ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 года N 522
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 01.04.2015 № 184
О внесении изменений в государственную программу "Развитие
предпринимательства и туризма Нижегородской области
на 2014-2016 годы", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 28 октября 2013 года N 780
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие
предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014-2016
годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 октября 2013 года N 780, следующие изменения:
1.1. Позицию 1.9 "Объем и источники финансирования Программы"
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1.9. Объем и источники финансирования Программы |
+---------------------+---------------+---------------------------------------+
| Наименование | Источники | Годы |
| государственных | финансирования| |
| заказчиков | | |
| | +---------+-------+---------+-----------+
| | | 2014 | 2015 | 2016 | Всего за |
| | | | | | период |
| | | | | | реализации|
| | | | | | Программы |
+---------------------+---------------+---------+-------+---------+-----------+
| Итого по Программе,| Всего, в т.ч. | 610 | 404 | 443 | 1 457 |
| тыс. руб. | | 410,54 | 041,60| 506,30 | 958,44 |
+---------------------+---------------+---------+-------+---------+-----------+
| Министерство | Областной | 189 | 92 | 94 | 377 188,50|
| поддержки и развития| бюджет, в| 822,30 | 654,40| 711,80 | |
| малого | т.ч.: | | | | |
| предпринимательства,| | | | | |
| потребительского | | | | | |
| рынка и услуг| | | | | |
| Нижегородской | | | | | |
| области | | | | | |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Капвложения | 2 707,00| 3 | 3 000,00| 8 707,00 |
| | | | 000,00| | |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Прочие расходы| 187 | 89 | 91 | 368 481,50|
| | | 115,30 | 654,40| 711,80 | |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Федеральный | 43 | 0,00 | 0,00 | 43 275,24 |
| | бюджет, в| 275,24 | | | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Прочие расходы| 43275,24| 0,00 | 0,00 | 43275,24 |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Местный | 15 | 12 | 12 | 41 377,00 |
| | бюджет, в| 617,00 | 880,00| 880,00 | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Капвложения | 2 707,00| 3 | 3 000,00| 8 707,00 |
| | | | 000,00| | |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Прочие расходы| 12 | 9 | 9 880,00| 32 670,00 |
| | | 910,00 | 880,00| | |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Прочие | 361 | 298 | 335 | 996 117,70|
| | источники, в| 696,00 | 507,20| 914,50 | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+---------+-----------+
| | Прочие расходы| 361 | 298 | 335 | 996 117,70|
| | | 696,00 | 507,20| 914,50 | |
+---------------------+---------------+---------+-------+---------+-----------+
".
1.2. В разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы" текста
Программы:
1) абзацы с первого по десятый изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет средств
всех источников финансирования за весь период реализации Программы -
1 457 958,44 тыс. рублей (таблица 1), в том числе:
- средства областного бюджета - 377 188,50 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 43 275,24 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 41 377,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 996 117,70 тыс. рублей.
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы
Предпринимательство за счет всех источников финансирования за весь
период реализации Подпрограммы Предпринимательство - 547 415,99 тыс.
рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 240 349,00 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 31359,99 тыс. рублей
(средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях
софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде
субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 38 707,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 237 000,00 тыс. рублей
(средства, предоставляемые субъектам МСП кредитными организациями, в
том числе лизинговыми компаниями (при условии участия субъектов МСП
в реализации Подпрограммы), средства инвесторов).";
2) абзацы с двадцать первого по двадцать пятый изложить в
следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Саровского
инновационного территориального кластера за счет всех источников
финансирования за весь период реализации Подпрограммы Саровского
инновационного территориального кластера - 10 950,00 тыс. рублей, в
том числе:
- средства областного бюджета - 10 950,00 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.";
3) таблицу 1 "Объемы и источники финансирования Программы"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
+---------------------+---------------+--------------------------+-----------+
| Наименование | Источники | Годы | Всего за |
| государственных |финансирования | | период |
| заказчиков | | |реализации |
| | | |Программы |
| | +---------+-------+-------++ |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
+---------------------+---------------+---------+-------+-------+------------+
|Итого по Программе, |Всего, в т.ч.: | 610 | 404 | 443 | 1 457 |
|тыс. руб. | | 410,54 |041,60 |506,30 | 958,44 |
+---------------------+---------------+---------+-------+-------+------------+
|Министерство |Областной | 189 | 92 | 94 |377 188,50 |
|поддержки и развития |бюджет, в | 822,30 |654,40 |711,80 | |
|малого |т.ч.: | | | | |
|предпринимательства, | | | | | |
|потребительского | | | | | |
|рынка и услуг | | | | | |
|Нижегородской | | | | | |
|области | | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Капвложения |2 707,00 | 3 | 3 | 8 707,00 |
| | | |000,00 |000,00 | |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Прочие расходы | 187 | 89 | 91 |368 481,50 |
| | | 115,30 |654,40 |711,80 | |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Федеральный | 43 | 0,00 | 0,00 | 43 275,24 |
| |бюджет, в | 275,24 | | | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Прочие расходы |43275,24 | 0,00 | 0,00 | 43275,24 |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Местный | 15 | 12 | 12 | 41 377,00 |
| |бюджет, в | 617,00 |880,00 |880,00 | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Капвложения |2 707,00 | 3 | 3 | 8 707,00 |
| | | |000,00 |000,00 | |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Прочие расходы | 12 | 9 | 9 | 32 670,00 |
| | | 910,00 |880,00 |880,00 | |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Прочие | 361 | 298 | 335 |996 117,70 |
| |источники, в | 696,00 |507,20 |914,50 | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+------------+
| |Прочие расходы | 361 | 298 | 335 |996 117,70 |
| | | 696,00 |507,20 |914,50 | |
+---------------------+---------------+---------+-------+-------+------------+
".
1.3. В системе программных мероприятий:
позицию "Цель Программы" изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------+------------+-------+-------+-------+--------+
| Цель Программы | Всего, в | 610 | 404 | 443 | 1 457 |
| Создание и обеспечение| т.ч.: | 410,54| 041,60| 506,30| 958,44 |
| благоприятных условий| | | | | |
| для развития и повышения| | | | | |
| конкурентоспособности | | | | | |
| малого и среднего| | | | | |
| предпринимательства | | | | | |
| Нижегородской области,| | | | | |
| включая туризм и НХП,| | | | | |
| повышение его роли в| | | | | |
| социально- экономическом| | | | | |
| развитии региона,| | | | | |
| стимулирование | | | | | |
| экономической активности| | | | | |
| субъектов малого и| | | | | |
| среднего | | | | | |
| предпринимательства, | | | | | |
| создание благоприятных| | | | | |
| условий для развития| | | | | |
| Саровского | | | | | |
| инновационного | | | | | |
| территориального | | | | | |
| кластера в целях| | | | | |
| эффективного | | | | | |
| экономического развития| | | | | |
| Нижегородской области | | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| | Областной | 189 | 92 | 94 | 377 |
| | бюджет | 822,30| 654,40| 711,80| 188,50 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| | Федеральный| 43 | | | 43 |
| | бюджет | 275,24| | | 275,24 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| | Местный | 15 | 12 | 12 | 41 |
| | бюджет | 617,00| 880,00| 880,00| 377,00 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| | Прочие | 361 | 298 | 335 | 996 |
| | источники | 696,00| 507,20| 914,50| 117,70 |
+-------------------------+------------+-------+-------+-------+--------+
";
позицию "Задача 1" изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Задача 1. Оптимизация |Всего, в | 365 | 91 | 91 | 547 |
|системы государственной |т.ч.: |113,99 |151,00 |151,00 |415,99 |
|поддержки и обеспечение | | | | | |
|условий развития малого | | | | | |
|и среднего | | | | | |
|предпринимательства в | | | | | |
|качестве одного из | | | | | |
|источников формирования | | | | | |
|областного и местного | | | | | |
|бюджетов, создание новых | | | | | |
|рабочих мест, развитие | | | | | |
|территорий и секторов | | | | | |
|экономики, повышение | | | | | |
|уровня качества жизни | | | | | |
|населения | | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+-------+
| |Областной | 142 | 49 | 49 | 240 |
| |бюджет |047,00 |151,00 |151,00 |349,00 |
| +------------+-------+-------+-------+-------+
| |Федеральный | 31 | - | - | 31 |
| |бюджет |359,99 | | |359,99 |
| +------------+-------+-------+-------+-------+
| |Местный | 14 | 12 | 12 | 34 |
| |бюджет |707,00 |000,00 |000,00 |707,00 |
| +------------+-------+-------+-------+-------+
| |Прочие | 177 | 30 | 30 | 237 |
| |источники |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |
+-------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
";
позицию "Задача 4" изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------+------------+-------+-----+-------+--------+
| Задача 4. Информационное| Всего, в | 10 | | | 10 |
| продвижение и поддержка| т.ч.: | 950,00| | | 950,00 |
| инновационных и| | | | | |
| инвестиционных проектов| | | | | |
| участников Саровского| | | | | |
| инновационного | | | | | |
| территориального | | | | | |
| кластера (форумы,| | | | | |
| конференции, выставки,| | | | | |
| семинары, круглые столы| | | | | |
| и так далее) в| | | | | |
| Российской Федерации и| | | | | |
| за рубежом, а также их| | | | | |
| профессиональная | | | | | |
| переподготовка и| | | | | |
| повышение квалификации | | | | | |
| +------------+-------+-----+-------+--------+
| | Областной | 10 | | | 10 |
| | бюджет | 950,00| | | 950,00 |
| +------------+-------+-----+-------+--------+
| | Федеральный| | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+-------+-----+-------+--------+
| | Местный | | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+-------+-----+-------+--------+
| | Прочие | | | | |
| | источники | | | | |
+-------------------------+------------+-------+-----+-------+--------+
".
1.4. В подпрограмме "Развитие предпринимательства Нижегородской
области на 2014-2016 годы", являющейся приложением 1 к Программе:
1.4.1. Позицию 1.9 "Объем и источники финансирования
Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------------------------------------------------------+
|1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы: |
+---------------------+---------------+-----------------------------------+
| Наименование | Источники | Годы |
| государственных |финансирования | |
| заказчиков | | |
| | +-------+-------+-------+-----------+
| | | 2014 | 2015 | 2016 | Всего за |
| | | | | | период |
| | | | | |реализации |
| | | | | |Программы |
+---------------------+---------------+-------+-------+-------+-----------+
|Итого по |Всего, в т.ч. | 365 | 91 | 91 |547 415,99 |
|Подпрограмме, тыс. | |113,99 |151,00 |151,00 | |
|руб. | | | | | |
+---------------------+---------------+-------+-------+-------+-----------+
|Министерство |Областной | 142 | 49 | 49 |240 349,00 |
|поддержки и развития |бюджет, в |047,00 |151,00 |151,00 | |
|малого |т.ч.: | | | | |
|предпринимательства, | | | | | |
|потребительского | | | | | |
|рынка и услуг | | | | | |
|Нижегородской | | | | | |
|области | | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Капвложения | 2 | 3 | 3 | 8 707,00 |
| | |707,00 |000,00 |000,00 | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |НИОКР | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Прочие расходы | 139 | 46 | 46 |231 642,00 |
| | |340,00 |151,00 |151,00 | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Федеральный | 31 | | |31 359,99 |
| |бюджет, в |359,99 | | | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Капвложения | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |НИОКР | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Прочие расходы | 31 | | |31 359,99 |
| | |359,99 | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Местный | 14 | 12 | 12 |38 707,00 |
| |бюджет, в |707,00 |000,00 |000,00 | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Капвложения | 2 | 3 | 3 | 8 707,00 |
| | |707,00 |000,00 |000,00 | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |НИОКР | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Прочие расходы | 12 | 9 | 9 |30 000,00 |
| | |000,00 |000,00 |000,00 | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Прочие | 177 | 30 | 30 |237 000,00 |
| |источники, в |000,00 |000,00 |000,00 | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Капвложения | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |НИОКР | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| |Прочие расходы | 177 | 30 | 30 |237 000,00 |
| | |000,00 |000,00 |000,00 | |
+---------------------+---------------+-------+-------+-------+-----------+
";
1.4.2. Раздел 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех
источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы -
547 415,99 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 240 349,00 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 31359,99 тыс. рублей
(средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях
софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде
субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 38 707,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 237 000,00 тыс. рублей
(средства, предоставляемые субъектам МСП кредитными организациями, в
том числе лизинговыми компаниями (при условии участия субъектов МСП
в реализации Подпрограммы), средства инвесторов).
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
+---------------------+---------------+------------------------+-------------+
| Наименование | Источник | Годы реализации | Всего за |
| государственного |финансирования | Подпрограммы | период |
| заказчика | | | реализации |
| | | |Подпрограммы |
| | +-------+-------+-------++ |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
+---------------------+---------------+-------+-------+-------+--------------+
|Министерство |Всего, в т.ч. | 365 | 91 | 91 | 547 415,99 |
|поддержки и развития | |113,99 |151,00 |151,00 | |
|малого | | | | | |
|предпринимательства, | | | | | |
|потребительского | | | | | |
|рынка и услуг | | | | | |
|Нижегородской | | | | | |
|области | | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Областной | 142 | 49 | 49 | 240 349,00 |
| |бюджет, в |047,00 |151,00 |151,00 | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Капвложения | 2 | 3 | 3 | 8 707,00 |
| | |707,00 |000,00 |000,00 | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |НИОКР | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Прочие расходы | 139 | 46 | 46 | 231 642,00 |
| | |340,00 |151,00 |151,00 | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Федеральный | 31 | | | 31 359,99 |
| |бюджет, в |359,99 | | | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Капвложения | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |НИОКР | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Прочие расходы | 31 | | | 31 359,99 |
| | |359,99 | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Местный | 14 | 12 | 12 | 38 707,00 |
| |бюджет, в |707,00 |000,00 |000,00 | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Капвложения | 2 | 3 | 3 | 8 707,00 |
| | |707,00 |000,00 |000,00 | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |НИОКР | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Прочие расходы | 12 | 9 | 9 | 30 000,00 |
| | |000,00 |000,00 |000,00 | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Прочие | 177 | 30 | 30 | 237 000,00 |
| |источники, в |000,00 |000,00 |000,00 | |
| |т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Капвложения | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |НИОКР | | | | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+--------------+
| |Прочие расходы | 177 | 30 | 30 | 237 000,00 |
| | |000,00 |000,00 |000,00 | |
+---------------------+---------------+-------+-------+-------+--------------+
".
1.4.3. В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к
Подпрограмме:
позицию "Цель Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
+-----------------------------+------------+-------+-------+-------+--------+
|Цель Подпрограммы: |Всего | 365 | 91 | 91 | 547 |
|Оптимизация системы | |113,99 |151,00 |151,00 |415,99 |
|государственной поддержки и | | | | | |
|обеспечение условий развития | | | | | |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства в | | | | | |
|качестве одного из | | | | | |
|источников формирования | | | | | |
|областного и местных | | | | | |
|бюджетов, создание новых | | | | | |
|рабочих мест, развитие | | | | | |
|территорий и секторов | | | | | |
|экономики, повышение уровня | | | | | |
|и качества жизни населения | | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Федеральный | 31 | | | 31 |
| |бюджет |359,99 | | |359,99 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Областной | 142 | 49 | 49 | 240 |
| |бюджет |707,00 |151,00 |151,00 |349,00 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Местный | 14 | 12 | 12 | 38 |
| |бюджет |707,00 |000,00 |000,00 |707,00 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Прочие | 177 | 30 | 30 | 237 |
| |источники |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |
+-----------------------------+------------+-------+-------+-------+--------+
";
позицию "Цель 2" изложить в следующей редакции:
"
+-----------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Цель 2. Эффективная |Всего | 317 | 53 | 53 | 423 |
|кредитно- финансовая и | |265,00 |000,00 |000,00 |265,00 |
|инвестиционная поддержка | | | | | |
|субъектов малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+-------+
| |Федеральный | 29 | | | 29 |
| |бюджет |412,00 | | |412,00 |
| +------------+-------+-------+-------+-------+
| |Областной | 110 | 23 | 23 | 156 |
| |бюджет |853,00 |000,00 |000,00 |853,00 |
| +------------+-------+-------+-------+-------+
| |Местный | | | | |
| |бюджет | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+-------+
| |Прочие | 177 | 30 | 30 | 237 |
| |источники |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |
+-----------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+
";
позицию "Задача 2.2" изложить в следующей редакции:
"
+-----------------------------+------------+-------+-------+------+-------+
|Задача: 2.2. Развитие |Всего | 60 | | | 60 |
|инфраструктуры | |765,00 | | |765,00 |
|финансирования субъектов | | | | | |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
| +------------+-------+-------+------+-------+
| |Федеральный | 29 | | | 29 |
| |бюджет |412,00 | | |412,00 |
| +------------+-------+-------+------+-------+
| |Областной | 31 | | | 31 |
| |бюджет |353,00 | | |353,00 |
| +------------+-------+-------+------+-------+
| |Местный | | | | |
| |бюджет | | | | |
| +------------+-------+-------+------+-------+
| |Прочие | | | | |
| |источники | | | | |
+-----------------------------+------------+-------+-------+------+-------+
";
мероприятие 2.2.4 изложить в следующей редакции:
"
+--------------------+--------+-----+--------------+------------+-------+----+---+-------+
|2.2.4. Увеличение |Прочие |2014 |МПРМППРУ НО, |Всего | 60 | | | 60 |
|капитализации |расходы |- |АНО "АРСГ НО" | |765,00 | | |765,00 |
|активов по | |2016 |(по | | | | | |
|предоставлению | | |согласованию) | | | | | |
|поручительств | | | | | | | | |
|субъектам малого и | | | | | | | | |
|среднего | | | | | | | | |
|предпринимательства | | | | | | | | |
|(субсидия | | | | | | | | |
|автономной | | | | | | | | |
|некоммерческой | | | | | | | | |
|организации | | | | | | | | |
|"Агентство по | | | | | | | | |
|развитию системы | | | | | | | | |
|гарантий для | | | | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | | | |
|предпринимательства | | | | | | | | |
|Нижегородской | | | | | | | | |
|области" в целях | | | | | | | | |
|увеличения | | | | | | | | |
|капитализации | | | | | | | | |
|активов) | | | | | | | | |
| | | | +------------+-------+----+---+-------+
| | | | |Федеральный | 29 | | | 29 |
| | | | |бюджет |412,00 | | |412,00 |
| | | | +------------+-------+----+---+-------+
| | | | |Областной | 31 | | | 31 |
| | | | |бюджет |353,00 | | |353,00 |
| | | | +------------+-------+----+---+-------+
| | | | |Местный | | | | |
| | | | |бюджет | | | | |
| | | | +------------+-------+----+---+-------+
| | | | |Прочие | | | | |
| | | | |источники | | | | |
+--------------------+--------+-----+--------------+------------+-------+----+---+-------+
";
позицию "Цель 3" изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------+------------+-------+-------+-------+--------+
|Цель 3. Развитая и |Всего | 31 | 20 | 20 | 72 |
|эффективная | |958,00 |300,00 |300,00 |558,00 |
|инфраструктура поддержки | | | | | |
|субъектов малого и | | | | | |
|среднего | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Федеральный |218,00 | | |218,00 |
| |бюджет | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Областной | 19 | 11 | 11 | 42 |
| |бюджет |740,00 |300,00 |300,00 |340,00 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Местный | 8 | 9 | 9 | 30 |
| |бюджет |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Прочие | | | | |
| |источники | | | | |
+-------------------------+------------+-------+-------+-------+--------+
";
позицию "Задача 3.3" изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------+------------+-------+-------+-------+--------+
|Задача 3.3. Обеспечение |Всего | 4 | 1 | 1 | 6 |
|консультационной | |340,00 |000,00 |000,00 |340,00 |
|поддержки субъектов | | | | | |
|малого и среднего | | | | | |
|предпринимательства | | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Федеральный | | | | |
| |бюджет | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Областной | 4 | 1 | 1 | 6 |
| |бюджет |340,00 |000,00 |000,00 |340,00 |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Местный | | | | |
| |бюджет | | | | |
| +------------+-------+-------+-------+--------+
| |Прочие | | | | |
| |источники | | | | |
+-------------------------+------------+-------+-------+-------+--------+
";
мероприятие 3.3.1 изложить в следующей редакции:
"
+--------------------+--------+-----+-----------+------------+-------+-------+-------+---------+
|3.3.1. Организация |Прочие |2014 |МПРМППРУ |Всего | 3 |500,00 |500,00 |4 840,00 |
|предоставления |расходы |- |НО, ГУ | |840,00 | | | |
|образовательных | |2016 |"НИБИ", | | | | | |
|услуг субъектам | | |Минфин, | | | | | |
|малого и среднего | | |УГСЗН НО, | | | | | |
|предпринимательства | | |МП при | | | | | |
|(субсидия | | |ЗСНО | | | | | |
|автономной | | | | | | | | |
|некоммерческой | | | | | | | | |
|организации | | | | | | | | |
|"Агентство по | | | | | | | | |
|развитию системы | | | | | | | | |
|гарантий для | | | | | | | | |
|субъектов малого и | | | | | | | | |
|среднего | | | | | | | | |
|предпринимательства | | | | | | | | |
|Нижегородской | | | | | | | | |
|области") | | | | | | | | |
| | | | +------------+-------+-------+-------+---------+
| | | | |Федеральный | | | | |
| | | | |бюджет | | | | |
| | | | +------------+-------+-------+-------+---------+
| | | | |Областной | 3 |500,00 |500,00 |4 840,00 |
| | | | |бюджет |840,00 | | | |
| | | | +------------+-------+-------+-------+---------+
| | | | |Местный | | | | |
| | | | |бюджет | | | | |
| | | | +------------+-------+-------+-------+---------+
| | | | |Прочие | | | | |
| | | | |источники | | | | |
+--------------------+--------+-----+-----------+------------+-------+-------+-------+---------+
".
1.5. В Подпрограмме "Развитие Саровского инновационного
территориального кластера на 2014-2016 годы", являющейся приложением
4 к Программе:
1.5.1. Позицию 1.9 "Объем и источники финансирования
Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы: |
+---------------------+---------------+-----------------------------------+
| Наименование | Источники | Годы |
| государственных | финансирования| |
| заказчиков | | |
| | +-------+-------+-------+-----------+
| | | 2014 | 2015 | 2016 | Всего за |
| | | | | | период |
| | | | | | реализации|
| | | | | | Программы |
+---------------------+---------------+-------+-------+-------+-----------+
| Итого по | Всего, в т.ч. | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 |
| Подпрограмме, тыс.| | 950,00| | | |
| руб. | | | | | |
+---------------------+---------------+-------+-------+-------+-----------+
| Министерство | Областной | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 |
| поддержки и развития| бюджет, в| 950,00| | | |
| малого | т.ч.: | | | | |
| предпринимательства,| | | | | |
| потребительского | | | | | |
| рынка и услуг| | | | | |
| Нижегородской | | | | | |
| области | | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Прочие расходы| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 |
| | | 950,00| | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет, в| | | | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Прочие расходы| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Местный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет, в| | | | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Прочие расходы| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники, в| | | | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+-------+-------+-------+-----------+
| | Прочие расходы| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+---------------------+---------------+-------+-------+-------+-----------+
".
