ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2018 г. № 792
О внесении изменений впостановление Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 298
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление ПравительстваНижегородской области от 30апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы"Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 23 ноября 2018 г. № 792
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановлениеПравительства
Нижегородской области от30 апреля 2014 г. № 298
"Об утверждениигосударственной программы "
Социальная поддержкаграждан Нижегородской области"
1. Пункт 5 изложить вследующей редакции:
"5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанностизаместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородскойобласти С.Б.Шевченко.".
2. В государственнойпрограмме "Социальная поддержка граждан Нижегородской области",утвержденной постановлением:
2.1. По текстугосударственной программы:
1) слова"министерство образования Нижегородской области" заменить словами"министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородскойобласти";
2) слова"управление государственной службы занятости населения Нижегородскойобласти" заменить словами "управление по труду и занятости населенияНижегородской области";
3) слова"министерство информационных технологий, связи и средств массовойинформации Нижегородской области" заменить словами "управлениеинформационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииНижегородской области";
4) слова"управление делами Правительства Нижегородской области" заменитьсловами "управление делами Правительства и развития кадрового потенциалаНижегородской области".
2.2. В разделе 1"Паспорт государственной программы":
2.2.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующейредакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 132 533 419,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб., 2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб., 2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб., 2018 год - 22 241 563,3 тыс. руб., 2019 год - 23 150 471,5 тыс. руб., 2020 год - 23 818 445,7 тыс. руб. Подпрограмма 1: 53 179,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 9 343,9 тыс. руб., 2016 год - 8 222,6 тыс. руб., 2017 год - 13 635,5 тыс. руб., 2018 год - 11 980,3 тыс. руб., 2019 год - 4 998,8 тыс. руб., 2020 год - 4 998,8 тыс. руб. Подпрограмма 2: 42 875 728,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб., 2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб., 2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб., 2018 год - 7 853 875,8 тыс. руб., 2019 год - 7 921 791,5 тыс. руб., 2020 год - 8 039 536,3 тыс. руб. Подпрограмма 3: 179 826,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 14 542,2 тыс. руб., 2016 год - 14 426,3 тыс. руб., 2017 год - 27 055,7 тыс. руб.; 2018 год - 40 584,5 тыс. руб.; 2019 год - 40 843,5 тыс. руб.; 2020 год - 42 374,3 тыс. руб. Подпрограмма 4: 83 961 973,5 тыс. руб., том числе по годам: 2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб., 2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб., 2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб., 2018 год - 13 337 125,4 тыс. руб., 2019 год - 14 175 895,2 тыс. руб., 2020 год - 14 679 181,8 тыс. руб. Подпрограмма 5: 4 160 266,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 369 960,3 тыс. руб., 2016 год - 688 580,6 тыс. руб., 2017 год - 752 561,5 тыс. руб., 2018 год - 748 301,5 тыс. руб., 2019 год - 781 850,6 тыс. руб., 2020 год - 819 012,0 тыс. руб. Подпрограмма 6: 37 676,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6 365,8 тыс. руб., 2016 год - 5 666,7 тыс. руб., 2017 год - 6 787,7 тыс. руб., 2018 год - 7 074,1 тыс. руб., 2019 год - 5 787,7 тыс. руб., 2020 год - 5 994,2 тыс. руб. Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 9: 1 264 768,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 183 187,8 тыс. руб., 2016 - 182 597,2 тыс. руб., 2017 - 209 709,6 тыс. руб., 2018 - 242 621,7 тыс. руб., 2019 - 219 304,2 тыс. руб., 2020 - 227 348,3 тыс. руб.". |
2.2.2. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
2.2.2.1. В позиции"Индикаторы" абзацы сорок первый и сорок четвертый исключить.
2.2.2.2. В позиции"Непосредственные результаты" абзацы девятый, шестнадцатый исемнадцатый исключить.
2.3. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.3.1. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:
"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 20305 038,6 | 21776 960,1 | 21240 940,4 | 22241 563,3 | 23150 471,5 | 23818 445,7 | 132533 419,6 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 11 980,3 | 4 998,8 | 4 998,8 | 53 179,9 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 7 148,4 | 4 198,8 | 4 198,8 | 30 418,4 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО; УИП и СМИ НО | 800,0 | 240,0 | 238,0 | 1 016,8 | 800,0 | 800,0 | 3 894,8 | |
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МОН и МП НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3 815,1 | 0,0 | 0,0 | 17 212,6 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | УИП и СМИ НО, МСП НО | 0 | 1 654,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654,1 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МК НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы | 5981 970,4 | 6089 446,4 | 6989 107,8 | 7853 875,8 | 7921 791,5 | 8039 536,3 | 42875 728,2 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 5972 504,5 | 6087 946,4 | 6987 607,8 | 7852 105,8 | 7920 021,5 | 8037 766,3 | 42857 952,3 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 10 002,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 40 843,5 | 42 374,3 | 179 826,5 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 821,6 | 13 177,2 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 818,2 | 805,5 | 899,0 | 2 689,6 | 1 879,6 | 1 931,4 | 10 023,3 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 4 287,7 | 200,0 | 200,0 | 19 894,1 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | - | 6 029,4 | 8 157,5 | 5 248,3 | 9 243,7 | 9 621,4 | 38 300,3 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 333,7 | 342,1 | 398,1 | 542,1 | 342,1 | 355,8 | 2 313,9 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 141,7 | 158,0 | 154,5 | 0,0 | 392,5 | 408,2 | 1 254,9 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Прочие расходы | 2017 - 2019 | МСП НО | - | - | 13 727,5 | 26 065,3 | 27 034,1 | 28 035,9 | 94 862,8 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 13739 668,2 | 14788 020,3 | 13242 082,6 | 13337 125,4 | 14175 895,2 | 14679 181,8 | 83961 973,5 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 13739 273,3 | 14787 778,3 | 13241 991,8 | 13337 103,6 | 14175 894,7 | 14679 181,3 | 83961 223,0 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 394,3 | 241,5 | 90,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 747,4 | |
Цели Программы: - профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 748 301,5 | 781 850,6 | 819 012,0 | 4 160 266,5 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 988,0 | 953,8 | 1 029,2 | 1 240,2 | 1 240,2 | 1 240,2 | 6 691,6 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 331 222,5 | 650 106,2 | 707 816,6 | 700 371,1 | 732 057,9 | 767 278,5 | 3 888 852,8 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 334,5 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 212,7 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 17,2 | 10,2 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 58,4 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 37 662,1 | 37 424,9 | 43 610,0 | 46 584,7 | 48 447,0 | 50 387,8 | 264 116,5 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 7 074,1 | 5 787,7 | 5 994,2 | 37 676,2 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 622,6 | 15 575,0 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 3 365,6 | 2 521,8 | 3 521,8 | 3 521,8 | 2 521,8 | 2 622,7 | 18 075,5 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 134,6 | 623,2 | 744,2 | 1 030,6 | 744,2 | 748,9 | 4 025, 7 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | Прочие расходы | 2015-2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | Прочие расходы | 2015-2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 242 621,7 | 219 304,2 | 227 348,3 | 1 264 768,8 |
".
2.3.2. Таблицуподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Индикаторыдостижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | - | - | - | 64,9 | 64,9 | 78,2 | 81,1 | 83,9 | ||
2. | Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности | % | 8 | 45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
3. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 57,8 | 89,8 | 89,8 | 75,0 | 81,2 | 88,0 | ||
4. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости | % | - | - | 46,7 | 93,3 | 93,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
5. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 56,7 | 60,6 | 60,6 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | ||
6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | ||
7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | - | 20,0 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25,0 | ||
8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 6,25 | 72,7 | 72,7 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | ||
9. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) | % | - | - | 10,0 | 13,6 | 13,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
10. | Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро | % | - | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | ||
11. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 56,2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | ||
12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | - | 15,0 | 54,5 | 67,0 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | ||
13. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | 50,0 | 81,8 | 81,8 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | ||
14. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области | % | 40,8 | 45,2 | 49,6 | 50,0 | 51,2 | 51,9 | 52,5 | 53,0 | ||
15. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | ||
16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 18,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | ||
17. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 79,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ||
18. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области | % | 34,7 | 44,6 | 55,0 | 55,67 | 56,0 | 61,0 | 63,5 | 65,5 | ||
19. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | - | - | - | - | - | 48,3 | 51,5 | 54,7 | ||
20. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | - | - | - | - | - | 90,0 | 91,0 | 92,0 | ||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области | ед. | 84 | 123 | 153 | 202 | 202 | 219 | 227 | 235 | ||
2. | Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности | ед. | 123 | 154 | 321 | 311 | 311 | 439 | 439 | 439 | ||
3. | Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области | чел. | 11 199 | 12 407 | 15 300 | 15 500 | 15 800 | 16 000 | 16 300 | 16 500 | ||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы | ||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области | % | 53,2 | 62,1 | 73,7 | 74,7 | 84,1 | 100 | 100 | 100 | ||
2. | Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников | % | 33 | 33 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | ||
3. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг | % | 97,0 | 97,4 | 97,8 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | ||
5. | Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов | % | 0 | 0 | 97,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
6. | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области | % | x | x | x | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
7. | Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения | кВт.ч/кв. м | - | - | - | 63,01 | 54,73 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | ||
8. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения | Гкал/кв. м | - | - | - | 0,265 | 0,8803 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | ||
9. | Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения | куб. м/чел. | - | - | - | 49,53 | 42,03 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | ||
10. | Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения | куб. м/чел. | - | - | - | 30,89 | 30,05 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | ||
11. | Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений | чел. | 763 | 763 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||
2. | Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области | ед. | x | x | x | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы | ||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости | % | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
2. | Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет | % | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||
3. | Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям | % | 5,6 | 6,0 | 9,5 | 22,2 | 38,9 | 54 | 61,1 | 66,7 | ||
4. | Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 28,9 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | ||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Ликвидация до минимума к 2020 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам | чел. | 4 500 | 5 000 | 4 000 | 2 500 | 1 492 | 1 000 | 500 | 50 | ||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||||
| Индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством | чел. | 384566 | 384476 | 421352 | 451573 | 412446 | 421352 | 421352 | 421352 | ||
2 | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством | чел. | 1850946 | 1892023 | 2026178 | 2011876 | 1720893 | 1720950 | 1720950 | 1720950 | ||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы | ||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы | % | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
2. | Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
3. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному | чел. | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,005 | 1,024 | 1 | 1 | 1 | ||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей | чел. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
2. | Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы | ед. | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
3. | Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам | чел. | 72 | 79 | 79 | 79 | 75 | 70 | 70 | 70 | ||
4. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка" | чел. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
5. | Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | чел. | 2288 | 5874 | 7794 | 10011 | 9968 | 11120 | 11120 | 11120 | ||
6. | Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | чел. | 1397 | 1360 | 1057 | 1160 | 1339 | 1140 | 1100 | 1050 | ||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области | ед. | 4000 | 4242 | 4041 | 4092 | 4101 | 4104 | 4110 | 4116 | ||
2. | Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года | ед. | 100 | 114 | 136 | 137 | 161 | 139 | 140 | 141 | ||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | ед. | 1209 | 1237 | 1265 | 1291 | 1318 | 1342 | 1367 | 1395 | ||
2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 35 | 25 | 57 | 35 | 41 | 33 | 43 | 44 | ||
3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку | ед. | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку | ед. | 80 | 160 | 250 | 252 | 254 | 256 | 281 | 283 | ||
5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку | ед. | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 690 | 700 | 750 | ||
6. | Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 150 | 84 | 105 | 118 | 141 | 163 | 177 | 200 | ||
7. | Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы | ед. | 35 | 25 | 72 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы" | ||||||||||||
| Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. на 1000 работающих | 0,036 | 0,057 | 0,040 | 0,052 | 0,055* | 0,047 | 0,046 | 0,045 | ||
2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
| 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,04 | 0,9* | 0,98 | 0,97 | 0,96 | ||
3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 45,8 | 43,9 | 43,7 | 47,2 | 46,8* | 46,6 | 46,4 | 46,2 | ||
4. | Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости | чел. на 10000 работающих | 1,04 | 1,18 | 1,19 | 0,86 | 0,90* | 1,00 | 0,99 | 0,98 | ||
5. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | % | 31,3 | 40,8 | 39,6 | 38,6 | 38,5* | 38,4 | 38,3 | 38,2 | ||
| Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях | чел. | 29757 | 30716 | 29076 | 30016 | 31201 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
2. | Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ) | % | - | 9,8 | 14,0 | 28,1 | 43,7 | 63,0 | 81,0 | 98,0 | ||
3. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | шт. | - | 24940 | 19720 | 15233 | 9081 | 4500 | 3000 | 2500 | ||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | ||||||||||||
Индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. | Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||
Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. | Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь | чел. | - | - | 792 | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||
1. | Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрогра |