11.07.2016 № 2043
Отменено - Постановление Администрации г.НижнегоНовгорода от14.12.2016 № 4248
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2014 № 4258
В соответствии с уточнением направлениярасходов бюджетных средств, статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода,решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2016 № 64 «Осогласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Овнесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от17.10.2014 № 4258» администрация городаНижнего Новгорода постановляет:
1. Внести вмуниципальную программу "Развитие образования города Нижнего Новгорода на2015 - 2017 годы", утвержденную постановлениемадминистрации города Нижнего Новгорода от17.10.2014 № 4258 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел1 Программы изложить в редакции согласно приложению №1 кнастоящему постановлению.
1.2. Подраздел 2.5 Программы изложить в редакции согласно приложению№2 к настоящему постановлению.
1.3.Подраздел 2.8 Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел1 приложения №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел1 приложения №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел1 приложения №3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Департаментуобщественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода(Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальномпечатном средстве массовой информации - газете "День города. НижнийНовгород".
3. Департаментуправового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.)обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации городаНижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контрольза исполнением постановления возложить на заместителя главыадминистрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Исполняющий обязанности главы администрации города |
С.М.Миронов |
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 11.07.2016 №2043
1. Паспорт Программы
Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижнего Новгорода на 2015 - 2017 годы" | |||
Ответственный исполнитель Программы | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | |||
Соисполнители Программы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода; Администрации районов города Нижнего Новгорода | |||
Подпрограммы Программы | "Развитие дошкольного образования" "Развитие общего образования" "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования" | |||
Цель программы | Развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования города Нижнего Новгорода путем сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных образовательных технологий и эффективной системы управления | |||
Задачи Программы | 1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность, качество и эффективность дошкольного образования. 2. Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность, качество и эффективность общего образования. 4. Совершенствование форм и методов воспитания; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 5. Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, реализации творческих способностей и позитивной социализации детей. 6. Обеспечение полноценного, каникулярного отдыха и оздоровления детей города Нижнего Новгорода в условиях территории города и за ее пределами. 7. Обеспечение условий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников системы образования города Нижнего Новгорода. 8. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 9. Обеспечение соответствия питания учащихся установленным нормам и стандартам, социальным и культурным особенностям, ожиданиям потребителей (школьников и их родителей). | |||
Этапы и сроки реализации Программы | Программа предусмотрена на период 2015 - 2017 годов. Программа реализуется в один этап | |||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Общий объем бюджетных ассигнований 3 959 074 105,01 руб., в том числе: Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной финансовый год | |||
Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | |||
2015 | 2016 | 2017 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | |
всего | 12 720 268 082,01 | 12 774 471 100,00 | 12 464 334 923,00 | |
Департамент образования | 12 477 582 226,06 | 12 737471 100,00 | 12 423 239 823,00 | |
Департамент строительства | 242 685 855,95 | 37 000 000,00 | 41 095 100,00 | |
Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной финансовый год | ||||
Индикаторы достижения цели | 1. Увеличение доли охвата детей в возрасте от 3 - 7 лет, желающих получать услугу дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, до 100%. 2. Увеличение доли охвата детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, до 95%. 3. Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги, до 50%. 4. Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или иную профессиональную подготовку, до 33% в год. 5. Увеличение степени удовлетворенности населения города Нижнего Новгорода качеством предоставляемых образовательных услуг до 95%. 6. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,62. 7. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%. 8. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%. 9. Доля высококвалифицированных кадров, работающих в системе образования, увеличится до 30%. 10. Процент охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит не менее 84,2%. 11. Охват обучающихся в образовательных организациях города Нижнего Новгорода организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей за период одного календарного года составит 100% от числа школьников. 12. Обеспечение соотношения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в зависимости от уровня образования до 100%. 13. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан на территории города Нижнего Новгорода, до 100%. 14. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений до 88%. 15. Увеличение доли школьных пищеблоков, в которых проведена реконструкция и оснащение современным технологическим оборудованием, до 50% |
Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 11.07.2016 №2043
2.5. Индикаторы достиженияцели
и непосредственные результаты реализации Программы
Информацияо составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов Программыприведена в таблице 2.
Таблица № 2
Сведения
об индикаторах и непосредственных результатахПрограммы
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||
2014 год (справочно) <*> | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
Подпрограмма № 1 | ||||||
1. | Увеличение доли охвата детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам | % | 84 | 88 | 90 | 95 |
2. | Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги | % | 28 | 36 | 43 | 50 |
3. | Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или иную профессиональную подготовку | % | 33 | 36 | 33 | 33 |
4. | Увеличение доли охвата детей в возрасте 3 - 7 лет, желающих получать услуги дошкольного образования по основным общеобразовательным программам | % | 95 | 98 | 100 | 100 |
5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | Кол-во педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или иную профессиональную подготовку | чел. | 2060 | 5565 | 4600 | 4600 |
7. | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | чел. | 59217 | 66280 | 67630 | 67630 |
8. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр, уход | чел. | 47302 | 53619 | 61183 | 61183 |
Подпрограмма № 2 | ||||||
1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится | коэффициент | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 |
2 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | % | 85 | 100 | 100 | 100 |
3 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля высококвалифицированных кадров, работающих в системе общего образования | % | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | Увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 80 | 78 | 86 | 88 |
7. | Увеличение доли школьных пищеблоков, в которых проведена реконструкция и оснащение современным технологическим оборудованием | % | 15 | 50 | 50 | 50 |
8. | Увеличение доли витаминизации рационов питания в общеобразовательных учреждениях специальной молочной продукцией | % | 20 | 23 | 27 | 30 |
9. | Количество образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | ОО | 186 | 168 | 168 | 168 |
10. | Кол-во образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | ОО | 186 | 168 | 168 | 168 |
11. | Численность высококвалифицированных кадров, работающих в системе общего образования | чел. | 2435 | 2435 | 2435 | 2560 |
12. | Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений | чел. | 87369 | 92987 | 100771 | 107437 |
13. | Кол-во школьных пищеблоков, в которых проведена реконструкция и оснащение современным технологическим оборудованием | пищебл. | 26 | 44 | 61 | 88 |
14. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | чел. | 110476 | 112032 | 117175 | 122087 |
Подпрограмма № 3 | ||||||
1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | % | 84,2 | 84,0 | 84,1 | 84,2 |
2. | Охват обучающихся в образовательных организациях города Нижнего Новгорода организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей за период одного календарного года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате учителей в регионе | % | 80 | 85 | 90 | 100 |
4. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан на территории города Нижнего Новгорода | % | 80 | 90 | 97 | 100 |
5. | Предоставление дополнительного образования детям | чел. | 33822 | 34494 | 34782 | 35370 |
6. | Организация отдыха и оздоровления детей | чел. | 194883 | 195100 | 195200 | 195380 |
7. | Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования в части изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования. Обеспечение деятельности межшкольных учебных комбинатов | чел. | 2848 | 2145 | 2160 | 2160 |
8. | Обеспечение ведения бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности | кол-во обслуживаемых учреждений | 548 | 502 | 501 | 501 |
<*>В данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в 2014 годумероприятий, являющихся аналогичными мероприятиям Программы в рамках текущейдеятельности исполнителей программы.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 11.07.2016 №2043
2.8. Обоснование объемафинансовых ресурсов
Информацияпо ресурсному обеспечению Программы отражена в таблицах № 4,5
Ежегодныеобъемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всехуровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов наочередной финансовый год.
Таблица № 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | |||
2014 (справочно) <*> | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа | Развитие образования в городе Нижнем Новгороде | всего | 11 508 481 900,00 | 12 720 268 082,01 | 12 774 471 100,00 | 12 464 334 923,00 |
Департамент образования | 11 487 831 900, 00 | 12 477 582 226,06 | 12 737 471 100,00 | 12 423 239 823,00 | ||
Департамент строительства | 20 650 000,00 | 242 685 855,95 | 37 000 000,00 | 41 095 100,00 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие дошкольного образования" | всего | 5 068 101 273, 00 | 5 809 299 813,67 | 6 136 848 694,00 | 5 668 232 397,00 |
Департамент образования | 5 047 501 273,00 | 5 574 829 163,42 | 6 100 848 694,00 | 5 631 037 297,00 | ||
Департамент строительства | 20 600 000,00 | 234 470 650,25 | 36 000 000,00 | 37 195 100,00 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | Департамент образования | 4 849 340 073,00 | 5 333 780 963,42 | 5 755 757 394,00 | 5 389 989 097,00 |
Основное мероприятие 1.2. | Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных учреждений | Департамент строительства | 20 600 000,00 | 234 470 650,25 | 36 000 000,00 | 37 195 100,00 |
Основное мероприятие 1.3. | Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход | Департамент образования | 198 161 200,00 | 241 048 200,00 | 345 091 300,00 | 241 048 200,00 |
Подпрограмма 2 | "Развитие общего образования" | Всего | 5 592 665 347,00 | 6 033 456 395,23 | 5 724 601 449,13 | 5 815 558 833,00 |
Департамент образования | 5 592 615 347,00 | 6 025 241 189,53 | 5 723 601 449,13 | 5 811 658 833,00 | ||
Департамент строительства | 50 000,00 | 8 215 205,70 | 1 000 000,00 | 3 900 000,00 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Департамент образования | 5 592 615 347,00 | 6 025 241 189,53 | 5 723 601 449,13 | 5 811 658 833,00 |
Основное мероприятие 2.2. | Строительство (реконструкция) образовательных учреждений | Департамент строительства | 50 000,00 | 8 215 205,70 | 1 000 000,00 | 3 900 000,00 |
Подпрограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования" | Всего | 847 715 280,00 | 877 511 873,11 | 913 020 956,87 | 980 543 693,00 |
Департамент образования | 847 715 280,00 | 877 511 873,11 | 913 020 956,87 | 980 543 693,00 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Организация предоставления дополнительного образования детям | Департамент образования | 389 223 200,00 | 422 083 512,00 | 402 794 020,10 | 418 000 000,00 |
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | Департамент образования | 175 678 400,00 | 153 472 059,46 | 189 153 617,19 | 184 194 100,00 |
Основное мероприятие 3.3. | Осуществление организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников | Департамент образования | 11 431 200,00 | 13 072 100,00 | 11 936 900,00 | 16 511 700,00 |
Основное мероприятие 3.4. | Организация деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Департамент образования | 28 101 400,00 | 31 517 600,00 | 31 406 000,00 | 35 980 400,00 |
Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение общегородских мероприятий | Департамент образования | 44 110 480,00 | 42 472 235,79 | 90 335 000,00 | 61 400 300,00 |
Основное мероприятие 3.6. | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Департамент образования | 18 564 000,00 | 18 653 100,00 | 18 887 500,00 | 20 979 893,00 |
Основное мероприятие 3.7. | Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования в части изучения предмета технологии и допрофессионального образования | Департамент образования | 25 633 955,14 | 23 504 846,29 | 17 559 584,60 | 23 119 000,00 |
Основное мероприятие 3.8. | Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и статистической отчетности, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций | Департамент образования | 154 972 644,86 | 172 736 419,27 | 150 948 334,98 | 220 358 300,00 |
<*>В данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в 2014 годумероприятий, являющихся аналогичными мероприятиям Программы в рамках текущейдеятельности исполнителей программы.
Таблица № 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы ( руб.), годы | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа | Развитие образования в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 11 508 481 900,00 | 12 520 284 129,01 | 12 774 471 100,00 | 12 464 334 923,00 |
Департамент образования | 11 487 831 900,00 | 12 280 683 534,58 | 12 737 471 100,00 | 12 423 239 823,00 | ||
собственные городские средства | 4 872 930 100,00 | 3 150 411 531,22 | 2 685 475 100,00 | 3 088 057 023,00 | ||
собственные городские средства | 6 614 901 800,00 | 9 097 910 841,25 | 10 051 996 000,00 | 9 335 182 800,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 32 361 162,11 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент строительства | 20 650 000,00 | 239 600 594,43 | 37 000 000,00 | 41 095 100,00 | ||
собственные городские средства | 20 650 000,00 | 107 865 026,32 | 37 000 000,00 | 41 095 100,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 101 735 568,11 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие дошкольного образования" | Всего, в том числе: | 5 068 101 273,00 | 5 825 037 138,72 | 6 136 848 694,00 | 5 668 232 397,00 |
Департамент образования | 5 047 501 273,00 | 5 593 651 749,99 | 6 100 848 694,00 | 5 631 037 297,00 | ||
собственные городские средства | 2 781 729 573,00 | 1 077 479 206,63 | 1 001 634 094,00 | 1 136 233 397,00 | ||
расходы областного бюджета | 2 265 771 700,00 | 4 490 489 941,25 | 5 099 214 600,00 | 4 494 803 900,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 25 682 602,11 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент строительства | 20 600 000,00 | 231 385 388,73 | 36 000 000,00 | 37 195 100,00 | ||
собственные городские средства | 20 600 000,00 | 99 649 820,62 | 36 000 000,00 | 37 195 100,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 101 735 568,11 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Департамент образования | 4 849 340 073,00 | 5 347 434 049,99 | 5 755 757 394,00 | 5 352 793 997,00 |
собственные городские средства | 2 781 729 573,00 | 1 077 479 206,63 | 1 001 634 094,00 | 1 099 038 297,00 | ||
расходы областного бюджета | 2 067 610 500,00 | 4 244 272 241,25 | 4 754 123 300,00 | 4 253 755 700,00 | ||
| по общеобразовательным программам дошкольного образования | расходы федерального бюджета | 0,00 | 25 682 602,11 | 0,00 | 0,00 |
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Строительство дошкольных образовательных учреждений
| Департамент строительства | 20 600 000,00 | 231 385 388,73 | 36 000 000,00 | 37 195 100,00 |
собственные городские средства | 20 600 000,00 | 99 649 820,62 | 36 000 000,00 | 37 195 100,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 101 735 568,11 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход | Департамент образования | 198 161 200,00 | 246 217 700,00 | 345 091 300,00 | 241 048 200,00 |
собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 198 161 200,00 | 246 217 700,00 | 345 091 300,00 | 241 048 200,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие общего образования" | Всего, в том числе | 5 592 665 347,00 | 5 830 462 938,22 | 5 724 601 449,13 | 5 815 558 833,00 |
Департамент образования | 5 592 615 347,00 | 5 822 247 732,52 | 5 723 601 449,13 | 5 811 658 833,00 | ||
собственные городские средства | 1 305 362 147,00 | 1 273 041 172,52 | 999 698 149,13 | 1 046 796 333,00 | ||
расходы областного бюджета | 4 287 253 200,00 | 4 542 528 000,00 | 4 723 903 300,00 | 4 764 862 500,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 6 678 560,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент строительства | 50 000,00 | 8 215 205,70 | 1 000 000,00 | 3 900 000,00 | ||
собственные городские средства | 50 000,00 | 8 215 205,70 | 1 000 000,00 | 3 900 000,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Департамент образования | 5 592 615 347,00 | 5 815 569 172,52 | 5 723 601 449,13 | 5 807 758 833,00 |
собственные городские средства | 1 305 362 147,00 | 1 273 041 172,52 | 999 698 149,13 | 1 042 896 333,00 | ||
расходы областного бюджета | 4 287 253 200,00 | 4 542 528 000,00 | 4 723 903 300,00 | 4 764 862 500,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 6 678 560,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Строительство(реконструкция) общеобразовательных учреждений | Департамент строительства | 50 000,00 | 8 215 205,70 | 1 000 000,00 | 3 900 000,00 |
собственные городские средства | 50 000,00 | 8 215 205,70 | 1 000 000,00 | 3 900 000,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпограмма 3 | "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования" | Всего, в том числе: | 847 715 280,00 | 864 784 052,07 | 913 020 956,87 | 980 543 693,00 |
Департамент образования | 847 715 280,00 | 864 784 052,07 | 913 020 956,87 | 980 543 693,00 | ||
собственные городские средства | 785 838 380,00 | 799 891 152,07 | 684 142 856,87 | 905 027 293,00 | ||
расходы областного бюджета | 61 876 900,00 | 64 892 900,00 | 228 878 100,00 | 75 516 400,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Организация предоставления дополнительного образования детям. | Департамент образования | 389 223 200,00 | 417 378 001,15 | 402 794 020,10 | 418 000 000,00 |
собственные городские средства | 389 223 200,00 | 417 143 001,15 | 241 183 920,10 | 418 000 000,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 235 000,00 | 161 610 100,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | Департамент образования | 175 678 400,00 | 150 331 847,18 | 189 153 617,19 | 184 194 100,00 |
собственные городские средства | 153 334 100,00 | 129 610 047,18 | 165 228 517,19 | 161 169 800,00 | ||
расходы областного бюджета | 22 344 300,00 | 20 721 800,00 | 23 925 100,00 | 23 024 300,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Осуществление организационно-технического и информационно-методического сопровождение аттестации педагогических работников | Департамент образования | 11 431 200,00 | 12 418 500,00 | 11 936 900,00 | 16 511 700,00 |
собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 11 431 200,00 | 12 418 500,00 | 11 936 900,00 | 16 511 700,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Организация деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Департамент образования | 28 101 400,00 | 31 517 600,00 | 31 406 000,00 | 35 980 400,00 |
собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 28 101 400,00 | 31 517 600,00 | 31 406 000,00 | 35 980 400,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение общегородских мероприятий | Департамент образования | 44 110 480,00 | 41 174 918,60 | 90 335 000,00 | 61 400 300,00 |
собственные городские средства | 44 110 480,00 | 41 174 918,60 | 90 335 000,00 | 61 400 300,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.6. | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Департамент образования | 18 564 000,00 | 18 653 100,00 | 18 887 500,00 | 20 979 893,00 |
собственные городские средства | 18 564 000,00 | 18 653 100,00 | 18 887 500,00 | 20 979 893,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.7. | Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего,среднего общего образования в части изучения предмета технологии и допрофессионального образования | Департамент образования | 25 633 955,14 | 23 504 846,29 | 17 559 584,60 | 23 119 000,00 |
собственные городские средства | 25 633 955,14 | 23 504 846,29 | 17 559 584,60 | 23 119 000,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.8. | Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и статистической отчетности, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций
| Департамент образования | 154 972 644,86 | 169 805 238,85 | 150 948 334,98 | 220 358 300,00 |
собственные городские средства | 154 972 644,86 | 169 805 238,85 | 150 948 334,98 | 220 358 300,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| | | | | | |
<*>В данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в 2014 годумероприятий, являющихся аналогичными мероприятиям Программы в рамках текущейдеятельности исполнителей программы.
Приложение № 4
к постановлению администрации
города
от 11.07.2016 №2043
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
(далее - подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода |
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода Администрации районов города Нижнего Новгорода |
Цель подпрограммы | Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основа их успешного обучения в школе |
Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры и материальной базы ДДО; 2. Обеспечение эффективной работы действующей сети ДДО |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализуется с 2015 по 2017 год в один этап |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Общий объем бюджетных ассигнований – 17 614 380 904,67 рублей, в том числе: 2015 год – 5 809 299 813,67 рублей 2016 год – 6 136 848 694,00 рублей 2017 год – 5 668 232 397,00 рублей |
Индикаторы достижения цели | 1. Увеличение доли охвата детей в возрасте 3 - 7 лет, желающих получать услугу дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, до 100%. 2. Увеличение доли охвата детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, до 95%. 3. Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги, до 50%. 4. Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или иную профессиональную подготовку, до 33% в год. 5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании до 100%. |
Приложение № 5
к постановлению администрации
города
от 11.07.2016 №2043
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
(далее - подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Развитие общего образования |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода |
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода Администрации районов города Нижнего Новгорода |
Цель подпрограммы | 1. Удовлетворение потребностей детей и молодежи города Нижнего Новгорода в получении доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 2. Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования города Нижнего Новгорода |
Задачи подпрограммы | 1. Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. 3. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг общего образования всем гражданам, проживающим на территории города Нижнего Новгорода и имеющим право на получение общедоступного и бесплатного образования, соответствующего современному уровню требований. 4. Обеспечение соответствия питания учащихся установленным нормам и стандартам, социальным и культурным особенностям, ожиданиям потребителей (школьников и их родителей). |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализуется с 2015 по 2017 год в один этап |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Общий объем бюджетных ассигнований – 17 573 616 677,36 рублей, в том числе: 2015 год – 6 033 456 395.23 рублей 2016 год – 5 724 601 449,13 рублей 2017 год – 5 815 558 833,00 рублей |
Индикаторы достижения цели | 1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,62. 2. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%. 3. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%. 4. Доля высококвалифицированных кадров, работающих в системе образования, увеличится до 30%. 5. Увеличение степени удовлетворенности населения города Нижнего Новгорода качеством предоставляемых образовательных услуг до 95%. 6. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся образовательных организаций до 88%. 7. Увеличение доли школьных пищеблоков, в которых проведена реконструкция и оснащение современным технологическим оборудование, до 50%. 9. Увеличение доли витаминизации рационов питания в общеобразовательных учреждениях специальной молочной продукцией до 30%. 10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе до 100% |
24
Приложение № 6
к постановлению администрации
города
от 11.07.2016 №2043
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ; РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕГОНОВГОРОДА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
(далее - подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода |
Соисполнители подпрограммы | |
Цель подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих развитие на территории города Нижнего Новгорода системы воспитания и дополнительного образования детей. Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Нижнего Новгорода Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников системы образования города Нижнего Новгорода |
Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов воспитания. 2. Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей города Нижнего Новгорода в условиях территории города и за ее пределами. 4. Обеспечение условий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников системы образования города Нижнего Новгорода |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализуется в 2015 - 2017 годах в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Н.Новгорода | Общий объем бюджетных ассигнований – 2 771 076 522,98 руб., в том числе: 2015 год – 877 511 873,11 руб.; 2016 год – 913 020 956,87 руб.; 2017 год – 980 543 693,00 руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы | 1. Процент охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами составит не менее 84,2%. 2. Процент охвата обучающихся в образовательных организациях города Нижнего Новгорода организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей за период одного календарного года составит 100 % от числа школьников. 3. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан на территории Нижнего Новгорода до 100%. 4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате учителей в регионе до 100%. |