ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2017 года № 502
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитиеинвестиционного климата Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области
от 28 апреля 2014 года № 286
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу"Развитие инвестиционного климата Нижегородской области",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 286, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу содня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 10 июля 2017 года № 502
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу "Развитие
инвестиционного климата Нижегородскойобласти",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от28 апреля 2014 года № 286
1. В разделе 1"Паспорт государственной программы "Развитие инвестиционного климатаНижегородской области":
1.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 447386,0 | 383447,9 | 246009,9 | 243149,1 | 244926,9 | 221844,7 | 1786764,5 |
| Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | ||||||
| 203017,4 | 164262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 426054,8 |
| Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||
| 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
| Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | ||||||
| 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||
| 197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 179988,8 | 181766,6 | 158684,4 | 1065094,6 |
".
1.2. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
1.2.1. Позицию"Объем инвестиций по проектам, реализуемым на основе механизмовгосударственно-частного партнерства" позиции "Индикаторы"изложить в следующей редакции:
"
Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | млн. рублей | 15500 |
".
1.2.2. Позиции"Количество проектов, реализуемых на основе механизмовгосударственно-частного партнерства" и "Количество объектов,реализованных с применением механизма государственно-частного партнерства"позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"
Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. | 22 |
Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений и предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства (нарастающим итогом) | ед. | 12 |
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитиеинвестиционного климата Нижегородской области" подраздела 2.4"Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить вследующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы
"Развитиеинвестиционного климата Нижегородской области"
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | ||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | 447386,0 | 383447,9 | 246009,9 | 243149,1 | 244926,9 | 221844,7 | 1786764,5 | ||||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 203017,4 | 164262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 426054,8 | ||||
1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | прочие расходы | 2015-2020 | Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области (далее - МИЗИО НО) | 37246,8 | 153000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190246,8 |
1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | прочие расходы | 2015-2020 | МИЗИО НО | 15770,6 | 11262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 85808,0 |
1.3 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | кап. вложения | 2012-2015 | Министерство строительства Нижегородской области (далее - Минстрой НО) | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 | ||||
2.1 | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2020 | МИЗИО НО | 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 | ||||
3.1 | Реализация выставочно-конгрессных и иных презентационных мероприятий | прочие расходы | 2015-2020 | МИЗИО НО | 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 179988,8 | 181766,6 | 158684,4 | 1065094,6 |
".
2.2. Пункты 1, 3, 4, 7- 9 таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственныхрезультатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели инепосредственные результаты реализации государственной программы" изложитьв следующей редакции:
"
1 | Доля инвестиций в основной капитал в ВРП | % | 30,4 | 27,2 | 22,0 | 18,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
";
"
3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 100,7 | 94,7 | 75,0 | 85,8 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 |
";
"
4 | Объем инвестиций в основной капитал | млрд. руб. | 280,9 | 276,8 | 235,1 | 219,7 | 241,5 | 255,0 | 271,0 | 290,0 |
";
"
7 | Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно- частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | млн. руб. | 3541,9 | 5737,9 | 6598,9 | 6598,9 | 8000 | 10000 | 12500 | 15500 |
";
"
8 | Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно- частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 |
9 | Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений и предложений о реализации проектов государственно- частного партнерства (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 |
".
2.3. Таблицы 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | всего | 447386,0 | 383447,9 | 246009,9 | 243149,1 | 244926,9 | 221844,7 | 1786764,5 | |
| Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 297386,0 | 383447,9 | 246009,9 | 243149,1 | 244926,9 | 221844,7 | 1636764,5 | |
| Соисполнитель - Минстрой НО | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | |
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | всего | 203017,4 | 164262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 426054,8 |
|
| Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 53017,4 | 164262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 276054,8 |
|
| Соисполнитель - Минстрой НО | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
Подпрограмма 2 | "Развитие государственно- частного партнерства" | всего | 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
|
| Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
Подпрограмма 3 | "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | всего | 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
|
| Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 179988,8 | 181766,6 | 158684,4 | 1065094,6 |
|
| Государственный заказчик- координатор - МИЗИО НО | 197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 179988,8 | 181766,6 | 158684,4 | 1065094,6 |
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус
| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 447386,0 | 383447,9 | 246009,9 | 243149,1 | 244926,9 | 221844,7 | 1786764,5 | |
| (1) расходы областного бюджета | 447386,0 | 383447,9 | 246009,9 | 243149,1 | 244926,9 | 221844,7 | 1786764,5 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 203017,4 | 164262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 426054,8 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 203017,4 | 164262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 426054,8 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 37246,8 | 153000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190246,8 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 37246,8 | 153000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190246,8 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 15770,6 | 11262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 85808,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 15770,6 | 11262,6 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 14693,7 | 85808,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3
| Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | Развитие государственно- частного партнерства | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1 | Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 | Реализация выставочно- конгрессных и иных презентационных мероприятий | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 179988,8 | 181766,6 | 158684,4 | 1065094,6 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 179988,8 | 181766,6 | 158684,4 | 1065094,6 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.2"Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства":
3.1.1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. |
| ||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| ||||
| 2125,6 | 4414,5 | 5985,5 | 6485,5 | 6485,5 | 6485,5 | 31982,1 |
| ||||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей непосредственных результатов: | |||||||||||
| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единица измерения | Значение по итогам реализации Подпрограммы (2020 год) |
| ||||||||
| Индикаторы |
| ||||||||||
| Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | млн. рублей | 15500 |
| ||||||||
| Непосредственные результаты |
| ||||||||||
| Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. | 22 |
| ||||||||
| Количество рассмотренных предложений о заключении концессионных соглашений и предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства (нарастающим итогом) | ед. | 12 |
| ||||||||
".
3.1.2. Абзац девятыйподпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсовподпрограммы" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Объемфинансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 31982,1 тыс. рублейсредств областного бюджета.".
3.2. В подразделе 3.3"Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительногоинвестиционного имиджа Нижегородской области":
3.2.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 44548,9 | 49612,2 | 43528,6 | 41981,1 | 41981,1 | 41981,1 | 263633,0 |
".
3.2.2. В пункте 3.3.2"Текстовая часть подпрограммы":
1) в подпункте 3.3.2.1"Характеристика текущего состояния" абзац
"1. ПостановлениеПравительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 года № 505 "Оборганизации выставочно-конгрессной деятельности органов исполнительной властиНижегородской области"."
изложить в следующей редакции:
"1. ПостановлениеПравительства Нижегородской области от 2 февраля 2016 года № 33 "Обутверждении Порядка организации выставочно-конгрессной деятельностиНижегородской области".";
2) абзац первыйподпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсовподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемфинансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 263633,0 тыс. рублей средствобластного бюджета.".
4. В разделе 4"Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы":
4.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" пункта 4.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 179988,8 | 181766,6 | 158684,4 | 1065094,6 |
".
4.2. Таблицу 6"Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы"Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам(тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6.Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечениереализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус | Подпрограмма государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" всего, в т.ч. |
|
|
|
| 197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 179988,8 | 181766,6 | 158684,4 | 1065094,6 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 100 | 173365,0 | 142007,4 | 163194,5 | 163194,5 | 163525,3 | 139779,3 | 945066,0 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 200 | 24068,3 | 22798,2 | 18407,6 | 16594,3 | 18021,3 | 18755,1 | 118644,8 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 800 | 260,8 | 353,0 | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 150,0 | 1383,8 |
Подпрограмма 1
| "Стимулирование инвестиционной деятельности" всего, в т.ч. |
|
|
|
| 65898,0 | 55052,9 | 60600,7 | 59996,3 | 60588,9 | 52894,8 | 355031,6 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 100 | 57788,3 | 47335,8 | 54398,1 | 54398,1 | 54508,4 | 46593,1 | 315021,8 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 200 | 8022,8 | 7599,4 | 6135,9 | 5531,4 | 6007,1 | 6251,7 | 39548,3 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 800 | 86,9 | 117,7 | 66,7 | 66,8 | 73,4 | 50,0 | 461,5 |
Подпрограмма 2
| "Развитие государственно- частного партнерства" всего, в т.ч. |
|
|
|
| 65898,0 | 55052,9 | 60600,7 | 59996,3 | 60588,9 | 52894,8 | 355031,6 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 100 | 57788,3 | 47335,8 | 54398,2 | 54398,2 | 54508,4 | 46593,1 | 315022,0 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 200 | 8022,8 | 7599,4 | 6135,9 | 5531,4 | 6007,1 | 6251,7 | 39548,3 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 800 | 86,9 | 117,7 | 66,6 | 66,7 | 73,4 | 50,0 | 461,3 |
Подпрограмма 3 | "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" всего, в т.ч. |
|
|
|
| 65898,1 | 55052,8 | 60600,7 | 59996,2 | 60588,8 | 52894,8 | 355031,4 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 100 | 57788,4 | 47335,8 | 54398,2 | 54398,2 | 54508,5 | 46593,1 | 315022,2 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 200 | 8022,7 | 7599,4 | 6135,8 | 5531,5 | 6007,1 | 6251,7 | 39548,2 |
|
| 143 | 0113 | 1940100190 | 800 | 87,0 | 117,6 | 66,7 | 66,5 | 73,2 | 50,0 | 461,0 |
".
____________________________