Постановление от 02.08.2017 г № 2769
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 N 3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 N 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014 N 2744, Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2017 году, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 05.05.2017 N 294, Соглашением N 131 от 19.05.2017 о предоставлении в 2017 году из областного бюджета бюджету городского округа город Дзержинск субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, решением городской Думы г. Дзержинска от 29.06.2017 N 363 "О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2016 N 271", в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск", администрация города Дзержинска постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск", утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 N 3671, следующие изменения:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования муниципальной программы |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|
|
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
|
|
2017 |
231 239 089,20 |
55 773 400,00 |
0,00 |
43 583 100,00 |
330 595 589,20 |
|
|
2018 |
286 357 100,00 |
0,00 |
0,00 |
45 675 100,00 |
332 032 200,00 |
|
|
2019 |
291 994 800,00 |
0,00 |
0,00 |
47 639 200,00 |
339 634 000,00 |
|
|
Всего |
1 078 377 867,56 |
57 938 270,19 |
72 500,00 |
189 340 600,00 |
1 325 729 237,75 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 |
1 278 861,00 |
1 577 200,00 |
14 195 000,00 |
0,00 |
17 051 061,00 |
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего |
1 278 861,00 |
1 577 200,00 |
14 195 000,00 |
0,00 |
17 051 061,00 |
|
Всего по муниципальной программе |
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
|
|
2017 |
232 517 950,20 |
57 350 600,00 |
14 195 000,00 |
43 583 100,00 |
347 646 650,20 |
|
|
2018 |
286 357 100,00 |
0,00 |
0,00 |
45 675 100,00 |
332 032 200,00 |
|
|
2019 |
291 994 800,00 |
0,00 |
0,00 |
47 639 200,00 |
339 634 000,00 |
|
|
Всего |
1 079 656 728,56 |
59 515 470,19 |
14 267 500,00 |
189 340 600,00 |
1 342 780 298,75 |
".
1.2.В разделе 2.4 "Система основных мероприятий муниципальной программы" Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
1.3.В разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания", в Таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями":
1.3.1.графу "Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
|
количество посещений читального зала (единица) |
руб. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
1 600 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
4 850 669,85 |
3 621 517,85 |
4 993 700,00 |
4 993 700,00 |
".
1.3.2.графу "Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
|
количество объектов учета (регистров) (единиц) |
руб. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
26 |
26 |
26 |
26 |
1 115 200,00 |
1 051 200,00 |
1 108 400,00 |
1 108 400,00 |
".
1.3.3.графу "Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
|
количество объектов учета (регистров) (единиц) |
руб. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
1 |
1 |
1 |
1 |
701 096,83 |
630 860,55 |
525 800,00 |
525 800,00 |
".
1.4.В разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.4.1.Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
1.4.2.Таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно приложению N 3.
1.5.В разделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры":
1.5.1.в Паспорте подпрограммы 1 графу "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
Всего |
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
|
|
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
|
2017 |
231 239 089,20 |
55 773 400,00 |
0,00 |
43 583 100,00 |
330 595 589,20 |
|
2018 |
286 357 100,00 |
0,00 |
0,00 |
45 675 100,00 |
332 032 200,00 |
|
2019 |
291 994 800,00 |
0,00 |
0,00 |
47 639 200,00 |
339 634 000,00 |
|
Всего |
1 078 377 867,56 |
57 938 270,19 |
72 500,00 |
189 340 600,00 |
1 325 729 237,75 |
".
1.5.2.в Разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (1) изложить в новой редакции согласно приложению N 4.
1.5.3.в Разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" Таблицу 2 (1) изложить в новой редакции согласно приложению N 5.
1.6.В разделе 3.2 Подпрограммы 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города":
1.6.1.в Паспорте подпрограммы 2 графу "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
Всего |
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
1 278 861,00 |
1 577 200,00 |
14 195 000,00 |
0,00 |
17 051 061,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего: |
1 278 861,00 |
1 577 200,00 |
14 195 000,00 |
0,00 |
17 051 061,00 |
".
1.6.2.в Разделе 3.2.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" Таблицу 2 (2) изложить в новой редакции согласно приложению N 6.
2.Департаменту управления делами администрации города опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3.Управлению информации и взаимодействия со СМИ разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