Постановление Правительства Нижегородской области от 30.09.2010 № 663
О внесении изменений в областную целевую программу "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа 2010 года N 539
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2010 года N 663 Утратилo силу с 01.01.2014г. -
Постановление Правительства
Нижегородской области
от 16.08.2013 г. N 554
О внесении изменений в областную целевую программу "Модернизация
моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 25 августа 2010 года N 539
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в областную целевую программу "Модернизация моногородаПавлово Нижегородской области на 2010-2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 25 августа2010 года N 539 (далее - Программа), следующие изменения:
1) раздел 2.1 Программы "Содержание проблемы" дополнить абзацемтридцать четвертым следующего содержания:
"В целях решения обозначенных проблем администрацией городаПавлово разработан Комплексный план модернизации моногорода Павловона 2010-2020 годы, утвержденный решением городской думы городаПавлово Павловского района Нижегородской области от 5 августа 2010года N 19 (приложение 2 к настоящей Программе).";
2) в абзаце втором раздела 2.5 Программы "Система программныхмероприятий" слова "в приложении" заменить словами "в приложении 1";
3) дополнить Программу приложением 2 "Комплексный планмодернизации моногорода Павлово на 2010-2020 годы" согласноприложению к настоящему постановлению;
4) приложение "Перечень мероприятий областной целевой программы"Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010-2020годы" к Программе считать приложением 1.
Губернатор В.П. Шанцев
"Приложение 2
к областной целевой программе
"Модернизация моногорода Павлово
Нижегородской области
на 2010 -2020 годы
Правительство Нижегородской области
Администрация Павловского района
Администрация г.Павлово
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
модернизации моногорода Павлово на 2010 -2020 годы(утвержден решением Городской Думы г.Павлово от 5 августа 2010 года
N 19)
2010 год
СОДЕРЖАНИЕ
I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ПАВЛОВО 4
II. ВВЕДЕНИЕ 7
III. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 8
3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, 8
ситуации на рынке труда
3.1.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы 8
3.1.2. Ситуация на рынке труда 10
3.2. Качество рабочей силы 11
3.3. Уровень жизни населения 11
3.4. Состояние экономики 12
3.4.1. Характеристика структуры производства 12
3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и 13
технологических связей градообразующих предприятий
3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого 18
бизнеса
3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 20
3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения 20
3.5.2. Обеспеченность объектами образования 20
3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта 20
3.5.4. Состояние жилого фонда 20
3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры 21
3.5.6. Транспорт 21
3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода 22
3.7. SWOT- анализ социально-экономической ситуации 25
IV. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО 29
4.1. Цели и этапы реализации плана 29
4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей плана, 36
согласование со стратегией развития области
V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 40
5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на 41
рынке труда и переобучение населения
5.1.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности 41
на рынке труда
5.1.2. Обучение и повышение квалификации населения 42
(профессиональная мобильность)
5.2. Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию 48
экономики города
5.2.1. Мероприятия по развитию промышленного производства 49
5.2.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса 50
5.2.3. Мероприятия по развитию малого предпринимательства 52
5.3. Мероприятия по оптимизации экологического ландшафта 52
5.4. Мероприятия по развитию социальной и инженерной 53
инфраструктуры
VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ 55
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 56
VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 58
Приложение 1. Основные социально-экономические показатели моногорода 59
Приложение 2. Сводная информация по финансированию программ и 63
проектов
Приложение 3. Перечень паспортов основных инвестиционных проектов по 70
г.Павлово
Приложение 4. Баланс высвобождения и создания новых рабочих мест 90
Приложение 5. Направления переподготовки работников по профессиям, 102
востребованным в г.Павлово
Приложение 6. Трудоустройство выпускников г.Павлово 104
Приложение 7. Обучение на градообразующих предприятиях ОАО 105
"Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" в 2010 году
Приложение 8. Программа "Поддержка и развитие малого и среднего 109
предпринимательства муниципального образования г. Павлово на
2010-2015 годы"
I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ
МОНОГОРОДА ПАВЛОВО+------------------+----------------------------------------------------------+| Наименование | Комплексный план модернизации города Павлово на 2010-2020|| плана | годы |+------------------+----------------------------------------------------------+| Дата принятия | 1. Протокол заседания Правительственной комиссии по|| решения о | повышению устойчивости развития российской экономики от|| разработке | 22.12.2009 N 25 || Комплексного | 2. Решение координационного совета по регулированию|| плана (КП) | негативных процессов в экономике Нижегородской области от|| | 11.11.2009 N 81 |+------------------+----------------------------------------------------------+| Основные | Администрация города Павлово || разработчики КП | Администрация Павловского муниципального района || | Правительство Нижегородской области |+------------------+----------------------------------------------------------+| Стратегические | Цель плана: создание условий для обеспечения|| цели и подцели КП| экономической и социальной стабильности города Павлово за|| | счет диверсификации производства, снижения|| | монопрофильности, создания конкурентного производства и|| | повышения финансовой устойчивости || | || | Подцели плана: || | - Содействие занятости населения || | - Диверсификация и модернизация экономики города|| | (развитие промышленного производства, малого и среднего|| | предпринимательства, строительства) || | - Оптимизация экологического ландшафта города || | - Обеспечение всех категорий потребителей города надежной|| | качественной инфраструктурой и создание комфортных|| | условий проживания |+------------------+----------------------------------------------------------+| Задачи КП | Задачи плана: || | - разработка механизмов социально-экономического развития|| | города Павлово на период до 2020 года, направленных на|| | преодоление кризисных явлений в экономике и сокращение|| | монопрофильности города; || | - создание условий и механизмов по оптимизации имеющихся|| | ресурсов города с целью достижения устойчивых,|| | положительных социально-значимых результатов в интересах|| | повышения уровня жизни населения, создания более|| | комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны|| | здоровья; || | - создание к 2020 году эффективной экономики и повышение|| | уровня жизни; || | - обеспечение занятости населения. |+------------------+----------------------------------------------------------+| Сроки и этапы | Реализация комплексного плана модернизации моногорода|| реализации КП | Павлово предусматривается в период 2010-2020 годы|| | поэтапно: || | 2010 г. - краткосрочный период - стабилизация ситуации на|| | рынке труда, начало реализации мероприятий Плана || | 2011-2015 гг. - среднесрочный период - модернизация и|| | перепрофилирование производства, решение задач по|| | развитию социальной и инженерной инфраструктуры || | 2016-2020 гг. - долгосрочный период - диверсификация|| | экономики, создание комфортных условий для жизни|| | населения |+------------------+----------------------------------------------------------+| Основные | - модернизация производства градообразующих предприятий; || мероприятия, | - строительство завода по производству гипсокартона; || ключевые | - расширение производства комбикормов; || инвестиционные | - развитие производства мяса кур бройлеров; || проекты | - создание горнолыжной базы; || | - строительство совмещенного авто-и железнодорожного|| | вокзала |+------------------+----------------------------------------------------------+| Предполагаемые | Общий объем - 12669,8 млн. руб., в т.ч.: || объемы и | 1. Частные инвестиции: || источники | - собственные средства - 5252,95 млн. руб.; || финансирования КП| - привлеченные средства - 4817,12 млн. руб. || | 2. Бюджетные средства: || | - средства федерального бюджета - 2040,07 млн. руб.; || | - средства областного бюджета - 522,2 млн. руб.; || | - средства районного бюджета - 34,1 млн. руб.; || | - средства городского бюджета - 3,36 млн. руб. |+------------------+----------------------------------------------------------+| Механизм | Управление планом и контроль за его реализацией|| управления | осуществляется администрацией г.Павлово, администрацией|| реализацией КП | Павловского муниципального района, Правительством|| | Нижегородской области, |+------------------+----------------------------------------------------------+| Ключевые целевые | Основные целевые показатели КП к 2020 году: || показатели КП | - стабилизация ситуации на рынке труда (выход на|| | уровень регистрируемой безработицы докризисного периода -|| | 0,5%); || | - уход от монопрофильности и создание|| | диверсифицированной экономики: || | - снижение доли градообразующего предприятия в общем|| | объеме промышленного производства до 35,3%; || | - снижение доли занятых на градообразующих предприятиях в|| | общей численности экономически активного населения до|| | 8,2%; || | - увеличение числа субъектов малого предпринимательства в|| | 1,4 раза, доли субъектов малого предпринимательства в|| | общегородском объеме отгруженной продукции до 28,3%; || | - увеличение отгруженной продукции за период 2010-2020|| | гг. в 2,7 раза; || | - дополнительный объем налоговых поступлений в бюджет|| | города за период 2010-2020 гг. составит 151,7 млн. руб. |+------------------+----------------------------------------------------------+_________________________________С условием уточнения финансирования в процессе формирования бюджетовпо годам
II. ВВЕДЕНИЕ
Комплексный план модернизации моногорода Павлово Нижегородскойобласти разработан с учетом основных положений:
- стратегических и концептуальных документов, определяющихприоритетные направления развития Российской Федерации надолгосрочную перспективу;
- стратегии развития Нижегородской области до 2020 года;
- федеральных и областных целевых программ;- программ (проектов) технического перевооружения и модернизациипредприятий города.
Разработка комплексного плана модернизации города проводилась сучетом перспектив развития градообразующих предприятий и бизнессообщества и основывалась на существующем потенциале города Павлово:
- близость к г.Н.Новгороду (70 км);
- развитая транспортная доступность (внутренние водные пути пор.Ока, развитая сеть автомобильных дорог местного и областногозначения, железнодорожная ветка "Н.Новгород - ст. Металлист(г.Павлово)");
- наличие значительного количества высококвалифицированныхрабочих и инженерных кадров.
III. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
(основные социально-экономические показатели города приведены в
Приложении 1)
3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,
ситуации на рынке труда
3.1.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы
По состоянию на 01.01.2010 численность постоянного населениягорода Павлово составила 59,9 тыс. чел., из них 46,6 % составляетэкономически активное население.
Характеристика демографической ситуации+--------------------------------------+--------+------+------+-------+| Показатель | Ед.изм.| 2007 | 2008 | 2009 |+--------------------------------------+--------+------+------+-------+| Численность постоянного населения на| чел. | 61110| 60454| 59881 || конец года | | | | |+--------------------------------------+--------+------+------+-------+| Численность постоянного населения| чел. | 8739 | 8682 | 8711 || моложе трудоспособного возраста | | | | |+--------------------------------------+--------+------+------+-------+| Численность постоянного населения в| чел. | 37576| 37012| 37000 || трудоспособном возрасте | | | | |+--------------------------------------+--------+------+------+-------+| Численность постоянного населения| чел. | 14795| 14760| 14170 || старше трудоспособного возраста | | | | |+--------------------------------------+--------+------+------+-------+| Процент лиц моложе трудоспособного| % | 14,3 | 14,4 | 14,5 || возраста в общей численности| | | | || населения | | | | |+--------------------------------------+--------+------+------+-------+| Лиц старше трудоспособного возраста| % | 39,4 | 39,9 | 38,3 || на 1 работника | | | | |+--------------------------------------+--------+------+------+-------+| Численность обучающихся во всех| чел. | 9898 | 9492 | 9520 || учебных учреждениях| | | | || (общеобразовательных, средних и| | | | || высших) | | | | |+--------------------------------------+--------+------+------+-------+
По сравнению с 2007 годом численность населения города Павловасократилась на 2% или 1229 чел., в т.ч. за счет естественной убылинаселения на 892 чел., за счет переезда на проживание в другиенаселенные пункты - 300 человек. До 2015 года ожидается дальнейшеесокращение трудоспособного населения, которое составит около 6%.
В структуре постоянного населения города основную долю занимаютграждане трудоспособного возраста 61,8% или 37 тыс. чел., моложетрудоспособного возраста - 14,5% или 8,7 тыс. чел.
Численность населения старше трудоспособного возрастасоставляет 14,2 тыс. чел., т.е почти каждый четвертый жительг.Павлова находится в этом возрасте (по России - каждый седьмойжитель), что свидетельствует о старении населения.
Коэффициент демографической нагрузки (число лиц в возрасте 0-15лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте16-59 лет) составляет 638,1, в целом по области (по городскомунаселению) - 596,2.
Демографические процессы+----------------------------------+---------+---------+---------+| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 |+----------------------------------+---------+---------+---------+| Число родившихся - всего, человек| 591 | 644 | 580 |+----------------------------------+---------+---------+---------+| Число родившихся на 1000 человек | 9,6 | 10,6 | 10,5 || населения | | | |+----------------------------------+---------+---------+---------+| Число умерших - всего, человек | 1209 | 1127 | 989 |+----------------------------------+---------+---------+---------+| Число умерших на 1000 человек | 19,7 | 18,5 | 17,9 || населения | | | |+----------------------------------+---------+---------+---------+| Естественный прирост (убыль) - | -618 | -483 | -409 || всего, человек | | | |+----------------------------------+---------+---------+---------+| Естественный прирост (убыль) на | -10,1 | -7,9 | -7,4 || 1000 человек населения | | | |+----------------------------------+---------+---------+---------+| Прирост (убыль) населения за счет| 35 | -173 | -118 || миграции - всего, человек | | | |+----------------------------------+---------+---------+---------+| Прирост населения за счет | 0,6 | -2,8 | -2,1 || миграции на 1000 человек | | | || населения | | | |+----------------------------------+---------+---------+---------+
По данным за 2009 год в городе наблюдается естественная убыльнаселения (составляет 7,4 на 1 тыс. чел.). В 2007 -2009 годахпроисходит некоторое улучшение демографической ситуации за счетснижения смертности.
В 2007 году в экономике города было занято около 30 тыс. чел.,в т.ч. порядка 50% (или 14,57 тыс. чел.) - в промышленности, из них5,3 тыс. человек на градообразующих предприятиях (ОАО "Павловскийавтобус" и ООО "Павловский автобусный завод"). За 2008-2009 гг.среднесписочная численность работающих на градообразующихпредприятиях сократилась на 1945 человек и составила по состоянию наначало 2010 года 3,3 тыс. чел.
3.1.2. Ситуация на рынке труда
За 2008 - 2009 годы уровень безработицы увеличился на 1,6 п.п.,численность безработных возросла на 488 человек. По состоянию на01.01.2010 уровень безработицы составил 2,2%.
Развитие сложившихся тенденций на рынке труда, без принятиядополнительных мер, может привести к существенному росту безработицыв 2010 году.
По состоянию на 01.02.2010 в г.Павлово численность работников,находившихся в простое по вине работодателей, работающих неполноерабочее время или имевших отпуска с частичным сохранением заработнойплаты, составляла 2508 человек (это работники: ОАО "Павловскийавтобус", ООО "Павловский автобусный завод", ЗАО "Торговый центрАВТО", ООО "Гранит").
3.2. Качество рабочей силы
В составе трудоспособного населения города Павлово преобладаютлица, имеющие среднее профессиональное образование, преимущественнотехнических специальностей.
Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения (%)+---------------------------+------------+------------+---------------+| Уровень образования | г. Павлово | Павловский | Нижегородская || | | район | область |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Полное высшее | 14,6 | 13,3 | 16,9 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Неполное высшее | 2,0 | 1,2 | 3,5 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Среднее профессиональное | 34,1 | 30,6 | 30,8 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Полное среднее | 33,4 | 34,0 | 32,2 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Основное общее | 15,1 | 20,0 | 15,6 |+---------------------------+------------+------------+---------------+| Начальное общее | 0,8 | 0,9 | 1,0 |+---------------------------+------------+------------+---------------+
В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимаютработники со средним специальным образованием: токари, слесари,сварщики, водители и др.
Спрос и предложение рабочей силы представлены в Приложении 4.
3.3. Уровень жизни
Среднемесячная заработная плата работников крупных и среднихпредприятий г. Павлово в 2008 году увеличилась на 19% к уровню 2007года (по району на 20,96%) и составила 11 755 руб., что на 20% нижесреднеобластного показателя.
В 2009 году рост среднемесячной заработной платы работников г.Павлово составил лишь 2,5% к уровню 2008 года. Величина данногопоказателя составила 12051 руб., что на 25% ниже среднеобластногозначения. Снижение заработной платы наблюдалось на предприятияхобрабатывающих производств.
Динамика среднемесячной заработной платы работающих, рублей+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| | 2007г.| 2008г.| 2009г. |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Всего | 9906 | 11755 | 12051 |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Сельское хозяйство, охота и лесное| 6570 | 11794 | 10115 || хозяйство | | | |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Обрабатывающие производства | 11114 | 12938 | 12298 |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Производство и распределение| 6398 | 8378 | 11323 || электроэнергии, газа и воды | | | |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Строительство | 12708 | 12416 | 9156 |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Оптовая и розничная торговля; ремонт| 5955 | 7408 | 8241 || автотранспортных средств, мотоциклов,| | | || бытовых изделий и предметов личного| | | || пользования | | | |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Гостиницы и рестораны | 5124 | 5324 | 6566 |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Транспорт и связь | 6307 | 8961 | 9058 |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Операции с недвижимым имуществом, аренда| 12090 | 13811 | 15575 || и предоставление услуг | | | |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Государственное управление и обеспечение| 13523 | 15635 | 17589 || военной безопасности; обязательное| | | || социальное обеспечение | | | |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Образование | 5779 | 8144 | 9485 |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Здравоохранение и предоставление| 6069 | 7648 | 9444 || социальных услуг | | | |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+| Предоставление прочих коммунальных,| 6553 | 8094 | 8344 || социальных и персональных услуг | | | |+-----------------------------------------+-------+-------+-----------+
3.4. Состояние экономики
3.4.1. Характеристика структуры производства
По состоянию на 01.01.2010 в структуре экономики города Павлововедущую роль занимает промышленность - 84,6%, из них порядка 60% этопродукция, производимая градообразующими предприятиями (ООО"Павловский автобусный завод", ОАО "Павловский автобус").
В 2009 году объем отгруженной продукции г. Павлово по всемвидам экономической деятельности сократился на 18,6% и составил 10,4млрд. руб., что привело к сокращению 2077 человек работающих.
В промышленности города наибольшую долю (81,6%) занимаетпроизводство транспортных средств, машин и оборудования. В даннойсфере работают 7 организаций, в т.ч. градообразующие предприятия.
3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и технологических
связей градообразующих предприятий
Основными градообразующими предприятиями г. Павлово являютсяОАО "Павловский автобус" и ООО "ПАЗ", производящие автобусы,автокомпоненты и запчасти.
Доля предприятий в объеме промышленного производства города, поитогам 2009 года, составляет около 60%, в численности экономическиактивного населения - около 12%.
В 2009 году ООО "Павловский автобусный завод" произвел 7259 ед.автобусов, что в 2 раза меньше, чем в 2008г.
Оценка финансового состояния градообразующих предприятий+--------+-------------------------+----------+--------+--------+---------+| N | Наименование показателя | Ед. | 2007 | 2008 | 2009 год|| п/п | | измерения| год | год | |+--------+-------------------------+----------+--------+--------+---------+| I. ООО "Павловский автобусный завод" |+---------+-------------------------+----------+---------+-------+--------+| 1.1. | Среднесписочная | чел. | 2882 | 2802 | 1837 || | численность работающих | | | | |+---------+-------------------------+----------+---------+-------+--------+| 1.2. | Дебиторская | тыс. руб.| 477654 | 719333| 1642010|| | задолженность | | | | |+---------+-------------------------+----------+---------+-------+--------+| 1.3. | Кредиторская | тыс. руб.| 922641 | 588886| 880584 || | задолженность | | | | |+---------+-------------------------+----------+---------+-------+--------+| 1.4. | Выручка от продажи (за| тыс. руб.| 7 935 | 8 047 | 4 922 || | минусом НДС, акцизов| | 171 | 150 | 648 || | ...) | | | | |+---------+-------------------------+----------+---------+-------+--------+| 1.5. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб.| 10 195 | 91 672| -83 397|+---------+-------------------------+----------+---------+-------+--------+| Коэффициенты ликвидности и структуры капитала |+--------+-------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.6. | Коэффициент текущей | | 2,598 | 1,991 | 1,900* || | ликвидности | | | | |+--------+-------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.7. | Чистый оборотный капитал| тыс. руб.| 1477002| 1648636| 1685047*|+--------+-------------------------+----------+--------+--------+---------+| 1.8. | Коэффициент финансовой | | 0,33 | 0,58 | 0,67* || | зависимости | | | | |+--------+-------------------------+----------+--------+--------+---------+| Рентабельность |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 1.9. | Рентабельность продукции| % | 1,71 | 1,78 | -1,52* |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 1.10. | Рентабельность капитала | % | 0,27 | 2,18 | -1,34* |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| II. ОАО "Павловский автобус" |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 2.1. | Среднесписочная | чел. | 2429 | 2315 | 1475 || | численность работающих | | | | |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 2.2. | Дебиторская | тыс. | 238395 | 261642 | 261805 || | задолженность | руб. | | | |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 2.3. | Кредиторская | тыс. | 438077 | 354794 | 201384 || | задолженность | руб. | | | |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 2.4. | Выручка от продажи (за | тыс. | 1 232 240| 1 253 | 682 670 || | минусом НДС, акцизов | руб. | | 033 | || | ...) | | | | |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 2.5. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. | -37 140 | -51 799| -44 948 || | | руб. | | | |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| Коэффициенты ликвидности и структуры капитала |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 2.6. | Коэффициент текущей | | 0,774 | 0,622 | 0,606* || | ликвидности | | | | |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 2.7. | Чистый оборотный капитал| | -111993 | -225344| -23925* |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| 2.8. | Коэффициент финансовой | | 0,48 | 0,60 | 0,64* || | зависимости | | | | |+--------+-------------------------+--------+----------+--------+---------+| Рентабельность |+-------+-------------------------+--------+----------+--------+----------+| 2.9. | Рентабельность продукции| | 5,126 | 4,935 | 4,115* |+-------+-------------------------+--------+----------+--------+----------+| 2.10. | Рентабельность капитала | | -2,455 | -3,290 | -2,773* |+-------+-------------------------+--------+----------+--------+----------+* за 9 мес. 2009 года
ООО "ПАЗ" является дочерним предприятием ОАО "Павловскийавтобус", что обуславливает взаимосвязь их финансового состояния.
По итогам 2009 года выручка обоих предприятий сократилась посравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза. Даннаятенденция стала следствием:
- резкого сокращения спроса на продукцию предприятий: этиизменения вызваны снижением покупательской способности потребителейв результате последствий финансово-экономического кризиса;
- увеличения цен на сырье и услуги;
- высокого уровня конкуренции на рынке автомобильной техники, вт.ч. со стороны иностранных производителей.
По итогам 2009 года предприятиями ОАО "Павловский автобус" иООО "ПАЗ" получен убыток в размере 128,3 млн. руб.
Показатели рентабельности капитала этих предприятийсвидетельствуют о не эффективном его использовании. Так, по итогам 9мес. 2009 т.г. величина чистого убытка на рубль вложенного капиталасоставила 2,8 коп. по ОАО "Павловский автобус" и 1,3 коп. по ООО"ПАЗ".
Показатели текущей ликвидности ОАО "Павловский автобус"значительно ниже нормативного значения. Это свидетельствует означительной доле дебиторской задолженности в структуре оборотныхактивов, что увеличивает риски непогашения предприятием своихкраткосрочных обязательств.
Структура баланса ОАО "Павловский автобус" являетсянеудовлетворительной, у предприятия отсутствуют собственныеоборотные средства (в динамике их дефицит увеличивается), еготекущая деятельность полностью финансируется за счет заемныхисточников. Эти факторы на фоне убыточности хозяйственнойдеятельности являются сдерживающими факторами процесса модернизациии технического перевооружения производства. Об этом свидетельствуеттакже наличие в структуре баланса предприятия незавершенногостроительства, доля которого во внеоборотных активах по итогам 9мес. т.г. составила около 40%.
За 2008-2009 годы с градообразующих предприятий уволено около 2тыс. чел., под угрозой увольнения ещё 119 человек. В 2009 годупредприятия работали неполный рабочий день. К концу 2009 годаблагодаря антикризисным мероприятиям Правительства РоссийскойФедерации и государственному заказу предприятиям удалосьминимизировать негативные последствия кризисных явлений: сократитькредиторскую задолженность на ОАО "Павловский автобус" и увеличитьвыручку от продаж, перейти на полную рабочую неделю.
Перспективы и текущие ограничения
Модернизация существующего модельного ряда
В 2009 году Павловский автобусный завод запустил в производствосемейство ПАЗ-3204 на рессорной подвеске, предназначенной для работына городских и пригородных маршрутах. Новая модель автобусанаправлена на увеличение прибыльности пассажирских перевозок за счетсокращения затрат при покупке и эксплуатации автобуса. Стоимостьпродукта на 15 % ниже чем у ближайших конкурентов (Богдан, Hyundai,Yutong) при большей пассажировместимости (ПАЗ 320402-03 - 53человека, Богдан А-09204 - 46 человек).
С 2009 года на предприятии проводятся опытно-конструкторскиеработы по адаптации двигателей уровня "Евро-4" к производимымавтобусам. Сертификация автобусов с двигателями Евро-4 намечена насентябрь 2010 г. Ведутся работы по применению двигателейпроизводства ОАО "КАМА-Камминз" и ОАО "ЯМЗ".
На базе автобуса ПАЗ-3204 изготавливается опытно-промышленнаяпартия автобусов с применением двигателя ОАО "ЗМЗ", позволяющаяиспользовать в качестве топлива сжатый природный газ.
Планирующее в настоящее время внедрение новых линий окраскидеталей автобусов позволит повысить производительность труда в цехеокраски деталей и получить качественное лакокрасочное покрытиедеталей автобуса с высокими декоративными и защитными свойствами -ресурс 8 -10 лет.
С целью повышения конкурентоспособности производимых автобусовОАО "ПА" и ООО "ПАЗ" планируется развивать взаимодействие сзарубежными компаниями, производящими автокомпоненты:
- с "Камминз" (дизельные двигатели - г. Химки, странапроизводитель Китай), "ZF" (коробки перемены передач, Испания) сцелью увеличения ресурсов силовых агрегатов на павловских автобусах(с 350 тыс. км до 700 тыс. км);
- "Kнорр-Бремзе" (комплект АБС, Венгрия) - повышениебезопасности пассажироперевозок, снижение эксплуатационных затратанти-блокировочной системы тормозов, блока подготовки воздуха,компрессора;
- "Камоцци-пневматик" (привод открывания дверей, Симферополь,Украина) - снижение трудоемкости и повышение качествапневмоаппаратуры, фитингов, механизмов открывания дверей.
Кроме того, в среднесрочной перспективе планируется продолжитьпоставки продукции во Вьетнам, Алжир, страны Латинской Америки(Венесуэлла и Эквадор).
В среднесрочной и долгосрочной перспективе основными клиентамиОАО "Павловский автобус" останутся региональные и муниципальныеавтотранспортные предприятия, Министерство обороны РФ, Министерствообразования и науки РФ, городские и областные администрации, а такжекрупные предприятия нефтегазового комплекса, других отраслейпромышленности.
В целях обеспечения бесперебойной работы градообразующихпредприятий и полной загрузки существующих производственныхмощностей готовятся предложения на федеральный уровень по следующимнаправлениям:
- ограничению срока эксплуатации автобусов старше 20 лет напассажирских перевозках;
- разработке программы по компенсации за утилизацию старыхавтобусов при покупке нового автобуса производства ООО "ПАЗ" изгосбюджета в размере 100 тыс. руб. за единицу.
Дополнительным резервом для развития предприятия являетсяналичие свободных "коричневых" площадок (10 тыс. кв. м) с хорошейинфраструктурой, что даст возможность привлечения инвесторов с цельюсоздания новых производств без дополнительных затрат настроительство и подвод коммуникаций.
На 2010 год по заключенным договорам с дилерской сетьюпланируется произвести и продать 6480 автобусов (при возможныхобъемах производства 15000).
План продаж автобусов ПАЗ на 2010-2014 гг.+------------------------------+-------+-------+------+-------+-----------+| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |+------------------------------+-------+-------+------+-------+-----------+| Серия ПАЗ-3205 (ПАЗ-4234), | 5926 | 6950 | 7030 | 6330 | 5850 || шт. | | | | | |+------------------------------+-------+-------+------+-------+-----------+| Серия ПАЗ-3204, шт. | 554 | 900 | 1400 | 2000 | 2800 |+------------------------------+-------+-------+------+-------+-----------+| Итого, шт. | 6480 | 7850 | 8430 | 8330 | 8650 |+------------------------------+-------+-------+------+-------+-----------+
Основным фактором риска при сбытовой деятельности являетсярезкое колебание спроса на продукцию марки "ПАЗ", что вызваноснижением покупательской способности потенциальных потребителей врезультате последствий финансово-экономического кризисапромышленности и уменьшением объема кредитных услуг со стороныбанков.
Следующий фактор риска - это повышение цен на сырье,энергоресурсы и другие услуги, что повлечет за собой увеличениесебестоимости продукции и, следовательно, повышение цен на готовуюпродукцию, что отрицательно отразится на продажах.
Кроме того, отраслевые риски могут быть связаны с появлением нарынке новых конкурентов и возможностью появления более качественнойимпортной техники.
Технологические связи
Влияние кризиса отразилось в нарушении традиционныхтехнологических связей: ряд предприятий, поставляющих на ПАЗкузнечные заготовки (такие как ОАО "ДРОБМАШ" г.Выкса, ОАО "ЧЕТРА"г.Чебоксары), в связи со сложным финансовым состоянием не могутвовремя выполнять договорные обязательства по поставкам, чтоприводит к простоям на производствах.
Традиционные схемы работы градообразующих предприятий скомпаниями Группы ГАЗ (ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" г.Москва,ОАО "ГАЗ" г.Нижний Новгород и др.), а также сторонними организациями(Герус г.Москва, ООО "ЦФ Россия" г.Санкт-Петербург и др.) впоследнее время не обеспечивают платежеспособный спрос (так, посостоянию на 01.12.2009 дебиторская задолженность возросла в 2,6раза к соответствующему периоду 2007 года).
Дальнейшее сокращение объемов производства на градообразующихпредприятиях, являвшихся лидерами в производстве автобусов в России,может привести к потере рынков сбыта в долгосрочной перспективе.3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого бизнеса
В городе развита пищевая и перерабатывающая промышленность.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, занимает 9,6%в структуре промышленного производства г. Павлово. Наиболеезначимыми предприятиями являются: ООО "Агрофирма Павловская", ООО"Павловский хлеб", ОАО "Павловское молоко". Всего в данном сектореработают 7 организаций, которые планируют модернизироватьпроизводство и расширять рынки сбыта.
3 предприятия производят готовые металлические изделия: ОАО"Мехинструмент", ООО "НПО Мехинструмент" и ОАО "Павловский орденаПочета завод художественных металлоизделий им.Кирова". Научнымиисследованиями и разработками занимается ОАО "ПМЗ Восход".
Прогноз производства продукции до 2012 года+---------------+----------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+| Наименование | Вид выпускаемой | Ед. изм. |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || предприятия | продукции | | | | | | |+---------------+----------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+|ОАО |Хлеб и хлебобулочные | тн |2 740 |2 388 |2 734 |2 874 | 2 966 ||"Павловский |изделия, диетические, | | | | | | ||хлеб" |диабетические изд. | | | | | | || |профилактического | | | | | | || |назначения | | | | | | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | | тыс. руб. | 60 |54 766 |68 039 |76 891 | 78 688 || | | | 399 | | | | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | | % к пред. |68,7 | 90,7 |124,2 |113,0 | 102,3 || | | году | | | | | |+---------------+----------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+|ОАО |Молоко | тн |7 864 |10 969 |11 517 |12 096 | 12 698 ||"Павловский |ультрапастеризованное | | | | | | ||молокозавод" | | | | | | | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | | тыс. руб. | 164 | 196 | 205 | 216 | 226 907 || | | | 667 | 011 | 814 | 102 | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | |% к предыду | 255 | 119 | 105 | 105 | 105 || | | щему году | | | | | |+---------------+----------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+|ООО "НПО |Садово-огородный | тыс. руб. | 28 |36 224 | 123 | 135 | 149 451 ||Мехинструмент" |инструмент | | 405 | | 513 | 864 | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | | % к | 106 | 128 | 341 | 110 | 110 || | |предыдущему | | | | | || | | году | | | | | || +----------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+| |Автокомпоненты | тыс. руб. | 92 |41 132 |99 657 | 100 | 100 000 || | | | 910 | | | 000 | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | | % к | 122 | 44 | 242 | 100 | 100 || | |предыдущему | | | | | || | | году | | | | | |+---------------+----------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+|ОАО "ПМЗ |Разработка и научные | тыс. руб. | 915 | 941 | 970 |1 020 |1 060 000 ||Восход" |исследования | | 173 | 000 | 000 | 000 | || |гидроприводов систем | | | | | | || |управления | | | | | | || |летательных | | | | | | || |аппаратов, | | | | | | || |производство прочих | | | | | | || |частей и | | | | | | || |принадлежностей | | | | | | || |летательных и | | | | | | || |космических аппаратов | | | | | | || | +------------+------+-------+-------+-------+----------+| | | % к |113,1 |102,8 |103,1 |105,2 | 103,9 || | |предыдущему | | | | | || | | году | | | | | |+---------------+----------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+
В 2009 году в г.Павлово было зарегистрировано 2743 субъектамалого и среднего предпринимательства, в т.ч. 552 малых предприятийи 2191 индивидуальный предприниматель без образования юридическоголица. На начало 2010 года ими высвобождено 193 человека.Высвобождения происходили, в основном, с предприятий, связанныхсвоей деятельностью с градообразующими предприятиями.
Состояние и развитие этого сектора экономики представлено впрограмме "Поддержка и развитие малого и среднегопредпринимательства г.Павлово на 2010-2012 годы".
3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения
Муниципальный комплекс здравоохранения г. Павлово включает 6больниц, 10 амбулаторно-поликлинических учреждений и 1 станциюскорой медицинской помощи. Обеспеченность врачами на 10 000 человекнаселения составляет 42,9 (в целом по Павловскому району - 28),средним медицинским персоналом - 150 (по району - 74). В городеразвита сеть частных организаций по предоставлению услуг в сферездравоохранения. Однако большинство зданий и сооружений, которыезанимают учреждения здравоохранения имеют, износ порядка 60%.
3.5.2. Обеспеченность объектами образования
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в г.Павловониже среднеобластного значения практически в 2 раза, дошкольными -на уровне среднеобластного значения, в тоже время наполняемостьдетских дошкольных учреждений в городе превышает предельнуюпроектную мощность на 1,4%.+------------------+------------------------------------+----------+| Всего | Обеспеченность (мест на 100 детей) | Износ*, %|+------------------+------------------------------------+----------+| Дошкольные образовательные учреждения |+------------------+------------------------------------+----------+| по области | 85,9 | 43,1 |+------------------+------------------------------------+----------+| по городу | 83,6 | 37,6 |+------------------+------------------------------------+----------+| Общеобразовательные учреждения |+------------------+------------------------------------+----------+| по области | 160,9 | 53 |+------------------+------------------------------------+----------+| по городу | 85,5 | 51,4 |+------------------+------------------------------------+----------+*Критическая точка износа - 60%
3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта
Для занятий физической культурой и спортом в городе имеется 75спортивных сооружений: 3 стадиона, 2 Дома спорта, 27 спортивныхзалов, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 1 шахматный клуб на 50 мест,1 плавательный бассейн (площадь зеркала воды - 250 м . Ежемесячнаяпосещаемость бассейна составляет 4600 человек.
3.5.4. Состояние жилого фонда
Жилой фонд г. Павлово насчитывает 1465,4 тыс. кв. м, в томчисле 709 многоквартирных жилых домов и 6823 индивидуальных жилыхдома. По итогам 2008 года обеспеченность населения г.Павлово жилойплощадью составила 24,2 кв.м, что несколько выше среднеобластногозначения (23,1 кв.м).
По состоянию на 15 января 2010 года 111 жилых домов,расположенных на территории города, требуют расселения в связи сдостижением предельного износа (более 65%), в т.ч. 32 жилых дома,введенных в эксплуатацию ранее 1917 г. и 34 дома - ранее 1950 г.Учитывая деревянную конструкцию стен, данные дома могут представлятьугрозу для жизни проживающих, в т.ч. по причине пожароопасности(ситуацию осложняет значительный износ печей и электропроводки).Площадь данных домов, составляет 18,9 тыс. кв. метров, 1,3% от общейплощади жилищного фонда города. Переселение граждан из непригодногодля проживания жилищного фонда является одной из самых острыхсоциальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещенийзанимают граждане по договору социального найма, а жилые помещенияявляются муниципальной собственностью.
Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большоезначение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту.В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в городереализуется программа проведения капитального ремонтамногоквартирных домов. По итогам 2009 года капитальноотремонтированы 12 многоквартирных жилых домов на сумму 68 млн.рублей.
На выделенные средства проведен ремонт кровли, фасадов,подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем (тепло-,водо-, электроснабжения) с установкой коллективных (общедомовых)приборов учета.
Проводятся мероприятия по благоустройству и озеленениютерритории города, содержанию и ремонту дорог, уличного освещения.
3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры
Город имеет развитую коммунальную инфраструктуру: водоснабжениеи водоотведение, очистные сооружения и канализация, электрические итепловые сети. Протяженность водопроводных сетей в однотрубномисполнении составляет 163 км, канализации - 56 км. На 01.01.2010износ систем и объектов инженерной инфраструктуры составляет всреднем более 50%, в т.ч.:
- объектов водоснабжения и водоотведения - 80,0% и 60,0%соответственно;
- оборудования очистных сооружений канализации и сетей - 70%;
- тепловых и электрических сетей - 40% и 50% соответственно.
3.5.6. Транспорт
Улично-дорожная сеть города Павлово составляет 116,73 км, изних 14,1% грунтовые (или 16,5 км) и 2% (или 1,83 км) с щебеночнымпокрытием.
Проезжее состояние дорог поддерживается только за счет текущегоремонта. На 15.01.2010 42,51 км (36,4%) улично-дорожной сети неотвечает нормативным требованиям. Строительство нового дорожногопокрытия не производилось с 2000 года.
В городе функционирует железнодорожный вокзал, построенный в1928 году. Он представляет собой одноэтажное деревянное здание(площадь зала ожидания составляет 40,0 кв.м.).
Всего за 3 года (2007-2009) в целях устранения инфраструктурныхограничений экономического роста Правительством области в город былонаправлено 219,2 млн. руб. (в т.ч. 195,5 млн. руб. на объектысоциальной сферы и 23,7 тыс. руб. - инженерной инфраструктуры),которые пошли на строительство нового корпуса МУЗ Павловская ЦРБ,3-этажного кирпичного 30 квартирного жилого дома, школы в г. Павловопо ул. Радиальная, реконструкцию Дворца культуры, котельной детскогодома санаторного типа и др.
Однако существует необходимость дальнейшего совершенствованиясоциальной и инженерной инфраструктуры города.
Более подробно слабые стороны и потенциальные угрозы развитиясоциальной и инженерной инфраструктуры представлены в SWOT-анализе.
Строительство и реконструкция объектов инженерной и социальнойинфраструктуры будет осуществляться в рамках действующих федеральныхи областных целевых программ, в т.ч. ОЦП "Развитие социальной иинженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизнинаселения Нижегородской области". Мероприятия будут определяться иуточнятся ежегодно в процессе формирования и корректировкисоответствующих целевых программ. Их реализация будет направлена наповышение качества жизни населения.
3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
Динамика поступления доходов в бюджет г.Павлово
(тыс. руб.) +-----------------------------------+----------+------------+------------+| ПОКАЗАТЕЛИ | 2008 год | 2009 год | 2010 год || | | | (план) |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| ИТОГО ДОХОДОВ | 114 409 | 99 696 | 110 121 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Налоговые и неналоговые доходы | 62 600 | 82 341 | 96 201 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| НДФЛ | | 44 221 | 44 361 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Налоги на совокупный доход | 29 373 | | 1 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Налог на имущество физических лиц | 4 989 | 7 640 | 7 420 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Земельный налог | 20 432 | 19 548 | 19 796 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Прочие налоговые доходы | 50 | | 3 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Неналоговые доходы | 7 756 | 10 932 | 24 620 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Безвозмездные перечисления от | 51 809 | 17 355 | 13 920 || других бюджетов бюджетной системы | | | |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Дотации | 1 825 | 1 809 | 181 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Субсидии | 42 305 | | |+-----------------------------------+----------+------------+------------+| Иные межбюджетные трансферты | 7 679 | 15 546 | 13 739 |+-----------------------------------+----------+------------+------------+
Собственные доходы бюджета города Павлова в 2009 году составили82,6% доходов бюджета. Наибольший удельный вес в структуресобственных доходов занимают налоговые доходы (86,7%), из них 53,7%- налог на доходы физических лиц, 13,7% - земельный налог, 9,3% -налог на имущество физических лиц. В неналоговых доходах, их доля вструктуре собственных доходов составляет лишь 13,3%, основнымисточником являются доходы от продажи и аренды земли.
Динамика расходов бюджета г.Павлово
(тыс. руб.) +---------------------------------+------------+------------+------------+|Расходы бюджета | 2008 год | 2009 год | 2010 год || | | | (план) |+---------------------------------+------------+------------+------------+|ИТОГО РАСХОДОВ | 109 855 | 100 071 | 110 120 |+---------------------------------+------------+------------+------------+|Заработная плата | 17 045 | 25 815 | 19 724 |+---------------------------------+------------+------------+------------+|Коммунальные услуги | 6 374 | 7 787 | 9 853 |+---------------------------------+------------+------------+------------+|Работы, услуги по содержанию | 58 070 | 53 339 | 57 980 ||имущества | | | |+---------------------------------+------------+------------+------------+|Прочие работы, услуги | 3 477 | 9 006 | 21 191 |+---------------------------------+------------+------------+------------+|Увеличение стоимости основных | 22 798 | 3 586 | 821 ||средств (КОСГУ 310) | | | |+---------------------------------+------------+------------+------------+|Материальные затраты (КОСГУ 340) | 2 091 | 538 | 551 |+---------------------------------+------------+------------+------------+
В структуре расходов бюджета города основная доля приходится наработы и услуги по содержанию имущества (53,3% от всех расходовбюджета), содержание которого, в соответствии с Федеральным законом06.10.2003 N131-ФЗ, отнесено к полномочиям городских поселений.
На содержании и финансировании города Павлово находятсяспортивные учреждения, учреждения культуры, коммунального хозяйства,объекты благоустройства:
- расходы на содержание спортивных учреждений составляют 15% отобъема расходов бюджетных средств на работы и услуги по содержаниюимущества;
- расходы на содержание объектов культуры - 19%;
- расходы на содержание объектов благоустройства - 59%.
3.7. SWOT - анализ социально-экономической ситуации города Павлово+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| Преимущества | Недостатки | Возможности | Угрозы || (сильные стороны) | (слабые стороны) | | |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| Демография, трудовые ресурсы, занятость |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| 1. Снижение числа | 1. Сокращение | 1. Снижение уровня | 1. Увеличение || умерших. | численности | смертности и уровня | демографической || 2. Сокращение темпов | постоянного | преступности, повышение | нагрузки на 1 || естественной убыли | населения. | рождаемости и других | работающего. || населения. | 2. Преобладание числа| показателей качества | 2. Увеличение расходов || 3. Третья часть | умерших над числом | жизни населения путем | бюджета на неработающее|| экономически активного | родившихся. | участия в реализации | население. || населения не старше 30 | 3. Старение | федеральных и областных | 3. Отток || лет. | населения. | целевых программ в | высококвалифицированных|| | 4. Миграционный | области здравоохранения,| рабочих кадров в г.г. || | отток. | социальной защиты, | Нижний Новгород и || | 5. Высокая доля | борьбы с наркоманией, | Москва, прежде всего || | работающих на | преступностью, занятости| молодежи. || | градообразующем | населения, | 4. Опережающее || | предприятии в общей | природоохранных | высвобождение || | численности занятых. | мероприятий. | численности работающих || | 6. Увеличение числа | 2. Увеличение числа | на градообразующем || | безработных граждан и| рабочих мест за счет | предприятии над || | уровня безработицы | развития перспективных | количеством вновь || | из-за нестабильной | направлений | создаваемых в городе || | работы | хозяйственной | рабочих мест. || | градообразующего | деятельности, в том | || | предприятия. | числе в малом бизнесе, | || | | торговле и бытовом | || | | обслуживании населения, | || | | обрабатывающих | || | | производствах, не | || | | относящихся к | || | | автомобилестроению, | || | | сельском хозяйстве. | || | | 3. Возможность | || | | трудоустройства | || | | высвобождающихся | || | | работников на других | || | | предприятиях Павловского| || | | района и близлежащих | || | | районов посредством | || | | организации транспортной| || | | доставки на новое место | || | | работы. | |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| Экономическое развитие |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| 1. Промышленность | 1. Монопрофильный | 1. Диверсификация | 1. Снижение || города представлена | характер экономики | производства | платежеспособного || отраслями, отнесенными | города, зависящий от | градообразующего | спроса на продукцию || к приоритетным в | ситуации в | предприятия, в том числе| градообразующих || стратегии развития | автомобилестроении, | выпуск новых видов | предприятий. || Нижегородской области | наиболее сильно | изделий. | 2. Невозможность || до 2020 года: | пострадавшей от | 2. Обновление модельного| получения кредитов для || автомобилестроение, | экономического | ряда автобусов. | реализации || пищевая промышленность | кризиса. | 3. Модернизация | инвестиционных || и металлообработка. | 2. Зависимость | действующих производств.| проектов, а также рост || 2. Градообразующие | платежеспособного | 4. Повышение доли | процентных ставок по || предприятия занимают | спроса населения на | инновационной продукции | кредитам || значительную долю в | продукцию местной | в общем объеме | кредитных организаций. || объемах производства | промышленности и | производства. | 3. Снижение спроса || автобусов в | малого бизнеса от | 5. Реализация | населения на продукцию || Нижегородской области и| стабильной работы | инвестиционных проектов,| предприятий местной || России. | градообразующих | направленных на | промышленности и малого|| 3. Предприятия города | предприятий. | энергосбережение и | бизнеса в результате || зарекомендовали себя | | развитие инфраструктуры,| нестабильной работы || как надежные поставщики| | снижение негативного | градообразующих || и производители | | влияния на окружающую | предприятий района и || высококачественной | | среду. | снижения доходов || продукции по приемлемым| | 6. Повышение | населения. || ценам. | | квалификации | 4. Сдерживание развития|| 4. Реализация | | специалистов путем | малого бизнеса из-за || инвестиционных | | участия в программах | близости г. Нижнего || проектов, направленных | | занятости населения и | Новгорода, особенно в || на модернизацию | | создание условий для | сфере торговли и || производства и | | обеспечения | оказания услуг || повышение | | самозанятости населения | населению. || конкурентоспособности | | и развития малого | 5. Сокращение налоговых|| выпускаемой продукции. | | бизнеса. | поступлений от || 5. Наличие развитого | | 7. Участие в реализации | градообразующих || малого | | программы развития | предприятий может || предпринимательства. | | малого и среднего | привести к || 6. Наличие на | | предпринимательства. | разбалансированности || территории города | | | бюджетной системы || Павлово возможностей | | | города. || для развития других | | | || видов экономической | | | || деятельности и | | | || самозанятости | | | || населения. | | | |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| Состояние социальной и инженерной инфраструктуры |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| 1. Наличие | 1. Высокий | 1. Достижение высокого | 1. Расширение объемов || квалифицированных | уровень износа | качества предоставления | оказания платных услуг || кадров в отраслях | объектов инженерной | государственных услуг в | в социальной сфере || социальной сферы. | инфраструктуры | области социальной | зависит от || 2. Использование | (тепловых сетей - | защиты населения. | платежеспособности || современных технологий | 40%, электрических | 2. Развитие | населения, а в условиях|| в образовании и | сетей - 50%, объектов| инфраструктуры за счет | его снижения может || здравоохранении. | водоснабжения - 80%, | включения в тарифы | привести к || 3. Развитая система | объектов | инвестиционной | значительному "сжатию" || оказания качественных | водоотведения - 60%, | составляющей. | рынка платных услуг. || платных услуг в | очистных сооружений и| 3. Активизация | 2. Снижение уровня || здравоохранении и | канализации - 70%). | собственников жилых | платежной дисциплины || культуре. | 2. Низкий уровень | помещений по созданию | граждан по оплате || 4. Наличие устойчивого | охвата населения | ТСЖ. | жилищно-коммунальных || платежеспособного | занятиями физической | 4. Использование | услуг. || спроса на потребление | культурой и спортом. | энергосберегающих | 3. Низкий уровень || платных услуг, в том | 3. Обеспеченность | технологий при условии | инвестиций в || числе услуг ЖКХ. | общеобразовательными | возможности привлечения | жилищно-коммунальной || | учреждениями ниже | инвестиций в сферу ЖКХ. | сфере. || | среднеобластного | 5. Расширение объемов | 4. Вероятность || | значения практически | платных услуг населению | возникновения || | в 2 раза. | в социальной сфере. | техногенных аварий || | 4. 111 жилых домов, | 6. Привлечение средств в| из-за высокой || | расположенных на | рамках действующих | изношенности инженерной|| | территории города, | федеральных и областных | инфраструктуры и || | требуют расселения в | программ на развитие | инфраструктуры ЖКХ. || | связи с достижением | социальной и инженерной | || | предельного износа | инфраструктуры, | || | более 65%. | переселение граждан из | || | 5. Морально | аварийного жилищного | || | устаревшее здание | фонда, проведение | || | железнодорожного | капремонта и т.д. | || | вокзала (построен в | | || | 1928 году). | | |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| Состояние бюджетной сферы |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+| 1. Отсутствие | 1. Зависимость | 1. Расширение | 1. Снижение доли || задолженности по | доходной части | налогооблагаемой базы за| собственных доходов в || налоговым и неналоговым| бюджета от | счет создания новых | общем объеме доходов. || доходам, задолженности | деятельности | производств и | 2. Снижение || по выплате заработной | градообразующих | модернизации | платежеспособности || платы и оплате | предприятий | действующих, расширения | физических и || коммунальных услуг по | 2. Зависимость | инвестиционной | юридических лиц. || градообразующему | местного бюджета от | привлекательности, | 3. Риск || предприятию. | регионального. | улучшения хозяйственного| невозможности выполнять|| 2. Выполнение в полном | 3. Принятие бюджета | климата в городе, | бюджетные обязательства|| объеме бюджетом района | города на 2010 год с | диверсификации | в соответствии с || и города социальных | дефицитом. | экономики. | возложенными || обязательств. | | 2. Повышение | полномочиями. || | | эффективности | || | | использования | || | | муниципального | || | | имущества. | || | | 3. Ужесточение контроля | || | | по сбору налогов и | || | | адресная работа с | || | | неплательщиками. | || | | 4. Сокращение | || | | неэффективных бюджетных | || | | расходов. | |+------------------------+----------------------+-------------------------+------------------------+
IV. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
4.1. Цели и этапы реализации плана
Основная цель Плана: создание условий для обеспеченияэкономической и социальной стабильности города Павлово за счетдиверсификации производства, снижения монопрофильности, созданияконкурентного производства и повышения финансовой устойчивости.
Этапы реализации Плана+------------------------+---------------------------------------------------+| Этап | Основные задачи |+------------------------+---------------------------------------------------+| I. Краткосрочный период - 2010 год |+------------------------+---------------------------------------------------+| Стабилизация ситуации | - проведение административных и|| на рынке труда. Начало | организационных мер на муниципальном и|| реализации мероприятий | региональном уровнях, направленных на обеспечение|| Плана. | успешной реализации Плана; || | - подготовка и подача заявок в Минрегион РФ|| | (для привлечения средств Инвестфонда РФ на|| | реализацию проекта по строительству завода по|| | производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен|| | Строительная Продукция РУС"), Внешэкономбанк (для|| | реализации проектов по развитию инженерной|| | инфраструктуры участка малоэтажной застройки и|| | строительству канализационных сетей с КНС), ФЦП|| | ("Развитие транспортной системы России (2010-2015|| | годы)" (реализация проекта по строительству|| | совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в|| | г.Павлово); || | - реализация мероприятий областной целевой|| | программы, направленной на снижение напряженности|| | на рынке труда; || | - начало реализации мероприятий на|| | градообразующих предприятиях ОАО "Павловский|| | автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" по|| | освоению производства модельного ряда новых|| | автобусов семейства ПАЗ, повышению|| | энергоэффективности инфраструктуры, модернизации и|| | развития мощностей производства деталей; || | - начало реализации проектов в|| | агропромышленном комплексе по расширению|| | производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на|| | базе ООО Птицефабрика "Павловская", производству|| | мяса кур бройлеров на базе ООО|| | "Птицплемрепродуктор Ясенецкий", строительству|| | фермы по выращиванию индюков ООО "Райская птица",|| | в медицинской промышленности по созданию нового|| | производства импортозамещающих инструментов на ОАО|| | "МИЗ им. М.Горького", в обрабатывающей|| | промышленности по производству садово-огородного|| | инструмента, автокомпонентов на ООО НПО|| | "Мехинструмент", в авиастроении на ОАО "ПМЗ|| | Восход"; || | - проведение проектных работ по строительству|| | завода по производству гипсокартона, фермы по|| | выращиванию индюков, горнолыжной базы, развитию|| | инженерной инфраструктуры и др.; || | - реализация мероприятий по проведению,|| | капитального ремонта многоквартирных домов,|| | расширение водоочистных сооружений водопровода МУП|| | "Водоканал" г.Павлово"; || | - реализации мероприятий по поддержке и|| | развитию малого и среднего предпринимательства, в|| | т.ч. по строительству бизнес-инкубатора. |+------------------------+---------------------------------------------------+| II. Среднесрочный период - 2011-2015 года |+------------------------+---------------------------------------------------+| Модернизация и | - продолжение реализации проектов|| перепрофилирование | градообразующих предприятий (ОАО "ПА" и ООО|| производства. Решение | "ПАЗ"), направленных на модернизацию и развитие|| задач по развитию | производственных мощностей производства деталей,|| социальной и инженерной| мощностей окраски; || инфраструктуры. | - реализация проекта по расширению|| | производства комбикормов ООО "Агрофирма|| | "Павловская"; || | - продолжение реализации проектов в|| | агропромышленном комплексе (ООО Птицефабрика|| | "Павловская", ООО "ППР Ясенецкий", ООО "Райская|| | птица") по производству автокомпонентов,|| | инструментов; || | - начало строительства завода по производству|| | гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная|| | Продукция РУС"); || | - начало реализации мероприятий, направленных|| | на благоустройство территории города, проведение|| | берегоукрепительных работ реки Оки в районе|| | пристани г. Павлово; || | - начало строительство горнолыжной базы (ГУ|| | НО "Центр территориального развития"); || | - дальнейшая реализация мероприятий по|| | проведению капитального ремонта многоквартирных|| | домов; || | - продолжение реализации программ,|| | направленных на регулирование рынка труда; || | - привлечение резидентов на площади|| | бизнес-инкубатора за счет реализация мер,|| | направленных на поддержку малого бизнеса (в т.ч.|| | обеспечение доступа субъектов малого|| | предпринимательства к финансово-кредитным|| | ресурсам; обеспечение организационной и|| | консультативной поддержки субъектов малого|| | предпринимательства, содействие развитию венчурных|| | инвестиций в малые предприятия научно-технической|| | сферы и т.д.) |+------------------------+---------------------------------------------------+| III. Долгосрочный период - до 2020 года |+------------------------+---------------------------------------------------+| Диверсификация | - дальнейшее развитие производств, не|| экономики, создание | относящихся к основному виду деятельности|| комфортных условий для | градообразующих предприятий (производство готовых|| жизни населения | металлических изделий, автокомпонентов,|| | медицинской техники, авиастроение),|| | агропромышленного комплекса (ООО Птицефабрика|| | "Павловская", ООО "ППР Ясенецкий", ООО "Агрофирма|| | "Павловская"), промышленности строительных|| | материалов (ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция|| | РУС"); || | - дальнейшая реализация мероприятий по|| | развитию субъектов малого предпринимательства; || | - развитие социальной и инженерной|| | инфраструктуры, проведение комплексного|| | благоустройства территории города; || | - реализация мероприятий, направленных на|| | поддержание стабильности на рынке труда |+------------------------+---------------------------------------------------+
Целевые показатели плана модернизации моногорода+----+----------------------------------+-----+--------------------+------------------------------------------------------+| N | Наименование показателя | Ед. | Факт | План || | | изм.| | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 1 | Доля работающих на | % | 18,07| 17,97| 11,82| 11,37 | 10,10 | 8,91 | 8,81 | 8,71 | 8,63 | 8,17 || | градообразующих предприятиях от | | | | | | | | | | | || | численности экономически | | | | | | | | | | | || | активного населения МО | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 2 | Доля занятых в малом | % | 37,1 | 37,4 | 40,4 | 41,4 | 42,2 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 44,0 | 45,4 || | предпринимательстве от | | | | | | | | | | | || | численности экономически | | | | | | | | | | | || | активного населения МО | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 3 | Уровень зарегистрированной | % | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 || | безработицы в МО | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 4 | Общее количество дополнительно | чел.| - | - | - | 875 | 1750 | - | - | - | - | - || | созданных временных рабочих мест | | | | | | | | | | | || | в период реализации проектов | | | | | | | | | | | || | (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 5 | Общее количество дополнительно | чел.| - | - | - | 509 | 1235 | 1785 | 1957 | 2050 | 2081 | 2081 || | созданных постоянных рабочих мест| | | | | | | | | | | || | в период эксплуатации проектов | | | | | | | | | | | || | (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 6 | Среднемесячная заработная плата | руб.| 9 896| 11 | 12 | 13 822| 15 302| 16 862| 18 667| 20 | 22 | 42 171 || | работников крупных и средних | | | 755 | 051 | | | | | 720 | 999 | || | предприятий МО | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 7 | Объем отгруженных товаров, | млн.| 9 446| 11 | 7 290| 7655 | 8038 | 8440 | 9871 | 10141| 10228| 12409,2|| | выполненных работ и услуг | руб.| | 208 | | | | | | | | || | собственного производства | | | | | | | | | | | || | традиционных отраслей* | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 8 | Доля отгруженных товаров, | % | 70,82| 80,99| 70,35| 64,3 | 62,3 | 50,7 | 48,0 | 47,1 | 46,2 | 45,0 || | выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | || | собственного производства | | | | | | | | | | | || | организаций традиционных отраслей| | | | | | | | | | | || | в общегородском объеме | | | | | | | | | | | || | отгруженных товаров, выполненных | | | | | | | | | | | || | работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | || | производства* | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 9 | Объем отгруженных товаров, | млн.| 9 060| 9 266| 5 520| 5796 | 6086 | 6390 | 7698 | 7902 | 8030 | 8235,3 || | выполненных работ и услуг | руб.| | | | | | | | | | || | собственного производства | | | | | | | | | | | || | градообразующими предприятиями | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 10 | Доля градообразующих предприятий | % | 67,92| 65,5 | 53,27| 48,7 | 47,2 | 38,4 | 37,5 | 36,8 | 36,3 | 30 || | в общегородском объеме | | | | | | | | | | | || | отгруженных товаров, выполненных | | | | | | | | | | | || | работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | || | производства | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 11 | Доля градообразующих предприятий | % | 73,04| 72,8 | 63,0 | 57,3 | 54,2 | 44,6 | 44,4 | 43,6 | 42,9 | 35,3 || | в объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | || | выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | || | собственного производства | | | | | | | | | | | || | предприятий промышленности | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 12 | Доля малого предпринимательства в| % | 16,22| 16,95| 17,4 | 18,9 | 20,2 | 21,1 | 22,4 | 23,1 | 24,4 | 28,3 || | общегородском объеме отгруженных | | | | | | | | | | | || | товаров собственного производства| | | | | | | | | | | || | организаций | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 13 | Количество субъектов малого | ед. | 2131 | 2389 | 2743 | 3075 | 3404 | 3733 | 3745 | 3757 | 3773 | 3830 || | предпринимательства МО | | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 14 | Объем налоговых и неналоговых | млн.| - | - | - | 9,17 | 10,87 | 12,73 | 13,33 | 13,71| 15,28| 18,9 || | поступлений за счет реализации | руб.| | | | | | | | | | || | проектов (в муниципальный бюджет)| | | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 15 | Объем привлеченных внебюджетных | млн.| - | - | - | 1908,1| 3376,9| 2341,0| 1263,3| 455,4| 413,3| - || | инвестиций | руб.| | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+| 16 | Доля собственных доходов бюджета | млн.| - | 54,7 | 82,6 | 87,4 | 88 | 88,3 | 88,6 | 88,8 | 89 | 95,8 || | МО в общих доходах МО | руб.| | | | | | | | | | |+----+----------------------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+* К традиционной отрасли относится производство транспортных средстви оборудования
Система целей комплексного плана модернизации моногорода Павлово+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Главная |Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения ||цель |монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости |+-----------+------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------+| Подцели | 1. Содействие | 2. Диверсификация и модернизация экономики города | 3. Оптимизация | 4. Обеспечение всех категорий || |занятости населения | | экологического | потребителей города надежной || | | | ландшафта | качественной инфраструктурой и || | | | | создание комфортных условий || | | | | проживания |+-----------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-+-----------------++---------------+------------------+| Основные | Снижение напряженности | Развитие | Развитие | Развитие | Развитие | | Развитие | Развитие ||направления| на рынке труда | промышленного |агропромышленного| малого |прочих видов | | социальной | инженерной ||реализации | | производства | комплекса |предпринимательства|экономической| | инфраструктуры | инфраструктуры || подцелей | | | | |деятельности | | | |+-----------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------------+----------------+------------------+| |Правительство |Правительство |Правительство |Правительство |Правительство|Правительство |Правительство |Правительство || Участники |Нижегородской области |Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской|Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской || |Администрация |области |области |области |области |области |области |области || |Павловского района |Администрация |Администрация |Администрация |Администрация|Администрация |Администрация |Администрация || |Предприятия |Павловского |Павловского |Павловского района |Павловского |Павловского района |Павловского |Павловского района|| |(предприниматели) города|района |района |Администрация |района |Администрация |района |Администрация г. || |Павлово |Администрация |Администрация |г.Павлово |Администрация|г.Павлово |Администрация |Павлово || |Население города Павлово|г.Павлово |г.Павлово |Малые предприятия и|г.Павлово |Население города |г.Павлово | || | |Предприятия |Предприятия |предприниматели |Строительные |Павлово | | || | |города Павлово |города Павлово |города Павлово |организации | | | || | |(в т.ч. |Население города |Банковские |города | | | || | |градообразующие)|Павлово |структуры |Банковские | | | || | | | | |структуры г. | | | || | | | | |Павлово | | | || | | | | |Население | | | || | | | | |города | | | || | | | | |Павлово | | | |+-----------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------------+----------------+------------------+| Меры по |Реализация 5 мероприятий|1) Реализация 4 |Реализация 8 |1) Строительство | |Реализация 4 |Реализация 4 |Реализация 4 ||достижению |в рамках ОЦП "О |инвестиционных |проектов, в т.ч. |бизнес-инкубатора | |инвестиционных |объектов |объектов || подцели |дополнительных мерах, |проектов на |расширение |2) Реализация 20 | |проектов: |социальной |инженерной || |направленных на снижение|градообразующих |производства мяса|мероприятий, | |проведение |сферы, в т.ч. |инфраструктуры, в || |напряженности на рынке |предприятиях ООО|кур бройлеров |направленных на | |берегоукрепительных|проведение |т.ч. развитие || |труда Нижегородской |"Павловский |(ООО Птицефабрика|поддержку и | |работ реки Оки в |капитального |инженерной || |области", реализация |автобусный |"Павловская"), |развитие малого | |районе пристани г. |ремонта |инфраструктуры || |мероприятий |завод" и ОАО |расширение |предпринимательства| |Павлово, развитие |многоквартирных |участка || |ведомственной целевой |"Павловский |производства | | |сети дорог, |домов, |малоэтажной || |программы "Содействие |автобус" |комбикормов (ООО | | |наружного освещения|проектирование и|застройки, || |занятости населения | |"Агрофирма | | |улично-дорожной |строительство |электросетевой || |Нижегородской области на|2) Реализация 5 |"Павловская"), | | |сети, комплексное |совмещенного |инфраструктуры, || |2011-2013 гг." и |инвестиционных |организация | | |благоустройство |авто- и |строительство КНС || |мероприятия ОАО |проектов других |производства мяса| | |территорий в |железнодорожного|и канализационных || |"Медико-инструментальный|промышленных |кур бройлеров | | |границах |вокзала, |сетей, расширение || |завод им. М. Горького" |предприятий |мощностью 14,2 | | |муниципального |строительство |водоочистных || | |города, в т.ч. |тыс. тонн в год | | |образования |горнолыжной |сооружений || | |ООО "Сен-Гобен |на базе ООО "ППП | | | |базы, |водопровода || | |Строительная |Ясенецкий", | | | |реконструкция | || | |Продукция РУС", |строительство | | | |Дворца культуры | || | |ОАО "ПМЗ |фермы по | | | | | || | |"Восход", ООО |выращиванию | | | | | || | |"НПО |индюков (ООО | | | | | || | |"Мехинструмент" |"Райская птица") | | | | | || | | |и др. | | | | | |+-----------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-+-----------------++---------------++-----------------+|Виды рисков|Население (риски |1. Природные ресурсы (экологические) |1. Природные |1. Население |1. Природные ||по |миграции трудовой силы, |2. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности|ресурсы |(риски снижения |ресурсы ||элементам |потеря квалификационных |населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала|(экологические) |качества жизни, |(экологические) ||моногорода,|навыков, риски |моногорода) |2. Население |риски, связанные|2. Население ||которые |платежеспособности |3. Градообразующее предприятие (технологические, потребительские) |(риски снижения |с занятостью |(риски снижения ||будут |населения) |4. Промышленность и малый бизнес (риски потери рынков сбыта на|качества жизни) |населения на |качества жизни, ||устранены |Промышленность и малый |градообразующее предприятие, потребительские риски - спад| |объектах |риски, связанные ||(или |бизнес (риски потери |платежеспособности) | |инфраструктуры) |с занятостью ||снижены) |квалифицированных |5. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски собираемости| |2. |населения) ||после |кадров) |налогов и др.) | |Инфраструктура |3. ||реализации | | | |(риски, |Инфраструктурные ||мер | | | |связанные с |риски || | | | |высокой степенью| || | | | |износа элементов| || | | | |инфраструктуры) | || | | | | | |+-----------+------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+-----------------+
4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей Плана,
согласование со Стратегией развития области
Рассматриваются следующие варианты развития моногорода Павлово:
Инерционный вариант - исходя из складывающихся тенденцийразвития экономики города.
В результате реализации этого сценария развития экономикагорода сохранит свою монопрофильность, т.е. будет продолжатьзависеть от деятельности градообразующих предприятий. К 2015 году, влучшем случае, удастся выйти на уровень докризисного 2008 года поключевым параметрам развития - объему отгруженной продукции, объемуинвестиций в основной капитал.
При этом варианте развития у города будет отсутствоватьустойчивая финансовая база и не будет возможности для развитиясоциальной и инженерной инфраструктуры и повышения качества жизнинаселения.
Инновационный вариант - с учетом реализации мероприятийкомплексного плана.
Разрабатываемый комплексный план модернизации моногородаПавлово соответствует Стратегии развития Нижегородской области до2020 года, главной целью которой является повышение уровняблагосостояния населения и обеспечение высоких стандартов качестважизни.
Анализ возможных сценариев развития города показал, что длядостижения поставленной цели потребуется порядка 10 лет. В 2020 годуключевыми отраслями экономики в г.Павлово будут пищеваяпромышленность, авиастроение, автомобилестроение, а также сферамалого предпринимательства, что соответствует отраслевымстратегическим приоритетам Нижегородской области. Причем доляградообразующих предприятий (отрасль автомобилестроение) впромышленном производстве будет составлять порядка 35%. Объемпроизводства за 10 лет увеличится в 2,7 раза, будет привлечено вэкономику города инвестиций на сумму более 12,7 млрд. руб., создано2081 новое рабочее место, доля малого предпринимательства вобщегородском объеме отгруженной продукции составит до 28,3%.
Возможные сценарии развития г. Павлово на период до 2020 года в
разрезе основных социально-экономических показателей+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|Показатели | Единицы |2008 |2009 | 2010 | | 2015 | | | | || |измерения | | | |2010 к | | 2015 к | 2015 к 2008,% | 2020 | 2020 к || | | | | |2008,% | | 2010,% | | | 2008,% |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+| Объемы отгруженной продукции |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|всего без |млн. руб. |14147 |10363 |10881 | 76,9 | 14287 | в 1,3 | 101 |18950,2 | в 1,3 ||учета | | | | | | | раза | | | раза ||мероприятий | | | | | | | | | | ||Программы | | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+| | в % к |111,1 |73,3 | 105 | | 106 | | | 104 | || | пред. | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|всего с |млн. руб. |14147 |10363 |11899 | 87,1 |22112,03 | в 1,9 | в 1,6 раза |27576,0 | в 1,9 ||учетом | | | | | | | раза | | | раза ||мероприятий | | | | | | | | | | ||Программы | | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+| | в % к |111,1 |73,3 |114,8 | | 113,6 | | | 105 | || | пред. | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+| Объем инвестиций в основной капитал |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|всего без |млн. руб. |614,1 |247,5 |270,4 | 44 | 540,3 |в 2 раза | 88 | 670,0 | 109,1 ||учета | | | | | | | | | | ||мероприятий | | | | | | | | | | ||Программы | | | | | | | | | | || +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+| | в % к |62,5 |39,4 | 102 | | 110 | | | 100 | || | пред. | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | || | (ИФО) | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|всего с |млн. руб. |614,1 |247,5 |2447,4 | в 4 | 1487,5 | 60,8 | в 2,4 раза |1845,0 | в 3,0 ||учетом | | | | | раза | | | | | раза ||мероприятий | | | | | | | | | | ||Программы | | | | | | | | | | || +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+| | в % к |62,5 |39,4 |в 9,9 | | 114,2 | | | 107,0 | || | пред. | | | раза | | | | | | || | году | | | | | | | | | || | (ИФО) | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+| Уровень безработицы |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|без учета | % | 1,7 | 2,2 | 7,1 | | 5,6 | | | | ||мероприятий | | | | | | | | | 5,4 | ||Программы | | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|с учетом | % | 1,7 | 2,2 | 1,8 | | 0,5 | | | | ||мероприятий | | | | | | | | | 0,5 | ||Программы | | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+| Численность занятых в экономике города |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|без учета |тыс.чел. |30,38 |28,58 |27,35 | 90,0 | 25,28 | 92,4 | 83,2 | 25,28 | 83,2 ||мероприятий | | | | | | | | | | ||Программы | | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+|с учетом |тыс.чел. |30,38 |28,58 |29,17 | 96 | 30,74 | 105,4 | 101,2 | 30,74 | 101,2 ||мероприятий | | | | | | | | | | ||Программы | | | | | | | | | | |+------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------------------+--------+---------+
____________________________
За счет значительных инвестиций в 2010 году на развитие АПК
С учетом реализации проектов (мероприятий) Плана в 2010-2020гг. будет наблюдаться следующая динамика высвобождения и созданияновых рабочих мест.
1. По городу Павлово+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020|| | год | год | год | гг. |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Численность безработных на начало | 661 | 510 | 461 | 430 || года | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Высвобождение работников | 1233 | 1552 | 519 | 0 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Трудоустройство высвобождаемых | 1384 | 1601 | 550 | 296 || работников, в том числе: | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Металлообработка, автокомпоненты | 49 | 25 | 20 | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Промышленность строительных | | 20 | 100 | 80 || материалов | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Агропромышленный комплекс | 183 | 327 | 96 | 9 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Малое предпринимательство | 277* | 240* | 303 | 147 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Благоустройство | 0 | 20 | 6 | 0 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Социальная инфраструктура | 0 | 69 | 0 | 0 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Трудоустройство на близлежащих | 0 | 25 | 25 | 60 || территориях ( р.п. Тумботино) | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Занятые на общественных работах | 875 | 875 | 0 | 0 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Количество безработных на конец | 510 | 461 | 430 | 134 || года | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+* - с учетом мероприятий по содействию самозанятости населения
2. По основной отрасли+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020|| | год | год | год | гг. |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Численность безработных на начало | 198 | 276 | 314 | 291 || года в отрасли | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Высвобождение работников в основной| 1233 | 1500 | 468 | 0 || отрасли | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Трудоустройство высвобождаемых | 1155 | 1462 | 491 | 283 || работников, в том числе: | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Металлообработка, автокомпоненты | 49 | 25 | 20 | 0 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Промышленность строительных | 0 | 20 | 100 | 70 || материалов | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Агропромышленный комплекс | 23 | 327 | 80 | 18 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Малое предпринимательство | 208* | 170* | 260 | 135 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Благоустройство | 0 | 20 | 6 | 0 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Социальная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 0 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Трудоустройство на близлежащих | 0 | 25 | 25 | 60 || территориях ( р.п. Тумботино) | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Занятые на общественных работах | 875 | 875 | 0 | 0 |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+| Количество безработных на конец | 276 | 314 | 291 | 8 || года | | | | |+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+* - с учетом мероприятий по содействию самозанятости населения
В целом в рамках Плана за 2010 - 2020 годы предусматриваетсясоздание 2081 постоянного нового рабочего места, в т.ч. в рамкахмероприятий по содействию занятости населения - 210 (из них 100 врамках ОЦП "О дополнительных мерах, направленных на снижениенапряженности на рынке труда Нижегородской области" и 110 в р.п.Тумботино по проекту "Производство импортозамещающей медицинскойтехники ОАО "Медико-инструментальный завод им. М.Горького", приреализации которого будут задействованы трудовые ресурсы г.Павлово),по диверсификации и модернизации экономики города - 1776, пооптимизации экологического ландшафта - 26, по развитию социальной иинженерной инфраструктуры - 69. Кроме того, в рамках ОЦП в 2010-2011гг. предполагается организация временного трудоустройства 1750человек.
Создание постоянных новых рабочих мест
в рамках инвестиционных проектов (мероприятий) Плана+--------------------------------------------------+----------------------------+| Основные направления реализации Плана | Новые рабочие места || | (нарастающим итогом) |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+| |2010 |2011 |2012 |2013-2020 |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+| ВСЕГО по мероприятиям Плана |509 |1235 |1785 | 2081 |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Содействие занятости населения, в т.ч.: | 45 |125 |150 | 210 |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Дополнительные мероприятия по содействию | 45 |100 |100 | 100 ||занятости населения (в рамках ОЦП "О | | | | ||дополнительных мерах, направленных на снижение | | | | ||напряженности на рынке труда Нижегородской | | | | ||области") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Производство импортозамещающей медицинской | - | 25 | 50 | 110 ||техники (ОАО "Медико-инструментальный завод им. | | | | ||М. Горького") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Диверсификация и модернизация экономики города, |464 |1021 |1540 | 1776 ||в том числе: | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие промышленного производства | 49 | 94 |214 | 294 |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Модернизация градообразующих предприятий | - | - | 20 | 20 ||(ОАО "ПА" и ООО "ПАЗ") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие обрабатывающего производства | 49 | 74 | 74 | 74 ||(ООО НПО "Мехинструмент") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Организация производства строительных материалов | - | 20 |120 | 200 ||(ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие агропромышленного комплекса |183 |510 |606 | 615 |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие производства мяса кур бройлеров (ООО | 27 | 50 |120 | 120 ||"Птицефабрика "Павловская", ООО "ППР Ясенецкий") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Расширение производства комбикормов (ООО | - | 7 | 20 | 20 ||"Агрофирма "Павловская") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Реконструкция производства молочной продукции | 1 | 3 | 6 | 15 ||(ОАО "Павловский молочный завод") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие птицеводства (ООО "Райская птица") | 15 |250 |250 | 250 |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие племенного овцеводства ("Глава КФХ ИП | 30 | 30 | 30 | 30 ||Сушков А.Н.") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие овощеводства (ООО "Имущественный |100 |145 |145 | 145 ||комплекс") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Расширение ассортимента хлебобулочных изделий | 10 | 25 | 35 | 35 ||(ОАО "Павловский хлеб") | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие малого предпринимательства |232 |417 |720 | 867 |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Оптимизация экологического ландшафта | - | 20 | 26 | 26 |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+|Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | - | 69 | 69 | 69 ||(строительство горнолыжной базы, расширение | | | | ||водоочистных сооружений) | | | | |+--------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+
V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Плана направлены на стабилизацию ситуации на рынкетруда, снижение монопрофильности экономики города Павлово в рамкахразвития долгосрочных отраслевых приоритетов Нижегородской области:
- пищевая промышленность и сельское хозяйство,
- авиастроение,
- малое предпринимательство.
За счет реализации мероприятий Плана за период 2010-2020 г.г.планируется достичь следующих результатов:
+---------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Основные направления | Инвестиции,| Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. | рабочие| отгруженной | поступления|| | | места | продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+---------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Содействие занятости | 82,38 | 210 | 524,1 | - || населения | | | | |+---------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Диверсификация и | 10904,18 | 1776 | 70908,47 | 134,98 || модернизация экономики | | | | || города | | | | |+---------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Оптимизация экологического| 108,56 | 26 | - | 3,34 || ландшафта | | | | |+---------------------------+------------+--------+-------------+------------+| Развитие социальной и | 1574,68 | 69 | 1166,4 | 13,41 || инженерной инфраструктуры | | | | |+---------------------------+------------+--------+-------------+------------+| ВСЕГО за 2010-2020 годы | 12669,8 | 2081 | 72598,97 | 151,73 |+---------------------------+------------+--------+-------------+------------+
План мероприятий включает в себя 56 проектов (Приложение 2 иПриложение 3), направленных на содействие занятости населения,диверсификацию и модернизацию экономики города, оптимизациюэкологического ландшафта, развитие социальной и инженернойинфраструктуры.
5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке
труда и переобучение населения
5.1.1 Мероприятия, направленные на снижение напряженности нарынке труда
С целью стабилизации ситуации на рынке труда города Павловооказывается следующая поддержка (в рамках ОЦП "О дополнительныхмерах, направленных на снижение напряженности на рынке трудаНижегородской области" и ведомственной целевой программы "Содействиезанятости населения Нижегородской области на 2011-2013 гг."):
- информирование о положении на рынке труда города и области;
- содействие гражданам в поиске подходящей работы,работодателям - в подборе необходимых работников;
- организация профессиональной ориентации граждан в целяхвыбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,профессионального обучения;
- психологическая поддержка, профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства безработных граждан,испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан ввозрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательныхучреждений начального и среднего профессионального образования,ищущих работу впервые;
- организация профессионального обучения безработных граждан;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан;
- содействие гражданам в переселении для работы в сельскойместности.
Государственные услуги оказываются в соответствии сутвержденными административными регламентами по предоставлениюгосударственных услуг.
В качестве антикризисных мероприятий предусматриваетсяорганизация общественных работ для безработных граждан и граждан,ищущих работу, которые, с одной стороны, обеспечат потребностимуниципалитета и организаций в выполнении работ, носящих временныйили сезонный характер, с другой - предоставят гражданам материальнуюподдержку, временный заработок (доход) и сохранят мотивацию к труду.
В рамках ОЦП "О дополнительных мерах, направленных на снижениенапряженности на рынке труда Нижегородской области"предусматривается:+---------------------------------+------------+------------------------------+| Проект/Мероприятие | Инвестиции,| Рабочие места || | млн. руб. | |+---------------------------------+------------+------------------------------+| Мероприятия по содействию| 47,88 | 100 - постоянных рабочих мест|| занятости | | 1750 - временных раб. мест || | | - опережающее проф. обучение || | | 80 работников || | | - оказание адресной поддержки|| | | 6 гражданам |+---------------------------------+------------+------------------------------+
С целью снятия напряженности на рынке труда планируетсяпривлекать работников г.Павлово на новые производства, открывающиесяв непосредственной близости от города.
5.1.2. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная
мобильность)
Повышение конкурентоспособности экономики города за счетмодернизации действующих и вновь создаваемых производств в рамкахразвития агропромышленного комплекса, промышленности строительныхматериалов потребует формирование профессионально подготовленноготрудового ресурса, способного к внедрению передовых технологий врабочий процесс.
Потребность в высокопрофессиональных рабочих кадрах испециалистах для предприятий города планируется уже в ближайшиедва-три года.
Обучение по основным образовательным программам начального исреднего профессионального образования, помимо общестроительныхспециальностей (каменщик, бетонщик, маляр, штукатур, плотник), будетосуществляться по следующим специальностям:
- тракторист;
- комбайнер;
- крановщик
- механик;
- экскаваторщик;
- оператор автомата розлива;
- оператор по обслуживанию оборудования;
- пекарь;
- тестовод;
- формовщик;
- слесарь, слесарь по оборудованию.
По состоянию на 01.01.2010 года в городе Павлово функционируют:государственное образовательное учреждение начальногопрофессионального образования "Профессиональное училище N 16" собщим контингентом обучающихся 320 чел., государственноеобразовательное учреждение начального профессионального образования"Профессиональное училище N 31" с общим контингентом обучающихся 404чел., государственное образование учреждение среднегопрофессионального образования "Павловский техникум народныхпромыслов России" с общим контингентом обучающихся 321 чел.,федеральное государственного образования учреждение среднегопрофессионального образования "Павловский автомеханический техникумим. И.И.Лепсе" с общим контингентом обучающихся 1032 чел. (в т.ч.очное - 820 чел., заочное - 212 чел.).
С целью интеграции ресурсов для последующей профессиональнойподготовки, переподготовки по профессиям, востребованным в городеПавлово, в 2010 году осуществляется реструктуризация (объединение)2-х учреждений начального профессионального образования.
Обучение по основным профессиональным образовательнымпрограммам начального и среднего профессионального образования всоответствии с ежегодно определяемыми объемами и профилямиподготовки кадров по профессиям и специальностям:
ГОУ СПО "Павловский техникум народных художественных промыслов России" +-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Наименование профессии, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || специальности | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Профессии начального профессионального образования |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Изготовитель | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 ||художественных изделий | | | | | | | | | | ||из металла | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Слесарь: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ||слесарь-инструментальщик | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Специальности среднего профессионального образования |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|70802 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 ||Декоративно-прикладное | | | | | | | | | | ||искусство и народные | | | | | | | | | | ||промыслы | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Итого: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ГОУ НПО "Профессиональное училище N 16" +-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Наименование профессии, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || специальности | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Профессии начального профессионального образования |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Продавец, | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ||контролер-кассир: | | | | | | | | | | ||продавец | | | | | | | | | | ||продовольственных | | | | | | | | | | ||товаров, продавец | | | | | | | | | | ||непродовольственных | | | | | | | | | | ||товаров, | | | | | | | | | | ||контролер-кассир | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Электромонтер по ремонту | 25 | | | 25 | | | 25 | | | 25 ||и обслуживанию | | | | | | | | | | ||электрооборудования | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Токарь-универсал: токарь | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Автомеханик: слесарь по | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ||ремонту автомобилей | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Маляр, штукатур | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Мастер | | | 25 | | | 25 | | | 25 | ||столярно-плотничных и | | | | | | | | | | ||паркетных работ: столяр | | | | | | | | | | ||строительный, плотник | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Портной: портной | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Сварщик | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 ||(электросварочные и | | | | | | | | | | ||газосварочные работы): | | | | | | | | | | ||электросварщик ручной | | | | | | | | | | ||сварки; газосварщик | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Электромонтажник | | 25 | | | 25 | | | 25 | | ||электрических сетей и | | | | | | | | | | ||электрооборудования: | | | | | | | | | | ||электромонтажник по | | | | | | | | | | ||освещению и | | | | | | | | | | ||осветительным сетям; | | | | | | | | | | ||электромонтажник по | | | | | | | | | | ||вторичным цепям | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Станочник | | 25 | | | 25 | | | 25 | | ||(металлообработка) | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Мастер строительных | 25 | | | 25 | | | 25 | | | 25 ||отделочных работ | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Итого: |187 |187 |187 |187 |187 |187 |187 |187 |187 |187 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ГОУ СПО "Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе" +-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Наименование профессии, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || специальности | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Специальности среднего профессионального образования |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|080000 Экономика и | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 ||управление | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|140000 Энергетика, | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 ||энергетическое | | | | | | | | | | ||машиностроение и | | | | | | | | | | ||электротехника | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|150000 Металлургия, | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 ||машиностроение и | | | | | | | | | | ||металлообработка | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|190000 Транспортные | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 ||средства | | | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| Итого: |270 |180 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Подготовка специалистов с высшим образованием в сфереагропромышленного комплекса будет проводиться на базе ГОУ ВПОНижегородская государственная сельскохозяйственная академия поспециальностям:
- агроном;
- агрохимик;
- мелиоратор;
- бухгалтер, экономист.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышениеквалификации безработных граждан организуется государственнымучреждением Нижегородской области "Центр занятости населенияПавловского района" в целях повышения конкурентоспособностибезработных на рынке труда города.
Профессиональное обучение безработных граждан проводится попрофессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке трудагорода, и повышает возможности безработных граждан в поиске работы.
Профессиональное обучение по направлению органов службызанятости в 2010 году пройдут 101 безработный, 2011 году - 59 чел.,2012 году - 21 чел., которым будут предложены варианты выборапрофессии, специальности с учетом их образования, профессиональногоопыта и состояния здоровья.
Приоритетным направлением будет обучение ежегодно около 50безработных граждан созданию собственного дела с последующимоткрытием своего бизнеса.
Часть безработных граждан пройдет профессиональное обучение попрофессиям, специальностям для работы в агропромышленном комплексе,сфере ЖКХ, промышленных предприятиях города.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры позволитнаправить на профессиональное обучение безработных граждан попрофессиям, связанным с функционированием объектов жизнеобеспечениягорода.
Дополнительное профессиональное образование может бытьорганизовано в различных формах и рассчитано на различные сроки.
С целью повышения мобильности кадров, обеспечения непрерывногопрофессионального образования возможно:
- обучение по другим востребованным направлениям подготовки набазе учреждений профессионального образования области по целевымнаправлениям муниципального органа управления;
- открытие новых современных направлений подготовки попредложению работодателей, муниципалитета на основе соглашений осотрудничестве в подготовке кадров на условиях софинансирования.
Предполагается постоянное обновление содержания основных идополнительных профессиональных образовательных программ всоответствии с современными требованиями совместно с работодателями.
На базе учреждений начального и среднего профессиональногообразования области, расположенных в г. Павлово, может бытьобеспечена профессиональная подготовка, профессиональнаяпереподготовка безработных граждан и незанятого населения понаправлениям организаций и Центра занятости населения Павловскогорайона.Обеспечение профессиональной подготовки в моногороде Павлово (чел.)+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| Наименование профессии | 2010 | 2011 | 2012| 2013-2020| Итого по || | | | | | профессии |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| Итого по годам: | 101 | 59 | 21 | 0 | 181 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| маляр | 5 | - | 18 | - | 23 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| агроном | 5 | 10 | - | - | 15 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| каменщик | 15 | - | - | - | 15 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| плотник | 10 | - | - | - | 10 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| тракторист | 10 | - | - | - | 10 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| водитель | - | 10 | - | - | 10 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| разнорабочий | 8 | - | - | - | 8 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| слесарь | 6 | - | - | - | 6 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| менеджер | - | 6 | - | - | 6 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| агрохимик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| бетонщик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| комбайнер | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| крановщик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| сеяльщик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| штукатур | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| экскаваторщик | 5 | - | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| бухгалтер | - | 5 | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| грузчик | - | 5 | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| мелиоратор | - | 5 | - | - | 5 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| механик | 4 | | - | - | 4 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| кладовщик | - | 4 | - | - | 4 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| пекарь | - | 4 | - | - | 4 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| слесарь по оборудованию | - | | 3 | - | 3 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| учетчик | 2 | | - | - | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| натирщик | - | 2 | - | | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| оператор по обслуживанию | - | 2 | - | - | 2 || оборудования | | | | | |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| тестовод | - | 2 | - | - | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| формовщик | - | 2 | - | - | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| упаковщик | - | 2 | - | - | 2 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+| оператор автомата розлива | 1 | | - | - | 1 |+---------------------------+------+------+-----+----------+------------+
Комплекс мер по минимизации риска нетрудоустройства выпускников
Для учреждений профессионального образования, подведомственныхминистерству образования Нижегородской области, сформированмеханизм, позволяющий учесть последующее трудоустройство на этапеутверждения контрольных цифр приема в образовательные учреждения.Этот механизм основан на согласовании структуры, профилей и объемовприема рабочих кадров и специалистов, ежегодно проводимомминистерством образования Нижегородской области при участииУправления государственной службы занятости населения Нижегородскойобласти.
Сроки и последовательность действий министерства образованияНижегородской области при осуществлении полномочий по установлениюежегодно подведомственным образовательным учреждениям начального,среднего и высшего профессионального образования контрольных цифрприема всех категорий обучающихся в соответствии с потребностямирынка труда определены административным регламентом министерстваобразования Нижегородской области по исполнению государственнойфункции "Установление для подведомственных образовательныхучреждений профессионального образования ежегодно контрольных цифрприема всех категорий обучающихся", утвержденным постановлениемПравительства Нижегородской области от 30.07.2008 N 316.
Механизм определения объема и структуры приема обучающихся вгосударственные образовательные учреждения начального, среднего ивысшего профессионального образования, подведомственные министерствуобразования Нижегородской области, утвержден постановлениемПравительства Нижегородской области от 7 мая 2009 года N 277 "Опорядке определения объема и структуры приема обучающихся за счетсредств областного бюджета в государственные образовательныеучреждения начального, среднего и высшего профессиональногообразования, учредителем которых является министерство образованияНижегородской области". В образовательных учрежденияхпрофессионального образования, подведомственных министерствуобразования Нижегородской области, созданы рабочие группы посодействию трудоустройству выпускников. Руководителям учрежденийпрофессионального образования рекомендовано активизировать работу спредприятиями и организациями по трудоустройству выпускников.
Кроме того, основы будущего трудоустройства выпускниковзакладываются в процессе обучения, благодаря установившимсяотношениям учреждений профессионального образования с работодателямина уровне тесного взаимодействия с базовыми предприятиями припроведении производственной практики и стажировки обучающихся.
Для учреждений профессионального образования федеральногоподчинения действует механизм, установленный на уровне федерации:при утверждении контрольных цифр приема в федеральныеобразовательные учреждения производится согласование проектаконтрольных цифр приема с управлением государственной службызанятости населения и министерством образования Нижегородскойобласти.
В рамках "Областной целевой программы "О дополнительных мерах,направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородскойобласти" на 2010 год предполагается направление на стажировки поПавловскому району 15 чел.
В Павловском районе создан Координационный совет подруководством главы администрации по управлению кадровым потенциалом,на котором рассматриваются вопросы координации действийработодателей и образовательных учреждений по снижению напряженностина рынках труда.
Сведения по опережающему обучению, с включением в него сведенийо высвобождаемых работниках, направляемых на обучение поспециальностям в соответствии с создаваемыми рабочими местами,представлены в приложении 4, о направлениях переподготовкиработников по профессиям, востребованным в моногороде Павлово -приложении 5, о трудоустройстве выпускников - в приложении 6, обобучении на градообразующих предприятиях ОАО "Павловский автобус" иООО "Павловский автобусный завод" в 2010 году - в приложении 7.
5.2. Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию
экономики города
Всего для решения данной задачи в рамках Плана предполагаетсяреализовать: 9 проектов в области развития промышленногопроизводства, 8 проектов - в агропромышленном комплексе, 21 проект -по развитию малого и среднего бизнеса.
За счет реализации проектов по диверсификации и модернизацииэкономики города дополнительно планируется получить:
+---------------------------+------------+---------+------------+-------------+| Проект/Мероприятие | Инвестиции,| Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. | рабочие | отгруженной| поступления || | | места | продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+---------------------------+------------+---------+------------+-------------+| Проекты градообразующих | 914,14 | 20 | 7448,5 | 0,52 || предприятий | | | | |+---------------------------+------------+---------+------------+-------------+| Проекты других предприятий| 4096 | 274 | 19798,4 | 97,479 || промышленности | | | | |+---------------------------+------------+---------+------------+-------------+| Развитие агропромышленного| 4901,81 | 615 | 43661,57 | 27,356 || комплекса | | | | |+---------------------------+------------+---------+------------+-------------+| Развитие малого | 992,23 | 867 | - | 9,621 || предпринимательства | | | | |+---------------------------+------------+---------+------------+-------------+| ВСЕГО за 2010-2020 годы | 10904,18 | 1776 | 70908,47 | 134,976 |+---------------------------+------------+---------+------------+-------------+
5.2.1. Мероприятия по развитию промышленного производства
Градообразующие предприятия
В целях повышения конкурентоспособности, увеличения спроса навыпускаемую продукцию, создания новых рабочих мест на основныхградообразующих предприятиях города Павлово (ОАО "Павловскийавтобус" и ООО "Павловский автобусный завод") планируется реализация4 мероприятий:
+-------------------------+------------+----------+------------+------------+| Проект | Инвестиции,| Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. | рабочие | отгруженной| поступления|| | | места | продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+-------------------------+------------+----------+------------+------------+| Освоение производства | 482,02 | - | 6828,1 | - || модельного ряда новых | | | | || автобусов | | | | |+-------------------------+------------+----------+------------+------------+| Повышение | 142,16 | - | - | - || энергоэффективности | | | | || инфраструктуры | | | | |+-------------------------+------------+----------+------------+------------+| Модернизация и развитие | 130,71 | 10 | - | 0,26 || мощностей окраски | | | | |+-------------------------+------------+----------+------------+------------+| Модернизация и развитие | 159,25 | 10 | 620,4 | 0,26 || мощностей производства | | | | || деталей | | | | |+-------------------------+------------+----------+------------+------------+| ВСЕГО за 2010-2020 годы | 914,14 | 20 | 7448,5 | 0,52 |+-------------------------+------------+----------+------------+------------+
Другие проекты по развитию промышленного производства
В Плане предполагается реализация 5 проектов:
Компания ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС" реализуетинвестиционный проект по строительству завода по производствугипсокартона.
ОАО "ПМЗ Восход" (2 проекта): проведение опытно-конструкторскихработ по созданию агрегатов и систем управления для новогоистребителя; приобретение и модернизация оборудования.
ООО НПО "Мехинструмент" (2 проекта): реконструкция производствасадово-огородного инструмента; организация производства основанияпанели приборов автомобиля ГАЗель.
+-------------------------+------------+--------+------------+------------+| Проект/Мероприятие |Инвестиции, | Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. |рабочие |отгруженной |поступления || | | места |продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+-------------------------+------------+--------+------------+------------+|Проведение | 626 | - | 553,3 | 3,25 ||опытно-конструкторских | | | | ||работ по созданию | | | | ||агрегатов и систем | | | | ||управления для нового | | | | ||истребителя | | | | ||Приобретение и | | | | ||модернизация | | | | ||оборудования (ОАО "ПМЗ | | | | ||Восход") | | | | |+-------------------------+------------+--------+------------+------------+|Реконструкция | 20 | 74 | 1548,9 | 89,89 ||производства | | | | ||садово-огородного | | | | ||инструмента | | | | ||Организация производства | | | | ||основания панели | | | | ||приборов автомобиля | | | | ||ГАЗель (ООО НПО | | | | ||"Мехинструмент") | | | | |+-------------------------+------------+--------+------------+------------+|Строительство завода по | 3450 | 200 | 17696,2 | 4,339 ||производству | | | | ||гипсокартона | | | | |+-------------------------+------------+--------+------------+------------+|ВСЕГО за 2010-2020 годы | 4096 | 274 | 19798,4 | 97,479 |+-------------------------+------------+--------+------------+------------+
5.2.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса
По данному направлению в Плане предполагается реализация 8проектов:
- ООО Птицефабрика "Павловская" - реконструкция инфраструктурыи расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн;
- ООО "Агрофирма "Павловская" - расширение производствакомбикормов;
- ООО "ППР Ясенецкий" - организация производства мяса курбройлеров мощностью 14,2 тыс. тонн в год;
- ОАО "Павловский молочный завод" - установка современноготехнологического оборудования по розливу кисломолочных изделий вПЭТ-бутылку емкостью 0,33 литра;
- ООО "Имущественный комплекс" - организациясельскохозяйственного комплекса: выращивание, уборка,транспортировка, мытье, фасовка картофеля и др.
+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+| Проект/Мероприятие |Инвестиции, | Новые | Объем | Налоговые || | млн. руб. |рабочие |отгруженной |поступления || | | места |продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Реконструкция инфраструктуры и | 1569,9 | 70 | 6577,2 | 2,4 ||расширение производства мяса | | | | ||кур бройлеров до 22 тыс. тонн | | | | ||(ООО Птицефабрика "Павловская") | | | | |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Расширение производства | 988,2 | 20 | 15236,1 | 10,34 ||комбикормов (ООО "Агрофирма | | | | ||"Павловская") | | | | |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Организация производства мяса | 661,05 | 50 | 11582,17 | 4,33 ||кур бройлеров мощностью 14,2 | | | | ||тыс. тонн в год на базе ООО | | | | ||"Птицплемрепродуктор | | | | ||"Ясенецкий" (ООО "ППР | | | | ||Ясенецкий") | | | | |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Реконструкция производства с | 99 | 15 | 2299,3 | 0,326 ||установкой современного | | | | ||технологического оборудования | | | | ||по розливу кисломолочных | | | | ||изделий в ПЭТ-бутылку емкостью | | | | ||0,33 литра (ОАО "Павловский | | | | ||молочный завод") | | | | |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Строительство фермы по | 1509,15 | 250 | 7351,6 | 7,425 ||выращиванию индюков (ООО | | | | ||"Райская птица") | | | | |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Развитие племенного овцеводства | 23,58 | 30 | 30 | 0,34 ||("Глава КФХ ИП Сушков А.Н.") | | | | |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Сельскохозяйственный комплекс: | 40 | 145 | 488,3 | 1,485 ||выращивание, уборка, | | | | ||транспортировка, мытье, фасовка | | | | ||картофеля (ООО "Имущественный | | | | ||комплекс") | | | | |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|Производство диетических | 10,93 | 35 | 96,9 | 0,71 ||диабетических изделий, изделий | | | | ||профилактического назначения, | | | | ||сушек, приобретение | | | | ||автотранспорта для организации | | | | ||выездной торговли (ОАО | | | | ||"Павловский хлеб") | | | | |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+|ВСЕГО за 2010-2020 годы | 4901,81 | 615 | 43661,57 | 27,356 |+--------------------------------+------------+--------+------------+------------+
5.2.3. Мероприятия по развитию малого предпринимательства
Малое предпринимательство г.Павлово будет развиваться последующим приоритетным направлениям:
- формирование в муниципальном образовании г.Павловоблагоприятной среды для развития предпринимательства;
- решение проблем занятости трудоспособного населения;
- создание благоприятной (стабильной) социально-политическойобстановки в муниципальном образовании, формирование среднегокласса;
- повышению предпринимательской культуры населения;
- улучшение системы доступа малых и средних предпринимателей кнеобходимым ресурсам (земля, помещения, финансовые ресурсы,инженерная инфраструктура: электросети / газопроводы / тепловыесети, водопроводы и т.п.);
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднегопредпринимательства;
- диверсификация сфер деятельности малого предпринимательства(производство, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство);
- содействие развитию внешнеэкономической деятельности малых исредних предприятий.
Приоритетные направления развития предпринимательства вмоногороде будут развиваться в рамках программы "Поддержка иразвитие малого и среднего предпринимательства муниципальногообразования г. Павлово на 2010-2012 годы" (Приложение 5). (см.оперативную информацию)
5.3. Реализация мероприятий по оптимизации экологического ландшафта
В рамках данного раздела в Плане предполагается реализация 4мероприятий: проведение берегоукрепительных работ р. Оки в районепристани г. Павлово; развитие сети дорог и их благоустройство вграницах муниципального образования; комплексное благоустройствотерриторий; развитие наружного освещения улично-дорожной сети ипридомовых территорий.
+---------------------------------------+------------+----------+-------------+| Проект/Мероприятие | Инвестиции,| Новые | Налоговые || | млн. руб. | рабочие | поступления || | | места | в бюджет || | | | города, || | | | млн. руб. |+---------------------------------------+------------+----------+-------------+| Оптимизация экологического ландшафта| 108,56 | 26 | 3,34 || (в т.ч.: проведение| | | || берегоукрепительных работ р. Оки в| | | || районе пристани г. Павлово; развитие| | | || сети дорог и их благоустройство в| | | || границах муниципального образования;| | | || комплексное благоустройство| | | || территорий; развитие наружного| | | || освещения улично-дорожной сети и| | | || придомовых территорий) | | | |+---------------------------------------+------------+----------+-------------+| ВСЕГО за 2010-2020 годы | 108,56 | 26 | 3,34 |+---------------------------------------+------------+----------+-------------+
5.4. Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие социальной инфраструктуры
В Плане развития города предполагается капитальный ремонтмногоквартирных домов, расселение жителей аварийного фонда,проектирование и строительство совмещенного авто- и железнодорожноговокзала г.Павлово, строительство горнолыжной базы и др. (всего 5проектов).
За 2010-2020 годы планируется проведение капитального ремонта103 многоквартирных жилых домов общей площадью 300 тыс. кв. м, вт.ч. в 2010 году - 33 дома общей площадью 70,32 тыс. кв. м(внутридомовых инженерных систем, кровли, лифтов, фасадов).
Развитие инженерной инфраструктуры
Высокий процент износа систем и объектов инженернойинфраструктуры препятствует развитию экономики города, затрудняетстроительство новых промышленных объектов и эксплуатациюсуществующих.
Планом предусматривается развитие инженерной инфраструктуры (4проекта), в том числе развитие инженерной инфраструктуры участкамалоэтажной застройки мкр. Восточный, строительство КНС иканализационных сетей, развитие электросетевой инфраструктуры г.Павлово, расширение водоочистных сооружений водопровода. Объемпредполагаемых инвестиций - 813,0 млн. руб.
Всего за 2010-2020 годы по мероприятиям социальной и инженернойинфраструктуры предусмотрено:
+---------------------------+------------+--------+------------+------------+| |Инвестиции, | Новые | Объем | Налоговые || Проект/Мероприятие | млн. руб. |рабочие |отгруженной |поступления || | | места |продукции, | в бюджет || | | | млн. руб. | города, || | | | | млн. руб. |+---------------------------+------------+--------+------------+------------+|Развитие социальной и | 1574,683 | 69 | 1166,4 | 13,41 ||инженерной инфраструктуры | | | | ||(в т.ч. капитальный ремонт | | | | ||многоквартирных домов, | | | | ||строительство совмещенного | | | | ||авто- и железнодорожного | | | | ||вокзала, строительство | | | | ||горнолыжной базы и др.) | | | | |+---------------------------+------------+--------+------------+------------+
VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ
1. Распоряжением Правительства Нижегородской области от21.01.2010 N 52-р создана рабочая группа по модернизации и развитиюмоногорода Павлово, в состав которой вошли руководители органовисполнительной власти Нижегородской области, органов местногосамоуправления Павловского муниципального района, города Павлово,представитель собственника градообразующего предприятия.
Схема управления модернизацией города Павлово
Оперативное управление Планом и контроль за его реализациейосуществляется Правительством Нижегородской области, администрациейПавловского муниципального района, г.Павлово в соответствии сэтапами реализации Плана.
2. Реализация и поддержка инвестиционных проектов Планаосуществляется в рамках действующего законодательства.
При этом предполагается корректировка различных областныхпрограмм, направленных на поддержку отдельных секторов экономики.
3. В целях реализации комплексного Плана модернизациимоногорода предполагается:
- закрепление ответственных представителей органовисполнительной власти за реализацией каждого мероприятия;
- заключение четырехсторонних соглашений между ПравительствомНижегородской области, Администрациями Павловского муниципальногорайона, города Павлово, руководителями (собственниками)хозяйствующих субъектов;
- проведение на постоянной основе мониторинга реализациимероприятий с целью выявления и устранения причин, сдерживающихреализацию Плана.
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА
Для реализации запланированных мероприятий предполагаетсяпривлекать:
1) Бюджетные средства:
- Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства нацели проведения капитального ремонта и расселение ветхихмногоквартирных домов;
- Инвестиционного фонда Российской Федерации;
- Федеральных и областных программ (в т.ч. на компенсациюпроцентной ставки по банковским кредитам).
2) Кредитные средства:
- государственной корпорации "Банк развития ивнешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)",( )ОАО "СбербанкРоссии", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Российский банк развития" и др.
3) Собственные средства организаций.
Источники финансирования+---------------------+-----------------------------------------------------------+|Основные направления | Объем и структура финансирования 2010-2020 гг., || реализации Плана | млн. руб. |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+| | ВСЕГО |федеральные |областные |муници- | частные || | | | |пальные |(собственные и || | | | | |привлеченные) |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|ВСЕГО по |12669,8 | 2040,07 | 522,2 | 37,46 | 10070,07 ||мероприятиям Плана | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Содействие занятости | 82,38 | 46,63 | 1,25 | - | 34,5 ||населения | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Диверсификация и |10904,18 | 1536,79 | 384,32 | 7,83 | 8975,24 ||модернизация | | | | | ||экономики города, в | | | | | ||том числе: | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие |5010,14 | 345,25 | 154,59 | - | 4510,3 ||промышленного | | | | | ||производства | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Модернизация и | 914,14 | - | 93,84 | - | 820,3 ||развитие мощностей | | | | | ||градообразующих | | | | | ||предприятий (ОАО | | | | | ||"ПА" и ООО "ПАЗ") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие | 626 | - | - | - | 626 ||авиастроения (ОАО | | | | | ||"ПМЗ Восход") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие | 20 | - | - | - | 20 ||металлообработки, | | | | | ||автокомпонентов (ООО | | | | | ||НПО "Мехинструмент") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Организация | 3450 | 345,25 | 60,75 | - | 3044 ||производства | | | | | ||строительных | | | | | ||материалов (ООО | | | | | ||"Сен-Гобен | | | | | ||Строительная | | | | | ||Продукция РУС") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие |4901,81 | 711,55 | 205,32 | - | 3984,94 ||агропромышленного | | | | | ||комплекса | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие |2230,95 | 331,61 | 84,46 | - | 1814,88 ||производства мяса | | | | | ||кур бройлеров (ООО | | | | | ||Птицефабрика | | | | | ||"Павловская", ООО | | | | | ||"ППР Ясенецкий") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Расширение | 988,2 | 169,7 | 42,4 | - | 776,1 ||производства | | | | | ||комбикормов (ООО | | | | | ||"Агрофирма | | | | | ||"Павловская") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Реконструкция | 99 | - | 17 | - | 82 ||производства | | | | | ||молочной продукции | | | | | ||(ОАО "Павловский | | | | | ||молочный завод") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие |1509,15 | 210,24 | 52,56 | - | 1246,35 ||птицеводства (ООО | | | | | ||"Райская птица") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие племенного | 23,58 | - | 7,39 | - | 16,19 ||овцеводства ("Глава | | | | | ||КФХ ИП Сушков А.Н. | | | | | ||") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие | 40 | - | - | - | 40 ||овощеводства (ООО | | | | | ||"Имущественный | | | | | ||комплекс") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Расширение | 10,93 | - | 1,51 | - | 9,42 ||ассортимента | | | | | ||хлебобулочных | | | | | ||изделий (ОАО | | | | | ||"Павловский хлеб") | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие малого | 992,23 | 479,99 | 24,41 | 7,83 | 480 ||предпринимательства | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Мероприятия, | 939,44 | 434,37 | 20,47 | 4,6 | 480 ||направленные на | | | | | ||поддержку малого | | | | | ||предпринимательства | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Создание центра | 52,79 | 45,62 | 3,94 | 3,23 | - ||(бизнес-инкубатора) | | | | | ||поддержки субъектов | | | | | ||малого и среднего | | | | | ||предпринимательства | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Оптимизация | 108,56 | 48,0 | 40,78 | 19,78 | - ||экологического | | | | | ||ландшафта | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Развитие и |1574,68 | 408,65 | 95,85 | 9,85 | 1060,33 ||реконструкция | | | | | ||социальной | | | | | ||и инженерной | | | | | ||инфраструктуры, в | | | | | ||т.ч. | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+|Проведение |146,593 | 127,899 | 9,659 | 1,705 | 7,33 ||капитального ремонта | | | | | ||домов | | | | | |+---------------------+---------+------------+----------+---------+---------------+
VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ+-----------------------------------------------+-----+-------------------+| Наименование показателя | Ед. | План || | изм.| |+-----------------------------------------------+-----+------+-----+------+| | | 2010 | 2015| 2020 |+-----------------------------------------------+-----+------+-----+------+| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,8 | 0,5 | 0,5 |+-----------------------------------------------+-----+------+-----+------+| Доля работающих на градообразующих| % | 11,37| 8,63| 8,17 || предприятиях от численности экономически| | | | || активного населения | | | | |+-----------------------------------------------+-----+------+-----+------+| Доля градообразующих предприятий в объеме | % | 57,3 | 42,9| 35,3 || отгруженных товаров (выполненных работ и | | | | || услуг) собственного производства предприятий | | | | || промышленности | | | | |+-----------------------------------------------+-----+------+-----+------+| Количество субъектов малого | ед. | 3075 | 3773| 3830 || предпринимательства | | | | |+-----------------------------------------------+-----+------+-----+------+| Доля занятых в малом предпринимательстве от | % | 41,4 | 44,0| 45,4 || численности экономически активного населения | | | | |+-----------------------------------------------+-----+------+-----+------+
_________________________
Приложение 1
к комплексному плану
модернизации
моногорода Павлово
Нижегородской области
Основные социально-экономические показатели моногорода+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+| Наименование населенного пункта | г. Павлово |+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+| Субъект Российской Федерации | Нижегородская область |+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+| Мэр (глава) города | Сергей Иванович Ерышев |+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+| Ближайший крупный город | Нижний Новгород |+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+| Расстояние до этого города (км) | 70 |+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+| Вид транспорта и регулярность рейсов | Регулярное автомобильное, железнодорожное, водное |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| N | Наименование показателя | Ед. | 2006 | 2007 год| 2008 год| 2009 год || | | измерения | год | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 1. Характеристика населения |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 1 | Численность постоянного населения на конец года | чел. | 61693 | 61110 | 60454 | 59881 |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 2 | Численность постоянного населения моложе | чел. | 8904 | 8739 | 8682 | 8711 || | трудоспособного возраста | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 3 | Численность постоянного населения в | чел. | 37921 | 37576 | 37012 | 37000 || | трудоспособном возрасте | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 4 | Численность постоянного населения старше | чел. | 14868 | 14795 | 14760 | 14170 || | трудоспособного возраста | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 5 | Процент лиц моложе трудоспособного возраста в | % | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,5 || | общей численности населения | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 6 | Лиц старше трудоспособного возраста на 1 | % | 39,2 | 39,4 | 39,9 | 38,3 || | работника * | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 7 | Численность обучающихся во всех учебных | чел. | 10114 | 9898 | 9492 | 9520 || | учреждениях (общеобразовательных, средних и | | | | | || | высших) | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| * - число лиц старше трудоспособного возраста к численности лиц в трудоспособном возрасте |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 2. Рынок труда, занятость и доходы населения города |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 1 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,80 | 0,60 | 1,70 | на || | | | | | | 01.01.2010 || | | | | | | 2,2 |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 2 | Признано в установленном порядке безработными | чел. | 204 | 142 | 501 | на || | | | | | | 01.01.2010 || | | | | | | 630 |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 3 | Численность работников, находившихся в простое | чел. | 0 | 0 | 0 | на || | по вине работодателя, работавших неполное | | | | | 01.01.2010 || | рабочее время по инициативе работодателя или по | | | | | 16 || | соглашению между работником и работодателем, или| | | | | || | имевших отпуска с частичным сохранением | | | | | || | заработной платы (на конец периода) | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 4 | Просроченная задолженность по заработной плате | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | на || | на конец периода | | | | | 01.01.2010 || | | | | | | 893 |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 5 | Численность работников, перед которыми имеется | чел. | 0 | 0 | 0 | на || | просроченная задолженность по заработной плате | | | | | 01.01.2010 || | | | | | | 61 |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 6 | Среднемесячная номинальная начисленная | руб. | 7804,1 | 9906 | 11755 | 12050,7 || | заработная плата | | | | | |+----+ +-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 7 | | в % к | 129 | 126,9 | 118,7 | 102,5 || | | соответствующему| | | | || | | периоду прошлого| | | | || | | года | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 8 | Региональный уровень минимального прожиточного | руб. | 3256 | 3688 | 4595 | 5043 || | минимума | | | | | || | (величина прожиточного минимума) | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 9 | Объем задолженности населения за | тыс. руб. | 50607 | 55976 | 60100 | на || | жилищно-коммунальные услуги | | | | | 01.01.2010 || | | | | | | 74488,6 |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 10 | Объем расходов на программы, предусматривающие | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | на || | дополнительные мероприятия, направленные на | | | | | 01.01.2010 || | снижение напряженности на рынке труда | | | | | 24674,8 |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 11 | Расходы консолидированного бюджета субъекта на | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 || | региональные (муниципальные) программы поддержки| | | | | || | малого и среднего предпринимательства за | | | | | || | отчетный период | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 12 | Среднесписочная численность работников на | чел. | | | 16387* | 16890* || | предприятиях малого и среднего бизнеса (оценка) | | | | | || | за период с начала года | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| *- данные по Павловскому району в целом |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 3. Производственный и технологический потенциал города |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 1 | Отгружено товаров собственного производства, | тыс. руб. | 9845887| 12403638| 12730823| 10362980 || | выполнено работ и услуг собственными силами (без| (в действующих | | | | || | НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по | ценах) | | | | || | крупным и средним организациям * | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 2 | Темп роста отгруженных товаров собственного | % | 113,3 | 126 | 102,6 | 73,3 || | производства, выполненных работ и услуг | | | | | || | собственными силами (без НДС, акцизов и других | | | | | || | аналогичных платежей) по крупным и средним | | | | | || | организациям, за период с начала года в % к | | | | | || | соответствующему периоду прошлого года | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 3 | Объем выполненных работ по виду деятельности | тыс. руб. | 43243 | 76013 | 120975 | 45754 || | "строительство", с начала года | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 4 | Объем инвестиции в основной капитал (за счет | тыс. руб. | 456791 | 806222 | 614064 | 264622 || | всех источников финансирования), с начала года | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 5 | Доля прибыльных организаций | % от общего | 57,0 | 72,2 | 58,8 | 55,9 || | | числа | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 6 | Доля убыточных организаций | % от общего | 43,0 | 27,8 | 41,2 | 44,1 || | | числа | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 7 | Финансовые результаты деятельности крупных и | тыс. руб. | 1836477| 663304 | 365589 | 92029 ** || | средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | | | | | |+----+ +-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 8 | | в % за отчетный | 4,9 | 36,1 | 55,1 | 25,2 || | | период к | раза | | | || | | соответствующему| | | | || | | периоду прошлого| | | | || | | года | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 9 | Объем кредиторской задолженности предприятий и | тыс. руб. | 2077623| 2611136 | 2593831 | 3140358 || | организаций | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| 10 | Объем дебиторской задолженности предприятий и | тыс. руб. | 2973808| 2158374 | 2753514 | 3945607 || | организаций | | | | | |+----+-------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+---------+-------------+| * - за 2006-2009 гг. информация представлена по обрабатывающим производствам || ** - оперативные данные |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 4. Социальные последствия кризисных явлений |+----+---------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+--------+------------+| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | количество | 3070 | 3333 | 2533 | 2023 |+----+ +-----------------+--------+---------+--------+------------+| 2 | | в % отчетный | 104,8 | 108,6 | 76,0 | 79,9 || | | период к | | | | || | | соответствующему| | | | || | | периоду прошлого| | | | || | | года | | | | |+----+---------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+--------+------------+| 3 | Выявлено лиц, не имеющих постоянного источника | чел. | 485 | 453 | 311 | 273 || | доходов, совершивших преступления | | | | | |+----+ +-----------------+--------+---------+--------+------------+| 4 | | в % отчетный | | | 68,7 | 87,9 || | | период к | | | | || | | соответствующему| | | | || | | периоду прошлого| | | | || | | года | | | | |+----+---------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+--------+------------+| 5 | Количество забастовок | единиц | | | | 0 |+----+---------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+--------+------------+| 6 | Численность работников, непосредственно | чел. | | | | 0 || | вовлеченных в забастовку в отчетном периоде | | | | | |+----+---------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+--------+------------+| 7 | Случаи общественных акций, манифестаций, митингов | число акций | | | | 0 |+----+ +-----------------+--------+---------+--------+------------+| 8 | | участников, чел.| | | | 0 |+----+---------------------------------------------------+-----------------+--------+---------+--------+------------+
Приложение 2
к комплексному
плану модернизации
моногорода Павлово
Нижегородской областиСВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ* ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, МЛН. РУБ.
(финансирование из федерального бюджета на 2010 год в рамках
средств, предусмотренных на поддержку моногородов)
+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+---------------------------------------------------------+------------------+---------------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+| Приоритетные направления развития | Мероприятия | Наличие | Наличие | Объем | Финансирование | в том числе | Финансирование | в том числе | Финансирование | в том числе || | | ПСД | согласования с | инвестиций| 2010 год - | | 2011-2012 гг. - | | 2013-2020 гг. -| || | | | ФОИВ | | всего | | всего | | всего | || | | | федерального | | | | | | | || | | | финансирования | | | | | | | || | | | в 2010 году | | | | | | | || | | | | | +-------------+-----------+----------------+--------------+ +-------------+-----------+----------------+--------------+ +-------------+-----------+---------+----------+---+| | | | | | | средства | средства | средства | частные | | средства | средства | средства | частные | | средства | средства | средства| частные || | | | | | | федерального| областного| муниципального | инвестиции | | федерального| областного| муниципального | инвестиции | | федерального| областного| муници- | инвестиции || | | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | (собственные | | бюджета | бюджета | бюджета | (собственные | | бюджета | бюджета | пального| (собственные || | | | | | | | | | и | | | | | и | | | | бюджета | и || | | | | | | | | | привлеченные | | | | | привлеченные | | | | | привлеченные || | | | | | | | | | средства) | | | | | средства) | | | | | средства) |+------------------------------------+-------------------------++----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+------------------+-------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| I. Проекты, претендующие на софинансирование из средств || федерального бюджета |+---------------------------------------------------------------+---------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+------------------+-------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| I. Министерство регионального развития Российской Федерации | 3881,59 | 686,59 | 398,65 | 23,91 | 1,71 | 262,33 | 2551,00 | 345,25 | 60,75 | 0 | 2145,00 | 644,00 | 0 | 0 | 0 | 644,00 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+------------------+-------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Инвестиционный фонд РФ | 3450,00 | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 255,00 | 2551,00 | 345,25 | 60,75 | 0 | 2145,00 | 644,00 | 0 | 0 | 0 | 644,00 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+------------------+-------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Производство строительных | Строительство завода по | в | не требуется | 3450,00 | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 255,00 | 2551,00 | 345,25 | 60,75 | 0 | 2145,00 | 644,00 | 0 | 0 | 0 | 644,00 || материалов | производству | разработке| | | | | | | | | | | | | | | | | || | гипсокартона | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (ООО "Сен-Гобен | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Строительная Продукция | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | РУС") | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+------------------+-------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Дотации из федерального бюджета | 285,00 | 285,00 | 270,75 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+------------------+-------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Расширение водоочистных | да | нет | 285,00 | 285,00 | 270,75 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | сооружений водопровода | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | под реализацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | производственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | проектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - Создание фермы по | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | выращиванию индюков ООО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Райская птица"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - Реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расширения мяса кур | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бройлеров ООО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Птицефабрика | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловская"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - Расширение | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | производства комбикормов| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО "Агрофирма | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павловская"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - Развитие племенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | овцеводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+----+------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+------------------+-------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| * || Финансирование || на 2011 и || последующие || годы будет || уточнено после || принятия || бюджетов на || соответствующие || годы || |+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 146,593 | 146,593 | 127,899 | 9,659 | 1,705 | 7,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Жилищный фонд | Проведение капитального | да | | 146,593 | 146,593 | 127,899 | 9,659 | 1,705 | 7,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ремонта многоквартирных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | домов (в рамках развития| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | моногорода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| II. Министерство экономического развития Российской Федерации | 992,23 | 193,71 | 103,524 | 6,35 | 3,837 | 80,00 | 347,21 | 177,848 | 7,49 | 1,872 | 160,00 | 451,31 | 198,62 | 10,57 | 2,12 | 240,00 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Программа развития малого и среднего предпринимательства | 992,23 | 193,709 | 103,524 | 6,348 | 3,837 | 80,00 | 347,209| 177,848 | 7,489 | 1,872 | 160,00 | 451,31 | 198,62 | 10,57 | 2,12 | 240,00 |+------------------------------------+-------------------------+----------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Поддержка малого и среднего | Развитие малого и | не требуется | 939,44 | 163,709 | 79,524 | 3,348 | 0,837 | 80,00 | 327,42 | 159,048 | 6,697 | 1,674 | 160,00 | 448,31 | 195,80 | 10,42 | 2,09 | 240,00 || предпринимательства, развитие | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | || инфраструктуры | предпринимательства (в | | | | | | | | | | | | | | | | | || | рамках развития | | | | | | | | | | | | | | | | | || | моногорода) | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+----------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Создание центра | в стадии разработки | 52,79 | 30,000 | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 0,00 | 19,79 | 18,8 | 0,792 | 0,198 | 0,00 | 3,00 | 2,82 | 0,15 | 0,03 | 0,00 || | (бизнес-инкубатора) | | | | | | | | | | | | | | | | | || | поддержки субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | | || | малого и среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+----------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| III. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 69,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 48,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий за счет бюджетных ассигнований | 69,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 48,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Федеральное | | | | | | | | | | | | | | | | || агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование | | | | | | | | | | | | | | | | || объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской | | | | | | | | | | | | | | | | || Федерации (муниципальной собственности) и (или) на предоставление соответствующих субсидий| | | | | | | | | | | | | | | | || из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов | | | | | | | | | | | | | | | | || капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные | | | | | | | | | | | | | | | | || (федеральные) целевые программы" | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Улучшение экологии | Проведение | да | не требуется | 69,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 48,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | берегоукрепительных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работ реки Оки в районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | пристани г. Павлово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| IV. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 47,88 | 30,63 | 29,58 | 1,05 | 0 | 0 | 17,25 | 17,05 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на | 47,88 | 30,63 | 29,58 | 1,05 | 0 | 0 | 17,25 | 17,05 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || рынке труда | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Снятие напряженности на рынке труда| Опережающее | не | согласовано | 0,39 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | профессиональное | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучение работников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | находящихся под угрозой | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | увольнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Оказание адресной | не | согласовано | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | поддержки гражданам, | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | включая организацию их | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | переезда в другую | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | местность для замещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Содействие самозанятости| не | согласовано | 5,19 | 2,59 | 2,36 | 0,23 | 0 | 0 | 2,60 | 2,40 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | безработных граждан | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Организация общественных| не | согласовано | 41,31 | 27,21 | 26,39 | 0,82 | 0 | 0 | 14,10 | 14,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | работ, временного | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | трудоустройства для | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работников организаций в| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | случае угрозы | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | увольнения, а также | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | признанных в | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | установленном порядке | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | безработными граждан и | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | граждан, ищущих работу | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Организация стажировок в| не | согласовано | 0,69 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | целях приобретения опыта| требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работы выпускников | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | образовательных | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| V. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 4728,30 | 624,41 | 23,10 | 6,80 | 0 | 594,51 | 3140,52| 257,10 | 64,92 | 0 | 2818,50 | 963,37 | 431,35 | 107,70 | 0 | 424,32 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков | 4728,30 | 624,41 | 23,10 | 6,80 | 0 | 594,51 | 3140,52| 257,10 | 64,92 | 0 | 2818,50 | 963,37 | 431,35 | 107,70 | 0 | 424,32 || сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Птицеводство | Организация производства| да | согласовано | 661,05 | 209,21 | 8,90 | 3,20 | 0 | 197,11 | 320,77 | 24,50 | 6,72 | 0 | 289,55 | 131,07 | 64,11 | 16,04 | 0 | 50,92 || | мяса кур бройлеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мощностью 14,2 тыс. тонн| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в год на базе ООО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Птицплемрепродуктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Ясенецкий" | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Строительство фермы по | в | в процессе | 1509,15 | 56,70 | 0 | 0 | 0 | 56,70 | 1252,85| 121,60 | 30,40 | 0 | 1100,85 | 199,60 | 88,64 | 22,16 | 0 | 88,80 || | выращиванию индюков (ООО| разработке| согласования | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Райская птица") | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Реконструкция | в | в процессе | 1569,90 | 358,50 | 14,20 | 3,60 | 0 | 340,70 | 835,00 | 74,00 | 18,50 | 0 | 742,50 | 376,40 | 145,90 | 36,40 | 0 | 194,10 || | инфраструктуры и | разработке| согласования | | | | | | | | | | | | | | | | || | расширение производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мяса кур бройлеров до 22| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | тыс. тонн на базе ООО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Птицефабрика | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловская" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Производство комбикормов | Расширение производства | в | согласовано | 988,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,90 | 37,00 | 9,30 | 0 | 685,60 | 256,30 | 132,70 | 33,10 | 0 | 90,50 || | комбикормов на ООО | разработке| | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Агрофирма "Павловская",| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | г. Павлово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| VI. Министерство транспорта Российской Федерации | 50,00 | 1,21 | 0 | 1,00 | 0,21 | 0 | 48,79 | 10,00 | 14,51 | 4,88 | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ФЦП "Развитие транспортной системы России" (2010-2015 гг.) подпрограмма "Железнодорожный | 50,00 | 1,21 | 0 | 1,00 | 0,21 | 0 | 48,79 | 10,00 | 14,51 | 4,88 | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || транспорт" | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Транспорт * | Проектирование и | в | не требуется | 50,00 | 1,21 | 0 | 1,00 | 0,21 | 0 | 48,79 | 10,00 | 14,51 | 4,88 | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | строительство | разработке| | | | | | | | | | | | | | | | | || | совмещенного авто и | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | железнодорожного вокзала| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | г. Павлово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| * в 2011 году частные инвестиции - средства ГЖД | +-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 9769,00 | 1536,55 | 554,85 | 39,11 | 5,75 | 936,84 | 6173,77| 855,25 | 168,87 | 6,75 | 5142,90 | 2058,68 | 629,97 | 118,27 | 2,12 | 1308,32 |+---------------------------------------------------------------+---------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| II. Проекты, претендующие на софинансирование из средств || областного (муниципального) бюджета |+---------------------------------------------------------------+---------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| I. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 133,51 | 86,17 | 0 | 9,40 | 0 | 76,77 | 30,29 | 0 | 11,38 | 0 | 18,91 | 17,05 | 0 | 5,12 | 0 | 11,93 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2008-2012 гг." | 133,51 | 86,17 | 0 | 9,40 | 0 | 76,77 | 30,29 | 0 | 11,38 | 0 | 18,91 | 17,05 | 0 | 5,12 | 0 | 11,93 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Производство молочной продукции | Реконструкция ОАО | да | не требуется | 99,00 | 61,80 | 0 | 4,40 | 0 | 57,40 | 23,60 | 0 | 8,80 | 0 | 14,80 | 13,60 | 0 | 3,80 | 0 | 9,80 || | "Павловский молочный | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | завод" с установкой | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | современного | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологического | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудования по розливу | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | кисломолочных изделий в | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ПЭТ-бутылку емкостью | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 0,33 литра (ОАО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловский молочный | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | завод", г. Павлово, ул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Трудовая, д. 78) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Производство хлебобулочной | Производство диетических| в | не требуется | 10,93 | 5,87 | 0 | 0,27 | 0 | 5,60 | 3,07 | 0 | 0,82 | 0 | 2,25 | 1,99 | 0 | 0,42 | 0 | 1,57 || продукции | диабетических изделий, | разработке| | | | | | | | | | | | | | | | | || | изделий | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | профилактического | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | назначения, сушек, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | автотранспорта для | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | организации выездной | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | торговли (ОАО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловский хлеб", г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово, ул. Шутова, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | д.20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Развитие племенного овцеводства | Развитие племенного | не | не требуется | 23,58 | 18,50 | 0 | 4,73 | 0 | 13,77 | 3,62 | 0 | 1,76 | 0 | 1,86 | 1,46 | 0 | 0,90 | 0 | 0,56 || | овцеводства ("Глава КФХ | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ИП Сушков А.Н.", г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово, ул. Шутова, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | д.23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| II. Министерство культуры и информации Нижегородской области | 15,08 | 15,08 | 0 | 12,02 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни | 15,08 | 15,08 | 0 | 12,02 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || населения Нижегородской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Культура | Реконструкция Дворца | да | не требуется | 15,08 | 15,08 | 0 | 12,02 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| III. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | 39,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,56 | 0 | 19,78 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || Нижегородской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ОЦП "Комплексное благоустройство территорий в границах муниципальных образований | 39,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,56 | 0 | 19,78 | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || Нижегородской области на 2009-2012 гг." | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Благоустройство территории | Развитие сети дорог и | да | не требуется | 19,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,60 | 0 | 9,80 | 9,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | благоустройства в | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | границах муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Комплексное | да | не требуется | 12,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,56 | 0 | 6,28 | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | территорий в границах | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | || +-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| | Развитие наружного | да | не требуется | 7,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 3,70 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | улично-дорожной сети и | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | придомовых территорий в | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | границах муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| IV. Министерство инвестиционной политики Нижегородской области | 550,01 | 35,01 | 0 | 14,01 | 0 | 21,00 | 515,00 | 0 | 30,40 | 0 | 484,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни | 550,01 | 35,01 | 0 | 14,01 | 0 | 21,00 | 515,00 | 0 | 30,40 | 0 | 484,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || населения Нижегородской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Туризм | Строительство | в | не требуется | 550,01 | 35,01 | 0 | 14,01 | 0 | 21,00 | 515,00 | 0 | 30,40 | 0 | 484,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | горнолыжной базы | разработке| | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| V. Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области | 914,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,26 | 0 | 62,45 | 0 | 700,81 | 150,88 | 0 | 31,39 | 0 | 119,49 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. N 4-З "О государственной поддержке | 482,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,62 | 0 | 10,70 | 0 | 374,92 | 96,40 | 0 | 8,20 | 0 | 88,20 || инновационной деятельности в Нижегородской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Автомобилестроение | Освоение производства | да | не требуется | 482,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,62 | 0 | 10,70 | 0 | 374,92 | 96,40 | 0 | 8,20 | 0 | 88,20 || | модельного ряда новых | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | автобусов (ООО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловский автобусный | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | завод", г. Павлово) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Постановление Правительства Нижегородской области N631 от 28.08.2009 г. "О предоставлении | 432,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,64 | 0 | 51,75 | 0 | 325,89 | 54,48 | 0 | 23,19 | 0 | 31,29 || государственной поддержки промышленным и научным организациям Нижегородской области, | | | | | | | | | | | | | | | | || осуществляющим техническое перевооружение основных средств" | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Автомобилестроение | Повышение | да | не требуется | 142,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,73 | 0 | 15,71 | 0 | 98,02 | 28,43 | 0 | 12,08 | 0 | 16,35 || | энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | инфраструктуры (ОАО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловский автобус" и | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО "Павловский | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | автобусный завод", г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Автомобилестроение | Модернизация и развитие | нет | не требуется | 130,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,66 | 0 | 14,47 | 0 | 90,19 | 26,05 | 0 | 11,11 | 0 | 14,94 || | мощностей окраски (ОАО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловский автобус" и | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ООО "Павловский | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | автобусный завод", г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Автомобилестроение | Модернизация и развитие | нет | не требуется | 159,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,25 | 0 | 21,57 | 0 | 137,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | мощностей производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | деталей (ОАО "Павловский| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | автобус" и ООО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Павловский автобусный | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | завод", г. Павлово) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | 1652,30 | 136,26 | 0 | 35,43 | 3,06 | 97,77 | 1348,11| 0 | 124,01 | 19,78 | 1204,32 | 167,93 | 0 | 36,51 | 0 | 131,42 |+---------------------------------------------------------------+---------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| III. Проекты, которые будут реализованы за счет частных || инвестиций (собственных и привлеченных средств) |+---------------------------------------------------------------+---------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Промышленность | 680,50 | 198,00 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 214,70 | 0 | 0 | 0 | 214,70 | 267,80 | 0 | 0 | 0 | 267,80 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Авиастроение | Проведение | не | не требуется | 193,00 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 || | опытно-конструкторских | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работ по созданию | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | агрегатов и систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | управления для нового | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | истребителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (ОАО "ПМЗ Восход", г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово) * | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| * ОАО "ПМЗ Восход" является соисполнителем по работам, | определенным ОАО Компания "Сухой", финансирование | осуществляется через головную компанию. | +------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Авиастроение | Приобретение и | не | не требуется | 433,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | 63,00 | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 234,00 | 0 | 0 | 0 | 234,00 || | модернизация | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (ОАО "ПМЗ Восход", г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Производство импортозамещающей | Создание новых | не | не требуется | 34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,70 | 0 | 0 | 0 | 20,70 | 13,80 | 0 | 0 | 0 | 13,80 || медицинской техники | производств по | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | изготовлению | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | импортозамещающей | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | медицинской техники (ОАО| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Медико-инструментальный| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | завод им. М. Горького", | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Нижегородская область, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павловский район, р.п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Тумботино) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Производство инструментов | Реконструкция | не | не требуется | 10,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | производства | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | садово-огородного | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | инструмента (ООО НПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "МЕХИНСТРУМЕНТ", г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово, ул. Чапаева, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Автокомпоненты | Основание панели | не | не требуется | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | приборов автомобиля | требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ГАЗель (ООО НПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "МЕХИНСТРУМЕНТ", г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово, ул. Чапаева, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Агропромышленный комплекс | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Овощеводство | Сельскохозяйственный | в | не требуется | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | комплекс: выращивание, | разработке| | | | | | | | | | | | | | | | | || | уборка, транспортировка,| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мытье, фасовка картофеля| | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (ООО "Имущественный | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | комплекс", г. Павлово) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Электроэнергетика | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 325,00 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Электроэнергетика | Развитие электросетевой | в | не требуется | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 325,00 || | инфраструктуры г. | разработке| | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Внешэкономбанк | 203,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,00 | 0 | 0 | 0 | 76,00 | 127,00 | 0 | 0 | 0 | 127,00 || в рамках программ типовых проектов: | | | | | | | | | | | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Содействие городского развития | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Развитие жилищного строительства | Развитие инженерной | нет | не требуется | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 90,00 || | инфраструктуры участка | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | малоэтажной застройки | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мкр. Восточный г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Павлово | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Экология | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 37,00 |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство КНС и | нет | не требуется | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 37,00 || | канализационных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | 1248,50 | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 238,00 | 290,70 | 0 | 0 | 0 | 290,70 | 719,80 | 0 | 0 | 0 | 719,80 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+| ВСЕГО | 12669,80 | 1910,81 | 554,85 | 74,54 | 8,81 | 1272,61 | 7812,58| 855,25 | 292,88 | 26,53 | 6637,92 | 2946,41 | 629,97 | 154,78 | 2,12 | 2159,54 |+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+-------------+-----------+----------------+--------------+--------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+----------------+-------------+-----------+---------+--------------+
Приложение 3
к комплексному
плану модернизации
моногорода Павлово
Нижегородской области
Перечень паспортов основных инвестиционных проектов города Павлово+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| N | Наименование проекта | Предприятие | Объем || п/п| | | инвестиций на|| | | | весь период, || | | | млн. руб. |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| Диверсификация и модернизация экономики города |+----------------------------------------------------------------------------+| Развитие промышленного производства |+----------------------------------------------------------------------------+| Проекты градообразующих предприятий города |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 1 | "Освоение производства модельного| ООО "Павловский | 482,02 млн. || | ряда новых автобусов" | автобусный завод", | руб. || | | ОАО "Павловский | || | | автобус" | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 2 | "Модернизация и развитие | ООО "Павловский | 159,25 млн. || | мощностей производства деталей" | автобусный завод" | руб. |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 3 | "Повышение энергоэффективности | ООО "Павловский | 142,16 млн. || | инфраструктуры" | автобусный завод", | руб. || | | ОАО "Павловский | || | | автобус" | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 4 | "Модернизация и развитие | ООО "Павловский | 130,71 млн. || | мощностей окраски" | автобусный завод" | руб. |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| Проекты по другим промышленным предприятиям города |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 5 | "Строительство завода по | ООО "Сен-Гобен | 3450,0 млн. || | производству гипсокартона" | Строительная | руб. || | | Продукция РУС" | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| Развитие агропромышленного комплекса |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 6 | "Строительство фермы по | ООО "Райская птица" | 1509,15 млн. || | выращиванию индюков" | | руб. |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 7 | "Строительство 12 птичников, | ОАО Птицефабрика | 1569,9 млн. || | развитие инфраструктуры | "Павловская" | руб. || | предприятия" | | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 8 | "Расширение производства | ООО "Агрофирма | 988,2 млн. || | комбикормов" | Павловская" | руб. |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 9 | "Организация производства мяса | ООО | 661,05 млн. || | бройлеров мощностью 14,2 тысяч | "Птицплемрепродуктор| руб. || | тонн в год на базе ООО | Ясенецкий" | || | "Птицплемрепродуктор Ясенецкий" | | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 10 | "Сельскохозяйственный комплекс: | ООО "Имущественный | 40,0 млн. || | выращивание, уборка, | комплекс" | руб. || | транспортировка, мытьё, фасовка | | || | картофеля" | | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 11 | "Развитие племенного овцеводства"| "Глава КФХ ИП | 23,58 млн. || | | Сушков А.Н." | руб. |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| Развитие малого предпринимательства |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 12 | "Создание центра | Администрация города| 52,79 млн. || | (бизнес-инкубатора) поддержки | Павлово | руб. || | субъектов малого и среднего | | || | предпринимательства" | | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |+----------------------------------------------------------------------------+| Объекты социальной инфраструктуры |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 13 | "Строительство горнолыжной базы" | ГУ НО "Центр | 550,01 млн. || | | территориального | руб. || | | развития" и частное | || | | партнерство | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 14 | "Проектирование и строительство | Управление | 50,0 млн. || | совмещенного авто- и | горьковской железной| руб. || | железнодорожного вокзала г. | дороги | || | Павлово" | | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| Объекты инженерной инфраструктуры |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 15 | "Развитие электросетевой | ОАО "МРСК Центра и | 325,0 млн. || | инфраструктуры г.Павлово с | Приволжья" | руб. || | увеличением мощностей" | | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 16 | "Развитие инженерной | Администрация | 150,0 млн. || | инфраструктуры участка | Павловского района | руб. || | малоэтажной застройки мкр. | | || | Восточный" | | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 17 | "Строительство КНС и | Администрация | 53,0 млн. || | канализационных сетей" | Павловского района | руб. |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+| 18 | "Расширение водоочистных | МУП "Водоканал" | 285,0 млн. || | сооружений водопровода МУП | г.Павлово | руб. || | "Водоканал" г.Павлово" | | |+----+----------------------------------+---------------------+--------------+
1. "Освоение производства модельного ряда новых автобусов"+----------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+--------------------+-------------------------------------------------------+| Название проекта | Освоение производства модельного ряда новых автобусов |+--------------------+-------------------------------------------------------+| Участники проекта | - ООО "Павловский автобусный завод", || | ОАО "Павловский автобус", || | - Правительство Нижегородской области |+--------------------+-------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | ООО "Павловский автобусный завод", ОАО "Павловский || | автобус" || | Управляющий директор: || | Васильев Андрей Владимирович || | Россия, 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул.|| | Суворова, д.1 || | Тел.:8 (71) 2-81-14 |+--------------------+-------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 1 квартал 2011 года - 4 квартал 2013 года |+--------------------+-------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Разработка КД |+--------------------+-------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цели: Создание автобусов семейства ПАЗ-3205, ПАЗ-4234,|| бизнес-проекта | ПАЗ-3203, ПАЗ-3204 с бензиновым двигателем ЗМЗ и|| | дизельным двигателям ЯМЗ экологического класса 4|| | (Евро-4). || | Задачи: || | Соответствие требованиям по экологической || | безопасности. |+--------------------+-------------------------------------------------------+| Запрашиваемая | Рассмотрение возможности компенсации процентной ставки|| поддержка от | по банковскому кредиту в соответствии с законом|| государства | Нижегородской области "О государственной поддержке|| | инновационной деятельности в Нижегородской области". |+--------------------+-------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+--------------------------------+-------+-----+-------+-------+----------+| График инвестиций млн. руб.: | Всего | 2010| 2011 | 2012 | 2013-2020|+--------------------------------+-------+-----+-------+-------+----------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 482,02| - | 241,01| 144,61| 96,40 |+--------------------------------+-------+-----+-------+-------+----------+| - частные, в т.ч. | 463,12| - | 236,91| 138,01| 88,20 |+--------------------------------+-------+-----+-------+-------+----------+| - собственные: | 337,42| - | 168,71| 101,23| 67,48 |+--------------------------------+-------+-----+-------+-------+----------+| - привлеченные: | 125,70| - | 68,20 | 36,78 | 20,72 |+--------------------------------+-------+-----+-------+-------+----------+| -областной бюджет | 18,9 | - | 4,10 | 6,60 | 8,20 |+--------------------------------+-------+-----+-------+-------+----------+| -федеральный бюджет | - | - | - | - | - |+--------------------------------+-------+-----+-------+-------+----------+| Предполагаемые источники: | - собственные средства -337,42 млн. || | руб. || | - привлеченные средства - 125,7 млн. || | руб. (банк не определен) || | - областной бюджет - 18,9 млн. руб. |+--------------------------------+----------------------------------------+| Срок окупаемости: | 36 месяцев |+--------------------------------+----------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+--------------------------------+----------------------------------------+| Внутренняя норма доходности | Более 25% || (IRR): | |+--------------------------------+----------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+--------------------------------+-------+-----+-------+-----+------------+| | Всего | 2010| 2011 | 2012| 2013-2020 |+--------------------------------+-------+-----+-------+-----+------------+| Создание новых рабочих мест, | Проект направлен на сохранение рабочих || чел.: | мест |+--------------------------------+-------+-----+-------+-----+------------+| Дополнительный объем | 6828,1| - | - | - | 6828,1 || отгруженной продукции, млн. | | | | | || руб. | | | | | |+--------------------------------+-------+-----+-------+-----+------------+| Дополнительные налоговые | 98,32 | - | - | - | 98,32 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+--------------------------------+-------+-----+-------+-----+------------+| в федеральный бюджет: | 98,32 | - | - | - | 98,32 |+--------------------------------+-------+-----+-------+-----+------------+| в консолидированный бюджет | - | - | - | - | - || области, в т.ч.: | | | | | |+--------------------------------+-------+-----+-------+-----+------------+| в бюджет города: | - | - | - | - | - |+--------------------------------+-------+-----+-------+-----+------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+-------------------------------------------------------------------------+| Автобусы семейства ПАЗ-3205, ПАЗ-4234, ПАЗ-3203, ПАЗ-3204 с бензиновым|| двигателем ЗМЗ и дизельным двигателям ЯМЗ экологического класса 4|| (Евро-4). |+-------------------------------------------------------------------------+2. "Модернизация и развитие мощностей производства деталей"+--------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------+-------------------------------------------------------+| Название проекта | Модернизация и развитие мощностей производства деталей|+------------------+-------------------------------------------------------+| Участники проекта| - ООО "Павловский автобусный завод", || | - Правительство Нижегородской области |+------------------+-------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | ООО "Павловский автобусный завод" || | Управляющий директор: || | Васильев Андрей Владимирович || | Россия, 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул.|| | Суворова, д.1 || | Тел.:8 (71) 2-81-14 |+------------------+-------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 1 квартал 2011 года - 4 квартал 2012 года |+------------------+-------------------------------------------------------+| Уровень | Разработка бизнес-плана || готовности | |+------------------+-------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цели: 1. Снижение себестоимости выпускаемой продукции || бизнес-проекта | 2. Создание 10 рабочих мест || | Задачи: Организация производства деталей в собственном|| | производстве закупаемых на стороне. |+------------------+-------------------------------------------------------+| Запрашиваемая | Рассмотрение возможности компенсации процентной ставки|| поддержка от | по банковскому кредиту в соответствии с постановлением|| государства | Правительства Нижегородской области "О предоставлении|| | государственной поддержки промышленным и научным|| | организациям Нижегородской области, осуществляющим|| | техническое перевооружение основных средств". |+------------------+-------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+----------------------------+---------+-------+--------+--------+----------+| График инвестиций млн. | Всего: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020|| руб.: | | | | | |+----------------------------+---------+-------+--------+--------+----------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 159,25 | - | 94,46 | 64,79 | - |+----------------------------+---------+-------+--------+--------+----------+| - частные, в т.ч. | 137,68 | - | 86,43 | 51,25 | - |+----------------------------+---------+-------+--------+--------+----------+| - собственные: | - | - | - | - | - |+----------------------------+---------+-------+--------+--------+----------+| - привлеченные: | 137,68 | - | 86,43 | 51,25 | - |+----------------------------+---------+-------+--------+--------+----------+| - областной бюджет | 21,57 | - | 8,03 | 13,54 | - |+----------------------------+---------+-------+--------+--------+----------+| - федеральный бюджет, | - | - | - | - | - || в.т.ч.: | | | | | |+----------------------------+---------+-------+--------+--------+----------++| Предполагаемые источники: | - привлеченные средства - 137,68 млн. руб. || | (банк не определен) || | - областной бюджет - 21,57 млн. руб. |+----------------------------+-----------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 24 месяца |+----------------------------+-----------------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+----------------------------+-----------------------------------------------+| Внутренняя норма доходности| Более 25% || (IRR): | |+----------------------------+----------------------------------------------++| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+----------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+ | | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 |+----------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+ | Создание новых рабочих | 10 | - | - | 10 | - || мест, чел.: | | | | | |+----------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+ | Дополнительный объем | 620,40 | - | - | - | 620,40 || отгруженной продукции, млн.| | | | | || руб. | | | | | |+----------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+ | Дополнительные налоговые | 11,183 | - | - | 0,21 | 10,973 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+----------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+ | в федеральный бюджет: | 8,933 | - | - | - | 8,933 |+----------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+ | в консолидированный бюджет | 2,25 | - | - | 0,21 | 2,04 || области, в т.ч.: | | | | | |+----------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+ | в бюджет города: | 0,26 | - | - | 0,02 | 0,24 |+----------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+ | Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+---------------------------------------------------------------------------+ | Производственные участки с оборудованием по изготовлению пластиковых|| профилей и трубопроводов, автомобильных отопителей, кузнечных заготовок,|| глушителей, раскроя ковров пола и сборки бескамерных колес с бескамерными|| шинами. |+---------------------------------------------------------------------------+
3. "Повышение энергоэффективности инфраструктуры"+-------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+--------------------+----------------------------------------------------+| Название проекта | Повышение энергоэффективности инфраструктуры |+--------------------+----------------------------------------------------+| Участники проекта | - ООО "Павловский автобусный завод", ОАО || | "Павловский автобус", || | - Правительство Нижегородской области |+--------------------+----------------------------------------------------+| Инвестор проекта | ООО "Павловский автобусный завод", ОАО "Павловский || | автобус" || | Управляющий директор: || | Васильев Андрей Владимирович || | Россия, 606108, Нижегородская область, г. Павлово, || | ул. Суворова, д.1 || | Тел.:8 (71) 2-81-14 |+--------------------+----------------------------------------------------+| Сроки реализации | 1 квартал 2011 года - 4 квартал 2013 года |+--------------------+----------------------------------------------------+| Уровень готовности | Выполнены проектные работы по строительству ГПП - || | 1А |+--------------------+----------------------------------------------------+| Краткое описание | Цели: Внедрение энергосберегающих технологий с|| бизнес-проекта | переводом на альтернативные источники энергии и|| | увеличение пропускной способности электроснабжения|| | с целью подключения новых потребителей || | Задачи: || | - Снижение энергозатрат, || | - Качество исполнения технологических || | процессов, || | - Увеличение установочной мощности с 20 МВт до|| | 36 МВт Главной понизительной подстанции. |+--------------------+----------------------------------------------------+| Запрашиваемая | Рассмотрение возможности компенсации процентной|| поддержка от | ставки по банковскому кредиту в соответствии с|| государства | постановлением Правительства Нижегородской области|| | "О предоставлении государственной поддержки|| | промышленным и научным организациям Нижегородской|| | области, осуществляющим техническое перевооружение|| | основных средств". |+--------------------+----------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+--------------------------+--------+-----+-------+------+-----------+| График инвестиций млн. | Всего: | 2010| 2011 | 2012 | 2013-2020 || руб.: | | | | | |+--------------------------+--------+-----+-------+------+-----------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 142,16 | - | 71,1 | 42,63| 28,43 |+--------------------------+--------+-----+-------+------+-----------+| - частные, в т.ч. | 114,37 | - | 65,06 | 32,96| 16,35 |+--------------------------+--------+-----+-------+------+-----------+| - собственные: | - | - | - | - | - |+--------------------------+--------+-----+-------+------+-----------+| - привлеченные: | 114,37 | - | 65,06 | 32,96| 16,35 |+--------------------------+--------+-----+-------+------+-----------+| -областной бюджет | 27,79 | - | 6,04 | 9,67 | 12,08 |+--------------------------+--------+-----+-------+------+-----------+| -федеральный бюджет | - | - | - | - | - |+--------------------------+--------+-----+-------+------+-----------+| Предполагаемые источники:| - привлеченные средства - 114 ,37 млн. || | руб. (банк не определен) || | - областной бюджет - 27,79 млн. руб. |+--------------------------+-----------------------------------------+| Срок окупаемости: | 36 месяцев |+--------------------------+-----------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+--------------------------+-----------------------------------------+| Внутренняя норма | Более 25% || доходности (IRR): | |+--------------------------+-----------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+--------+------+-----+-------+----------+| | Всего | 2010 | 2011| 2012 | 2013-2020|+---------------------------+--------+------+-----+-------+----------+| Создание новых рабочих | Проект направлен на сохранение рабочих || мест, чел.: | мест |+---------------------------+--------+------+-----+-------+----------+| Дополнительный объем | - | - | - | - | - || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+--------+------+-----+-------+----------+| Дополнительные налоговые | - | - | - | - | - || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+-----+-------+----------+| в федеральный бюджет: | - | - | - | - | - |+---------------------------+--------+------+-----+-------+----------+| в консолидированный бюджет| - | - | - | - | - || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+-----+-------+----------+| в бюджет города: | - | - | - | - | - |+---------------------------+--------+------+-----+-------+----------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+--------------------------------------------------------------------+| 1) Строительство Главной понизительной подстанции ГПП - 1А. || 2) Установка 2-х котлов малой мощности 8,0 Гкал в котельной|| предприятия. || 3) Внедрение энергосберегающих технологий в систему отопления в|| подразделениях завода (ИШЦ, корпус N8, склады ОВК). || 4) Перевод технологических процессов на альтернативные источники|| энергии (пар на перегретую воду). || 5) Замена вида резервного топлива с мазута на печное. |+--------------------------------------------------------------------+
4. "Модернизация и развитие мощностей окраски"+---------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------+--------------------------------------------------+| Название проекта | Модернизация и развитие мощностей окраски |+------------------+--------------------------------------------------+| Участники проекта| - ООО "Павловский автобусный завод", || | - Правительство Нижегородской области |+------------------+--------------------------------------------------+| Инвестор проекта | ООО "Павловский автобусный завод" || | Управляющий директор: || | Васильев Андрей Владимирович || | Россия, 606108, Нижегородская область, г.Павлово,|| | ул. Суворова, д.1 || | Тел.:8 (71) 2-81-14 |+------------------+--------------------------------------------------+| Сроки реализации | 1 квартал 2011 года - 4 квартал 2013 года |+------------------+--------------------------------------------------+| Уровень | Приобретено оборудование. Составление ПСД || готовности | планируется в 2011 году |+------------------+--------------------------------------------------+| Краткое описание | Цели: 1. Снижение себестоимости окраски деталей|| бизнес-проекта | автобусов. || | 2. Снижение затрат на экологию за счёт применения|| | оборудования и материалов. || | 3. Улучшение санитарно-гигиенических условий|| | труда. || | 4. Создание окрасочного производства, отвечающего|| | противопожарным нормам. || | Задачи: 1. Получение качественного лакокрасочного|| | покрытия деталей автобуса с высокими || | декоративными и защитными свойствами - ресурс 8 || | -10 лет. || | 2. Приведение производства в соответствие || | требованиям пожаробезопасности. |+------------------+--------------------------------------------------+| Запрашиваемая | Рассмотрение возможности компенсации процентной|| поддержка от | ставки по банковскому кредиту в соответствии с|| государства | постановлением Правительства Нижегородской|| | области "О предоставлении государственной|| | поддержки промышленным и научным организациям|| | Нижегородской области, осуществляющим техническое|| | перевооружение основных средств". |+------------------+--------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+-----------------------------+-------+------+------+------+---------------+| График инвестиций млн. руб.:| Всего:| 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 |+-----------------------------+-------+------+------+------+---------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 130,71| - | 65,58| 39,08| 26,05 |+-----------------------------+-------+------+------+------+---------------+| - частные, в т.ч. | 105,13| - | 60,01| 30,18| 14,94 |+-----------------------------+-------+------+------+------+---------------+| - собственные: | - | - | - | - | - |+-----------------------------+-------+------+------+------+---------------+| - привлеченные: | 105,13| - | 60,01| 30,18| 14,94 |+-----------------------------+-------+------+------+------+---------------+| -областной бюджет | 25,58 | - | 5,57 | 8,9 | 11,11 |+-----------------------------+-------+------+------+------+---------------+| -федеральный бюджет | - | - | - | - | - |+-----------------------------+-------+------+------+------+---------------+| Предполагаемые источники: | - привлеченные средства - 105,13 млн. руб. || | (банк не определен) || | - областной бюджет - 25,58 млн. руб. |+-----------------------------+--------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 46 месяцев |+-----------------------------+--------------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+-----------------------------+--------------------------------------------+| Внутренняя норма доходности | Более 25% || (IRR): | |+-----------------------------+--------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+-----------------------------+-------+-----+-------+-----+----------------+| | Всего | 2010| 2011 | 2012| 2013-2020 |+-----------------------------+-------+-----+-------+-----+----------------+| Создание новых рабочих мест,| 10 | - | - | 10 | - || чел.: | | | | | |+-----------------------------+-------+-----+-------+-----+----------------+| Дополнительный объем | - | - | - | - | - || отгруженной продукции, млн. | | | | | || руб. | | | | | |+-----------------------------+-------+-----+-------+-----+----------------+| Дополнительные налоговые | 2,25 | - | - | 0,21| 2,04 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+-----------------------------+-------+-----+-------+-----+----------------+| в федеральный бюджет: | - | - | - | - | - |+-----------------------------+-------+-----+-------+-----+----------------+| в консолидированный бюджет | 2,25 | - | - | 0,21| 2,04 || области, в т.ч.: | | | | | |+-----------------------------+-------+-----+-------+-----+----------------+| в бюджет города: | 0,26 | - | - | 0,02| 0,24 |+-----------------------------+-------+-----+-------+-----+----------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+--------------------------------------------------------------------------+| 1) Линия окраски деталей автобусов жидкими ЛКМ (двойная окрасочная|| камера, сушильная камера и транспортная система). || 2) Линия окраски деталей автобусов порошковыми ЛКМ (окрасочная камера,|| блоковая камера сушки, установка для химической очистки от лака,|| транспортная система. || 3) Блоковая камера сушки (камера полимеризации порошкового покрытия и|| камера сушки после единого 8-ми зонного агрегата подготовки поверхности|| для двух линий с установкой обработки сточных вод и установкой|| обессоливания воды. |+--------------------------------------------------------------------------+
5. "Строительство завода по производству гипсокартона"+-----------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------------+----------------------------------------------+| Название проекта | Строительство завода по производству || | гипсокартона |+------------------------+----------------------------------------------+| Участники проекта | - ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" || | - Инвестфонд РФ || | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области |+------------------------+----------------------------------------------+| Инвестор проекта | ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" || | (расположен в 12 км от города Павлово) || | Генеральный директор: || | Господин Тьерри Фурньер || | Россия, 140300, Московская область, || | г.Егорьевск, ул.Смычка, д.60, || | тел.: +7 (945) 775-15-10, || | факс:+7 (495) 775-15-11 |+------------------------+----------------------------------------------+| Сроки реализации | Первая очередь - 3 года |+------------------------+----------------------------------------------+| Уровень готовности | Приобретены земельные участки под || | строительство завода и карьера, ПСД || | разработана и будет направлена на || | Госэкспертизу в июне 2010 года |+------------------------+----------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: || бизнес-проекта | -усиление позиции компании на российском|| | рынке гипсокартона и увеличение доли рынка в|| | Приволжском федеральном округе; || | -развитие стройиндустрии за счет|| | использования строительных материалов и сырья|| | местного производства. || | Задачи: || | - выпуск высококачественной и|| | конкурентоспособной продукции; || | - освоение и развитие минерально-сырьевой|| | базы Нижегородской области |+------------------------+----------------------------------------------+| Запрашиваемая поддержка| Создание объектов инженерной инфраструктуры || от государства | за счет средств Инвестиционного фонда РФ |+------------------------+----------------------------------------------+| Ожидаемый | Создание современного экологически чистого || социально-экономический| производства, доля предприятия на Российском || эффект от реализации | рынке потребления гипсокартона составит около|| проекта | 8% || | Организация 200 новых рабочих мест с уровнем || | оплаты труда в 1,3 раза выше среднегородского|| | уровня || | Развитие транспортной инфраструктуры || | Предполагается сотрудничество с || | производителями легкосборных каркасных домов || | согласно национальному проекту "Доступное || | жилье" |+------------------------+----------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+--------+------+-------+-------+--------------+| График инвестиций млн. | Всего: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+-------+-------+--------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 3450,0 | 255,0| 1131,0| 1420,0| 644,0 |+---------------------------+--------+------+-------+-------+--------------+| - частные, в т.ч. | 3044,0 | 255,0| 755,0 | 1390,0| 644,0 |+---------------------------+--------+------+-------+-------+--------------+| - собственные: | 3044,0 | 255,0| 755,0 | 1390,0| 644,0 |+---------------------------+--------+------+-------+-------+--------------+| - привлеченные: | - | - | - | - | - |+---------------------------+--------+------+-------+-------+--------------+| -областной бюджет | 60,75 | - | 50,75 | 10,0 | - |+---------------------------+--------+------+-------+-------+--------------+| - средства Инвестиционного| 345,25 | - | 325,25| 20,0 | - || фонда РФ | | | | | |+---------------------------+--------+------+-------+-------+--------------+| Предполагаемые источники: | - собственные средства ООО"Сен-Гобен || | Строительная Продукция РУС" - 3044,0 млн. || | руб., || | - средства Инвестфонда РФ - 345,25 млн. руб.,|| | - средства бюджета области - 60,75 млн. руб. |+---------------------------+----------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 9,5 лет |+---------------------------+----------------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+---------------------------+----------------------------------------------+| Внутренняя норма | 14% || доходности | |+---------------------------+----------------------------------------------+| Чистый дисконтированный | 328,0 млн. руб. || доход | |+---------------------------+----------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+--------+------+------+-------+---------------+| | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 |+---------------------------+--------+------+------+-------+---------------+| Создание новых рабочих | 200* | - | 20 | 100 | 80 || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+------+-------+---------------+| Дополнительный объем | 17696,2| - | - | 1295,8| 16400,4 || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+--------+------+------+-------+---------------+| Дополнительные налоговые | 2495,76| 13,9 | 112,3| 182,4 | 2187,16 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+------+-------+---------------+| в федеральный бюджет: | 154,23 | - | 6,0 | 12,5 | 135,73 |+---------------------------+--------+------+------+-------+---------------+| в консолидированный бюджет| 2341,53| 13,9 | 106,3| 169,9 | 2051,43 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+------+-------+---------------+| в бюджет города: | 4,339 | - | 0,262| 0,328 | 3,749 |+---------------------------+--------+------+------+-------+---------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+--------------------------------------------------------------------------+| Завод, подъездные и объездные автодороги, железнодорожная ветка, ЛЭП,|| газопровод. || Справочно: завод по производству гипсокартона будет в собственности ООО|| "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС", объекты инженерной инфраструктуры|| - в собственности Нижегородской области |+--------------------------------------------------------------------------+
* работников планируется возить из города Павлово.
6. "Строительство фермы по выращиванию индюков"+------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------------+-----------------------------------------------------+| Название проекта | Создание фермы по выращиванию индюков (расположена в|| | 12 км от города Павлово) |+------------------------+-----------------------------------------------------+| Участники проекта | - ООО "Райская птица" || | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области |+------------------------+-----------------------------------------------------+| Инвестор проекта | ООО "Райская птица" (город Павлово) || | Генеральный директор: || | Гуров Валерий Иванович || | Почтовый адрес: 606033, Нижегородская обл., || | г.Дзержинск, ул. Пушкинская, д.20 кв.30. || | тел.: 8-910-891-66-69 || | факс: (8313) 53-42-05 |+------------------------+-----------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2010-2012 |+------------------------+-----------------------------------------------------+| Уровень готовности | Предпроектные работы, разработка бизнес-плана и || | утверждение этапов проекта, привлечение || | финансирования. Предварительная смета составлена в || | ПКБ г.Дзержинск, в июне 2010 - аукцион по аренде || | земельного участка |+------------------------+-----------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: || бизнес-проекта | - создание птицеводческой фермы по выращиванию|| | индюков с убойным выходом 27 000 голов в месяц с|| | убойным весом около 300 тонн; || | - создание нового для Нижегородской области|| | производства; || | - замещение импорта сельскохозяйственной продукции; || | - создание около 250 дополнительных рабочих мест; || | - создание дополнительного источника налогов. || | Задачи: || | - строительство птицеводческой фермы по выращиванию || | индюков; || | - выращивание и убой птицы с целью дальнейшей || | реализации мясоперерабатывающим комбинатам и || | торговым сетям. |+------------------------+-----------------------------------------------------+| Запрашиваемая поддержка| Рассмотрение возможности возмещения из бюджета || от государства | процентов за кредит в размере ставки || | рефинансирования ЦБ по кредиту коммерческого банка |+------------------------+-----------------------------------------------------+| Ожидаемый | Организация производства нового вида продукта в || социально-экономический| области (в РФ насчитывается 2-3 фермы по выращиванию|| эффект от реализации | индюков) || проекта | Снижение напряженности на рынке труда за счет || | создания 250 новых рабочих мест |+------------------------+-----------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+--------+-------+-------+------+------------------+| График инвестиций млн. | Всего: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+--------+-------+-------+------+------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 1509,15| 56,7 | 1156,3| 96,55| 199,6 |+---------------------------+--------+-------+-------+------+------------------+| - частные, в т.ч. | 1246,35| 56,7 | 1057,3| 43,55| 88,8 |+---------------------------+--------+-------+-------+------+------------------+| - собственные: | 472,35 | 56,7 | 283,3 | 43,55| 88,8 |+---------------------------+--------+-------+-------+------+------------------+| - привлеченные: | 774,0 | | 774,0 | - | - |+---------------------------+--------+-------+-------+------+------------------+| -областной бюджет | 52,56 | | 19,80 | 10,6 | 22,16 |+---------------------------+--------+-------+-------+------+------------------+| -федеральный бюджет | 210,24 | | 79,20 | 42,4 | 88,64 |+---------------------------+--------+-------+-------+------+------------------+| Предполагаемые источники: | - собственные средства ООО "Райская птица" - || | 472,35 млн. руб., || | - средства бюджета области - 52,56 млн. руб., || | - средства федерального бюджета - 210,24 млн. || | руб., || | - привлеченные средства - 774,0 млн. руб. || | (ОАО"Россельхозбанк", согласованы лимиты, кредит || | будет выдан после оформления земельного участка) |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 8 лет |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+--------+------+-------+------+-------------------+| | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 |+---------------------------+--------+------+-------+------+-------------------+| Создание новых рабочих | 250* | 15 | 235 | - | - || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+-------+------+-------------------+| Дополнительный объем | 7351,6 | - | 311,0 | 622,0| 6418,6 || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+--------+------+-------+------+-------------------+| Дополнительные налоговые | 74,221 | 0,278| 5,101 | 5,611| 63,231 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+-------+------+-------------------+| в федеральный бюджет: | - | - | - | - | - |+---------------------------+--------+------+-------+------+-------------------+| в консолидированный бюджет| 74,221 | 0,278| 5,101 | 5,611| 63,231 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+-------+------+-------------------+| в бюджет города: | 7,425 | 0,028| 0,51 | 0,561| 6,326 |+---------------------------+--------+------+-------+------+-------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+------------------------------------------------------------------------------+| I. Производственные объекты: || 1. Цеха по выращиванию птицы, || 2. Цеха убоя и переработки. || Справочно: производственные объекты будут в собственности ООО "Райская|| птица". || II. Объекты инженерной инфраструктуры || 1. Объекты коммуникаций и энергообеспечения, административные объекты и|| подсобные помещения. || Справочно: объекты инженерной инфраструктуры - в муниципальной собственности |+------------------------------------------------------------------------------+
* работников планируется возить из города Павлово.
7. "Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса курбройлеровдо 22 тыс. тонн на базе ООО Птицефабрика "Павловская"+------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Название проекта | Реконструкция инфраструктуры и расширение || | производства мяса кур бройлеров на базе ООО || | Птицефабрика "Павловская" ООО Птицефабрика || | "Павловская" |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Участники проекта | ООО Птицефабрика "Павловская" |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Инвестор проекта | Основные: ООО Птицефабрика "Павловская" || | (расположена в 3 км от г. Павлово) || | Исполнительный директор: || | Ефименко Михаил Алексеевич || | 606135, Павловский район, д. Долгово || | тел. (8312) 260-00-30, || | тел./факс (83171) 2-40-24, 2-40-23, 2-40-22 || | Кредитные организации: "Волго-Вятский банк СБ РФ"|+---------------------------+--------------------------------------------------+| Сроки реализации | 1 квартал 2010 года - 4 квартал 2016 года |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Уровень готовности | Разработана ПСД по строительству цехов на ООО || | Птицефабрика "Павловская" (госэкспертиза || | планируется - во II кв. т.г, высокая степень || | готовности) |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: Повышение конкурентоспособности|| бизнес-проекта | производимой продукции, увеличение рынка сбыта: || | Задачи: || | - увеличение производственных мощностей на 20%, || | - обеспечение процессов необходимой || | производственной инфраструктурой. |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Запрашиваемая поддержка от| Субсидирование процентной ставки по привлеченным|| государства | кредитам. |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Ожидаемый | Увеличение производства мяса птицы на 40%* || социально-экономический | Снижение напряженности на рыке труда за счет || эффект от реализации | создания 70 рабочих мест, рост заработной платы || проекта | на 30% || | Улучшение экологической обстановки в городе |+---------------------------+--------------------------------------------------+* С учетом реализации данного проекта и проекта ООО "ППР Ясенецкий"
в 2012-2013 годах производство мяса птицы достигнет 80% отнеобходимой потребности в нем по области
+-----------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 1569,9| 358,5 | 422,1 | 412,9| 376,4 |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| - частные, в т.ч. | 1277,3| 340,7 | 387,2 | 355,3| 194,1 |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| - собственные: | 452,6 | 120,7 | 137,2 | 115,3| 79,4 |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| - привлеченные: | 824,7 | 220 | 250 | 240 | 114,7 |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| - областной бюджет | 58,5 | 3,6 | 7,0 | 11,5 | 36,4 |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| - федеральный бюджет | 234,1 | 14,2 | 27,9 | 46,1 | 145,9 |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| | | | | | |+---------------------------+-------+-------+-------+------+------------------+| |+---------------------------+-------------------------------------------------+| Предполагаемые источники: | - собственные средства ООО Птицефабрика || | "Павловская" - 452,6 млн. руб., || | - средства областного бюджета - 58,5 млн. руб., || | - средства федерального бюджета - 234,1 млн. || | руб. || | - привлеченные средства - 824,7 млн. руб. || | (кредит Волго-Вятского банка СБ РФ, в 2009г - N || | 1061 от 11.08.2009; N 1067 от 25.08.2009; N 1103|| | от 9.12.2009. На 2010 год подтверждены лимиты в || | 220,0 млн. руб., в т.ч. 120,0 млн. руб. в 3 кв.)|+---------------------------+-------------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 6 лет |+---------------------------+-------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+-------+-----+-----+------+----------------------+| | Всего | 2010| 2011| 2012 | 2013-2020 |+---------------------------+-------+-----+-----+------+----------------------+| Создание новых рабочих | 70** | - | - | 70 | - || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+------+----------------------+| Дополнительный объем | 6577,2| - | - | 291,6| 6285,6 || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+------+----------------------+| Дополнительные налоговые | 191,0 | - | - | 9,38 | 181,62 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+------+----------------------+| в федеральный бюджет: | 113,7 | - | - | 4,5 | 109,2 |+---------------------------+-------+-----+-----+------+----------------------+| в консолидированный бюджет| 77,3 | - | - | 4,88 | 72,42 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+------+----------------------+| в бюджет города: | 2,4 | - | - | 0,16 | 2,24 |+---------------------------+-------+-----+-----+------+----------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+-----------------------------------------------------------------------------+| I. Производственные объекты: || 1.1. Новые производственные цеха, || 1.2. Технологическое оборудование для производственных цехов. || Справочно: производственные объекты будут в собственности ООО Птицефабрика|| "Павловская". || II. Объекты инженерной инфраструктуры: || 2.1. Строительство внутриплощадочной инфраструктуры. |+-----------------------------------------------------------------------------+
** работников планируется возить из города Павлово.
8. "Расширение производства комбикормов"+-------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Расширение производства комбикормов |+------------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - ООО "Агрофирма Павловская" || | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области |+------------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | Основные: ООО"Агрофирма Павловская" (расположена на || | территории г.Павлово) || | Генеральный директор: || | Лукин Юрий Владимирович || | 606108 г. Павлово, ул. Вокзальная, 64 || | тел. 8 (831) 71-6-37-16, || | факс 8 (831) 71-6-33-05 || | Кредитные организации: "Волго-Вятский банк СБ РФ" |+------------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2010-2012 г.г. (55 месяцев) |+------------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | ПСД в стадии разработки. Произведена поставка линии || | гранулирования на ООО "Агрофирма Павловская", в || | январе 2010 года - монтаж линии. |+------------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: - строительство нового производственного цеха|| бизнес-проекта | производительностью 20 000 т в месяц, || | - строительство зернохранилища вместимостью 30000 т, || | - установка линии по производству премиксов, || | - замена оборудования. || | Задачи: || | - увеличение производства комбикормов с 10 000 т до || | 20 000 т, || | - наладка производства нового продукта - премикс, || | - увеличение товарооборота и доходности бизнеса ООО || | "Агрофирма Павловская". |+------------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая поддержка| Рассмотрение возможности возмещения из бюджета|| от государства | процентов за кредит в размере ставки рефинансирования|| | ЦБ по кредиту коммерческого банка |+------------------------+------------------------------------------------------+| Ожидаемый | Обеспечение производства мяса птицы собственными|| социально-экономический| высококачественными кормами птицефабрик района, в|| эффект от реализации | результате чего ожидается снижение его себестоимости|| проекта | на 15% |+------------------------+------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 988,2 | - | 371,4 | 360,5| 256,3 |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| - частные, в т.ч. | 776,1 | - | 362,5 | 323,1| 90,5 |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| - собственные: | 174,1 | - | 89,1 | 66,9 | 18,1 |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| - привлеченные: | 602,0 | - | 273,4 | 256,2| 72,4 |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| - областной бюджет | 42,4 | - | 1,8 | 7,5 | 33,1 |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| - федеральный бюджет, | 169,7 | - | 7,1 | 29,9 | 132,7 || в.т.ч.: | | | | | |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| субсидирование | 169,7 | - | 7,1 | 29,9 | 132,7 || процентной ставки | | | | | |+---------------------------+-------+---------+-------+------+-----------------+| Предполагаемые источники: | - собственные средства ООО "Агрофирма Павловская"|| | - 174,1 млн. руб., || | - средства федерального бюджета - 169,7 млн. || | руб., || | - средства областного бюджета - 42,4 млн. руб., || | - привлеченные средства - 602,0 млн. руб. (ОАО || | "Россельхозбанк" N 4388 от 26.11.2009 на линию || | гранулирования) |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Срок окупаемости: | |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+--------+-----+------+------+---------------------+| | Всего | 2010| 2011 | 2012 | 2013-2020 |+---------------------------+--------+-----+------+------+---------------------+| Создание новых рабочих | 20 | - | 7 | 13 | - || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+--------+-----+------+------+---------------------+| Дополнительный объем | 15236,1| - | 621,5| 945,0| 13669,6 || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+--------+-----+------+------+---------------------+| Дополнительные налоговые | 278,67 | - | 2,66 | 20,01| 256,0 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+--------+-----+------+------+---------------------+| в федеральный бюджет: | 77,03 | - | - | 5,03 | 72,0 |+---------------------------+--------+-----+------+------+---------------------+| в консолидированный бюджет| 201,64 | - | 2,66 | 14,98| 184,0 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+--------+-----+------+------+---------------------+| в бюджет города: | 10,34 | - | 0,15 | 0,99 | 9,2 |+---------------------------+--------+-----+------+------+---------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+------------------------------------------------------------------------------+| 1. Новый производственный цех производительностью 20 000 т в месяц, || 2. Зернохранилище вместимостью 30 000 т, || 3. Линия по производству премиксов. |+------------------------------------------------------------------------------+
9. "Организация производства мяса кур бройлеров мощностью 14,2тысяч тонн
в год на базе ООО "Птицплемрепродуктор Ясенецкий"+-------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | "Организация производства мяса кур бройлеров || | мощностью 14,2 тысячи тонн в год на базе ООО || | "Птицплемрепродуктор Ясенецкий" |+------------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - ООО "ППР Ясенецкий" || | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области |+------------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | Основные: ООО "ППР Ясенецкий" (расположено в 12 км от|| | города Павлово) || | Россия, 606140, Нижегородская область, Павловский || | район, п/о Коровино, пос. Ясенцы || | тел.: 8 (71) 7-73-30, 7-73-50 || | факс: 8 (71) 7-73-23 || | Кредитная организация:"Волго-Вятский банк СБ РФ" |+------------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 4 квартал 2008 года - 4 квартал 2016 года |+------------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Реконструировано и построено 10 птичников, проведено|| | перепрофилирование 6 птичников, частично произведен|| | ремонт и построены новые объекты инфраструктуры,|| | производится замена старого оборудования. По|| | остальным ведутся строительно-монтажные работы,|| | производится оформление документации, приобретается|| | оборудование (на 18.05.10 реконструировано 27 цехов,|| | в августе на Госэкспертизу будет направлено ПСД по 6|| | цехам, в сент.-окт. - по 3; по 5 цехам Госэкспертиза|| | имеется (N 2292-09/УГ-2166 от 12.02.2009 и на 1ц N|| | 0432-09/УГ-2166 от 02.07.2009), на остальные|| | Госэкспертиза не требуется, т.к. площадь менее 1500|| | кв.м) |+------------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая | Рассмотрение возможности возмещения из бюджета || поддержка от | процентов за кредит в размере ставки рефинансирования|| государства | ЦБ по кредиту коммерческого банка. || | Предоставление налоговых льгот в соответствии с || | действующим законодательством в рамках оказания || | содействия приоритетным инвестиционным проектам. |+------------------------+------------------------------------------------------+| Ожидаемый | Увеличение производства мяса птицы на 40% || социально-экономический| Снижение напряженности на рынке труда, || эффект от реализации | рост заработной платы на 30% || проекта | |+------------------------+------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+--------+--------+------+-----------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+--------+--------+------+-----------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 661,05| 209,21 | 224,39 | 96,38| 131,07 |+---------------------------+-------+--------+--------+------+-----------------+| - частные, в т.ч. | 537,58| 197,11 | 207,95 | 81,6 | 50,92 |+---------------------------+-------+--------+--------+------+-----------------+| - собственные: | 211,85| 55,57 | 64,92 | 40,44| 50,92 |+---------------------------+-------+--------+--------+------+-----------------+| - привлеченные: | 325,73| 141,54 | 143,03 | 41,16| - |+---------------------------+-------+--------+--------+------+-----------------+| -областной бюджет | 25,96 | 3,2 | 3,52 | 3,2 | 16,04 |+---------------------------+-------+--------+--------+------+-----------------+| -федеральный бюджет | 97,51 | 8,9 | 12,92 | 11,58| 64,11 |+---------------------------+-------+--------+--------+------+-----------------+| Предполагаемые источники: | -собственные средства ООО "ППР Ясенецкий" - || | 211,85 млн. руб. || | - привлеченные средства - 325,73 млн. руб. || | (кредит В-Вятский банк СБ РФ N 1079 от 24.09.09, || | N 1087 от 21.10.09, N 1163 от 4.05.2010 на 67,5, || | на остаток средств подтверждены лимиты) || | - средства федерального бюджета - 97,51 млн. руб.|| | - средства областного бюджета - 25,96 млн. руб. |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 6 лет |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Внутренняя норма | 21% || доходности(IRR) | |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Плановый товарооборот | 7095,0 млн. руб. |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Плановая прибыль | 806,077 млн. руб. |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+---------+-------+-------+------+-----------------+| | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 |+---------------------------+---------+-------+-------+------+-----------------+| Создание новых рабочих | 50* | 27 | 23 | - | - || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+---------+-------+-------+------+-----------------+| Дополнительный объем | 11582,17| 492,51| 705,02| 972,4| 9412,24 || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+---------+-------+-------+------+-----------------+| Дополнительные налоговые | 458,34 | 3,3 | 3,93 | 6,37 | 444,74 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+---------+-------+-------+------+-----------------+| в федеральный бюджет | 184,89 | - | - | 1,73 | 183,16 |+---------------------------+---------+-------+-------+------+-----------------+| в консолидированный бюджет| 273,45 | 3,3 | 3,93 | 4,64 | 261,58 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+---------+-------+-------+------+-----------------+| в бюджет города | 4,33 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 3,15 |+---------------------------+---------+-------+-------+------+-----------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+------------------------------------------------------------------------------+| 1. Перепрофилирование и реконструкция цехов. || 2. Очистные сооружения, санпропускник. || 3. Водопровод, электроснабжение, газификация, резервное электропитание. || 4. Вспомогательное технологическое оборудование и технологический транспорт. |+------------------------------------------------------------------------------+
* работников планируется возить из города Павлово.
10."Сельскохозяйственный комплекс: выращивание, уборка,транспортировка, мытьё, фасовка картофеля"+------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Сельскохозяйственный комплекс: выращивание, уборка, || | транспортировка, мытьё, фасовка картофеля || | г. Павлово (расположен в п.Чулково) |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | ООО "Имущественный комплекс" (зарегистрирован в г. || | Павлово) |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | Основные: ООО "Имущественный комплекс" || | руководитель: || | Стрижов Дмитрий Владимирович || | 606100, г. Павлово, пл. Базарная, 1 || | тел./факс (83171) 2-10-99, 3-21-70 || | Кредитные организации: "Волго-Вятский банк СБ РФ",|| | банки-партнеры ОАО"РосБР" |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2010 год |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Поиск источников финансирования. |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: Обеспечение оптово-розничных торговых сетей|| бизнес-проекта | овощами в фасованном виде. || | Задачи: || | - строительство овощехранилища, || | - установка линии по мытью, фасовке и упаковке || | овощей, || | - организация логистики. |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая | || поддержка от | || государства | |+-----------------------+------------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010 | 2011 | 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 40,0 | 40,0 | - | - | - |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| - частные, в т.ч. | 40,0 | 40,0 | - | - | - |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| - собственные: | 6,0 | 6,0 | - | - | - |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| - привлеченные: | 34,0 | 34,0 | - | - | - |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| - областной бюджет | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| Предполагаемые источники: | - собственные средства ООО "Имущественный || | комплекс" - 6,0 млн. руб., || | - привлеченные средства - 34,0 млн. руб. || | (кредит Волго-Вятского банка СБ РФ, || | банков-партнеров ОАО"РосБР") |+---------------------------+------------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 6 лет |+---------------------------+------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+-------+------+-----+-----+---------------------+| | Всего | 2010 | 2011| 2012| 2013-2020 |+---------------------------+-------+------+-----+-----+---------------------+| Создание новых рабочих | 145* | 100 | 45 | - | - || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+-------+------+-----+-----+---------------------+| Дополнительный объем | 488,3 | 60,0 | 39,5| 39,5| 349,3 || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+-------+------+-----+-----+---------------------+| Дополнительные налоговые | 27,69 | 2,92 | 1,99| 2,08| 20,7 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+------+-----+-----+---------------------+| в федеральный бюджет: | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+------+-----+-----+---------------------+| в консолидированный бюджет| 27,69 | 2,92 | 1,99| 2,08| 20,7 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+-------+------+-----+-----+---------------------+| в бюджет города: | 1,485 | 0,185| 0,09| 0,1 | 1,11 |+---------------------------+-------+------+-----+-----+---------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+----------------------------------------------------------------------------+| I. Производственные объекты: || 1.1. Новые производственные цеха, || 1.2. Производственная линия по мытью, сортировке и фасовке овощей || Справочно: производственные объекты будут в собственности ООО|| "Имущественный комплекс". |+----------------------------------------------------------------------------+
* работников планируется возить из города Павлово.
11."Развитие племенного овцеводства"+------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Название проекта | Развитие племенного овцеводства в с.Долгово || | Павловского района |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Участники проекта | - "Глава КФХ ИП Сушков А.Н." || | - Правительство Нижегородской области |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Инвестор проекта | Основные: "Глава КФХ ИП Сушков А.Н." || | Глава КФХ: || | Сушков Андрей Николаевич || | 606100 г. Павлово, ул.Шутова, д.23 || | тел. 89036073461 || | Кредитные организации: "Волго-Вятский банк СБ|| | РФ", банки-партнеры ОАО"РосБР" |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2010-2014 годы || | |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Уровень готовности | Построено два двора общей площадью 4 тыс. м2, || | проводится ремонт, ПСД не требуется |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: Развитие племенного скотоводства овец || бизнес-проекта | Задачи: Закупка овцематок |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Запрашиваемая поддержка от| Рассмотрение возможности возмещения из бюджета|| государства | процентов за кредит в размере ставки|| | рефинансирования ЦБ по кредиту коммерческого|| | банка. |+---------------------------+--------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010 | 2011 | 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 23,58 | 18,5 | 1,81 | 1,81| 1,46 |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| - частные, в т.ч. | 16,19 | 13,77 | 0,93 | 0,93| 0,56 |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| - собственные: | 6,19 | 3,77 | 0,93 | 0,93| 0,56 |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| - привлеченные: | 10,0 | 10,0 | - | - | - |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| - областной бюджет | 7,39 | 4,73 | 0,88 | 0,88| 0,9 |+---------------------------+-------+-------+-------+-----+------------------+| Предполагаемые источники: | - собственные средства КФХ ИП Сушков А.Н. - || | 6,19 млн. руб., || | - средства областного бюджета - 7,39 млн. руб.,|| | - привлеченные средства - 10,0 млн. руб. || | ("Волго-Вятский банк СБ РФ", банки-партнеры || | ОАО"РосБР", договора нет, лимиты пока не || | согласованы, пока задерживается поддержка 2009 || | года) |+---------------------------+------------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 5 лет |+---------------------------+------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+----------------------+| | Всего | 2010| 2011| 2012| 2013-2020 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+----------------------+| Создание новых рабочих | 30* | 30 | - | - | - || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+----------------------+| Дополнительный объем | 30,0 | - | 7,5 | 7,5 | 15,0 || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+----------------------+| Дополнительные налоговые | 5,88 | - | 1,47| 1,47| 2,94 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+----------------------+| в федеральный бюджет: | 4,56 | - | 1,14| 1,14| 2,28 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+----------------------+| в консолидированный бюджет| 1,32 | - | 0,33| 0,33| 0,66 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+----------------------+| в бюджет города: | 0,34 | 0,06| 0,06| 0,07| 0,15 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+----------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+----------------------------------------------------------------------------+| Ввод дополнительного объема электроэнергии и подведение линии газа к|| скотным дворам. || |+----------------------------------------------------------------------------+
* работников планируется возить из города Павлово.
12."Создание центра (бизнес-инкубатора) поддержки субъектов малого исреднего предпринимательства"+-------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Создание центра (бизнес-инкубатора) поддержки || | субъектов малого и среднего предпринимательства |+------------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - Павловский район || | - Правительство Нижегородской области |+------------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | - Правительство Нижегородской области || | - Министерство экономического развития РФ || | - Администрация Павловского района Нижегородской || | области |+------------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2010-2011 годы (строительство в 2010 году, ввод в || | эксплуатацию в 2011 году) |+------------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Предпроектная стадия |+------------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: Развитие малого предпринимательства в || бизнес-проекта | моногороде Павлово || | Задачи: || | - предоставление в аренду офисных помещений субъектам|| | малого предпринимательства на льготных условиях; || | - оказание офисных, секретарских, бухгалтерских, || | юридических, консалтинговых, образовательных, || | маркетинговых и пр. бизнес-услуг на безвозмездной || | основе; || | - предоставление техники и оборудования для || | коллективного доступа; || | - предоставление помещений конференц-зала, || | переговорных комнат учебного класса и др. |+------------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая поддержка| Софинансирование на строительство || от государства | |+------------------------+------------------------------------------------------+| Ожидаемый | Создание материально-технической базы для развития || социально-экономический| малого предпринимательства, предоставление различных || эффект от реализации | услуг на безвозмездной основе || проекта | |+------------------------+------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+-----+------+-----+----------------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010| 2011 | 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+------+-----+----------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 52,79 | 30,0| 14,84| 4,95| 3,0 |+---------------------------+-------+-----+------+-----+----------------------+| - районный бюджет | 3,23 | 3,0 | 0,15 | 0,05| 0,03 |+---------------------------+-------+-----+------+-----+----------------------+| -областной бюджет | 3,94 | 3,0 | 0,59 | 0,2 | 0,15 |+---------------------------+-------+-----+------+-----+----------------------+| -федеральный бюджет | 45,62 | 24,0| 14,10| 4,7 | 2,82 |+---------------------------+-------+-----+------+-----+----------------------+| Предполагаемые источники: | - средства федерального бюджета - 49,82 млн. || | руб. || | - средства бюджета области - 2,65 млн. руб., || | - средства местного бюджета - 0,53 млн. руб. |+---------------------------+-------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+-------+-----+------+------+---------------------+| | Всего | 2010| 2011 | 2012 | 2013-2020 |+---------------------------+-------+-----+------+------+---------------------+| Создание новых рабочих | 125 | - | 40 | 15 | 70 || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+------+------+---------------------+| Дополнительный объем | - | - | - | - | - || отгруженной продукции, | | | | | || млн. руб. | | | | | |+---------------------------+-------+-----+------+------+---------------------+| Дополнительные налоговые | 10,5 | - | 0,816| 1,234| 8,45 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+------+------+---------------------+| в федеральный бюджет: | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+------+------+---------------------+| в консолидированный бюджет| 10,5 | - | 0,816| 1,234| 8,45 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+------+------+---------------------+| в бюджет города: | 1,05 | - | 0,082| 0,123| 0,845 |+---------------------------+-------+-----+------+------+---------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+-----------------------------------------------------------------------------+| Здание бизнес-инкубатора - в муниципальной собственности |+-----------------------------------------------------------------------------+
13."Строительство горнолыжной базы"+------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Строительство горнолыжной базы (расположена в 15 км || | от города Павлово) |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | Инвестор будет определен после проектирования по|| | результатам конкурса на заключение соглашения о ГЧП || | Директор ГУ НО "Центр территориального развития": || | Карнишин Дмитрий Геннадьевич || | Россия, 603109, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, 22а,|| | офис 6. || | тел. - факс: 8(831) 430-16-90 |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2010-2011 годы |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Определены земельные участки, разработан бизнес-план,|| | подготовлено ТЗ на проектирование, объявлен конкурс || | на май т.г. по разработке проектной документации |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: Развитие спорта, создание рабочих мест || бизнес-проекта | Задачи: Создание современного горнолыжного комплекса,|| | соответствующего мировым стандартам. |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая | - средства бюджета области на проектирование объекта;|| поддержка от | - строительство инфраструктуры - в рамках || государства | государственно-частного партнерства. |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Внутренняя норма | 14,27% || доходности | |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Чистый | 195 000 тыс. руб. за 83 мес. || дисконтированный доход| |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Плановая прибыль | 840 781 тыс. руб. за 83 мес. |+-----------------------+------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+--------+------+------+-----+---------------------+| График инвестиций млн. | Всего: | 2010 | 2011 | 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+--------+------+------+-----+---------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 550,01 | 35,01| 515,0| - | - |+---------------------------+--------+------+------+-----+---------------------+| - частные, в т.ч. | 505,6 | 21,0 | 484,6| - | - |+---------------------------+--------+------+------+-----+---------------------+| - собственные: | - | - | - | - | - |+---------------------------+--------+------+------+-----+---------------------+| - привлеченные: | 505,6 | 21,0 | 484,6| - | - |+---------------------------+--------+------+------+-----+---------------------+| -областной бюджет | 44,41 | 14,01| 30,4 | - | - |+---------------------------+--------+------+------+-----+---------------------+| -федеральный бюджет | - | - | - | - | - |+---------------------------+--------+------+------+-----+---------------------+| Предполагаемые источники: | - привлеченные средства - 505,6 млн. руб., с || | банком не определились || | - средства бюджета области - 44,41 млн. руб. |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Срок окупаемости: | 83 месяца |+---------------------------+--------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+-------+---------+------+------+------------------+| | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 |+---------------------------+-------+---------+------+------+------------------+| Создание новых рабочих | 48* | - | 48 | - | - || мест, чел.: | | | | | |+---------------------------+-------+---------+------+------+------------------+| Дополнительный объем | 1166,4| - | 14,7 | 67,2 | 1084,5 || оказанных услуг, млн. руб.| | | | | |+---------------------------+-------+---------+------+------+------------------+| Дополнительные налоговые | 248,31| - | 9,56 | 20,65| 218,1 || поступления, млн. руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+---------+------+------+------------------+| в федеральный бюджет: | 112,79| - | 4,2 | 8,4 | 100,19 |+---------------------------+-------+---------+------+------+------------------+| в консолидированный бюджет| 135,52| - | 5,36 | 12,25| 117,91 || области, в т.ч.: | | | | | |+---------------------------+-------+---------+------+------+------------------+| в бюджет города: | 1,394 | - | 0,09 | 0,105| 1,199 |+---------------------------+-------+---------+------+------+------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+------------------------------------------------------------------------------+| 1. Административно-бытовой комплекс для размещения пункта проката и ремонта || лыж, медицинского пункта и гардероба, бокс для стоянки техники, 2 || четырехместных кресельных подъемника вместимостью 2400 чел/час каждый. 2 || конвейерных подъемника, автомобильная стоянка для различных видов транспорта || на 500 машино-мест, площадью 15 000 м.кв. Наружное освещение лыжных трасс, || подъездной дороги, территории автостоянки и боксов для стоянки техники. || Справочно: объекты инфраструктуры построенные за счет бюджетных средств,|| будут в собственности Нижегородской области (подъездная автодорога,|| освещение, водопровод, канализация бытовая, кабельная линия, газопровод и|| т.д.) |+------------------------------------------------------------------------------+
* работников планируется возить из города Павлово.
14."Проектирование и строительство совмещенного авто- ижелезнодорожного вокзала г. Павлово"+-------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Проектирование и строительство совмещенного авто и || | железнодорожного вокзала г. Павлово |+------------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области || | - Управление Горьковской железной дороги |+------------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | - Управление Горьковской железной дороги || | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области |+------------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2010-2011 г.г. |+------------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Выполнен эскизный проект |+------------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: || бизнес-проекта | - улучшение санитарно-гигиенических требований || | - соблюдение противопожарных норм || | - создание архитектурного облика || | - улучшение качества обслуживания пассажиров || | Задачи: снос существующего ветхого здания авто- и ж/д|| | вокзала и строительство совмещенного авто- и || | железнодорожного вокзала г.Павлово |+------------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая поддержка| Финансирование в рамках ФЦП "Развитие транспортной || от государства | системы России" (2010-2015 гг.) подпрограмма || | "Железнодорожный транспорт" и ОЦП "Развитие || | социальной и инженерной инфраструктуры как основы || | повышения качества жизни населения Нижегородской || | области на 2010 г." |+------------------------+------------------------------------------------------+| Ожидаемый | Увеличение пассажиропотока, улучшение качества || социально-экономический| обслуживания пассажиров || эффект от реализации | || проекта | |+------------------------+------------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010| 2011 | 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 50,0 | 1,21| 48,79| - | - |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| - частные, в т.ч. | 19,4 | - | 19,4 | - | - |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| - собственные (ГЖД): | 19,4 | - | 19,4 | - | |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| - привлеченные | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| - районный бюджет | 5,09 | 0,21| 4,88 | - | - |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| -областной бюджет | 15,51 | 1,0 | 14,51| - | - |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| -федеральный бюджет | 10,0 | - | 10,0 | - | - |+---------------------------+-------+-----+------+-----+---------------------+| Предполагаемые источники: | - собственные средства Управления Горьковской || | железной дороги - 19,4 млн. руб., || | - федеральный бюджет - 10,0 млн. руб., || | - областной бюджет - 15,51 млн. руб., || | - районный бюджет - 5,09 млн. руб. |+---------------------------+------------------------------------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+----------------------------------------------------------------------------+| Здание авто- и железнодорожного вокзала. || Справочно: планируемый к созданию объект будет находиться в собственности|| ГЖД |+----------------------------------------------------------------------------+15."Развитие электросетевой инфраструктуры г. Павлово с увеличениеммощностей"+------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Развитие электросетевой инфраструктуры г.Павлово с|| | увеличением мощностей |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - ОАО "МРСК Центра и Приволжья" || | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2013-2015 годы |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: Увеличение электрических мощностей, требуемых|| бизнес-проекта | для развития г. Павлово. || | Задача: Строительство центральной электрической || | подстанции |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая | - || поддержка от | || государства | |+-----------------------+------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| График инвестиций, млн. | Всего:| 2010| 2011| 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 325,0 | - | - | - | 325,0 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| - частные, в т.ч. | 325,0 | - | - | - | 325,0 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| - собственные: | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| - привлеченные: | 325,0 | - | - | - | 325,0 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| -областной бюджет | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| -федеральный бюджет | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| Предполагаемые источники: | - привлеченные средства -324,99 млн. руб. |+---------------------------+-----------------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+---------------------------+-----------------------------------------------+| Увеличение мощности РЭС | в 3 раза |+---------------------------+-----------------------------------------------+| Повышение надежности в | (особенно в зимний период) || бесперебойном | || электроснабжении | || потребителей | |+---------------------------+-----------------------------------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+---------------------------------------------------------------------------+| - электросети, || - реконструкция здания РЭС. || Справочно: реконструированный объект будет в частной собственности |+---------------------------------------------------------------------------+16."Развитие инженерной инфраструктуры участка малоэтажной застройкимкр. Восточный"
+------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Развитие инженерной инфраструктуры участка || | малоэтажной застройки мкр. Восточный. |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородской области |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | Администрация Павловского района |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2011-2015 годы |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Включен в Генплан, ПСД отсутствует |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: Обеспечение инженерной инфраструктуры участка|| бизнес-проекта | малоэтажной застройки мкр. Восточный. || | Задачи: || | 1. Строительство и развитие коммуникаций || | электроснабжения, || | 2. Строительство и развитие коммуникаций || | водоснабжения, || | 3. Строительство и развитие коммуникаций || | водоотведения, || | 4. Строительство и развитие коммуникаций || | газоснабжения. |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая | Финансирование в рамках программ типовых проектов || поддержка от | Внешэкономбанка - Содействие городскому развитию || государства | |+-----------------------+------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010| 2011| 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 150,0 | - | 30,0| 30,0| 90,0 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------------------+| - частные, в т.ч. | 150,0 | - | 30,0| 30,0| 90,0 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------------------+| - собственные: | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------------------+| - привлеченные: | 150,0 | - | 30,0| 30,0| 90,0 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------------------+| -областной бюджет | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------------------+| -федеральный бюджет | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------------------+| Предполагаемые источники: | - привлеченные средства (Внешэкономбанк) -150,0 || | млн. руб. |+---------------------------+-------------------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+---------------------------+-------------------------------------------------+| Выделение под малоэтажное | 2000 участков || строительство | |+---------------------------+-------------------------------------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+-----------------------------------------------------------------------------+| Объекты инженерной инфраструктуры. || Справочно: объекты инфраструктуры будут в муниципальной собственности. |+-----------------------------------------------------------------------------+
17."Строительство КНС и канализационных сетей"+------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Строительство КНС и канализационных сетей |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - Администрация Павловского района || | - Правительство Нижегородская область |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | Администрация Павловского района |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2012-2015 годы |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Отсутствует проектно-сметная документация |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: || бизнес-проекта | - улучшение экологической обстановки в г. Павлово; || | - увеличение пропускной способности систем || | водоотведения г. Павлово. || | Задачи: строительство канализационных сетей с КНС |+-----------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая | финансирование в рамках программ типовых проектов || поддержка от | Внешэкономбанка - Экология || государства | |+-----------------------+------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010| 2011| 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 53,0 | - | - | 16,0| 37,0 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| - частные, в т.ч. | 53,0 | - | - | 16,0| 37,0- |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| - собственные: | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| - привлеченные: | 53,0 | - | - | 16,0| 37,0 |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| -областной бюджет | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| -федеральный бюджет | - | - | - | - | - |+---------------------------+-------+-----+-----+-----+---------------------+| Предполагаемые источники: | - привлеченные средства (Внешэкономбанк) -53,0|| | млн. руб. |+---------------------------+-----------------------------------------------+| Финансово-экономические показатели проекта: |+---------------------------------------------------------------------------+| Увеличение пропускной способности канализационных сетей на 10% |+---------------------------------------------------------------------------+| Перечень объектов, предполагаемых к созданию: |+---------------------------------------------------------------------------+| 1. Строительство КНС, || 2. Строительство канализационных сетей, || 3. Приобретение оборудования. || Справочно: построенные объекты будут в муниципальной собственности |+---------------------------------------------------------------------------+18."Расширение водоочистных сооружений водопровода МУП "Водоканал"г. Павлово"+-------------------------------------------------------------------------------+| Описание проекта: |+------------------------+------------------------------------------------------+| Название проекта | Расширение водоочистных сооружений водопровода МУП || | "Водоканал" г. Павлово |+------------------------+------------------------------------------------------+| Участники проекта | - МУП "Водоканал" г. Павлово || | - Правительство РФ |+------------------------+------------------------------------------------------+| Инвестор проекта | - Основные: МУП "Водоканал" г. Павлово || | Директор: || | Киселев Александр Яковлевич || | 606100, Павловский район, г. Павлово ул.Дальняя Круча|| | д.40 || | тел./факс (83171) 2-18-66 |+------------------------+------------------------------------------------------+| Сроки реализации | 2010 года - 2015 год |+------------------------+------------------------------------------------------+| Уровень готовности | Имеется ПСД с положительным заключением госэкспертизы|| | от 26.12.2006 |+------------------------+------------------------------------------------------+| Краткое описание | Цель: Расширение водоочистных сооружений водопровода || бизнес-проекта | МУП "Водоканал" г. Павлово |+------------------------+------------------------------------------------------+| Запрашиваемая поддержка| 1. Предоставление субсидий || от государства | |+------------------------+------------------------------------------------------+| Ожидаемый | Реализация проекта позволит: || социально-экономический| 1. Обеспечить бесперебойное снабжение питьевой водой|| эффект от реализации | надлежащего качества более 80 тысяч жителей и|| проекта | предприятий г. Павлово и близлежащих населенных|| | пунктов (р.п. Тумботино, с. Таремское, с. Ярымово, с.|| | Лаптево, с. Давыдово и др.) || | 2. Обеспечить водой производственные объекты || | - фермы по выращиванию индюков; || | - ОАО Птицефабрика "Павловская"; || | - ООО "Агрофирма Павловская"; || | 3. Развитие инженерной инфраструктуры участка|| | малоэтажной застройки мкр. Восточный. |+------------------------+------------------------------------------------------+| | |+------------------------+------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------+| Инвестиционные показатели проекта: |+---------------------------+-------+--------+--------+-----+------------------+| График инвестиций млн. | Всего:| 2010 | 2011 | 2012| 2013-2020 || руб.: | | | | | |+---------------------------+-------+--------+--------+-----+------------------+| Всего по этапам, в т.ч.: | 285,0 | 285,0 | 0 | 0 | 0 |+---------------------------+-------+--------+--------+-----+------------------+| - частные, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+---------------------------+-------+--------+--------+-----+------------------+| - собственные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |+---------------------------+-------+--------+--------+-----+------------------+| - привлеченные: | 0 | - | 0 | 0 | 0 |+---------------------------+-------+--------+--------+-----+------------------+| - областной бюджет | 14,25 | 14,25 | 0 | 0 | 0 |+---------------------------+-------+--------+--------+-----+------------------+| - федеральный бюджет| 270,75| 270,75 | 0 | 0 | 0 || (субсидии) | | | | | |+---------------------------+-------+--------+--------+-----+------------------+| |+------------------------------------------------------------------------------+| Влияние на экономику региона (среднее значение): |+---------------------------+-------+-----+------+------+----------------------+| | Всего | 2010| 2011 | 2012 | 2013-2020 |+---------------------------+-------+-----+------+------+----------------------+| Создание новых рабочих | 21 | - | 21 | - | - || мест, чел.: | | | | | |+-----------------------