Постановление Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 № 792

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2018 г. № 792

 

О внесении изменений впостановление Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 298

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся  в постановление ПравительстваНижегородской области от 30апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы"Социальная поддержка граждан Нижегородской области".

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальномуопубликованию.

 

 

 

И.о.Губернатора                                         Е.Б.Люлин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 23 ноября 2018 г. № 792

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановлениеПравительства

Нижегородской области от30 апреля 2014 г. № 298

"Об утверждениигосударственной программы "

Социальная поддержкаграждан Нижегородской области"

 

1. Пункт 5 изложить вследующей редакции:

"5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанностизаместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородскойобласти С.Б.Шевченко.".

2. В государственнойпрограмме "Социальная поддержка граждан Нижегородской области",утвержденной постановлением:

2.1. По текстугосударственной программы:

1) слова"министерство образования Нижегородской области" заменить словами"министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородскойобласти";

2) слова"управление государственной службы занятости населения Нижегородскойобласти" заменить словами "управление по труду и занятости населенияНижегородской области";

3) слова"министерство информационных технологий, связи и средств массовойинформации Нижегородской области" заменить словами "управлениеинформационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииНижегородской области";

4) слова"управление делами Правительства Нижегородской области" заменитьсловами "управление делами Правительства и развития кадрового потенциалаНижегородской области".

2.2. В разделе 1"Паспорт государственной программы":

2.2.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующейредакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 132 533 419,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,

2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.,

2018 год - 22 241 563,3 тыс. руб.,

2019 год - 23 150 471,5 тыс. руб.,

2020 год - 23 818 445,7 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 53 179,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,

2018 год - 11 980,3 тыс. руб.,

2019 год - 4 998,8 тыс. руб.,

2020 год - 4 998,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 42 875 728,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,

2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.,

2018 год - 7 853 875,8 тыс. руб.,

2019 год - 7 921 791,5 тыс. руб.,

2020 год - 8 039 536,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 179 826,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,

2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;

2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;

2019 год - 40 843,5 тыс. руб.;

2020 год - 42 374,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 83 961 973,5 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,

2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.,

2018 год - 13 337 125,4 тыс. руб.,

2019 год - 14 175 895,2 тыс. руб.,

2020 год - 14 679 181,8 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 4 160 266,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,

2017 год - 752 561,5 тыс. руб.,

2018 год - 748 301,5 тыс. руб.,

2019 год - 781 850,6 тыс. руб.,

2020 год - 819 012,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 37 676,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,

2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,

2018 год - 7 074,1 тыс. руб.,

2019 год - 5 787,7 тыс. руб.,

2020 год - 5 994,2 тыс. руб.

Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.,

2019 год - 0,0 тыс. руб.,

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1 264 768,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 183 187,8 тыс. руб.,

2016 - 182 597,2 тыс. руб.,

2017 - 209 709,6 тыс. руб.,

2018 - 242 621,7 тыс. руб.,

2019 - 219 304,2 тыс. руб.,

2020 - 227 348,3 тыс. руб.".

 

2.2.2. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":

2.2.2.1. В позиции"Индикаторы" абзацы сорок первый и сорок четвертый исключить.

2.2.2.2. В позиции"Непосредственные результаты" абзацы девятый, шестнадцатый исемнадцатый исключить.

2.3. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.3.1. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:

 

"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20305 038,6

21776  960,1

21240 940,4

22241 563,3

23150 471,5

23818 445,7

132533 419,6

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

4 998,8

4 998,8

53 179,9

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

управление делами  Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

4 198,8

4 198,8

30 418,4

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО;

УИП и СМИ НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

800,0

800,0

3 894,8

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015 - 2020

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

0,0

0,0

17 212,6

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2020

УИП и СМИ НО, МСП НО

0

1 654,1

0

0

0

0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2020

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

7853 875,8

7921 791,5

8039 536,3

42875 728,2

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

7852 105,8

7920 021,5

8037 766,3

42857 952,3

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

10 002,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

179 826,5

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

10 023,3

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

200,0

200,0

19 894,1

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

9 243,7

9 621,4

38 300,3

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

2 313,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

1 254,9

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2019

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

94 862,8

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13337 125,4

14175 895,2

14679 181,8

83961 973,5

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13337 103,6

14175 894,7

14679 181,3

83961 223,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

747,4

Цели Программы:

- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

748 301,5

781 850,6

819 012,0

4 160 266,5

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 240,2

1 240,2

1 240,2

6 691,6

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

700 371,1

732 057,9

767 278,5

3 888 852,8

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

60,0

334,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

212,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

58,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

48 447,0

50 387,8

264 116,5

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

5 787,7

5 994,2

37 676,2

Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

15 575,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

2 521,8

2 622,7

18 075,5

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

744,2

748,9

4 025, 7

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

 

-

0

0

0

0

0

0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 621,7

219 304,2

227 348,3

1 264 768,8

".

2.3.2. Таблицуподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы" изложить в следующей редакции:

 

"2.5. Индикаторыдостижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

 

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

-

-

-

64,9

64,9

78,2

81,1

83,9

2.

Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности

%

8

45

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

57,8

89,8

89,8

75,0

81,2

88,0

4.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости

%

-

-

46,7

93,3

93,3

50,0

50,0

50,0

5.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

56,7

60,6

60,6

62,9

62,9

62,9

6.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

2,5

3,3

3,5

17,5

18,0

18,5

7.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

-

-

20,0

21,4

22,3

23,2

24,1

25,0

8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

6,25

72,7

72,7

77,3

77,3

77,3

9.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

%

-

-

10,0

13,6

13,6

24,8

24,8

24,8

 

 

 

 

 

 

 

 

11,3

11,3

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

2,5

2,5

10.

Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

%

-

-

7,1

7,1

7,1

14,2

14,2

14,2

11.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

56,2

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

12.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

-

-

15,0

54,5

67,0

68,0

68,5

69,0

13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

-

-

50,0

81,8

81,8

88,5

88,5

88,5

14.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

%

40,8

45,2

49,6

50,0

51,2

51,9

52,5

53,0

15.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

16.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

18,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

17.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

79,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

18.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

34,7

44,6

55,0

55,67

56,0

61,0

63,5

65,5

19.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

-

-

-

-

-

48,3

51,5

54,7

20.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

-

-

90,0

91,0

92,0

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

ед.

84

123

153

202

202

219

227

235

2.

Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности

ед.

123

154

321

311

311

439

439

439

3.

Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

чел.

11 199

12 407

15 300

15 500

15 800

16 000

16 300

16 500

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

74,7

84,1

100

100

100

2.

Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников

%

33

33

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

3.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

4.

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг

%

97,0

97,4

97,8

98

98,5

99

99,5

100

5.

Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов

%

0

0

97,2

100

100

100

100

100

6.

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

%

x

x

x

1,0

1,6

2,2

2,2

2,2

7.

Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

кВт.ч/кв. м

-

-

-

63,01

54,73

63,01

63,01

63,01

8.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

Гкал/кв. м

-

-

-

0,265

0,8803

0,265

0,265

0,265

9.

Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

49,53

42,03

49,53

49,53

49,53

10.

Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

30,89

30,05

30,89

30,89

30,89

11.

Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания

%

-

-

-

100

100

100

100

100

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений

чел.

763

763

770

770

770

770

770

770

2.

Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

3.

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

ед.

x

x

x

2

4

4

4

4

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости

%

0,2

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

2.

Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет

%

0,7

1,0

1,4

1,9

2,4

3,0

3,5

4,0

3.

Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям

%

5,6

6,0

9,5

22,2

38,9

54

61,1

66,7

4.

Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу

%

0,0

0,0

0,0

15,0

28,9

42,0

0,0

0,0

5.

Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)

%

-

-

-

-

100

100

100

-

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ликвидация до минимума к 2020 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам

чел.

4 500

5 000

4 000

2 500

1 492

1 000

500

50

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

 

Индикатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Непосредственный результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством

чел.

384566

384476

421352

451573

412446

421352

421352

421352

2

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством

чел.

1850946

1892023

2026178

2011876

1720893

1720950

1720950

1720950

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы

%

8

8

9

9

9

9

9

9

2.

Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов

%

40

40

40

40

40

40

40

40

3.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1

1

1

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей

чел.

130

130

130

130

130

130

130

130

2.

Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы

ед.

120

120

130

130

130

130

130

130

3.

Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам

чел.

72

79

79

79

75

70

70

70

4.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"

чел.

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2288

5874

7794

10011

9968

11120

11120

11120

6.

Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1397

1360

1057

1160

1339

1140

1100

1050

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области

ед.

4000

4242

4041

4092

4101

4104

4110

4116

2.

Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года

ед.

100

114

136

137

161

139

140

141

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан

ед.

1209

1237

1265

1291

1318

1342

1367

1395

2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка

ед.

35

25

57

35

41

33

43

44

3.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку

ед.

8

11

11

11

11

11

11

11

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку

ед.

80

160

250

252

254

256

281

283

5.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку

ед.

300

400

500

600

650

690

700

750

6.

Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

чел.

150

84

105

118

141

163

177

200

7.

Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы

ед.

35

25

72

37

46

46

46

46

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"

 

Индикаторы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел. на 1000 работающих

0,036

0,057

0,040

0,052

0,055*

0,047

0,046

0,045

2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

 

1,4

1,2

1,1

1,04

0,9*

0,98

0,97

0,96

3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

45,8

43,9

43,7

47,2

46,8*

46,6

46,4

46,2

4.

Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости

чел. на 10000 работающих

1,04

1,18

1,19

0,86

0,90*

1,00

0,99

0,98

5.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

31,3

40,8

39,6

38,6

38,5*

38,4

38,3

38,2

 

Непосредственные результаты:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях

чел.

29757

30716

29076

30016

31201

30000

30000

30000

2.

Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ)

%

-

9,8

14,0

28,1

43,7

63,0

81,0

98,0

3.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

шт.

-

24940

19720

15233

9081

4500

3000

2500

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Индикатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

%

-

-

100

100

100

-

-

-

Непосредственный результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь

чел.

-

-

792

-

-

-

-

-

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

1.

Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрогра