ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 года № 948
О внесении изменений вгосударственную программу "Развитие
предпринимательства итуризма Нижегородской области на 2014-2016
годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 октября 2013года № 780
-------------------------------------------------------
Документ утратил силу
в связи с истечением срокадействия
--------------------------------------------------------
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести вгосударственную программу "Развитие предпринимательства и туризмаНижегородской области на 2014-2016 годы", утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской области от 28октября 2013 года № 780, следующие изменения:
1.1. В паспортеПрограммы:
1.1.1. Позицию 1.9"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующейредакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Программы | |||||
Наименование государственных заказчиков | Источники финанси- рования | Годы | |||
|
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего за период реализации Программы |
Итого по Программе, тыс. руб. | Всего, в т.ч. | 1 458 721,48 | 404 041,60 | 443 506,30 | 2 306 269,38 |
| Областной бюджет, в т.ч.: | 180 814,25 | 92 654,40 | 94 711,80 | 368 180,45 |
| Капвложения | 2 617,8 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,8 |
| НИОКР | 1 990,00 |
|
| 1990,00 |
| Прочие расходы | 176 206,45 | 89 654,40 | 91 711,80 | 357 572,65 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 510 033,96 |
|
| 510 033,96 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 510 033,96 |
|
| 510 033,96 |
| Местный бюджет, в т.ч.: | 15 409,80 | 12 880,00 | 12 880,00 | 41 169,80 |
| Капвложения | 2 617,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,80 |
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 12 792,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 32 552,00 |
| Прочие источники, в т.ч.: | 752 463,47 | 298 507,20 | 335 914,50 | 1 386 885,17 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 752 463,47 | 298 507,20 | 335 914,50 | 1 386 885,17 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 452 369,28 | 404 041,60 | 443 506,30 | 2 299 917,18 |
| Областной бюджет, в т.ч.: | 178 708,95 | 92 654,40 | 94 711,80 | 366 075,15 |
| Капвложения | 2 617,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,8 |
| НИОКР | 1 990,00 |
|
| 1 990,00 |
| Прочие расходы | 174 101,15 | 89 654,40 | 91 711,80 | 355 467,35 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 505 787,06 |
|
| 505 787,06 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 505 787,06 |
|
| 505 787,06 |
| Местный бюджет, в т.ч.: | 15 409,80 | 12 880,00 | 12 880,00 | 41 169,80 |
| Капвложения | 2 617,8 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,80 |
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 12 792,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 32 552,00 |
| Прочие источники, в т.ч.: | 752 463,47 | 298 507,20 | 335 914,50 | 1 386 885,17 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 752 463,47 | 298 507,20 | 335 914,50 | 1 386 885,17 |
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 6 352,2 |
|
| 6 352,2 |
| Областной бюджет, в т.ч.: | 2 105,3 |
|
| 2 105,3 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 2 105,3 |
|
| 2 105,3 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 4 246,90 |
|
| 4 246,90 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 4 246,90 |
|
| 4 246,90 |
| Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
|
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
|
|
|
|
| Прочие источники, в т.ч.: |
|
|
|
|
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
|
|
|
|
".
1.1.2. Позицию 1.11"Индикаторы достижения целей Программы" дополнить позициямиследующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью | чел. | 14 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций | % | 106 |
Рост выработки на одного работника организаций- участников Саровского инновационного территориального кластера | % | 112 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке | % | 112 |
".
1.2. По текстуПрограммы:
1.2.1. В разделе 2.6"Ресурсное обеспечение Программы":
1) абзацыпервый-третий, шестой, восьмой, одиннадцатый-двенадцатый,шестнадцатый-семнадцатый, двадцать первый, двадцать третий, двадцать шестой,двадцать восьмой изложить соответственно в следующей редакции:
"Предполагаемыеобъемы финансирования Программы за счет средств всехисточников финансирования за весь период реализации Программы - 2 306 269,38тыс. рублей (таблица 1), в том числе:
- средства областногобюджета - 368 180,45 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Программыуточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовыйгод и плановый период);
- средствафедерального бюджета - 510 033,96 тыс. рублей;";
"Предполагаемыеобъемы финансирования Подпрограммы Предпринимательство за счет всех источниковфинансирования за весь период реализации Подпрограммы Предпринимательство - 1337 948,32 тыс. рублей, в том числе:";
"- средствафедерального бюджета - 372 786,93 тыс. рублей (средства, предоставляемые наконкурсной основе и на условиях софинансированиябюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансированиямероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки маломуи среднему предпринимательству субъектами Российской Федерации);";
"Предполагаемыеобъемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников финансированияза весь период реализации Подпрограммы Туризм - 676 571,97 тыс. рублей, в томчисле:
- средства областногобюджета - 80753,57 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммыуточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующийфинансовый год и плановый период);";
"Предполагаемыеобъемы финансирования Подпрограммы НХП за счет всех источников финансированияза весь период реализации Подпрограммы НХП - 132 782,01 тыс. рублей, в томчисле:
- средства областногобюджета - 33 827,99 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммыуточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующийфинансовый год и плановый период);";
"Предполагаемыеобъемы финансирования Подпрограммы Саровскогоинновационного территориального кластера за счет всех источников финансированияза весь период реализации Подпрограммы Саровскогоинновационного территориального кластера - 152 614,88 тыс. рублей, в том числе:";
"- средствафедерального бюджета - 127 664,88 тыс. рублей (средства, предоставляемые наконкурсной основе и на условиях софинансированиябюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансированиямероприятий развития пилотных инновационныхтерриториальных кластеров);";
"Предполагаемыеобъемы финансирования Подпрограммы Нижегородского кластера за счет всехисточников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 6 352,20тыс. рублей, в том числе:";
"- средствафедерального бюджета - 4246,90 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурснойоснове и на условиях софинансирования бюджетамсубъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятийразвития пилотных инновационных территориальныхкластеров);";
2) таблицу 1"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующейредакции:
"Таблица 1
Объемы и источникифинансирования Программы
Наименование государственных заказчиков | Источники финанси- рования | Годы | |||
|
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего за период реализации Программы |
Итого по Программе, тыс. руб. | Всего, в т.ч. | 1 458 721,48 | 404 041,60 | 443 506,30 | 2 306 269,38 |
| Областной бюджет, в т.ч.: | 180 814,25 | 92 654,40 | 94 711,80 | 368 180,45 |
| Капвложения | 2 617,8 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,8 |
| НИОКР | 1 990,00 |
|
| 1 990,00 |
| Прочие расходы | 176 206,45 | 89654,40 | 91 711,80 | 357 572,65 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 510 033,96 |
|
| 510 033,96 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 510 033,96 |
|
| 510 033,96 |
| Местный бюджет, в т.ч.: | 15 409,80 | 12 880,00 | 12 880,00 | 41 169,80 |
| Капвложения | 2 617,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,80 |
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 12 792,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 32 552,00 |
| Прочие источники, в т.ч.: | 752 463,47 | 298 507,20 | 335 914,50 | 1 386 885,17 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 752 463,47 | 298 507,20 | 335 914,50 | 1 386 885,17 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 452 369,28 | 404 041,60 | 443 506,30 | 2 299 917,18 |
| Областной бюджет, в т.ч.: | 178 708,95 | 92 654,40 | 94 711,80 | 366 075,15 |
| Капвложения | 2 617,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,8 |
| НИОКР | 1 990,00 |
|
| 1 990,00 |
| Прочие расходы | 174 101,15 | 89 654,40 | 91 711,80 | 355 467,35 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 505 787,06 |
|
| 505 787,06 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 505 787,06 |
|
| 505 787,06 |
| Местный бюджет, в т.ч.: | 15 409,80 | 12 880,00 | 12 880,00 | 41 169,80 |
| Капвложения | 2 617,8 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,80 |
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 12 792,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 32 552,00 |
| Прочие источники, в т.ч.: | 752 463,47 | 298 507,20 | 335 914,50 | 1 386 885,17 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 752 463,47 | 298 507,20 | 335 914,50 | 1 386 885,17 |
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 6 352,2 |
|
| 6 352,2 |
| Областной бюджет, в т.ч.: | 2 105,3 |
|
| 2 105,3 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 2 105,3 |
|
| 2 105,3 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 4 246,90 |
|
| 4 246,90 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 4 246,90 |
|
| 4 246,90 |
| Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
|
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
|
|
|
|
| Прочие источники, в т.ч.: |
|
|
|
|
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
|
|
|
|
".
1.2.2. В разделе 2.7"Индикаторы достижения цели Программы":
1.2.2.1. В таблице 2"Индикаторы достижения цели Программы":
1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | % | 109 | 115 | 113 |
"
изложить в следующейредакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | % | 110 | 115 | 113 |
";
2) дополнить позициямиследующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью | чел. | 10 | 14 | 8 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций | % | 105 | 106 | 104 |
Рост выработки на одного работника организаций- участников Саровского инновационного территориального кластера | % | 111 | 112 | 109 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке | % | 110 | 112 | 109 |
".
1.2.2.2. В таблице 3"Промежуточные значения индикаторов цели Программы"
1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | % | 109 | 113 | 115 |
"
изложить в следующейредакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | % | 110 | 115 | 113 |
";
2) дополнить позициямиследующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью | чел. | 12 | 13 | 14 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций | % | 105 | 105,5 | 106 |
Рост выработки на одного работника организаций- участников Саровского инновационного территориального кластера | % | 110 | 111 | 112 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке | % | 110 | 110,5 | 112 |
".
1.3. Приложение"Система программных мероприятий" к Программе изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме"Развитие предпринимательства Нижегородской области на 2014-2016годы", являющейся приложением 1 к Программе:
1.4.1. Позицию 1.9"Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
| |||||
Наименование государственных заказчиков | Источники финанси- рования | Годы | ||||
|
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего за период реализации Подпро- граммы | |
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. | Всего, в т.ч. | 1 155 646,32 | 91 151,00 | 91 151,00 | 1 337 948,32 | |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | Областной бюджет, в т.ч.: | 128 241,59 | 49 151,00 | 49 151,00 | 226 543,59 | |
| Капвложения | 2 617,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,80 | |
| НИОКР |
|
|
|
| |
| Прочие расходы | 125 623,79 | 46 151,00 | 46 151,00 | 217 925,79 | |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 372 786,93 | 0,00 | 0,00 | 372 786,93 | |
| Капвложения |
|
|
|
| |
| НИОКР |
|
|
|
| |
| Прочие расходы | 372 786,93 | 0,00 | 0,00 | 372 786,93 | |
| Местный бюджет, в т.ч.: | 14 617,80 | 12 000,00 | 12 000,00 | 38 617,80 | |
| Капвложения | 2 617,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,8 | |
| НИОКР |
|
|
|
| |
| Прочие расходы | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | |
| Прочие источники, в т.ч.: | 640 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | |
| Капвложения |
|
|
|
| |
| НИОКР |
|
|
|
| |
| Прочие расходы | 640 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | |
".
1.4.2. Абзацы первый,третий и таблицу 1 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"текста Подпрограммы изложить в следующей редакции текста Подпрограммы:
"Предполагаемыеобъемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализацииПодпрограммы - 1 337 948,32 тыс. рублей, в том числе:";
"- средствафедерального бюджета - 372 786,93 тыс. рублей (средства, предоставляемые наконкурсной основе и на условиях софинансированиябюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансированиямероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малогои среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации);";
"Таблица 1
Объемы и источникифинансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственного заказчика | Источник финанси- рования | Годы реализации Подпрограммы | Всего за период реализации Подпро- граммы | ||
|
| 2014 | 2015 | 2016 |
|
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 155 646,32 | 91 151,00 | 91 151,00 | 1 337 948,32 |
| Областной бюджет, в т.ч.: | 128 241,59 | 49 151,00 | 49 151,00 | 226 543,59 |
| Капвложения | 2 617,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,80 |
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 125 623,79 | 46 151,00 | 46 151,00 | 217 925,79 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 372 786,93 | 0,00 | 0,00 | 372 786,93 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 372 786,93 | 0,00 | 0,00 | 372 786,93 |
| Местный бюджет, в т.ч.: | 14 617,80 | 12 000,00 | 12 000,00 | 38 617,80 |
| Капвложения | 2 617,80 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 617,80 |
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие источники, в т.ч.: | 640 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 |
| Капвложения |
|
|
|
|
| НИОКР |
|
|
|
|
| Прочие расходы | 640 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 |
".
1.4.3. В приложении"Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "ЦельПодпрограммы", "Цель 1", "Задача 1.4", мероприятия1.4.4 и 1.4.4.1 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы: Оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения | Всего | 1 155 646,32 | 91 151,00 | 91 151,00 | 1 337 948,32 |
| Федеральный бюджет | 372 786,93 | 0,00 | 0,00 | 372 786,93 |
| Областной бюджет | 128 241,59 | 49 151,00 | 49 151,00 | 226 543,59 |
| Местный бюджет | 14 617,80 | 12 000,00 | 12 000,00 | 38 617,80 |
| Прочие источники | 640 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 |
Цель 1. Благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса | Всего | 22 730,79 | 1 851,00 | 1 851,00 | 26 432,79 |
| Федеральный бюджет | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15200,00 |
| Областной бюджет | 7 530,79 | 1 851,00 | 1 851,00 | 11 232,79 |
| Местный бюджет |
|
|
|
|
| Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
Задача: 1.4. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Всего | 21 933,79 | 1 600,00 | 1 600,00 | 25 133,79 |
| Федеральный бюджет | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| Областной бюджет | 6 733,79 | 1 600,00 | 1 600,00 | 9 933,79 |
| Местный бюджет |
|
|
|
|
| Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
1.4.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (массовое обучение, проведение семинаров и тренингов, форумы, конференции для школьников старших классов и студентов ВУЗов, областной конкурс молодежных инновационных команд "РОСТ") | Прочие расходы | 2014-2016 | МПРМППРУ НО, Минобра- зования, НРО МОО "Достижения молодых", ННИЦ (по согласованию) | Всего |
| 300,00 | 300,00 | 600,00 |
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| Областной бюджет |
| 300,00 | 300,00 | 600,00 |
|
|
|
| Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие источники |
|
|
|
|
1.4.4.1. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (массовое обучение, проведение семинаров и тренингов, форумы, конференции для школьников старших классов и студентов ВУЗов) | Прочие расходы | 2014-2016 | МПРМППРУ НО, Минобра- зования, НРО МОО "Достижения молодых" (по согласованию) | Всего |
| 300,00 | 300,00 | 600,00 |
|
|
|
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| Областной бюджет |
| 300,00 | 300,00 | 600,00 |
|
|
|
| Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие источники |
|
|
|
|
".
1.5. В подпрограмме"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области на2014-2016 годы", являющейся приложением 2 к Программе:
1.5.1. Раздел 1.9"Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы: |
| |||||
Наименование государственных заказчиков | Источники финанси- рования | Годы | ||||
|
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего за период реализации Программы | |
Итого по Подпрограмме, тыс.руб. | Всего, в т.ч. | 115 736,07 | 260 685,60 | 300 150,30 | 676 571,97 | |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области | Областной бюджет, в т.ч.: | 18 721,37 | 29 987,40 | 32 044,80 | 80 753,57 | |
| Капвложения |
|
|
| 0,0 | |
| НИОКР | 1 990,00 |
|
| 1 990,00 | |
| Прочие расходы | 16 731,37 | 29 987,40 | 32 044,80 | 78 763,57 | |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 1 915,25 |
|
| 1 915,25 | |
| Капвложения |
|
|
| 0,0 | |
| НИОКР |
|
|
| 0,0 | |
| Прочие расходы | 1 915,25 |
|
| 1 915,25 | |
| Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
| 0,0 | |
| Капвложения |
|
|
| 0,0 | |
| НИОКР |
|
|
| 0,0 | |
| Прочие расходы |
|
|
| 0,0 | |
| Прочие источники, в т.ч.: | 95 099,45 | 230 698,20 | 268 105,50 | 593 903,15 | |
| Капвложения |
|
|
| 0,0 | |
| НИОКР |
|
|
| 0,0 | |
| Прочие расходы | 95 099,45 | 230 698,20 | 268 105,50 | 593 903,15 | |
".
1.5.2. В текстеПодпрограммы:
1) абзацы первый,второй и таблицу 3 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Предполагаемыеобъемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источниковфинансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 676 571,97 тыс.рублей, в том числе:
- средства областногобюджета - 80 753,57 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммыуточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовыйгод);";
"Таблица 3
Объемы и источникифинансирования Подпрограммы, тыс. руб.