Постановление Правительства Нижегородской области от 28.12.2018 № 915

О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. № 915

 

О внесении изменений вгосударственную программу "Развитие

здравоохраненияНижегородской области на 2013-2020 годы",

утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской

области от 26 апреля 2013 г. № 274

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля2013 г. № 274.

2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

И.о.Губернатора                                                Д.Г.Краснов

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 28 декабря 2018 г. № 915

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся вгосударственную программу "Развитие

здравоохраненияНижегородской области на 2013-2020 годы",

утвержденнуюпостановлением Правительства

Нижегородской области от26 апреля 2013 г. № 274

 

1. Позицию"Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 кнастоящей Программе)" раздела "Паспорт Программы"изложить вследующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб.

(приложение 2 к настоящей Программе)

399 185 077,39 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

8 946 769,00тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства областного бюджета по предварительной оценке:

152 509 468,08 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

236 668 362,31тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства юридических лиц по предварительной оценке:

1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства из иных источников по предварительной оценке:

0 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

26338 167,12

38160 819,55

52325 634,95

49954 096,11

50644 190,80

59723 746,96

60062 022,70

61976 399,20

 

федеральный бюджет

776 050,70

2 023 161,93

1 691 527,83

1 296 346,64

896 898,10

1 403 834,60

429 442,10

429 507,10

 

областной бюджет

5 211 438,60

12506 511,50

22351 850,62

20792 226,50

20966 414,90

23382 668,96

23415 790,60

23882 566,40

 

ТФ ОМС

20350 677,82

23631 146,12

27221 778,50

27865 522,97

28780 877,80

34937 243,40

36216 790,00

37664 325,70

 

юридические лица

0,00

0,00

1 060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";

всего: 104 336 000,07 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). 

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

всего: 195 581 280,87 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). 

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства";

всего: 1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";

всего: 38 464 290,35 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). 

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";

всего: 7 455 699,58 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";

всего: 4 037 203,89 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";

всего: 1 907 901,10 тыс. руб.  (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";

всего: 11 281 132,56 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении";

всего: 654 850,65 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области";

всего: 34 406 240,32 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области"; всего: 0,00 тыс. руб. (с 2017 по 2020 годы)

".

2.В Подпрограмме 1"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитиепервичной медико-санитарной помощи":

2.1. Позицию1.8"Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" раздела1 "Паспорт Подпрограммы 1"изложить в следующей редакции:

"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 104 336 000,07 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 77 178,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);

средства областного бюджета по предварительной оценке: 4 617 600,41тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);

средства ТФ ОМС по предварительной оценке: 99 641 221,16 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);

средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);

средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за период реализации Программы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 313 525,50

11747 111,59

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,75

15226 822,30

15298 444,30

15851 515,70

104 336 000,07

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

37 200,00

596 449,49

774 544,26

540 276,48

503 201,09

944 761,50

606 146,40

615 021,20

4 617 600,41

 

ТФ ОМС

9 276 326,10

11150 662,50

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14692 297,90

15236 494,50

99 641 221,16

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

2.2. Подраздел 2.4"Система программных мероприятий Подпрограммы 1" раздела 2"Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

 

"2.4. Системапрограммных мероприятий Подпрограммы 1

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования по годам в разрезе источников

(тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Источник финансирования

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за период реализации Программы

Цель Подпрограммы 1: увеличение продолжительности жизни населения Нижегородской области за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на основе уменьшения уровня распространенности курения, факторов риска, связанных с питанием, повышения уровня физической активности, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, выявления факторов риска и профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний, снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, повышения доступности первичной медико-санитарной помощи

Всего, в т.ч.

9 313 525,50

11747 111,58

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,75

15226 822,30

15298 444,30

15851 515,70

104 336 000,07

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

37 200,00

596 449,48

774 544,26

540 276,48

503 201,09

944 761,50

606 146,40

615 021,20

4 617 600,41

 

территориальный фонд ОМС

9 276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14692 297,90

15236 494,50

99 641 221,16

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: повышение информированности различных групп населения, в том числе детей и подростков:

1.1. О вреде активного и пассивного курения табака, о способах его преодоления и формирования в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе.

1.2. О поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания.

1.3. О необходимости увеличения физической активности.

1.4. О раннем распознавании признаков суицидального поведения и оказания помощи

Всего, в т.ч.

1000,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

245 976,90

7 614,00

7 685,40

283 546,30

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областной бюджет

1000,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

245 976,90

7 614,00

7 685,40

283 546,30

 

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

Задача 2: развитие службы медицинской профилактики:

2.1. Развитие инфраструктуры службы медицинской профилактики для организации помощи в преодолении потребления табака, при избыточной массе тела и ожирении, а также для занятий населения физической культурой, включая:

2.1.1. Развитие наркологической помощи.

2.1.2. Расширение сети отделений и кабинетов медицинской профилактики в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с учетом текущих нормативных требований, расширение сети центров здоровья.

2.2. Внедрение в государственных медицинских организациях эффективных технологий профилактики неинфекционных заболеваний среди взрослого и детского населения.

2.3. Профилактика и снижение уровня распространенности вредных привычек среди работающих в организованных коллективах государственных и муниципальных учреждений и организаций, включая детей и подростков.

2.4. Развитие инфраструктуры для повышения физической активности населения.

2.5. Развитие инфраструктуры для организации суицидологической помощи населению

Всего, в т.ч.

558,00

3 685,30

6 803,90

9 413,10

8 744,50

9 149,20

9 230,60

9 305,80

56 890,4

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областной бюджет

558,00

3 685,30

6 803,90

9 413,10

8 744,50

9 149,20

9 230,60

9 305,80

56 890,4

 

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

Задача 3: подготовка кадров для обеспечения помощи:

3.1. Для кабинетов и отделений медицинской профилактики, включая вопросы прекращения курения, профилактики факторов риска, связанных с питанием, консультативную помощь населению по вопросам физической активности, в том числе у детей и подростков.

3.2. Обучение медицинских работников и специалистов других ведомств (педагогов, социальных работников, средств массовой информации и др.) эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения.

3.3. Для обеспечения суицидологической помощи

Всего, в т.ч.

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

 

федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

областной бюджет

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

 

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

Задача 4: развитие первичной медико-санитарной помощи:

4.1. Совершенствование системы оказания помощи сельскому населению.

4.2. Модернизация существующих учреждений и их подразделений.

4.3. Выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации.

4.4. Развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы.

4.5. Развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений.

4.6. Совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

4.7. Проведение диспансеризации граждан определенных групп взрослого населения, застрахованных в рамках обязательного медицинского страхования, а также детского населения

Всего, в т.ч. (мероприятия будут осуществляться в рамках текущего финансирования)

9 276 325,50

11702 135,38

12671 644,67

11816 314,79

12162 360,45

14832 381,40

15209 460,3

15759 499,5

103 430 121,99

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

0,00

551 473,28

657 787,96

462 115,30

449 857,79

550 320,60

517 162,40

523 005,00

3 711 722,33

 

территориальный фонд ОМС

9 276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14692 297,90

15236 494,50

99 641 221,16

 

юридические лица

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

 

иные источники

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

Задача 5: достижение высокого уровня защиты населения по эпидемическим показаниям, совершенствование работы по туберкулинодиагностике, а также совершенствование единой компьютерной системы по планированию и учету профилактических прививок

Всего, в т.ч.

34 142,00

36 559,00

104 946,30

57 833,40

37 783,80

139 314,80

72 139,40

75 025,00

557 743,70

 

федеральный бюджет

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

 

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

57 833,40

37 783,80

139 314,80

72 139,40

75 025,00

557 743,70

 

территориальный фонд ОМС

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

 

юридические лица

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

 

иные источники

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

".

2.3.В Мероприятии 7Подпрограммы 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи вНижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктовв Нижегородской области на 2017-2019 годы":

2.3.1. Позицию 1.8 "Объемы иисточники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" раздела 1"Паспорт Мероприятия 7" изложить в следующей редакции:

"

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия

(тысяч рублей)

всего: 102 715 968,86 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 77 178,50 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства областного бюджета по предварительной оценке: 3 711 722,34 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 98 927 068,02 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего за период реализации Программы

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14735 500,40

15109 254,90

15655 582,50

102 715 968,86

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

550 320,60

517 162,40

523 005,00

3 711 722,34

 

ТФ ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14592 092,50

15132 577,50

98 927 068,02

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

2.3.2. Подраздел 2.4"Система программных мероприятий Мероприятия 7" раздела 2 "ТекстМероприятия 7" изложить в следующей редакции:

 

"2.4. Системапрограммных мероприятий Мероприятия 7

 

Наименование мероприятия

Категория  расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников

(тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Мероприятия: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11609 718,19

12 591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14735 500,40

15109 254,90

15655 582,50

102 715 968,86

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

550 320,60

517 162,40

523 005,00

3 711 722,34

 

ТФ ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11 934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14592 092,50

15132 577,50

98 927 068,02

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: совершенствование системы оказания помощи сельскому населению (повышение укомплектованности медицинским персоналом, проведение диспансеризации населения, развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы, развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, развитие института врачей общей практики, развитие медико-санитарной помощи)

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11571 482,30

12 530 956,86

11694 603,83

12075 408,06

14613 706,30

15109 254,90

15655 582,50

102442 255,75

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областной бюджет

0,00

513 237,40

596 814,83

417 843,00

441 420,10

505 705,00

517 162,40

523 005,00

3 515 187,73

 

ТФ ОМС

9 191 261,00

11 058 244,90

11 934 142,03

11 276 760,83

11 633 987,96

14 108 001,30

14 592 092,50

15 132 577,50

98 927 068,02

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: улучшение материально технической базы существующих учреждений и их подразделений

Всего, в т.ч.

0,00

38 235,89

60 973,13

44 272,30

8 437,69

121 794,10

0,00

0,00

273 713,10

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

0,00

38 235,89

60 973,13

44 272,30

8 437,69

44 615,60

0,00

0,00

196 534,60

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение оборудования

Прочие расходы

2013 - 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

477,06

5 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 667,06

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

477,06

5 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 667,06

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий ГБУЗ НО "Арзамасская ЦРБ"

Прочие расходы

2014 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

477,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,06

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

477,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,06

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015- 2020 годы

Минздрав  НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015- 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015- 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015- 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7.

Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение автотранспортных средств

Прочие расходы

2015 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 618,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 618,87

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

7 618,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 618,87

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ"

Прочие расходы

2015 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.

Приобретение автотранспортных средств для ЦРБ ГБУЗ НО "Первомайская ЦРБ"

Прочие расходы

2015 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

586,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586,24

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00