ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 года № 52
О внесении изменений вгосударственную программу
"Социальная поддержкаграждан Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
3. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.
Врио Губернатора Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 января 2018 года № 52
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №298
1. По текстугосударственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородскойобласти" слова "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородскойобласти на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Улучшениеусловий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы".
2. В разделе 1"Паспорт государственной программы":
2.1. Абзац седьмойпозиции "Цели программы" изложить в следующей редакции:
"- снижениеуровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;".
2.2. В позиции"Задачи программы":
2.2.1. Абзацпятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- обеспечениеоценки условий труда работников и получения работниками объективной информациио состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;".
2.2.2. После абзацапятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"- реализацияпревентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижениеуровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включаясовершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечениесовременными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективнойзащиты работающего населения;
- обеспечение непрерывнойподготовки работников по охране труда на основе современных технологийобучения;
- совершенствованиенормативно-правовой базы Нижегородской области в области охраны труда;
- информационноеобеспечение и пропаганда охраны труда;".
2.3. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующейредакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 132 488 783,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб., 2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб., 2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб., 2018 год - 22 198 117,5 тыс. руб., 2019 год - 23 149 940,7 тыс. руб., 2020 год - 23 817 786,1 тыс. руб. Подпрограмма 1: 53 179,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 9 343,9 тыс. руб., 2016 год - 8 222,6 тыс. руб., 2017 год - 13 635,5 тыс. руб., 2018 год - 11 980,3 тыс. руб., 2019 год - 4 998,8 тыс. руб., 2020 год - 4 998,8 тыс. руб. Подпрограмма 2: 42 809 200,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб., 2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб., 2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб., 2018 год - 7 787 347,9 тыс. руб., 2019 год - 7 921 791,5 тыс. руб., 2020 год - 8 039 536,3 тыс. руб. Подпрограмма 3: 179 826,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 14 542,2 тыс. руб., 2016 год - 14 426,3 тыс. руб., 2017 год - 27 055,7 тыс. руб.; 2018 год - 40 584,5 тыс. руб.; 2019 год - 40 843,5 тыс. руб.; 2020 год - 42 374,3 тыс. руб. Подпрограмма 4: 83 987 663,0 тыс. руб., том числе по годам: 2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб., 2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб., 2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб., 2018 год - 13 362 814,9 тыс. руб., 2019 год - 14 175 895,2 тыс. руб., 2020 год - 14 679 181,8 тыс. руб. Подпрограмма 5: 4 158 667,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 369 960,3 тыс. руб., 2016 год - 688 580,6 тыс. руб., 2017 год - 752 561,5 тыс. руб., 2018 год - 747 892,5 тыс. руб., 2019 год - 781 319,8 тыс. руб., 2020 год - 818 352,4 тыс. руб. Подпрограмма 6: 36 389,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6 365,8 тыс. руб., 2016 год - 5 666,7 тыс. руб., 2017 год - 6 787,7 тыс. руб., 2018 год - 5 787,7 тыс. руб., 2019 год - 5 787,7 тыс. руб., 2020 год - 5 994,2 тыс. руб. Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 9: 1 263 856,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 183 187,8 тыс. руб., 2016 - 182 597,2 тыс. руб., 2017 - 209 709,6 тыс. руб., 2018 - 241 709,7 тыс. руб., 2019 - 219 304,2 тыс. руб., 2020 - 227 348,3 тыс. руб. * Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).". |
2.4. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
2.4.1. В позиции"Индикаторы":
2.4.1.1. Абзацсороковой изложить в следующей редакции:
"-отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетномфинансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году,предшествующем отчетному, - 1,0;".
2.4.1.2. Абзацы сорокпятый - сорок девятый изложить в следующей редакции:
"- численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельнымисходом, чел. на 1 000 работающих (в 2020 году - 0,045);
- численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратойтрудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 000 работающих (в2020 году - 0,96);
- количество днейвременной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве врасчете на 1 пострадавшего, дней (в 2020 году - 46,2);
- интенсивныйпоказатель профессиональной заболеваемости, человек на 10 000 работающих (в2020 году - 0,98);
- удельный весработников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общейчисленности работников (в 2020 году - 38,2%);".
2.4.1.3. Абзацыпятидесятый - пятьдесят седьмой исключить.
2.4.2. Абзацы двадцатьвторой - двадцать четвертый позиции "Непосредственные результаты"изложить в следующей редакции:
"- количестворуководителей и специалистов, прошедших обучение по охранетруда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018-2020 годах суммарно - 90000);
- охват рабочих местспециальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2020 году - 98%);
- количество рабочихмест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценкиусловий труда (в 2018-2020 годах суммарно - 10 100);".
3. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
3.1. В подразделе 2.1"Характеристика текущего состояния":
3.1.1. Позицию"Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородскойобласти на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 7"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020годы"
Подпрограмма 7"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020годы" представляет собой комплекс организационных,информационно-методических, инженерно-технических мероприятий, призванныхобеспечить в соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации(далее - ТК РФ) реализацию основных направлений государственной политики вобласти охраны труда.".
3.1.2. Позицию"Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства,постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РоссийскойФедерации в экстренном массовом порядке" дополнить абзацем следующегосодержания:
"РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 2104-р бюджетуНижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечениемероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лицбез гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших натерриторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся впунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2016 года, выделеныденежные средства в размере 209 600,00 рублей.".
3.2. В подразделе 2.2"Цели и задачи Программы":
3.2.1. В позиции"Целями Программы являются:" абзац восьмойизложить в следующей редакции:
"снижение уровнейпроизводственного травматизма и профессиональной заболеваемости".
3.2.2. В позиции"Задачами Программы являются:":
3.2.2.1. Абзацыдвенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"- обеспечениеоценки условий труда работников и получения работниками объективной информациио состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;
- реализацияпревентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижениеуровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включаясовершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечениесовременными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективнойзащиты работающего населения;
- обеспечениенепрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;".
3.2.2.2. Абзацпятнадцатый исключить.
3.2.2.3. Абзацшестнадцатый изложить в следующей редакции:
"-совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в областиохраны труда;".
3.3. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:
"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 20305 038,6 | 21776 960,1 | 21240 940,4 | 22198 117,5 | 23149 940,7 | 23817 786,1 | 132488 783,4 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 11 980,3 | 4 998,8 | 4 998,8 | 53 179,9 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО, МК НО; МС НО; УГСЗН НО; МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 7 148,4 | 4 198,8 | 4 198,8 | 30 418,4 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 800,0 | 240,0 | 238,0 | 1 016,8 | 800,0 | 800,0 | 3 894,8 | |
Основное мероприятие 1.4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3 815,1 | 0,0 | 0,0 | 17 212,6 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Мининформ НО | 0 | 1 654,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654,1 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МК НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 989 107,8 | 7 787 347,9 | 7 921 791,5 | 8 039 536,3 | 42 809 200,3 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 987 607,8 | 7 785 577,9 | 7 920 021,5 | 8 037 766,3 | 42 791 424,4 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 10 002,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 40 843,5 | 42 374,3 | 179 826,5 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 821,6 | 13 177,2 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 818,2 | 805,5 | 899,0 | 2 689,6 | 1 879,6 | 1 931,4 | 10 023,3 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 15 806,4 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | - | 6 029,4 | 8 157,5 | 9 336,0 | 9 243,7 | 9 621,4 | 42 388,0 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 333,7 | 342,1 | 398,1 | 542,1 | 342,1 | 355,8 | 2 313,9 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 141,7 | 158,0 | 154,5 | 0,0 | 392,5 | 408,2 | 1 254,9 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Прочие расходы | 2017 - 2019 | МСП НО | - | - | 13 727,5 | 26 065,3 | 27 034,1 | 28 035,9 | 94 862,8 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | 13739 668,2 | 14788 020,3 | 13242 082,6 | 13362 814,9 | 14175 895,2 | 14679 181,8 | 83 987 663,0 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 13739 273,3 | 14787 778,3 | 13241 991,8 | 13362 793,1 | 14175 894,7 | 14679 181,3 | 83 986 912,5 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 394,3 | 241,5 | 90,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 747,4 | |
Цели Программы: - профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 747 892,5 | 781 319,8 | 818 352,4 | 4 158 667,1 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 988,0 | 953,8 | 1 029,2 | 1 240,2 | 1 240,2 | 1 240,2 | 6 691,6 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 331 222,5 | 650 106,2 | 707 816,6 | 700 371,1 | 732 057,9 | 767 278,5 | 3 888 852,8 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 334,5 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 212,7 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 17,2 | 10,2 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 58,4 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 37 662,1 | 37 424,9 | 43 610,0 | 46 175,7 | 47 916,2 | 49 728,2 | 262 517,1 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 5 787,7 | 5 787,7 | 5 994,2 | 36 389,8 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 622,6 | 15 575,0 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 3 365,6 | 2 521,8 | 3 521,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 622,7 | 17 075,5 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 134,6 | 623,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 748,9 | 3 739,3 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 241 709,7 | 219 304,2 | 227 348,3 | 1 263 856,8 |
".
