Постановление Правительства Нижегородской области от 13.10.2010 № 689
О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на 2011 год и на период до 2013 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2010 года N 689
О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской
области на 2011 год и на период до 2013 года
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 17.12.2010 г. N 923)
В целях формирования областного бюджета на 2011 год исреднесрочного финансового плана Нижегородской области на 2011-2013годы Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развитияНижегородской области на 2011 год и на период до 2013 года (далее -прогноз).
2. Министерству экономики Нижегородской области:
- ежеквартально осуществлять мониторинг реализации прогноза на2011 год. Результаты мониторинга направлять ГубернаторуНижегородской области, Председателю Правительства;
- в срок до 30 марта 2011 года разработать индикативные планыпо выполнению основных бюджетообразующих показателей в разрезеорганов исполнительной власти Нижегородской области и органовместного самоуправления муниципальных районов и городских округовНижегородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна Вице-губернатора, первого заместителя Председателя ПравительстваНижегородской области В.А.Иванова.
Губернатор В.П. Шанцев
СОДЕРЖАНИЕ
1. Итоги социально-экономического развития
Нижегородской области в 2009 году, в I полугодии 2010 3
года и оценка 2010 года
1.1. Основные итоги социально-экономического развития 3
в 2009 году
1.2. Оценка социально-экономической ситуации до конца
2010 года (с учетом итогов января-июня 2010 года) 4
1.2.1. Основные макроэкономические показатели 5
1.2.2. Реальный сектор экономики 5
1.2.3. Уровень жизни населения 6
1.2.4. Рынок труда 7
1.2.5. Бюджетообразующие показатели 7
2. Сценарные условия социально-экономического развития
Нижегородской области и Российской Федерации на 9
2011-2013 годы
2.1. Варианты социально-экономического развития
Российской Федерации и их влияние на экономику 9
Нижегородской области
2.2. Основные факторы, определяющие
социально-экономическое развитие Нижегородской области 10
в прогнозном периоде
2.3. Основные макроэкономические пропорции
социально-экономического развития Нижегородской 15
области в 2011-2013 годах
3. Прогноз развития Нижегородской области на 2011-2013 16
годы
3.1. Прогноз макроэкономических показателей 16
3.1.1. Валовой региональный продукт 16
3.1.2. Инвестиции в основной капитал и целевые 17
программы
3.2. Прогноз развития реального сектора экономики 19
3.2.1. Промышленное производство 19
3.2.2. Строительный комплекс 24
3.2.3. Сельскохозяйственное производство 25
3.2.4. Потребительский рынок 26
3.2.5. Малое предпринимательство 28
3.2.6. Внешнеэкономическая деятельность 29
3.3. Прогноз уровня жизни населения 29
3.3.1. Демографическая ситуация и уровень здоровья 29
3.3.2. Денежные доходы населения 31
3.3.3. Занятость населения 31
3.3.4. Жилищные условия 32
3.3.5. Прогноз развития социальной сферы 33
4. Прогноз основных бюджетообразующих показателей на 36
2011-2013 годы
4.1. Фонд оплаты труда 36
4.2. Прибыль прибыльных организаций 38
Приложения: 40
1. Итоги социально-экономического развития
Нижегородской области в 2009 году, в 1 полугодии 2010 40
года и оценка 2010 года
2. Прогноз развития Нижегородской области на 2011-2013 44
годы
3. Прогноз показателей сводного финансового баланса
Нижегородской области на 2011-2013 годы 48
4. Прогноз бюджетообразующих показателей на 2011-2013 50
годы
5. Оценка 2010 года и прогноз на 2011-2013 годы по
фонду оплаты труда и прибыли прибыльных организации в 51
разрезе муниципальных районов и городских округов
Прогноз социально-экономического развития Нижегородской областина 2011 год и на период до 2013 года разработан с учетом действующейнормативно-правовой базы: Бюджетного Кодекса РФ, 12сентября 2007 года N 126-З "О бюджетном процессе в Нижегородскойобласти".
Прогноз социально-экономического развития подготовленПравительством Нижегородской области в соответствии со Стратегиейразвития Нижегородской области на период до 2020 года, утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006года N 127 (далее - Стратегия развития области на период до 2020года), сценарными условиями функционирования экономики РоссийскойФедерации, одобренными Правительством Российской Федерации (далее -сценарные условия), и методическими указаниями Министерстваэкономического развития Российской Федерации.
Прогноз является ориентиром социально-экономического развитияНижегородской области на 2011 год и на период до 2013 года дляорганов исполнительной власти области, органов местногосамоуправления муниципальных районов и городских округов, а такжехозяйствующих субъектов при принятии управленческих решений.
Прогноз по основным бюджетообразующим показателям сформирован вразрезе территорий с учетом сложившихся в областисоциально-экономических условий, предложений органов местногосамоуправления муниципальных районов и городских округов области инамерений крупнейших организаций, расположенных на их территориях.Районный разрез по основным бюджетообразующим показателям являетсяосновой для формирования консолидированного бюджета области на 2011год и среднесрочного финансового плана на 2011-2013 годы.
Информационная база формирования прогноза:
- данные статистического и налогового учета за 2009 год и 1полугодие 2010 года;
- сценарные условия и основные параметры прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год ина плановый период 2012 и 2013 годов, одобренные ПравительствомРоссийской Федерации;
- прогнозные расчеты органов местного самоуправлениямуниципальных районов и городских округов Нижегородской области;
- прогнозные расчеты отраслевых министерств и иных органовисполнительной власти Нижегородской области в разрезе курируемыхвидов экономической деятельности;
- комплексные планы модернизации и развития моногородовНижегородской области на 2010-2020 годы;
- программы развития производительных сил муниципальных районови городских округов Нижегородской области;
- прогнозы хозяйствующих субъектов.
1. Итоги социально-экономического развития Нижегородской области
в 2009 году, в I полугодии 2010 года и оценка 2010 года
(приложение 1)
1.1. Основные итоги социально-экономического развития в 2009 году
В 2009 году кризисные явления затронули все ключевые сферыэкономики: промышленность, строительство, потребительский рынок(исключение составило лишь сельское хозяйство).
График 1
Основные социально-экономические показатели
Нижегородской области в 2009 году, в % к предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
В реальном секторе экономики по сравнению с 2008 годомсложились следующие темпы роста:
- в промышленности - 78%;
- в строительстве - 66,4%;
- в розничной торговле - 90%.
Основной причиной снижения объемов промышленного производстваявилось снижение платежеспособного спроса со стороны основныхпотребителей и проблемы в сфере кредитования промышленныхпредприятий. Среди отраслей промышленности самая сложная ситуациясложилась в автомобилестроении (производство относительно 2008 годасократилось на 65,7%) и металлургии, и производстве металлоизделий(спад составил 8,8%).
Тем не менее, промышленный потенциал области сохранен.Нижегородская обрабатывающая промышленность по-прежнему остаетсякрупнейшей среди регионов Приволжского федерального округа, сохранивза собой лидерство по объему отгрузки производимой продукции.
Среди регионов Российской Федерации (далее - РФ) по данномупоказателю область перешла с 6-го места, которое занимала в 2008году, на 5-е место.
Следует отметить, что хотя Нижегородской области не удалосьсохранить физические объёмы инвестиций в основной капитал на уровне2008 года, но их снижение было существенно меньшим, чем в среднем поРоссии: индекс физического объема (далее - ИФО) составил 94,3% к2008 году против 83,8% в РФ.
Наиболее благополучно на протяжении всего года складываласьситуация в производстве пищевых продуктов, где за 2009 год быловыпущено продукции на 3,4% больше, чем в 2008 году.
Агропромышленный комплекс оказался относительно успешным вкризисном 2009 году. Объёмы производства сельскохозяйственнойпродукции по сравнению с 2008 годом в сопоставимых ценах выросли на3%.
Несмотря на высокие темпы спада в экономике, значительногоснижения доходов населения по сравнению с 2008 годом не произошло: вреальном выражении они уменьшились на 1,9% (по РФ рост - на 2,3%*).Среднемесячная заработная плата в 2009 году составила 14,7 тыс.руб., в реальном выражении снизилась на 1,9% (по РФ - на 2,8%).
Экономический кризис повлиял на рост безработицы. Уровеньрегистрируемой безработицы в конце 2009 года составил 1,98% (по РФ -2,8%).
_______________________*по РФ реальные располагаемые доходы
1.2. Оценка социально-экономической ситуации до конца 2010 года
(с учетом итогов января-июня 2010 года)
Начало 2010 года характеризуется компенсационным ростом вэкономике. Ожидается, что до конца года благоприятное развитиеситуации сохранится в большинстве секторов экономики.
График 2
Темпы роста основных показателей социально-экономического развития
в 1 полугодии 2010 года и оценка до конца 2010 года, в % к
предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
1.2.1. Основные макроэкономические показатели
Инфляция
В январе-июне текущего года среднегодовой темп ростапотребительских цен (к соответствующему периоду прошлого года)составил 105,8%, в том числе на продовольственные товары - 102,7%,непродовольственные - 105,9%, платные услуги - 109,4%. Ожидается,что до конца года среднегодовой индекс потребительских цен составит105,9% к уровню 2009 года.
Инвестиции в основной капитал
Несмотря на снижение объема инвестиций в основной капитал вянваре-июне 2010 года на 17,5% к аналогичному периоду прошлого года,по оценке в 2010 году их темпы роста в сопоставимых ценах ожидаютсяна уровне 100-102% (объем составит 201,7 млрд. руб.). Указанныетемпы роста будут обеспечены продолжением реализации крупнейшихинвестиционных проектов по строительству комплексов по производствуполивинилхлорида - ООО "РусВинил", каталитического крекингагидроочищенного вакуумного газойля - ООО"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", завода по производствуконструктивных элементов и компонентов для землеройной техники исамолетостроения - ООО "Либхерр - Нижний Новгород", а такжекомплекса по производству листового проката - "Стан-5000" (основнойобъем инвестиций по которому ожидается во втором полугодии текущегогода в связи с монтажом основного оборудования).
Валовой региональный продукт
С учетом итогов первого полугодия 2010 года и тенденцийразвития экономики ожидается рост валового регионального продукта(далее - ВРП) на 5% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.Темпы роста ВРП ожидаются несколько выше среднероссийских (104%).Позитивное влияние на динамику ВРП оказывает ситуация в реальномсекторе экономики: рост промышленного производства в обрабатывающихотраслях, объемов работ в строительстве, восстановление докризисногообъема потребительского рынка. Необходимо отметить, что встоимостном выражении в 2010 году объем ВРП достигнет докризисногоуровня 2008 года.
1.2.2. Реальный сектор экономики
Промышленное производство
В январе-июне 2010 года физические объемы промышленногопроизводства увеличились на 16% по сравнению с январем-июнем 2009года. Такая динамика производства обеспечена в основном за счетроста в металлургии (144,9%) и автомобилестроении (153,8%).
Учитывая высокую базу второго полугодия 2009 года, ожидается,что индекс промышленного производства в 2010 году составит 108-110%к уровню 2009 года.
В ключевых отраслях промышленности индексы производствасоставят:
- в производстве транспортных средств и оборудования - 120%;
- в металлургии и производстве металлоизделий - 112%;
- в производстве нефтепродуктов - 105%.
В стоимостном выражении объем отгруженной продукции по видамэкономической деятельности, составляющим промышленное производство,в 2010 году превысит докризисный уровень 2008 года.
Строительный комплекс
В строительном комплексе объём работ, выполненных за 6 месяцев2010 года, увеличился по сравнению с соответствующим периодомпрошлого года (в сопоставимых ценах) на 9,5%.
По итогам года ожидается рост объемов строительства на уровне105% (в сопоставимых ценах). Росту будет способствоватьстроительство крупных производственных объектов (в том числе заводов- ООО "Либхерр - Нижний Новгород", ООО "РусВинил"), развитиежилищного строительства, в том числе малоэтажного (индивидуального).
Сельское хозяйство
По итогам января-июня 2010 года индекс физического объемасельскохозяйственного производства составил 103,8% к уровнюсоответствующего периода прошлого года.
С июня текущего года ситуация в сельскохозяйственномпроизводстве осложнена крайне неблагоприятными погодными условиями.
Ожидается, что объемы сельскохозяйственной продукции в 2010году в натуральном выражении составят:
- валовой сбор зерна - 570 тыс. тонн (39,8% к уровню 2009года);
- валовой сбор картофеля - 430 тыс. тонн (50%);
- производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) -135,6 тыс. тонн (106,7%);
- производство яиц - 1372 млн.шт. (100,7%);
- производство молока - 602 тыс. тонн (99,2%).
Оценивается, что в целом объем сельскохозяйственногопроизводства в 2010 году составит 40,9 млрд. руб. или 92% всопоставимых ценах к уровню 2009 года.
Потребительский рынок
В январе-июне 2010 года оборот розничной торговли сложился на6,4% больше, чем в январе-июне 2009 года (в сопоставимых ценах). Доконца года ожидается, что рост физических объемов розничноготоварооборота составит 104-106%.
Рост объемов платных услуг по итогам полугодия составил 101,1%.По итогам года рост физических объемов этого показателя можетсоставить около 101,7% к 2009 году.
1.2.3. Уровень жизни населения
Рост в реальном секторе экономики оказал положительное влияниена динамику показателей, характеризующих уровень жизни населения.Так, в январе-июне 2010 года:
- среднедушевые денежные доходы составили 14835,1 руб., что вреальном выражении на 6,3% больше, чем в аналогичном периодепрошлого года;
- среднемесячная зарплата одного работающего - 16171,5 руб. ибыла на 11,2% в реальном выражении выше, чем в том же периоде 2009года.
По итогам года ожидается увеличение уровня реальной заработнойплаты на 5-7%, реальных денежных доходов - на 4-6%, что в абсолютномвыражении может составить 16406,5 руб. и 16260 руб., соответственно.
1.2.4. Рынок труда
Уровень официально зарегистрированной безработицы по состояниюна 01.07.2010 составил 1,52%. К концу года значение этого показателяожидается на уровне 1,55%.
1.2.5. Бюджетообразующие показатели
График 3
Основные бюджетообразующие показатели
в январе-июне 2010 года и оценка до конца 2010 года, млрд. руб.
( В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
По итогам января-июня 2010 года прибыль прибыльных организацийувеличилась на 34% по сравнению с соответствующим периодом 2009 годаза счет роста:
- в обрабатывающих производствах - в 2,1 раза (за счет такихотраслей, как: металлургическое производство - в 2,5 раза,производство нефтепродуктов - в 4,1 раза);
- в строительстве - в 1,6 раза;
- на предприятиях связи - в 2 раза.
Фонд оплаты труда в январе-июне 2010 года по сравнению сянварем-июнем 2009 года увеличился на 13,2% в основном за счет ростав организациях таких отраслей, как:
- торговля (на 25,6%);
- транспорт и связь (на 17,9%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на15,1%).
С учетом намерений крупнейших предприятий, оценки,представленной органами местного самоуправления муниципальныхрайонов и городских округов Нижегородской области и отраслевымиминистерствами, по итогам 2010 года ожидаются следующие темпы ростаосновных бюджетообразующих показателей к уровню 2009 года:
- 111,2% - по прибыли прибыльных организаций с объемом 101,9млрд. руб.;
- 108,4% - по фонду оплаты труда с объемом 245,1 млрд. руб.
2. Сценарные условия социально-экономического развития
Нижегородской области и Российской Федерации на 2011-2013 годы
Сценарные условия социально-экономического развитияНижегородской области разработаны на основе сценарных условийфункционирования экономики РФ на 2011 год и плановый период2012-2013 годы, а также анализа ситуации, сложившейся в экономике исоциальной сфере области в первой половине 2010 года.
Сценарные условия содержат: анализ основных внешних ивнутренних факторов, которые будут оказывать влияние в прогнозномпериоде на социально-экономическое развитие области; прогнознуюдинамику индексов цен и тарифов; основные макроэкономическиепропорции развития области в 2011-2013 годах.2.1. Варианты социально-экономического развития Российской Федерации
и их влияние на экономику Нижегородской области
Сценарные условия функционирования экономики РФ на 2011-2013годы предусмотрены в двух вариантах, которые базируются наотносительно консервативных оценках внешних условий и различаютсякачеством экономического роста (темпами роста объемов промышленногопроизводства, инвестиций, потребительского рынка, доходовнаселения).
Схема 1
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
2.2. Основные факторы, определяющие социально-экономическое
развитие Нижегородской области в прогнозном периоде
Развитие области в прогнозном периоде будет определятьсявлиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего характера.
Внешние факторы:
1. Восстановление роста мировой экономики
Мировая экономика после падения на 0,6% в 2009 году в 2010 годувозобновит рост с темпом 104%, а в 2011-2013 годах от 103,9% до103,7%. Рост мировой экономики создает предпосылки для расширениямировой торговли и сохранения благоприятной конъюнктуры основныхтоварно-сырьевых рынков, что благотворно повлияет на экономикуРоссии и, следовательно, на экономику области через рост внешнегоспроса на продукцию нижегородских производителей.
2. Внешнеэкономическая конъюнктура на рынке сырьевых ресурсов
Рынок нефти и газа
В прогнозном периоде ожидается незначительный рост нефтедобычи- в 2013 году к уровню 2010 года на 0,6% по базовому варианту,экспорт нефтепродуктов возрастет на 0,8%. Цены на нефть марки"Urals" (по базовому варианту) прогнозируются: в 2011 году в среднем- 75 долларов США за баррель; в 2012 году - 78 долларов США забаррель; в 2013 году - 79 долларов США за баррель.
Объем добычи газа увеличится в 2013 году по сравнению с 2010годом на 4,6%, экспорт газа - на 2,9%. Регулируемые оптовые цены наприродный газ на российском рынке в среднем для всех категорийпотребителей будут расти на 15-15,3% ежегодно.
Рост цен на сырьевые ресурсы для экономики области, работающейна привозном сырье и имеющей высокую энерго- и материалоемкость,будет означать рост себестоимости производимой продукции и являтьсясдерживающим фактором в плане производства конкурентоспособнойпродукции.
Рынок металлов
На рынок металлов в прогнозируемом периоде будет оказыватьвлияние общее восстановление мировой экономики и промышленности.
Ценовые тенденции на рынке металлов в целом будут следовать заизменениями мировых цен на нефть. Прогнозируется рост цен наосновные металлы в 2013 году по сравнению с 2010 годом: по чернымметаллам - на 10%, по меди - на 7,2%, по никелю - на 14,5%, поалюминию - на 12,1%.
Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на металлыотразится на поставках на внутренний рынок. Можно ожидать роста ценна металлы и на внутреннем рынке, что, безусловно, отразится науровне цен на продукцию промышленности.
3. Изменения налоговых условий и тарифов страховых взносов
Основные изменения в законодательстве РФ в прогнозируемомпериоде касаются увеличения тарифов страховых взносов вгосударственные внебюджетные фонды с 26% до 34% в 2011 году (всоответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "Остраховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фондсоциального страхования Российской Федерации, Федеральный фондобязательного медицинского страхования и территориальные фондыобязательного медицинского страхования").
Указанные изменения могут отрицательно повлиять на финансовыерезультаты производственно-хозяйственной деятельности и привести красширению применения "серых схем" в оплате труда. Величинанедополученных доходов в бюджет области в результате этих измененийв 2011 году может составить более 3 млрд.руб. (по расчетамминистерства экономики области).
В 2011-2013 годах планируется повышение акцизных ставок набольшинство видов подакцизных товаров (спирт, алкогольная продукцияи пиво, автомобили легковые, бензин и дизтопливо).
Повышение акцизов на бензин будет плавным (по одному рублю врасчете на 1 литр топлива ежегодно). В качестве компенсационной мерыпланируется снижение базовых ставок транспортного налога в два раза.
4. Рынок продовольствия
Неблагоприятные климатические условия 2010 года могутсущественно повлиять на развитие продовольственного рынка. Вызванныйзасухой неурожай зерновых может привести к вынужденному увеличениюобъемов импорта и росту цен на зерно и, как следствие, росту цен наотдельные продовольственные товары. Ограничение роста цен на зернопланируется регулировать соответствующими изменениями величиныввозных пошлин, а также государственными товарными интервенциями нарынке зерна.
Внутренние факторы:
1. Демографические тенденции и рынок труда
В Нижегородской области в среднесрочном периоде прогнозируетсязамедление темпов естественной убыли населения за счет увеличенияобщего коэффициента рождаемости с 11,2 промилле в 2010 году до 12,2промилле в 2013 году и снижения общего коэффициента смертности с13,5 промилле до 13 промилле в 2013 году.
На демографические процессы и ситуацию на рынке труда впрогнозируемом периоде окажут влияние следующие факторы:
- осуществление государственной политики по стимулированиюрождаемости;
- реализация миграционной политики, предусматривающейобоснованное сокращение объема квот для привлечения иностраннойрабочей силы.
В результате естественных и миграционных процессовсреднегодовая численность постоянного населения в 2013 году посравнению с 2010 годом сократится на 10,9 тыс. чел. (или на 0,3%) исоставит 3303,4 тыс. чел.
В прогнозируемом периоде на рынке труда области определяющимибудут следующие тенденции:
- рост численности занятых в 2013 году по сравнению с 2010годом на 5 тыс. чел. (или на 0,3%);
- снижение уровня официально зарегистрированной безработицы с1,9% в 2010 году до 1,3% в 2013 году.
2. Рост доходов населения и потребительского спроса
Рост потребительского спроса будет определяться повышениемуровня жизни населения.
На повышение уровня заработной платы в прогнозируемом периодеокажут влияние следующие факторы:
- развитие реального сектора экономики;
- стабильность исполнения доходной части бюджета, влияющая навозможность индексации оплаты труда работников бюджетной сферы;
- спрос и предложение на рынке труда, возможностьтрудоустройства;
- осуществление работодателями социально-ответственной политикив отношении оплаты труда наемных работников;
- создание стимулов для развития и поддержки малого и среднегопредпринимательства в контексте института самозанятости и доходнойсамообеспеченности граждан.
Рост пенсий будет обеспечен реализацией положений Федеральногозакона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях вРоссийской Федерации" и Федерального закона от 15 декабря 2001 годаN 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РоссийскойФедерации".
1. Индексация размера страховой части трудовой пенсии постарости (а также размера трудовой пенсии по инвалидности и трудовойпенсии по случаю потери кормильца).
Индексация производится в зависимости от динамикипотребительских цен. Коэффициент индексации определяетсяПравительством Российской Федерации, исходя из уровня роста цен засоответствующий период:
- один раз в квартал при росте цен не менее чем на 6 процентовза предыдущий квартал (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября),
- один раз в шесть месяцев при уровне роста цен не менее чем на6 процентов за предыдущее полугодие (если не было поквартальнойиндексации) (с 1 августа и 1 февраля),
- один раз в год с 1 февраля, если цены за предыдущее полугодиеувеличились менее чем на 6% и не производились квартальные иполугодовые индексации.
Предусмотрена возможность дополнительного увеличения размерастраховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовойпенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильцас 1 апреля на разницу между годовым индексом роста среднемесячнойзаработной платы в Российской Федерации за прошлый год и суммарнымкоэффициентом произведенной в прошлом году индексации размерастраховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовойпенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
2. Индексация социальных пенсий в 2 этапа - ежегодно с 1 апреляс учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошедший год. Вслучае, если за данный период темпы роста прожиточного минимумапенсионера в Российской Федерации превышают темпы роста цен натовары и услуги, с 1 июля производится дополнительная индексацияуказанных социальных пенсий на разницу между годовым индексом ростапрожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации и годовыминдексом роста цен на товары и услуги.
В целом за 2011-2013 годы предполагается, что средний размертрудовой пенсии увеличится в 1,3 раза.
Рост кредитной доступности и платежеспособности населения будетстимулировать рост розничного товарооборота (за 2011-2013 годыоборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырастет на 22,8%),что в свою очередь окажет стимулирующее влияние на развитиепроизводств, ориентированных на внутренний рынок сбыта, и на сферууслуг.
3. Рост цен и тарифов
Приоритетными задачами государственной ценовой политики напрогнозируемый период являются: ограничение темпов роста цен итарифов субъектов естественных монополий в условиях дальнейшейлиберализации этих сфер деятельности для снижения нагрузки напотребителей, а также выработка мер, направленных на сдерживаниероста потребительских цен, формирование экономически обоснованныхтарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Таблица 1
Динамика темпов роста инфляции и индексов цен
по видам экономической деятельности, в % к предыдущему году
+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 || | год | год | год | год | год || +-------+--------+-------+-------+-------+| | факт | оценка | прогноз |+------------------------------------+-------+--------+-----------------------+| Потребительская инфляция: |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| Среднегодовой ИПЦ | 111,6 | 105,9 | 107,5 | 106,7 | 105,8 |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| ИПЦ (декабрь к декабрю) | 108,4 | 106,5 | 106,7 | 106,1 | 105,0 |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| Среднегодовой ИПЦ на товары | 110,2 | 104,7 | 106,3 | 105,1 | 104,5 |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| Среднегодовой ИПЦ на платные услуги| 115,5 | 109,6 | 109,8 | 108,7 | 107,8 |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| Среднегодовые индексы цен по видам экономической деятельности: |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| добыча полезных ископаемых, | 95,8 | 108,1 | 106,9 | 106,5 | 107,0 || обрабатывающие производства, | | | | | || производство и распределение | | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| строительство | 103,4 | 102,0 | 101,5 | 104,2 | 104,2 |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+| грузовой транспорт (включая | 124,9 | 112,4 | 110,1 | 109,1 | 107,5 || трубопроводный) | | | | | |+------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+
За период с 2011 по 2013 годы прогнозируется замедление ростапотребительской инфляции с 107,5% до 105,8%. Достижение целевогозначения инфляции будет обеспечиваться комплексом мер в сферахденежно-кредитной, бюджетной, тарифной политики Правительства РФ, атакже региональными мерами, направленными на сдерживание ростаинфляции, в том числе за счет реализации областной целевой программы"Покупайте нижегородское" на 2009-2012 годы, утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2008года N 315, и областной целевой программы "Развитие конкуренции натерритории Нижегородской области на 2010-2012 годы", утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 19 апреля 2010года N 220.
Таблица 2
Динамика индексов тарифов естественных монополий
(в среднем по области, в % к предыдущему году)+-----------------------------------+----------+--------+--------+---------+| | 2010 год | 2011 | 2012 | 2013 год|| | | год | год | || +----------+--------+--------+---------+| | оценка | прогноз |+-----------------------------------+----------+--------+--------+---------+| Электроэнергия | 110,0 | 119,2 | 114,0 | 114,0 |+-----------------------------------+----------+--------+--------+---------+| Тепловая энергия | 110,7 | 115,0 | 113,0 | 112,0 |+-----------------------------------+----------+--------+--------+---------+| Природный газ (с учетом | 122,5 | 117,1 | 119,2 | 115,0 || региональной составляющей) для | | | | || населения | | | | |+-----------------------------------+----------+--------+--------+---------+| Природный газ (с учетом | 125,1 | 115,0 | 115,0 | 115,0 || региональной составляющей) для | | | | || всех категорий потребителей, кроме| | | | || населения | | | | |+-----------------------------------+----------+--------+--------+---------+
2.3. Основные макроэкономические пропорции социально-экономического
развития Нижегородской области в 2011-2013 годах
Прогнозные расчеты на среднесрочную перспективу, проведенные сучетом тенденций развития области в текущем году, а также с учетомвозможного влияния внешних и внутренних факторов, показывают, что запериод с 2011 года по 2013 год в области будет наблюдаться рост поосновным макроэкономическим показателям.
Таблица 3
Динамика основных макроэкономических показателей,
в % к предыдущему году+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| | 2010 год| 2011 год| 2012 год | 2013 год|| +---------+---------+----------+---------+| | оценка | прогноз |+-------------------------+---------+------------------------------+| ИФО ВРП (ВВП) |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Российская Федерация | 104,0 | 103,4 | 103,5 | 104,2 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Нижегородская область | 105,0 | 104,2 | 104,6 | 105,6 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| ИФО промышленного производства |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Российская Федерация | 102,7 | 103,2 | 103,1 | 104,2 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Нижегородская область | 108-110 | 105,0 | 105,5 | 106,0 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| ИФО инвестиций в основной капитал |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Российская Федерация | 102,9 | 108,8 | 106,3 | 108,1 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Нижегородская область | 100-102 | 102-103 | 104,0 | 106,0 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| ИФО оборота розничной торговли |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Российская Федерация | 104,4 | 104,5 | 104,8 | 106,3 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Нижегородская область | 104-106 | 105,0 | 107,8 | 108,5 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Реальные денежные доходы населения |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Российская Федерация* | 103,9 | 102,7 | 103,0 | 104,2 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Нижегородская область | 104-106 | 105,4 | 107,2 | 108,8 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Реальная заработная плата |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Российская Федерация | 103,6 | 102,5 | 102,4 | 103,1 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Нижегородская область | 105-107 | 105,4 | 108,3 | 109,9 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Темп роста фонда оплаты труда |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Российская Федерация | 108,1 | 109,2 | 108,9 | 109,1 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Нижегородская область | 108,4 | 112,7 | 115,6 | 116,3 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Темп роста прибыли прибыльных организаций |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Российская Федерация | 117,8 | 105,7 | 111,9 | 115,5 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+| Нижегородская область | 111,2 | 110,0 | 115,6 | 117,3 |+-------------------------+---------+---------+----------+---------+_______________________________* - реальные располагаемые доходы населения
3. Прогноз развития Нижегородской области на 2011-2013 годы
(приложения 2, 3)
3.1. Прогноз макроэкономических показателей
3.1.1. Валовой региональный продукт
Формирование ВРП в прогнозируемом периоде будет определятьсятемпами посткризисного развития области. В 2011-2013 годах темпыроста физических объемов ВРП области будут опережатьсреднероссийские темпы роста ВВП.
В 2011 году прогнозируется положительная динамика валовогорегионального продукта - он вырастет на 4,2% в сопоставимой оценке.Позитивное влияние на динамику ВРП окажет рост промышленногопроизводства, объемов работ в строительстве, расширениепотребительского рынка. Абсолютный объем ВРП составит 672,7 млрд.руб.
График 4
( В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
В структуре ВРП в 2011 году наибольшую долю будет заниматьпромышленное производство (36,1%). Таким образом, в 2011 году попрогнозу доля промышленного производства в структуре ВРП несколькопревысит докризисный уровень (34,2-35,5% в 2004-2008 годах). Доляего в прогнозируемом периоде будет расти прежде всего за счетобрабатывающих отраслей, предприятия которых планируют политикумодернизации производства и увеличивают выпуск продукции с высокойдобавленной стоимостью.
График 5
Прогноз отраслевой структуры ВРП на 2011 год
(в скобках 2009 год), %
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
3.1.2. Инвестиции в основной капитал и целевые программы
Инвестиции в основной капитал
График 6
Динамика ИФО инвестиций в основной капитал,
в % к предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
В 2011 году в экономику области прогнозируется инвестироватьоколо 214 млрд. руб. К 2013 году объем инвестиций возрастет до 261млрд. руб. или на 12,4-13,5% к уровню 2010 года в сопоставимойоценке.
Наиболее инвестиционно-привлекательными отраслями впрогнозируемом периоде будут отрасли обрабатывающих производств (ихдоля составляет более 40% в общем объеме инвестиций в основнойкапитал по крупным и средним предприятиям).
Крупнейшие инвестиционные проекты (на среднесрочный период)
1. Строительство толстолистового прокатного стана ("Стан-5000")- ОАО "Выксунский металлургический завод" (далее - ОАО "ВМЗ"),Выксунский район (объем инвестиций - около 47 млрд. руб., периодреализации - 2008-2012 годы).
2. Строительство комплекса по производству ПВХ - ООО"РусВинил", Кстовский район (свыше 46,7 млрд. руб., 2007-2013 годы).
3. Строительство завода по производству конструктивныхэлементов и компонентов для землеройной техники и самолетостроения,ООО "Либхерр - Нижний Новгород", г.Дзержинск (11,5 млрд. руб.,2008-2019 годы).
4. Строительство комплекса по производству металлопродукции -ООО "Лугас Металл НН", Балахнинский район (более 10 млрд. руб.,2010-2015 годы).
5. Строительство завода по производству гипсокартона - ООО"Сен-Гобен Строительная продукция Рус", Павловский район (2,6 млрд.руб., 2008-2012 годы).
6. Строительство парогазовой ТЭЦ, Кстовский район (40,9 млрд.руб., 2010-2014 годы).
Основными мерами поддержки инвестиционной деятельности всреднесрочном периоде будут: предоставление налоговых льгот (поналогу на имущество и налогу на прибыль), освобождение от аренднойплаты при аренде земельных участков, компенсация части процентнойставки по кредитам. Данные меры будут применяться в отношениипредприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проектыНижегородской области.
Областные целевые программы
Основной объем бюджетных инвестиций в социально-экономическоеразвитие области осуществляется целевым направлением в рамкахобластных целевых программ.
Строительство, реконструкция, разработка проектной документацииведется по одной из наиболее масштабных программ - областной целевойпрограмме "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры какосновы повышения качества жизни населения Нижегородской области"(далее - ОЦП "Развитие+"). Объемы финансирования данной программысоставляют порядка 50-60% от общего объема финансирования всехобластных целевых программ. Ежегодно в рамках программы вводитсяболее 100 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Помимо капитальных вложений, в рамках различных отраслевыхпрограмм, будут реализовываться такие мероприятия, как проведениекапитального и текущего ремонта государственных и муниципальныхучреждений, оснащение новейшим оборудованием учреждений социальнойсферы, повышение квалификации специалистов, работающих на вновьприобретенном оборудовании.
Значительные средства областного бюджета будут направляться наобеспечение ежегодного ремонта и содержания автомобильных дорогобщего пользования регионального или межмуниципального значения,находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственныхсооружений на них (ежегодно более 2 млрд. руб.), а также наобеспечение жильем таких категорий граждан, как молодые специалисты,дети-сироты, молодые семьи (ежегодно порядка 1 млрд. руб.).
В 2011-2013 годы продолжится оказание государственной поддержкипредприятиям и организациям, реализующим приоритетные инновационныепроекты, предприятиям промышленности, осуществляющим модернизациюпроизводства.
В среднесрочном периоде из бюджета Нижегородской области нареализацию областных целевых программ планируется направить:
- в 2011 году - 11,6 млрд. руб., в том числе ОЦП "Развитие+" -5,9 млрд. руб.;
- в 2012 году - 12,5 млрд. руб., в том числе ОЦП "Развитие+" -6,3 млрд. руб.;
- в 2013 году - 13,4 млрд. руб., в том числе ОЦП "Развитие+" -6,8 млрд. руб.
Федеральные целевые программы
На фоне сокращения в целом по РФ финансирования, выделяемого нареализацию федеральных целевых программ (далее - ФЦП), ПравительствуНижегородской области в 2010 году удалось сохранить объемпоступления федеральных средств на уровне прошлого года. Это былодостигнуто за счет привлечения дополнительных целевых средствфедерального бюджета в размере 1,248 млрд. руб. на проведениекапитального ремонта автомобильных дорог.
В среднесрочном периоде объем финансирования ФЦП и федеральнойадресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) из средствфедерального бюджета прогнозируется в следующих объемах:
- на 2011 год - 8,2 млрд. руб.;
- на 2012 год - 11 млрд. руб.;
- на 2013 год - 4,9 млрд. руб.
Данные объемы финансирования спрогнозированы с учетом:
- завершения реализации в 2010 году ФЦП "Развитие образования"на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 23 декабря 2005 года N 803, ФЦП "ДетиРоссии" на 2007-2010 годы, утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 21 марта 2007 года N 172, ФЦП "Жилище" на2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 17 сентября 2001 года N 675.
- продолжения сокращения федерального финансированияфедеральных целевых программ;
- сокращения финансирования в рамках ФАИП объектов, находящихсяв собственности субъектов РФ.
Основными направлениями финансирования в 2011 году будут:развитие транспортной инфраструктуры и промышленности, развитиеспорта, поддержка сельского хозяйства, развитие жилищной политики издравоохранения.
3.2. Прогноз развития реального сектора экономики
3.2.1. Промышленное производство
Промышленная политика в области на среднесрочный период будетосуществляться в соответствии с Программой развития промышленностиНижегородской области на 2009-2013 годы, утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 19 июня 2009 года N 400.
Главной целью развития промышленности в прогнозируемом периодеобласти будет являться стабилизация и переход к устойчивому ростуобъемов промышленного производства на основе модернизациипредприятий, внедрения перспективных инновационных разработок,диверсификации в направлении развития производства с высокойдобавленной стоимостью.
Основными мерами и направлениями поддержки и развитияпромышленности региона будут:
- совершенствование и дальнейшее развитие инноваций;
- поддержка проектов, направленных на модернизацию идиверсификацию производства, в том числе в рамках плановмодернизации и развития моногородов, расположенных на территорииНижегородской области, а также программ развития производительныхсил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области;
- стимулирование конечного спроса на продукцию нижегородскихпроизводителей, в том числе участие в выставках, ярмарках и др.;
- развитие кадрового потенциала промышленности области;
- поддержка предприятий через формирование государственногоспроса (через государственный заказ, реализацию государственныхинфраструктурных проектов и др.).
Модернизация и технологическое перевооружение промышленныхпредприятий, создание новых "точек роста" в городах и районахобласти позволяют спрогнозировать устойчивый рост объемовпромышленного производства и их достижение к 2013 году всопоставимой оценке уровня 2008 года.
График 7
Динамика индекса промышленного производства,
в % к предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Индекс промышленного производства в 2011 году прогнозируется науровне 105%, в том числе по обрабатывающим производствам - 105,5%.
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам в2011 году составит 718 млрд. руб., в 2013 году - 965,2 млрд. руб.Прогнозируется, что за период с 2011 по 2013 годы физические объемыпо данной отрасли прирастут на 19,2% к уровню 2010 года.
График 8
Прогноз индексов производства по основным видам обрабатывающих
производств на 2011-2013 годы, в % к предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Ключевые отрасли
Во многом ситуацию в промышленности на среднесрочный периодбудут определять три ее основные отрасли: производство транспортныхсредств и оборудования, металлургическое производство и производствоготовых металлических изделий, производство нефтепродуктов.
График 9
Прогноз структуры объема отгруженных товаров по основным видам
обрабатывающих производств на 2011 год*
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)* в скобках приведены данные за 2008 год.
Производство транспортных средств и оборудования(доля в объеме отгрузки по обрабатывающим производствам в 2011 году
- 14,2%)
Развитие отрасли будет связано с реализацией стратегии развитияГруппы ГАЗ на период до 2020 года (входящие в Группу предприятиясоставляют основу нижегородского автопрома), основные действиякоторой направлены на:
- снижение издержек;
- запуск в производство новых продуктов;
- увеличение объемов продаж.
Реализация данной стратегии позволит вывести на рынок новыепродукты и сформировать перспективный автомобильный ряд.
В целом по предприятиям данной отрасли прогнозируется приростобъемов производства: в 2011 году - на 7%, в 2012 году - на 9%, в2013 году - на 11%.
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
(доля в объеме отгрузки - 22,3%)
Ситуацию в отрасли будет определять крупнейшее предприятие -ОАО "ВМЗ".
Производственная программа и планы развития предприятияориентированы на модернизацию производства и инвестирование в новыетехнологии (часть стратегии ЗАО "Объединенная металлургическаякомпания", направленной на повышение эффективности производства иснижение издержек).
Реализация инвестиционного проекта "Стан-5000" позволит на базесовременных технологий обеспечить собственным сырьем производствотруб большого диаметра на ОАО "ВМЗ". Кроме того, ОАО "ВМЗ" впрогнозируемом периоде планирует модернизацию комплекса попроизводству труб малого и среднего диаметра.
ОАО "Русполимет" в соответствии с программой развитияпредприятия на 2010-2012 годы планирует инвестировать около 1,7млрд. руб. в развитие кольцепрокатного производства. Реализацияпрограммы подразумевает к 2012 году создание производства по выпускувысококачественных заготовок из специальных сталей и сплавов. Этопозволит предприятию увеличить производственные мощности и расширитьтехнологические возможности.
Кроме того, на ОАО "Русполимет" в рамках соглашения онамерениях между Правительством Нижегородской области, ОАО"Русполимет" и фирмой "Даниэли" запланировано к 2013 годустроительство минизавода по производству строительной арматуры исортового проката.
В целом по отрасли индекс производства прогнозируется науровне: в 2011 году - 106%, 2012 году - 107%, 2013 году - 110%.
Производство нефтепродуктов
(доля в объеме отгрузки - 31,9%)
Рост физических объемов по производству нефтепродуктов будетобеспечен за счет работы ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"(крупнейшего предприятия отрасли).
Его развитие будет определяться реализацией комплекснойпрограммы модернизации производства, что позволит увеличить объемывыпуска (в результате ввода в действие в 2010 году комплексакаталитического крекинга производственная мощность по выпускуавтомобильных бензинов будет увеличена на 1,2 млн. тонн в год,пропилена - на 150 тыс. тонн в год) и повысить качество продукции.
Увеличение производства нефтепродуктов прогнозируется в2011-2013 годы на уровне 4% ежегодно.
Территориальный разрез
Рисунок 1
Распределение муниципальных районов и городских округов по темпам
роста отгруженных товаров по обрабатывающим производствам в 2011
году
к уровню 2010 года (в действующих ценах по крупным
и средним организациям)
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Рост объемов отгруженных товаров выше среднеобластного уровняпрогнозируют 22 муниципальных образования области, что обусловленовысокими прогнозными темпами крупных предприятий, находящихся на ихтерритории, в том числе:- Кулебакский муниципальный район (140,6%) - ОАО "Русполимет";- Первомайский муниципальный район (126,6%) - ОАО "Транспневматика";- Павловский муниципальный район (117,9%) - предприятия "ПАЗ";- Выксунский муниципальный район (116,7%) - ОАО "ВМЗ" и ОАО"ОМК-Сталь" и др.Самые низкие темпы роста планируют следующие муниципальныеобразования (обусловлено незначительными прогнозными темпами крупныхпредприятий, находящихся на их территории):- Арзамасский муниципальный район (110,3%) - ООО "Стора ЭнсоПакаджинг ВР";- Ардатовский муниципальный район (110,3%) - ПК фирма "Мухтоловскаяспецодежда";- Краснобаковский муниципальный район (106,6%) - ФБУ ИК-17 ГУФСИН идр.
3.2.2. Строительный комплекс
В 2011 году объем работ, выполненных по виду деятельности"строительство", прогнозируется на уровне 108,7 млрд. руб., что на2% в сопоставимых ценах выше, чем в 2010 году. К 2013 году объемыстроительства возрастут до 130,1 млрд. руб. с темпом роста 112,4% куровню 2010 года в сопоставимых ценах.
График 10
Динамика показателей, характеризующих
развитие строительного комплекса, в % к предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Развитие строительства в среднесрочной перспективе будетпроисходить в соответствии со Стратегией развития строительногокомплекса Нижегородской области до 2020 года, утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 17 февраля2010 года N 65.
На рост объемов строительства в прогнозируемом периоде окажетвлияние:
- реализация мероприятий в рамках областных целевых программ,направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры,обеспечение жильем работников бюджетной сферы, развитие малоэтажногожилищного строительства;
- активизация инвестиционной деятельности;
- модернизация мощностей промышленности строительныхматериалов.
Развитие жилищного строительства будет определятьсядолгосрочной стратегией массового строительства жилья для всехкатегорий граждан на территории Нижегородской области до 2020 года,утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от18 февраля 2008 года N 41.
График 11
Динамика ввода жилья, в % к предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
В 2011 году за счет всех источников финансированияпрогнозируется ввести 1500 тыс. кв. метров общей площади, в 2012году - 1850 тыс. кв. метров, в 2013 году - 2054 тыс. кв. метров.
3.2.3. Сельскохозяйственное производство
В 2011 году объем сельскохозяйственной продукции, произведеннойв области, составит 44,9 млрд. руб., что в физическом выражениипревысит уровень 2010 года на 5%.
График 12
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Развитие отрасли будет определяться реализацией мероприятийобластной целевой программы "Развитие агропромышленного комплексаНижегородской области" на период 2008-2012 годов", утвержденнойЗаконом Нижегородской области от 8 апреля 2008 года N 40-З, а такжемероприятий, предусмотренных в программах развития производительныхсил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Главными направлениями программных мероприятий игосударственной поддержки сельхозтоваропроизводителей впрогнозируемом периоде будут:
1. Развитие животноводства - увеличение валового производствамолока, мяса, сохранение поголовья скота. За счет средств областногобюджета будет осуществляться поддержка сельхозтоваропроизводителей ввиде компенсации части затрат на реализованное молоко и мясокрупного рогатого скота. Сельхозтоваропроизводители, проводящиемодернизацию или строительство новых животноводческих помещений,будут получать указанную компенсацию в увеличенном размере.
В целях наращивания промышленного производства мяса всех видовпланируется поддержка создания и развития крупных холдингов полногоцикла, повышение производительности труда и снижение себестоимостипродукции за счет внедрения современных технологий.
2. Развитие свеклосахарного комплекса - предусматриваетсярасширение сырьевой зоны до 40 тыс. га, строительство цеха по сушкеи гранулированию жома, переработка на сахарном заводе сахара-сырца.
3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.
В результате проводимых мероприятий прирост физических объемовпроизводства сельскохозяйственной продукции в 2012-2013 годахсоставит около 3% ежегодно. В 2013 году объем сельскохозяйственногопроизводства в области достигнет 53,5 млрд. руб., производство зерна- более 1,5 млн. т (рост к уровню 2010 года в 2,8 раза), картофеля -910 тыс. т (в 2,1 раза), мяса - 158 тыс. т (на 16,5%), молока - 635тыс. т (на 5,5%), яиц - 1620,5 млн. шт. (на 18,1%).
3.2.4. Потребительский рынок
График 13
Динамика ИФО оборота розничной торговли и платных услуг,
в % к предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
В 2011 году оборот розничной торговли составит 398,5 млрд.руб., с приростом физических объемов - на 5%; объем платных услуг -101,9 млрд. руб., при этом физические объемы увеличатся на 3,3%.
Основным фактором, способствующим росту товарооборота и платныхуслуг, в прогнозируемом периоде будет рост денежных доходовнаселения за счет повышения уровня заработной платы и пенсий. Ростдоходов населения окажет стимулирующее влияние на расширениеплатежеспособного спроса прежде всего на социально значимые товары иуслуги.
Одними из основных направлений деятельности Правительстваобласти в прогнозируемом периоде будут:
- развитие добросовестной конкуренции среди организацийпотребительского рынка (в том числе в рамках реализации региональнойпрограммы "Развитие конкуренции на продовольственном рынкеНижегородской области" на 2009-2011 годы, утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября2008 года N 461, а также областной целевой программы "Покупайтенижегородское" на 2009-2012 годы, утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 30 июля 2008 года N 315);
- развитие торговой сети с целью обеспечения населениясоциально значимыми товарами и товарами первой необходимости;
- упорядочение торговой деятельности и развитиепотребительского рынка через реализацию на территории областиФедерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основахгосударственного регулирования торговой деятельности в РоссийскойФедерации".
Прогнозируется, что в 2013 году оборот розничной торговлисоставит 526,8 млрд. руб. и увеличится в сопоставимых ценах к уровню2010 года - на 22,8%, платные услуги - 139,5 млрд. руб. или 116,9% куровню 2010 года.
Территориальный разрез
Рисунок 2
Распределение муниципальных районов и городских округов по темпам
роста оборота розничной торговли в 2011 году в сопоставимых
ценах к уровню 2010 года
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Большинство муниципальных районов и городов области (33муниципальных образования) прогнозируют рост оборота розничнойторговли в 2011 году к уровню 2010 года ниже среднеобластного уровня(105%).
Планируют увеличение оборота розничной торговли в 2011 году куровню 2010 года выше среднеобластного уровня в связи с оживлениемпотребительского спроса и роста денежных доходов населения следующиемуниципальные районы области:
- Арзамасский муниципальный район;
- Кстовский муниципальный район;
- Семеновский муниципальный район.
Остальные муниципальные образования в 2011 году рост объемаоборота розничной торговли прогнозируют на уровне среднеобластныхтемпов роста (105%), среди них:
- городской округ город Нижний Новгород;
- городской округ город Бор;
- городской округ город Дзержинск и др.
3.2.5. Малое предпринимательство
Малое предпринимательство является одним из наиболее активноразвивающихся секторов экономики.
Основными направлениями региональной государственной поддержкималого и среднего предпринимательства будут:
- формирование благоприятной внешней среды для развития малогопредпринимательства;
- совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционнойподдержки;
- расширение и совершенствование деятельности инфраструктурыподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие малого предпринимательства в инновационной сфере;
- повышение конкурентоспособности субъектов малогопредпринимательства.
Указанные направления нашли отражение в разработанном проектеКомплексной целевой программы развития малого и среднегопредпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы.
Согласно прогнозу к 2013 году число малых и микропредприятийвозрастет на 6% по сравнению с 2010 годом и составит 33,4 тыс.единиц.
График 14
Число малых и микропредприятий
(на конец года), тыс. ед.
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
В целом за 2011-2013 годы прогнозируется увеличениесреднесписочной численности работников (без внешних совместителей)на малых и микропредприятиях на 10,3%. В 2013 году среднесписочнаячисленность работников составит 337,2 тыс. человек, то есть в маломбизнесе будет занят почти каждый четвертый работающий нижегородец.
Оборот предприятий в данном секторе экономики в 2013 годупрогнозируется на уровне 737,4 млрд. руб., что в 1,6 раза большеуровня 2010 года в действующих ценах.
Объем инвестиций в основной капитал за три года увеличится вдействующих ценах в 1,6 раза и составит в 2013 году более 53 млрд.руб. или около 20% инвестиций в основной капитал всех предприятий иорганизаций области.
Среднемесячная заработная плата в секторе малого бизнеса вцелом за три года увеличится в 1,5 раза в действующих ценах исоставит в 2013 году более 19 тыс. руб.
3.2.6. Внешнеэкономическая деятельность
График 15
Динамика экспорта и импорта товаров, млн. долл. США
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Основными направлениями внешнеэкономической деятельностиПравительства Нижегородской области будут:
- углубление интеграционных связей со странами дальнегозарубежья и со странами СНГ - традиционными партнерами Нижегородскойобласти, а также налаживание взаимодействия с новыми перспективнымидля региона государствами;
- содействие хозяйствующим субъектам области в установлениикооперационных связей с компаниями стран ближнего и дальнегозарубежья;
- организация выставочной деятельности на территории РоссийскойФедерации и за рубежом, участие в работе международных исубрегиональных организаций, конференций по вопросамвнешнеэкономических и межрегиональных связей;
-разработка областной целевой программы развитиявнешнеэкономической деятельности Нижегородской области на 2011-2015годы.
В 2011 году прогнозируется рост объемов экспорта (на 4%) иобъемов импорта (на 2%). Величина внешнеторгового оборота ожидаетсяв размере 5568 млн. долл. США.
На среднесрочную перспективу - до 2013 года следует ожидатьпревышение экспортных поставок над импортом на 31,2%.
В 2013 году внешнеторговый оборот Нижегородской областисоставит 6005 млн. долл. США, с темпом роста 111,2% к уровню 2010года. Объем экспорта составит 3408 млн. долл. США, объем импорта -2597 млн. долл. США.
В товарной структуре экспорта сохранится традиционноепреобладание таких товарных групп, как металлы и изделия из них(48%), машиностроительная продукция (16%), минеральные продукты(15,5%), продукция химической промышленности (9,6%), древесина иизделия из нее (7%).
Большую часть товарного импорта составят металлы и изделия изних (37,6%), машиностроительная продукция (33,3%), продукцияхимической промышленности (14%).
3.3. Прогноз уровня жизни населения
3.3.1. Демографическая ситуация и уровень здоровья
Прогноз развития демографической ситуации в областиразрабатывался в соответствии с целями и задачами, установленными вКонцепции демографической политики Российской Федерации на период до2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9октября 2007 года N 1351, концепции демографического развитияНижегородской области на период до 2020 года, утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007года N 201, а также с учетом анализа факторов, влияющих на динамикудемографических показателей.
В прогнозируемом периоде будет продолжаться процесс сокращениячисленности населения: в целом за три года численность населенияснизится на 10,9 тыс.человек (или на 0,3%). К 2013 году темпыестественной убыли населения замедлятся. Естественная убыльнаселения в прогнозируемом периоде будет частично компенсироватьсяза счет миграционного прироста.
График 16
Динамика численности населения Нижегородской области, тыс.чел.
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Этому будет способствовать реализация следующих мероприятий:
1. Реализация на территории области федеральных программ постимулированию рождаемости (выплата государственных семейныхпособий, в том числе материнского (семейного) капитала, приоритетныйнациональный проект "Здоровье", продолжение программы "Родовыйсертификат").
С учетом планируемых мероприятий уровень рождаемости в 2013году составит 12,2 промилле против 11,2 промилле в 2010 году.
2. Мероприятия по снижению смертности и повышению уровняздоровья граждан, а именно:
- развитие первичной медико-санитарной помощи исовершенствование профилактики заболеваний (в рамках приоритетногонационального проекта "Здоровье");
- повышение доступности и качества специализированной, в томчисле высокотехнологичной медицинской помощи;
- разработка и реализация областной целевой программы"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера вНижегородской области на 2011-2013 годы";
- реализация мероприятий областной целевой программы"Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи населениюНижегородской области, включая формирование здорового образа жизни"на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 1 сентября 2009 года N 644;
- реализация ведомственной целевой программы "Здоровый ребенокв Нижегородской области на 2011-2013 годы", утвержденной приказомминистерства здравоохранения Нижегородской области от 21 мая 2010года N 810.
С учетом реализации данных мероприятий прогнозируетсясокращение смертности с 16,6 промилле в 2010 году до 15,8 промилле в2013 году.
В результате сокращения смертности населения и повышения уровняздоровья граждан в прогнозном периоде будет расти ожидаемаяпродолжительность жизни жителей области, которая составит к концу2013 года 65,8 лет.
3.3.2. Денежные доходы населения
С учетом прогнозируемых темпов экономического роста в 2011-2013годах среднедушевые денежные доходы населения увеличатся в 1,5 разав действующих ценах к уровню 2010 года. Такая тенденция будетобеспечена прежде всего увеличением среднемесячной заработной платыв 1,5 раза (в основном за счет роста в отраслях реального сектораэкономики) и умеренного роста среднего размера пенсий (в 1,3 раза).
График 17
Динамика показателей, характеризующих
денежные доходы населения, руб.
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Реальные денежные доходы населения и реальная заработная платаза период с 2011 года по 2013 год возрастут на 22,9% и 25,4%соответственно к уровню 2010 года.
К концу 2013 года доля населения с доходами ниже прожиточногоминимума может сократиться до 12,65%. Покупательная способность*среднедушевых доходов возрастет до 3,63 раза в 2013 году.
_____________________________* отношение величины денежного дохода на душу населения кпрожиточному минимуму
3.3.3. Занятость населения
Ситуация в сфере занятости в 2010-2013 годах будетопределяться:
- ситуацией в реальном секторе экономики;
- созданием новых рабочих мест в рамках реализации 13комплексных планов модернизации и развития моногородов и программразвития производительных сил муниципальных районов и городскихокругов Нижегородской области, а также других инвестиционныхпроектов, реализуемых на территории области.
Число занятых в экономике области в прогнозном периоде будетнезначительно увеличиваться, что будет обусловлено созданием новыхрабочих мест.
Предполагается, что в 2013 году в экономике области будетзанято около 1750 тыс. человек (на 5 тыс. человек больше уровня 2010года).
В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение числаофициально зарегистрированных безработных с 34 тыс. человек на 31декабря 2009 года до 23 тыс. человек на 31 декабря 2013 года.
График 18
Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Уровень официально зарегистрированной безработицы будетпостепенно снижаться.
К концу 2013 года уровень официально зарегистрированнойбезработицы достигнет 1,3%, общей (по методологии Международнойорганизации труда) - 5,6%.
3.3.4. Жилищные условия
Созданию благоприятных условий проживания в прогнозный период2011-2013 годы будут способствовать следующие мероприятия:
- реализация Стратегии развития строительного комплексаНижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 17 февраля 2010 года N 65, идолгосрочной стратегии массового строительства жилья для всехкатегорий граждан на территории Нижегородской области до 2020 года,утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от18 февраля 2008 года N 41, которые позволят увеличить объемыжилищного строительства в 2013 году до 2054 тыс.кв.м общей площади,что в 1,4 раза больше уровня 2010 года;
- реализация программ по переселению граждан из аварийногожилищного фонда (региональная адресная программа "Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородскойобласти на 2010-2011годы", утвержденная постановлением ПравительстваНижегородской области от 21 мая 2010 года N 294, региональнаяадресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищногофонда на территории Нижегородской области с учетом необходимостиразвития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2011 годы",утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области 25мая 2010 года N 307). Ожидается, что доля ветхого и аварийногожилищного фонда снизится с 2,2% в 2010 году до 1,9% в 2013 году.
- разработка и реализация программы, направленной на решениежилищного вопроса наиболее социально-незащищенных категорийнаселения: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,реабилитированных лиц и др.;
- мероприятия по повышению доступности жилья для молодых семей(разработка и реализация программы по обеспечению жильем молодыхсемей на период 2011-2013 годов, в которую будут включены объемыфинансирования социальных выплат молодым семьям на приобретениежилья или его строительство, а также компенсацию части процентнойставки по ипотечным кредитам).
График 19
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, кв.м
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Данные мероприятия окажут влияние на повышение обеспеченности жильемжителей Нижегородской области. Данный показатель к 2013 годусоставит 25,3 кв.м на человека (в 2009 году - 23,6 кв.м начеловека).
3.3.5. Прогноз развития социальной сферы
Одной из важнейших задач Правительства Нижегородской области поповышению уровня жизни населения является создание благоприятныхусловий для развития и жизнедеятельности человека. Она реализуется,главным образом, посредством развития отраслей социальной сферы:здравоохранения, культуры, развития сети учреждений образования иего доступности для широких слоев населения.
Образование
Основная цель развития системы образования - обеспечениеобщедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего исреднего профессионального образования, гарантированногоКонституцией Российской Федерации, воспроизводство и развитиекадрового потенциала Нижегородской области, создание условий дляразвития гражданственности и патриотизма в молодежной среде,развитие семейных форм устройства для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, поддержка и развитие социальныхинициатив, сохранение и развитие материально-технической базыобразовательных учреждений.
Развитие образования будет идти по следующим направлениям:
- строительство новых объектов, реконструкция зданий учрежденийобразования: в том числе: 6 школ, 6 детских садов, профтехучилище,учебный корпус института;
- планомерная работа по совершенствованию механизмов сдачиединого государственного экзамена, подготовке педагогов, выпускников(в результате удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ от числа выпускников,участвовавших в ЕГЭ, возрастет с 91% в 2008 году до 97,7% - в 2013году);
- ввод интегрированных программ и курсов, курсоваяпереподготовка учителей и своевременная закупка учебников;
- сохранение системы целевой контрактной подготовки черезежегодное заключение договоров с ВУЗами на подготовку специалистов;
- обеспечение кадрами учреждений образования в рамках программыподдержки молодых специалистов.
Здравоохранение
Основная цель развития системы здравоохранения - повышениекачества и доступности медицинской помощи для широких слоевнаселения.
В здравоохранении предполагается реализовать следующиенаправления:
- новое строительство и реконструкция учрежденийздравоохранения: строительство 11 объектов и реконструкция 6объектов здравоохранения (в том числе: 1 больница, 6 корпусовбольниц, 3 поликлиники, 2 перинатальных центра, роддом,онкодиспансер, 3 объекта инфраструктуры для объектовздравоохранения);
- реализация плана сокращения неэффективных расходов:реструктуризация коечного фонда, снижение уровня госпитализации,сокращение длительности пребывания пациента на койке, то естьприведение объемов стационарной медицинской помощи в соответствие сфедеральными нормативами (в результате при сохранении общего числастационарных учреждений обеспеченность больничными койками снизитсяс 94 коек на 10 тыс.жителей в 2010 году до 89,9 коек на 10тыс.жителей в 2013 году);
- привлечение в отрасль молодых специалистов (реализацияобластной целевой программы "Социально-экономическая поддержкамолодых специалистов, работающих в учреждениях образования,здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на2006-2020 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 3 мая2006 года N 38-З), в результате обеспеченность врачами возрастет с33 чел. на 10 тыс. населения в 2010 году до 33,3 чел. на 10 тыс.населения в 2013 году, а обеспеченность средним медицинскимперсоналом вырастет с 88 чел. на 10 тыс. населения в 2010 году до89,6 чел. на 10 тыс. населения в 2013 году);
- модернизация системы здравоохранения в первую очередь сучастием федерального бюджета: укрепление материально-техническойбазы медицинских учреждений области (приобретение оборудования,проведение капитального ремонта и реконструкция объектовздравоохранения по новым передовым стандартам для оказаниякачественной медицинской помощи), внедрение стандартов оказаниямедицинской помощи и современных информационных систем (единыхвсероссийских и региональных баз данных).
Культура
Основная цель развития культуры - сохранение и приумножениекультурного и духовного наследия области, модернизация сферыкультуры, ее творческое и технологическое совершенствование.
В культуре будут реализовываться мероприятия:
- новое строительство и реконструкция зданий учрежденийкультуры: 6 объектов и реконструкция 5 объектов культуры (в томчисле: 8 домов культуры, художественная школа, музей, театр);
- по развитию материально-технической базы учреждений культуры:в результате возрастет количество новых поступлений в библиотечныефонды: в 2013 году на каждую тысячу человек будет приходиться 210экземпляров новых поступлений печатных изданий (в 2010 году - 195);
- по развитию библиотечного дела;
- по реставрации ценных предметов музейного фонда;
- мероприятия, обеспечивающие приток молодых специалистов всферу культуры;
- по адресной поддержке профессионального искусства, творческоймолодежи и юных дарований;
- по сохранению и развитию народного художественноготворчества.
Физкультура и спорт
Основная цель развития физкультуры и спорта - создание условийдля реализации прав граждан на занятия физической культурой испортом путем развития инфраструктуры спорта.
Развитие физкультуры и спорта в прогнозируемом периоде будетсвязано с реализацией следующих направлений:
- дальнейшее расширение сети спортивных сооружений (ФОКи,плоскостные сооружения, спортивные залы и др.). Всего на 2011-2013годы запланировано строительство 11 спортивных объектов (9 ФОКов,бассейн, комплекс трамплинов);
- обеспечение эффективной деятельности современных спортивныхсооружений и вовлечение населения в здоровый образ жизни. Врезультате с ростом единовременной пропускной способности спортивныхсооружений с 124,3 тыс.человек в 2010 году до 128,6 тыс.человек в2013 году увеличится охват занимающихся спортом с 13% в 2010 году до16,5% в 2013 году;
- обеспечение строящихся спортивных сооруженийпрофессиональными кадрами, в том числе молодыми специалистами,оканчивающими факультеты спортивной направленности нижегородскихВУЗов.
4. Прогноз основных бюджетообразующих показателей на 2011-2013 годы
(приложения 4, 5)
4.1. Фонд оплаты труда
В 2011 году фонд оплаты труда (далее - ФОТ) составит 276,3млрд. руб. К 2013 году размер ФОТ составит 371,6 млрд. руб. с ростомк уровню 2010 года в 1,5 раза.
График 20
Динамика ФОТ Нижегородской области
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
В прогнозируемом периоде ФОТ в Нижегородской области будетрасти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечитьрост реальной заработной платы.
Основная часть ФОТ будет формироваться на предприятияхобрабатывающих производств (21,2%), в организациях социальной сферы(15,1%) и торговли (12,7%).
График 21
Доля отдельных видов экономической деятельности в сумме ФОТ
Нижегородской области в 2011 году, %*
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
* В скобках приведена доля вида экономической деятельности вчисленности работающих, формирующих ФОТ
На долю девяти муниципальных образований (городские округагорода Н.Новгород, город Дзержинск, город Саров, город Арзамас,город Бор, Кстовский, Выксунский, Городецкий и Павловскиймуниципальные районы) будет приходиться около 83% областной величиныФОТ и 74,5% численности формирующих ФОТ.
Территориальный разрез
Рисунок 3
Распределение муниципальных районов и городских округов
по темпам роста ФОТ в 2011 году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
25 муниципальных районов и городских округов областипрогнозируют рост ФОТ на уровне среднеобластного значения (112,7%) ивыше:
- Сергачский муниципальный район (113,8%);
- городской округ город Дзержинск (113,7%);
- Ардатовский, Починковский, Вознесенский, Уренский,Лукояновский, Чкаловский, Выксунский и Кулебакский муниципальныерайоны (113,5%) и др.
Рост ФОТ ниже среднеобластного уровня прогнозируют 27муниципальных образований.
Наиболее низкие темпы роста фонда оплаты труда в 2011 годупрогнозируют следующие муниципальные районы области:
- Большемурашкинский муниципальный район (110,6%),
- Вачский муниципальный район (110,0%),
- Дивеевский муниципальный район (109,2%),
- Краснобаковский муниципальный район (106%).
4.2. Прибыль прибыльных организаций
Прогноз прибыли прибыльных организаций на 2011 год рассчитан сучетом повышения с 1 января 2011 года ставок страховых взносов с 26%до 34%, что приведет к значительному увеличению налоговой нагрузкина предприятия области и замедлению темпов роста прибылиотносительно уровня 2010 года.
Объем прибыли прибыльных предприятий в 2011 году составит 112,2млрд. руб. с приростом к 2010 году на 10,3 млрд. руб. или на 10%.
К 2013 году сумма прибыли возрастет до 152,2 млрд. руб., что на17,3% выше уровня 2012 года.
График 22
Динамика прибыли прибыльных организаций
Нижегородской области в сравнении с РФ,
в % к предыдущему году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Основная часть прибыли будет формироваться на промышленныхпредприятиях области (65,8%) и в организациях транспорта и связи(11,9%), а также в организациях, занимающихся производством ираспределением электроэнергии, газа и воды (7,1%).
График 23
Доля отдельных видов экономической деятельности в сумме
прибыли прибыльных организаций Нижегородской области в 2011 году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
Практически весь объем прибыли области формируется в семипромышленно-развитых городских округах и муниципальных районах(городских округах город Н.Новгород, город Дзержинск, город Арзамас,город Бор, Кстовском, Выксунском и Городецком муниципальныхрайонах). В 2011 году на их долю будет приходиться 94,6% всейприбыли региона.
Территориальный разрез
В 2011 году все муниципальные районы области предусматриваютдальнейший рост прибыли по сравнению с 2010 годом.
Наибольшие темпы роста ожидаются в Сергачском (в 1,8 раза) иВолодарском (в 1,6 раза) муниципальных районах.
Наименьшие темпы роста прибыли (108,5%) ожидаются в основном впромышленных центрах области - Балахнинском, Кстовском, Городецкоммуниципальных районах.
Рисунок 4
Распределение муниципальных районов и городских округов
по темпам роста прибыли прибыльных предприятий в 2011 году
(В электронном виде не приводится, см. бумажный вариант)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к прогнозу социально-экономического
развития Нижегородской области
на 2011 год и на период до 2013 года
Итоги социально-экономического развития Нижегородской области
в 2009 году, в 1 полугодии 2010 года и оценка 2010 года+---------------------+-------------+---------+---------+----------------------+| Показатели | Единицы | 2008 год| 2009 год| 2010 год || | | | +------------+---------+| | измерения | факт | факт | январь-июнь| оценка || | | | | (факт) | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Макроэкономические показатели |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Индекс | | | | | || потребительских цен | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| в среднегодовом| % | 118,1 | 111,6 | 105,8 | 105,9 || исчислении | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| декабрь к декабрю | % | 115,3 | 108,4 | 104,5 | 106,5 || предыдущего года | | | | (июнь к | || | | | | декабрю | || | | | | 2009) | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Валовой региональный| млн. руб. | 597987,7| 528760 | - | 598750 || продукт (в | | | | | || действующих основных| | | | | || ценах каждого года) | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| ИФО | % к | 102,2 | 82 | - | 105 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Валовой региональный| тыс. руб. | 178,5 | 158,7 | - | 180,7 || продукт в расчете на| | | | | || душу населения | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Прибыль прибыльных | млн. руб. | 132857,1| 91645,1 | 62664,2 | 101875,5|| организаций, в | | | | | || действующих ценах | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Инвестиции в | млн. руб. | 207391,8| 196366 | 64407,6 | 201668 || основной капитал (по| | | | | || полному кругу | | | | | || предприятий) в | | | | | || действующих ценах | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| ИФО | % к | 127,7 | 94,3 | 82,5 | 100-102 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Реальный сектор экономики |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Индекс промышленного| % к | 91,8 | 78,0 | 116 | 108-110 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Объем отгрузки, в | | | | | || действующих цена: | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Добыча | млн. руб. | 1087,1 | 730,4 | 252,2 | 695 || полезных ископаемых | | | | | || (С) | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс производства | % к | 125,3 | 73,3 | 93,6 | 100 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - | млн. руб. | 639123,5| 533172,9| 300729,9 | 641400 || Обрабатывающие | | | | | || производства (D) | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс производства | % к | 91,3 | 76,9 | 117,9 | 109-111 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| в том числе: | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 46765,7 | 50631,6 | 27264 | 57130 || отгрузки по | | | | | || производству пищевых| | | | | || продуктов | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 104,3 | 103,4 | 105,1 | 104 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 3566,6 | 4493,9 | 2077,5 | 4500 || отгрузки по | | | | | || текстильному и | | | | | || швейному | | | | | || производству | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 93,9 | 74,4 | 150,5 | 115 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 2444,9 | 2108,0 | 1204,9 | 2620 || отгрузки по | | | | | || производству кожи, | | | | | || изделий из кожи и | | | | | || производству обуви | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 96,7 | 74,6 | 202,5 | 120 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 3134,1 | 3040,9 | 1601,5 | 3300 || отгрузки по | | | | | || обработке древесины | | | | | || и производству | | | | | || изделий из дерева | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 93,6 | 86,7 | 130,1 | 110 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 17291,1 | 17135,7 | 8794,1 | 18925 || отгрузки по | | | | | || целлюлозно-бумажному| | | | | || производству; | | | | | || издательской и | | | | | || полиграфической | | | | | || деятельности | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 97,9 | 80,4 | 106,5 | 105 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 199170,6| 162952,6| 97897 | 199530 || отгрузки по | | | | | || производству | | | | | || нефтепродуктов | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Индекс | % к | 102,5 | 92,8 | 104,6 | 105 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 36477,4 | 35491,6 | 17857,2 | 42000 || отгрузки по | | | | | || химическому | | | | | || производству | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 105,3 | 93,5 | 94,9 | 100-102 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 14790,8 | 10802,0 | 5704,2 | 11920 || отгрузки по | | | | | || производству | | | | | || резиновых и | | | | | || пластмассовых | | | | | || изделий | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 108,6 | 79,5 | 142,1 | 118 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 23023,6 | 16298,6 | 8204,6 | 19170 || отгрузки по | | | | | || производству прочих | | | | | || неметаллических | | | | | || минеральных | | | | | || продуктов | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 102,6 | 75,1 | 100,4 | 100 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 104979,1| 114039,0| 69680,5 | 145000 || отгрузки по | | | | | || металлургическому | | | | | || производству и | | | | | || производству готовых| | | | | || металлических | | | | | || изделий | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 77,6 | 91,2 | 139,7 | 112 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 14279,1 | 9467,2 | 4600,2 | 9680 || отгрузки по | | | | | || производству машин и| | | | | || оборудования (без | | | | | || производства оружия | | | | | || и боеприпасов) | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 103,8 | 81,2 | 114,3 | 108 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 20453,8 | 19561,4 | 8590,9 | 23080 || отгрузки по | | | | | || производству | | | | | || электрооборудования,| | | | | || электронного и | | | | | || оптического | | | | | || оборудования | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 100,8 | 76,8 | 139 | 115 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 130683,9| 68735,5 | 38728,6 | 83500 || отгрузки по | | | | | || производству | | | | | || транспортных средств| | | | | || и оборудования | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 85,2 | 33,9 | 145,9 | 120 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Объем | млн. руб. | 9140 | 5114,3 | 2748,8 | 5660 || отгрузки по прочим | | | | | || производствам | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс | % к | 89,1 | 62,8 | 112,7 | 105 || производства | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| - Производство и | млн. руб. | 51711,3 | 67535,6 | 36926,2 | 74731 || распределение | | | | | || электроэнергии газа | | | | | || и воды (Е) | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| индекс производства | % к | 102,1 | 95,6 | 104,9 | 102,3 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Объем работ, | млн. руб. | 110023,9| 101229,8| 29832,3 | 105000 || выполненных по виду | | | | | || деятельности | | | | | || "строительство", в | | | | | || действующих ценах | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| ИФО | % к | 157,2 | 66,4 | 109,5 | 105 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Ввод жилых домов | тыс. кв. м. | 1353,9 | 1403,9 | 616,1 | 1450 || | общей | | | | || | площади | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| темп роста | % к | 126,3 | 103,7 | 100,5 | 103,3 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Продукция сельского | млн. руб. | 45132,8 | 40336,8 | 12 720,4 | 40900 || хозяйства во всех | | | | | || категориях хозяйств,| | | | | || в действующих ценах | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| ИФО | % к | 105,1 | 103 | 103,8 | 92,0 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Оборот розничной | млн. руб. | 319493,6| 317382,5| 164482,8 | 352815,9|| торговли, в | | | | | || действующих ценах | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| ИФО | % к | 117 | 90 | 106,4 | 104-106 || | предыдущему | | | | || | году | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Объем платных услуг | млн. руб. | 67499,7 | 78817,4 | 40343,0 | 89054,8 || населению, в | | | | | || действующих ценах | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| ИФО | % к | 109 | 101,7 | 101,1 | 101,7 || | предыдущему | | | | || | году | | | | || | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Внешнеторговый | млн. долл. | 6539,1 | 5296,1 | 2479 | 5402 || оборот | США | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Экспорт товаров | млн. долл. | 3128,8 | 2848,3 | 1281,5 | 2954 || | США | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Импорт товаров | млн. долл. | 3410,3 | 2447,8 | 1197,5 | 2448 || | США | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Уровень жизни населения |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Среднемесячная | руб. | 13467,7 | 14746,5 | 16171,5 | 16406,5 || заработная плата | | | | | || одного работающего | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Денежные доходы на | руб. | 13090 | 14401,3 | 14835,1 | 16260 || душу населения | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Реальные денежные | % | 108,2 | 98,1 | 106,3 | 104-106 || доходы | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Реальная заработная | % | 110,7 | 98,1 | 111,2 | 105-107 || плата | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Прожиточный минимум | руб. | 4595 | 5043 | 5330 | 5406 || на душу населения | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+| Уровень безработицы | % | 0,79 | 1,98 | 1,52 | 1,55 || (официально | | | | | || зарегистрированной) | | | | | |+---------------------+-------------+---------+---------+------------+---------+______________________________- ВРП рассчитан в основных ценах, то есть без учета чистых налоговна продукты и на импорт (чистые налоги - налоги за вычетомсубсидий). К налогам на продукты относятся: НДС, налог с продаж,акцизы и др. Данные за 2009 год - оценка министерства экономикиобласти- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий повидам экономической деятельности, составляющим промышленноепроизводство
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к прогнозу социально-экономического
развития Нижегородской области
на 2011 год и на период до 2013 года
Прогноз развития Нижегородской области на 2011-2013 годы
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 17.12.2010 г. N 923)
+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Показатели | Единицы |2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|2013 год|| | измерения | отчет | оценка |прогноз |прогноз |прогноз |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Макроэкономические показатели |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Индекс потребительских| | | | | | ||цен | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|в среднегодовом | % | 111,6 | 105,9 | 107,5 | 106,7 | 105,8 ||исчислении | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|декабрь к декабрю | % | 108,4 | 106,5 | 106,7 | 106,1 | 105,0 ||предыдущего года | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Валовой региональный | млн. руб. | 528760 | 598750 | 672720 | 756890 | 860840 ||продукт (в действующих| | | | | | ||основных ценах каждого| | | | | | ||года) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО | % к | 82,0 | 105,0 | 104,2 | 104,6 | 105,6 || |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Инвестиции в основной | млн. руб. | 196366 | 201668 | 213950 | 233855 | 261000 ||капитал (по полному | | | | | | ||кругу предприятий) в | | | | | | ||действующих ценах | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО | % | 94,3 |100-102 |102-103 | 104 | 106 |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Иностранные инвестиции|млн. долл. | 263 | 308 | 327 | 357 | 400 || | США | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|темп роста | % к | 37,1 | 117,1 | 106,2 | 109,2 | 112 || |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Реальный сектор экономики |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Промышленное | | | | | | ||производство | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Индекс промышленного | % к | 78 |108-110 | 105 | 105,5 | 106 ||производства |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Объем отгрузки, в | | | | | | ||действующих ценах: | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|- Добыча полезных | млн.руб. | 730,4 | 695 | 746,5 | 812 | 902 ||ископаемых (С) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|индекс производства | % к | 73,3 | 100 | 105 | 105 | 105 || |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|- Обрабатывающие | млн.руб. |533172,9| 641400 | 717960 | 828530 | 965240 ||производства (D) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|индекс производства | % к | 76,9 |109-111 | 105,5 | 106 | 106,6 || |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|- Производство и | млн.руб. |67535,6 | 74731 | 87593 | 102850 | 121092 ||распределение | | | | | | ||электроэнергии газа и | | | | | | ||воды (Е) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|индекс производства | % к | 95,6 | 102,3 | 102,1 | 102,1 | 102,1 || |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Строительный комплекс | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Объем работ, | млн. руб. |101229,8| 105000 | 108700 | 117800 | 130100 ||выполненных по виду | | | | | | ||деятельности | | | | | | ||"строительство", в | | | | | | ||действующих ценах | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО | % к | 66,4 | 105 | 102 | 104 | 106 || |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Ввод в эксплуатацию |тыс. кв. м.| 1403,9 | 1450 | 1500 | 1850 | 2054 ||жилых домов за счет | общей | | | | | ||всех источников | площади | | | | | ||финансирования | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|в том числе: |тыс. кв. м.| 909,4 | 750 | 760,9 | 857 | 970 ||индивидуальное | общей | | | | | ||жилищное строительство| площади | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Сельскохозяйственное | | | | | | ||производство | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Продукция сельского | млн. руб. |40336,8 | 40900 | 44920 | 48860 | 53500 ||хозяйства во всех | | | | | | ||категориях хозяйств, в| | | | | | ||действующих ценах | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО | % к | 103,0 | 92,0 | 105,0 | 103,2 | 103,0 || |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|в том числе: | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|продукция | млн. руб. |22093,7 | 22850 | 25500 | 27950 | 30660 ||сельскохозяйственных | | | | | | ||организаций, в | | | | | | ||действующих ценах | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО | % к | 105,1 | 92,5 | 106,8 | 104,0 | 103,2 || |предыдущему| | | | | || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Потребительский рынок | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Оборот розничной | млн. руб. |317382,5|352815,9|398526,8|457368,3|526832,6||торговли, в | | | | | | ||действующих ценах года| | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО |в % к пред.| 90 |104-106 | 105 | 107,8 | 108,5 || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Объем платных услуг | млн. руб. |78817,4 |89054,8 |101928,9|119065,1|139496,3||населению, в | | | | | | ||действующих ценах года| | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|ИФО |в % к пред.| 101,7 | 101,7 | 103,3 | 106 | 106,8 || | году | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Малое | | | | | | ||предпринимательство | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Число малых и | единиц | 31171 | 31483 | 32113 | 32755 | 33410 ||микропредприятий (на | | | | | | ||конец года) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Среднесписочная | тыс. чел. | 299,6 | 305,6 | 314,8 | 324,2 | 337,2 ||численность работающих| | | | | | ||малых и | | | | | | ||микропредприятий (без | | | | | | ||внешних совместителей)| | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Среднемесячная | руб. |11224,3 |12330,3 |14060,7 |16309,3 |19039,9 ||заработная плата | | | | | | ||работающих малых и | | | | | | ||микропредприятий | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Оборот малых и | млн. руб. |424895,1|467497,4| 532916 |632761,3|737377,6||микропредприятий | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Объем инвестиций в | млн. руб. | 30966 |33350,3 | 38718 |45325,6 |53011,5 ||основной капитал малых| | | | | | ||и микропредприятий | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Внешнеэкономическая | | | | | | ||деятельность | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Внешнеторговый оборот |млн. долл. | 5296,1 | 5402 | 5568 | 5762 | 6005 || | США | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Экспорт товаров |млн. долл. | 2848,3 | 2954 | 3072 | 3190 | 3408 || | США | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Импорт товаров |млн. долл. | 2447,8 | 2448 | 2496 | 2572 | 2597 || | США | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Показатели уровня жизни населения |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Доходы населения | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Денежные доходы на | руб. |14401,3 | 16260 | 18490 | 21150 | 24350 ||душу населения | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Реальные денежные | % | 98,1 | 104 - | 105,4 | 107,2 | 108,8 ||доходы | | | 106 | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Среднемесячная | руб. |14746,5 |16406,5 |18590,2 |21479,6 |24984,1 ||заработная плата 1-го | | | | | | ||работающего | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Реальная заработная | % | 98,1 |105-107 | 105,4 | 108,3 | 109,9 ||плата | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Средний размер | руб. | 5729,2 | 7373,7 | 8079,3 | 8821,7 | 9656,3 ||назначенных пенсий | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Коэффициент фондов | раз | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 ||(коэффициент | | | | | | ||дифференциации | | | | | | ||доходов) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Доля населения, | % | 13,5 | 13,0 | 12,2 | 11,6 | 10,9 ||имеющего доход ниже | | | | | | ||прожиточного минимума | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Покупательная | раз | 2,86 | 3,01 | 3,15 | 3,36 | 3,65 ||способность | | | | | | ||среднедушевых денежных| | | | | | ||доходов населения | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Покупательная | раз | 2,71 | 2,84 | 2,97 | 3,2 | 3,51 ||способность | | | | | | ||среднемесячной | | | | | | ||зарплаты | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Жилищные условия | | | | | | ||населения | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Общая площадь жилых | кв. м. на | 23,6 | 24,3 | 24,9 | 25,1 | 25,3 ||помещений, | чел. | | | | | ||приходящаяся в среднем| | | | | | ||на 1 жителя | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Удельный вес ветхого и| % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 ||аварийного жилищного | | | | | | ||фонда во всем жилищном| | | | | | ||фонде | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Демография и уровень | | | | | | ||здоровья | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Численность | тыс. | 3332,1 | 3314,3 | 3304,0 | 3303,7 | 3303,4 ||постоянного населения | человек | | | | | ||(среднегодовая), | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|в том числе: | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|- городского | тыс. | 2631,4 | 2628,4 | 2623,1 | 2622,9 | 2622,7 || | человек | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|- сельского | тыс. | 700,7 | 685,9 | 680,9 | 680,8 | 680,7 || | человек | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Естественный прирост | тыс. | -22,1 | -7,5 | -6,2 | -4,5 | -2,6 ||(убыль) населения | человек | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Средняя ожидаемая | лет | 65,6 | 65,5 | 65,6 | 65,7 | 65,8 ||продолжительность | | | | | | ||жизни | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Смертность населения, |на 100 тыс.| 1746,5 | 1659,2 | 1642,6 | 1610,0 | 1580,3 ||всего | населения | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Занятость населения | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Численность занятых в | тыс. чел. | 1749 | 1745 | 1745 | 1747 | 1750 ||экономике - всего | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Численность | тыс. чел. | 36,0 | 28,3 | 26,5 | 24,6 | 23,0 ||безработных на конец | | | | | | ||отчетного периода | | | | | | ||(официально | | | | | | ||зарегистрированных) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Уровень безработицы | % | 1,98 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,3 ||(официально | | | | | | ||зарегистрированной) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Уровень общей | % | 7,4 | 7,4 | 6,5 | 6,0 | 5,6 ||безработицы (по | | | | | | ||методологии МОТ) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Криминогенная ситуация| | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Уровень преступности | ед. на 10 | 268,6 | 266,0 | 265,0 | 264,5 | 264,0 ||(число | тыс. | | | | | ||зарегистрированных | населения | | | | | ||преступлений) | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Социальная сфера | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Обеспеченность | мест на | 659 | 651 | 651 | 651 | 651 ||дошкольными |1000 детей | | | | | ||образовательными |дошкольного| | | | | ||учреждениями | возраста | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+| (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области || от 17.12.2010 г. N 923) |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Обеспеченность |коек на 10 | 95,5 | 94,0 | 89,9 | 89,9 | 89,9 ||больничными койками | тыс. | | | | | || | жителей | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Численность врачей |чел. на 10 | 33,3 | 33,0 | 33,2 | 33,3 | 33,3 ||(физические лица) в | тыс. | | | | | ||государственных | жителей | | | | | ||(муниципальных) | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Численность среднего |чел. на 10 | 89,0 | 88,0 | 89,2 | 89,4 | 89,6 ||медицинского персонала| тыс. | | | | | ||(физические лица) в | жителей | | | | | ||государственных | | | | | | ||(муниципальных) | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Удельный вес лиц, | % | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 ||сдавших единый | | | | | | ||государственный | | | | | | ||экзамен, от числа | | | | | | ||выпускников, | | | | | | ||участвовавших в едином| | | | | | ||государственном | | | | | | ||экзамене | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Количество экземпляров| ед. на 1 | - | 195 | 200 | 205 | 210 ||новых поступлений в | тыс.чел. | | | | | ||библиотечные фонды | населения | | | | | ||общедоступных | | | | | | ||библиотек | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Единовременная | тыс. чел. | 122,7 | 124,3 | 125,6 | 126,9 | 128,6 ||пропускная способность| | | | | | ||действующих спортивных| | | | | | ||сооружений - всего | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+|Охват занимающихся | % | 11,8 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 ||спортом от общей | | | | | | ||численности населения | | | | | | |+----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+___________________________________
- ВРП рассчитан в основных ценах, то есть без учета чистых налоговна продукты и на импорт (чистые налоги - налоги за вычетомсубсидий). К налогам на продукты относятся: НДС, налог с продаж,акцизы и др. Данные за 2009 год - оценка министерства экономикиобласти
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий повидам экономической деятельности, составляющим промышленноепроизводство
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к прогнозу социально-экономического
развития Нижегородской области
на 2011 год и на период до 2013 года
Прогноз показателей сводного финансового баланса
Нижегородской области на 2011-2013 годы
(в ценах соответствующих лет по состоянию на 18.08.2010)+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+| Показатели | Единица |2009 г. |2010 г. |2011 г. |2012 г. | 2013 г. || | +--------+--------+--------+--------+---------+| |измерения| отчет | оценка |прогноз |прогноз | прогноз |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Доходы | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Прибыль прибыльных |млн. руб.|91645,1 |101875,5|112185,6|129684,7|152165,9 ||организаций | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Справочно: сальдо |млн. руб.|60586,2 |75798,3 |88002,1 |107294,7|133865,9 ||прибылей и убытков | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Амортизационные |млн. руб.|41249,3 |45332,3 |53834,2 |60927,6 | 68692,1 ||отчисления | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Налоги на прибыль, |млн. руб.|50383,0 |60519,0 |68935,0 |79684,0 | 93058,0 ||доходы | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|налог на прибыль |млн. руб.|19028,0 |26876,0 |31762,0 |36717,0 | 43069,0 ||организаций | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|налог на доходы |млн. руб.|31355,0 |33643,0 |37173,0 |42967,0 | 49989,0 ||физических лиц | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Отчисления на социальные|млн. руб.|44088,2 |59316,3 |72371,8 |79348,2 | 87371,2 ||нужды | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Налоги на товары |млн. руб.|25696,0 |27729,0 |31563,0 |34364,0 | 37173,0 ||(работы, услуги), | | | | | | ||реализуемые на | | | | | | ||территории Российской | | | | | | ||Федерации, | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|из них: | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|налог на добавленную |млн. руб.|20264,0 |21000,0 |22743,0 |24426,0 | 26209,0 ||стоимость | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|акцизы |млн. руб.| 5432,0 | 6729,0 | 8820,0 | 9938,0 | 10964,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Специальные налоговые |млн. руб.| 3259,0 | 3563,0 | 3868,0 | 4489,0 | 4992,0 ||режимы | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Налоги на имущество |млн. руб.|11731,0 |10625,0 |12351,0 |13226,0 | 13757,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Налоги, сборы и |млн. руб.| 181,0 | 51,0 | 68,0 | 73,0 | 77,0 ||регулярные платежи за | | | | | | ||пользование природными | | | | | | ||ресурсами | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Прочие налоговые доходы |млн. руб.| 532,0 | 970,0 | 1212,0 | 1290,0 | 1368,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Неналоговые доходы |млн. руб.| 6646,0 | 6280,0 | 6423,0 | 5731,0 | 5586,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Прочие доходы |млн. руб.| 2716,6 | 2610,1 | 2780,4 | 2968,9 | 3160,8 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Итого доходов |млн. руб.|259099,2|291995,2|333830,0|375069,4|424332,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Сальдо взаимоотношений с|млн. руб.|44127,6 |44697,8 |46518,0 |52691,5 | 60175,8 ||федеральным уровнем | | | | | | ||власти | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Средства, передаваемые |млн. руб.|22875,9 |25953,0 |25981,0 |27886,5 | 30170,7 ||на федеральный уровень | | | | | | ||власти: | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|в федеральный бюджет |млн. руб.|22875,9 |23464,1 |25658,9 |27764,4 | 30070,7 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|часть отчислений на |млн. руб.| 0,0 | 2488,9 | 322,1 | 122,1 | 100,0 ||социальные нужды, | | | | | | ||централизуемых | | | | | | ||государственными | | | | | | ||внебюджетными фондами | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Средства, получаемые от |млн. руб.|67003,5 |70650,8 |72499,0 |80578,0 | 90346,5 ||федерального уровня | | | | | | ||власти: | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|из федерального бюджета |млн. руб.|19907,0 |14830,0 |15897,0 |16978,0 | 18082,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|от государственных |млн. руб.|47096,5 |55820,8 |56602,0 |63600,0 | 72264,5 ||внебюджетных фондов | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Всего доходов |млн. руб.|303226,8|336693,0|380348,0|427760,9|484507,8 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Расходы | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Расходы за счет средств,|млн. руб.|113866,4|120331,8|134257,8|153895,3|177789,0 ||остающихся в | | | | | | ||распоряжении организаций| | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Затраты на |млн. руб.|26251,4 |20523,4 |23934,7 |28735,8 | 20076,8 ||государственные | | | | | | ||инвестиции, | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|из них за счет: | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|средств федерального |млн. руб.|11882,5 | 8596,0 |12 882,3|17 219,2| 7661,9 ||бюджета | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|средств бюджета субъекта|млн. руб.|14368,9 |11927,4 |11052,4 |11516,6 | 12414,9 ||Российской Федерации | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Общегосударственные |млн. руб.| 8433,0 |10260,0 |10999,0 |11747,0 | 12510,0 ||вопросы | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Национальная оборона |млн. руб.| 40,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 50,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Национальная |млн. руб.| 3971,0 | 4001,0 | 4369,0 | 4736,0 | 5226,0 ||безопасность и | | | | | | ||правоохранительная | | | | | | ||деятельность | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Национальная экономика |млн. руб.|20831,0 |14318,0 |15635,0 |16949,0 | 18703,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Жилищно-коммунальное |млн. руб.|11747,0 |10494,0 |11459,0 |12422,0 | 13708,0 ||хозяйство | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Охрана окружающей среды |млн. руб.| 171,0 | 241,0 | 264,0 | 286,0 | 315,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Социально-культурные |млн. руб.|140920,8|174789,8|192560,2|210303,2|231241,1 ||мероприятия, | | | | | | ||финансируемые за счет | | | | | | ||бюджета области, а также| | | | | | ||средств внебюджетных | | | | | | ||фондов | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Прочие расходы |млн. руб.| 945,5 | 953,5 | 964,0 | 975,0 | 986,0 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Всего расходов |млн. руб.|327177,1|355950,5|394484,7|440094,3|480604,9 |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+|Превышение доходов над |млн. руб.|-23950,3|-19257,5|-14136,7|-12333,4| 3902,9 ||расходами (+), или | | | | | | ||расходов над доходами | | | | | | ||(-) | | | | | | |+------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+________________________
- расходной части соответствует объем затрат, источникамифинансирования которых являются консолидированный бюджетНижегородской области и территориальные государственные внебюджетныефонды. Средства федерального бюджета учитываются здесь только вчасти, передаваемой из федерального бюджета консолидированномубюджету Нижегородской области
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к прогнозу социально-экономического
развития Нижегородской области
на 2011 год и на период до 2013 года
Прогноз бюджетообразующих показателей на 2011-2013 годы+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+| Показатели | Единица |2009 год| 2010 | 2011 |2012 год|2013 год || |измерения| отчет | год | год |прогноз | прогноз || | | |оценка |прогноз| | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Объем отгрузки, в | млрд. | 781,8 | 916,7 | 1063 | 1237,4 | 1446,6 ||действующих ценах | руб. | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|в том числе по | млрд. | 495,0 | 591,7 | 683,3 | 788,7 | 918,9 ||обрабатывающим | руб. | | | | | ||производствам | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+| | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Фонд оплаты труда, в | млрд. | 226,2 | 245,1 | 276,3 | 319,4 | 371,6 ||действующих ценах | руб. | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+| | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Прибыль прибыльных | млрд. | 91,6 | 101,9 | 112,2 | 129,7 | 152,2 ||организаций, в | руб. | | | | | ||действующих ценах | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+| | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Розничный товарооборот, | млрд. | 317,4 | 352,8 | 398,5 | 457,4 | 526,8 ||в действующих ценах | руб. | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+| | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Платные услуги (по | млрд. | 54,6 | 60,5 | 68,6 | 79,5 | 92,6 ||крупным и средним | руб. | | | | | ||организациям), в | | | | | | ||действующих ценах | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+| | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Производство спирта, |тыс. дал.|24991,6 | 22377 | 26029 | 27223 | 29340 ||алкогольной продукции и | | | | | | ||пива | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Спирт этиловый из |тыс. дал.| 967,3 | 980 | 1010 | 1010 | 1010 ||пищевого сырья | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Алкогольная продукция, |тыс. дал.| 3275,3 | 2897 | 3030 | 3165 | 3225 |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|в том числе: | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Водка и ЛВИ с объемной |тыс. дал.| 2071,1 | 2071 | 2282 | 2373 | 2418 ||долей этилового спирта | | | | | | ||свыше 25% | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Напитки слабоалкогольные|тыс. дал.| 23,5 | 26 | 28 | 30 | 30 ||с объемной долей | | | | | | ||этилового спирта не | | | | | | ||более 9% | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|ЛВИ и винные напитки с |тыс. дал.| 92 | 82 | 97 | 106 | 109 ||объемной долей этилового| | | | | | ||спирта до 25% | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Коньяк |тыс. дал.| 181,8 | 160 | 165 | 170 | 170 |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Вина виноградные и |тыс. дал.| 130 | 102 | 108 | 121 | 128 ||плодово-ягодные | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Шампанское |тыс. дал.| 776,9 | 456 | 350 | 365 | 370 |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Пиво |тыс. дал.| 20749 | 18500 | 21989 | 23048 | 25105 |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+| | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Остаточная стоимость | млрд. | 466,4 | 500,3 | 528,7 | 552 | 575,1 ||основных средств | руб. | | | | | ||организаций на конец | | | | | | ||года, в действующих | | | | | | ||ценах | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+| | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+|Амортизационные | млрд. | 41,2 | 45,3 | 53,8 | 60,9 | 68,7 ||отчисления, в | руб. | | | | | ||действующих ценах | | | | | | |+------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+---------+___________________________
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами по всем видам экономическойдеятельности (по крупным и средним организациям)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к прогнозу социально-экономического
развития Нижегородской области
на 2011 год и на период до 2013 года
Оценка 2010 года и прогноз на 2011-2013 годы
по фонду оплаты труда и прибыли прибыльных организаций
в разрезе муниципальных районов и городских округов
Фонд оплаты труда, млн. руб.+----+---------------------------+----------+-------------------------------+| N | Муниципальные районы и | Оценка | Прогноз || п/п| городские округа | 2010 года| || | | +---------+----------+----------+| | | | 2011 год| 2012 год | 2013 год |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 1 | Ардатовский район | 946,9 | 1075,0 | 1243,8 | 1448,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 2 | Арзамасский район | 1175,0 | 1311,3 | 1517,2 | 1766,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 3 | Балахнинский район | 3645,2 | 4060,0 | 4697,4 | 5468,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 4 | Богородский район | 2560,0 | 2900,0 | 3360,0 | 3911,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 5 | Большеболдинский район | 504,5 | 570,0 | 659,5 | 767,7 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 6 | Большемурашкинский район | 355,0 | 392,5 | 454,0 | 528,5 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 7 | г. Бор | 5674,5 | 6383,8 | 7386,1 | 8597,4 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 8 | Бутурлинский район | 535,5 | 595,0 | 684,0 | 796,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 9 | Вадский район | 532,6 | 600,0 | 690,0 | 800,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 10 | Варнавинский район | 545,0 | 616,0 | 712,7 | 829,6 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 11 | Вачский район | 530,0 | 583,0 | 674,5 | 785,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 12 | Ветлужский район | 488,5 | 552,0 | 638,7 | 743,4 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 13 | Вознесенский район | 388,0 | 440,4 | 509,5 | 593,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 14 | Володарский район | 3015,7 | 3377,6 | 3908,0 | 4549,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 15 | Воротынский район | 531,0 | 600,0 | 694,2 | 808,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 16 | Воскресенский район | 560,0 | 635,0 | 740,0 | 863,9 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 17 | Выксунский район | 8623,0 | 9787,0 | 11323,6 | 13180,7 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 18 | Гагинский район | 441,0 | 495,5 | 573,3 | 667,3 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 19 | Городецкий район | 5625,0 | 6318,0 | 7265,0 | 8428,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 20 | Дальнеконстантиновский | 750,0 | 840,0 | 971,9 | 1131,3 || | район | | | | |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 21 | г. Дзержинск | 14741,0 | 16767,2 | 19401,5 | 22573,7 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 22 | Дивеевский район | 699,3 | 763,8 | 883,7 | 1028,6 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 23 | Княгининский район | 450,0 | 505,0 | 584,3 | 680,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 24 | Ковернинский район | 618,0 | 698,3 | 808,0 | 940,5 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 25 | Краснобаковский район | 730,0 | 773,8 | 895,0 | 1040,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 26 | Краснооктябрьский район | 335,0 | 378,6 | 438,0 | 510,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 27 | Кстовский район | 9550,0 | 10700,0 | 12380,0 | 14410,3 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 28 | Кулебакский район | 1950,6 | 2213,9 | 2561,5 | 2981,6 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 29 | Лукояновский район | 880,6 | 999,5 | 1156,4 | 1346,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 30 | Лысковский район | 1533,0 | 1702,0 | 1969,0 | 2292,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 31 | Навашинский район | 1518,3 | 1700,0 | 1967,0 | 2290,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 32 | Павловский район | 4670,0 | 5211,7 | 5910,0 | 6880,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 33 | Первомайский район | 1034,0 | 1163,3 | 1346,0 | 1566,7 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 34 | Перевозский район | 553,0 | 619,3 | 716,5 | 834,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 35 | Пильнинский район | 770,0 | 870,0 | 1006,6 | 1172,5 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 36 | Починковский район | 1480,0 | 1680,0 | 1944,0 | 2262,8 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 37 | Семеновский район | 1910,0 | 2110,0 | 2441,3 | 2841,7 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 38 | Сергачский район | 1250,0 | 1422,2 | 1654,6 | 1932,8 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 39 | Сеченовский район | 591,0 | 668,5 | 773,5 | 900,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 40 | Сокольский район | 358,0 | 402,8 | 466,0 | 542,4 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 41 | Сосновский район | 635,0 | 705,0 | 815,7 | 950,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 42 | Спасский район | 350,7 | 397,5 | 460,0 | 535,5 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 43 | Тонкинский район | 281,3 | 312,2 | 361,2 | 420,4 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 44 | Тоншаевский район | 693,0 | 769,2 | 890,0 | 1036,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 45 | Уренский район | 1170,0 | 1328,0 | 1536,5 | 1788,5 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 46 | Чкаловский район | 820,8 | 931,6 | 1077,9 | 1254,6 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 47 | Шарангский район | 357,7 | 405,0 | 473,1 | 552,3 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 48 | Шатковский район | 740,0 | 814,0 | 940,0 | 1094,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 49 | Шахунский район | 1730,0 | 1960,0 | 2267,7 | 2640,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 50 | г. Нижний Новгород | 136323,0 | 154000,0| 178200,0 | 207500,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 51 | г. Арзамас | 7205,0 | 8000,0 | 9200,0 | 10672,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| 52 | г. Саров | 11774,0 | 13244,0 | 15185,0 | 17480,0 |+----+---------------------------+----------+---------+----------+----------+| Всего по области | 245128,7 | 276348,5| 319413,4 | 371610,7 |+--------------------------------+----------+---------+----------+----------+
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.+----+---------------------------+----------+-------------------------------+| N | Муниципальные районы и | Оценка | Прогноз || п/п| городские округа | 2010 года| || | | +----------+----------+---------+| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год|+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 1 | Ардатовский район | 36,2 | 40,1 | 45,2 | 51,4 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 2 | Арзамасский район | 261,6 | 304,8 | 353,5 | 418,9 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 3 | Балахнинский район | 592,5 | 642,9 | 790,9 | 1434,0 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 4 | Богородский район | 244,7 | 282,8 | 327,8 | 385,2 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 5 | Большеболдинский район | 26,8 | 29,6 | 33,1 | 37,5 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 6 | Большемурашкинский район | 33,2 | 38,7 | 44,9 | 53,2 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 7 | г.Бор | 947,3 | 1027,8 | 1192,2 | 1412,8 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 8 | Бутурлинский район | 83,2 | 91,8 | 102,1 | 115,2 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 9 | Вадский район | 46,1 | 51,3 | 57,6 | 65,5 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 10 | Варнавинский район | 4,1 | 4,80 | 5,5 | 6,6 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 11 | Вачский район | 26,5 | 29,7 | 34,3 | 39,7 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 12 | Ветлужский район | 15,4 | 18 | 20,9 | 24,24 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 13 | Вознесенский район | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,2 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 14 | Володарский район | 96,0 | 152,1 | 220,0 | 274,1 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 15 | Воротынский район | 10,8 | 12,6 | 14,6 | 17,3 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 16 | Воскресенский район | 8,0 | 9,0 | 10,3 | 12,0 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 17 | Выксунский район | 21909,3 | 23771,6 | 27575,0 | 32676,4 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 18 | Гагинский район | 50,0 | 56,9 | 65,9 | 78,1 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 19 | Городецкий район | 1088,8 | 1181,3 | 1351,1 | 1552,7 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 20 | Дальнеконстантиновский | 47,1 | 54,9 | 63,7 | 75,4 || | район | | | | |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 21 | г. Дзержинск | 2892,6 | 3138,5 | 3663,1 | 4356,9 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 22 | Дивеевский район | 72,8 | 84,8 | 98,4 | 112,7 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 23 | Княгининский район | 15,8 | 18,4 | 21,3 | 25,2 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 24 | Ковернинский район | 70,3 | 82 | 95 | 113 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 25 | Краснобаковский район | 24,4 | 28,4 | 32,9 | 39,0 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 26 | Краснооктябрьский район | 8,3 | 9,7 | 11,2 | 13,3 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 27 | Кстовский район | 22360,7 | 24261,4 | 28143,2 | 33349,7 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 28 | Кулебакский район | 700,3 | 777 | 901,3 | 1068 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 29 | Лукояновский район | 29,9 | 34,8 | 40,4 | 47,7 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 30 | Лысковский район | 62,3 | 69,6 | 78,8 | 90,3 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 31 | Навашинский район | 131,2 | 152,9 | 184,6 | 218,7 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 32 | Павловский район | 741,3 | 804,3 | 933 | 1105,6 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 33 | Первомайский район | 425,5 | 495,7 | 575 | 648 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 34 | Перевозский район | 28,7 | 32,2 | 36,8 | 42,6 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 35 | Пильнинский район | 90,7 | 105,7 | 122,7 | 145,3 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 36 | Починковский район | 94,3 | 109,8 | 127,2 | 146,9 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 37 | Семеновский район | 91 | 101,6 | 114,7 | 130,8 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 38 | Сергачский район | 41,3 | 73 | 98,5 | 116,5 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 39 | Сеченовский район | 23,3 | 26,5 | 30,2 | 34,7 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 40 | Сокольский район | 14,0 | 15,6 | 17,6 | 19,9 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 41 | Сосновский район | 23,8 | 27,7 | 32,1 | 38 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 42 | Спасский район | 38,3 | 44,6 | 52,8 | 62,6 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 43 | Тонкинский район | 31,5 | 36,0 | 41,1 | 47,1 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 44 | Тоншаевский район | 12,7 | 14,8 | 17,2 | 20,3 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 45 | Уренский район | 100,3 | 111,6 | 125,4 | 142,8 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 46 | Чкаловский район | 97,5 | 113,7 | 132 | 152,2 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 47 | Шарангский район | 20,5 | 22,8 | 25,6 | 29,2 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 48 | Шатковский район | 56 | 62,2 | 69,8 | 79,7 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 49 | Шахунский район | 100 | 116,5 | 135,0 | 156,3 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 50 | г. Нижний Новгород | 46391,0 | 51686,4 | 59453,8 | 68612,4 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 51 | г. Арзамас | 904,0 | 1017,0 | 1142,1 | 1295,1 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| 52 | г. Саров | 645,2 | 700 | 812 | 962 |+----+---------------------------+----------+----------+----------+---------+| Всего по области | 101875,5 | 112185,6 | 129684,7 | 152165,9|+--------------------------------+----------+----------+----------+---------+