ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2020 г. № 78
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитиеинвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 28апреля 2014 г. № 286
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Развитие инвестиционного климата Нижегородской области",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28апреля 2014 г. № 286.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 января 2020 г. № 78
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу
"Развитиеинвестиционного климата
Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением
ПравительстваНижегородской области
от 28 апреля 2014 г. № 286
1. Позицию "Объемыбюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивкепо подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт государственной программы"Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 50 943,1 | 50 943,1 | 1 296 866,9 |
| Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | |||||||
| 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 400 802,4 |
| Подпрограмма 2 "Развитие государственно - частного партнерства" | |||||||
| 2 125,6 | 4 414,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 540,1 |
| Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | |||||||
| 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||
| 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 654,8 |
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитиеинвестиционного климата Нижегородской области" подраздела 2.4"Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить вследующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы"Развитие
инвестиционного климатаНижегородской области"
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | ||||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | |||
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 50 943,1 | 50 943,1 | 1 296 866,9 | |||||||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 400 802,4 | |||||||
1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | прочие расходы | 2015-2021 | Минэкономики НО | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 246,8 | |||
1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | прочие расходы | 2015-2021 | Минэкономики НО | 15 770,6 | 11 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 60 555,6 | |||
1.3 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно-хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | кап. вложения | 2012-2015 | Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |||
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства"* | 2 125,6 | 4 414,5 | 0 | - | - | - | - | 6 540,1 | |||||||
2.1 | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2017 | Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее - Минимущества НО)** | 2 125,6 | 4 414,5 | 0 | - | - | - | - | 6 540,1 | |||
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 | |||||||
3.1 | Реализация выставочно- конгрессных и иных презентационных мероприятий | прочие расходы | 2015-2021 | Минэкономики НО | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 | |||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 654,8 | |||||||
* реализациямероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственно-частногопартнерства" предусмотрена в рамках основного мероприятия 1.7"Развитие государственно - частного партнерства" подпрограммы 1"Управление государственным имуществом Нижегородской области"государственной программы "Управление государственным имуществомНижегородской области", утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 284;
** с 1 марта 2018 г. в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области"государственный заказчик - координатор государственной программы - министерствоинвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской областипереименовано в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородскойобласти.".
2.2. Таблицу 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходовна реализацию государственной программы за счет всех источников"подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить вследующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет средств
областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | всего | 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 50 943,1 | 50 943,1 | 1 296 866,9 | ||
| Государственный заказчик-координатор - Минэкономики НО | 297 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 50 943,1 | 50 943,1 | 1 296 866,9 | ||
| Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | всего | 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 400 802,4 | |
|
| Государственный заказчик-координатор - Минэкономики НО | 53 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 250 802,4 | |
|
| Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |
Подпрограмма 2 | "Развитие государственно- частного партнерства" | всего | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 540,1 | |
|
| Государственный заказчик-координатор - Минимущества НО | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 540,1 | |
Подпрограмма 3 | "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | всего | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 | |
|
| Государственный заказчик-координатор - Минэкономики НО | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 | |
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 654,8 | |
|
| Государственный заказчик-координатор до 1 марта 2018 г. - Минимущества НО | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | - | - | - | - | 544 654,8 | |
|
| Государственный заказчик-координатор с 1 марта 2018 г. - Минэкономики НО | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов
на реализацию государственнойпрограммы
за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования |
| Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 50 943,1 | 50 943,1 | 1296 866,9 | |
| (1) расходы областного бюджета | 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 50 943,1 | 50 943,1 | 1296 866,9 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 400 802,4 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 400 802,4 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 246,8 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 246,8 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 15 770,6 | 11 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 60 555,6 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 15 770,6 | 11 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 60 555,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3
| Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | Развитие государственно- частного партнерства* | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1 | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 2 125,6 | 4 414,5 | 0,0 | - | - | - | - | 6 540,1 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
Подпрограмма 3 | Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 | Реализация выставочно- конгрессных и иных презентационных мероприятий | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7) | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 654,8 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 654,8 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* реализациямероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственно-частногопартнерства" предусмотрена в рамках основного мероприятия 1.7"Развитие государственно-частного партнерства" подпрограммы 1"Управление государственным имуществом Нижегородской области"государственной программы "Управление государственным имуществомНижегородской области", утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 284.".
3. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1"Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности":
3.1.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 203 017,4 | 164 262,6 | 8 644,8 | 3 164,6 | 5 595,0 | 8 059,0 | 8 059,0 | 400 802,4 |
".
3.1.2. Абзац первыйподпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" пункта3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансированияподпрограммы в 2015-2021 годах составит 400802,4 тыс. рублей средств областногобюджета.".
3.2. В подразделе 3.3"Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительногоинвестиционного имиджа Нижегородской области":
3.2.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 42 884,1 | 42 884,1 | 344 869,6 |
".
3.2.2. Абзац первыйподпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" пункта3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемфинансирования подпрограммы в 2015-2021 годах составит 344 869,6 тыс. рублейсредств областного бюджета.".