3.4. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":
3.4.1. В позиции"Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородскойобласти" на 2015-2020 годы":
3.4.1.1. Пункт 4позиции "Индикаторы" изложить в следующей редакции:
"
4. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному | чел. | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,005 | 1,024 | 1 | 1 | 1 |
".
3.4.1.2. Пункты 5 и 7позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"
5. | Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | чел. | 2288 | 5874 | 7794 | 10011 | 9968 | 9615 | 9466 | 9466 |
";
"
7. | Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | чел. | 1397 | 1360 | 1057 | 1160 | 1339 | 1135 | 1100 | 1100 |
".
3.4.2. Позицию"Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородскойобласти на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" | |||||||||||
| Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. на 1000 работающих | 0,036 | 0,057 | 0,040 | 0,052 | 0,048* | 0,047 | 0,046 | 0,045 | |
2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
| 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,04 | 1,0* | 0,98 | 0,97 | 0,96 | |
3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 45,8 | 43,9 | 43,7 | 47,2 | 46,8* | 46,6 | 46,4 | 46,2 | |
4. | Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости | чел. на 10000 работающих | 1,04 | 1,18 | 1,19 | 0,86 | 1,01* | 1,00 | 0,99 | 0,98 | |
5. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников | % | 31,3 | 40,8 | 39,6 | 38,6 | 38,5* | 38,4 | 38,3 | 38,2 | |
| Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях | чел. | 29757 | 30716 | 29076 | 30016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
2. | Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ) | % | - | 9,8 | 14,0 | 28,1 | 46,0 | 63,0 | 81,0 | 98,0 | |
3. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | шт. | - | 24940 | 19720 | 15233 | 6200 | 4500 | 3000 | 2500 | |
".
3.4.3. Сноски послетаблицы изложить в следующей редакции:
"* Значенияиндикаторов, приведенные в соответствующей позиции, применяются также дляоценки эффективности подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда вНижегородской области на 2015-2017 годы" за 2017 год.
Для расчета эффективностиПодпрограммы 7 применены средние значения 2013-2016 годов:
1) численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельнымисходом (по данным Нижегородстата на 1000 работников) - 0,048;
2) численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратойтрудоспособности на 1 рабочий день иболее (по данным Нижегородстата на 1 000работников) - 1,0;
3) количество днейвременной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве врасчете на 1 пострадавшего (по данным Нижегородстата) - 46,8;
4) интенсивныйпоказатель профессиональной заболеваемости (по данным Роспотребнадзора на 10 000 работающих)- 1,01;
5) удельный весработников, занятых во вредных и (или)опасных условиях труда, от общей численности работников - 38,5%.".
3.5. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов
Ресурсное обеспечениереализации Программы
за счет средств областногобюджета
Статус | Наименование | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 240 940,4 | 22 198 117,5 | 23 149 940,7 | 23 817 786,1 |
|
| МСП НО | 20 298 672,8 | 21 764 676,9 | 21 220 755,2 | 22 184 047,9 | 23 144 153,0 | 23 811 791,9 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 5 787,7 | 5 787,7 | 5 994,2 |
|
| Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| УГСЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минздрав НО | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 3383,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3815,1 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | всего | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 11980,3 | 4 998,8 | 4 998,8 |
|
| МСП НО | 9 343,9 | 1 606,1 | 238,0 | 3698,4 | 4 998,8 | 4 998,8 |
|
| Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| УГСЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минздрав НО | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 3383,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3815,1 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы" | всего | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 989 107,8 | 7 787 347,9 | 7 921 791,5 | 8 039 536,3 |
|
| МСП НО | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 989 107,8 | 7 787 347,9 | 7 921 791,5 | 8 039 536,3 |
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" | всего | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 40 843,5 | 42 374,3 |
|
| МСП НО | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 40 843,5 | 42 374,3 |
Подпрограмма 4 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | всего | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 13 242 082,6 | 13 362 814,9 | 14 175 895,2 | 14 679 181,8 |
|
| МСП НО | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 13 242 082,6 | 13 362 814,9 | 14 175 895,2 | 14 679 181,8 |
Подпрограмма 5 | "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | всего | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 747 892,5 | 781 319,8 | 818 352,4 |
|
| МСП НО | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 747 892,5 | 781 319,8 | 818 352,4 |
Подпрограмма 6 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | всего | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 5 787,7 | 5 787,7 | 5 994,2 |
|
| МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 5 787,7 | 5 787,7 | 5 994,2 |
Подпрограмма 7 | "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 8 | "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 9 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 241 709,7 | 219 304,2 | 227 348,3 |
|
| МСП НО | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 241 709,7 | 219 304,2 | 227 348,3 |
Прогнозная оценка расходов нареализацию Программы
за счет всех источников
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего, в том числе | 26 358 496,4 | 28 021 611,4 | 27 223 534,3 | 27 103 813,3 | 27 801 496,0 | 28 525 627,3 |
|
| расходы областного бюджета | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 240 940,4 | 22 198 117,5 | 23 149 940,7 | 23 817 786,1 |
|
| расходы местных бюджетов | 191 061,3 | 199 552,2 | 201 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 253 783,7 | 294 081,6 | 308 372,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 4 582 931,5 | 4 717 478,4 | 4 405 647,9 | 4 905 695,8 | 4 651 555,3 | 4 707 841,2 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 1 025 681,3 | 1 033 539,1 | 1 067 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | Всего, в том числе | 9 343,9 | 57 408,2 | 31 395,0 | 27 156,8 | 4 998,8 | 4 998,8 |
|
| расходы областного бюджета | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 11 980,3 | 4 998,8 | 4 998,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 12 970,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 36 215,2 | 17 759,5 | 15 176,5 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Всего, в том числе | 8 543,9 | 27 938,4 | 0,0 | 10 849,7 | 4 198,8 | 4 198,8 | |
| расходы областного бюджета | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 7 148,4 | 4 198,8 | 4 198,8 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 5 672,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 15 937,7 | 0,0 | 3701,3 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 238,0 | 1 633,6 | 800,0 | 800,0 | |
| расходы областного бюджета | 800,0 | 240,0 | 238,0 | 1 016,8 | 800,0 | 800,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 616,8 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности | Всего, в том числе | 0,0 | 24 327,3 | 31 157,0 | 14 673,5 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3 815,1 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 7 298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 17 029,1 | 17 759,5 | 10 858,4 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего, в том числе | 0,0 | 4 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы" | Всего, в том числе | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 989 107,8 | 7 787 347,9 | 7 921 791,5 | 8 039 536,3 |
|
| расходы областного бюджета | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 989 107,8 | 7 787 347,9 | 7 921 791,5 | 8 039 536,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Всего, в том числе | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 987 607,8 | 7 785 577,9 | 7 920 021,5 | 8 037 766,3 | |
| расходы областного бюджета | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 987 607,8 | 7 785 577,9 | 7 920 021,5 | 8 037 766,3 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Всего, в том числе | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы областного бюджета | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Всего, в том числе | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | |
| расходы областного бюджета | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" | Всего, в том числе | 14 542,2 | 25 623,5 | 40 954,4 | 40 584,5 | 40 843,5 | 42 374,3 |
|
| расходы областного бюджета | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 40 843,5 | 42 374,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 11 197,2 | 13 889,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Всего, в том числе | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 821,6 | |
| расходы областного бюджета | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 821,6 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |