Постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2018 № 906

О внесении изменений в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2018 г. № 906

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Защита населения итерриторий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечениепожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектахНижегородской области",

утвержденную постановлениемПравительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 304

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородскойобласти "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахНижегородской области", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 30апреля 2014 г. № 304.

2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

Губернатор                                     Г.С.Никитин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 26 декабря 2018 г. № 906

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся впостановление Правительства

Нижегородской области от30 апреля 2014 г. № 304

"Об утверждениигосударственной программы

"Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей

на водных объектах Нижегородскойобласти"

 

1. Пункт 5 исключить.

2. В государственнойпрограмме "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахНижегородской области", утвержденной постановлением:

2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнованийПрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке поподпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показателинепосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы"изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015 - 2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 8 262 517,9 тыс. рублей:

2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;

2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 316 876,8 тыс. рублей;

2019 год - 1 202 948,3 тыс. рублей;

2020 год - 1 242 701,1 тыс. рублей;

2021 год - 1 280 167,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 676 781,2 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;

2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;

2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;

2020 год - 251 090,5 тыс. рублей;

2021 год - 254 669,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 486 330,9 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;

2018 год - 759 390,2 тыс. рублей;

2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;

2020 год - 837 558,1 тыс. рублей;

2021 год - 776 362,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 290 030,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 41 030,8 тыс. рублей;

2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;

2020 год - 44 176,4 тыс. рублей;

2021 год - 41 286,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 518 400,6 тыс. рублей*, в т.ч :

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;

2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2018 год - 208 302,7 тыс. рублей;

2019 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2020 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2021год - 150 716,8тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 290 974,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;

2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;

2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;

2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;

2020 год - 59 514,4 тыс. рублей;

2021 год - 57 132,5 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Реализация государственной программы к 2021 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов:

Индикаторы:

1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м.) - 0,21.

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт*час/кв. м) - 36,75.

3. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб.м./чел.) - 0,091.

4. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб.м./чел.) - 14,59.

5. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%.

6. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества  государственных учреждений - 100%".

Непосредственные результаты:

1. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5 699 тыс. рублей.

2. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.

3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

Непосредственные результаты:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 0,5.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 95.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,65.

Непосредственные результаты:

1. Количество пожаров (шт.) - 1459.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.

Непосредственные результаты:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.

2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" - 20 ед.

3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения, - не менее 65%.

Непосредственные результаты:

1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.

2. Построение сегментов аппаратно - программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей - 1.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

* Данные значенияиндикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только при условиидостаточного финансирования из областного бюджета.".

 

2.2. В разделе"Текстовая часть государственной программы":

2.2.1. В подразделе2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2020"заменить цифрами "2021".

2.2.2. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий

государственной программы

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1 056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 316 876,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 262 517,9

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

2.

Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

10 192,2

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

17 957,8

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

239 111,1

247 145,9

250 724,9

1 648 631,2

9.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

10.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капвложения

2015 - 2021

Департамент; ГКУ (по согласованию)

13 410,0

0,0

0,0

418,0

0,0

0,0

0,0

13 828,0

11.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

770 475,6

763 798,0

755 749,1

758 972,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 472 502,9

15.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

16.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

17.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

518 400,6

18.

Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

капвложения

2015-2021

Департамент

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

0,0

201 446,8

19.

Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

капвложения

2016

Департамент

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

20

Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

прочие расходы

2018 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

59 597,5

0,0

0,0

150 716,8

210 314,3

21

Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области

капвложения

2018

Департамент

0,0

0,0

0,0

98 343,5

0,0

0,0

0,0

98 343,5

22.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

57 412,3

59 514,4

57 132,5

290 974,6

".

2.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах инепосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достиженияцели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить вследующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах

 

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Индикаторы энергоэффективности:

1.

Удельное потребление тепловой энергии

Гкал/кв. м.

0

0

0

0

0,23

0,223

0,216

0,21

0,21

2.

Удельное потребление электрической энергии

кВт*час/кв. м.

0

0

0

0

40,24

39,03

37,86

36,75

36,75

3.

Удельное потребление природного газа

тыс.куб.м./чел.

0

0

0

0

0,1

0,097

0,094

0,091

0,091

4.

Удельное потребление воды

куб.м./чел.

0

0

0

0

15,5

15,19

14,88

14,59

14,59

5.

Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений.

%

0

0

0

0

5

30

65

100

100

6.

Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества  государственных учреждений

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Реальная экономия бюджетных средств*

тыс. руб.

0

0

0

0

1 596,3

10 648,4

13 954

5 699

5699

2.

Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом

тыс. руб.

0

0

0

0

330,28

448,6

4 240,0

4 684,3

4684,3

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1.

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года

%

100

100

98

98

98

98

98

98

98

2.

Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений

час.

0,5

0,5

0,75

1,0

1,5

1,5

1,75

2,0

2,0

Непосредственные результаты:

1.

Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий

час.

2,0

2,0

1,75

1,5

1,0

1,0

0,75

0,5

0,5

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1.

Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы

%

95

98

98

98

98

95

95

95

95

2.

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения

%

0,96

0,85

0,81

0,66

0,68

0,65

0,65

0,65

0,65

Непосредственные результаты:

1.

Количество пожаров

шт.

3113

3113

2002

1801

1883

1459

1313

1182

1182

2.

Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности

мин.

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

16

25

49

74

74

27

30

45

45

2.

Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

4

9

15

21

21

36

45

54

54

3.

Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

-

22

35

42

42

66

71

74

74

4.

Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций

%

6

13

19

26

26

40

47

54

54

Непосредственные результаты:

1.

Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС

чел.

2265

2535

3255

4005

4005

2595

2685

3135

3135

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1.

Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%

%

78

78

70

65

65

65

65

65

65

2.

Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город"

ед

-

-

4

6

8

10

15

20

20

3.

Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения, - не менее 65%

%

 

 

 

 

 

65

 

 

 

Непосредственные результаты:

1.

Время на оповещение населения области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

35

2.

Построение сегментов аппаратно- программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей

ед

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1.

Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* прогнозируемаяэкономия, с учетом следующих составляющих:

а) экономии средств,расходуемых на энергопотребление;

б) экономии средств всвязи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетяхэнергоснабжения.".

 

2.2.4. Подраздел 2.7"Предоставление субсидий из областного бюджета" изложить в следующейредакции:

 

"2.7. Предоставлениесубсидий из областного бюджета

 

В рамках Подпрограммы4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасныйгород" в 2018 году предусмотрено предоставление субсидий на реконструкциюмуниципального сегмента региональной автоматизированной системы оповещениянаселения Нижегородской области из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Нижегородской области в целях реализации настоящейПрограммы.".

2.2.5. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

"2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов

 

Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Нижегородской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

всего:

1056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 316 876,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 262 517,9

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

1056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 316 876,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 262 517,9

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

всего:

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего:

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего:

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 716 8

518 400,6

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

518 400,6

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации государственной программы

государственный заказчик-координатор:    Департамент

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

57 412,3

59 514,4

57 132,5

290 974,6

 

Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию

государственной программы засчет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 418 303,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 363 944,9

 

расходы областного бюджета

1 056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 316 876,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 262 517,9

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

101 427,0

0,0

0,0

 

101 427,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего, в т.ч.

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

 

 

расходы областного бюджета

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

10 192,2

 

 

расходы областного бюджета

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

10 192,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

Всего, в т.ч.:

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

17 957,8

 

 

расходы областного бюджета

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

17 957,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

Всего, в т.ч.

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

239 111,1

247 145,9

250 724,9

1 648 631,2

 

 

расходы областного бюджета

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

239 111,1

247 145,9

250 724,9

1 648 631,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

Всего, в т.ч.

783 885,6

763 798,0

755 749,10

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

 

 

расходы областного бюджета

783 885,6

763 798,0

755 749,10

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

Всего, в т.ч.

13 410,0

0,0

0,0

418,0

0,0

0,0

0,0

13 828,0

 

 

расходы областного бюджета

13 410,0

0,0

0,0

418,0

0,0

0,0

0,0

13 828,0