ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2017 года № 180
О внесении изменений вгосударственную программу
"Социальная поддержкаграждан Нижегородской области",
утвержденную постановлениемПравительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 марта 2017 года № 180
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ",УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 298
1. По текстугосударственной программы наименование подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
"Формированиедоступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015- 2020 годы".
2. В разделе 1"Паспорт государственной программы":
2.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 132 911 125,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб., 2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб., 2017 год - 21 590 419,5 тыс. руб., 2018 год - 21 593 428,2 тыс. руб., 2019 год - 23 355 528,9 тыс. руб., 2020 год - 24 289 750,1 тыс. руб. Подпрограмма 1: 30 964,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 9 343,9 тыс. руб., 2016 год - 8 222,6 тыс. руб., 2017 год - 13 397,5 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб., 2019 год - 0 тыс. руб., 2020 год - 0 тыс. руб. Подпрограмма 2: 40 369 233,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб., 2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб., 2017 год - 6 884 639,5 тыс. руб., 2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб., 2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб., 2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб. Подпрограмма 3: 82 393,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 14 542,2 тыс. руб., 2016 год - 14 426,3 тыс. руб., 2017 год - 13 223,9 тыс. руб.; 2018 год - 13 223,9 тыс. руб.; 2019 год - 13 223,9 тыс. руб.; 2020 год - 13 752,9 тыс. руб. Подпрограмма 4: 87 274 107,5 тыс. руб., том числе по годам: 2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб., 2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб., 2017 год - 13 824 681,1 тыс. руб., 2018 год - 13 842 845,7 тыс. руб., 2019 год - 15 234 751,1 тыс. руб., 2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб. Подпрограмма 5: 3 902 235,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 369 960,3 тыс. руб., 2016 год - 688 580,6 тыс. руб., 2017 год - 640 144,3 тыс. руб., 2018 год - 630 859,0 тыс. руб., 2019 год - 770 926,9 тыс. руб., 2020 год - 801 764,0 тыс. руб. Подпрограмма 6: 32 886,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6 365,8 тыс. руб., 2016 год - 5 666,7 тыс. руб., 2017 год - 5 161,9 тыс. руб., 2018 год - 5 161,9 тыс. руб., 2019 год - 5 161,9 тыс. руб., 2020 год - 5 368,4 тыс. руб. Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 9: 1 219 305,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 183 187,8 тыс. руб., 2016 - 182 597,2 тыс. руб., 2017 - 209 171,3 тыс. руб., 2018 - 210 493,2 тыс. руб., 2019 - 212 674,6 тыс. руб., 2020 - 221 181,6 тыс. руб. * Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия); ** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
|
2.2. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":
2.2.1.В позиции"Индикаторы":
2.2.1.1. Дополнитьновым абзацем первым следующего содержания:
"- доля доступныхдля инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектовсоциальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количествеприоритетных объектов Нижегородской области (в 2016 году - 62,9%);".
2.2.1.2. Абзац первыйизложить в следующей редакции:
"- доляприоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, вобщем количестве приоритетных объектов (в 2020 году - 100%);".
2.2.1.3. Абзацы пятый- седьмой, четырнадцатый - восемнадцатый и сорок девятый изложить в следующейредакции:
"- долядошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальнаябезбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общемколичестве дошкольных образовательных организаций (в 2017 году - 3,5%);
- доля общеобразовательныхорганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда дляинклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций (в 2017 году - 22,3%);
- доля образовательныхорганизаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидамикачественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в2017 году - 9,1%);";
"-доля инвалидов,положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общейчисленности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (в 2020 году-58,4%);";
- долядетей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начальногообщего, основного общего, среднего общего образования, от общей численностидетей-инвалидов школьного возраста (в 2017 году - 97%);
- доля детей-инвалидовв возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста (в 2017 году - 35%);
- доля детей-инвалидовв возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста (в 2017 году - 85%);
- доля инвалидов,положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг вприоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов вНижегородской области (в 2017 году - 56%);";
"- доляобустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших натерритории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренномпорядке в Нижегородскую область (в 2017 году - 100%)".
2.2.2. Абзацы шестой,седьмой, девятнадцатый и двадцатый позиции "Непосредственныерезультаты" изложить в следующей редакции:
"- количествограждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральнымзаконодательством (в 2020 году - до 421 352 человека);
- количество граждан,получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональнымзаконодательством (в 2020 году - 1 720 950 человек);";
"- количествоприоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, вобщем количестве приоритетных объектов (в 2020 году - 325 ед.);
- количествоинвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов иуслуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области (в 2017году - 15 600 чел.);".
3. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы" Программы:
3.1. В подразделе 2.1"Характеристика текущего состояния":
3.1.1. Абзац третийпозиции "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить вследующей редакции:
"государственнойпрограммой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1декабря 2015 года № 1297 (далее - Государственная программа РоссийскойФедерации);".
3.1.2. Абзац тридцатьчетвертый позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитиесоциального обслуживания населения на 2015-2020 годы" изложить в следующейредакции:
"По итогам 2015года заработная плата социальных работников составила 17 667,6 руб., а еесоотношение к средней заработной плате в Нижегородской области - 73,7% (прицелевом значении в 2018 году - 100%).".
3.1.3. Позицию"Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства,постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РоссийскойФедерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8)"дополнить абзацем следующего содержания:
"РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 22 октября 2016 года № 2226-р бюджету Нижегородскойобласти из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий повременному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц безгражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших натерриторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся впунктах временного размещения, по состоянию на 31 июля 2016 года выделеныденежные средства в размере 1 100 800,00 рублей.".
3.2. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 590 419,5 | 21 593 428,2 | 23 355 528,9 | 24 289 750,1 | 132 911 125,4 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 964,0 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО, МК НО; МС НО; УГСЗН НО; МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 872,4 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 800,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 040,0 | |
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Мининформ НО | 0 | 1 654,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654,1 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МК НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 884 639,5 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 | 40 369 233,4 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 883 139,5 | 6 889 344,5 | 7 117 290,5 | 7 401 982,1 | 40 352 207,5 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 560,0 | 9 252,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Прочие расходы | 2016-2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы | 14 542,2 | 14 426,3 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 752,9 | 82 393,1 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 821,6 | 13 177,2 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 1 818,2 | 805,5 | 673,5 | 1 804,1 | 1 294,1 | 1 345,9 | 7 741,3 | |
Основное мероприятие 3.3. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 3 416,0 | 8 933,7 | 9 443,7 | 9 821,4 | 44 853,6 | |
Основное мероприятие 3.4. Укрепление материально- технической базы организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | - | 6 029,4 | 6 648,3 | - | - | - | 12 677,7 | |
Основное мероприятие 3.5. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 333,7 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 355,8 | 2 057,9 | |
Основное мероприятие 3.6. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 141,7 | 158,0 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 408,2 | 1 885,4 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 13 824 681,1 | 13 842 845,7 | 15 234 751,1 | 15 844 141,1 | 87 274 107,5 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 13 739 273,3 | 14 787 778,3 | 13 824 579,4 | 13 842 824,4 | 15 234 751,1 | 15 844 141,1 | 87 273 347,6 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 394,3 | 241,5 | 101,2 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 758,3 | |
Цели Программы: - профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | 369 960,3 | 688 580,6 | 640 144,3 | 630 859,0 | 770 926,9 | 801 764,0 | 3 902 235,1 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 988,0 | 953,8 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 977,6 | 5 739,4 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 331 222,5 | 650 106,2 | 597 507,5 | 588 222,2 | 728 077,4 | 757 200,5 | 3 652 336,3 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 62,4 | 336,9 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 37,1 | 205,7 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 17,2 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,4 | 67,8 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 37 662,1 | 37 424,9 | 41 591,1 | 41 591,1 | 41 803,8 | 43 476,0 | 243 549,0 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | 6 365,8 | 5 666,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 | 32 886,6 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 622,6 | 15 575,0 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии(в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 3 365,6 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 2 622,7 | 16 075,5 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 134,6 | 623,2 | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 123,1 | 1 236,1 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года N 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций" | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2020 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2020 | МВР и МП НО
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | ||||
Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 171,3 | 210 493,2 | 212 674,6 | 221 181,6 | 1 219 305,7 |
".
3.3. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":
3.3.1. Шапку таблицы ипозицию "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить вследующей редакции:
"
№ п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | - | - | - | 62,9 | - | - | - | - |
2. | Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов | % | 8 | 45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 57,8 | 68,0 | - | - | - | - |
4. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости | % | - | - | 46,7 | 93,3 | - | - | - | - |
5. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 56,7 | 58,1 | - | - | - | - |
6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 2,5 | 3,3 | 3,5 | - | - | - |
7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | - | 20,0 | 21,4 | 22,3 | - | - | - |
8. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | - | 7,1 | 8,7 | 9,1 | - | - | - |
9. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 6,25 | 50,0 | - | - | - | - |
10. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта | % | - | - | 10,0 | 13,4 | - | - | - | - |
11. | Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро | % | - | - | 7,1 | 7,1 | - | - | - | - |
12. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 56,2 | 56,2 | - | - | - | - |
13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | - | 15,0 | 54,5 | - | - | - | - |
14. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | 50,0 | 81,8 | - | - | - | - |
15. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области | % | 40,8 | 45,2 | 49,6 | 50,0 | 51,2 | 51,9 | 53,5 | 58,4 |
16. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 95,0 | 96,0 | 97,0 | - | - | - |
17. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 18,0 | 30,0 | 35,0 | - | - | - |
18. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 79,0 | 80,0 | 85,0 | - | - | - |
19. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области | % | 34,7 | 44,6 | 55,0 | 55,67 | 56,0 | - | - | - |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области | ед. | 84 | 123 | 153 | 202 | - | - | - | - |
2. | Количество приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов | ед. | 123 | 154 | 321 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 |
3. | Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области | чел. | 11199 | 12407 | 15300 | 15500 | 15600 | - | - | - |
".
3.3.2. Пункт 1 позиции"Индикаторы" позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация иразвитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"изложить в следующей редакции:
"
1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области | % | 53,2 | 62,1 | 73,7 | 73,7 | 80 | 100 | 100 | 100 |
".
3.3.3. Позицию"Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородскойобласти" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством | чел. | 384 566 | 384 476 | 421 352 | 451 573 | 421 352 | 421 352 | 421 352 | 421 352 |
2 | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством | чел. | 1 850 946 | 1 892 023 | 2 026 178 | 2 011 876 | 1 720 950 | 1 720 950 | 1 720 950 | 1 720 950 |
".
3.3.4. Пункт 4 позиции"Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 5"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020годы" изложить в следующей редакции:
"
4. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка" | чел. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
".
3.3.5. Позицию"Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства,постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РоссийскойФедерации в экстренном массовом порядке" изложить в следующей редакции:
"
"Подпрограмма 8 " Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | ||||||||||
Индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь | чел. | - | - | 792 | - | - | - | - | - |
".
3.4. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечениереализации Программы
за счет средств областногобюджета
Статус | Наименование | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 590 419,5 | 21 593 428,2 | 23 355 528,9 | 24 289 750,1 |
|
| МСП НО | 20 298 672,8 | 21 764 676,9 | 21 571 860,1 | 21 588 266,3 | 23 350 367,0 | 24 284 381,7 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) | 6 365,8 | 5 666,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 |
|
| Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| УГСЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минздрав НО | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | всего | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МСП НО | 9 343,9 | 1 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| УГСЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минздрав НО | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минобраз НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | всего | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 884 639,5 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 884 639,5 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 |
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" на 2015-2020 годы | всего | 14 542,2 | 14 426,3 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 752,9 |
|
| МСП НО | 14 542,2 | 14 426,3 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 752,9 |
Подпрограмма 4 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | всего | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 13 824 681,1 | 13 842 845,7 | 15 234 751,1 | 15 844 141,1 |
|
| МСП НО | 13 739 668,2 | 14 788 020,3 | 13 824 681,1 | 13 842 845,7 | 15 234 751,1 | 15 844 141,1 |
Подпрограмма 5 | "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | всего | 369 960,3 | 688 580,6 | 640 144,3 | 630 859,0 | 770 926,9 | 801 764,0 |
|
| МСП НО
| 369 960,3 | 688 580,6 | 640 144,3 | 630 859,0 | 770 926,9 | 801 764,0 |
Подпрограмма 6 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | всего | 6 365,8 | 5 666,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 |
|
| МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области | 6 365,8 | 5 666,7 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 368,4 |
Подпрограмма 7 | "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 8 | "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 9 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 171,3 | 210 493,2 | 212 674,6 | 221 181,6 |
|
| МСП НО | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 171,3 | 210 493,2 | 212 674,6 | 221 181,6 |
Прогнозная оценка расходов нареализацию Программы
за счет всех источников
Статус | Наименование
| Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| ||||||||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||
Государственная программа
| "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
| Всего, в том числе | 26 358 496,4 | 28 021 611,4 | 28 143 209,9 | 26 179 975,4 | 27 939 853,7 | 29 057 447,9 |
| |||||||||
|
| расходы областного бюджета | 20 305 038,6 | 21 776 960,1 | 21 590 419,5 | 21 593 428,2 | 23 355 528,9 | 24 289 750,1 |
| |||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 191 061,3 | 199 552,2 | 201 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 253 783,7 | 294 081,6 | 294 482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| федеральный бюджет | 4 582 931,5 | 4 717 478,4 | 4 989 734,1 | 4 586 547,2 | 4 584 324,8 | 4 767 697,8 |
| |||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 1 025 681,3 | 1 033 539,1 | 1 067 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 -2020 годы" | Всего, в том числе | 9 343,9 | 57 408,2 | 31 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| расходы областного бюджета | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 12 970,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 36 215,2 | 17 759,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
| Всего, в том числе | 8 543,9 | 27 938,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 5 672,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 15 937,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области | Всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 800,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности
| Всего, в том числе | 0,0 | 24 327,3 | 31 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 7 298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 17 029,1 | 17 759,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего, в том числе | 0,0 | 4 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
| Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 884 639,5 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 |
| |||||||||
|
| расходы областного бюджета | 5 981 970,4 | 6 089 446,4 | 6 884 639,5 | 6 890 844,5 | 7 118 790,5 | 7 403 542,1 |
| |||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
| Всего, в том числе | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 883 139,5 | 6 889 344,5 | 7 117 290,5 | 7 401 982,1 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 5 972 504,5 | 6 087 946,4 | 6 883 139,5 | 6 889 344,5 | 7 117 290,5 | 7 401 982,1 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Всего, в том числе | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Всего, в том числе | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 560,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 560,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
| Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
| Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |