Постановление Правительства Нижегородской области от 30.08.2016 № 587

О внесении изменений в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную...

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2016 года  № 587

 

О внесении изменений вгосударственную программу

Нижегородской области"Защита населения и

территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение

пожарной безопасности ибезопасности людей на

водных объектахНижегородской области",

утвержденнуюпостановлением Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

внести вгосударственную программу Нижегородской области "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.

 

 

 

Губернатор                                                                  В.П.Шанцев

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 30 августа 2016 года № 587

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу

 Нижегородской области "Защитанаселения и

территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение

пожарной безопасности ибезопасности людей на

 водных объектахНижегородской области",

утвержденную постановлением Правительства

Нижегородской области от30 апреля 2014 года № 304

 

1. В разделе 1"Паспорт Программы":

1.1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований Программы 7845901,7 тыс. рублей" и"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 2015 - 2020 годы- 1609525,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:"позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средствобластного бюджета (в разбивке по подпрограммам)"  изложить в следующей редакции:

" Объемы бюджетныхассигнований Программы 8 118 184,1 тыс. рублей

2015 год - 1 740 207,3тыс. рублей;

2016 год - 1 949 825,8тыс. рублей;

2017 год - 1 062 623,2тыс. рублей;

2018 год - 1 035 952,6тыс. рублей;

2019 год - 1 164 787,6тыс. рублей;

2020 год - 1 164 787,6тыс. рублей.";

 

"Подпрограмма 4"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса  "Безопасный город": всего поподпрограмме 2015 - 2020 годы - 1 881 807,9 тыс. рублей*, в том числе по годам:

2015 год - 683 594,1тыс. рублей*;

2016 год - 913 873,2тыс. рублей*;

2017 год - 26 670,6тыс. рублей*;

2018 год - 0,0 тыс.рублей*;

2019 год - 128 835,0тыс. рублей*;

2020 год - 128 835,0тыс. рублей*.".

 

1.2. Позицию"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" позиции "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 4"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасныйгород":

Индикаторы достиженияцели:

1. Доля населенияНижегородской области, проживающего на территории муниципальных образованийНижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количественаселения Нижегородской области - 100%**.

2. Количествомуниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы**.

3. Доля персоналасистемы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее- ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала поНижегородской области - 100%**.

4. Доля площадитерритории Нижегородской области, не охваченной техническими средствамиоповещения, - 65 %**.

Показателинепосредственных результатов:

1. Сокращение среднеговремени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее- комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" натерритории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом**.

2. Снижение числапострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территорияхмуниципальных образований Нижегородской области, в которых развернутасистема-112, на 7% по сравнению с 2011 годом**.

3. Снижение числапогибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальныхобразований Нижегородской области, в которых развернутасистема-112, на 7% по сравнению с 2011 годом**.

4. Сокращениеэкономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территорияхмуниципальных образований Нижегородской области, в которых развернутасистема-112, на 11% по сравнению с 2011 годом**.

5. Количество лиц,погибших в результате ДТП, - 502**.

6. Количество детей,погибших в результате ДТП, - 14**.

7. Количество лиц,погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91**.

8. Количество лиц,погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортныйриск) - 3,94**.

9. Время на оповещениенаселения Нижегородской области - 35 минут**.".

1.3. Дополнить сноскойследующего содержания:

"** Данныезначения индикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только приусловии достаточного финансирования из областного бюджета.".

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. Позиции"Цель государственной программы: минимизация социального и экономическогоущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водныхобъектах" и "Подпрограмма 4 "Построение и развитиеаппаратно-программного комплекса "Безопасный город" таблицы 1подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить вследующей редакции:

 

"

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1 740 207,3

1 949 825,8

1 062 623,2

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

8 118 184,1

 

 

 

 

 

 

 

";

"

 

 

 

 

 

 

 

17.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

683 594,1

913 873,2

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 881 807,9

18.

Основное мероприятие 4.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

НИОКР

2015 - 2017

Мининформ; ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию)

95,0

190,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 850,0

19.

Основное мероприятие 4.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

прочие расходы

2016 - 2017

Мининформ; ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию)

0,0

0,0

6 536,0

0,0

0,0

0,0

6 536,0

20.

Основное мероприятие 4.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ; Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)

22 058,1

19 586,4

12 084,0

0,0

0,0

0,0

53 728,5

21.

Основное мероприятие 4.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ; Минздрав; ГКУ (по согласованию); УМЦ (по согласованию); ОМСУ (по согласованию)

320,0

0,0

6 082,9

0,0

0,0

0,0

6 402,9

22.

Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

прочие расходы

2016 - 2017

Мининформ

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

23.

Основное мероприятие 4.6.

Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ; государственное казенное учреждение Нижегородской области "Служба 112" (по согласованию)

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

24.

Основное мероприятие 4.7.  Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)***

прочие расходы

2015 - 2020

Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

127 446,0

161 736,1

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

546 852,1

25.

Основное мероприятие 4.8. Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный город"***

прочие расходы

2015-2020

Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

29 315,2

404 817,4

0,0

0,0

0,0

0,0

434 132,6

26.

Основное мероприятие 4.9. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения***

прочие расходы

2015 - 2016

Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

27.

Основное мероприятие 4.10. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"***

прочие расходы

2015-2016

Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

28.

Основное мероприятие 4.11. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплутационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***

прочие расходы

2015

Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

29.

Основное мероприятие 4.12. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***

прочие расходы

2015

Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

30.

Основное мероприятие 4.13. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО ****

капвложения

 

2015-2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Основное мероприятие 4.14. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой****

капвложения

2016

Управление

0,0

8 296,

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

32.

Основное мероприятие 4.15.

Повышение уровня технического обеспечения  безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)*****

прочие расходы

 

2015-2020

 

Минтранс;

государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

 

343 801,9

112 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

456 301,9

33.

Основное мероприятие 4.16. Капитальный ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д. 21 литер А в городе Нижнем Новгороде*

капвложения

 

2015-2016

Минстрой

57 023,5

39 620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96 643,5

34.

Основное мероприятие 4.17. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения  "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***

прочие расходы

2015

Минтранс;

государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

 

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

35.

Основное мероприятие 4.18.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

прочие расходы

2015

Минтранс;

государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

 

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

36.

Основное мероприятие 4.19.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

прочие расходы

2015

Минтранс;

государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

 

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

37.

Основное мероприятие 4.20. Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***

 

прочие расходы

2016-2020

Минтранс;

государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

38.

Основное мероприятие 4.21. Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области***

 

прочие расходы

2016-2020

Минтранс;

государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

0,0

56 042,4

0,0

0,0

0,0

0,0

56 042,4

39.

Основное мероприятие 4.22.

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения***

прочие расходы

2015

Минтранс;

государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

".

 

 

2.2. Позицию"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" таблицы 2 подраздела 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

 

Индикаторы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Нижегородской области

%

0

0

0

0

100*

-

-

-

2.

Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме

единиц

0

0

0

0

52*

-

-

-

3.

Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области

%

0

0

0

50

100*

-

-

-

4.

Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения

%

78

78

70

65

65*

65

65

65

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

20*

-

-

-

2.

Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

7*

-

-

-

3.

Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

7*

-

-

-

4.

Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

11*

-

-

-

5.

Количество лиц, погибших в результате ДТП

чел.

726

699

517

668

615

575

536

502*

6.

Количество детей, погибших в результате ДТП

чел.

22

20

9

18

17

16

15

14*

7.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)

чел./100 тыс. населения

22

21,08

15,76

19,85

19,21

16,95

15,56

14,91*

8.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)

чел./10тыс. единиц транспортных средств

6,25

6,08

4,21

5,77

5,39

4,44

4,03

3,94*

9.

Время на оповещение населения Нижегородской области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35*

".

 

2.3. В подразделе 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":

позиции"Государственная программа Нижегородской области" и"Подпрограмма 4" таблицы 4 изложить в следующей редакции:    

"

Государственная программа Нижегородской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

всего:

1 740 207,3

1 949 825,8

1 062 623,2

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

8 118 184,1

 

 

государственный заказчик- координатор:

Управление

1 740 207,3

1 949 825,8

1 062 623,2

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

8 118 184,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4

 

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

Всего:

683 594,1

913 873,2

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 881 807,9

 

 

Мининформ**

17 214,7

29 827,3

20 987,7

0,0

0,0

0,0

68 349,7

 

 

Минздрав**

5 682,9

5 001,0

5 682,9

0,0

0,0

0,0

16 366,8

 

 

Минтранс*

603 353,0

831 128,9

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

1 692 151,9

 

 

Минстрой**

57 023,5

39 620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96 643,5

 

 

Управление***

320,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

";

 

позиции"Государственная программа Нижегородской области "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах Нижегородской области" и"Подпрограмма 4" таблицы 5 подраздела 2.9 изложить в следующейредакции:

"

Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 776 463,7

1 989 016,9

1 072 659,5

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

8 203 667,9

 

расходы областного бюджета

1 740 207,3

1 949 825,8

1 062 623,2

1 035 952,6

1 164 787,6

1 164 787,6

8 118 184,1

 

расходы местных бюджетов

7 206,4

24 556,7

9 781,3

0,0

0,0

0,0

41 544,4

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

 

 

 

 

 

 

 

 

";

"

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

Всего, в т.ч.

719 850,5

953 064,3

36 706,9

0,0

128 835,0

128 835,0

1 967 291,7

 

 

расходы областного бюджета

683 594,1

913 873,2

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 881 807,9

 

 

расходы местных бюджетов

7 206,4

24 556,7

9 781,3

0,0

0,0

0,0

41 544,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

Основное мероприятие 4.1

 

Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

Всего, в т.ч.

95,0

190,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 850,0

 

 

расходы областного бюджета

95,0

190,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 850,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2

Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

Всего, в т.ч.

0,0

8 448,0

14 984,0

0,0

0,0

0,0

23 432,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

6 536,0

0,0

0,0

0,0

6 536,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

8 448,0

8 448,0

0,0

0,0

0,0

16 896,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3

Создание информационно- технической инфраструктуры системы - 112*

Всего, в т.ч.

56 726,2

48 741,2

12 084,0

0,0

0,0

0,0

117 551,4

 

 

расходы областного бюджета

22 058,1

19 586,4

12 084,0

0,0

0,0

0,0

53 728,5

 

 

расходы местных бюджетов

5 873,1

14 775,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 648,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 033,7

14 379,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 413,1

Основное мероприятие 4.4

Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы- 112*

Всего, в т.ч.

1 908,3

1 588,3

7 671,2

0,0

0,0

0,0

11 167,8

 

 

расходы областного бюджета

320,0

0,0

6 082,9

0,0

0,0

0,0

6 402,9

 

 

расходы местных бюджетов

1 333,3

1 333,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

3 999,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

255,0

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

765,0

Основное мероприятие 4.5

Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.6

Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"*

Всего, в т.ч.

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

 

 

расходы областного бюджета

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.7

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)***

Всего, в т.ч.

127 446,0

161 736,1

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

546 852,1

 

 

расходы областного бюджета

127 446,0

161 736,1

0,0

0,0