Постановление Правительства Нижегородской области от 24.08.2017 № 633

О внесении изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2017 года  № 633

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Социальная поддержкаграждан Нижегородской области",

утвержденнуюпостановлением Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298

 

 

ПравительствоНижегородской области  постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.

3. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.

 

 

Губернатор                                            В.П.Шанцев

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 24 августа 2017 года № 633

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №298

 

1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":

1.1. Позицию"Цели программы" после абзаца второго дополнить абзацем следующегосодержания:

"- осуществлениеполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке ипопечительству в отношении совершеннолетних граждан;".

1.2. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 996 720,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,

2017 год - 21 877 108,1 тыс. руб.,

2018 год - 21 976 961,4 тыс. руб.,

2019 год - 23 743 900,1 тыс. руб.,

2020 год - 24 316 751,8 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 30 964,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,

2017 год - 13 397,5 тыс. руб.,

2018 год - 0 тыс. руб.,

2019 год - 0 тыс. руб.,

2020 год - 0 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 40 374 883,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,

2017 год - 6 890 290,0 тыс. руб.,

2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб.,

2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб.,

2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 175 407,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,

2017 год - 27 136,9 тыс. руб.;

2018 год - 39 174,5 тыс. руб.;

2019 год - 39 372,6 тыс. руб.;

2020 год - 40 754,6 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 88 259 997,7 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,

2017 год - 14 090 766,2 тыс. руб.,

2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб.,

2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб.,

2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 3 902 275,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,

2017 год - 640 184,3 тыс. руб.,

2018 год - 630 859,0 тыс. руб.,

2019 год - 770 926,9 тыс. руб.,

2020 год - 801 764,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 33 886,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,

2017 год - 6 161,9 тыс. руб.,

2018 год - 5 161,9 тыс. руб.,

2019 год - 5 161,9 тыс. руб.,

2020 год - 5 368,4 тыс. руб.

Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1 219 305,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 183 187,8 тыс. руб.,

2016 - 182 597,2 тыс. руб.,

2017 - 209 171,3 тыс. руб.,

2018 - 210 493,2 тыс. руб.,

2019 - 212 674,6 тыс. руб.,

2020 - 221 181,6 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия);

** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".

 

1.3. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":

1.3.1.В позиции"Индикаторы":

1.3.1.1. Абзацыпервый, третий, пятый, девятый, десятый, двенадцатый и двадцать седьмойизложить в следующей редакции:

"- доля доступныхдля инвалидов и других маломобильных групп населенияприоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры вобщем количестве приоритетных объектов (в 2016 году - 64,9%);";

"- доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетныхобъектов в сфере социальной защиты (в 2016 году -89,8%);";

"- доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетныхобъектов в сфере здравоохранения (в 2016 году -60,6%);";

"- доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов всфере культуры (в 2016 году - 72,7%);

- доля паркаподвижного состава автомобильного и городского наземного электрическоготранспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильныхгрупп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (в2016 году - 13,6%);";

"- доляприоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов идругих маломобильных групп населения, в общемколичестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (в 2016 году-81,8%);";

"- доляорганизаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарноесоциальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2017 году-28,9%);".

1.3.1.2. Дополнитьпосле абзаца двадцать девятого абзацем следующего содержания:

"- долясовершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченнодееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состояниюздоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнятьобязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов(городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2020 годах - 100%);".

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы" Программы:

2.1. В подразделе 2.2"Цели и задачи Программы" позицию "Целями Программы являются:" после абзаца четвертого дополнить абзацем следующегосодержания:

"- осуществлениеполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке ипопечительству в отношении совершеннолетних граждан;".

2.2. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:

"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол-нения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20 305 038,6

21 776 960,1

21 877 108,1

21 976 961,4

23 743 900,1

24 316 751,8

133 996 720,1

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

9 343,9

8 222,6

13 397,5

0,0

0,0

0,0

30 964,0

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО, МК НО;

МС НО;

УГСЗН НО;

МЗ НО;

Мининформ НО;

Минтранс НО

8 543,9

6 328,5

0,0

0,0

0,0

0,0

14 872,4

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

800,0

240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 040,0

Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

0,0

0,0

0,0

13 397,5

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2020

Мининформ НО

0

1 654,1

0

0

0

0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6.Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментирова-нием

Прочие расходы

2015 - 2020

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

5 981 970,4

6 089 446,4

6 890290,0

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

40 374 883,9

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6 888 790,0

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

40 357 858,0

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

9 252,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологическо-го профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы

14 542,2

14 426,3

27 136,9

39 174,5

39 372,6

40 754,6

175 407,1

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 818,2

805,5

859,0

1 989,6

1 479,6

1 345,9

            8 297,8

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 906,8

8 933,7

9 443,7

9 821,4

43 344,4

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

-

-

-

14 186,9

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

333,7

342,1

342,1

342,1

342,1

355,8

2 057,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

141,7

158,0

392,5

392,5

392,5

408,2

1 885,4

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2019

МСП НО

-

-

13 727,5

25 765,1

25 963,2

27 001,7

92 457,5

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

13 739 668,2

14 788 020,3

14 090 766,2

14 200 428,3

15 596 973,6

15 844 141,1

88 259 997,7

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

13 739 273,3

14 787 778,3

14 090 664,5

14 200 407,0

15 596 973,6

15 844 141,1

88 259 237,8

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

1,6

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

394,3

241,5

101,2

21,3

0,0

0,0

758,3

Цели Программы:

- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

369 960,3

688 580,6

640 184,3

630 859,0

770 926,9

801 764,0

3 902 275,1

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

988,0

953,8

980,0

940,0

940,0

977,6

5 779,4

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

597 507,5

588 222,2

728 077,4

757 200,5

3 652 336,3

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

62,4

336,9

Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

35,7

35,7

37,1

205,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

10,0

10,0

10,4

67,8

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

41 591,1

41 591,1

41 803,8

43 476,0

243 549,0

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

6 365,8

5 666,7

6 161,9

5 161,9

5 161,9

5 368,4

33 886,6

Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

15 575,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

17 075,5

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

118,4

118,4

118,4

123,1

1 236,1

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

 

-

0

0

0

0

0

0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 171,3

210 493,2

212 674,6

221 181,6

1 219 305,7

".

2.3. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":

2.3.1. Шапку таблицы ипозицию "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить вследующей редакции:

"

п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

-

-

-

64,9

-

-

-

-

2.

Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов

%

8

45

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

57,8

89,8

-

-

-

-

4.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости

%

-

-

46,7

93,3

-

-

-

-

5.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

56,7

60,6

-

-

-

-

6.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

2,5

3,3

3,5

-

-

-

7.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

-

-

20,0

21,4

22,3

-

-

-

8.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

-

-

7,1

8,7

9,1

-

-

-

9.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

6,25

72,7

-

-

-

-

10.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта

%

-

-

10,0

13,6

-

-

-

-

111.

Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

%

-

-

7,1

7,1

-

-

-

-

12.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

56,2

81,8

-

-

-

-

13.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

-

-

15,0

54,5

-

-

-

-

14.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

-

-

50,0

81,8

-

-

-

-

15.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

%

40,8

45,2

49,6

50,0

51,2

51,9

53,5

58,4

16.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

95,0

96,0

97,0

-

-

-

17.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

18,0

30,0

35,0

-

-

-

18.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

79,0

80,0

85,0

-

-

-

19.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

34,7

44,6

55,0

55,67

56,0

-

-

-

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области

ед.

84

123

153

202

-

-

-

-

2.

Количество приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов

ед.

123

154

321

311

325

325

325

325

3.

Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

чел.

11199

12407

15300

15500

15600

-

-

-

".

2.3.2. Пункт 1 позиции"Индикаторы" позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация иразвитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"изложить в следующей редакции:

"

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

74,7

80

100

100

100

                                                                                                                                                                                                       ".

2.3.3. В позиции"Индикаторы" позиции "Подпрограмма 3 "Старшеепоколение" на 2015 - 2020 годы":

2.3.3.1. Пункт 4изложить в следующей редакции:

"

4.

Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу

 

%

0,0

0,0

0,0

15,0

28,9

0,0

0,0

0,0

".

2.3.3.2. Дополнитьпунктом 5 следующего содержания:

"

5.

Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)

%

-

-

-

-

100

100

100

-

".

2.3.4. В позиции"Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 6"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций вНижегородской области на 2015 - 2020 годы":

2.3.4.1. Пункт 3изложить в следующей редакции:

"

3.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка

ед.

35

25

57

35

46

35

35

35

".

2.3.4.2. Пункт 8изложить в следующей редакции:

"

8.

Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы

ед.

35

25

72

37

46

35

35

35

".

2.4. В таблицеподраздела 2.6 "Меры правового регулирования" позицию "Основноемероприятие 3.4:" изложить в следующей редакции:

"

Основное мероприятие 3.9:

Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")

11.

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области

Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"

Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области

Ежегодно в марте и августе

".

2.5. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

 

"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов

 

Ресурсное обеспечениереализации Программы

за счет средств областногобюджета

Статус

Наименование

Государственный

заказчик- координатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государст- венная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20 305 038,6

21 776 960,1

21 877 108,1

21 976 961,4

23 743 900,1

24 316 751,8

 

 

МСП НО

20 298 672,8

21 764 676,9

21 857 548,7

21 971 799,5

23 738 738,2

24 311 383,4

 

 

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 161,9

5 161,9

5 161,9

5 368,4

 

 

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МС НО

0,0

501,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

УГСЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

0,0

0,0

0,0