ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2018 года № 34
О внесении изменений впостановление
Правительства Нижегородскойобласти
от 30 апреля 2014 года № 298
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской областиот30 апреля 2014 года № 298 "Об утверждении государственнойпрограммы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
3. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.
И.о.временноисполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 19 января 2018 года № 34
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в постановление
ПравительстваНижегородской области
от 30 апреля 2014 года №298
"Об утверждении государственнойпрограммы
"Социальная поддержка гражданНижегородской области"
1. В пункте 5 послеслов "возложить на" дополнить словами "исполняющегообязанности".
2. В государственнойпрограмме "Социальная поддержка граждан Нижегородской области",утвержденной постановлением:
2.1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":
2.1.1. Позицию"Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители программы | министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области; министерство образования Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области; управление делами Правительства Нижегородской области; управление государственной службы занятости населения Нижегородской области". |
2.1.2. В позиции"Цели программы":
1) перед абзацемпервым дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышениеуровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее -МГН) в Нижегородской области;";
2) абзац четвертыйизложить в следующей редакции:
"- формированиесемейно-ориентированной государственной политики;";
3) абзац пятыйисключить.
2.1.3. В позиции"Задачи программы":
1) абзац первыйизложить в следующей редакции:
"- формированиеусловий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетнымобъектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры,образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;";
2) абзацы девятый идесятый изложить в следующей редакции:
"- профилактикасоциального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в труднойжизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование иреализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей вцелях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качестважизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;";
3) абзацы одиннадцатыйи четырнадцатый исключить.
2.1.4. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующейредакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 588 921,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб., 2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб., 2017 год - 21 460 833,8 тыс. руб., 2018 год - 21 979 051,8 тыс. руб., 2019 год - 23 746 035,2 тыс. руб., 2020 год - 24 321 002,4 тыс. руб. Подпрограмма 1: 31 202,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 9 343,9 тыс. руб., 2016 год - 8 222,6 тыс. руб., 2017 год - 13 635,5 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб. Подпрограмма 2: 40 471 983,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб., 2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб., 2017 год - 6 987 389,8 тыс. руб., 2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб., 2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб., 2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб. Подпрограмма 3: 175 169,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 14 542,2 тыс. руб., 2016 год - 14 426,3 тыс. руб., 2017 год - 26 898,9 тыс. руб.; 2018 год - 39 174,5 тыс. руб.; 2019 год - 39 372,6 тыс. руб.; 2020 год - 40 754,6 тыс. руб. Подпрограмма 4: 87 633 131,5 тыс. руб., том числе по годам: 2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб., 2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб., 2017 год - 13 463 900,0 тыс. руб., 2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб., 2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб., 2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб. Подпрограмма 5: 4 026 978,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 369 960,3 тыс. руб., 2016 год - 688 580,6 тыс. руб., 2017 год - 752 512,3 тыс. руб., 2018 год - 634 896,5 тыс. руб., 2019 год - 775 014,1 тыс. руб., 2020 год - 806 014,6 тыс. руб. Подпрограмма 6: 34 512,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6 365,8 тыс. руб., 2016 год - 5 666,7 тыс. руб., 2017 год - 6 787,7 тыс. руб., 2018 год - 5 161,9 тыс. руб., 2019 год - 5 161,9 тыс. руб., 2020 год - 5 368,4 тыс. руб. Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 9: 1 215 944,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 183 187,8 тыс. руб., 2016 - 182 597,2 тыс. руб., 2017 - 209 709,6 тыс. руб., 2018 - 208 546,1 тыс. руб., 2019 - 210 722,5 тыс. руб., 2020 - 221 181,6 тыс. руб. * Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия); ** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
|
2.1.5. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
2.1.5.1. В позиции"Индикаторы":
1) абзацы первый -седьмой изложить в следующей редакции:
"- доля доступныхдля инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектовНижегородской области (до 83,9% к 2020 году);
- доля приоритетныхобъектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельностиинвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2020 году);
- доля приоритетныхобъектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, вобщем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 88,0% в2020 году);
- доля приоритетныхобъектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, вобщем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2020году);
- доля приоритетныхобъектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общемколичестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2020году);
- доля дошкольныхобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная средадля инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольныхобразовательных организаций (до 18,5% в 2020 году);
- доляобщеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьернаясреда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций (до 25% в 2020 году);";
2) абзац восьмойисключить;
3) абзац девятый -девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, вобщем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2020 году);
- доля паркаподвижного состава автомобильного и городского наземного электрическоготранспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этогоподвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3%и 2,5% в 2020 году соответственно);
- доля станций метро,доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2020году);
- доля приоритетныхобъектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, вобщем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в2020 году);
- доля лиц сограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематическизанимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категориинаселения (до 69% в 2020 году);
- доля приоритетныхобъектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры испорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры испорта (до 88,5% в 2020 году);
- доля инвалидов,положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до53% в 2020 году);
- доля детей-инвалидов,которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего, среднего общего образования, от общей численностидетей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2020 году);
- доля детей-инвалидовв возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2020 году);
- доля детей-инвалидовв возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2020 году);
- доля инвалидов,положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг вприоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов вНижегородской области (до 65,5% в 2020 году);";
4) после абзаца девятнадцатогодополнить абзацем следующего содержания:
"- доля граждан,признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численностиопрошенных граждан (до 54,7% в 2020 году);".
2.1.5.2. В позиции"Непосредственные результаты":
1) абзац десятыйизложить в следующей редакции:
"- количествосоциально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказанафинансовая поддержка, ед. (в 2020 году - 44);";
2) абзац пятнадцатыйизложить в следующей редакции:
"- количествореализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческихорганизаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году -46);";
3) абзацывосемнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"-количестводоступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетныхобъектов Нижегородской области (в 2020 году - 235 ед.);
- количествоприоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2020 году - 439ед.);
- количествоинвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов,в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородскойобласти (в 2020 году - 16 500 чел.);".
2.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Позицию"Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства,постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РоссийскойФедерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8)"подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" дополнить абзацемследующего содержания:
"РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 2664-р бюджетуНижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечениемероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лицбез гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших натерриторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся впунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2016 года, выделеныденежные средства в размере 215 200,00 рублей.".
2.2.2. В подразделе2.2 "Цели и задачи Программы":
2.2.2.1. В позиции"Целями Программы являются:":
1) перед абзацемпервым дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышениеуровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;";
2) абзац третийизложить в следующей редакции:
"- формирование семейно-ориентированнойгосударственной политики;";
3) абзац четвертыйисключить.
2.2.2.2. В позиции"Задачами Программы являются:":
1) абзац первыйизложить в следующей редакции:
"- формированиеусловий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных группнаселения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты,здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи,физической культуры и спорта;";
2) абзацы восьмой идевятый изложить в следующей редакции:
"- профилактикасоциального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в труднойжизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование иреализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей вцелях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качестважизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;";
3) абзац десятыйисключить.
2.2.3. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:
"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 460 833,8 | 21 979 051,8 | 23 746 035,2 | 24 321 002,4 | 133 588 921,9 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
| 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 202,0 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО, МК НО; МС НО; УГСЗН НО; МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 872,4 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 800,0 | 240,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 278,0 | |
Основное мероприятие 1.4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Мининформ НО | 0 | 1 654,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654,1 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МК НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 987 389,8 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 | 40 471 983,7 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 985 889,8 | 6 889 344,5 | 7 117 290,5 | 7 401 982,1 | 40 454 957,8 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 560,0 | 9 252,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы | 14 542,2 | 14 426,3 | 26 898,9 | 39 174,5 | 39 372,6 | 40 754,6 | 175 169,1 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 821,6 | 13 177,2 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 818,2 | 805,5 | 803,0 | 1 989,6 | 1 479,6 | 1 345,9 | 8 241,8 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 906,8 | 8 933,7 | 9 443,7 | 9 821,4 | 43 344,4 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | - | 6 029,4 | 8 157,5 | - | - | - | 14 186,9 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 333,7 | 342,1 | 398,1 | 342,1 | 342,1 | 355,8 | 2 113,9 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 141,7 | 158,0 | 154,5 | 392,5 | 392,5 | 408,2 | 1 647,4 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Прочие расходы | 2017 - 2019 | МСП НО | - | - | 13 727,5 | 25 765,1 | 25 963,2 | 27 001,7 | 92 457,5 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 13 463 900,0 | 14 200 428,3 | 15 596 973,6 | 15 844 141,1 | 87 633 131,5 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 13 739 273,3 | 14 787 778,3 | 13 463 809,2 | 14 200 407,0 | 15 596 973,6 | 15 844 141,1 | 87 632 382,5 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 394,3 | 241,5 | 90,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 747,4 | |
Цели Программы: - профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 512,3 | 634 896,5 | 775 014,1 | 806 014,6 | 4 026 978,4 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 988,0 | 953,8 | 980,0 | 940,0 | 940,0 | 977,6 | 5 779,4 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 331 222,5 | 650 106,2 | 707 816,6 | 588 222,2 | 728 077,4 | 757 200,5 | 3 762 645,4 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 62,4 | 336,9 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 37,1 | 205,7 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 17,2 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,4 | 67,8 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 37 662,1 | 37 424,9 | 43 610,0 | 45 628,6 | 45 891,0 | 47 726,6 | 257 943,2 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 | 34 512,4 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 622,6 | 15 575,0 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 3 365,6 | 2 521,8 | 3 521,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 622,7 | 17 075,5 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 134,6 | 623,2 | 744,2 | 118,4 | 118,4 | 123,1 | 1 861,9 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
| Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
| Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 208 546,1 | 210 722,5 | 221 181,6 | 1 215 944,8
|
".
2.2.4. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":
2.2.4.1. Позицию"Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить вследующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | - | - | - | 64,9 | 64,9 | 78,2 | 81,1 | 83,9 |
2. | Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности | % | 8 | 45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 57,8 | 89,8 | 89,8 | 75,0 | 81,2 | 88,0 |
4. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости | % | - | - | 46,7 | 93,3 | 93,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
5. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 56,7 | 60,6 | 60,6 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 |
7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | - | 20,0 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25,0 |
8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 6,25 | 72,7 | 72,7 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
9. 1 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) | % | - | - | 10,0 | 13,6 | 13,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11,3 | 11,3 | 11,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,5 | 2,5 | 2,5 |
10. | Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро | % | - | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
11. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 56,2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | - | 15,0 | 54,5 | 67,0 | 68,0 | 68,5 | 69,0 |
13. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | 50,0 | 81,8 | 81,8 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
14. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области | % | 40,8 | 45,2 | 49,6 | 50,0 | 51,2 | 51,9 | 52,5 | 53,0 |
15. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 18,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
17. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 79,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
18. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области | % | 34,7 | 44,6 | 55,0 | 55,67 | 56,0 | 61,0 | 63,5 | 65,5 |
19. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | - | - | - | - | - | 48,3 | 51,5 | 54,7 |
20. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | - | - | - | - | - | 90,0 | 91,0 | 92,0 |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области | ед. | 84 | 123 | 153 | 202 | 202 | 219 | 227 | 235 |
2. | Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности | ед. | 123 | 154 | 321 | 311 | 311 | 439 | 439 | 439 |
3. | Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области | чел. | 11 199 | 12 407 | 15 300 | 15 500 | 15 800 | 16 000 | 16 300 | 16 500 |
".
2.2.4.2. В позиции"Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородскойобласти" на 2015 - 2020 годы":
пункт 4 позиции"Индикаторы" изложить в следующей редакции:
"
4. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному | чел. | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,005 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
";
пункт 3 позиции"Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"
3. | Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам | чел. | 72 | 79 | 79 | 79 | 75 | 70 | 70 | 70 |
".
2.2.4.3. В позиции"Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 6"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций вНижегородской области на 2015 - 2020 годы":
пункт 3 изложить вследующей редакции:
"
3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 35 | 25 | 57 | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 |
";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8. | Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы | ед. | 35 | 25 | 72 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 |
".
2.2.5. Подраздел 2.7"Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Нижегородской области в рамках Программы" изложитьв следующей редакции:
"2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов игородских округов Нижегородской области в рамках Программы
Врамках Подпрограммы 1 "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" в 2018 годуиз областного бюджета планируется предоставление бюджетам муниципальных районови городских округов Нижегородской области субсидий на реализацию мероприятий всфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,которые направляются на реализацию следующих мероприятий:
а) мероприятия,включенные в программы Нижегородской области, разработанные на основе примернойпрограммы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетныхобъектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и другихмаломобильных групп населения;
б) мероприятия посозданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественногообразования.".
2.2.6. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов
Ресурсное обеспечениереализации Программы
за счет средств областногобюджета
Статус | Наименование | Государственный заказчик- оординатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 460 833,8 | 21 979 051,8 | 23 746 035,2 | 24 321 002,4 |
|
| МСП НО | 20 298 672,8 | 21 764 676,9 | 21 440 648,6 | 21 973 889,9 | 23 740 873,3 | 24 315 634,0 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 |
|
| Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| УГСЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минздрав НО | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | всего | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МСП НО | 9 343,9 | 1 606,1 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| УГСЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минздрав НО | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | всего | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 987 389,8 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 |
|
| МСП НО | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 987 389,8 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 |
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" на 2015-2020 годы | всего | 14 542,2 | 14 426,3 | 26 898,9 | 39 174,5 | 39 372,6 | 40 754,6 |
|
| МСП НО | 14 542,2 | 14 426,3 | 26 898,9 | 39 174,5 | 39 372,6 | 40 754,6 |
Подпрограмма 4 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | всего | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 13 463 900,0 | 14 200 428,3 | 15 596 973,6 | 15 844 141,1 |
|
| МСП НО | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 13 463 900,0 | 14 200 428,3 | 15 596 973,6 | 15 844 141,1 |
Подпрограмма 5 | "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | всего | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 512,3 | 634 896,5 | 775 014,1 | 806 014,6 |
|
| МСП НО
| 369 960,3 | 688 580,6 | 752 512,3 | 634 896,5 | 775 014,1 | 806 014,6 |
Подпрограмма 6 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | всего | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 |
|
| МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 |
Подпрограмма 7 | "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 8 | "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 9 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 208 546,1 | 210 722,5 | 221 181,6 |
|
| МСП НО | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 208 546,1 | 210 722,5 | 221 181 ,6 |
Прогнозная оценка расходов нареализацию Программы
за счет всех источников
Статус | Наименование
| Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Государственная программа
| "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
| Всего, в том числе | 26 358 496,4 | 28 021 611,4 | 27 651 908,4 | 26 565 599,0 | 28 330 360,0 | 29 088 700,2 | ||
|
| расходы областного бюджета | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 460 833,8 | 21 979 051,8 | 23 746 035,2 | 24 321 002,4 | ||
|
| расходы местных бюджетов | 191 061,3 | 199 552,2 | 201 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 253 783,7 | 294 081,6 | 308 372,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| федеральный бюджет | 4 582 931,5 | 4 717 478,4 | 4 614 128,6 | 4 586 547,2 | 4 584 324,8 | 4 767 697,8 | ||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 1 025 681,3 | 1 033 539,1 | 1 067 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 -2020 годы" | Всего, в том числе | 9 343,9 | 57 408,2 | 31 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| расходы областного бюджета | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 12 970,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 36 215,2 | 17 759,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
| Всего, в том числе | 8 543,9 | 27 938,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 5 672,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 15 937,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 800,0 | 240,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности
| Всего, в том числе | 0,0 | 24 327,3 | 31 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 7 298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 17 029,1 | 17 759,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
| Всего, в том числе | 0,0 | 4 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
| Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 987 389,8 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 | ||
|
| расходы областного бюджета | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 987 389,8 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 | ||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
| Всего, в том числе | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 985 889,8 | 6 889 344,5 | 7 117 290,5 | 7 401 982,1 | |||
| расходы областного бюджета | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 985 889,8 | 6 889 344,5 | 7 117 290,5 | 7 401 982,1 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Всего, в том числе | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Всего, в том числе | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 560,0 | |||
| расходы областного бюджета | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 560,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
| Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
| Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |