ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2014 года N 498
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области
от 01.04.2015 № 184
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Нижегородской области
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 31.12.2014 № 981)
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Повышение безопасности
дорожного движения Нижегородской области до 2016 года", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября
2013 года N 792, следующие изменения:
1.1. Таблицу раздела 1.9 "Объемы и источники финансирования
программы тыс. рублей" паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
"
+----------------+---------------+-------------------------------+-----------+
| Наименование | Источники | Годы | Всего за |
|государственных |финансирования | | период |
| заказчиков | | |реализации |
| | | |Программы |
| | +--------+--------+------------++ |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
+----------------+---------------+--------+--------+------------+------------+
|1. Министерство |Всего по | 769 | 500 |528 481,26 | 1 798 |
|транспорта и |Программе: |325,45 |409,03 | | 215,74 |
|автомобильных | | | | | |
|дорог | | | | | |
|Нижегородской | | | | | |
|области | | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1. Областной | 512 | 365 | 383 431,0 | 1 261 |
| |бюджет, всего: |089,63 | 622,0 | | 142,63 |
| | | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 218 | 236 | 254 596,0 | 709 453,0 |
| | | 070,0 | 787,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 294 | 128 | 128 835,0 |551 689,63 |
| | |019,63 | 835,0 | <***> | <***> |
| | | <***> | <***> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.1. | 218 | 41 | 46 251,0 | 306 181,9 |
| |Капвложения, | 627,9 | 303,0 | | |
| |всего | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 35 | 41 | 46 251,0 | 122 924,0 |
| | | 370,0 | 303,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 183 | 0,0 | 0,0 | 183 257,9 |
| | | 257,9 | <***> | <***> | <***> |
| | | <***> | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |всего: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <**> | <**> | <**> | <**> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.3. Прочие | 293 | 324 | 337 180,0 |954 960,73 |
| |расходы, |461,73 | 319,0 | | |
| |всего: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 182 | 195 | 208 345,0 | 586 529,0 |
| | | 700,0 | 484,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 110 | 128 | 128 835,0 |368 431,73 |
| | |761,73 | 835,0 | <***> | <***> |
| | | <***> | <***> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |2. Местный |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 |
| |бюджет, всего: | <*> | | | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |3. Федеральный | 229 | 107 |115 295,26 |451 967,51 |
| |бюджет, всего: |560,22 |112,03 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 117 | 0,0 | 0,0 | 117 580,0 |
| | | 580,0 | <*> | <*> | <*> |
| | | <*> | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы | 111 | 107 |115 295,26 |334 387,51 |
| | |980,22 |112,03 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |4. Прочие | 25 | 27 | 29 755,0 | 83 105,0 |
| |источники, | 675,0 | 675,0 | <*> | <*> |
| |всего: | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 24 | 26 | 28 450,0 | 79 690,0 |
| | | 870,0 | 370,0 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы | 805,0 |1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
+----------------+---------------+--------+--------+------------+------------+
|Итого по |Всего по | 769 | 500 |528 481,26 | 1 798 |
|Программе: |Программе: |325,45 |409,03 | | 215,74 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1. Областной | 512 | 365 | 383 431,0 | 1 261 |
| |бюджет, всего: |089,63 | 622,0 | | 142,63 |
| | | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 218 | 236 | 254 596,0 | 709 453,0 |
| | | 070,0 | 787,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 294 | 128 | 128 835,0 |551 689,63 |
| | |019,63 | 835,0 | <***> | <***> |
| | | <***> | <***> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.1. | 218 | 41 | 46 251,0 | 306 181,9 |
| |Капвложения, | 627,9 | 303,0 | | |
| |всего | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 35 | 41 | 46 251,0 | 122 924,0 |
| | | 370,0 | 303,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 183 | 0,0 | 0,0 | 183 257,9 |
| | | 257,9 | <***> | <***> | <***> |
| | | <***> | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |всего: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <**> | <**> | <**> | <**> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.3. Прочие | 293 | 324 | 337 180,0 |954 960,73 |
| |расходы, |461,73 | 319,0 | | |
| |всего: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 182 | 195 | 208345,0 | 586 529,0 |
| | | 700,0 | 484,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 110 | 128 | 128 835,0 |368 431,73 |
| | |761,73 | 835,0 | <***> | <***> |
| | | <***> | <***> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |2. Местный |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 |
| |бюджет, всего: | <*> | | | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |3. Федеральный | 229 | 107 |115 295,26 |451 967,51 |
| |бюджет, всего: |560,22 |112,03 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 117 | 0,0 | 0,0 | 117 580,0 |
| | | 580,0 | <*> | <*> | <*> |
| | | <*> | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы | 111 | 107 |115 295,26 |334 387,51 |
| | |980,22 |112,03 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |4. Прочие | 25 | 27 | 29 755,0 | 83 105,0 |
| |источники, | 675,0 | 675,0 | <*> | <*> |
| |всего: | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 24 | 26 | 28 450,0 | 79 690,0 |
| | | 870,0 | 370,0 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы | 805,0 |1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
+----------------+---------------+--------+--------+------------+------------+
".
1.2. В тексте Программы:
1.2.1. Таблицу раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы"
изложить в следующей редакции:
"
+----------------+---------------+-------------------------------+-----------+
| Наименование | Источники | Годы | Всего за |
|государственных |финансирования | | период |
| заказчиков | | |реализации |
| | | |Программы |
| | +--------+--------+------------++ |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
+----------------+---------------+--------+--------+------------+------------+
|1. Министерство |Всего по | 769 | 500 |528 481,26 | 1 798 |
|транспорта и |Программе: |325,45 |409,03 | | 215,74 |
|автомобильных | | | | | |
|дорог | | | | | |
|Нижегородской | | | | | |
|области | | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1. Областной | 512 | 365 | 383 431,0 | 1 261 |
| |бюджет, всего: |089,63 | 622,0 | | 142,63 |
| | | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 218 | 236 | 254 596,0 | 709 453,0 |
| | | 070,0 | 787,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 294 | 128 | 128 835,0 |551 689,63 |
| | |019,63 | 835,0 | <***> | <***> |
| | | <***> | <***> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.1. | 218 | 41 | 46 251,0 | 306 181,9 |
| |Капвложения, | 627,9 | 303,0 | | |
| |всего | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 35 | 41 | 46 251,0 | 122 924,0 |
| | | 370,0 | 303,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 183 | 0,0 | 0,0 | 183 257,9 |
| | | 257,9 | <***> | <***> | <***> |
| | | <***> | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |всего: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <**> | <**> | <**> | <**> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.3. Прочие | 293 | 324 | 337 180,0 |954 960,73 |
| |расходы, |461,73 | 319,0 | | |
| |всего: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 182 | 195 | 208 345,0 | 586 529,0 |
| | | 700,0 | 484,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 110 | 128 | 128 835,0 |368 431,73 |
| | |761,73 | 835,0 | <***> | <***> |
| | | <***> | <***> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |2. Местный |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 |
| |бюджет, всего: | <*> | | | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |3. Федеральный | 229 | 107 |115 295,26 |451 967,51 |
| |бюджет, всего: |560,22 |112,03 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 117 | 0,0 | 0,0 | 117 580,0 |
| | | 580,0 | <*> | <*> | <*> |
| | | <*> | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы | 111 | 107 |115 295,26 |334 387,51 |
| | |980,22 |112,03 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |4. Прочие | 25 | 27 | 29 755,0 | 83 105,0 |
| |источники, | 675,0 | 675,0 | <*> | <*> |
| |всего: | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 24 | 26 | 28 450,0 | 79 690,0 |
| | | 870,0 | 370,0 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы | 805,0 |1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
+----------------+---------------+--------+--------+------------+------------+
|Итого по |Всего по | 769 | 500 |528 481,26 | 1 798 |
|Программе: |Программе: |325,45 |409,03 | | 215,74 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1. Областной | 512 | 365 | 383 431,0 | 1 261 |
| |бюджет, всего: |089,63 | 622,0 | | 142,63 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 218 | 236 | 254 596,0 | 709 453,0 |
| | | 070,0 | 787,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 294 | 128 | 128 835,0 |551 689,63 |
| | |019,63 | 835,0 | <***> | <***> |
| | | <***> | <***> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.1. | 218 | 41 | 46 251,0 | 306 181,9 |
| |Капвложения, | 627,9 | 303,0 | | |
| |всего | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 35 | 41 | 46 251,0 | 122 924,0 |
| | | 370,0 | 303,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 183 | 0,0 | 0,0 | 183 257,9 |
| | | 257,9 | <***> | <***> | <***> |
| | | <***> | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |всего: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <**> | <**> | <**> | <**> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |1.3. Прочие | 293 | 324 | 337 180,0 |954 960,73 |
| |расходы, |461,73 | 319,0 | | |
| |всего: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 182 | 195 | 208345,0 | 586 529,0 |
| | | 700,0 | 484,0 | <**> | <**> |
| | | <**> | <**> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| | | 110 | 128 | 128 835,0 |368 431,73 |
| | |761,73 | 835,0 | <***> | <***> |
| | | <***> | <***> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |2. Местный |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 |
| |бюджет, всего: | <*> | | | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |3. Федеральный | 229 | 107 |115 295,26 |451 967,51 |
| |бюджет, всего: |560,22 |112,03 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 117 | 0,0 | 0,0 | 117 580,0 |
| | | 580,0 | <*> | <*> | <*> |
| | | <*> | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы | 111 | 107 |115 295,26 |334 387,51 |
| | |980,22 |112,03 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |4. Прочие | 25 | 27 | 29 755,0 | 83 105,0 |
| |источники, | 675,0 | 675,0 | <*> | <*> |
| |всего: | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |в том числе: | | | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |капвложения | 24 | 26 | 28 450,0 | 79 690,0 |
| | | 870,0 | 370,0 | <*> | <*> |
| | | <*> | <*> | | |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +---------------+--------+--------+------------+------------+
| |прочие расходы | 805,0 |1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
+----------------+---------------+--------+--------+------------+------------+
".
1.2.2. Позиции 5-8 таблицы "Расчет общественно-экономической
эффективности" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации
Программы" изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------+-------+--------+--------+---------+
|5. Расходы на реализацию | - | 769 | 500 | 528 |
|Программы, тыс. рублей | |325,45 |409,03 | 481,26 |
+-------------------------+-------+--------+--------+---------+
|6. Индекс инфляции | - | 1,064 | 1,062 | 1,061 |
+-------------------------+-------+--------+--------+---------+
|7. Расходы на реализацию | - | 723 | 471 | 498 |
|Программы с учетом | |050,23 |194,94 | 097,32 |
|прогноза цен, тыс. | | | | |
|рублей | | | | |
+-------------------------+-------+--------+--------+---------+
|8. Отношение суммы | - | 0,39 | 1,09 | 1,43 |
|предотвращенного ущерба | | | | |
|к расходам на реализацию | | | | |
|Программы | | | | |
+-------------------------+-------+--------+--------+---------+
".
1.2.3. В приложении 1 к Программе:
позицию "Цель Программы: сокращение смертности от
дорожно-транспортных происшествий к 2016 году на 38 человек (5,3%)
по сравнению с 2012 годом" изложить в следующей редакции:
"
+---------------------------+------------+-------+-------------+-------------+---------+
| Цель Программы: сокращение| Всего, в | 769 | 500 409,03 | 528 481,26 | 1 798 |
| смертности от | том числе | 325,45| | | 215,74 |
| дорожно-транспортных | | | | | |
| происшествий к 2016 году| | | | | |
| на 38 человек (5,3%) по| | | | | |
| сравнению с 2012 годом | | | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | Областной | 512 | 365 622,0 | 383 431,0 | 1 261 |
| | бюджет | 089,63| | | 142,63 |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | в том | | | | |
| | числе: | | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 218 | 236 787,0 | 254 596,0 | 759 |
| | | 070,0 | <**> | <**> | 453,0 |
| | | <**> | | | <**> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 294 | 128 835,0 | 128 835,0 | 551 |
| | | 019,63| <***> | <***> | 689,63 |
| | | <***> | | | <***> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | Местный | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 006,0 |
| | бюджет | 006,0 | | | <*> |
| | | <*> | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | в том | | | | |
| | числе: | | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 2 | | | 2 006,0 |
| | | 006,0 | | | <*> |
| | | <*> | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | <**> | | | <**> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | Федеральный| 229 | 107112,03 | 115295,26 | 451 |
| | бюджет | 560,22| <*> | <*> | 967,51 |
| | | <*> | | | <*> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | в том | | | | |
| | числе: | | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 229 | 107112,03 | 115295,26 | 451 |
| | | 560,22| <*> | <*> | 967,51 |
| | | <*> | | | <*> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | <**> | | | <**> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | Прочие | 25 | 25 675,0 | 29 755,0 | 83 105,0|
| | источники | 675,0 | <*> | <*> | <*> |
| | | <*> | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | в том | | | | |
| | числе: | | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 25 | 25 675,0 | 29 755,0 | 83 105,0|
| | | 675,0 | <*> | <*> | <*> |
| | | <*> | | | |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | <**> | | | <**> |
| +------------+-------+-------------+-------------+---------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
+---------------------------+------------+-------+-------------+-------------+---------+
";
пункт 6 "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий
по безопасности дорожного движения" изложить в следующей редакции:
"
+-------------------------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 6. Повышение уровня| Всего, в | 294 | 128 | 128 | 552 |
| технического обеспечения| том числе | 358,63 | 835,0 | 835,0 | 028,63 |
| мероприятий по| | | <***> | <***> | |
| безопасности дорожного| | | | | |
| движения | | | | | |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | Областной | 294 | 128 | 128 | 551 |
| | бюджет | 019,63 | 835,0 | 835,0 | 689,63 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | в том | | | | |
| | числе: | | | | |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <*> | <*> | <*> | <*> |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <**> | <**> | <**> | <**> |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | | 294 | 128 | 128 | 551 |
| | | 019,63 | 835,0 | 835,0 | 689,63 |
| | | <***> | <***> | <***> | <***> |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | Местный | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
| | бюджет | <*> | | | <*> |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | в том | | | | |
| | числе: | | | | |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |
| | | <*> | | | <*> |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | <**> | | | <**> |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | Федеральный| | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+--------+-------+-------+---------+
| | Прочие | | | | |
| | источники | | | | |
+-------------------------+------------+--------+-------+-------+---------+
";
подпункт 6.6 "Проведение работ по содержанию и эксплуатации
объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД,
входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" изложить в следующей редакции:
"
+----+----------------+--------+------+--------------+------------+-------------+------+------------+--------------+
| 6.6| Проведение | Прочие | 2014-| Министерство | Всего, в | 110716,73 | 128 | 128835,0 | 368386,73 |
| | работ по | расходы| 2016 | транспорта и | том числе | <***> | 835,0| <***> | <***> |
| | содержанию и | | годы | автомобильных| | | <***>| | |
| | эксплуатации | | | дорог | | | | | |
| | объектов | | | Нижегородской| | | | | |
| | автоматического| | | области ГКУ | | | | | |
| | контроля и | | | НО | | | | | |
| | выявления | | | "Безопасный | | | | | |
| | нарушений ПДД, | | | город" (по | | | | | |
| | входящих в | | | согласованию)| | | | | |
| | состав | | | | | | | | |
| | аппаратно- | | | | | | | | |
| | программного | | | | | | | | |
| | комплекса | | | | | | | | |
| | "Безопасный | | | | | | | | |
| | город" | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-------------+------+------------+--------------+
| | | | | | Областной | 110716,73 | 128 | 128835,0 | 368386,73 |
| | | | | | бюджет | <***> | 835,0| <***> | <***> |
| | | | | | | | <***>| | |
| | | | | +------------+-------------+------+------------+--------------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------------+------+------------+--------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------------+------+------------+--------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+----+----------------+--------+------+--------------+------------+-------------+------+------------+--------------+
";
подпункт 6.9 "Установка объектов автоматического контроля и
выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:
"
+----+----------------+---------+-----+--------------+------------+-------+------+------+--------+
| 6.9| Установка | Капита- | 2014| Министерство | Всего, в | 183 | | | 183 |
| | объектов | льные | | транспорта и | том числе | 257,9 | | | 257,9 |
| | автоматического| вложения| | автомобильных| | <***> | | | <***> |
| | контроля и | | | дорог | | | | | |
| | выявления | | | Нижегородской| | | | | |
| | нарушений ПДД, | | | области ГКУ | | | | | |
| | входящих в | | | НО | | | | | |
| | состав | | | "Безопасный | | | | | |
| | аппаратно- | | | город" (по | | | | | |
| | программного | | | согласованию)| | | | | |
| | комплекса | | | | | | | | |
| | "Безопасный | | | | | | | | |
| | город" | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-------+------+------+--------+
| | | | | | Областной | 183 | | | 183 |
| | | | | | бюджет | 257,9 | | | 257,9 |
| | | | | | | <***> | | | <***> |
| | | | | +------------+-------+------+------+--------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+------+------+--------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+------+------+--------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+----+----------------+---------+-----+--------------+------------+-------+------+------+--------+
";
дополнить подпунктом 6.10 следующего содержания:
"
+-----+----------------+--------+-----+--------------+------------+-------+------+------+-------+
| 6.10| Оснащение | Прочие | 2014| Министерство | Всего, в | 45,0 | | | 45,0 |
| | автомобиля | расходы| | транспорта и | том числе | <***> | | | <***> |
| | (светодиодная | | | автомобильных| | | | | |
| | панель, | | | дорог | | | | | |
| | нанесение | | | Нижегородской| | | | | |
| | окраски и | | | области ГКУ | | | | | |
| | дополнительное | | | НО | | | | | |
| | оборудование) | | | "Безопасный | | | | | |
| | для работы | | | город" (по | | | | | |
| | объекта | | | согласованию)| | | | | |
| | автоматического| | | | | | | | |
| | контроля и | | | | | | | | |
| | выявления | | | | | | | | |
| | нарушений ПДД, | | | | | | | | |
| | входящих в | | | | | | | | |
| | состав | | | | | | | | |
| | аппаратно- | | | | | | | | |
| | программного | | | | | | | | |
| | комплекса | | | | | | | | |
| | "Безопасный | | | | | | | | |
| | город" | | | | | | | | |
| | (комплекса | | | | | | | | |
| | "Паркон") | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-------+------+------+-------+
| | | | | | Областной | 45,0 | | | 45,0 |
| | | | | | бюджет | <***> | | | <***> |
| | | | | +------------+-------+------+------+-------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+------+------+-------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+------+------+-------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+-----+----------------+--------+-----+--------------+------------+-------+------+------+-------+
".
2. (Утратил силу - Постановление Правительства Нижегородской
области от 31.12.2014 № 981)
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.
ВРИО Губернатора В.П.Шанцев