Постановление Правительства Нижегородской области от 19.10.2010 № 701
О внесении изменений в областную целевую программу "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа 2010 года N 539
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2010 года N 701 Утратилo силу с 01.01.2014г. -
Постановление Правительства
Нижегородской области
от 16.08.2013 г. N 554
О внесении изменений в областную целевую программу
"Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области
на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 25 августа 2010 года N 539
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в областную целевую программу "Модернизация моногородаПавлово Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа2010 года N 539 (далее - Программа), следующие изменения:
1) абзац тридцать четвертый раздела 2.1 Программы "Содержаниепроблемы" изложить в следующей редакции:
"В целях решения обозначенных проблем администрацией городаПавлово разработан Комплексный инвестиционный план модернизациимоногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы,утвержденный решением городской думы города Павлово Павловскогорайона Нижегородской области от 5 августа 2010 года N 19 (приложение2 к настоящей Программе).";
2) приложение 1 к Программе "Перечень мероприятий областнойцелевой программы "Модернизация моногорода Павлово Нижегородскойобласти на 2010-2020 годы" изложить в редакции согласно приложению 1к настоящему постановлению;
3) наименование приложения 2 к Программе изложить в следующейредакции:
"Комплексный инвестиционный план модернизации моногородаПавлово Нижегородской области на 2010-2020 годы";
4) приложение 2 к Программе "Комплексный план модернизациимоногорода Павлово на 2010-2020 годы" изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 19 октября 2010 года N 701
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе
"Модернизация моногорода Павлово
Нижегородской области
на 2010-2020 годы"
Перечень мероприятий областной целевой программы
"Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области
на 2010-2020 годы"*+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+--------------------------------------------------------------------+| N | Наименование мероприятия| Категория | Сроки | Ответственный от | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб. || п/п | (проекта) | расходов | выполнения | Правительства | || | | (кап. | | Нижегородской | || | | вложения, | | области за | || | | НИОКР и | | реализацию | || | | | | мероприятий | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | прочие | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020| Всего || | | расходы) | | | | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+| Цель Программы: Создание условий для обеспечения экономической и социальной | Всего, в | 1811303 | 4603935 | 2874352| 2495100 | 11784690 || стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения | .ч. | | | | | || монопрофильности, создания | | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости | Областной | 75720 | 178228 | 103380 | 144210 | 501538 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Федеральный| 554867 | 525962 | 161477 | 431350 | 1673656 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Местный | 9106,331 | 18555 | 12765 | 0 | 40426,331 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Прочие | 1171609,669| 3881190 | 2596730| 1919540 | 9569069,669|| | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+| Задача 1: Содействие занятости населения | Всего, в | 30644,2 | 28750,0 | 9200,0 | 13800,0 | 82394,2 || | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Областной | 1050,0 | 200,0 | 0 | 0 | 1250,0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Федеральный| 29594,2 | 17050,0 | 0 | 0 | 46644,2 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Прочие | 0 | 11500,0 | 9200,0 | 13800,0 | 34500,0 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+| 1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы "О дополнительных| Всего, в | 30644,23 | 17250,00| 0,00 | 0,00 | 47894,23 || мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" | т.ч. | | | | | || ** | | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Областной | 1050,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Федеральный| 29594,23 | 17050,00| 0,00 | 0,00 | 46644,23 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Местный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+| 1.1.1. | Опережающее | Прочие | 2010-2011 | Управление | Всего, в | 142,2 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 392,2 || | профессиональное | расходы | | государственной | т.ч. | | | | | || | обучение работников, | | | службы занятости | | | | | | || | находящихся под угрозой | | | населения | | | | | | || | увольнения | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Федеральный| 142,2 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 392,2 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+| 1.1.2. | Оказание адресной | Прочие | 2010-2011 | Управление | Всего, в | 151,28 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 301,28 || | поддержки гражданам, | расходы | | государственной | т.ч. | | | | | || | включая организацию их | | | службы занятости | | | | | | || | переезда в | | | населения | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | другую местность для | | | | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | замещения рабочих мест | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Федеральный| 151,28 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 301,28 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Местный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+| 1.1.3. | Содействие самозанятости| Прочие | 2010-2011 | Управление | Всего, в | 2593,76 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 5193,76 || | безработных граждан | расходы | | государственной | т.ч. | | | | | || | | | | службы занятости | | | | | | || | | | | населения | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | Нижегородской | Областной | 230,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 || | | | | области | бюджет | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Федеральный| 2363,76 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 4763,76 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Местный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+| | | | | | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| * Финансирование из областного бюджета не предусмотрено. Финансирование мероприятий (проектов) осуществляется в рамках соответствующих отраслевых программ. || ** Финансирование мероприятий на 2011 год осуществляется в случае финансирования областной целевой программы на 2011 год, включения в нее указанных || мероприятий и выделения федеральных средств || |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| 1.1.4. | Организация общественных| Прочие | 2010-2011 | Управление | Всего, в | 27215,95 | 14100,00| 0,00 | 0,00 | 41315,95 || | работ, временного | расходы | | государственной | т.ч. | | | | | || | трудоустройства для | | | службы занятости | | | | | | || | | | | населения | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | работников организаций в| | | | Областной | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 || | случае угрозы | | | | бюджет | | | | | || | увольнения, а также | | | | | | | | | || | признанных в | | | | | | | | | || | установленном порядке | | | | | | | | | || | безработными граждан и | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | граждан, ищущих работу | | | | Федеральный| 26395,95 | 14100,00| 0,00 | 0,00 | 40495,95 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 1.1.5. | Организация стажировок в| Прочие | 2010-2011 | Управление | Всего, в | 541,04 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 691,04 || | целях приобретения опыта| расходы | | государственной | т.ч. | | | | | || | | | | службы занятости | | | | | | || | | | | населения | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | работы выпускников | | | Нижегородской | Областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | образовательных | | | области | бюджет | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный| 541,04 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 691,04 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 1.2. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных | Всего, в | 0 | 11500 | 9200 | 13800 | 34500 || средств) | т.ч. | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 11500 | 9200 | 13800 | 34500 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 1.2.1. | Создание новых | Кап. вложения| 2011-2015 | Министерство | Всего, в | 0 | 11500 | 9200 | 13800 | 34500 || | производств по | | | промышленности и | т.ч. | | | | | || | изготовлению | | | инноваций | | | | | | || | импортозамещающей | | | Нижегородской | | | | | | || | медицинской техники (ОАО| | | области | | | | | | || | "Медико-инструментальный| | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | завод им. М. Горького", | | | | Прочие | 0 | 11500 | 9200 | 13800 | 34500 || | Нижегородская область, | | | | источники | | | | | || | Павловский район, р.п. | | | | | | | | | || | Тумботино) | | | | | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | Задача 2: Диверсификация и модернизация экономики города | Всего, в | 1318774 | 3924589 | 2796856| 2029300 | 10069519 || | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 23736 | 119043 | 92736 | 144210 | 379725 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 126624 | 466070 | 159714 | 431350 | 1183758 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 4134 | 3786 | 2876 | 0 | 10796 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 1164280 | 3335690 | 2541530| 1453740 | 8495240 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1. Развитие промышленного производства | Всего, в | 453000 | 1711150 | 1797110| 1048880 | 5010140 || | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 0 | 74490 | 48710 | 31390 | 154590 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 0 | 325250 | 20000 | 0 | 345250 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 453000 | 1311410 | 1728400| 1017490 | 4510300 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие | Всего, в | 255000 | 1131000 | 1420000| 644000 | 3450000 || социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения| т.ч. | | | | | || Нижегородской области" для привлечения средств Инвестиционного фонда Российской | | | | | | || Федерации | | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 0 | 50750 | 10000 | 0 | 60750 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 0 | 325250 | 20000 | 0 | 345250 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 255000 | 755000 | 1390000| 644000 | 3044000 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.1.1 | Строительство завода по | Кап. вложения| 2010-2013 | Министерство | Всего, в | 255000 | 1131000 | 1420000| 644000 | 3450000 || | производству | | | инвестиционной | т.ч. | | | | | || | гипсокартона (ООО | | | политики | | | | | | || | "Сен-Гобен | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Строительная Продукция | | | | Областной | 0 | 50750 | 10000 | 0 | 60750 || | РУС")* | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный| 0 | 325250 | 20000 | 0 | 345250 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 255000 | 755000 | 1390000| 644000 | 3044000 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| * При условии выделения средств из федерального бюджета и внесения соответствующих изменений в областной бюджет || |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| 2.1.2. Проекты, реализуемые в рамках Программы развития промышленности Нижегородской| Всего, в | 0 | 472150 | 291110 | 150880 | 914140 || области на 2009-2013 годы | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 0 | 23740 | 38710 | 31390 | 93840 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 448410 | 252400 | 119490 | 820300 || | источники | | | | | || | | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.2.1 | Освоение производства | Прочие | 2011-2013 | Министерство | Всего, в | 0 | 241010 | 144610 | 96400 | 482020 || | модельного ряда новых | расходы** | | промышленностии | т.ч. | | | | | || | автобусов (ООО | | | инноваций | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | "Павловский автобусный | | | | Областной | 0 | 4100 | 6600 | 8200 | 18900 || | завод", г.Павлово)* | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 236910 | 138010 | 88200 | 463120 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.2.2 | Повышение | Прочие | 2011-2013 | Министерство | Всего, в | 0 | 71100 | 42630 | 28430 | 142160 || | энергоэффективности | расходы** | | промышленности и | т.ч. | | | | | || | инфраструктуры (ОАО | | | инноваций | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | "Павловский автобус" и | | | | Областной | 0 | 6040 | 9670 | 12080 | 27790 || | ООО "Павловский | | | | бюджет | | | | | || | автобусный | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | завод", г.Павлово)* | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 65060 | 32960 | 16350 | 114370 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.2.3 | Модернизация и развитие | Прочие | 2011-2013 | Министерство | Всего, в | 0 | 65580 | 39080 | 26050 | 130710 || | мощностей окраски (ОАО | расходы** | | промышленности и | т.ч. | | | | | || | "Павловский автобус" и | | | инноваций | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | ООО "Павловский | | | | Областной | 0 | 5570 | 8900 | 11110 | 25580 || | автобусный завод", | | | | бюджет | | | | | || | г.Павлово)* | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 60010 | 30180 | 14940 | 105130 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.2.4 | Модернизация и развитие | Прочие | 2011-2012 | Министерство | Всего, в | 0 | 94460 | 64790 | 0 | 159250 || | мощностей производства | расходы** | | промышленности и | т.ч. | | | | | || | деталей (ОАО "Павловский| | | инноваций | | | | | | || | автобус" и | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | ООО "Павловский | | | | Областной | 0 | 8030 | 13540 | 0 | 21570 || | автобусный завод", | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | г.Павлово)* | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 86430 | 51250 | 0 | 137680 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.3. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных | Всего, в | 198000 | 108000 | 86000 | 254000 | 646000 || средств) | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 198000 | 108000 | 86000 | 254000 | 646000 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.3.1 | Проведение | НИОКР | 2010-2015 | Министерство | Всего, в | 120000 | 37000 | 16000 | 20000 | 193000 || | опытно-конструкторских | | | промышленности и | т.ч. | | | | | || | работ по созданию | | | инноваций | | | | | | || | агрегатов и систем | | | Нижегородской | | | | | | || | управления для нового | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | истребителя (ОАО "ПМЗ | | | | Прочие | 120000 | 37000 | 16000 | 20000 | 193000 || | Восход", г.Павлово) | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.3.2 | Приобретение и | Кап. вложения| 2010-2015 | Министерство | Всего, в | 63000 | 66000 | 70000 | 234000 | 433000 || | модернизация | | | промышленности и | т.ч. | | | | | || | оборудования (ОАО "ПМЗ | | | инноваций | | | | | | || | Восход", г.Павлово) | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 63000 | 66000 | 70000 | 234000 | 433000 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.3.3 | Реконструкция | Кап. вложения| 2010-2011 | Министерство | Всего, в | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 || | производства | | | промышленности и | т.ч. | | | | | || | садово-огородного | | | инноваций | | | | | | || | инструмента (ООО НПО | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | "МЕХИНСТРУМЕНТ", | | | | Прочие | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 || | г.Павлово, ул.Чапаева, | | | | источники | | | | | || | д.43) | | | | | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.1.3.4 | Основание панели | Кап. вложения| 2010 | Министерство | Всего, в | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 || | приборов автомобиля | | | промышленности и | т.ч. | | | | | || | ГАЗель (ООО НПО | | | инноваций | | | | | | || | "МЕХИНСТРУМЕНТ", | | | Нижегородской | | | | | | || | г.Павлово, ул.Чапаева, | | | области | | | | | | || | д.43) | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| * При условии подачи предприятиями заявки на включение в Программу развития промышленности Нижегородской области на 2009-2013 г.г. || ** Для областного бюджета || |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| 2.2. Развитие агропромышленного комплекса | Всего, в | 750580 | 2189210 | 981600 | 980420 | 4901810 || | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 16200 | 37810 | 38490 | 112820 | 205320 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 23100 | 127120 | 129980 | 431350 | 711550 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 711280 | 2024280 | 813130 | 436250 | 3984940 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие | Всего, в | 624410 | 2174190 | 966330 | 963370 | 4728300 || агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов" в | т.ч. | | | | | || целях привлечения средств Государственной программы развития сельского хозяйства и | | | | | | || регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на | | | | | | || 2008-2012 годы | | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 6800 | 32120 | 32800 | 107700 | 179420 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 23100 | 127120 | 129980 | 431350 | 711550 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 594510 | 2014950 | 803550 | 424320 | 3837330 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.1.1 | Организация производства| Прочие | 2010-2016 | Министерство | Всего, в | 209210 | 224390 | 96380 | 131070 | 661050 || | мяса кур бройлеров | расходы* | | сельского хозяйства | т.ч. | | | | | || | мощностью 14,2 тыс. тонн| | | и продовольственных | | | | | | || | | | | ресурсов | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | в год на базе ООО | | | Нижегородской | Областной | 3200 | 3520 | 3200 | 16040 | 25960 || | "Птицплемрепродуктор | | | области | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Ясенецкий" | | | | Федеральный| 8900 | 12920 | 11580 | 64110 | 97510 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 197110 | 207950 | 81600 | 50920 | 537580 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.1.2 | Строительство фермы по | Прочие | 2010-2012 | Министерство | Всего, в | 56700 | 1156300 | 96550 | 199600 | 1509150 || | выращиванию индюков (ООО| расходы* | | сельского хозяйства | т.ч. | | | | | || | "Райская птица") | | | и продовольственных | | | | | | || | | | | ресурсов | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Областной | 0 | 19800 | 10600 | 22160 | 52560 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный| 0 | 79200 | 42400 | 88640 | 210240 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 56700 | 1057300 | 43550 | 88800 | 1246350 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.1.3 | Реконструкция | Прочие | 2010-2016 | Министерство | Всего, в | 358500 | 422100 | 412900 | 376400 | 1569900 || | инфраструктуры и | расходы* | | сельского хозяйства | т.ч. | | | | | || | расширение | | | и продовольственных | | | | | | || | | | | ресурсов | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | производства мяса кур | | | | Областной | 3600 | 7000 | 11500 | 36400 | 58500 || | бройлеров до 22 тыс. | | | | бюджет | | | | | || | тонн на базе ООО | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Птицефабрика | | | | Федеральный| 14200 | 27900 | 46100 | 145900 | 234100 || | "Павловская" | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 340700 | 387200 | 355300 | 194100 | 1277300 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.1.4 | Расширение производства | Прочие | 2010-2012 | Министерство | Всего, в | 0 | 371400 | 360500 | 256300 | 988200 || | комбикормов на ООО | расходы* | | сельского хозяйства | т.ч. | | | | | || | "Агрофирма "Павловская" | | | и продовольственных | | | | | | || | | | | ресурсов | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Областной | 0 | 1800 | 7500 | 33100 | 42400 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный| 0 | 7100 | 29900 | 132700 | 169700 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 362500 | 323100 | 90500 | 776100 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.2. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие | Всего, в | 86170 | 15020 | 15270 | 17050 | 133510 || агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период 2008-2012 годов" | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 9400 | 5690 | 5690 | 5120 | 25900 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 76770 | 9330 | 9580 | 11930 | 107610 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.2.1 | Реконструкция ОАО | Прочие | 2010-2015 | Министерство | Всего, в | 61800 | 11800 | 11800 | 13600 | 99000 || | "Павловский молочный | расходы* | | сельского хозяйства | т.ч. | | | | | || | завод" с установкой | | | и продовольственных | | | | | | || | современного | | | ресурсов | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | технологического | | | | Областной | 4400 | 4400 | 4400 | 3800 | 17000 || | оборудования по розливу | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | кисломолочных изделий в | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ПЭТ-бутылку емкостью | | | | бюджет | | | | | || | 0,33 | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | литра | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 57400 | 7400 | 7400 | 9800 | 82000 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| * Для областного бюджета || |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| 2.2.2.2 | Производство диетических| Прочие | 2010-2015 | Министерство | Всего, в | 5870 | 1410 | 1660 | 1990 | 10930 || | диабетических изделий, | расходы* | | сельского хозяйства | т.ч. | | | | | || | изделий | | | и продовольственных | | | | | | || | профилактического | | | ресурсов | | | | | | || | назначения, сушек, | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | приобретение | | | | Областной | 270 | 410 | 410 | 420 | 1510 || | автотранспорта для | | | | бюджет | | | | | || | организации выездной | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | торговли (ОАО | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | "Павловский хлеб") | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 5600 | 1000 | 1250 | 1570 | 9420 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.2.3 | Развитие племенного | Прочие | 2010-2014 | Министерство | Всего, в | 18500 | 1810 | 1810 | 1460 | 23580 || | овцеводства ("Глава КФХ | расходы* | | сельского хозяйства | т.ч. | | | | | || | ИП Сушков А.Н.") | | | и продовольственных | | | | | | || | | | | ресурсов | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Областной | 4730 | 880 | 880 | 900 | 7390 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 13770 | 930 | 930 | 560 | 16190 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.3. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных | Всего, в | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 || средств) | т.ч. | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.2.3.1 | Сельскохозяйственный | Кап. вложения| 2010 | Министерство | Всего, в | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 || | комплекс: выращивание, | | | сельского хозяйства | т.ч. | | | | | || | уборка, транспортировка,| | | и продовольственных | | | | | | || | мытье, фасовка картофеля| | | ресурсов | | | | | | || | (ООО "Имущественный | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | комплекс", г. Павлово) | | | | Прочие | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства | Всего, в | 115194 | 24229 | 18146 | 0 | 157569 || | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 7536 | 6743 | 5536 | 0 | 19815 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 103524 | 13700 | 9734 | 0 | 126958 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 4134 | 3786 | 2876 | 0 | 10796 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.3.1. Мероприятия, реализуемые в рамках Комплексной целевой программы развития | Всего, в | 115194 | 24229 | 18146 | 0 | 157569 || малого предпринимательства в Нижегородской области | т.ч. | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 7536 | 6743 | 5536 | 0 | 19815 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный| 103524 | 13700 | 9734 | 0 | 126958 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 4134 | 3786 | 2876 | 0 | 10796 || | бюджет | | | | | || +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.3.1.1 | Софинансирование | Прочие | 2010-2015 | Министерство | Всего, в | 85194 | 4929 | 4434 | 0 | 94557 || | долгосрочной программы | расходы | | поддержки и развития| т.ч. | | | | | || | "Развитие малого и | | | малого | | | | | | || | среднего | | | предпринимательства,| | | | | | || | предпринимательства | | | потребительского | | | | | | || | | | | рынка и услуг | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | муниципального | | | Нижегородской | Областной | 4536 | 3943 | 3547 | 0 | 12026 || | образования г.Павлово на| | | области | бюджет | | | | | || | 2010-2015 годы" | | | | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | (Павловский район) | | | | Федеральный| 79524 | 0 | 0 | 0 | 79524 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 1134 | 986 | 887 | 0 | 3007 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | 2.3.1.2 | Строительство | Кап. вложения| 2010-2012 | Министерство | Всего, в | 30000 | 19300 | 13712 | 0 | 63012 || | бизнес-инкубатора | | | поддержки и развития| т.ч. | | | | | || | г.Павлово** | | | малого | | | | | | || | | | | предпринимательства,| | | | | | || | | | | потребительского | | | | | | || | | | | рынка и услуг | | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | Нижегородской | Областной | 3000 | 2800 | 1989 | 0 | 7789 || | | | | области | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный| 24000 | 13700 | 9734 | 0 | 47434 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 3000 | 2800 | 1989 | 0 | 7789 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +------------+------------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+------------+------------+---------+--------+----------+------------+----+| * Для областного бюджета || ** Финансирование проекта осуществляется в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества || жизни населения Нижегородской области" || |+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------+----------+---------+--------+----------+------------+----+| Задача 3: Развитие жилищного хозяйства и благоустройство | Всего, в т.ч.| 146593 | 56806 | 22296 | 0 | 225695 || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 9659 | 14075 | 10644 | 0 | 34378 || | бюджет | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный | 127899 | 32842 | 1763 | 0 | 162504 || | бюджет | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 1705,331 | 9889 | 9889 | 0 | 21483,331 || | бюджет | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 7329,669 | 0 | 0 | 0 | 7329,669 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | 3.1. Проекты, реализуемые в рамках постановления Правительства Российской Федерации | Всего, в т.ч.| 0 | 46917 | 2518 | 0 | 49435 || "О предоставлении субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, | | | | | | || главным распорядителем в отношении которых является Федеральное агентство водных | | | | | | || ресурсов, | | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального | Областной | 0 | 14075 | 755 | 0 | 14830 || строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | бюджет | | | | | || (муниципальной | | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | собственности) и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов | Федеральный | 0 | 32842 | 1763 | 0 | 34605 || субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов | бюджет | | | | | || капитального | | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || (федеральные) целевые программы" | бюджет | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | 3.1.1 | Проведение | | 2011 | Министерство | Всего, в т.ч.| 0 | 46917 | 2518 | 0 | 49435 || | берегоукрепительных | | | экологии и природных| | | | | | || | работ реки Оки в районе | | | ресурсов | | | | | | || | пристани г.Павлово | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Областной | 0 | 14075 | 755 | 0 | 14830 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | Кап. вложения| | | Федеральный | 0 | 32842 | 1763 | 0 | 34605 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | 3.2. Мероприятия, реализуемые в рамках областной целевой программы "Комплексное | Всего, в т.ч.| 0 | 9889 | 19778 | 0 | 29667 || благоустройство территорий в границах муниципальных образований Нижегородской | | | | | | || области на 2009-2012 годы" | | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 0 | 0 | 9889 | 0 | 9889 || | бюджет | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный | 0 | 9889 | 9889 | 0 | 19778 || | бюджет | | | | | || +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | 3.2.1 | Развитие сети дорог и | Кап. вложения| 2011-2012 | Министерство | Всего, в т.ч.| 0 | 4899 | 9798 | 0 | 14697 || | благоустройства в | | | жилищно- | | | | | | || | границах муниципального | | | коммунального | | | | | | || | образования * | | | хозяйства и | | | | | | || | | | | топливно- | | | | | | || | | | | энергетического | | | | | | || | | | | комплекса | | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | Нижегородской | Областной | 0 | 0 | 4899 | 0 | 4899 || | | | | области | бюджет | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 4899 | 4899 | 0 | 9798 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | 3.2.2 | Комплексное | Кап. | 2011-2012 | Министерство | Всего, в т.ч.| 0 | 3140 | 6280 | 0 | 9420 || | благоустройство | вложения | | жилищно- | | | | | | || | территорий в границах | | | коммунального | | | | | | || | муниципального | | | хозяйства и | | | | | | || | образования * | | | топливно- | | | | | | || | | | | энергетического | | | | | | || | | | | комплекса | | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | Нижегородской | Областной | 0 | 0 | 3140 | 0 | 3140 || | | | | области | бюджет | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 3140 | 3140 | 0 | 6280 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | 3.2.3 | Развитие наружного | Кап. | 2011-2012 | Министерство | Всего, в т.ч.| 0 | 1850 | 3700 | 0 | 5550 || | освещения | Вложения | | жилищно- | | | | | | || | улично-дорожной сети и | | | коммунального | | | | | | || | придомовых территорий в | | | хозяйства и | | | | | | || | границах муниципального | | | топливно- | | | | | | || | образования * | | | энергетического | | | | | | || | | | | комплекса | | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | Нижегородской | Областной | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1850 || | | | | области | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 3700 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +--------------+----------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+--------------+----------+---------+--------+----------+------------+----+| * Финансирование данных мероприятий на 2011-2012 гг. осуществляется в случае финансирования областной целевой программы || |+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+----+| 3.3. Мероприятия, реализуемые в рамках региональной адресной программы "Проведение | Всего, в т.ч. | 146593 | 0 | 0 | 0 | 146593 || капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории монопрофильного| | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | муниципального образования город Павлово Павловского района Нижегородской области" | Областной | 9659 | 0 | 0 | 0 | 9659 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Средства ГК | 127899 | 0 | 0 | 0 | 127899 || | "Фонд | | | | | || | содействия | | | | | || | реформированию| | | | | || | ЖКХ" | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный бюджет| 1705,331| 0 | 0 | 0 | 1705,331 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 7329,669| 0 | 0 | 0 | 7329,669 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 3.3.1 | Проведение капитального | Кап. вложения| 2010 | Министерство | Всего, в т.ч. | 146593 | 0 | 0 | 0 | 146593 || | ремонта многоквартирных | | | жилищно- | | | | | | || | домов | | | коммунального | | | | | | || | | | | хозяйства и | | | | | | || | | | | топливно- | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | энергетического | Областной | 9659 | 0 | 0 | 0 | 9659 || | | | | комплекса | бюджет | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Средства ГК | 127899 | 0 | 0 | 0 | 127899 || | | | | | "Фонд | | | | | || | | | | | содействия | | | | | || | | | | | реформированию| | | | | || | | | | | ЖКХ" | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный бюджет| 1705,331| 0 | 0 | 0 | 1705,331 || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 7329,669| 0 | 0 | 0 | 7329,669 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+--------------+------------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | Задача 4: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | Всего, в т.ч. | 315292 | 593790 | 46000 | 452000 | 1407082 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 41275 | 44910 | 0 | 0 | 86185 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный | 270750 | 10000 | 0 | 0 | 280750 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный бюджет| 3267 | 4880 | 0 | 0 | 8147 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 534000 | 46000 | 452000 | 1032000 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 4.1. Развитие социальной инфраструктуры | Всего, в т.ч. | 30292 | 563790 | 0 | 0 | 594082 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 27025 | 44910 | 0 | 0 | 71935 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный бюджет| 3267 | 4880 | 0 | 0 | 8147 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 504000 | 0 | 0 | 504000 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 4.1.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие | Всего, в т.ч. | 1210 | 48790 | 0 | 0 | 50000 || социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения| | | | | | || Нижегородской | | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | области" в целях привлечения средств федеральной целевой программы "Развитие | Областной | 1000 | 14510 | 0 | 0 | 15510 || транспортной системы России" (2010-2015 гг.) подпрограмма "Железнодорожный | бюджет | | | | | || транспорт" | | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный бюджет| 210 | 4880 | 0 | 0 | 5090 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 19400 | 0 | 0 | 19400 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 4.1.1.1 | Проектирование и | Кап. вложения | 2010-2011| Департамент | Всего, в т.ч. | 1210 | 48790 | 0 | 0 | 50000 || | строительство | | | транспорта | | | | | | || | совмещенного | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | авто и железнодорожного | | | | Областной | 1000 | 14510 | 0 | 0 | 15510 || | вокзала г. Павлово* | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный бюджет| 210 | 4880 | 0 | 0 | 5090 || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 19400 | 0 | 0 | 19400 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 4.1.2. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие | Всего, в т.ч. | 29082 | 515000 | 0 | 0 | 544082 || социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения| | | | | | || Нижегородской | | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | области" | Областной | 26025 | 30400 | 0 | 0 | 56425 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный бюджет| 3057 | 0 | 0 | 0 | 3057 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 484600 | 0 | 0 | 484600 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 4.1.2.1 | Строительство | Кап. вложения | 2010-2011| Министерство | Всего, в т.ч. | 14010 | 515000 | 0 | 0 | 529010 || | горнолыжной базы** | | | инвестиционной | | | | | | || | | | | политики | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Областной | 14010 | 30400 | 0 | 0 | 44410 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный бюджет| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 484600 | 0 | 0 | 484600 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+----+| * При условии выделения средств из федерального бюджета и внесения соответствующих изменений в областной бюджет || ** За счет дополнительных доходов областного бюджета || |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+----+| 4.1.2.2 | Реконструкция Дворца | Кап. вложения | 2010 | Министерство | Всего, в т.ч. | 15072 | 0 | 0 | 0 | 15072 || | культуры | | | культуры | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | области | Областной | 12015 | 0 | 0 | 0 | 12015 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный бюджет| 3057 | 0 | 0 | 0 | 3057 || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 4.2. Развитие инженерной инфраструктуры | Всего, в т.ч. | 285000 | 30000 | 46000 | 452000 | 813000 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Областной | 14250 | 0 | 0 | 0 | 14250 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный | 270750 | 0 | 0 | 0 | 270750 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный бюджет| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 30000 | 46000 | 452000 | 528000 || | источники | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 4.2.1. Проекты, реализуемые в рамках областной целевой программы "Развитие | Всего, в т.ч. | 285000 | 0 | 0 | 0 | 285000 || социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения| | | | | | || Нижегородской | | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | области" для привлечения целевых дотаций из федерального бюджета | Областной | 14250 | 0 | 0 | 0 | 14250 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Федеральный | 270750 | 0 | 0 | 0 | 270750 || | бюджет | | | | | || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Местный бюджет| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | 4.2.1.1 | Расширение водоочистных | | 2010-2012| Министерство | Всего, в т.ч. | 285000 | 0 | 0 | 0 | 285000 || | сооружений водопровода | | | жилищно- | | | | | | || | под реализацию проектов:| | | коммунального | | | | | | || | Создание фермы по | | | хозяйства и | | | | | | || | выращиванию индюков ООО | | | топливно- | | | | | | || | "Райская птица"; | | | энергетического | | | | | | || | | | | комплекса | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | - Реконструкция | | | | Областной | 14250 | 0 | 0 | 0 | 14250 || | инфраструктуры и | | | | бюджет | | | | | || | расширение | | | | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | производства мяса кур | Кап. вложения | | | Федеральный | 270750 | 0 | 0 | 0 | 270750 || | бройлеров ООО | | | | бюджет | | | | | || | Птицефабрика | | | | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | "Павловская"; | | | | Местный бюджет| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | - Расширение | | | | | | | | | || | производства комбикормов| | | | | | | | | || | ООО "Агрофирма | | | | | | | | | || | Павловская"; | | | | | | | | | || | - Развитие племенного | | | | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | овцеводства, в том числе| | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | : | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Строительство блока | | | | Всего, в т.ч. | 71770 | 0 | 0 | 0 | 71770 || | сооружения очистки воды | | | | | | | | | || | 35000 м3/сут. | | | | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Областной | 3588 | 0 | 0 | 0 | 3588 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 68182 | 0 | 0 | 0 | 68182 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный бюджет| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Строительство резервуара| | | | Всего, в т.ч. | 19650 | 0 | 0 | 0 | 19650 || | чистой воды на 3 900 мЗ | | | | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Областной | 983 | 0 | 0 | 0 | 983 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 18667 | 0 | 0 | 0 | 18667 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный бюджет| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Строительство фильтров | | | | Всего, в т.ч. | 4720 | 0 | 0 | 0 | 4720 || | поглотителей | | | | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | (производительность 585 | | | | Областной | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 || | м3/к) | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 4484 | 0 | 0 | 0 | 4484 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный бюджет| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | Строительство насосной | | | | Всего, в т.ч. | 114160 | 0 | 0 | 0 | 114160 || | станции 2-го подъема (2 | | | | | | | | | || | насоса | | | | | | | | | || | производительностью 3000| | | | | | | | | || | м3/час каждый, напор | | | | | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | 65 м) | | | | Областной | 5708 | 0 | 0 | 0 | 5708 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Федеральный | 108452 | 0 | 0 | 0 | 108452 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Местный бюджет| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | +---------------+---------+---------+--------+----------+------------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+---------------++--------+-+-------+-+------+-+--------+-+----------+ | | Строительство блока | | | | Всего, в т.ч. | 20430 | 0 | 0 | 0 | 20430 || | повторного использования| | | | | | | | | || | воды (производительность| | | | | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | 12500 м3/сут.) | | | | Областной | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1021 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Федеральный | 19409 | 0 | 0 | 0 | 19409 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | Строительство башни | | | | Всего, в т.ч. | 7950 | 0 | 0 | 0 | 7950 || | промывной воды 300 м3 | | | | | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Областной | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Федеральный | 7552 | 0 | 0 | 0 | 7552 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | Строительство | | | | Всего, в т.ч. | 46320 | 0 | 0 | 0 | 46320 || | внутриплощадочных сетей | | | | | | | | | || | общей протяженностью | | | | | | | | | || | 17,6 км | | | | | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Областной | 2316 | 0 | 0 | 0 | 2316 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Федеральный | 44004 | 0 | 0 | 0 | 44004 || | | | | | бюджет | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | 4.2.2. Проекты, реализуемые за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных | Всего, в т.ч. | 0 | 30000 | 46000 | 452000 | 528000 || средств) | | | | | | || +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | Прочие | 0 | 30000 | 46000 | 452000 | 528000 || | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | 4.2.2.1 | Развитие электросетевой | Кап. вложения | 2013-2015| Министерство | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 || | инфраструктуры г. | | | жилищно- | | | | | | || | Павлово | | | коммунального | | | | | | || | | | | хозяйства и | | | | | | || | | | | топливно- | | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | энергетического | Прочие | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 || | | | | комплекса | источники | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | 4.2.2.2 | Развитие инженерной | Кап. вложения | 2011-2015| | Всего, в т.ч. | 0 | 30000 | 30000 | 90000 | 150000 || | инфраструктуры участка | | | Министерство | | | | | | || | малоэтажной застройки | | | строительства | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | мкр.Восточный, г.Павлово| | | | Прочие | 0 | 30000 | 30000 | 90000 | 150000 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | 4.2.2.3 | Строительство | Кап. вложения | 2012-2015| Министерство | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 16000 | 37000 | 53000 || | канализационной насосной| | | жилищно- | | | | | | || | станции и | | | коммунального | | | | | | || | канализационных сетей | | | хозяйства и | | | | | | || | | | | топливно- | | | | | | || | | | | энергетического | | | | | | || | | | | комплекса | | | | | | || | | | | Нижегородской | | | | | | || | | | | области | | | | | | || | | | | +----------------+----------+---------+--------+----------+----------+ | | | | | | Прочие | 0 | 0 | 16000 | 37000 | 53000 || | | | | | источники | | | | | |+---------+-------------------------+----------------+----------+---------------------+----------------+----------+---------+--------+----------+----------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 19 октября 2010 года N 701
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе
"Модернизация моногорода Павлово
Нижегородской области
на 2010 -2020 годы"
Правительство Нижегородской области
Администрация Павловского района
Администрация г. Павлово
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ПАВЛОВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ
(утвержден решением Городской Думы
г. Павлово от 5 августа 2010 года N 19)
2010 год
СОДЕРЖАНИЕ
I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ 4
МОНОГОРОДА ПАВЛОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ
II. ВВЕДЕНИЕ 7
III. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 8
3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации 8
на рынке труда
3.1.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы 8
3.1.2. Ситуация на рынке труда 10
3.2. Качество рабочей силы 11
3.3. Уровень жизни населения 11
3.4. Состояние экономики 12
3.4.1. Характеристика структуры производства 12
3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и 13
технологических связей градообразующих предприятий
3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого 18
бизнеса
3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 20
3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения 20
3.5.2. Обеспеченность объектами образования 20
3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта 20
3.5.4. Состояние жилого фонда 20
3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры 21
3.5.6. Транспорт 21
3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода 22
3.7. SWOT- анализ социально-экономической ситуации 25
IV. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО 29
4.1. Цели и этапы реализации плана 29
4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей плана, 36
согласование со стратегией развития области
V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 40
5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 41
труда и переобучение населения
5.1.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности 41
на рынке труда
5.1.2. Обучение и повышение квалификации населения 42
(профессиональная мобильность)
5.2. Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию 48
экономики города
5.2.1. Мероприятия по развитию промышленного 49
производства
5.2.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса 50
5.2.3. Мероприятия по развитию малого предпринимательства 52
5.3. Мероприятия по оптимизации экологического ландшафта 52
5.4. Мероприятия по развитию социальной и инженерной 53
инфраструктуры
VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ 55
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 56
VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 58
Приложение 1. Основные социально-экономические показатели моногорода 59
Приложение 2. Сводная информация по финансированию программ и 63
проектов
Приложение 3. Перечень паспортов основных инвестиционных проектов по 70
г. Павлово
Приложение 4. Баланс высвобождения и создания новых рабочих мест 90
Приложение 5. Направления переподготовки работников по профессиям, 102
востребованным в г.Павлово
Приложение 6. Трудоустройство выпускников г. Павлово 104
Приложение 7. Обучение на градообразующих предприятиях ОАО 105
"Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" в 2010 году
Приложение 8. Программа "Поддержка и развитие малого и среднего 109
предпринимательства муниципального образования г. Павлово на
2010-2012 годы"
I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ПАВЛОВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ+-------------------+----------------------------------------------------------+| Наименование плана| Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода|| | Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Дата принятия | 1. Протокол заседания Правительственной комиссии по|| решения о | повышению устойчивости развития российской экономики от|| разработке | 22.12.2009 г. N 25 || комплексного | 2. Решение координационного совета по регулированию|| инвестиционного | негативных процессов в экономике Нижегородской области от|| плана (КИП) | 11.11.2009г. N 81 |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Основные | Администрация города Павлово || разработчики КИП | Администрация Павловского муниципального района || | Правительство Нижегородской области |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Стратегические | Цель плана: создание условий для обеспечения|| цели и подцели КИП| экономической и социальной стабильности города Павлово за|| | счет диверсификации производства, снижения|| | монопрофильности, создания конкурентного производства и|| | повышения финансовой устойчивости || | Подцели плана: || | - Содействие занятости населения || | - Диверсификация и модернизация экономики города|| | (развитие промышленного производства, малого и среднего|| | предпринимательства, строительства) || | - Оптимизация экологического ландшафта города || | - Обеспечение всех категорий потребителей города|| | надежной качественной инфраструктурой и создание|| | комфортных условий проживания |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Задачи КИП | Задачи плана: || | - разработка механизмов социально-экономического развития|| | города Павлово на период до 2020 года, направленных на|| | преодоление кризисных явлений в экономике и сокращение|| | монопрофильности города; || | - создание условий и механизмов по оптимизации имеющихся|| | ресурсов города с целью достижения устойчивых,|| | положительных социально-значимых результатов в интересах|| | повышения уровня жизни населения, создания более|| | комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны|| | здоровья; || | - создание к 2020 году эффективной экономики и повышение|| | уровня жизни; || | - обеспечение занятости населения. |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Сроки и этапы | Реализация комплексного инвестиционного плана|| реализации КИП | модернизации моногорода Павлово Нижегородской области|| | предусматривается в период 2010-2020 годы поэтапно: || | 2010 г. - краткосрочный период - стабилизация ситуации на|| | рынке труда, начало реализации мероприятий Плана || | 2011-2015 гг. - среднесрочный период - модернизация и|| | перепрофилирование производства, решение задач по|| | развитию социальной и инженерной инфраструктуры || | 2016-2020 гг. - долгосрочный период - диверсификация|| | экономики, создание комфортных условий для жизни|| | населения |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Основные | - модернизация производства градообразующих предприятий; || мероприятия, | - строительство завода по производству гипсокартона; || ключевые | - расширение производства комбикормов; || инвестиционные | - развитие производства мяса кур бройлеров; || проекты | - создание горнолыжной базы; || | - строительство совмещенного авто и железнодорожного|| | вокзала |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Предполагаемые | Общий объем - 12669,8 млн. руб., в т.ч.: || объемы и источники| 1. Частные инвестиции: || финансирования КИП| - собственные средства - 5252,95 млн. руб.; || | - привлеченные средства - 4817,12 млн. руб. || | 2. Бюджетные средства: || | - средства федерального бюджета - 2040,07 млн. руб.; || | - средства областного бюджета - 522,2 млн. руб.; || | - средства районного бюджета - 34,1 млн. руб.; || | - средства городского бюджета - 3,36 млн. руб. |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Механизм | Управление планом и контроль за его реализацией|| управления | осуществляется администрацией г.Павлово, администрацией|| реализацией КИП | Павловского муниципального района, Правительством|| | Нижегородской области |+-------------------+----------------------------------------------------------+| Ключевые целевые | || показатели КИП | Основные целевые показатели КИП к 2020 году: || | || | - стабилизация ситуации на рынке труда (выход на уровень|| | регистрируемой безработицы докризисного периода - 0,5%); || | - уход от монопрофильности и создание диверсифицированной|| | экономики: || | -- снижение доли градообразующего предприятия в|| | общем объеме промышленного производства до 35,3%; || | -- снижение доли занятых на градообразующих|| | предприятиях в общей численности экономически активного|| | населения до 8,2%; || | -- увеличение числа субъектов малого|| | предпринимательства в 1,4 раза, доли субъектов малого|| | предпринимательства в общегородском объеме отгруженной|| | продукции до 28,3%; || | - увеличение отгруженной продукции за период 2010-2020|| | гг. в 2,7 раза; || | - дополнительный объем налоговых поступлений в бюджет|| | города за период 2010-2020 гг. составит 151,7 млн. руб. |+-------------------+----------------------------------------------------------+____________________________
С условием уточнения финансирования в процессе формированиябюджетов по годам
II. ВВЕДЕНИЕ
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода ПавловоНижегородской области разработан с учетом основных положений:- стратегических и концептуальных документов, определяющихприоритетные направления развития Российской Федерации надолгосрочную перспективу;- стратегии развития Нижегородской области до 2020 года;- федеральных и областных целевых программ;- программ (проектов) технического перевооружения и модернизациипредприятий города.
Разработка комплексного инвестиционного плана модернизациимоногорода Павлово Нижегородской области проводилась с учетомперспектив развития градообразующих предприятий и бизнес сообществаи основывалась на существующем потенциале города Павлово:
- близость к г.Н.Новгороду (70 км);
- развитая транспортная доступность (внутренние водные пути пор. Ока, развитая сеть автомобильных дорог местного и областногозначения, железнодорожная ветка "Н.Новгород - ст. Металлист (г.Павлово)");
- наличие значительного количества высококвалифицированныхрабочих и инженерных кадров.
III. Анализ социально-экономического положения
(основные социально-экономические показатели города приведены в
Приложении 1)
3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,
ситуации на рынке труда
3.1.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы
По состоянию на 01.01.2010 численность постоянного населениягорода Павлово составила 59,9 тыс. чел., из них 46,6 % составляетэкономически активное население.
Характеристика демографической ситуации+---------------------------------------------+--------+------+------+------+| Показатель | Ед.изм.| 2007 | 2008 | 2009 |+---------------------------------------------+--------+------+------+------+| Численность постоянного населения на конец| чел. | 61110| 60454| 59881|| года | | | | |+---------------------------------------------+--------+------+------+------+| Численность постоянного населения моложе| чел. | 8739 | 8682 | 8711 || трудоспособного возраста | | | | |+---------------------------------------------+--------+------+------+------+| Численность постоянного населения в| чел. | 37576| 37012| 37000|| трудоспособном возрасте | | | | |+---------------------------------------------+--------+------+------+------+| Численность постоянного населения старше| чел. | 14795| 14760| 14170|| трудоспособного возраста | | | | |+---------------------------------------------+--------+------+------+------+| Процент лиц моложе трудоспособного возраста| % | 14,3 | 14,4 | 14,5 || в общей численности населения | | | | |+---------------------------------------------+--------+------+------+------+| Лиц старше трудоспособного возраста на 1| % | 39,4 | 39,9 | 38,3 || работника | | | | |+---------------------------------------------+--------+------+------+------+| Численность обучающихся во всех учебных| чел. | 9898 | 9492 | 9520 || учреждениях (общеобразовательных, средних и| | | | || высших) | | | | |+---------------------------------------------+--------+------+------+------+
По сравнению с 2007 годом численность населения города Павловасократилась на 2% или 1229 чел., в т.ч. за счет естественной убылинаселения на 892 чел., за счет переезда на проживание в другиенаселенные пункты - 300 человек. До 2015 года ожидается дальнейшеесокращение трудоспособного населения, которое составит около 6%.
В структуре постоянного населения города основную долю занимаютграждане трудоспособного возраста 61,8% или 37 тыс. чел., моложетрудоспособного возраста - 14,5% или 8,7 тыс. чел.
Численность населения старше трудоспособного возрастасоставляет 14,2 тыс. чел., т.е почти каждый четвертый житель г.Павлова находится в этом возрасте (по России - каждый седьмойжитель), что свидетельствует о старении населения.
Коэффициент демографической нагрузки (число лиц в возрасте 0-15лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте16-59 лет) составляет 638,1, в целом по области (по городскомунаселению) - 596,2.
Демографические процессы
+------------------------------------+---------+---------+----------+| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 |+------------------------------------+---------+---------+----------+| Число родившихся - всего, человек | 591 | 644 | 580 |+------------------------------------+---------+---------+----------+| Число родившихся на 1000 человек | 9,6 | 10,6 | 10,5 || населения | | | |+------------------------------------+---------+---------+----------+| Число умерших - всего, человек | 1209 | 1127 | 989 |+------------------------------------+---------+---------+----------+| Число умерших на 1000 человек | 19,7 | 18,5 | 17,9 || населения | | | |+------------------------------------+---------+---------+----------+| Естественный прирост (убыль) - | -618 | -483 | -409 || всего, человек | | | |+------------------------------------+---------+---------+----------+| Естественный прирост (убыль) на | -10,1 | -7,9 | -7,4 || 1000 человек населения | | | |+------------------------------------+---------+---------+----------+| Прирост (убыль) населения за счет | 35 | -173 | -118 || миграции - всего, человек | | | |+------------------------------------+---------+---------+----------+| Прирост населения за счет миграции | 0,6 | -2,8 | -2,1 || на 1000 человек населения | | | |+------------------------------------+---------+---------+----------+
По данным за 2009 год в городе наблюдается естественная убыльнаселения (составляет 7,4 на 1 тыс. чел.). В 2007 -2009 годахпроисходит некоторое улучшение демографической ситуации за счетснижения смертности.
В 2007 году в экономике города было занято около 30 тыс. чел.,в т.ч. порядка 50% (или 14,57 тыс. чел.) - в промышленности, из них5,3 тыс. человек на градообразующих предприятиях (ОАО "Павловскийавтобус" и ООО "Павловский автобусный завод"). За 2008-2009 гг.среднесписочная численность работающих на градообразующихпредприятиях сократилась на 1945 человек и составила по состоянию наначало 2010 года 3,3 тыс. чел.
3.1.2. Ситуация на рынке труда
За 2008 - 2009 годы уровень безработицы увеличился на 1,6 п.п.,численность безработных возросла на 488 человек. По состоянию на01.01.2010 уровень безработицы составил 2,2%.
Развитие сложившихся тенденций на рынке труда, без принятиядополнительных мер, может привести к существенному росту безработицыв 2010 году.
По состоянию на 01.02.2010 в г. Павлово численность работников,находившихся в простое по вине работодателей, работающих неполноерабочее время или имевших отпуска с частичным сохранением заработнойплаты, составляла 2508 человек (это работники: ОАО "Павловскийавтобус", ООО "Павловский автобусный завод", ЗАО "Торговый центрАВТО", ООО "Гранит").
3.2. Качество рабочей силы
В составе трудоспособного населения города Павлово преобладаютлица, имеющие среднее профессиональное образование, преимущественнотехнических специальностей.
Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения (%)+---------------------------+------------+------------+---------------+| Уровень образования | г. Павлово | Павловский | Нижегородская || | | район | область |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Полное высшее | 14,6 | 13,3 | 16,9 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Неполное высшее | 2,0 | 1,2 | 3,5 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Среднее профессиональное | 34,1 | 30,6 | 30,8 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Полное среднее | 33,4 | 34,0 | 32,2 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Основное общее | 15,1 | 20,0 | 15,6 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Начальное общее | 0,8 | 0,9 | 1,0 |+---------------------------+------------+------------+---------------+
В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимаютработники со средним специальным образованием: токари, слесари,сварщики, водители и др.
Спрос и предложение рабочей силы представлены в Приложении 4.
3.3. Уровень жизни
Среднемесячная заработная плата работников крупных и среднихпредприятий г. Павлово в 2008 году увеличилась на 19% к уровню 2007года (по району на 20,96%) и составила 11 755 руб., что на 20% нижесреднеобластного показателя.
В 2009 году рост среднемесячной заработной платы работников г.Павлово составил лишь 2,5% к уровню 2008 года. Величина данногопоказателя составила 12051 руб., что на 25% ниже среднеобластногозначения. Снижение заработной платы наблюдалось на предприятияхобрабатывающих производств.
Динамика среднемесячной заработной платы работающих, рублей+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| | 2007г. | 2008г. | 2009г. |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Всего | 9906 | 11755 | 12051 |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Сельское хозяйство, охота и лесное| 6570 | 11794 | 10115 || хозяйство | | | |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Обрабатывающие производства | 11114 | 12938 | 12298 |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Производство и распределение| 6398 | 8378 | 11323 || электроэнергии, газа и воды | | | |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Строительство | 12708 | 12416 | 9156 |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Оптовая и розничная торговля; ремонт| 5955 | 7408 | 8241 || автотранспортных средств, мотоциклов,| | | || бытовых изделий и предметов личного| | | || пользования | | | |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Гостиницы и рестораны | 5124 | 5324 | 6566 |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Транспорт и связь | 6307 | 8961 | 9058 |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Операции с недвижимым имуществом, аренда| 12090 | 13811 | 15575 || и предоставление услуг | | | |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Государственное управление и обеспечение| 13523 | 15635 | 17589 || военной безопасности; обязательное| | | || социальное обеспечение | | | |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Образование | 5779 | 8144 | 9485 |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Здравоохранение и предоставление| 6069 | 7648 | 9444 || социальных услуг | | | |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+| Предоставление прочих коммунальных,| 6553 | 8094 | 8344 || социальных и персональных услуг | | | |+-----------------------------------------+---------+---------+-----------+
3.4. Состояние экономики
3.4.1. Характеристика структуры производства
По состоянию на 01.01.2010 в структуре экономики города Павлововедущую роль занимает промышленность - 84,6%, из них порядка 60% этопродукция, производимая градообразующими предприятиями (ООО"Павловский автобусный завод", ОАО "Павловский автобус").
В 2009 году объем отгруженной продукции г. Павлово по всемвидам экономической деятельности сократился на 18,6% и составил 10,4млрд. руб., что привело к сокращению 2077 человек работающих.
В промышленности города наибольшую долю (81,6%) занимаетпроизводство транспортных средств, машин и оборудования. В даннойсфере работают 7 организаций, в т.ч. градообразующие предприятия.
3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и технологических
связей градообразующих предприятий
Основными градообразующими предприятиями г. Павлово являютсяОАО "Павловский автобус" и ООО "ПАЗ", производящие автобусы,автокомпоненты и запчасти.
Доля предприятий в объеме промышленного производства города, поитогам 2009 года, составляет около 60%, в численности экономическиактивного населения - около 12%.
В 2009 году ООО "Павловский автобусный завод" произвел 7259 ед.автобусов, что в 2 раза меньше, чем в 2008 г.
Оценка финансового состояния градообразующих предприятий+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| N п/п | Наименование показателя | Ед. | 2007 | 2008 | 2009 год|| | | измерения| год | год | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| I. ООО "Павловский автобусный завод" |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.1. | Среднесписочная | чел. | 2882 | 2802 | 1837 || | численность работающих | | | | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.2. | Дебиторская задолженность| тыс. руб.| 477654 | 719333 | 1642010 |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.3. | Кредиторская | тыс. руб.| 922641 | 588886 | 880584 || | задолженность | | | | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.4. | Выручка от продажи (за| тыс. руб.| 7 935 | 8 047 | 4 922 || | минусом НДС, акцизов ...)| | 171 | 150 | 648 |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.5. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб.| 10 195 | 91 672 | -83 397 |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| Коэффициенты ликвидности и структуры капитала || |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.6. | Коэффициент текущей | | 2,598 | 1,991 | 1,900* || | ликвидности | | | | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.7. | Чистый оборотный капитал | тыс. руб.| 1477002| 1648636| 1685047*|+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.8. | Коэффициент финансовой | | 0,33 | 0,58 | 0,67* || | зависимости | | | | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| Рентабельность |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.9. | Рентабельность продукции | % | 1,71 | 1,78 | -1,52* |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.10. | Рентабельность капитала | % | 0,27 | 2,18 | -1,34* |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| II. ОАО "Павловский автобус" |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.1. | Среднесписочная | чел. | 2429 | 2315 | 1475 || | численность работающих | | | | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.2. | Дебиторская задолженность| тыс. руб.| 238395 | 261642 | 261805 |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.3. | Кредиторская | тыс. руб.| 438077 | 354794 | 201384 || | задолженность | | | | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.4. | Выручка от продажи (за | тыс. руб.| 1 232 | 1 253 | 682 670 || | минусом НДС, акцизов ...)| | 240 | 033 | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.5. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб.| -37 140| -51 799| -44 948 |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| Коэффициенты ликвидности и структуры капитала |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.6. | Коэффициент текущей | | 0,774 | 0,622 | 0,606* || | ликвидности | | | | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.7. | Чистый оборотный капитал | | -111993| -225344| -23925* |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.8. | Коэффициент финансовой | | 0,48 | 0,60 | 0,64* || | зависимости | | | | |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| Рентабельность |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.9. | Рентабельность продукции | | 5,126 | 4,935 | 4,115* |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+| 2.10. | Рентабельность капитала | | -2,455 | -3,290 | -2,773* |+-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+* за 9 мес. 2009 года
ООО "ПАЗ" является дочерним предприятием ОАО "Павловскийавтобус", что обуславливает взаимосвязь их финансового состояния.
По итогам 2009 года выручка обоих предприятий сократилась посравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза. Даннаятенденция стала следствием:
- резкого сокращения спроса на продукцию предприятий: этиизменения вызваны снижением покупательской способности потребителейв результате последствий финансово-экономического кризиса;
- увеличения цен на сырье и услуги;- высокого уровня конкуренции на рынке автомобильной техники, в т.ч.со стороны иностранных производителей.По итогам 2009 года предприятиями ОАО "Павловский автобус" и ООО"ПАЗ" получен убыток в размере 128,3 млн. руб.Показатели рентабельности капитала этих предприятий свидетельствуюто не эффективном его использовании. Так, по итогам 9 мес. 2009 т.г.величина чистого убытка на рубль вложенного капитала составила 2,8коп. по ОАО "Павловский автобус" и 1,3 коп. по ООО "ПАЗ".Показатели текущей ликвидности ОАО "Павловский автобус" значительнониже нормативного значения. Это свидетельствует о значительной доледебиторской задолженности в структуре оборотных активов, чтоувеличивает риски непогашения предприятием своих краткосрочныхобязательств.Структура баланса ОАО "Павловский автобус" являетсянеудовлетворительной, у предприятия отсутствуют собственныеоборотные средства (в динамике их дефицит увеличивается), еготекущая деятельность полностью финансируется за счет заемныхисточников. Эти факторы на фоне убыточности хозяйственнойдеятельности являются сдерживающими факторами процесса модернизациии технического перевооружения производства. Об этом свидетельствуеттакже наличие в структуре баланса предприятия незавершенногостроительства, доля которого во внеоборотных активах по итогам 9мес. т.г. составила около 40%.За 2008-2009 годы с градообразующих предприятий уволено около 2 тыс.чел., под угрозой увольнения ещё 119 человек. В 2009 годупредприятия работали неполный рабочий день. К концу 2009 годаблагодаря антикризисным мероприятиям Правительства РоссийскойФедерации и государственному заказу предприятиям удалосьминимизировать негативные последствия кризисных явлений: сократитькредиторскую задолженность на ОАО "Павловский автобус" и увеличитьвыручку от продаж, перейти на полную рабочую неделю.
Перспективы и текущие ограничения
Модернизация существующего модельного ряда
В 2009 году Павловский автобусный завод запустил в производствосемейство ПАЗ-3204 на рессорной подвеске, предназначенной для работына городских и пригородных маршрутах. Новая модель автобусанаправлена на увеличение прибыльности пассажирских перевозок за счетсокращения затрат при покупке и эксплуатации автобуса. Стоимостьпродукта на 15 % ниже чем у ближайших конкурентов (Богдан, Hyundai,Yutong) при большей пассажировместимости (ПАЗ 320402-03 - 53человека, Богдан А-09204 - 46 человек).
С 2009 года на предприятии проводятся опытно-конструкторскиеработы по адаптации двигателей уровня "Евро-4" к производимымавтобусам. Сертификация автобусов с двигателями Евро-4 намечена насентябрь 2010 г. Ведутся работы по применению двигателейпроизводства ОАО "КАМА-Камминз" и ОАО "ЯМЗ".
На базе автобуса ПАЗ-3204 изготавливается опытно-промышленнаяпартия автобусов с применением двигателя ОАО "ЗМЗ", позволяющаяиспользовать в качестве топлива сжатый природный газ.
Планирующее в настоящее время внедрение новых линий окраскидеталей автобусов позволит повысить производительность труда в цехеокраски деталей и получить качественное лакокрасочное покрытиедеталей автобуса с высокими декоративными и защитными свойствами -ресурс 8 -10 лет.
С целью повышения конкурентоспособности производимых автобусовОАО "ПА" и ООО "ПАЗ" планируется развивать взаимодействие сзарубежными компаниями, производящими автокомпоненты:
- с "Камминз" (дизельные двигатели - г. Химки, странапроизводитель Китай), "ZF" (коробки перемены передач, Испания) сцелью увеличения ресурсов силовых агрегатов на павловских автобусах(с 350 тыс. км до 700 тыс. км);
- "Kнорр-Бремзе" (комплект АБС, Венгрия) - повышениебезопасности пассажироперевозок, снижение эксплуатационных затратанти-блокировочной системы тормозов, блока подготовки воздуха,компрессора;
- "Камоцци-пневматик" (привод открывания дверей, Симферополь,Украина) - снижение трудоемкости и повышение качествапневмоаппаратуры, фитингов, механизмов открывания дверей.
Кроме того, в среднесрочной перспективе планируется продолжитьпоставки продукции во Вьетнам, Алжир, страны Латинской Америки(Венесуэлла и Эквадор).
В среднесрочной и долгосрочной перспективе основными клиентамиОАО "Павловский автобус" останутся региональные и муниципальныеавтотранспортные предприятия, Министерство обороны РФ, Министерствообразования и науки РФ, городские и областные администрации, а такжекрупные предприятия нефтегазового комплекса, других отраслейпромышленности.
В целях обеспечения бесперебойной работы градообразующихпредприятий и полной загрузки существующих производственныхмощностей готовятся предложения на федеральный уровень по следующимнаправлениям:
- ограничению срока эксплуатации автобусов старше 20 лет напассажирских перевозках;
- разработке программы по компенсации за утилизацию старыхавтобусов при покупке нового автобуса производства ООО "ПАЗ" изгосбюджета в размере 100 тыс. руб. за единицу.
Дополнительным резервом для развития предприятия являетсяналичие свободных "коричневых" площадок (10 тыс. кв. м) с хорошейинфраструктурой, что даст возможность привлечения инвесторов с цельюсоздания новых производств без дополнительных затрат настроительство и подвод коммуникаций.
На 2010 год по заключенным договорам с дилерской сетьюпланируется произвести и продать 6480 автобусов (при возможныхобъемах производства 15000).
План продаж автобусов ПАЗ на 2010-2014 гг.
+-------------------+-------+-------+------+-------+----------+
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
+-------------------+-------+-------+------+-------+----------+
| Серия ПАЗ-3205 | 5926 | 6950 | 7030 | 6330 | 5850 |
| (ПАЗ-4234), шт. | | | | | |
+-------------------+-------+-------+------+-------+----------+
| Серия ПАЗ-3204, | 554 | 900 | 1400 | 2000 | 2800 |
| шт. | | | | | |
+-------------------+-------+-------+------+-------+----------+
| Итого, шт. | 6480 | 7850 | 8430 | 8330 | 8650 |
+-------------------+-------+-------+------+-------+----------+
Основным фактором риска при сбытовой деятельности являетсярезкое колебание спроса на продукцию марки "ПАЗ", что вызваноснижением покупательской способности потенциальных потребителей врезультате последствий финансово-экономического кризисапромышленности и уменьшением объема кредитных услуг со стороныбанков.
Следующий фактор риска - это повышение цен на сырье,энергоресурсы и другие услуги, что повлечет за собой увеличениесебестоимости продукции и, следовательно, повышение цен на готовуюпродукцию, что отрицательно отразится на продажах.
Кроме того, отраслевые риски могут быть связаны с появлением нарынке новых конкурентов и возможностью появления более качественнойимпортной техники.
Технологические связи
Влияние кризиса отразилось в нарушении традиционныхтехнологических связей: ряд предприятий, поставляющих на ПАЗкузнечные заготовки (такие как ОАО "ДРОБМАШ" г.Выкса, ОАО "ЧЕТРА"г.Чебоксары) в связи со сложным финансовым состоянием не могутвовремя выполнять договорные обязательства по поставкам, чтоприводит к простоям на производствах.
Традиционные схемы работы градообразующих предприятий скомпаниями Группы ГАЗ (ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" г.Москва,ОАО "ГАЗ" г.Нижний Новгород и др.), а также сторонними организациями(Герус г.Москва, ООО "ЦФ Россия" г.Санкт-Петербург и др.) впоследнее время не обеспечивают платежеспособный спрос (так, посостоянию на 01.12.2009 дебиторская задолженность возросла в 2,6раза к соответствующему периоду 2007 года).
Дальнейшее сокращение объемов производства на градообразующихпредприятиях, являвшихся лидерами в производстве автобусов в России,может привести к потере рынков сбыта в долгосрочной перспективе.3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого бизнеса
В городе развита пищевая и перерабатывающая промышленность.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, занимает 9,6%в структуре промышленного производства г. Павлово. Наиболеезначимыми предприятиями являются: ООО "Агрофирма Павловская", ООО"Павловский хлеб", ОАО "Павловское молоко". Всего в данном сектореработают 7 организаций, которые планируют модернизироватьпроизводство и расширять рынки сбыта.
3 предприятия производят готовые металлические изделия: ОАО"Мехинструмент", ООО "НПО Мехинструмент" и ОАО "Павловский орденаПочета завод художественных металлоизделий им. Кирова". Научнымиисследованиями и разработками занимается ОАО "ПМЗ Восход".
Прогноз производства продукции до 2012 года+---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+| Наименование | Вид выпускаемой | Ед. изм. |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || предприятия | продукции | | | | | | |+---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+|ОАО |Хлеб и | тн |2 740 |2 388 |2 734 |2 874 | 2 966 || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+|"Павловский |хлебобулочные | тыс. руб. | 60 |54 766 |68 039 |76 891 | 78 688 ||хлеб" |изделия, | | 399 | | | | || |диетические, | | | | | | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | диабетические | % к пред. |68,7 | 90,7 |124,2 |113,0 | 102,3 || |изд. | году | | | | | || |профилактического | | | | | | || |назначения | | | | | | |+---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+|ОАО |Молоко | тн |7 864 |10 969 |11 517 |12 096 | 12 698 || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+|"Павловский |ультрапастери- | тыс. руб. | 164 | 196 | 205 | 216 | 226 907 ||молокозавод" |зованное | | 667 | 011 | 814 | 102 | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | | % к | 255 | 119 | 105 | 105 | 105 || | |предыдущему | | | | | || | | году | | | | | |+---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+|ООО |Садово-огородный | тыс. руб. | 28 |36 224 | 123 | 135 | 149 451 || | | | 405 | | 513 | 864 | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+|"НПО |инструмент | % к | 106 | 128 | 341 | 110 | 110 ||Мехинструмент" | |предыдущему | | | | | || | | году | | | | | || +-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+| |Автокомпоненты | тыс. руб. | 92 |41 132 |99 657 | 100 | 100 000 || | | | 910 | | | 000 | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | | % к | 122 | 44 | 242 | 100 | 100 || | |предыдущему | | | | | || | | году | | | | | |+---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+|ОАО "ПМЗ |Разработка и | тыс. руб. | 915 | 941 | 970 |1 020 |1 060 000 ||Восход" |научные | | 173 | 000 | 000 | 000 | || |исследования | | | | | | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| |гидроприводов | % к |113,1 |102,8 |103,1 |105,2 | 103,9 || |систем управления |предыдущему | | | | | || |летательных | году | | | | | || |аппаратов, | | | | | | || |производство | | | | | | || |прочих частей и | | | | | | || |принадлежностей | | | | | | || |летательных и | | | | | | || |космических | | | | | | || |аппаратов | | | | | | |+---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+
В 2009 году в г.Павлово было зарегистрировано 2743 субъектамалого и среднего предпринимательства, в т.ч. 552 малых предприятияи 2191 индивидуальный предприниматель без образования юридическоголица. На начало 2010 года ими высвобождено 193 человека.Высвобождения происходили, в основном, с предприятий, связанныхсвоей деятельностью с градообразующими предприятиями.
Состояние и развитие этого сектора экономики представлено впрограмме "Поддержка и развитие малого и среднегопредпринимательства г.Павлово на 2010-2012 годы".
3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения
Муниципальный комплекс здравоохранения г.Павлово включает 6больниц, 10 амбулаторно-поликлинических учреждений и 1 станциюскорой медицинской помощи. Обеспеченность врачами на 10 000 человекнаселения составляет 42,9 (в целом по Павловскому району - 28),средним медицинским персоналом - 150 (по району - 74). В городеразвита сеть частных организаций по предоставлению услуг в сферездравоохранения. Однако большинство зданий и сооружений, которыезанимают учреждения здравоохранения, имеют износ порядка 60%.
3.5.2. Обеспеченность объектами образования
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в г.Павловониже среднеобластного значения практически в 2 раза, дошкольными -на уровне среднеобластного значения, в тоже время наполняемостьдетских дошкольных учреждений в городе превышает предельнуюпроектную мощность на 1,4%.+-------------------+-------------------------------------+----------+| Всего | Обеспеченность (мест на 100 детей) | Износ*, %|+-------------------+-------------------------------------+----------+| Дошкольные образовательные учреждения |+-------------------+-------------------------------------+----------+| по области | 85,9 | 43,1 |+-------------------+-------------------------------------+----------+| по городу | 83,6 | 37,6 |+-------------------+-------------------------------------+----------+| Общеобразовательные учреждения |+-------------------+-------------------------------------+----------+| по области | 160,9 | 53 |+-------------------+-------------------------------------+----------+| по городу | 85,5 | 51,4 |+-------------------+-------------------------------------+----------+*Критическая точка износа - 60%
3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта
Для занятий физической культурой и спортом в городе имеется 75спортивных сооружений: 3 стадиона, 2 Дома спорта, 27 спортивныхзалов, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 1 шахматный клуб на 50 мест,1 плавательный бассейн (площадь зеркала воды - 250 м(2)).Ежемесячная посещаемость бассейна составляет 4600 человек.
3.5.4. Состояние жилого фонда
Жилой фонд г. Павлово насчитывает 1465,4 тыс. кв. м, в томчисле 709 многоквартирных жилых домов и 6823 индивидуальных жилыхдома. По итогам 2008 года обеспеченность населения г.Павлово жилойплощадью составила 24,2 кв.м, что несколько выше среднеобластногозначения (23,1 кв.м).
По состоянию на 15 января 2010 года 111 жилых домов,расположенных на территории города, требуют расселения в связи сдостижением предельного износа (более 65%), в т.ч. 32 жилых дома,введенных в эксплуатацию ранее 1917 г. и 34 дома - ранее 1950 г.Учитывая деревянную конструкцию стен, данные дома могут представлятьугрозу для жизни проживающих, в т.ч. по причине пожароопасности(ситуацию осложняет значительный износ печей и электропроводки).Площадь данных домов, составляет 18,9 тыс. кв. метров, 1,3% от общейплощади жилищного фонда города. Переселение граждан из непригодногодля проживания жилищного фонда является одной из самых острыхсоциальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещенийзанимают граждане по договору социального найма, а жилые помещенияявляются муниципальной собственностью.
Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большоезначение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту.В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в городереализуется программа проведения капитального ремонтамногоквартирных домов. По итогам 2009 года капитальноотремонтированы 12 многоквартирных жилых домов на сумму 68млн.рублей.
На выделенные средства проведен ремонт кровли, фасадов,подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем (тепло-,водо-, электроснабжения) с установкой коллективных (общедомовых)приборов учета.
Проводятся мероприятия по благоустройству и озеленениютерритории города, содержанию и ремонту дорог, уличного освещения.
3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры
Город имеет развитую коммунальную инфраструктуру: водоснабжениеи водоотведение, очистные сооружения и канализация, электрические итепловые сети. Протяженность водопроводных сетей в однотрубномисполнении составляет 163 км, канализации - 56 км. На 01.01.2010износ систем и объектов инженерной инфраструктуры составляет всреднем более 50%, в т.ч.:
- объектов водоснабжения и водоотведения - 80,0% и 60,0%соответственно;
- оборудования очистных сооружений канализации и сетей - 70%;
- тепловых и электрических сетей - 40% и 50% соответственно.
3.5.6. Транспорт
Улично-дорожная сеть города Павлово составляет 116,73 км, изних 14,1% грунтовые (или 16,5 км) и 2% (или 1,83 км) с щебеночнымпокрытием.
Проезжее состояние дорог поддерживается только за счет текущегоремонта. На 15.01.2010 42,51 км (36,4%) улично-дорожной сети неотвечает нормативным требованиям. Строительство нового дорожногопокрытия не производилось с 2000 года.
В городе функционирует железнодорожный вокзал, построенный в1928 году. Он представляет собой одноэтажное деревянное здание(площадь зала ожидания составляет 40,0 кв.м.).
Всего за 3 года (2007-2009) в целях устранения инфраструктурныхограничений экономического роста Правительством области в город былонаправлено 219,2 млн. руб. (в т.ч. 195,5 млн. руб. на объектысоциальной сферы и 23,7 тыс. руб. - инженерной инфраструктуры),которые пошли на строительство нового корпуса МУЗ Павловская ЦРБ,3-этажного кирпичного 30 квартирного жилого дома, школы в г. Павловопо ул. Радиальная, реконструкцию Дворца культуры, котельной детскогодома санаторного типа и др.
Однако существует необходимость дальнейшего совершенствованиясоциальной и инженерной инфраструктуры города.
Более подробно слабые стороны и потенциальные угрозы развитиясоциальной и инженерной инфраструктуры представлены в SWOT-анализе.
Строительство и реконструкция объектов инженерной и социальнойинфраструктуры будет осуществляться в рамках действующих федеральныхи областных целевых программ, в т.ч. ОЦП "Развитие социальной иинженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизнинаселения Нижегородской области". Мероприятия будут определяться иуточнятся ежегодно в процессе формирования и корректировкисоответствующих целевых программ. Их реализация будет направлена наповышение качества жизни населения.
3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
Динамика поступления доходов в бюджет г. Павлово
(тыс. руб.)
+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| ПОКАЗАТЕЛИ | 2008 год | 2009 год | 2010 год || | | | (план) |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| ИТОГО ДОХОДОВ | 114 409 | 99 696 | 110 121 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Налоговые и неналоговые доходы | 62 600 | 82 341 | 96 201 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| НДФЛ | | 44 221 | 44 361 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Налоги на совокупный доход | 29 373 | | 1 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Налог на имущество физических лиц | 4 989 | 7 640 | 7 420 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Земельный налог | 20 432 | 19 548 | 19 796 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Прочие налоговые доходы | 50 | | 3 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Неналоговые доходы | 7 756 | 10 932 | 24 620 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Безвозмездные перечисления от других | 51 809 | 17 355 | 13 920 || бюджетов бюджетной системы | | | |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Дотации | 1 825 | 1 809 | 181 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Субсидии | 42 305 | | |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+| Иные межбюджетные трансферты | 7 679 | 15 546 | 13 739 |+--------------------------------------+-----------+------------+-------------+
Собственные доходы бюджета города Павлова в 2009 году составили82,6% доходов бюджета. Наибольший удельный вес в структуресобственных доходов занимают налоговые доходы (86,7%), из них 53,7%- налог на доходы физических лиц, 13,7% - земельный налог, 9,3% -налог на имущество физических лиц. В неналоговых доходах, их доля вструктуре собственных доходов составляет лишь 13,3%, основнымисточником являются доходы от продажи и аренды земли.
Динамика расходов бюджета г. Павлово
(тыс. руб.) +---------------------------------+-------------+-------------+------------+|Расходы бюджета | 2008 год | 2009 год | 2010 год || | | | (план) |+---------------------------------+-------------+-------------+------------+|ИТОГО РАСХОДОВ | 109 855 | 100 071 | 110 120 |+---------------------------------+-------------+-------------+------------+|Заработная плата | 17 045 | 25 815 | 19 724 |+---------------------------------+-------------+-------------+------------+|Коммунальные услуги | 6 374 | 7 787 | 9 853 |+---------------------------------+-------------+-------------+------------+|Работы, услуги по содержанию | 58 070 | 53 339 | 57 980 ||имущества | | | |+---------------------------------+-------------+-------------+------------+|Прочие работы, услуги | 3 477 | 9 006 | 21 191 |+---------------------------------+-------------+-------------+------------+|Увеличение стоимости основных | 22 798 | 3 586 | 821 ||средств (КОСГУ 310) | | | |+---------------------------------+-------------+-------------+------------+|Материальные затраты (КОСГУ 340) | 2 091 | 538 | 551 |+---------------------------------+-------------+-------------+------------+
В структуре расходов бюджета города основная доля приходится наработы и услуги по содержанию имущества (53,3% от всех расходовбюджета), содержание которого, в соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003 N 131-ФЗ, отнесено к полномочиям городских поселений.
На содержании и финансировании города Павлово находятсяспортивные учреждения, учреждения культуры, коммунального хозяйства,объекты благоустройства:
- расходы на содержание спортивных учреждений составляют 15% отобъема расходов бюджетных средств на работы и услуги по содержаниюимущества;
- расходы на содержание объектов культуры - 19%;
- расходы на содержание объектов благоустройства - 59%.
3.7. SWOT - анализ социально-экономической ситуации города Павлово+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| Преимущества | Недостатки | Возможности | Угрозы || (сильные стороны) | (слабые стороны) | | |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| Демография, трудовые ресурсы, занятость |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| 1. Снижение числа | 1. Сокращение | 1. Снижение уровня | 1. Увеличение || умерших. | численности | смертности и уровня | демографической нагрузки|| 2. Сокращение темпов | постоянного | преступности, повышение | на 1 работающего. || естественной убыли | населения. | рождаемости и других | 2. Увеличение расходов || населения. | 2. Преобладание | показателей качества | бюджета на неработающее || 3. Третья часть | числа умерших над | жизни населения путем | население. || экономически активного | числом родившихся. | участия в реализации | 3. Отток || населения не старше 30 | 3. Старение | федеральных и областных | высококвалифицированных || лет. | населения. | целевых программ в | рабочих кадров в г.г. || | 4. Миграционный | области здравоохранения, | Нижний Новгород и || | отток. | социальной защиты, борьбы| Москва, прежде всего || | 5. Высокая доля | с наркоманией, | молодежи. || | работающих на | преступностью, занятости | 4. Опережающее || | градообразующем | населения, | высвобождение || | предприятии в общей | природоохранных | численности работающих || | численности занятых.| мероприятий. | на градообразующем || | 6. Увеличение числа | 2. Увеличение числа | предприятии над || | безработных граждан | рабочих мест за счет | количеством вновь || | и уровня безработицы| развития перспективных | создаваемых в городе || | из-за нестабильной | направлений хозяйственной| рабочих мест. || | работы | деятельности, в том числе| || | градообразующего | в малом бизнесе, торговле| || | предприятия. | и бытовом обслуживании | || | | населения, обрабатывающих| || | | производствах, не | || | | относящихся к | || | | автомобилестроению, | || | | сельском хозяйстве. | || | | 3. Возможность | || | | трудоустройства | || | | высвобождающихся | || | | работников на других | || | | предприятиях Павловского | || | | района и близлежащих | || | | районов посредством | || | | организации транспортной | || | | доставки на новое место | || | | работы. | |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| Экономическое развитие |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| 1. Промышленность | 1. Монопрофильный | 1. Диверсификация | 1. Снижение || города представлена | характер экономики | производства | платежеспособного спроса|| отраслями, отнесенными | города, зависящий от| градообразующего | на продукцию || к приоритетным в | ситуации в | предприятия, в том числе | градообразующих || стратегии развития | автомобилестроении | выпуск новых видов | предприятий. || Нижегородской области | наиболее сильно | изделий. | 2. Невозможность || до 2020 года: | пострадавшей от | 2. Обновление модельного | получения кредитов для || автомобилестроение, | экономического | ряда автобусов. | реализации || пищевая промышленность | кризиса. | 3. Модернизация | инвестиционных проектов,|| и металлообработка. | 2. Зависимость | действующих производств. | а также рост процентных || 2. Градообразующие | платежеспособного | 4. Повышение доли | ставок по кредитам || предприятия занимают | спроса населения на | инновационной продукции в| кредитных организаций. || значительную долю в | продукцию местной | общем объеме | 3. Снижение спроса || объемах производства | промышленности и | производства. | населения на продукцию || автобусов в | малого бизнеса от | 5. Реализация | предприятий местной || Нижегородской области и| стабильной работы | инвестиционных проектов, | промышленности и малого || России. | градообразующих | направленных на | бизнеса в результате || 3. Предприятия города | предприятий. | энергосбережение и | нестабильной работы || зарекомендовали себя | | развитие инфраструктуры, | градообразующих || как надежные поставщики| | снижение негативного | предприятий района и || и производители | | влияния на окружающую | снижения доходов || высококачественной | | среду. | населения. || продукции по приемлемым| | 6. Повышение квалификации| 4. Сдерживание развития || ценам. | | специалистов путем | малого бизнеса из-за || 4. Реализация | | участия в программах | близости г. Нижнего || инвестиционных | | занятости населения и | Новгорода, особенно в || проектов, направленных | | создание условий для | сфере торговли и || на модернизацию | | обеспечения самозанятости| оказания услуг || производства и | | населения и развития | населению. || повышение | | малого бизнеса. | 5. Сокращение налоговых || конкурентоспособности | | 7. Участие в реализации | поступлений от || выпускаемой продукции. | | программы развития малого| градообразующих || 5. Наличие развитого | | и среднего | предприятий может || малого | | предпринимательства. | привести к || предпринимательства. | | | разбалансированности || 6. Наличие на | | | бюджетной системы || территории города | | | города. || Павлово возможностей | | | || для развития других | | | || видов экономической | | | || деятельности и | | | || самозанятости | | | || населения. | | | |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| Состояние социальной и инженерной инфраструктуры |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| 1. Наличие | 1. Высокий уровень | 1. Достижение высокого | 1. Расширение объемов || квалифицированных | износа объектов | качества предоставления | оказания платных услуг в|| кадров в отраслях | инженерной | государственных услуг в | социальной сфере зависит|| социальной сферы. | инфраструктуры | области социальной защиты| от платежеспособности || 2. Использование | (тепловых сетей - | населения. | населения, а в условиях || современных технологий | 40%, электрических | 2. Развитие | его снижения может || в образовании и | сетей - 50%, | инфраструктуры за счет | привести к значительному|| здравоохранении. | объектов | включения в тарифы | "сжатию" рынка платных || 3. Развитая система | водоснабжения - 80%,| инвестиционной | услуг. || оказания качественных | объектов | составляющей. | 2. Снижение уровня || платных услуг в | водоотведения - 60%,| 3. Активизация | платежной дисциплины || здравоохранении и | очистных сооружений | собственников жилых | граждан по оплате || культуре. | и канализации - | помещений по созданию | жилищно-коммунальных || 4. Наличие устойчивого | 70%). | ТСЖ. | услуг. || платежеспособного | 2. Низкий уровень | 4. Использование | 3. Низкий уровень || спроса на потребление | охвата населения | энергосберегающих | инвестиций в || платных услуг, в том | занятиями физической| технологий при условии | жилищно-коммунальной || числе услуг ЖКХ. | культурой и спортом.| возможности привлечения | сфере. || | 3. Обеспеченность | инвестиций в сферу ЖКХ. | 4. Вероятность || | общеобразовательными| 5. Расширение объемов | возникновения || | учреждениями ниже | платных услуг населению в| техногенных аварий из-за|| | среднеобластного | социальной сфере. | высокой изношенности || | значения практически| 6. Привлечение средств в | инженерной || | в 2 раза. | рамках действующих | инфраструктуры и || | 4. 111 жилых домов, | федеральных и областных | инфраструктуры ЖКХ. || | расположенных на | программ на развитие | || | территории города, | социальной и инженерной | || | требуют расселения в| инфраструктуры, | || | связи с достижением | переселение граждан из | || | предельного износа | аварийного жилищного | || | более 65%. | фонда, проведение | || | 5. Морально | капремонта и т.д. | || | устаревшее здание | | || | железнодорожного | | || | вокзала (построен в | | || | 1928 году). | | |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| Состояние бюджетной сферы |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+| 1. Отсутствие | 1. Зависимость | 1. Расширение | 1. Снижение доли || задолженности по | доходной части | налогооблагаемой базы за | собственных доходов в || налоговым и неналоговым| бюджета от | счет создания новых | общем объеме доходов. || доходам, задолженности | деятельности | производств и | 2. Снижение || по выплате заработной | градообразующих | модернизации действующих,| платежеспособности || платы и оплате | предприятий | расширения инвестиционной| физических и юридических|| коммунальных услуг по | 2. Зависимость | привлекательности, | лиц. || градообразующему | местного бюджета от | улучшения хозяйственного | 3. Риск невозможности || предприятию. | регионального. | климата в городе, | выполнять бюджетные || 2. Выполнение в полном | Принятие бюджета | диверсификации экономики.| обязательства в || объеме бюджетом района | города на 2010 год с| 2. Повышение | соответствии с || и города социальных | дефицитом. | эффективности | возложенными || обязательств. | | использования | полномочиями. || | | муниципального имущества.| || | | 3. Ужесточение контроля | || | | по сбору налогов и | || | | адресная работа с | || | | неплательщиками. | || | | 4. Сокращение | || | | неэффективных бюджетных | || | | расходов. | |+------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+
IV. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
4.1. Цели и этапы реализации Плана
Основная цель Плана: создание условий для обеспеченияэкономической и социальной стабильности города Павлово за счетдиверсификации производства, снижения монопрофильности, созданияконкурентного производства и повышения финансовой устойчивости.
Этапы реализации Плана+------------------------+----------------------------------------------------+| Этап | Основные задачи |+------------------------+----------------------------------------------------+| I. Краткосрочный период - 2010 год |+------------------------+----------------------------------------------------+| Стабилизация ситуации | - проведение административных и|| на рынке труда. Начало | организационных мер на муниципальном и региональном|| реализации мероприятий | уровнях, направленных на обеспечение успешной|| Плана. | реализации Плана; || | - подготовка и подача заявок в Минрегион РФ|| | (для привлечения средств Инвестфонда РФ на|| | реализацию проекта по строительству завода по|| | производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен|| | Строительная Продукция РУС"), Внешэкономбанк (для|| | реализации проектов по развитию инженерной|| | инфраструктуры участка малоэтажной застройки и|| | строительству канализационных сетей с КНС), ФЦП|| | ("Развитие транспортной системы России (2010-2015|| | годы)" (реализация проекта по строительству|| | совмещенного авто и железнодорожного вокзала в|| | г.Павлово); || | - реализация мероприятий областной целевой|| | программы, направленной на снижение напряженности|| | на рынке труда; || | - начало реализации мероприятий на|| | градообразующих предприятиях ОАО "Павловский|| | автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" по|| | освоению производства модельного ряда новых|| | автобусов семейства ПАЗ, повышению|| | энергоэффективности инфраструктуры, модернизации и|| | развития мощностей производства деталей; || | - начало реализации проектов в|| | агропромышленном комплексе по расширению|| | производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на|| | базе ООО Птицефабрика "Павловская", производству|| | мяса кур бройлеров на базе ООО "Птицплемрепродуктор|| | Ясенецкий", строительству фермы по выращиванию|| | индюков ООО "Райская птица", в медицинской|| | промышленности по созданию нового производства|| | импортозамещающих инструментов на ОАО "МИЗ им.|| | М.Горького", в обрабатывающей промышленности по|| | производству садово-огородного инструмента,|| | автокомпонентов на ООО НПО "Мехинструмент", в|| | авиастроении на ОАО "ПМЗ Восход"; || | - проведение проектных работ по строительству|| | завода по производству гипсокартона, фермы по|| | выращиванию индюков, горнолыжной базы, развитию|| | инженерной инфраструктуры и др.; || | - реализация мероприятий по проведению,|| | капитального ремонта многоквартирных домов,|| | расширение водоочистных сооружений водопровода МУП|| | "Водоканал" г. Павлово"; || | - реализация мероприятий по поддержке и|| | развитию малого и среднего предпринимательства, в|| | т.ч. по строительству бизнес-инкубатора. |+------------------------+----------------------------------------------------+| II. Среднесрочный период - 2011-2015 года |+------------------------+----------------------------------------------------+| Модернизация и | - продолжение реализации проектов|| перепрофилирование | градообразующих предприятий (ОАО "ПА" и ООО "ПАЗ"),|| производства. Решение | направленных на модернизацию и развитие|| задач по развитию | производственных мощностей производства деталей,|| социальной и инженерной| мощностей окраски; || инфраструктуры. | - реализация проекта по расширению|| | производства комбикормов ООО "Агрофирма|| | "Павловская"; || | - продолжение реализации проектов в|| | агропромышленном комплексе (ООО Птицефабрика|| | "Павловская", ООО "ППР Ясенецкий", ООО "Райская|| | птица"), по производству автокомпонентов,|| | инструментов; || | - начало строительства завода по производству|| | гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция|| | РУС"); || | - начало реализации мероприятий направленных|| | на благоустройство территории города, проведение|| | берегоукрепительных работ реки Оки в районе|| | пристани г. Павлово; || | - начало строительства горнолыжной базы (ГУ НО|| | "Центр территориального развития"); || | - дальнейшая реализация мероприятий по|| | проведению капитального ремонта многоквартирных|| | домов; || | - продолжение реализации программ,|| | направленных на регулирование рынка труда; || | - привлечение резидентов на площади|| | бизнес-инкубатора за счет реализации мер,|| | направленных на поддержку малого бизнеса (в т.ч.|| | обеспечение доступа субъектов малого|| | предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;|| | обеспечение организационной и консультативной|| | поддержки субъектов малого предпринимательства,|| | содействие развитию венчурных инвестиций в малые|| | предприятия научно-технической сферы и т.д.) |+------------------------+----------------------------------------------------+| III. Долгосрочный период - до 2020 года |+------------------------+----------------------------------------------------+| Диверсификация | - дальнейшее развитие производств, не|| экономики, создание | относящихся к основному виду деятельности|| комфортных условий для | градообразующих предприятий (производство готовых|| жизни населения | металлических изделий, автокомпонентов, медицинской|| | техники, авиастроение), агропромышленного комплекса|| | (ООО Птицефабрика "Павловская", ООО "ППР|| | Ясенецкий", ООО "Агрофирма "Павловская"),|| | промышленности строительных материалов (ООО|| | "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС"); || | - дальнейшая реализация мероприятий по|| | развитию субъектов малого предпринимательства; || | - развитие социальной и инженерной|| | инфраструктуры, проведение комплексного|| | благоустройства территории города; || | - реализация мероприятий, направленных на|| | поддержание стабильности на рынке труда |+------------------------+----------------------------------------------------+
Целевые показатели комплексного инвестиционного плана
модернизации моногорода Павлово Нижегородской области+---+--------------------+-----+--------------------+------------------------------------------------------+| N | Наименование | Ед. | Факт | План || | показателя | изм.| | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 1 | Доля работающих на | % | 18,07| 17,97| 11,82| 11,37 | 10,10 | 8,91 | 8,81 | 8,71 | 8,63 | 8,17 || | градообразующих | | | | | | | | | | | || | предприятиях от | | | | | | | | | | | || | численности | | | | | | | | | | | || | экономически | | | | | | | | | | | || | активного населения| | | | | | | | | | | || | МО | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 2 | Доля занятых в | % | 37,1 | 37,4 | 40,4 | 41,4 | 42,2 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 44,0 | 45,4 || | малом | | | | | | | | | | | || | предпринимательстве| | | | | | | | | | | || | от численности | | | | | | | | | | | || | экономически | | | | | | | | | | | || | активного населения| | | | | | | | | | | || | МО | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 3 | Уровень | % | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 || | зарегистрированной | | | | | | | | | | | || | безработицы в МО | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 4 | Общее количество | чел.| - | - | - | 875 | 1750 | - | - | - | - | - || | дополнительно | | | | | | | | | | | || | созданных временных| | | | | | | | | | | || | рабочих мест в | | | | | | | | | | | || | период реализации | | | | | | | | | | | || | проектов | | | | | | | | | | | || | (нарастающим | | | | | | | | | | | || | итогом) | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 5 | Общее количество | чел.| - | - | - | 509 | 1235 | 1785 | 1957 | 2050 | 2081 | 2081 || | дополнительно | | | | | | | | | | | || | созданных | | | | | | | | | | | || | постоянных рабочих | | | | | | | | | | | || | мест в период | | | | | | | | | | | || | эксплуатации | | | | | | | | | | | || | проектов | | | | | | | | | | | || | (нарастающим | | | | | | | | | | | || | итогом) | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 6 | Среднемесячная | руб.| 9 896| 11 | 12 | 13 822| 15 302| 16 862| 18 667| 20 | 22 | 42 171 || | заработная плата | | | 755 | 051 | | | | | 720 | 999 | || | работников крупных | | | | | | | | | | | || | и средних | | | | | | | | | | | || | предприятий МО | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 7 | Объем отгруженных | млн.| 9 446| 11 | 7 290| 7655 | 8038 | 8440 | 9871 | 10141| 10228| 12409,2|| | товаров, | руб.| | 208 | | | | | | | | || | выполненных работ и| | | | | | | | | | | || | услуг собственного | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | || | традиционных | | | | | | | | | | | || | отраслей* | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 8 | Доля отгруженных | % | 70,82| 80,99| 70,35| 64,3 | 62,3 | 50,7 | 48,0 | 47,1 | 46,2 | 45,0 || | товаров, | | | | | | | | | | | || | выполненных работ и| | | | | | | | | | | || | услуг собственного | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | || | организаций | | | | | | | | | | | || | традиционных | | | | | | | | | | | || | отраслей в | | | | | | | | | | | || | общегородском | | | | | | | | | | | || | объеме отгруженных | | | | | | | | | | | || | товаров, | | | | | | | | | | | || | выполненных работ и| | | | | | | | | | | || | услуг собственного | | | | | | | | | | | || | производства* | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 9 | Объем отгруженных | млн.| 9 060| 9 266| 5 520| 5796 | 6086 | 6390 | 7698 | 7902 | 8030 | 8235,3 || | товаров, | руб.| | | | | | | | | | || | выполненных работ и| | | | | | | | | | | || | услуг собственного | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | || | градообразующими | | | | | | | | | | | || | предприятиями | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 10| Доля | % | 67,92| 65,5 | 53,27| 48,7 | 47,2 | 38,4 | 37,5 | 36,8 | 36,3 | 30 || | градообразующих | | | | | | | | | | | || | предприятий в | | | | | | | | | | | || | общегородском | | | | | | | | | | | || | объеме отгруженных | | | | | | | | | | | || | товаров, | | | | | | | | | | | || | выполненных работ и| | | | | | | | | | | || | услуг собственного | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 11| Доля | % | 73,04| 72,8 | 63,0 | 57,3 | 54,2 | 44,6 | 44,4 | 43,6 | 42,9 | 35,3 || | градообразующих | | | | | | | | | | | || | предприятий в | | | | | | | | | | | || | объеме отгруженных | | | | | | | | | | | || | товаров, | | | | | | | | | | | || | выполненных работ и| | | | | | | | | | | || | услуг собственного | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | || | предприятий | | | | | | | | | | | || | промышленности | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 12| Доля малого | % | 16,22| 16,95| 17,4 | 18,9 | 20,2 | 21,1 | 22,4 | 23,1 | 24,4 | 28,3 || | предпринимательства| | | | | | | | | | | || | в общегородском | | | | | | | | | | | || | объеме отгруженных | | | | | | | | | | | || | товаров | | | | | | | | | | | || | собственного | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | || | организаций | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 13| Количество | ед. | 2131 | 2389 | 2743 | 3075 | 3404 | 3733 | 3745 | 3757 | 3773 | 3830 || | субъектов малого | | | | | | | | | | | || | предпринимательства| | | | | | | | | | | || | МО | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 14| Объем налоговых и | млн.| - | - | - | 9,17 | 10,87 | 12,73 | 13,33 | 13,71| 15,28| 18,9 || | неналоговых | руб.| | | | | | | | | | || | поступлений за счет| | | | | | | | | | | || | реализации проектов| | | | | | | | | | | || | (в муниципальный | | | | | | | | | | | || | бюджет) | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 15| Объем привлеченных | млн.| - | - | - | 1908,1| 3376,9| 2341,0| 1263,3| 455,4| 413,3| - || | внебюджетных | руб.| | | | | | | | | | || | инвестиций | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 16| Доля собственных | млн.| - | 54,7 | 82,6 | 87,4 | 88 | 88,3 | 88,6 | 88,8 | 89 | 95,8 || | доходов бюджета МО | руб.| | | | | | | | | | || | в общих доходах МО | | | | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+* К традиционной отрасли относится производство транспортных средстви оборудования.Система целей комплексного инвестиционного плана модернизациимоногорода Павлово Нижегородской области+--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Главная цель |Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения || |монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости |+--------------+------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------+| Подцели|1. Содействие занятости|2. Диверсификация и модернизация экономики города |3. Оптимизация |4. Обеспечение всех категорий || |населения | |экологического |потребителей города надежной || | | |ландшафта |качественной инфраструктурой и || | | | |создание комфортных условий || | | | |проживания |+--------------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-+-----------------++---------------+------------------+| Основные |Снижение напряженности |Развитие |Развитие |Развитие малого |Развитие | |Развитие |Развитие || направления |на рынке труда |промышленного |агропромышленного|предпринима |прочих видов | |социальной |инженерной || реализации | |производства |комплекса |тельства |экономической| |инфраструктуры |инфраструктуры || подцелей | | | | |деятельности | | | |+--------------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------------+----------------+------------------+| Участники |Правительство |Правительство |Правительство |Правительство |Правительство|Правительство |Правительство |Правительство || |Нижегородской области |Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской|Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской || |Администрация |области |области |области |области |области |области |области || |Павловского района |Администрация |Администрация |Администрация |Администрация|Администрация |Администрация |Администрация || |Предприятия |Павловского |Павловского |Павловского района |Павловского |Павловского района |Павловского |Павловского района|| |(предприниматели) города|района |района |Администрация г. |района |Администрация г. |района |Администрация г. || |Павлово |Администрация г.|Администрация г. |Павлово |Администрация|Павлово |Администрация г.|Павлово || |Население города Павлово|Павлово |Павлово |Малые предприятия и|г. Павлово |Население города |Павлово | || | |Предприятия |Предприятия |предприниматели |Строительные |Павлово | | || | |города Павлово |города Павлово |города Павлово |организации | | | || | |(в т.ч. |Население города |Банковские |города | | | || | |градообразующие)|Павлово |структуры |Банковские | | | || | | | | |структуры | | | || | | | | |г. Павлово | | | || | | | | |Население | | | || | | | | |города | | | || | | | | |Павлово | | | |+--------------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------------+----------------+------------------+| Меры по |Реализация 5 мероприятий|1) Реализация 4 |Реализация 8 |1) Строительство | |Реализация 4 |Реализация 4 |Реализация 4 ||достижению |в рамках ОЦП "О |инвестиционных |проектов, в т.ч. |бизнес-инкубатора | |инвестиционных |объектов |объектов ||подцели |дополнительных мерах, |проектов на |расширение |2) Реализация 20 | |проектов: |социальной |инженерной || |направленных на снижение|градообразующих |производства мяса|мероприятий, | |проведение |сферы, в т.ч. |инфраструктуры, в || |напряженности на рынке |предприятиях ООО|кур бройлеров |направленных на | |берегоукрепительных|проведение |т.ч. развитие || |труда Нижегородской |"Павловский |(ООО Птицефабрика|поддержку и | |работ реки Оки в |капитального |инженерной || |области", реализация |автобусный |"Павловская"), |развитие малого | |районе пристани г. |ремонта |инфраструктуры || |мероприятий |завод" и ОАО |расширение |предпринимательства| |Павлово, развитие |многоквартирных |участка || |ведомственной целевой |"Павловский |производства | | |сети дорог, |домов, |малоэтажной || |программы "Содействие |автобус" |комбикормов (ООО | | |наружного освещения|проектирование и|застройки, || |занятости населения |2) Реализация 5 |"Агрофирма | | |улично-дорожной |строительство |электросетевой || |Нижегородской области на|инвестиционных |"Павловская"), | | |сети, комплексное |совмещенного |инфраструктуры, || |2011-2013 гг." и |проектов других |организация | | |благоустройство |авто и |строительство КНС || |мероприятия ОАО |промышленных |производства мяса| | |территорий в |железнодорожного|и канализационных || |"Медико-инструментальный|предприятий |кур бройлеров | | |границах |вокзала, |сетей, расширение || |завод им. М. Горького" |города, в т.ч. |мощностью 14,2 | | |муниципального |строительство |водоочистных || | |ООО "Сен-Гобен |тыс. тонн в год | | |образования |горнолыжной |сооружений || | |Строительная |на базе ООО "ППП | | | |базы, |водопровода || | |Продукция РУС", |Ясенецкий", | | | |реконструкция | || | |ОАО "ПМЗ |строительство | | | |Дворца культуры | || | |"Восход", ООО |фермы по | | | | | || | |"НПО |выращиванию | | | | | || | |"Мехинструмент" |индюков (ООО | | | | | || | | |"Райская птица") | | | | | || | | |и др. | | | | | |+--------------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-+-----------------++---------------++-----------------+|Виды рисков по|Население (риски |1. Природные ресурсы (экологические) |1. Природные |1. Население |1. Природные ||элементам |миграции трудовой силы, |2. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности|ресурсы |(риски снижения |ресурсы ||моногорода, |потеря квалификационных |населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала|(экологические) |качества жизни, |(экологические) ||которые будут|навыков, риски |моногорода) |2. Население |риски, связанные|2. Население ||устранены (или|платежеспособности |3. Градообразующее предприятие (технологические, потребительские) |(риски снижения |с занятостью |(риски снижения ||снижены) после|населения) |4. Промышленность и малый бизнес (риски потери рынков сбыта на|качества жизни) |населения на |качества жизни, ||реализации мер|Промышленность и малый |градообразующее предприятие, потребительские риски - спад| |объектах |риски, связанные || |бизнес (риски потери |платежеспособности) | |инфраструктуры) |с занятостью || |квалифицированных |5. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски собираемости| |2. |населения) || |кадров) |налогов и др.) | |Инфраструктура |3. || | | | |(риски, |Инфраструктурные || | | | |связанные с |риски || | | | |высокой степенью| || | | | |износа элементов| || | | | |инфраструктуры) | || | | | | | |+--------------+------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+-----------------+
4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей Плана,
согласование со Стратегией развития области
Рассматриваются следующие варианты развития моногорода Павлово:
Инерционный вариант - исходя из складывающихся тенденцийразвития экономики города.
В результате реализации этого сценария развития экономикагорода сохранит свою монопрофильность, т.е. будет продолжатьзависеть от деятельности градообразующих предприятий. К 2015 году, влучшем случае, удастся выйти на уровень докризисного 2008 года поключевым параметрам развития - объему отгруженной продукции, объемуинвестиций в основной капитал.
При этом варианте развития у города будет отсутствоватьустойчивая финансовая база и не будет возможности для развитиясоциальной и инженерной инфраструктуры и повышения качества жизнинаселения.
Инновационный вариант - с учетом реализации мероприятийкомплексного инвестиционного плана.
Разрабатываемый комплексный инвестиционный план модернизациимоногорода Павлово Нижегородской области соответствует Стратегииразвития Нижегородской области до 2020 года, главной целью которойявляется повышение уровня благосостояния населения и обеспечениевысоких стандартов качества жизни.
Анализ возможных сценариев развития города показал, что длядостижения поставленной цели потребуется порядка 10 лет. В 2020 годуключевыми отраслями экономики в г. Павлово будут пищеваяпромышленность, авиастроение, автомобилестроение, а также сферамалого предпринимательства, что соответствует отраслевымстратегическим приоритетам Нижегородской области. Причем доляградообразующих предприятий (отрасль автомобилестроение) впромышленном производстве будет составлять порядка 35%. Объемпроизводства за 10 лет увеличится в 2,7 раза, будет привлечено вэкономику города инвестиций на сумму более 12,7 млрд. руб., создано2081 новое рабочее место, доля малого предпринимательства вобщегородском объеме отгруженной продукции составит до 28,3%.
Возможные сценарии развития г. Павлово на период до 2020 года в
разрезе основных социально-экономических показателей+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+| Показатели | Единицы |2008 |2009 | 2010 |2010 к | 2015 | 2015 к |2015 к | 2020 | 2020 к || |измерения | | | |2008,% | | 2010,% |2008,% | | 2008,% |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+| Объемы отгруженной продукции |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|всего без |млн. руб. |14147 |10363 |10881 | 76,9 | 14287 | в 1,3 | 101 |18950,2 | в 1,3 ||учета | | | | | | | раза | | | раза || +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|мероприятий | в % к |111,1 |73,3 | 105 | | 106 | | | 104 | ||Программы | пред. | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|всего с учетом |млн. руб. |14147 |10363 |11899 | 87,1 |22112,03 | в 1,9 | в 1,6 |27576,0 | в 1,9 || | | | | | | | раза | раза | | раза || +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|мероприятий | в % к |111,1 |73,3 |114,8 | | 113,6 | | | 105 | ||Программы | пред. | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+| Объем инвестиций в основной капитал |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|всего без |млн. руб. |614,1 |247,5 |270,4 | 44 | 540,3 |в 2 раза | 88 | 670,0 | 109,1 ||учета | | | | | | | | | | ||мероприятий | | | | | | | | | | || +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+| Программы | в % к |62,5 |39,4 | 102 | | 110 | | | 100 | || | пред. | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | || | (ИФО) | | | | | | | | | |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|всего с учетом |млн. руб. |614,1 |247,5 |2447,4 | в 4 | 1487,5 | 60,8 | в 2,4 |1845,0 | в 3,0 ||мероприятий | | | | | раза | | | раза | | раза ||Программы | | | | | | | | | | || +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+| | в % к |62,5 |39,4 |в 9,9 | | 114,2 | | | 107,0 | || | пред. | | | раза | | | | | | || | году | | | | | | | | | || | (ИФО) | | | | | | | | | |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+| Уровень безработицы |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|без учета | % | 1,7 | 2,2 | 7,1 | | 5,6 | | | | ||мероприятий | | | | | | | | | 5,4 | ||Программы | | | | | | | | | | |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|с учетом | % | 1,7 | 2,2 | 1,8 | | 0,5 | | | | ||мероприятий | | | | | | | | | 0,5 | ||Программы | | | | | | | | | | |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+|| Численность занятых в экономике города |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+----------+|без учета |тыс.чел. |30,38 |28,58 |27,35 | 90,0 | 25,28 | 92,4 | 83,2 | 25,28 | 83,2 ||мероприятий | | | | | | | | | | ||Программы | | | | | | | | | | |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+----------+|с учетом |тыс.чел. |30,38 |28,58 |29,17 | 96 | 30,74 | 105,4 | 101,2 | 30,74 | 101,2 ||мероприятий | | | | | | | | | | ||Программы | | | | | | | | | | |+---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+----------+
_____________________
За счет значительных инвестиций в 2010 году на развитие АПК
С учетом реализации проектов (мероприятий) Плана в 2010-2020гг. будет соблюдаться следующая динамика высвобождения и созданияновых рабочих мест.
1. По городу Павлово+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020|| | год | год | год | гг. |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Численность безработных на начало | 661 | 510 | 461 | 430 || года | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Высвобождение работников | 1233 | 1552 | 519 | 0 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Трудоустройство высвобождаемых | 1384 | 1601 | 550 | 296 || работников, в том числе: | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Металлообработка, автокомпоненты | 49 | 25 | 20 | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Промышленность строительных | | 20 | 100 | 80 || материалов | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Агропромышленный комплекс | 183 | 327 | 96 | 9 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Малое предпринимательство | 277* | 240* | 303 | 147 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Благоустройство | 0 | 20 | 6 | 0 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Социальная инфраструктура | 0 | 69 | 0 | 0 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Трудоустройство на близлежащих | 0 | 25 | 25 | 60 || территориях ( р.п. Тумботино) | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Занятые на общественных работах | 875 | 875 | 0 | 0 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Количество безработных на конец года | 510 | 461 | 430 | 134 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+* - с учетом мероприятий по содействию самозанятости населения
2. По основной отрасли+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020|| | год | год | год | гг. |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Численность безработных на начало | 198 | 276 | 314 | 291 || года в отрасли | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Высвобождение работников в основной | 1233 | 1500 | 468 | 0 || отрасли | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Трудоустройство высвобождаемых | 1155 | 1462 | 491 | 283 || работников, в том числе: | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Металлообработка, автокомпоненты | 49 | 25 | 20 | 0 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Промышленность строительных | 0 | 20 | 100 | 70 || материалов | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Агропромышленный комплекс | 23 | 327 | 80 | 18 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Малое предпринимательство | 208* | 170* | 260 | 135 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Благоустройство | 0 | 20 | 6 | 0 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Социальная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 0 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Трудоустройство на близлежащих | 0 | 25 | 25 | 60 || территориях ( р.п. Тумботино) | | | | |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Занятые на общественных работах | 875 | 875 | 0 | 0 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Количество безработных на конец года | 276 | 314 | 291 | 8 |+--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+* - с учетом мероприятий по содействию самозанятости населения
В целом в рамках Плана за 2010 - 2020 годы предусматриваетсясоздание 2081 постоянного нового рабочего места, в т.ч. в рамкахмероприятий по содействию занятости населения - 210 (из них 100 врамках ОЦП "О дополнительных мерах, направленных на снижениенапряженности на рынке труда Нижегородской области" и 110 в р.п.Тумботино по проекту "Производство импортозамещающей медицинскойтехники ОАО "Медико-инструментальный завод им. М.Горького", приреализации которого будут задействованы трудовые ресурсы г.Павлово), по диверсификации и модернизации экономики города - 1776,по оптимизации экологического ландшафта - 26, по развитию социальнойи инженерной инфраструктуры - 69. Кроме того, в рамках ОЦП в2010-2011 гг. предполагается организация временного трудоустройства1750 человек.
Создание постоянных новых рабочих мест
в рамках инвестиционных проектов (мероприятий) Плана+------------------------------------------------+----------------------------+| Основные направления реализации Плана | Новые рабочие места || | (нарастающим итогом) || +-----+-----+-----+----------+| |2010 |2011 |2012 |2013-2020 |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+| ВСЕГО по мероприятиям Плана |509 |1235 |1785 | 2081 |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Содействие занятости населения, в т.ч.: | 45 |125 |150 | 210 |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Дополнительные мероприятия по содействию | 45 |100 |100 | 100 ||занятости населения (в рамках ОЦП "О | | | | ||дополнительных мерах, направленных на снижение | | | | ||напряженности на рынке труда Нижегородской | | | | ||области") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Производство импортозамещающей медицинской | - | 25 | 50 | 110 ||техники (ОАО "Медико-инструментальный завод им. | | | | ||М. Горького") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Диверсификация и модернизация экономики города, |464 |1021 |1540 | 1776 ||в том числе: | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие промышленного производства | 49 | 94 |214 | 294 |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Модернизация градообразующих предприятий | - | - | 20 | 20 ||(ОАО "ПА" и ООО "ПАЗ") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие обрабатывающего производства | 49 | 74 | 74 | 74 ||(ООО НПО "Мехинструмент") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Организация производства строительных | - | 20 |120 | 200 ||материалов (ООО "Сен-Гобен Строительная | | | | ||Продукция РУС") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие агропромышленного комплекса |183 |510 |606 | 615 |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие производства мяса кур бройлеров (ООО | 27 | 50 |120 | 120 ||"Птицефабрика "Павловская", ООО "ППР | | | | ||Ясенецкий") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Расширение производства комбикормов (ООО | - | 7 | 20 | 20 ||"Агрофирма "Павловская") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Реконструкция производства молочной продукции | 1 | 3 | 6 | 15 ||(ОАО "Павловский молочный завод") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие птицеводства (ООО "Райская птица") | 15 |250 |250 | 250 |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие племенного овцеводства ("Глава КФХ ИП | 30 | 30 | 30 | 30 ||Сушков А.Н.") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие овощеводства (ООО "Имущественный |100 |145 |145 | 145 ||комплекс") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Расширение ассортимента хлебобулочных изделий | 10 | 25 | 35 | 35 ||(ОАО "Павловский хлеб") | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие малого предпринимательства |232 |417 |720 | 867 |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Оптимизация экологического ландшафта | - | 20 | 26 | 26 |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | - | 69 | 69 | 69 ||(строительство горнолыжной базы, расширение | | | | ||водоочистных сооружений) | | | | |+------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+
V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Плана направлены на стабилизацию ситуации на рынкетруда, снижение монопрофильности экономики города Павлово в рамкахразвития долгосрочных отраслевых приоритетов Нижегородской области:
- пищевая промышленность и сельское хозяйство,
- авиастроение,
- малое предпринимательство.
За счет реализации мероприятий Плана за период 2010-2020 г.г.планируется достичь следующих результатов:
+-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Основные направления | Инвестиции,| Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. | рабочие| отгруженной | поступления|| | | места | продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Содействие занятости | 82,38 | 210 | 524,1 | - || населения | | | | |+-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Диверсификация и | 10904,18 | 1776 | 70908,47 | 134,98 || модернизация экономики | | | | || города | | | | |+-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Оптимизация экологического | 108,56 | 26 | - | 3,34 || ландшафта | | | | |+-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Развитие социальной и | 1574,68 | 69 | 1166,4 | 13,41 || инженерной инфраструктуры | | | | |+-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+| ВСЕГО за 2010-2020 годы | 12669,8 | 2081 | 72598,97 | 151,73 |+-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+
План мероприятий включает в себя 56 проектов (Приложение 2 иПриложение 3), направленных на содействие занятости населения,диверсификацию и модернизацию экономики города, оптимизациюэкологического ландшафта, развитие социальной и инженернойинфраструктуры.
5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке
труда и переобучение населения
5.1.1 Мероприятия, направленные на снижение напряженности нарынке труда
С целью стабилизации ситуации на рынке труда города Павловооказывается следующая поддержка (в рамках ОЦП "О дополнительныхмерах, направленных на снижение напряженности на рынке трудаНижегородской области" и ведомственной целевой программы "Содействиезанятости населения Нижегородской области на 2011-2013 гг."):
- информирование о положении на рынке труда города и области;
- содействие гражданам в поиске подходящей работы,работодателям - в подборе необходимых работников;
- организация профессиональной ориентации граждан в целяхвыбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,профессионального обучения;
- психологическая поддержка, профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства безработных граждан,испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан ввозрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательныхучреждений начального и среднего профессионального образования,ищущих работу впервые;
- организация профессионального обучения безработных граждан;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан;
- содействие гражданам в переселении для работы в сельскойместности.
Государственные услуги оказываются в соответствии сутвержденными административными регламентами по предоставлениюгосударственных услуг.
В качестве антикризисных мероприятий предусматриваетсяорганизация общественных работ для безработных граждан и граждан,ищущих работу, которые, с одной стороны, обеспечат потребностимуниципалитета и организаций в выполнении работ, носящих временныйили сезонный характер, с другой - предоставят гражданам материальнуюподдержку, временный заработок (доход) и сохранят мотивацию к труду.
В рамках ОЦП "О дополнительных мерах, направленных на снижениенапряженности на рынке труда Нижегородской области"предусматривается:
+--------------------+------------+-------------------------------------------+| Проект/Мероприятие | Инвестиции,| Рабочие места || | млн. руб. | |+--------------------+------------+-------------------------------------------+| Мероприятия по | 47,88 | 100 - постоянных рабочих мест || содействию | | 1750 - временных раб. мест || занятости | | - опережающее проф. обучение 80 работников|| | | - оказание адресной поддержки 6 гражданам |+--------------------+------------+-------------------------------------------+
С целью снятия напряженности на рынке труда планируетсяпривлекать работников г.Павлово на новые производства, открывающиесяв непосредственной близости от города.
5.1.2. Обучение и повышение квалификации населения(профессиональная мобильность)
Повышение конкурентоспособности экономики города за счетмодернизации действующих и вновь создаваемых производств в рамкахразвития агропромышленного комплекса, промышленности строительныхматериалов потребует формирование профессионально подготовленноготрудового ресурса, способного к внедрению передовых технологий врабочий процесс.
Потребность в высокопрофессиональных рабочих кадрах испециалистах для предприятий города планируется уже в ближайшиедва-три года.
Обучение по основным образовательным программам начального исреднего профессионального образования, помимо общестроительныхспециальностей (каменщик, бетонщик, маляр, штукатур, плотник), будетосуществляться по следующим специальностям:
- тракторист;
- комбайнер;
- крановщик
- механик;
- экскаваторщик;
- оператор автомата розлива;
- оператор по обслуживанию оборудования;
- пекарь;
- тестовод;
- формовщик;
- слесарь, слесарь по оборудованию.
По состоянию на 01.01.2010 года в городе Павлово функционируют:государственное образовательное учреждение начальногопрофессионального образования "Профессиональное училище N 16" собщим контингентом обучающихся 320 чел., государственноеобразовательное учреждение начального профессионального образования"Профессиональное училище N 31" с общим контингентом обучающихся 404чел., государственное образование учреждение среднегопрофессионального образования "Павловский техникум народныхпромыслов России" с общим контингентом обучающихся 321 чел.,федеральное государственного образования учреждение среднегопрофессионального образования "Павловский автомеханический техникумим. И.И.Лепсе" с общим контингентом обучающихся 1032 чел. (в т.ч.очное - 820 чел., заочное - 212 чел.).
С целью интеграции ресурсов для последующей профессиональнойподготовки, переподготовки по профессиям востребованным в городеПавлово в 2010 году осуществляется реструктуризация (объединение)2-х учреждений начального профессионального образования.
Обучение по основным профессиональным образовательнымпрограммам начального и среднего профессионального образования всоответствии с ежегодно определяемыми объемами и профилямиподготовки кадров по профессиям и специальностям:
ГОУ СПО "Павловский техникум народных художественных промыслов России" +-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Наименование профессии, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || специальности | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Профессии начального профессионального образования |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Изготовитель | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 ||художественных изделий | | | | | | | | | | ||из металла | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Слесарь: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ||слесарь-инструментальщик | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Специальности среднего профессионального образования |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|70802 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 ||Декоративно-прикладное | | | | | | | | | | ||искусство и народные | | | | | | | | | | ||промыслы | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Итого: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ГОУ НПО "Профессиональное училище N 16" +-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Наименование профессии, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || специальности | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Профессии начального профессионального образования |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Продавец, | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ||контролер-кассир: | | | | | | | | | | ||продавец | | | | | | | | | | ||продовольственных | | | | | | | | | | ||товаров, продавец | | | | | | | | | | ||непродовольственных | | | | | | | | | | ||товаров, | | | | | | | | | | ||контролер-кассир | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Электромонтер по ремонту | 25 | | | 25 | | | 25 | | | 25 ||и обслуживанию | | | | | | | | | | ||электрооборудования | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Токарь-универсал: токарь | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Автомеханик: слесарь по | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ||ремонту автомобилей | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Маляр, штукатур | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Мастер | | | 25 | | | 25 | | | 25 | ||столярно-плотничных и | | | | | | | | | | ||паркетных работ: столяр | | | | | | | | | | ||строительный, плотник | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Портной: портной | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Сварщик | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 ||(электросварочные и | | | | | | | | | | ||газосварочные работы): | | | | | | | | | | ||электросварщик ручной | | | | | | | | | | ||сварки; газосварщик | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Электромонтажник | | 25 | | | 25 | | | 25 | | ||электрических сетей и | | | | | | | | | | ||электрооборудования: | | | | | | | | | | ||электромонтажник по | | | | | | | | | | ||освещению и | | | | | | | | | | ||осветительным сетям; | | | | | | | | | | ||электромонтажник по | | | | | | | | | | ||вторичным цепям | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Станочник | | 25 | | | 25 | | | 25 | | ||(металлообработка) | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Мастер строительных | 25 | | | 25 | | | 25 | | | 25 ||отделочных работ | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Итого: |187 |187 |187 |187 |187 |187 |187 |187 |187 |187 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ГОУ СПО "Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе" +-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Наименование профессии, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || специальности | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Специальности среднего профессионального образования |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|080000 Экономика и | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 ||управление | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|140000 Энергетика, | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 ||энергетическое | | | | | | | | | | ||машиностроение и | | | | | | | | | | ||электротехника | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|150000 Металлургия, | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 ||машиностроение и | | | | | | | | | | ||металлообработка | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|190000 Транспортные | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 ||средства | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Итого: |270 |180 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Подготовка специалистов с высшим образованием в сфереагропромышленного комплекса будет проводиться на базе ГОУ ВПОНижегородская государственная сельскохозяйственная академия поспециальностям:
- агроном;
- агрохимик;
- мелиоратор;
- бухгалтер, экономист.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышениеквалификации безработных граждан организуется государственнымучреждением Нижегородской области "Центр занятости населенияПавловского района" в целях повышения конкурентоспособностибезработных на рынке труда города.
Профессиональное обучение безработных граждан проводится попрофессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке трудагорода, и повышает возможности безработных граждан в поиске работы.
Профессиональное обучение по направлению органов службызанятости в 2010 году пройдут 101 безработный, 2011 году - 59 чел.,2012 году - 21 чел., которым будут предложены варианты выборапрофессии, специальности с учетом их образования, профессиональногоопыта и состояния здоровья.
Приоритетным направлением будет обучение ежегодно около 50безработных граждан созданию собственного дела с последующимоткрытием своего бизнеса.
Часть безработных граждан пройдет профессиональное обучение попрофессиям, специальностям для работы в агропромышленном комплексе,сфере ЖКХ, промышленных предприятиях города.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры позволитнаправить на профессиональное обучение безработных граждан попрофессиям, связанным с функционированием объектов жизнеобеспечениягорода.
Дополнительное профессиональное образование может бытьорганизовано в различных формах и рассчитано на различные сроки.
С целью повышения мобильности кадров, обеспечения непрерывногопрофессионального образования возможно:
- обучение по другим востребованным направлениям подготовки набазе учреждений профессионального образования области по целевымнаправлениям муниципального органа управления;
- открытие новых современных направлений подготовки попредложению работодателей, муниципалитета на основе соглашений осотрудничестве в подготовке кадров на условиях софинансирования.
Предполагается постоянное обновление содержания основных идополнительных профессиональных образовательных программ всоответствии с современными требованиями совместно с работодателями.
На базе учреждений начального и среднего профессиональногообразования области, расположенных в г. Павлово, может бытьобеспечена профессиональная подготовка, профессиональнаяпереподготовка безработных граждан и незанятого населения понаправлениям организаций и Центра занятости населения Павловскогорайона.Обеспечение профессиональной подготовки в моногороде Павлово (чел.)+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| Наименование профессии | 2010 | 2011 | 2012| 2013-2020| Итого по || | | | | | профессии |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| Итого по годам: | 101 | 59 | 21 | 0 | 181 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| маляр | 5 | - | 18 | - | 23 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| агроном | 5 | 10 | - | - | 15 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| каменщик | 15 | - | - | - | 15 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| плотник | 10 | - | - | - | 10 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| тракторист | 10 | - | - | - | 10 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| водитель | - | 10 | - | - | 10 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| разнорабочий | 8 | - | - | - | 8 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| слесарь | 6 | - | - | - | 6 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| менеджер | - | 6 | - | - | 6 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| агрохимик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| бетонщик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| комбайнер | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| крановщик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| сеяльщик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| штукатур | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| экскаваторщик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| бухгалтер | - | 5 | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| грузчик | - | 5 | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| мелиоратор | - | 5 | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| механик | 4 | | - | - | 4 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| кладовщик | - | 4 | - | - | 4 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| пекарь | - | 4 | - | - | 4 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| слесарь по оборудованию | - | | 3 | - | 3 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| учетчик | 2 | | - | - | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| натирщик | - | 2 | - | | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| оператор по обслуживанию | - | 2 | - | - | 2 || оборудования | | | | | |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| тестовод | - | 2 | - | - | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| формовщик | - | 2 | - | - | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| упаковщик | - | 2 | - | - | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| оператор автомата розлива | 1 | | - | - | 1 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+
Комплекс мер по минимизации риска нетрудоустройства выпускников
Для учреждений профессионального образования, подведомственныхминистерству образования Нижегородской области сформирован механизм,позволяющий учесть последующее трудоустройство на этапе утвержденияконтрольных цифр приема в образовательные учреждения. Этот механизмоснован на согласовании структуры, профилей и объемов приема рабочихкадров и специалистов, ежегодно проводимом министерством образованияНижегородской области при участии Управления государственной службызанятости населения Нижегородской области.
Сроки и последовательность действий министерства образованияНижегородской области при осуществлении полномочий по установлениюежегодно подведомственным образовательным учреждениям начального,среднего и высшего профессионального образования контрольных цифрприема всех категорий обучающихся в соответствии с потребностямирынка труда определены административным регламентом министерстваобразования Нижегородской области по исполнению государственнойфункции "Установление для подведомственных образовательныхучреждений профессионального образования ежегодно контрольных цифрприема всех категорий обучающихся", утвержденным постановлениемПравительства Нижегородской области от 30.07.2008 N 316.
Механизм определения объема и структуры приема обучающихся вгосударственные образовательные учреждения начального, среднего ивысшего профессионального образования, подведомственные министерствуобразования Нижегородской области, утвержден постановлениемПравительства Нижегородской области от 7 мая 2009 года N 277 "Опорядке определения объема и структуры приема обучающихся за счетсредств областного бюджета в государственные образовательныеучреждения начального, среднего и высшего профессиональногообразования, учредителем которых является министерство образованияНижегородской области". В образовательных учрежденияхпрофессионального образования, подведомственных министерствуобразования Нижегородской области, созданы рабочие группы посодействию трудоустройству выпускников. Руководителям учрежденийпрофессионального образования рекомендовано активизировать работу спредприятиями и организациями по трудоустройству выпускников.
Кроме того, основы будущего трудоустройства выпускниковзакладываются в процессе обучения, благодаря установившимсяотношениям учреждений профессионального образования с работодателямина уровне тесного взаимодействия с базовыми предприятиями припроведении производственной практики и стажировки обучающихся.
Для учреждений профессионального образования федеральногоподчинения действует механизм, установленный на уровне федерации:при утверждении контрольных цифр приема в федеральныеобразовательные учреждения производится согласование проектаконтрольных цифр приема с управлением государственной службызанятости населения и министерством образования Нижегородскойобласти.
В рамках "Областной целевой программы "О дополнительных мерах,направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородскойобласти" на 2010 год предполагается направление на стажировки поПавловскому району 15 чел.
В Павловском районе создан Координационный совет подруководством главы администрации по управлению кадровым потенциалом,на котором рассматриваются вопросы координации действийработодателей и образовательных учреждений по снижению напряженностина рынках труда.
Сведения по опережающему обучению, с включением в него сведенийо высвобождаемых работниках, направляемых на обучение поспециальностям в соответствии с создаваемыми рабочими местамипредставлены в приложении 4, о направлениях переподготовкиработников по профессиям, востребованным в моногороде Павлово -приложении 5, о трудоустройстве выпускников - в приложении 6, обобучении на градообразующих предприятиях ОАО "Павловский автобус" иООО "Павловский автобусный завод" в 2010 году - в приложении 7.
5.2. Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию
экономики города
Всего для решения данной задачи в рамках Плана предполагаетсяреализовать: 9 проектов в области развития промышленногопроизводства, 8 проектов - в агропромышленном комплексе, 21 проект -по развитию малого и среднего бизнеса.
За счет реализации проектов по диверсификации и модернизацииэкономики города дополнительно планируется получить:
+---------------------------+------------+---------+------------+------------+| Проект/Мероприятие | Инвестиции,| Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. | рабочие | отгруженной| поступления|| | | места | продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+---------------------------+------------+---------+------------+------------+| Проекты градообразующих | 914,14 | 20 | 7448,5 | 0,52 || предприятий | | | | |+---------------------------+------------+---------+------------+------------+| Проекты других предприятий| 4096 | 274 | 19798,4 | 97,479 || промышленности | | | | |+---------------------------+------------+---------+------------+------------+| Развитие агропромышленного| 4901,81 | 615 | 43661,57 | 27,356 || комплекса | | | | |+---------------------------+------------+---------+------------+------------+| Развитие малого | 992,23 | 867 | - | 9,621 || предпринимательства | | | | |+---------------------------+------------+---------+------------+------------+| ВСЕГО за 2010-2020 годы | 10904,18 | 1776 | 70908,47 | 134,976 |+---------------------------+------------+---------+------------+------------+
5.2.1. Мероприятия по развитию промышленного производства
Градообразующие предприятия
В целях повышения конкурентоспособности, увеличения спроса навыпускаемую продукцию, создания новых рабочих мест на основныхградообразующих предприятиях города Павлово (ОАО "Павловскийавтобус" и ООО "Павловский автобусный завод") планируется реализация4 мероприятий:
+--------------------------+------------+----------+------------+-------------+| Проект | Инвестиции,| Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. | рабочие | отгруженной| поступления || | | места | продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+--------------------------+------------+----------+------------+-------------+| Освоение производства | 482,02 | - | 6828,1 | - || модельного ряда новых | | | | || автобусов | | | | |+--------------------------+------------+----------+------------+-------------+| Повышение | 142,16 | - | - | - || энергоэффективности | | | | || инфраструктуры | | | | |+--------------------------+------------+----------+------------+-------------+| Модернизация и развитие | 130,71 | 10 | - | 0,26 || мощностей окраски | | | | |+--------------------------+------------+----------+------------+-------------+| Модернизация и развитие | 159,25 | 10 | 620,4 | 0,26 || мощностей производства | | | | || деталей | | | | |+--------------------------+------------+----------+------------+-------------+| ВСЕГО за 2010-2020 годы | 914,14 | 20 | 7448,5 | 0,52 |+--------------------------+------------+----------+------------+-------------+
Другие проекты по развитию промышленного производства
В Плане предполагается реализация 5 проектов:
Компания ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС", реализуетинвестиционный проект по строительству завода по производствугипсокартона.
ОАО "ПМЗ Восход" (2 проекта): проведение опытно-конструкторскихработ по созданию агрегатов и систем управления для новогоистребителя; приобретение и модернизация оборудовании.
ООО НПО "Мехинструмент" (2 проекта): реконструкция производствасадово-огородного инструмента; организация производства основанияпанели приборов автомобиля ГАЗель.
+-----------------------------+------------+--------+------------+------------+| Проект/Мероприятие |Инвестиции, | Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. |рабочие |отгруженной |поступления || | | места |продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+-----------------------------+------------+--------+------------+------------+|Проведение | 626 | - | 553,3 | 3,25 ||опытно-конструкторских работ | | | | ||по созданию агрегатов и | | | | ||систем управления для нового | | | | ||истребителя | | | | ||Приобретение и модернизация | | | | ||оборудования (ОАО "ПМЗ | | | | ||Восход") | | | | |+-----------------------------+------------+--------+------------+------------+|Реконструкция производства | 20 | 74 | 1548,9 | 89,89 ||садово-огородного | | | | ||инструмента | | | | ||Организация производства | | | | ||основания панели приборов | | | | ||автомобиля ГАЗель (ООО НПО | | | | ||"Мехинструмент") | | | | |+-----------------------------+------------+--------+------------+------------+|Строительство завода по | 3450 | 200 | 17696,2 | 4,339 ||производству гипсокартона | | | | |+-----------------------------+------------+--------+------------+------------+|ВСЕГО за 2010-2020 годы | 4096 | 274 | 19798,4 | 97,479 |+-----------------------------+------------+--------+------------+------------+
5.2.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса
По данному направлению в Плане предполагается реализация 8проектов:
- ООО Птицефабрика "Павловская" - реконструкция инфраструктурыи расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн;
- ООО "Агрофирма "Павловская" - расширение производствакомбикормов;
- ООО "ППР Ясенецкий" - организация производства мяса курбройлеров мощностью 14,2 тыс. тонн в год;
- ОАО "Павловский молочный завод" - установка современноготехнологического оборудования по розливу кисломолочных изделий вПЭТ-бутылку емкостью 0,33 литра;
- ООО "Имущественный комплекс" - организациясельскохозяйственного комплекса: выращивание, уборка,транспортировка, мытье, фасовка картофеля и др.
+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+| Проект/Мероприятие |Инвестиции, | Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. |рабочие |отгруженной |поступления || | | места |продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Реконструкция инфраструктуры и | 1569,9 | 70 | 6577,2 | 2,4 ||расширение производства мяса | | | | ||кур бройлеров до 22 тыс. тонн | | | | ||(ООО Птицефабрика | | | | ||"Павловская") | | | | |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Расширение производства | 988,2 | 20 | 15236,1 | 10,34 ||комбикормов (ООО "Агрофирма | | | | ||"Павловская") | | | | |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Организация производства мяса | 661,05 | 50 | 11582,17 | 4,33 ||кур бройлеров мощностью 14,2 | | | | ||тыс. тонн в год на базе ООО | | | | ||"Птицплемрепродуктор | | | | ||"Ясенецкий" (ООО "ППР | | | | ||Ясенецкий") | | | | |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Реконструкция производства с | 99 | 15 | 2299,3 | 0,326 ||установкой современного | | | | ||технологического оборудования | | | | ||по розливу кисломолочных | | | | ||изделий в ПЭТ-бутылку емкостью | | | | ||0,33 литра (ОАО "Павловский | | | | ||молочный завод") | | | | |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Строительство фермы по | 1509,15 | 250 | 7351,6 | 7,425 ||выращиванию индюков (ООО | | | | ||"Райская птица") | | | | |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Развитие племенного | 23,58 | 30 | 30 | 0,34 ||овцеводства ("Глава КФХ ИП | | | | ||Сушков А.Н.") | | | | |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Сельскохозяйственный комплекс: | 40 | 145 | 488,3 | 1,485 ||выращивание, уборка, | | | | ||транспортировка, мытье, | | | | ||фасовка картофеля (ООО | | | | ||"Имущественный комплекс") | | | | |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Производство диетических | 10,93 | 35 | 96,9 | 0,71 ||диабетических изделий, изделий | | | | ||профилактического назначения, | | | | ||сушек, приобретение | | | | ||автотранспорта для организации | | | | ||выездной торговли (ОАО | | | | ||"Павловский хлеб") | | | | |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+|ВСЕГО за 2010-2020 годы | 4901,81 | 615 | 43661,57 | 27,356 |+-------------------------------+------------+--------+------------+------------+
5.2.3. Мероприятия по развитию малого предпринимательства
Малое предпринимательство г.Павлово будет развиваться последующим приоритетным направлениям:
- формирование в муниципальном образовании г. Павловоблагоприятной среды для развития предпринимательства;
- решение проблем занятости трудоспособного населения;
- создание благоприятной (стабильной) социально-политическойобстановки в муниципальном образовании, формирование среднегокласса;
- повышение предпринимательской культуры населения;
- улучшение системы доступа малых и средних предпринимателей кнеобходимым ресурсам (земля, помещения, финансовые ресурсы,инженерная инфраструктура: электросети / газопроводы / тепловыесети, водопроводы и т.п.);
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднегопредпринимательства;
- диверсификация сфер деятельности малого предпринимательства(производство, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство);
- содействие развитию внешнеэкономической деятельности малых исредних предприятий.
Приоритетные направления развития предпринимательства вмоногороде будут развиваться в рамках программы "Поддержка иразвитие малого и среднего предпринимательства муниципальногообразования г. Павлово на 2010-2012 годы" (Приложение 5).(см.оперативную информацию)
5.3. Реализация мероприятий по оптимизации экологического ландшафта
В рамках данного раздела в Плане предполагается реализация 4мероприятий: проведение берегоукрепительных работ р. Оки в районепристани г. Павлово; развитие сети дорог и их благоустройство вграницах муниципального образования; комплексное благоустройствотерриторий; развитие наружного освещения улично-дорожной сети ипридомовых территорий.
+-----------------------------------------+------------+----------+------------+| Проект/Мероприятие | Инвестиции,| Новые | Налоговые || | млн. руб. | рабочие | поступления|| | | места | в бюджет || | | | города, || | | | млн. руб. |+-----------------------------------------+------------+----------+------------+| Оптимизация экологического ландшафта (в| 108,56 | 26 | 3,34 || т.ч.: проведение берегоукрепительных| | | || работ р. Оки в районе пристани г.| | | || Павлово; развитие сети дорог и их| | | || благоустройство в границах| | | || муниципального образования; комплексное| | | || благоустройство территорий; развитие| | | || наружного освещения улично-дорожной сети| | | || и придомовых территорий) | | | |+-----------------------------------------+------------+----------+------------+| ВСЕГО за 2010-2020 годы | 108,56 | 26 | 3,34 |+-----------------------------------------+------------+----------+------------+
5.4. Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие социальной инфраструктуры
В Плане развития города предполагается капитальный ремонтмногоквартирных домов, расселение жителей аварийного фонда,проектирование и строительство совмещенного авто и железнодорожноговокзала г.Павлово, строительство горнолыжной базы и др. (всего 5проектов).
За 2010-2020 годы планируется проведение капитального ремонта103 многоквартирных жилых домов общей площадью 300 тыс. кв. м, вт.ч. в 2010 году - 33 дома общей площадью 70,32 тыс. кв. м(внутридомовых инженерных систем, кровли, лифтов, фасадов).
Развитие инженерной инфраструктуры
Высокий процент износа систем и объектов инженернойинфраструктуры препятствует развитию экономики города, затрудняетстроительство новых промышленных объектов и эксплуатациюсуществующих.
Планом предусматривается развитие инженерной инфраструктуры (4проекта), в том числе, развитие инженерной инфраструктуры участкамалоэтажной застройки мкр. Восточный, строительство КНС иканализационных сетей, развитие электросетевой инфраструктуры г.Павлово, расширение водоочистных сооружений водопровода. Объемпредполагаемых инвестиций - 813,0 млн. руб.
Всего за 2010-2020 годы по мероприятиям социальной и инженернойинфраструктуры предусмотрено:
+------------------------------+------------+--------+------------+------------+| |Инвестиции, | Новые | Объем | Налоговые || Проект/Мероприятие | млн. руб. |рабочие |отгруженной |поступления || | | места |продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Развитие социальной и | 1574,683 | 69 | 1166,4 | 13,41 ||инженерной инфраструктуры (в | | | | ||т.ч. капитальный ремонт | | | | ||многоквартирных домов, | | | | ||строительство совмещенного | | | | ||авто и железнодорожного | | | | ||вокзала, строительство | | | | ||горнолыжной базы, и др.) | | | | || | | | | |+------------------------------+------------+--------+------------+------------+
VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ
1. Распоряжением Правительства Нижегородской области от21.01.2010 N 52-р создана рабочая группа по модернизации и развитиюмоногорода Павлово, в состав которой вошли руководители органовисполнительной власти Нижегородской области, органов местногосамоуправления Павловского муниципального района, города Павлово,представитель собственника градообразующего предприятия.
Схема управления модернизацией города Павлово
Оперативное управление Планом и контроль за его реализациейосуществляется Правительством Нижегородской области, администрациейПавловского муниципального района, г.Павлово в соответствии сэтапами реализации Плана.
2. Реализация и поддержка инвестиционных проектов Планаосуществляется в рамках действующего законодательства.
При этом предполагается корректировка различных областныхпрограмм, направленных на поддержку отдельных секторов экономики.
3. В целях реализации комплексного инвестиционного планамодернизации моногорода Павлово Нижегородской областипредполагается:
- закрепление ответственных представителей органовисполнительной власти за реализацией каждого мероприятия;
- заключение четырехсторонних соглашений между ПравительствомНижегородской области, Администрациями Павловского муниципальногорайона, города Павлово, руководителями (собственниками)хозяйствующих субъектов;
- проведение на постоянной основе мониторинга реализациимероприятий с целью выявления и устранения причин, сдерживающихреализацию Плана.
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА
Для реализации запланированных мероприятий предполагаетсяпривлекать:
1) Бюджетные средства:
- Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства нацели проведения капитального ремонта и расселение ветхихмногоквартирных домов;
- Инвестиционного фонда Российской Федерации;
- Федеральных и областных программ (в т.ч. на компенсациюпроцентной ставки по банковским кредитам).
2) Кредитные средства:
- государственной корпорации "Банк развития ивнешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",( )ОАО "СбербанкРоссии", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Российский банк развития" и др.
3) Собственные средства организаций.
Источники финансирования+-------------------------+-----------------------------------------------------------+| | Объем и структура финансирования 2010-2020 гг., || | млн. руб. || +---------+------------+----------+---------+---------------+| Основные направления | ВСЕГО |федеральные |областные |муници- | частные || реализации Плана | | | |пальные |(собственные и || | | | | |привлеченные) |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|ВСЕГО по мероприятиям |12669,8 | 2040,07 | 522,2 | 37,46 | 10070,07 ||Плана | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Содействие занятости | 82,38 | 46,63 | 1,25 | - | 34,5 ||населения | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Диверсификация и |10904,18 | 1536,79 | 384,32 | 7,83 | 8975,24 ||модернизация экономики | | | | | ||города, в том числе: | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие промышленного |5010,14 | 345,25 | 154,59 | - | 4510,3 ||производства | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Модернизация и развитие | 914,14 | - | 93,84 | - | 820,3 ||мощностей | | | | | ||градообразующих | | | | | ||предприятий (ОАО "ПА" и | | | | | ||ООО "ПАЗ") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие авиастроения | 626 | - | - | - | 626 ||(ОАО "ПМЗ Восход") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие | 20 | - | - | - | 20 ||металлообработки, | | | | | ||автокомпонентов (ООО НПО | | | | | ||"Мехинструмент") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Организация производства | 3450 | 345,25 | 60,75 | - | 3044 ||строительных материалов | | | | | ||(ООО "Сен-Гобен | | | | | ||Строительная Продукция | | | | | ||РУС") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие |4901,81 | 711,55 | 205,32 | - | 3984,94 ||агропромышленного | | | | | ||комплекса | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие производства |2230,95 | 331,61 | 84,46 | - | 1814,88 ||мяса кур бройлеров (ООО | | | | | ||Птицефабрика | | | | | ||"Павловская", ООО "ППР | | | | | ||Ясенецкий") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Расширение производства | 988,2 | 169,7 | 42,4 | - | 776,1 ||комбикормов (ООО | | | | | ||"Агрофирма "Павловская") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Реконструкция | 99 | - | 17 | - | 82 ||производства молочной | | | | | ||продукции (ОАО | | | | | ||"Павловский молочный | | | | | ||завод") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие птицеводства |1509,15 | 210,24 | 52,56 | - | 1246,35 ||(ООО "Райская птица") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие племенного | 23,58 | - | 7,39 | - | 16,19 ||овцеводства ("Глава КФХ | | | | | ||ИП Сушков А.Н. ") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие овощеводства | 40 | - | - | - | 40 ||(ООО "Имущественный | | | | | ||комплекс") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Расширение ассортимента | 10,93 | - | 1,51 | - | 9,42 ||хлебобулочных изделий | | | | | ||(ОАО "Павловский хлеб") | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие малого | 992,23 | 479,99 | 24,41 | 7,83 | 480 ||предпринимательства | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Мероприятия, | 939,44 | 434,37 | 20,47 | 4,6 | 480 ||направленные на | | | | | ||поддержку малого | | | | | ||предпринимательства | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Создание центра | 52,79 | 45,62 | 3,94 | 3,23 | - ||(бизнес-инкубатора) | | | | | ||поддержки субъектов | | | | | ||малого и среднего | | | | | ||предпринимательства | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Оптимизация | 108,56 | 48,0 | 40,78 | 19,78 | - ||экологического ландшафта | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие и реконструкция |1574,68 | 408,65 | 95,85 | 9,85 | 1060,33 ||социальной | | | | | ||и инженерной | | | | | ||инфраструктуры, в т.ч. | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Проведение капитального |146,593 | 127,899 | 9,659 | 1,705 | 7,33 ||ремонта домов | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Расширение водоочистных | 285,0 | 270,75 | 14,25 | - | - ||сооружений водопровода | | | | | ||под реализацию проектов: | | | | | ||создание фермы по | | | | | ||выращиванию индюков ООО | | | | | ||"Райская птица"; | | | | | ||реконструкция | | | | | ||инфраструктуры и | | | | | ||расширение производства | | | | | ||мяса кур бройлеров ООО | | | | | ||Птицефабрика | | | | | ||"Павловская"; расширение | | | | | ||производства комбикормов | | | | | ||ООО "Агрофирма | | | | | ||"Павловская"; развитие | | | | | ||племенного овцеводства - | | | | | ||всего: | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| в т.ч.: | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| строительство блока | 71,77 | 68,18 | 3,59 | - | - ||сооружения очистки воды | | | | | ||35000 м3/сут. | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| строительство | 19,65 | 18,67 | 0,98 | - | - ||резервуара чистой воды | | | | | ||на 3 900 мЗ | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| строительство | 4,72 | 4,48 | 0,24 | - | - ||фильтров поглотителей | | | | | || (производительность | | | | | ||585 м3/к) | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| строительство | 114,16 | 108,45 | 5,71 | - | ||насосной станции 2-го | | | | | ||подъема (2 насоса | | | | | ||производительностью 3000 | | | | | ||м3/час каждый, напор 65 | | | | | ||м) | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| строительство блока | 20,43 | 19,41 | 1,02 | - | - ||повторного использования | | | | | ||воды (производительность | | | | | ||12500 м3/сут.) | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| строительство башни | 7,95 | 7,55 | 0,40 | - | - ||промывной воды 300 м3 | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| строительство | 46,32 | 44,01 | 2,31 | - | - ||внутриплощадочных сетей | | | | | ||общей протяженностью | | | | | ||17,6 км | | | | | |+-------------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+
VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ+------------------------------------------------+------+----------------------+| Наименование показателя | Ед. | План || | изм. | |+------------------------------------------------+------+-------+------+-------+| | | 2010 | 2015 | 2020 |+------------------------------------------------+------+-------+------+-------+| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,8 | 0,5 | 0,5 |+------------------------------------------------+------+-------+------+-------+| Доля работающих на градообразующих предприятиях| % | 11,37 | 8,63 | 8,17 || от численности экономически активного населения| | | | |+------------------------------------------------+------+-------+------+-------+| Доля градообразующих предприятий в объеме | % | 57,3 | 42,9 | 35,3 || отгруженных товаров (выполненных работ и услуг)| | | | || собственного производства предприятий | | | | || промышленности | | | | |+------------------------------------------------+------+-------+------+-------+| Количество субъектов малого предпринимательства| ед. | 3075 | 3773 | 3830 |+------------------------------------------------+------+-------+------+-------+| Доля занятых в малом предпринимательстве от | % | 41,4 | 44,0 | 45,4 || численности экономически активного населения | | | | |+------------------------------------------------+------+-------+------+-------+
Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации
моногорода Павлово
Нижегородской области
на 2010-2020 годы
Основные социально-экономические показатели моногорода+--------------------------------+-----------------------------------------------------+| Наименование населенного пункта| г. Павлово |+--------------------------------+-----------------------------------------------------+| Субъект Российской Федерации | Нижегородская область |+--------------------------------+-----------------------------------------------------+| Мэр (глава) города | Сергей Иванович Ерышев |+--------------------------------+-----------------------------------------------------+| Ближайший крупный город | Нижний Новгород |+--------------------------------+-----------------------------------------------------+| Расстояние до этого города (км)| 70 |+--------------------------------+-----------------------------------------------------+| Вид транспорта и регулярность | Регулярное автомобильное, железнодорожное, водное || рейсов | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| N | Наименование показателя | Ед. | 2006 | 2007 год| 2008 год| 2009 год || | | измерения | год | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 1. Характеристика населения |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 1 | Численность постоянного | чел. | 61693 | 61110 | 60454 | 59881 || | населения на конец года | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 2 | Численность постоянного | чел. | 8904 | 8739 | 8682 | 8711 || | населения моложе | | | | | || | трудоспособного возраста | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 3 | Численность постоянного | чел. | 37921 | 37576 | 37012 | 37000 || | населения в трудоспособном | | | | | || | возрасте | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 4 | Численность постоянного | чел. | 14868 | 14795 | 14760 | 14170 || | населения старше | | | | | || | трудоспособного возраста | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 5 | Процент лиц моложе | % | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,5 || | трудоспособного возраста в | | | | | || | общей численности населения| | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 6 | Лиц старше трудоспособного | % | 39,2 | 39,4 | 39,9 | 38,3 || | возраста на 1 работника * | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 7 | Численность обучающихся во | чел. | 10114 | 9898 | 9492 | 9520 || | всех учебных учреждениях | | | | | || | (общеобразовательных, | | | | | || | средних и высших) | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| * - число лиц старше трудоспособного возраста к численности лиц в трудоспособном || возрасте || |+--------------------------------------------------------------------------------------+| 2. Рынок труда, занятость и доходы населения города |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 1 | Уровень регистрируемой | % | 0,80 | 0,60 | 1,70 | на || | безработицы | | | | | 01.01.2010|| | | | | | | 2,2 |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 2 | Признано в установленном | чел. | 204 | 142 | 501 | на || | порядке безработными | | | | | 01.01.2010|| | | | | | | 630 |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 3 | Численность работников, | чел. | 0 | 0 | 0 | на || | находившихся в простое по | | | | | 01.01.2010|| | вине работодателя, | | | | | 16 || | работавших неполное рабочее| | | | | || | время по инициативе | | | | | || | работодателя или по | | | | | || | соглашению между работником| | | | | || | и работодателем, или | | | | | || | имевших отпуска с частичным| | | | | || | сохранением заработной | | | | | || | платы (на конец периода) | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 4 | Просроченная задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | на || | по заработной плате на | | | | | 01.01.2010|| | конец периода | | | | | 893 |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 5 | Численность работников, | чел. | 0 | 0 | 0 | на || | перед которыми имеется | | | | | 01.01.2010|| | просроченная задолженность | | | | | 61 || | по заработной плате | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 6 | Среднемесячная номинальная | руб. | 7804,1 | 9906 | 11755 | 12050,7 || | начисленная заработная | | | | | || | плата | | | | | |+---+ +------------+--------+---------+---------+-----------+| 7 | | в % к | 129 | 126,9 | 118,7 | 102,5 || | | соответ- | | | | || | | ствующему | | | | || | | периоду | | | | || | | прошлого | | | | || | | года | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 8 | Региональный уровень | руб. | 3256 | 3688 | 4595 | 5043 || | минимального прожиточного | | | | | || | минимума (величина | | | | | || | прожиточного минимума) | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 9 | Объем задолженности | тыс. руб. | 50607 | 55976 | 60100 | на || | населения за | | | | | 01.01.2010|| | жилищно-коммунальные услуги| | | | | 74488,6 |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 10| Объем расходов на | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | на || | программы, | | | | | 01.01.2010|| | предусматривающие | | | | | 24674,8 || | дополнительные мероприятия,| | | | | || | направленные на снижение | | | | | || | напряженности на рынке | | | | | || | труда | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 11| Расходы консолидированного | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 || | бюджета субъекта на | | | | | || | региональные | | | | | || | (муниципальные) программы | | | | | || | поддержки малого и среднего| | | | | || | предпринимательства за | | | | | || | отчетный период | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 12| Среднесписочная численность| чел. | | | 16387* | 16890* || | работников на предприятиях | | | | | || | малого и среднего бизнеса | | | | | || | (оценка) за период с начала| | | | | || | года | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| *- данные по Павловскому району в целом || |+--------------------------------------------------------------------------------------+| 3. Производственный и технологический потенциал города |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 1 | Отгружено товаров | тыс. руб. | 9845887| 12403638| 12730823| 10362980 || | собственного производства, | (в | | | | || | выполнено работ и услуг | действующих| | | | || | собственными силами (без | ценах) | | | | || | НДС, акцизов и других | | | | | || | аналогичных платежей) по | | | | | || | крупным и средним | | | | | || | организациям * | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 2 | Темп роста отгруженных | % | 113,3 | 126 | 102,6 | 73,3 || | товаров собственного | | | | | || | производства, выполненных | | | | | || | работ и услуг собственными | | | | | || | силами (без НДС, акцизов и | | | | | || | других аналогичных | | | | | || | платежей) по крупным и | | | | | || | средним организациям, за | | | | | || | период с начала года в % к | | | | | || | соответствующему периоду | | | | | || | прошлого года | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 3 | Объем выполненных работ по | тыс. руб. | 43243 | 76013 | 120975 | 45754 || | виду деятельности | | | | | || | "строительство", с начала | | | | | || | года | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 4 | Объем инвестиции в основной| тыс. руб. | 456791 | 806222 | 614064 | 264622 || | капитал (за счет всех | | | | | || | источников финансирования),| | | | | || | с начала года | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 5 | Доля прибыльных организации| % от общего| 57,0 | 72,2 | 58,8 | 55,9 || | | числа | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 6 | Доля убыточных организаций | % от общего| 43,0 | 27,8 | 41,2 | 44,1 || | | числа | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 7 | Финансовые результаты | тыс. руб. | 1836477| 663304 | 365589 | 92029 ** || | деятельности крупных и | | | | | || | средних организаций (сальдо| | | | | || | прибылей и убытков) | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 8 | | в % за | 4,9 | 36,1 | 55,1 | 25,2 || | | отчетный | раза | | | || | | период к | | | | || | | соответ- | | | | || | | ствующему | | | | || | | периоду | | | | || | | прошлого | | | | || | | года | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 9 | Объем кредиторской | тыс. руб. | 2077623| 2611136 | 2593831 | 3140358 || | задолженности предприятий и| | | | | || | организаций | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 10| Объем дебиторской | тыс. руб. | 2973808| 2158374 | 2753514 | 3945607 || | задолженности предприятий и| | | | | || | организаций | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| * - за 2006-2009 гг. информация представлена по обрабатывающим производствам || || ** - оперативные данные || || |+--------------------------------------------------------------------------------------+| 4. Социальные последствия кризисных явлений |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 1 | | количество | 3070 | 3333 | 2533 | 2023 |+---+ +------------+--------+---------+---------+-----------+| 2 | Количество | в % | 104,8 | 108,6 | 76,0 | 79,9 || | зарегистрированных | отчетный | | | | || | преступлений | период к | | | | || | | соответ- | | | | || | | ствующему | | | | || | | периоду | | | | || | | прошлого | | | | || | | года | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 3 | | чел. | 485 | 453 | 311 | 273 |+---+ +------------+--------+---------+---------+-----------+| 4 | Выявлено лиц, не имеющих | в % | | | 68,7 | 87,9 || | постоянного источника | отчетный | | | | || | доходов, совершивших | период к | | | | || | преступления | соответ- | | | | || | | ствующему | | | | || | | периоду | | | | || | | прошлого | | | | || | | года | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 5 | Количество забастовок | единиц | | | | 0 |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 6 | Численность работников, | чел. | | | | 0 || | непосредственно вовлеченных| | | | | || | в забастовку в отчетном | | | | | || | периоде | | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+| 7 | Случаи общественных акций, | число акций| | | | 0 || | манифестаций, митингов | | | | | |+---+ +------------+--------+---------+---------+-----------+| 8 | | участников,| | | | 0 || | | чел. | | | | |+---+----------------------------+------------+--------+---------+---------+-----------+
Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации
моногорода Павлово
Нижегородской области
на 2010-2020 годы
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ* ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, МЛН. РУБ.
(финансирование из федерального бюджета на 2010 год в рамках
средств, предусмотренных на поддержку моногородов)
+-------------+---------------------+----------+-----------+---------+---------+----------------------------------------------+--------------+-------------------------------------------------+--------------+-------------------------------------------+| Приоритет- | Мероприя- | Наличие | Наличие | Объем | Финанси-| в том числе | Финанси- | в том числе | Финанси- | в том числе || ные | тия | ПСД | согласов- | инвести-| рование | | рование | | рование | || | | | | | +--------------+--------+---------+-----------++ +-----+--------+---------+------------+---------------+ | +------+-------+---------+---------+---------------+| развития | | | ния | ций | 2010 год| средст- | средст-| средства| частные | 2011- | средства | средства| средства | частные | 2013- | средства | средства| средства| частные || | | | с ФОИВ | | - всего | ва | ва | муници- | инвести- | 2012 гг.| федераль- | област- | муници- | инвести- | 2020 гг.| федераль- | област- | муници- | инвести- || | | | федераль- | | | федераль- | област-| паль- | ции | - всего | ного бюджета | ного | паль- | ции | -всего | ного | ного | паль- | ции || | | | ного | | | ного | ного | ного | (собствен-| | | бюджета | ного | (собствен- | | бюджета | бюджета | ного | (собствен- || | | | финанси- | | | бюджета | бюджета| бюджета | ные и | | | | бюджета | ные | | | | бюджета | ные || | | | рования | | | | | | привлечен-| | | | | и | | | | | и || | | | в 2010 | | | | | | ные | | | | | привле- | | | | | привле- || | | | году | | | | | | средства) | | | | | ченные | | | | | ченные || | | | | | | | | | | | | | | средства) | | | | | средства) |+-------------+---------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+--------+---------+-----------+---------+--------------+---------+------------+---------------+---------+--------------+---------+---------+---------------+| I. Проекты, претендующие на софинансирование из средств федерального бюджета |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+-----------+---------------+----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| I. Министерство регионального развития Российской | 3881,59 | 686,59 | 398,65 | 23,91 | 1,71 | 262,33 | 2551,00 | 345,25 | 60,75 | 0 | 2145,00 | 644,00 | 0 | 0 | 0 | 644,00 || Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+-----------+---------------+----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Инвестиционный фонд РФ | 3450,00 | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 255,00 | 2551,00 | 345,25 | 60,75 | 0 | 2145,00 | 644,00 | 0 | 0 | 0 | 644,00 |+-------------+---------------------+----------+-----------++--------++--------+-----+---------++--------++-------++----------++--------------++---------++-----------++------------++---------++-------------++----------++--------++-------++-----------+| Производство| Строитель- | в | не | 3450,00 | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 255,00 | 2551,00 | 345,25 | 60,75 | 0 | 2145,00 | 644,00 | 0 | 0 | 0 | 644,00 || строительных| ство | разработ-| требуется | | | | | | | | | | | | | | | | || материалов | завода по производ- | ке | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ству | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | гипсо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | картона | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (ООО "Сен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Гобен | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Строительн- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ая | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Продукция | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | РУС") | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------+---------------------+----------+-----------++--------++--------+-----+---------++--------++-------++----------++--------------++---------+-+----------+-+-----------+-+--------+-+------------+-+---------+-+-------+-+------+-+----------+| Дотации из федерального бюджета | 285,00 | 285,00 | 270,75 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-------------+---------------------+----------+-----------++--------++--------+-----+---------++--------++-------++----------++--------------++----------++-----------++------------++---------++-------------++----------++--------++-------++----------+| | Расширение | да | нет | 285,00 | 285,00 | 270,75 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | водоочист- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | водопровода | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | под | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | реализацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | производст- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | венных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | проектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - Создание фермы | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | по | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | выращива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | нию | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | индюков | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО "Райская птица";| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - Реконструк- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ция | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | инфраструкту- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ры | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | и расширения | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мяса кур бройлеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО Птицефаб- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | рика | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловская"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - Расширение | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | комбикормов | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО "Агрофирма | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павловская"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - Развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | племенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | овцеводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------+---------------------+----------+-----------+---------+---------+---------------+---------+--------+-----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| * Финансирование на 2011 и последующие годы будет уточнено после принятия бюджетов на соответствующие годы || |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального | 146,593 | 146,593 | 127,899 | 9,659 | 1,705 | 7,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------+---------------------+----------+-----------++--------++--------+-----+---------++--------++-------++---------++--------------++----------++-----------++------------++---------++-------------++----------++--------++-------++-----------+| Жилищный | Проведение | да | | 146,593 | 146,593 | 127,899 | 9,659 | 1,705 | 7,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || фонд | капитального ремонта| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | многоквартир- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (в рамках развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | моногорода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------+---------------------+----------+-----------++--------++--------+-----+---------++--------++-------++---------++--------------++----------++-----------++------------++---------++-------------++----------++--------++-------++-----------+| II. Министерство экономического развития Российской | 992,23 | 193,71 | 103,524 | 6,35 | 3,837 | 80,00 | 347,21 | 177,848 | 7,49 | 1,872 | 160,00 | 451,31 | 198,62 | 10,57 | 2,12 | 240,00 || Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Программа развития малого и среднего предпринимательства | 992,23 | 193,709 | 103,524 | 6,348 | 3,837 | 80,00 | 347,209 | 177,848 | 7,489 | 1,872 | 160,00 | 451,31 | 198,62 | 10,57 | 2,12 | 240,00 |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Поддержка | Развитие | не | | 939,44 | 163,709 | 79,524 | 3,348 | 0,837 | 80,00 | 327,42 | 159,048 | 6,697 | 1,674 | 160,00 | 448,31 | 195,80 | 10,42 | 2,09 | 240,00 || малого | малого и среднего | требуется| | | | | | | | | | | | | | | | | || и | предпринима- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || среднего | тельства | | | | | | | | | | | | | | | | | | || предпринима- | (в рамках развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | || тельства, | моногорода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | || развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || инфра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || структу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || ры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| | Создание центра | в | | 52,79 | 30,000 | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 0,00 | 19,79 | 18,8 | 0,792 | 0,198 | 0,00 | 3,00 | 2,82 | 0,15 | 0,03 | 0,00 || | (бизнес- | стадии | | | | | | | | | | | | | | | | | || | инкубатора) | разработ-| | | | | | | | | | | | | | | | | || | поддержки | ки | | | | | | | | | | | | | | | | | || | субъектов малого | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | и среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предпринима- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | тельства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| III. Министерство природных ресурсов и экологии Российской| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 48,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || Федерации | 69,00 | | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Постановление Правительства РФ "О предоставлении | 69,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 48,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального | | | | | | | | | | | | | | | | || бюджета, главным распорядителем в отношении которых | | | | | | | | | | | | | | | | || является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам | | | | | | | | | | | | | | | | || субъектов Российской Федерации на софинансирование | | | | | | | | | | | | | | | | || объектов капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | || государственной собственности субъектов Российской | | | | | | | | | | | | | | | | || Федерации (муниципальной собственности) и (или) на | | | | | | | | | | | | | | | | || предоставление соответствующих субсидий из бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | || субъектов Российской Федерации местным бюджетам на | | | | | | | | | | | | | | | | || софинансирование объектов капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | || муниципальной собственности, не включенных в | | | | | | | | | | | | | | | | || долгосрочные (федеральные) целевые программы" | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Улучшение | Проведение | да | не | 69,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 48,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || экологии | берегоукрепи- | | тре- | | | | | | | | | | | | | | | | || | тельных | | буется | | | | | | | | | | | | | | | | || | работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | реки Оки в | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | пристани г. Павлово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| IV. Министерство здравоохранения и социального развития | 47,88 | 30,63 | 29,58 | 1,05 | 0 | 0 | 17,25 | 17,05 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Мероприятия по содействию занятости населения, | 47,88 | 30,63 | 29,58 | 1,05 | 0 | 0 | 17,25 | 17,05 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || направленные на снижение напряженности на рынке труда | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Снятие | Опережа- | не | согласо- | 0,39 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || напряжен- | ющее | тре- | вано | | | | | | | | | | | | | | | | || ности | профес- | буется | | | | | | | | | | | | | | | | | || на рынке | сионалное | | | | | | | | | | | | | | | | | | || труда | обучение работников,| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | находя- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | щихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | под | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | угрозой увольнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| | Оказание | не | согласо- | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | адресной поддержки | требуется| вано | | | | | | | | | | | | | | | | || | гражданам, включая | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | организацию их | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | переезда | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в другую местность | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | для | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | замещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| | Содействие | не | согласо- | 5,19 | 2,59 | 2,36 | 0,23 | 0 | 0 | 2,60 | 2,40 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | самозанятос- | требуется| вано | | | | | | | | | | | | | | | | || | ти | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | безработных граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| | Организация | не | согласо- | 41,31 | 27,21 | 26,39 | 0,82 | 0 | 0 | 14,10 | 14,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | обществен- | требуется| вано | | | | | | | | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | временного | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | трудоустрой- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ства | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | для | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в случае угрозы | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | увольнения, а | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | также признанных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в установлен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ном | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | порядке безработ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ными | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | граждан и граждан, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ищущих | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работу | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| | Организация | не | согласо- | 0,69 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | стажировок в | требуется| вано | | | | | | | | | | | | | | | | || | целях | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приобрете- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | опыта | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | выпускников | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | образователь- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| V. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 4728,30 | 624,41 | 23,10 | 6,80 | 0 | 594,51 | 3140,52 | 257,10 | 64,92 | 0 | 2818,50 | 963,37 | 431,35 | 107,70 | 0 | 424,32 |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Государственная программа развития сельского хозяйства и | 4728,30 | 624,41 | 23,10 | 6,80 | 0 | 594,51 | 3140,52 | 257,10 | 64,92 | 0 | 2818,50 | 963,37 | 431,35 | 107,70 | 0 | 424,32 || регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья| | | | | | | | | | | | | | | | || и продовольствия на 2008-2012 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Птицеводство | Организация | да | согласо- | 661,05 | 209,21 | 8,90 | 3,20 | 0 | 197,11 | 320,77 | 24,50 | 6,72 | 0 | 289,55 | 131,07 | 64,11 | 16,04 | 0 | 50,92 || | производства мяса | | вано | | | | | | | | | | | | | | | | || | кур | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бройлеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мощностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 14,2 тыс. тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в год на базе | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Птицплем- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | репродуктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Ясенецкий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| | Строительство | в | в процес- | 1509,15 | 56,70 | 0 | 0 | 0 | 56,70 | 1252,85 | 121,60 | 30,40 | 0 | 1100,85 | 199,60 | 88,64 | 22,16 | 0 | 88,80 || | фермы по | разработ-| се | | | | | | | | | | | | | | | | || | выращиванию | ке | согласо- | | | | | | | | | | | | | | | | || | индюков (ООО | | вания | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Райская птица") | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| | Реконструк- | в | в процес- | 1569,90 | 358,50 | 14,20 | 3,60 | 0 | 340,70 | 835,00 | 74,00 | 18,50 | 0 | 742,50 | 376,40 | 145,90 | 36,40 | 0 | 194,10 || | ция | разработ-| се | | | | | | | | | | | | | | | | || | инфраструкт- | ке | согласо- | | | | | | | | | | | | | | | | || | ры | | вания | | | | | | | | | | | | | | | | || | и расширение | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мяса кур бройлеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | до 22 тыс. тонн на | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | базе | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО Птицефабрика | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловская" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Производство | Расширение | в | согласо- | 988,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,90 | 37,00 | 9,30 | 0 | 685,60 | 256,30 | 132,70 | 33,10 | 0 | 90,50 || комбикормов | производства | разработ-| вано | | | | | | | | | | | | | | | | || | комбикормов на | ке | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО "Агрофирма | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловская", | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | г. Павлово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| VI. Министерство транспорта Российской Федерации | 50,00 | 1,21 | 0 | 1,00 | 0,21 | 0 | 48,79 | 10,00 | 14,51 | 4,88 | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| ФЦП "Развитие транспортной системы России" (2010-2015 гг.)| 50,00 | 1,21 | 0 | 1,00 | 0,21 | 0 | 48,79 | 10,00 | 14,51 | 4,88 | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| Транспорт * | Проектир- | в | не | 50,00 | 1,21 | 0 | 1,00 | 0,21 | 0 | 48,79 | 10,00 | 14,51 | 4,88 | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ование и | разработ-| требует- | | | | | | | | | | | | | | | | || | строительство | ке | ся | | | | | | | | | | | | | | | | || | совмещенного авто и | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | железнодорож- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ного вокзала г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+-----------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| * в 2011 году частные инвестиции - средства ГЖД || |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 9769,00 | 1536,55 | 554,85 | 39,11 | 5,75 | 936,84 | 6173,77 | 855,25 | 168,87 | 6,75 | 5142,90 | 2058,68 | 629,97 | 118,27 | 2,12 | 1308,32 |+-----------------------------------------------------------+---------+--------------+----------+---------+--------+----------+---------------+-----------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------+--------+-----------+| II. Проекты, претендующие на софинансирование из средств областного (муниципального) бюджета |+-----------------------------------------------------------+--------+---------------+----------+---------+--------+-----------+--------------+-----------+-------------+-------------+---------+--------------+----------+---------+--------+------------+| I. Министерство сельского хозяйства и продовольственных | 133,51 | 86,17 | 0 | 9,40 | 0 | 76,77 | 30,29 | 0 | 11,38 | 0 | 18,91 | 17,05 | 0 | 5,12 | 0 | 11,93 || ресурсов Нижегородской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----------------------------------------------------------+--------+---------------+----------+---------+--------+-----------+--------------+-----------+-------------+-------------+---------+--------------+----------+---------+--------+------------+| ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской | 133,51 | 86,17 | 0 | 9,40 | 0 | 76,77 | 30,29 | 0 | 11,38 | 0 | 18,91 | 17,05 | 0 | 5,12 | 0 | 11,93 || области на 2008-2012 гг." | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+----------++-------++---------+-----+---------++--------++-------++----------++-------------++----------++------------++------------++--------++-------------++---------++--------++-------++------------+| Производство | Реконструк- | да | не | 99,00 | 61,80 | 0 | 4,40 | 0 | 57,40 | 23,60 | 0 | 8,80 | 0 | 14,80 | 13,60 | 0 | 3,80 | 0 | 9,80 || молочной | ция ОАО | | тре- | | | | | | | | | | | | | | | | || продукции | "Павловский | | буется | | | | | | | | | | | | | | | | || | молочный | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | завод" | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | с установкой | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | современ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ного | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | кого | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудова- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ния по | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | розливу кисломолоч-| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | изделий в | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ПЭТ-бутылку | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | емкостью 0,33 литра | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (ОАО "Павловский | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | молочный | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | завод", | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | г. Павлово, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ул. Трудовая, д. 78)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+--------------+---------------------+----------+----------+----