ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2017 года № 633
О внесении изменений вгосударственную программу
"Социальная поддержкаграждан Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
3. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 24 августа 2017 года № 633
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №298
1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":
1.1. Позицию"Цели программы" после абзаца второго дополнить абзацем следующегосодержания:
"- осуществлениеполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке ипопечительству в отношении совершеннолетних граждан;".
1.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 996 720,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб., 2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб., 2017 год - 21 877 108,1 тыс. руб., 2018 год - 21 976 961,4 тыс. руб., 2019 год - 23 743 900,1 тыс. руб., 2020 год - 24 316 751,8 тыс. руб. Подпрограмма 1: 30 964,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 9 343,9 тыс. руб., 2016 год - 8 222,6 тыс. руб., 2017 год - 13 397,5 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб. Подпрограмма 2: 40 374 883,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб., 2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб., 2017 год - 6 890 290,0 тыс. руб., 2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб., 2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб., 2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб. Подпрограмма 3: 175 407,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 14 542,2 тыс. руб., 2016 год - 14 426,3 тыс. руб., 2017 год - 27 136,9 тыс. руб.; 2018 год - 39 174,5 тыс. руб.; 2019 год - 39 372,6 тыс. руб.; 2020 год - 40 754,6 тыс. руб. Подпрограмма 4: 88 259 997,7 тыс. руб., том числе по годам: 2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб., 2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб., 2017 год - 14 090 766,2 тыс. руб., 2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб., 2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб., 2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб. Подпрограмма 5: 3 902 275,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 369 960,3 тыс. руб., 2016 год - 688 580,6 тыс. руб., 2017 год - 640 184,3 тыс. руб., 2018 год - 630 859,0 тыс. руб., 2019 год - 770 926,9 тыс. руб., 2020 год - 801 764,0 тыс. руб. Подпрограмма 6: 33 886,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6 365,8 тыс. руб., 2016 год - 5 666,7 тыс. руб., 2017 год - 6 161,9 тыс. руб., 2018 год - 5 161,9 тыс. руб., 2019 год - 5 161,9 тыс. руб., 2020 год - 5 368,4 тыс. руб. Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 9: 1 219 305,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 183 187,8 тыс. руб., 2016 - 182 597,2 тыс. руб., 2017 - 209 171,3 тыс. руб., 2018 - 210 493,2 тыс. руб., 2019 - 212 674,6 тыс. руб., 2020 - 221 181,6 тыс. руб. * Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия); ** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
|
1.3. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
1.3.1.В позиции"Индикаторы":
1.3.1.1. Абзацыпервый, третий, пятый, девятый, десятый, двенадцатый и двадцать седьмойизложить в следующей редакции:
"- доля доступныхдля инвалидов и других маломобильных групп населенияприоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры вобщем количестве приоритетных объектов (в 2016 году - 64,9%);";
"- доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетныхобъектов в сфере социальной защиты (в 2016 году -89,8%);";
"- доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетныхобъектов в сфере здравоохранения (в 2016 году -60,6%);";
"- доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов всфере культуры (в 2016 году - 72,7%);
- доля паркаподвижного состава автомобильного и городского наземного электрическоготранспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильныхгрупп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (в2016 году - 13,6%);";
"- доляприоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов идругих маломобильных групп населения, в общемколичестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (в 2016 году-81,8%);";
"- доляорганизаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарноесоциальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2017 году-28,9%);".
1.3.1.2. Дополнитьпосле абзаца двадцать девятого абзацем следующего содержания:
"- долясовершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченнодееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состояниюздоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнятьобязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов(городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2020 годах - 100%);".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы" Программы:
2.1. В подразделе 2.2"Цели и задачи Программы" позицию "Целями Программы являются:" после абзаца четвертого дополнить абзацем следующегосодержания:
"- осуществлениеполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке ипопечительству в отношении совершеннолетних граждан;".
2.2. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:
"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол-нения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 877 108,1 | 21 976 961,4 | 23 743 900,1 | 24 316 751,8 | 133 996 720,1 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 964,0 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО, МК НО; МС НО; УГСЗН НО; МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 872,4 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 800,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | |
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Мининформ НО | 0 | 1 654,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654,1 | |
Основное мероприятие 1.6.Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментирова-нием | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МК НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 890290,0 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 | 40 374 883,9 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 888 790,0 | 6 889 344,5 | 7 117 290,5 | 7 401 982,1 | 40 357 858,0 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 560,0 | 9 252,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологическо-го профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 136,9 | 39 174,5 | 39 372,6 | 40 754,6 | 175 407,1 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 821,6 | 13 177,2 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 818,2 | 805,5 | 859,0 | 1 989,6 | 1 479,6 | 1 345,9 | 8 297,8 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 906,8 | 8 933,7 | 9 443,7 | 9 821,4 | 43 344,4 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | - | 6 029,4 | 8 157,5 | - | - | - | 14 186,9 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 333,7 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 355,8 | 2 057,9 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 141,7 | 158,0 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 408,2 | 1 885,4 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Прочие расходы | 2017 - 2019 | МСП НО | - | - | 13 727,5 | 25 765,1 | 25 963,2 | 27 001,7 | 92 457,5 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 14 090 766,2 | 14 200 428,3 | 15 596 973,6 | 15 844 141,1 | 88 259 997,7 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 13 739 273,3 | 14 787 778,3 | 14 090 664,5 | 14 200 407,0 | 15 596 973,6 | 15 844 141,1 | 88 259 237,8 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 394,3 | 241,5 | 101,2 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 758,3 | |
Цели Программы: - профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 369 960,3 | 688 580,6 | 640 184,3 | 630 859,0 | 770 926,9 | 801 764,0 | 3 902 275,1 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 988,0 | 953,8 | 980,0 | 940,0 | 940,0 | 977,6 | 5 779,4 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 331 222,5 | 650 106,2 | 597 507,5 | 588 222,2 | 728 077,4 | 757 200,5 | 3 652 336,3 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 62,4 | 336,9 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 37,1 | 205,7 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 17,2 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,4 | 67,8 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 37 662,1 | 37 424,9 | 41 591,1 | 41 591,1 | 41 803,8 | 43 476,0 | 243 549,0 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 | 33 886,6 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 622,6 | 15 575,0 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 3 365,6 | 2 521,8 | 3 521,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 622,7 | 17 075,5 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 134,6 | 623,2 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 123,1 | 1 236,1 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||||
Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 171,3 | 210 493,2 | 212 674,6 | 221 181,6 | 1 219 305,7 |
".
2.3. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":
2.3.1. Шапку таблицы ипозицию "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить вследующей редакции:
"
№ п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | - | - | - | 64,9 | - | - | - | - |
2. | Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов | % | 8 | 45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 57,8 | 89,8 | - | - | - | - |
4. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости | % | - | - | 46,7 | 93,3 | - | - | - | - |
5. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 56,7 | 60,6 | - | - | - | - |
6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 2,5 | 3,3 | 3,5 | - | - | - |
7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | - | 20,0 | 21,4 | 22,3 | - | - | - |
8. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | - | 7,1 | 8,7 | 9,1 | - | - | - |
9. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 6,25 | 72,7 | - | - | - | - |
10. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта | % | - | - | 10,0 | 13,6 | - | - | - | - |
111. | Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро | % | - | - | 7,1 | 7,1 | - | - | - | - |
12. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 56,2 | 81,8 | - | - | - | - |
13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | - | 15,0 | 54,5 | - | - | - | - |
14. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | 50,0 | 81,8 | - | - | - | - |
15. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области | % | 40,8 | 45,2 | 49,6 | 50,0 | 51,2 | 51,9 | 53,5 | 58,4 |
16. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 95,0 | 96,0 | 97,0 | - | - | - |
17. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 18,0 | 30,0 | 35,0 | - | - | - |
18. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 79,0 | 80,0 | 85,0 | - | - | - |
19. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области | % | 34,7 | 44,6 | 55,0 | 55,67 | 56,0 | - | - | - |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области | ед. | 84 | 123 | 153 | 202 | - | - | - | - |
2. | Количество приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов | ед. | 123 | 154 | 321 | 311 | 325 | 325 | 325 | 325 |
3. | Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области | чел. | 11199 | 12407 | 15300 | 15500 | 15600 | - | - | - |
".
2.3.2. Пункт 1 позиции"Индикаторы" позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация иразвитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"изложить в следующей редакции:
"
1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области | % | 53,2 | 62,1 | 73,7 | 74,7 | 80 | 100 | 100 | 100 |
".
2.3.3. В позиции"Индикаторы" позиции "Подпрограмма 3 "Старшеепоколение" на 2015 - 2020 годы":
2.3.3.1. Пункт 4изложить в следующей редакции:
"
4. | Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
| % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
2.3.3.2. Дополнитьпунктом 5 следующего содержания:
"
5. | Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
".
2.3.4. В позиции"Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 6"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций вНижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.3.4.1. Пункт 3изложить в следующей редакции:
"
3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 35 | 25 | 57 | 35 | 46 | 35 | 35 | 35 |
".
2.3.4.2. Пункт 8изложить в следующей редакции:
"
8. | Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы | ед. | 35 | 25 | 72 | 37 | 46 | 35 | 35 | 35 |
".
2.4. В таблицеподраздела 2.6 "Меры правового регулирования" позицию "Основноемероприятие 3.4:" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.9: Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") | ||||
11. | Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области | Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области" | Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области | Ежегодно в марте и августе |
".
2.5. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов
Ресурсное обеспечениереализации Программы
за счет средств областногобюджета
Статус | Наименование | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государст- венная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 877 108,1 | 21 976 961,4 | 23 743 900,1 | 24 316 751,8 |
|
| МСП НО | 20 298 672,8 | 21 764 676,9 | 21 857 548,7 | 21 971 799,5 | 23 738 738,2 | 24 311 383,4 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 |
|
| Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| УГСЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|