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6. | Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7. | Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.8. | Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области (расходы на обслуживание государственного долга) | Всего, в том числе: | 0,0 | 5 126 870,3 | 5 453 361,7 | 5 241 660,5 | 4 431 960,8 | 4 676 234,4 | 4 375 705,7 | 4 239 320,6 | 4 237 459,5 | 4 237 459,5 | 4 237 459,5 | 46257 492,5 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 5 126 870,3 | 5 453 361,7 | 5 241 660,5 | 4 431 960,8 | 4 676 234,4 | 4 375 705,7 | 4 239 320,6 | 4 237 459,5 | 4 237 459,5 | 4 237 459,5 | 46257 492,5 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.9. | Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.10. | Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 6 789 515,4 | 7 250 202,5 | 7 846 922,0 | 8 844 110,9 | 12694 376,0 | 14230 308,7 | 14187 299,7 | 14166 306,2 | 14720 325,2 | 15296 505,0 | 116025 871,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 6 354 937,4 | 6 790 006,6 | 7 434 513,7 | 8 404 983,6 | 12275 235,6 | 13850 475,0 | 13850 475,0 | 13850 475,0 | 14404 494,0 | 14980 673,8 | 112196 269,7 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 379 833,7 | 336 824,7 | 315 831,2 | 315 831,2 | 315 831,2 | 3 829 601,9 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение муниципальных районов и городских округов средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | Всего, в том числе: | 0,0 | 6 023 353,4 | 6 257 535,3 | 6 524 574,5 | 7 188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 12464 773,9 | 12425 922,9 | 12855 617,2 | 13284 385,1 | 100229 138,3 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 6 023 353,4 | 6 257 535,3 | 6 524 574,5 | 7 188 747,7 | 10728 000,9 | 12476 227,4 | 12464 773,9 | 12425 922,9 | 12855 617,2 | 13284 385,1 | 100229 138,3 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2. | Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 379 833,7 | 336 824,7 | 315 831,2 | 315 831,2 | 315 831,2 | 3 829 601,9 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 434 578,0 | 460 195,9 | 412 408,3 | 439 127,3 | 419 140,4 | 379 833,7 | 336 824,7 | 315 831,2 | 315 831,2 | 315 831,2 | 3 829 601,9 |
Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Всего, в том числе: | 0,0 | 331 584,0 | 532 471,3 | 909 939,2 | 1 216 235,9 | 1 547 234,7 | 1 374 247,6 | 1 385 701,1 | 1 424 552,1 | 1 548 876,8 | 1 696 288,7 | 11 967 131,4 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 331 584,0 | 532 471,3 | 909 939,2 | 1 216 235,9 | 1 547 234,7 | 1 374 247,6 | 1 385 701,1 | 1 424 552,1 | 1 548 876,8 | 1 696 288,7 | 11 967 131,4 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4 | Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Основное мероприятие 2.6. | Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области | Всего, в том числе: | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 447 563,0 |
|
| расходы областного бюджета | 35 000,0 | 43 507,0 | 25 000,0 | 39 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 43 507,0 | 447 563,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. | Формирование программной классификации расходов областного бюджета | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.5. | Обеспечение оптимизации предоставления государственных услуг путем формирования и ведения регионального перечня государственных (муниципальных) услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.6. | Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. | Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8. | Осуществление нормативного финансирования оказания государственных услуг государственными учреждениями | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.9. | Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.10. | Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента | Всего, в том числе: | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 166 000,0 |
|
| расходы областного бюджета | 16 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |