ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2016 года № 349
О внесении изменений вгосударственную программу
"Социальная поддержкаграждан Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 10 июня 2016 года № 349
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 298
1. В разделе 1"Паспорт Программы":
1.1. В позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" позицию "Подпрограмма 8"дополнить абзацем следующего содержания:
"2016 год - 0,0тыс. руб.".
1.2. В позиции "Индикаторыдостижения цели и показатели непосредственных результатов":
в абзаце
"- доляобустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших натерритории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренномпорядке в Нижегородскую область (в 2015 году - 100%)"
позиции "Индикаторы" слова"в 2015 году" заменить словами "в 2016 году".
2. В разделе 2"Текстовой части Программы":
2.1. В позиции"Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства,постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РоссийскойФедерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8)"подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния":
1) абзац пятыйизложить в следующей редакции:
"По состоянию на1 января 2015 года на территории Нижегородской области функционировало 11 ПВР,по состоянию на 1 января 2016 года - один ПВР.";
2) дополнить абзацамиследующего содержания:
"РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2566-р бюджету Нижегородскойобласти из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий повременному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц безгражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших натерриторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся впунктах временного размещения, по состоянию на 31 июля 2015 года выделеныденежные средства в размере 24 275 200,00 рублей.
РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2568-р бюджетуНижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечениемероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лицбез гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших натерриторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся впунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2015 года выделеныденежные средства в размере 15 656 800,00 рублей.
РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджетана финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовомуобустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших натерритории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренноммассовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на31 декабря 2015 года выделены денежные средства в размере 10 971 200,00рублей.".
2.2. В графе"Сроки выполнения (годы)" позиции "Подпрограмма 8"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавшихна территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации вэкстренном массовом порядке" таблицы подраздела 2.4 "Переченьосновных мероприятий Программы" цифры "2015" заменить цифрами"2015-2016".
2.3. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":
1) раздел Подпрограмма1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности вНижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" | |||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов | % | 8 | 45 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | |
2. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | - | - | 57,8 | 68,0 | - | - | - | - | |
3. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | - | - | 46,7 | 93,3 | - | - | - | - | |
4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | - | - | 56,7 | 58,1 | - | - | - | - | |
5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 2,5 | 3,3 | - | - | - | - | |
6. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | - | 20,0 | 21,4 | - | - | - | - | |
7. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | - | 7,1 | 8,7 | - | - | - | - | |
8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | - | - | 6,25 | 50,0 | - | - | - | - | |
9. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта | % | - | - | 10,0 | 13,4 | - | - | - | - | |
10. | Доля станций метро, доступных для инвалидов в общем количестве станций метро | % | - | - | 7,1 | 7,1 | - | - | - | - | |
11. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | 56,2 | 56,2 | - | - | - | - | |
12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | - | 15,0 | 54,5 | - | - | - | - | |
13. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | 50,0 | 81,8 | - | - | - | - | |
14. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области | % | 40,8 | 45,2 | 49,6 | 50,0 | - | - | - | - | |
15. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | 76,0 | 96,0 | - | - | - | - | |
16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 18,0 | 30,0 | - | - | - | - | |
17. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | 79,0 | 80,0 | - | - | - | - | |
18. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области | % | 34,7 | 44,6 | 55,0 | 55,67 | - | - | - | - | |
Непосредственные результаты: | |||||||||||
1. | Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области | Ед. | 84 | 123 | 153 | 202 | - | - | - | - | |
2. | Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности | Ед. | 123 | 154 | 321 | 321 | - | - | - | - | |
3. | Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области | Чел. | 11199 | 12407 | 15300 | 15500 | - | - | - | - | |
";
2) графу 7"Первый год планового периода 2016" раздела Подпрограмма 8"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавшихна территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации вэкстренном массовом порядке"" пункта 1 позиции "Индикатор"и пункта 1 позиции "Непосредственный результат" дополнить цифрой"100".
2.5. Таблицы"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областногобюджета" и "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы засчет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовыхресурсов" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечениереализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус | Наименование | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего | 20 305 038,6 | 20 706 953,5 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 20 298 672,8 | 20 695 175,1 | 20 693 569,0 | 20 693 569,0 | 20 693 569,0 | 20 693 569,0 |
|
| Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 6365,8 | 5161,9 | 5161,9 | 5161,9 | 5161,9 | 5161,9 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство культуры Нижегородской области | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство спорта Нижегородской области | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство здравоохранения Нижегородской области | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство образования Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | Всего | 9 343,9 | 8 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 9 343,9 | 1 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство культуры Нижегородской области | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство спорта Нижегородской области | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство здравоохранения Нижегородской области | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство образования Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | Всего | 5 981 970,4 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 5 981 970,4 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 |
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" на 2015-2020 годы | Всего | 14 542,2 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 14 542,2 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 |
Подпрограмма 4 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 13 739 668,2 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 13 739 668,2 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 | 14 029 611,7 |
Подпрограмма 5 | "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 369 960,3 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области
| 369 960,3 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 |
Подпрограмма 6 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы" | Всего | 6 365,8 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 |
|
| Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| управление делами Правительства Нижегородской области | 6 365,8 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 | 5 161,9 |
Подпрограмма 7 | "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 8 | "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 9 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 183 187,8 | 183 216,9 | 183 216,9 | 183 216,9 | 183 216,9 | 183 216,9 |
|
| Министерство социальной политики Нижегородской области | 183 187,8 | 183 216,9 | 183 216,9 | 183 216,9 | 183 216,9 | 183 216,9 |
Прогнозная оценка расходов нареализацию
Программы за счет всех источников
Статус | Наименование
| Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| |||||||||||||||||||
|
|
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
|
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||||||||
Государственная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего, в том числе | 26 358 496,4 | 27 021347,0 | 27 018 504,2 | 25 455 447,9 | 25 455 447,9 | 25 455 447,9 |
| ||||||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 20 305 038,6 | 20 706 953,5 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 | 20 698 730,9 |
| ||||||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 191 061,3 | 199 552,2
| 201 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 253 783,7 | 282 884,4 | 294 482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| федеральный бюджет | 4 582 931,5 | 4 798 417,8 | 4 756 717,0 | 4 756 717,0 | 4 756 717,0 | 4 756 717,0 |
| ||||||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 1 025 681,3 | 1 033 539,1 | 1 067 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.)
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" | Всего, в том числе | 9 343,9 | 57 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 9 343,9 | 8 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 12 970,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 36 215,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | Всего, в том числе | 9 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 9 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Всего, в том числе | 0,0 | 20 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 6 328,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 1 424,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 12 770,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан населения в Нижегородской области | Всего, в том числе | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности | Всего, в том числе | 0,0 | 24 327,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 7 298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 17 029,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего, в том числе | 0,0 | 4 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 2 688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Повышение доступности транспортной инфраструктуры | Всего, в том числе | 0,0 | 7 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 4 247,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.7. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | Всего, в том числе | 5 981 970,4 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 5 981 970,4 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 | 6 009 880,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.)
| 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Всего, в том числе | 5 972 504,5 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 5 972 504,5 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 | 6 008 380,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Всего, в том числе | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Всего, в том числе | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы | Всего, в том числе | 14 542,2 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 |
| ||||||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 14 542,2 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 | 13 223,9 |
| ||||||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Всего, в том числе | 4349,6 | 1751,5 | 1751,5 | 1751,5 | 1751,5 | 1751,5 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 4349,6 | 1751,5 | 1751,5 | 1751,5 | 1751,5 | 1751,5 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Всего, в том числе | 1818,2 | 805,5 | 673,5 | 1804,1 | 1294,1 | 1328,2 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 1818,2 | 805,5 | 673,5 | 1804,1 | 1294,1 | 1328,2 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Всего, в том числе | 7899,0 | 9932,3 | 10064,3 | 8933,7 | 9443,7 | 9409,6 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 7899,0 | 9932,3 | 10064,3 | 8933,7 | 9443,7 | 9409,6 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-111 "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") | Всего, в том числе | 333,7 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 333,7 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 3.5. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года № 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов") | Всего, в том числе | 141,7 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 141,7 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Подпрограмма 4 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" | всего | 17745124,5 | 18 765626,6 | 18 765626,6 | 18 765626,6 | 18 765626,6 | 18 765626,6 |
| ||||||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 13739668,2 | 14029611,7 | 14029611,7 | 14029611,7 | 14029611,7 | 14029611,7 |
| ||||||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| федеральный бюджет | 4005456,3 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 |
| ||||||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | всего | 4005456,3 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 4005456,3 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 | 4736014,9 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | всего | 13 739273,3 | 14029369,7 | 14029369,7 | 14029369,7 | 14029369,7 | 14029369,7 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 13 739273,3 | 14029369,7 | 14029369,7 | 14029369,7 | 14029369,7 | 14029369,7 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 года № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области") | всего | 394,3 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 |
| |||||||||||||||
| расходы областного бюджета | 394,3 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 |
| |||||||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
Подпрограмма 5
| "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | Всего, в том числе | 688 889,5 | 478 338,6 | 478 338,6 | 478 338,6 | 478 338,6 | 478 338,6 |
| ||||||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 369 960,3 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 | 457 636,5 |
| ||||||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| федеральный бюджет | 318 929,2 | 20 702,1 | 20 702,1 | 20 702,1 | 20 702,1 | 20 702,1 |
| ||||||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Всего, в том числе |