Постановление Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 № 860
О внесении изменений в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2009 года N 860
О внесении изменений в областную целевую программу "Повышение
безопасности дорожного движения в Нижегородской области
в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2009 года N 550
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в областную целевую программу "Повышение безопасностидорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от30 июля 2009 года N 550, следующие изменения:
1) в паспорте Программы подраздел "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению;
2) в тексте Программы:
раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новойредакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
раздел 9 "Показатели непосредственных результатов Программы"изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемупостановлению;
раздел 10 "Оценка эффективности реализации Программы" изложитьв новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3) в приложении 1 к Программе:
строку "Цели Программы: предупреждение дорожно-транспортныхпроисшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП"изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящемупостановлению;
задачу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 6 кнастоящему постановлению;
задачу 7 изложить в новой редакции согласно приложению 7 кнастоящему постановлению.
Губернатор В.П. Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 11.11.2009 N 860
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2009 года N 550
"Объёмы и источники финансирования Программы
+-------------------------------------------------------------------------+| Объем финансирования Программы (тыс. рублей) |+--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+| | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Всего |+--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+| Всего, в том числе:| 131320,000 | 63664,900 | 55817,000 | 250801,900 |+--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+| Областной бюджет | 3906,000 | 2940,000 | 5060,000 | 11906,000 |+--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+| Местный бюджет | 1168,000 | 992,000 | 1937,000 | 4097,000 |+--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+| Федеральный бюджет | 47180,000 | 57626,9000 | 46684,000 | 151490,900 || (при условии | | | | || поступления) | | | | |+--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+| Прочие источники | 79066,000 | 2106,000 | 2136,000 | 83308,000 || (при условии | | | | || поступления) | | | | |+--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+
в том числе с разбивкой по государственным заказчикам:
+----------------+----------------+--------------------------------------------+| Наименование | Источники | Объёмы финансирования по годам реализации, || государственных| финансирования | тыс. рублей || | +-------+--------+--------+------------------+| заказчиков | | 2009 | 2010 | 2011 | всего за период || | | | | | реализации || | | | | | Программы |+----------------+----------------+-------+--------+--------+------------------+| 1. Департамент | Всего, в т.ч.: | 57450| 60762,9| 50795| 169007,9|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| транспорта и | Областной | 36| 38| 38| 112|| связи | бюджет, в т.ч.:| | | | || Нижегородской | кап. вложения | -| -| -| -|| области | прочие расходы | 36| 38| 38| 112|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Местный бюджет,| 1168| 992| 1937| 4097|| | кап. вложения | | | | || | прочие расходы | -| -| -| -|| | | 1168| 992| 1937| 4097|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Федеральный | 47180| 57626,9| 46684| 151490,9|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | 5911| 13660,9| -| 19571,9|| | прочие расходы | 41269| 43966| 46684| 131919|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Прочие | 9066| 2106| 2136| 13308|| | источники, в| | | | || | т.ч.: | -| -| -| -|| | кап. вложения | 9066| 2106| 2136| 13308|| | прочие расходы | | | | |+----------------+----------------+-------+--------+--------+------------------+| 2. Главное | Всего, в т.ч.: | 73870| 2902| 3870| 80642|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| управление | Областной | 3870| 2902| 3870| 10642|| внутренних дел | бюджет, в т.ч.:| | | | || по | кап. вложения | 3462| 2244| 3212| 8918|| Нижегородской | прочие расходы | 408| 658| 658| 1724|| области | | | | | || +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Местный бюджет,| -| -| -| -|| | в т.ч.: | | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| -| -|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Федеральный | -| -| -| -|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| -| -|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Прочие | 70000| -| -| 70000|| | источники, в| | | | || | т.ч. | -| -| -| -|| | кап. вложения | 70000| -| -| 70000|| | прочие расходы | | | | |+----------------+----------------+-------+--------+--------+------------------+| 3. Министерство| Всего, в т.ч.: | -| -| 1152| 1152|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| здравоохранения| Областной | -| -| 1152| 1152|| Нижегородской | бюджет, в т.ч.:| | | | || области | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| 1152| 1152|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Местный бюджет,| -| -| -| -|| | в т.ч.: | | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| -| -|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Федеральный | -| -| -| -|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| -| -|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Прочие | -| -| -| -|| | источники, в| | | | || | т.ч. | -| -| -| -|| | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | | | | |+----------------+----------------+-------+--------+--------+------------------+| Итого | Всего, в т.ч.: | 131320| 63664,9| 55817| 250801,9|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| по Программе: | Областной | 3906| 2940| 5060| 11906|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | 3462| 2244| 3212| 8918|| | прочие расходы | 444| 696| 1848| 2988|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Местный бюджет,| 1168| 992| 1937| 4097|| | в т.ч.: | | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | 1168| 992| 1937| 4097|| +----------------+-------+--------+--------+------------------+| | Федеральный | 47180| 57626,9| 46684| 151490,9|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | 5911| 13660,9| -| 19571,9|| | прочие расходы | 41269| 43966| 46684| 131919|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+------+ | | Прочие | 79066| 2106| 2136| 83308| | | источники, в| | | | | | | т.ч.: | -| -| -| -| ". | | кап. вложения | 79066| 2106| 2136| 83308| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 11.11.2009 N 860
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2009 года N 550
"7. Ресурсное обеспечение Программы+----------------+----------------+-------------------------------------+| Наименование | Источники | Объёмы финансирования по годам || государственных| финансирования | реализации, тыс. рублей || | +-------+--------+--------+-----------+| заказчиков | | 2009 | 2010 | 2011 | всего за || | | | | | период || | | | | | реализации|| | | | | | Программы |+----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+| 1. Департамент | Всего, в т.ч.: | 57450| 60762,9| 50795| 169007,9|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| транспорта и | Областной | 36| 38| 38| 112|| связи | бюджет, в т.ч.:| | | | || Нижегородской | кап. вложения | -| -| -| -|| области | прочие расходы | 36| 38| 38| 112|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Местный бюджет,| 1168| 992| 1937| 4097|| | кап. вложения | | | | || | прочие расходы | -| -| -| -|| | | 1168| 992| 1937| 4097|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Федеральный | 47180| 57626,9| 46684| 151490,9|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | 5911| 13660,9| -| 19571,9|| | прочие расходы | 41269| 43966| 46684| 131919|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Прочие | 9066| 2106| 2136| 13308|| | источники, в| | | | || | т.ч.: | -| -| -| -|| | кап. вложения | 9066| 2106| 2136| 13308|| | прочие расходы | | | | |+----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+| 2. Главное | Всего, в т.ч.: | 73870| 2902| 3870| 80642|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| управление | Областной | 3870| 2902| 3870| 10642|| внутренних дел | бюджет, в т.ч.:| | | | || по | кап. вложения | 3462| 2244| 3212| 8918|| Нижегородской | прочие расходы | 408| 658| 658| 1724|| области | | | | | || +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Местный бюджет,| -| -| -| -|| | в т.ч.: | | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| -| -|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Федеральный | -| -| -| -|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| -| -|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Прочие | 70000| -| -| 70000|| | источники, в| | | | || | т.ч. | -| -| -| -|| | кап. вложения | 70000| -| -| 70000|| | прочие расходы | | | | |+----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+| 3. Министерство| Всего, в т.ч.: | -| -| 1152| 1152|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| здравоохранения| Областной | -| -| 1152| 1152|| Нижегородской | бюджет, в т.ч.:| | | | || области | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| 1152| 1152|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Местный бюджет,| -| -| -| -|| | в т.ч.: | | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| -| -|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Федеральный | -| -| -| -|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | -| -| -| -|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Прочие | -| -| -| -|| | источники, в| | | | || | т.ч. | -| -| -| -|| | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | | | | |+----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+| Итого по | Всего, в т.ч.: | 131320| 63664,9| 55817| 250801,9|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| Программе: | Областной | 3906| 2940| 5060| 11906|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | 3462| 2244| 3212| 8918|| | прочие расходы | 444| 696| 1848| 2988|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Местный бюджет,| 1168| 992| 1937| 4097|| | в т.ч.: | | | | || | кап. вложения | -| -| -| -|| | прочие расходы | 1168| 992| 1937| 4097|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Федеральный | 47180| 57626,9| 46684| 151490,9|| | бюджет, в т.ч.:| | | | || | кап. вложения | 5911| 13660,9| -| 19571,9|| | прочие расходы | 41269| 43966| 46684| 131919|| +----------------+-------+--------+--------+-----------+| | Прочие | 79066| 2106| 2136| 83308|| | источники, в| | | | || | т.ч. | -| -| -| -|| | кап. вложения | 79066| 2106| 2136| 83308|| | прочие расходы | | | | |+----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+
Примечание:
Объемы средств федерального бюджета, которые предполагаетсянаправить на реализацию мероприятий Программы, являютсяориентировочными и подлежат уточнению после принятия федеральногобюджета на соответствующий год.
Финансирование дополнительных мероприятий
по выполнению безопасности дорожного движения
На реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожногодвижения планируется направить дополнительные средства в рамкахреализации областной целевой программы "Предупреждение и борьба сзаболеваниями социального характера в Нижегородской области" на2009-2010 годы, утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 27 мая 2009 года N 329, и средства,выделяемые на выполнение мероприятий, способствующих повышениюбезопасности дорожного движения, реализуемых в рамках областнойцелевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общегопользования, находящихся в собственности Нижегородской области, иискусственных сооружений на них на 2009-2011 годы", утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 8 апреля 2009года N 196.
Дополнительные средства на реализацию мероприятий по повышениюБДД будут также направлены в рамках муниципальных программ поповышению безопасности дорожного движения на 2008-2012 годы.
Общая сумма средств, направляемых в период 2009-2011 годов нареализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движенияв Нижегородской области, предположительно составит более 520 млн.рублей.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 11.11.2009 N 860
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2009 года N 550
"9. Показатели непосредственных результатов реализации Программы+----+------------------------------------------------------+-----------------+| N | Показатели непосредственных результатов Программы | Единица || п/п| | измерения || | | (шт.) |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 1. | Приобретение наборов для оказания экстренной| 39 || | медицинской помощи пострадавшим в ДТП "НИЭМП-01.4 ск"| |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 2. | Использование вертолета для оказания медицинской| 23 || | помощи пострадавшим в ДТП | (летных часа) |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 3. | Кап. ремонт и оборудование ж/д переездов | 4 |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 4. | Приобретение видеозаписывающих комплексов нарушений| || | ПДД "Визир" | 20 |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 5. | Приобретение комплексов видеофиксации нарушений ПДД: | || | - "Амата"; | || | - Стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений| 10 || | ПДД | 1 |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 6. | Приобретение специального оборудования, сокращающего| || | время оформление ДТП: | || | - Радиостанция носимая; | 18 || | - Лазерный дальномер; | 9 || | - Цифровой фотоаппарат; | 10 || | - Рулетка | 40 |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 7. | Приобретение комплекса для приема экзаменов у| 1 || | кандидатов в водители | |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 8. | Создание стационарных пунктов технического осмотра | || | транспортных средств при ГТО | 35 |+----+------------------------------------------------------+-----------------+| 9. | Приобретение: | || | - алкометров | 8 || | - алкотестеров | 5 |+----+------------------------------------------------------+----------+------+| 10.| Приобретение патрульных автомобилей | 13 | ". +----+------------------------------------------------------+----------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 11.11.2009 N 860
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2009 года N 550
"10. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется степеньюдостижения индикаторов целей Программы.
Оценка общественно-экономической эффективности Программыпроизводится по индикатору количества лиц, погибших в результатедорожно-транспортных происшествий, являющемуся важнейшим в системевыбранных индикаторов.
При расчете общественно-экономической эффективностииспользовался норматив социально-экономического ущерба от гибели врезультате ДТП одного человека в размере 3,817 млн. рублей,рассчитанный при оценке социально-экономической эффективностифедеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожногодвижения в 2006-2012 годах".
Темпы роста инфляции по годам реализации Программы приняты всоответствии с прогнозом социально-экономического развитияНижегородской области на 2009-2011 годы.
Расчет общественно-экономической эффективности+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| | База | 2009 | 2010 | 2011 || | (2008 | год | год | год || | год) | | | |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| 1. Количество лиц, погибших в | 786 | 728 | 664 | 594 || результате ДТП (программный | | | | || показатель), чел. | | | | |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| 2. Количество лиц, погибших в | 786 | 808 | 828 | 845 || результате ДТП (без программного | | | | || вмешательства), чел. | | | | |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| 3. Количество лиц, спасенных по | - | 80 | 164 | 251 || сравнению с инерционным сценарием,| | | | || чел. | | | | |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| 4. Сумма предотвращенного | - | 305360| 625988 | 958067 || социально- экономического ущерба в| | | | || результате реализации Программы, | | | | || тыс. рублей. | | | | |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| 5. Расходы на реализацию | - | 131320| 63664,9| 55817 || Программы, тыс. рублей. | | | | |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| 6. Индекс инфляции. | - | 1 | 1,081 | 1,076 |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| 7. Расходы на реализацию Программы| - | 131320| 58894,4| 51874,5|| с учетом прогноза цен, тыс. | | | | || рублей. | | | | |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+| 8. Отношение суммы | - | 2,32 | 10,6 | 18,5 || предотвращенного ущерба к расходам| | | | || на реализацию Программы | | | | |+-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+
Общественно-экономическая эффективность мероприятий Программыимеет тенденцию роста. В 2009 году на 1 рубль затрат суммапредотвращенного ущерба составит 2,3 рубля и ежегодно отдача от 1рубля затрат будет возрастать.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 11.11.2009 N 860
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2009 года N 550
+----------------+------------+-----------+----------+----------+------------------+
"| Цели программы:| Всего, в | 131320,000| 63664,900| 55817,000| 250801,900 |
| | т.ч. | | | | |
| +------------+-----------+----------+----------+------------------+
| предупреждение | Областной | 3906,000 | 2940,000 | 5060,000 | 11906,000 |
| дорожно- | бюджет | | | | |
| транспортных | | | | | |
| +------------+-----------+----------+----------+------------------+
| происшествий, | Местный | 1168,000 | 992,000 | 1937,000 | 4097,000 |
| сокращение | бюджет | | | | |
| количеста | | | | | |
| +------------+-----------+----------+----------+------------------+
| лиц, погибших в| Федеральный| 47180,000 | 57626,900| 46684,000| 151490,900 |
| результате ДТП.| бюджет | | | | |
| +------------+-----------+----------+----------+-----------+------+
| | Прочие | 79066,000 | 2106,000 | 2136,000 | 83308,000 | .".
| | источники | | | | |
+----------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 11.11.2009 N 860
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2009 года N 550
+---------------------------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+--------------+
"| 4. Задача сокращения времени прибытия соответствующих | Всего, в т.| 269,00| 194,00| 1382,00| 1845,00 |
| | ч. | | | | |
| +------------+-------+-------+--------+--------------+
| служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышения | Областной | 158,00| 158,00| 1310,00| 1626,00 |
| эффективности их деятельности по оказанию | бюджет | | | | |
| +------------+-------+-------+--------+--------------+
| помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных | Местный | 111,00| 36,00 | 72,00 | 219,00 |
| происшествий. | бюджет | | | | |
| +------------+-------+-------+--------+--------------+
| | Федеральный| | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+-------+-------+--------+--------------+
| | Прочие | | | | |
| | источники | | | | |
+------+--------------+-------+---------------+----------------++-----------++------++------++-------++--------------+
| 4.1. | Привлечение | Прочие| 2009-2011 годы| Министерство | Всего, в т.| | | 1152 | 1152 |
| | авиакомпаний | нужды | (ежегодно) | здравоохранения| ч. | | | | |
| | для оказания | | | Нижегородской | | | | | |
| | услуг по | | | области | | | | | |
| | доставке | | | | | | | | |
| | вертолетом в | | | | | | | | |
| | ЛПУ | | | | | | | | |
| | Нижегородской| | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
| | бригад | | | | | | | | |
| | медицинских | | | | | | | | |
| | работников | | | | | | | | |
| | для оказания | | | | | | | | |
| | помощи | | | | | | | | |
| | пострадавшим | | | | | | | | |
| | в ДТП | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Областной | | | 1152 | 1152 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------+-------+---------------+----------------+------------+-------+-------+--------+---------------+
| 4.2. | Оснащение | Прочие| 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в т.| 233,90| 158,90| 194,90 | 587,70 |
| | патрульного | нужды | | (по | ч. | | | | |
| | транспорта | | | согласованию) | | | | | |
| | подразделений| | | | | | | | |
| | ГИБДД | | | | | | | | |
| | наборами для | | | | | | | | |
| | оказания | | | | | | | | |
| | экстренной | | | | | | | | |
| | медицинской | | | | | | | | |
| | помощи при | | | | | | | | |
| | ДТП | | | | | | | | |
| | НИЭМП-01.4ск | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Областной | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 368,70 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Местный | 111,0 | 36,0 | 72,0 | 219,0 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------+-------+---------------+----------------+------------+-------+-------+--------+---------------+
| 4.3. | Оснащение | Прочие| 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в т.| 35,1 | 35,1 | 35,1 | 105,3 |
| | стационарных | нужды | | (по | ч. | | | | |
| | постов ГИБДД | | | согласованию) | | | | | |
| | наборами для | | | | | | | | |
| | оказания | | | | | | | | |
| | экстренной | | | | | | | | |
| | медицинской | | | | | | | | |
| | помощи при | | | | | | | | |
| | ДТП | | | | | | | | |
| | НИЭМП-01.4ск | | | | | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Областной | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 105,3 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+-------+-------+--------+--------+------+
| | | | | | Прочие | | | | | .".
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------+-------+---------------+----------------+------------+-------+-------+--------+--------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 11.11.2009 N 860
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2009 года N 550
+-----------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
"| 7. Задача повышения уровня технического обеспечения мероприятий по| Всего, в | 74519,00| 3200,00| 5077,00| 82796,00 |
| безопасности дорожного движения | т.ч. | | | | |
| +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | Областной | 3462,00 | 2244,00| 3212,00| 8918,00 |
| | бюджет | | | | |
| +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | Местный | 1057,00 | 956,00 | 1865,00| 3878,00 |
| | бюджет | | | | |
| +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | Федеральный| | | | |
| | бюджет | | | | |
| +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | Прочие | 70000,00| | | 70000,00 |
| | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
| 7.1. | Оснащение | Капитальные| 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в | 1200,00 | 2244,00| 2800,00| 6244,00 |
| | подразделений ГИБДД| вложения | (ежегодно) | (по согласованию) | т.ч. | | | | |
| | комплексами | | | | | | | | |
| | видеофиксации | | | | | | | | |
| | нарушений ПДД | | | | | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Областной | 1200 | 2244 | 2800 | 6244 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
| 7.2. | Оснащение | Капитальные| 2009 год | УГИБДД | Всего, в | 379,00 | 105,00 | 30,00 | 514,00 |
| | подразделений ГИБДД| вложения | | (по согласованию) | т.ч. | | | | |
| | специальным | | | | | | | | |
| | оборудованием, | | | | | | | | |
| | сокращающим время | | | | | | | | |
| | оформления | | | | | | | | |
| | документов, | | | | | | | | |
| | связанных с ДТП | | | | | | | | |
| | (лазерные | | | | | | | | |
| | дальномеры, | | | | | | | | |
| | рулетки, цифровые | | | | | | | | |
| | фотоаппараты, | | | | | | | | |
| | радиостанции | | | | | | | | |
| | носимые) | | | | | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Областной | 307 | | | 307 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Местный | 72 | 105 | 30 | 207 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
| 7.3. | Оснащение | Капитальные| 2009 год | УГИБДД | Всего, в | 225,00 | | | 225,00 |
| | подразделений | вложения | | (по согласованию) | т.ч. | | | | |
| | ГИБДД, | | | | | | | | |
| | осуществляющих | | | | | | | | |
| | контрольные и | | | | | | | | |
| | надзорные функции в| | | | | | | | |
| | области обеспечения| | | | | | | | |
| | безопасности | | | | | | | | |
| | дорожного движения,| | | | | | | | |
| | техническими | | | | | | | | |
| | комплексами для | | | | | | | | |
| | приема экзаменов у | | | | | | | | |
| | кандидатов в | | | | | | | | |
| | водители | | | | | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Областной | 225 | | | 225 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
| 7.4. | Приобретение | Капитальные| 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в | | | 412,00 | 412,00 |
| | диагностического | вложения | (ежегодно) | (по согласованию) | т.ч. | | | | |
| | оборудования для | | | | | | | | |
| | проверки | | | | | | | | |
| | технического | | | | | | | | |
| | состояния | | | | | | | | |
| | транспортных | | | | | | | | |
| | средств и приборов | | | | | | | | |
| | для идентификации | | | | | | | | |
| | номерных агрегатов | | | | | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Областной | | | 412 | 412 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
| 7.5. | Развитие сети | - | 2009 год | УГИБДД | Всего, в | 70000,00| | | 70000,00 |
| | стационарных | | | (по согласованию) | т.ч. | | | | |
| | пунктов | | | | | | | | |
| | государственного | | | | | | | | |
| | технического | | | | | | | | |
| | осмотра в городах и| | | | | | | | |
| | районах области | | | | | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Областной | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Прочие | 70000 | | | 70000 |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
| 7.6. | Оснащение | Прочие | 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в | 235,00 | 131,00 | 65,00 | 431,00 |
| | подразделений ГИБДД| нужды | (ежегодно) | (по согласованию) | т.ч. | | | | |
| | алкометрами | | | | | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Областной | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Местный | 235 | 131 | 65 | 431 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
| 7.7. | Оснащение | Капитальные| 2009 год | УГИБДД | Всего, в | 1730 | | | 1730 |
| | подразделений ГИБДД| вложения | | (по согласованию) | т.ч. | | | | |
| | мобильными | | | | | | | | |
| | видеозаписывающими | | | | | | | | |
| | комплексами "Визир"| | | | | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Областной | 1730 | | | 1730 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Местный | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Прочие | | | | |
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+
| 7.8. | Оснащение | Прочие | 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в | 750 | 720 | 1770 | 3240 |
| | подразделений ГИБДД| нужды | (ежегодно) | (по согласованию) | т.ч. | | | | |
| | патрульными | | | | | | | | |
| | автомобилями | | | | | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Областной | | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Местный | 750 | 720 | 1770 | 3240 |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+
| | | | | | Федеральный| | | | |
| | | | | | бюджет | | | | |
| | | | | +------------+---------+--------+--------+----------+-----+
| | | | | | Прочие | | | | | .".
| | | | | | источники | | | | |
+------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------+