1.5.2. Раздел 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех
источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы -
10 950,00 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 10 950,00 тыс. рублей (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период);
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
+---------------------+---------------+-------------------------+-------------+
| Наименование | Источник | Годы реализации | Всего за |
| государственного | финансирования| Подпрограммы | период |
| заказчика | | | реализации |
| | | | Подпрограммы|
| | +---------+-------+-------+ |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
+---------------------+---------------+---------+-------+-------+-------------+
| Министерство | Всего, в т.ч. | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 |
| поддержки и развития| | 950,00 | | | |
| малого | | | | | |
| предпринимательства,| | | | | |
| потребительского | | | | | |
| рынка и услуг| | | | | |
| Нижегородской | | | | | |
| области | | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Областной | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 |
| | бюджет, в| 950,00 | | | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Прочие расходы| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 |
| | | 950,00 | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет, в| | | | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Прочие расходы| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Местный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет, в| | | | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Прочие расходы| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники, в| | | | |
| | т.ч.: | | | | |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Капвложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +---------------+---------+-------+-------+-------------+
| | Прочие расходы| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+---------------------+---------------+---------+-------+-------+-------------+
Объемы и источники финансирования Подпрограммы могут ежегодно
корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями
областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый
период."
1.5.3. В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к
Подпрограмме:
позицию "Цель Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
+---------------------------------+------------+-------+------+-----+-------+
| Цель Подпрограммы: Создание| Всего | 10 | | | 10 |
| благоприятных условий для| | 950,00| | | 950,00|
| развития Саровского| | | | | |
| инновационного территориального| | | | | |
| кластера в целях эффективного| | | | | |
| экономического развития| | | | | |
| Нижегородской области | | | | | |
| +------------+-------+------+-----+-------+
| | Федеральный| | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+-------+------+-----+-------+
| | Областной | 10 | | | 10 |
| | бюджет | 950,00| | | 950,00|
| +------------+-------+------+-----+-------+
| | Местный | | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+-------+------+-----+-------+
| | Прочие | | | | |
| | источники | | | | |
+---------------------------------+------------+-------+------+-----+-------+
";
позицию "Задача 4" изложить в следующей редакции:
"
+---------------------------------+------------+-------+------+-----+-------+
| Задача 4: Продвижение| Всего | 10 | | | 10 |
| инновационных проектов| | 950,00| | | 950,00|
| участников кластера (форумы,| | | | | |
| конференции, выставки, семинары,| | | | | |
| круглые столы и так далее) в| | | | | |
| Российской Федерации и за| | | | | |
| рубежом | | | | | |
| +------------+-------+------+-----+-------+
| | Федеральный| | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+-------+------+-----+-------+
| | Областной | 10 | | | 10 |
| | бюджет | 950,00| | | 950,00|
| +------------+-------+------+-----+-------+
| | Местный | | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+-------+------+-----+-------+
| | Прочие | | | | |
| | источники | | | | |
+---------------------------------+------------+-------+------+-----+-------+
";
мероприятие 4.2 изложить в следующей редакции:
"
+------------------+--------+----------+------------+-------+------+-----+--------+
| 4.2. Развитие | Прочие | 2014-2016| Всего | 1 | | | 1000,00|
| инжинирингового | расходы| | | 000,00| | | |
| центра Саровского| | | | | | | |
| инновационного | | | | | | | |
| территориального | | | | | | | |
| кластера на базе| | | | | | | |
| автономной | | | | | | | |
| некоммерческой | | | | | | | |
| организации | | | | | | | |
| "Центр развития| | | | | | | |
| Саровского | | | | | | | |
| инновационного | | | | | | | |
| кластера" | | | | | | | |
| | | +------------+-------+------+-----+--------+
| | | | Федеральный| | | | |
| | | | бюджет | | | | |
| | | +------------+-------+------+-----+--------+
| | | | Областной | 1 | | | 1000,00|
| | | | бюджет | 000,00| | | |
| | | +------------+-------+------+-----+--------+
| | | | Местный | | | | |
| | | | бюджет | | | | |
| | | +------------+-------+------+-----+--------+
| | | | Прочие | | | | |
| | | | источники | | | | |
+------------------+--------+----------+------------+-------+------+-----+--------+
".
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
ВРИО Губернатора В.П.Шанцев