Постановление Правительства Нижегородской области от 05.08.2019 № 551

О внесении изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2019 г. № 551

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Социальная поддержкаграждан Нижегородской области",

утвержденную постановлениемПравительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 298

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся государственную программу"Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 298.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.

 

 

 

И.о.Губернатора                            Е.Б.Люлин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 5 августа 2019 г. № 551

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся вгосударственную программу

"Социальная поддержкаграждан Нижегородской области",

утвержденнуюпостановлением Правительства

Нижегородской области от30 апреля 2014 г. № 298

 

1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":

1.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноску к ней изложить в следующейредакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 158 730 671,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.;

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.;

2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.;

2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.;

2019 год - 23 883 242,9 тыс. руб.;

2020 год - 23 947 575,2 тыс. руб.;

2021 год - 24 268 400,6 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 80 275,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.;

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.;

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.;

2018 год - 11 980,3 тыс. руб.;

2019 год - 12 364,3 тыс. руб.;

2020 год - 12 364,3 тыс. руб.;

2021 год - 12 364,3 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 53 084 315,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.;

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.;

2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.;

2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.;

2019 год - 8 671 769,5 тыс. руб.;

2020 год - 8 574 844,2 тыс. руб.;

2021 год - 8 593 100,8 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 220 744,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.;

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.;

2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;

2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;

2019 год - 42 719,1 тыс. руб.;

2020 год - 40 708,2 тыс. руб.;

2021 год - 40 708,2 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 99 133 707,4 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.;

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.;

2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.;

2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.;

2019 год - 14 473 203,5 тыс. руб.;

2020 год - 14 480 615,3 тыс. руб.;

2021 год - 14 445 729,9 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 4 621 923,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.;

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.;

2017 год - 752 561,5 тыс. руб.;

2018 год - 858 072,3 тыс. руб.;

2019 год - 380 171,9 тыс. руб.;

2020 год - 617 565,6 тыс. руб.;

2021 год - 955 019,8 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 83 257,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.;

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.;

2017 год - 6 787,7 тыс. руб.;

2018 год - 7 074,1 тыс. руб.;

2019 год - 45 787,7 тыс. руб.;

2020 год - 5 787,7 тыс. руб.;

2021 год - 5 787,7 тыс. руб.

Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1 506 439,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 183 187,8 тыс. руб.;

2016 год - 182 597,2 тыс. руб.;

2017 год - 209 709,6 тыс. руб.;

2018 год - 242 338,6 тыс. руб.;

2019 год - 257 226,9 тыс. руб.;

2020 год - 215 689,9 тыс. руб.;

2021 год - 215 689,9 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".

 

1.2. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" абзац:

"- количествореализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческихорганизаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году -37);"

исключить.

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. В позиции"Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческихорганизаций в Нижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристикатекущего состояния":

2.1.1. Абзацычетвертый, пятый, восьмой и тридцать пятый исключить.

2.1.2. Абзацы шестойи седьмой изложить в следующей редакции:

"- распоряжениеПравительства Нижегородской области от 30 ноября 2009 г. № 2953-р "О конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса на соисканиегосударственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализациюобщественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированныхнекоммерческих организаций";

- распоряжениеПравительства Нижегородской области от 20 октября 2009 г. № 2607-р "О комиссии по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациямфинансовой поддержки";".

2.2. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:

 

"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

23883 242,9

23947 575,2

24268 400,6

158730 671,8

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 364,3

12 364,3

80 275,2

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

8 957,4

8 957,4

48 593,0

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО;

УИП и СМИ НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

0,0

0,0

2 594,8

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015 - 2021

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 406,9

3 406,9

27 433,3

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2021

УИП и СМИ НО, МСП НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2021

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

5 981 970,4

6 089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8671 769,5

8574 844,2

8 593 100,8

53084 315,7

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8613 599,5

8566 674,2

8 567 249,9

52977 888,9

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

11 772,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Капвложения

2016-2021

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

50 000,0

 

 

 

МСП НО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2021

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.8.

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019-2021

МСП НО

-

-

-

-

6 400,0

6 400,0

6 400,0

19 200,0

Основное мероприятие 2.12.

Региональный проект "Старшее поколение"

Капвложения

2019-2021

Минстрой НО

-

-

-

-

0,0

0,0

17 680,9

17 680,9

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 708,2

40 708,2

220 744,2

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

15 528,9

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

12 914,7

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

260,4

260,4

31 469,5

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016-2021

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

9 032,0

9 032,0

37 499,2

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

2 669,7

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

1 663,1

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2021

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

26 402,1

26 402,1

26 402,1

118 999,1

Основное мероприятие 3.12. Региональный проект "Старшее поколение"*

Прочие расходы

2019

МСП НО

-

-

-

-

0,0

-

-

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14473 203,5

14480 615,3

14445 729,9

99133 707,4

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14471 723,0

14430 676,0

14289 183,9

98925 000,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,6

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

739,5

Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2019-2021

МСП НО

-

-

-

-

1 480,0

49 938,8

156 545,5

207 964,3

Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

380 171,9

617 565,6

955 019,8

4 621 932,0

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1395,2

18,0

18,0

18,0

4 420,2

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

222 506,5

546 102,8

3 267 731,5

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

224,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

135,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

65,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

47 166,6

47 166,6

306 781,5

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2021

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.8.

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019 - 2021

МСП НО

 

 

 

 

332 980,3

347 867,5

361 725,4

1 042 573,2

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

45 787,7

5 787,7

5 787,7

83 257,4

Основное мероприятие 6.1.

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

0,0

0,0

0,0

10 430,7

 

 

2019-2021

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 521,7

2 521,7

2 521,7

16 565,1

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

0,0

0,0

0,0

12 931,0

 

 

2019-2021

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

32 521,8

2 521,8

2 521,8

37 565,4

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2018

Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

0,0

0,0

0,0

2 532,6

 

 

2019 -2019

управление делами правительства и развития кадрового потенциала

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

165,3

 

 

2019 - 2021

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

578,9

744,2

744,2

2 067,3

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2021

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2021

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2021

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2021

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2021

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2021

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2021

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2021

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

215 689,9

215 689,9

1 506 439,9

* Соглашением ореализации регионального проекта "Разработка и реализация программысистемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения(Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты РоссийскойФедерации и министерством социальной политики Нижегородской области,предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целяхдоставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинскиеорганизации".".

 

2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

 

"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов

 

Ресурсное обеспечениереализации Программы

за счет средств областногобюджета

 

Статус

Наименование

Государственный

заказчик-координатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

23883 242,9

23947 575,2

24268 400,6

 

 

МСП НО

20298 672,8

21764 676,9

21220 755,2

23293 158,0

23780 089,7

23934 422,0

24237 566,5

 

 

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

0,0

0,0

0,0

 

 

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

 

 

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

45 622,4

5 787,7

5 787,7

 

 

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

 

 

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

216,7

216,7

 

 

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

216,7

216,7

 

 

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

 

 

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3 383,1

3 525,2

3 525,2

3 525,2

 

 

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

 

 

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 406,9

3 406,9

 

 

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

17 680,9

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 364,3

12 364,3

 

 

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

4 998,8

4 998,8

 

 

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

 

 

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

216,7

216,7

 

 

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

216,7

216,7

 

 

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

 

 

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

3 525,2

3 525,2

3 525,2

 

 

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

 

 

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

3 406,9

3 406,9

3 406,9

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

всего

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8671 769,5

8574 844,2

8593 100,8

 

 

МСП НО

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8621 769,5

8574 844,2

8575 419,9

 

 

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

17 680,9

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 708,2

40 708,2

 

 

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 708,2

40 708,2

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 964 387,6

14 473 203,5

14 480 615,3

14 445 729,9

 

 

МСП НО

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14473 203,5

14480 615,3

14445 729,9

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

380 171,9

617 656,6

955 019,8

 

 

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

380 171,9

617 656,6

955 019,8

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

45 787,7

5 787,7

5 787,7

 

 

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

45 622,4

5 787,7

5 787,7

 

 

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

165,3

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

215 689,9

215 689,9

 

 

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

215 689,9

215 689,9

 

Прогнозная оценка расходов нареализацию Программы

за счет всех источников

 

Статус

Наименование

 

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

24887 970,1

26 518 606,1

25660 478,0

27942 459,2

30300 093,7

29681 639,6

30674 260,4

 

 

расходы областного бюджета

20305 038,6

21 776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

23883 242,9

23947 575,2

24268 400,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 262,9

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

4582 931,5

4 717 478,4

4405 647,9

4 604 407,7

6406 587,9

5734 064,4

6405 859,8

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 323,8

12 364,3

12 364,3

 

 

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 364,3

12 364,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 262,9

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 657,4

8 957,4

8 957,4

 

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

8 957,4

8 957,4

 

расходы местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3 701,3

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

300,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

3 406,9

3 406,9

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 406,9

3 406,9

 

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0