Постановление от 14.04.2017 г № 1155
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 N 3670
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, постановлением городской Думы от 30.10.2008 N 389 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске", решением городской Думы от 28.02.2017 N 293 "О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2016 N 271", в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск", администрация города Дзержинска постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск", утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 N 3670, следующие изменения:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
2016 |
59 770 542,67 |
566 964,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
64 772 506,67 |
|
|
2017 |
49 941 044,26 |
11 242 000,00 |
0,00 |
4 183 100,00 |
65 366 144,26 |
|
|
2018 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 900,00 |
65 835 400,00 |
|
|
2019 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 572 400,00 |
66 023 900,00 |
|
|
всего |
232 614 586,93 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
261 997 950,93 |
|
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала" |
2016 |
141 935,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141 935,04 |
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
всего |
141 935,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141 935,04 |
|
Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
2016 |
1 967 187,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 967 187,11 |
|
|
2017 |
2 343 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 343 600,00 |
|
|
2018 |
2 343 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 343 600,00 |
|
|
2019 |
2 343 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 343 600,00 |
|
|
всего |
8 997 987,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 997 987,11 |
|
Подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни" |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
Всего по муниципальной программе |
2016 |
61 879 664,82 |
566 964,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
66 881 628,82 |
|
|
2017 |
52 784 644,26 |
11 242 000,00 |
0,00 |
4 183 100,00 |
68 209 744,26 |
|
|
2018 |
63 795 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 900,00 |
68 179 000,00 |
|
|
2019 |
63 795 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 572 400,00 |
68 367 500,00 |
|
|
всего |
242 254 509,08 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
271 637 873,08 |
".
1.2.В разделе 2.4 "Система программных мероприятий муниципальной программы" в таблице 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" графы "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" и "Всего по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:
"
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования (руб.) |
Участник программы |
Примечание |
|
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (ОМ) |
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
2016 |
59 500 542,67 |
0,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
63 935 542,67 |
ДСПиС (ОМ) |
|
|
|
2017 |
49 941 044,26 |
11 242 000,00 |
0,00 |
4 183 100,00 |
65 366 144,26 |
|
|
|
|
2018 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 900,00 |
65 835 400,00 |
|
|
|
|
2019 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 572 400,00 |
66 023 900,00 |
|
|
|
|
всего |
232 344 586,93 |
11 242 000,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
261 160 986,93 |
|
|
1.2 |
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей |
2016 |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270 000,00 |
ДСПиС (ОМ) |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
всего |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270 000,00 |
|
|
1.3 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
2016 |
0,00 |
566 964,00 |
0,00 |
0,00 |
566 964,00 |
ДСПиС (ОМ) |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
566 964,00 |
0,00 |
0,00 |
566 964,00 |
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
2016 |
59 770 542,67 |
566 964,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
64 772 506,67 |
|
|
|
2017 |
49 941 044,26 |
11 242 000,00 |
0,00 |
4 183 100,00 |
65 366 144,26 |
|
|
|
2018 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 900,00 |
65 835 400,00 |
|
|
|
2019 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 572 400,00 |
66 023 900,00 |
|
|
|
всего |
232 614 586,93 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
261 997 950,93 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (ОМ) |
2016 |
59 770 542,67 |
566 964,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
64 772 506,67 |
|
|
|
2017 |
49 941 044,26 |
11 242 000,00 |
0,00 |
4 183 100,00 |
65 366 144,26 |
|
|
|
2018 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 900,00 |
65 835 400,00 |
|
|
|
2019 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 572 400,00 |
66 023 900,00 |
|
|
|
всего |
232 614 586,93 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
261 997 950,93 |
|
|
|
всего |
232 614 586,93 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
261 997 950,93 |
|
|
Всего по муниципальной программе |
2016 |
61 879 664,82 |
566 964,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
66 881 628,82 |
|
|
|
2017 |
52 784 644,26 |
11 242 000,00 |
0,00 |
4 183 100,00 |
68 209 744,26 |
|
|
|
2018 |
63 795 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 900,00 |
68 179 000,00 |
|
|
|
2019 |
63 795 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 572 400,00 |
68 367 500,00 |
|
|
|
всего |
242 254 509,08 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
271 637 873,08 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (ОМ) |
2016 |
60 186 828,66 |
566 964,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
65 188 792,66 |
|
|
|
2017 |
50 409 744,26 |
11 242 000,00 |
0,00 |
4 183 100,00 |
65 834 844,26 |
|
|
|
2018 |
61 920 200,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 900,00 |
66 304 100,00 |
|
|
|
2019 |
61 920 200,00 |
0,00 |
0,00 |
4 572 400,00 |
66 492 600,00 |
|
|
|
всего |
234 436 972,92 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
263 820 336,92 |
|
|
Участник 2: Департамент образования |
2016 |
1 692 836,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 692 836,16 |
|
|
|
2017 |
1 874 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 874 900,00 |
|
|
|
2018 |
1 874 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 874 900,00 |
|
|
|
2019 |
1 874 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 874 900,00 |
|
|
|
всего |
7 317 536,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 317 536,16 |
|
|
Участник 3: Департамент социальной политики и спорта (ОК) |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Участник 4: Департамент социальной политики и спорта (СВСЗ) |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|
|
всего |
242 254 509,08 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
271 637 873,08 |
|
|
".
1.3.В разделе 2.6 "Индикаторы и результаты муниципальной программы" в таблице 2 "Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы" строку 1.4 "Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" исключить.
1.4.В разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания" в таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями" строку "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа) |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
Количество посетителей, чел. |
Количество кружков и секций, ед. |
59 500 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
|
6100 |
319 |
319 |
319 |
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, ед. |
|
|
|
|
|
|
3011 |
3011 |
3011 |
|
|
|
|
".
1.5.В разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" в таблице 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" графы "Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" и "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - Департамент социальной политики и спорта |
|
всего: |
61 879 664,82 |
52 784 644,26 |
63 795 100,00 |
63 795 100,00 |
|
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
60 186 828,66 |
50 409 744,26 |
61 920 200,00 |
61 920 200,00 |
|
участник 2: ДО |
1 692 836,16 |
1 874 900,00 |
1 874 900,00 |
1 874 900,00 |
|
участник 3: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
участник 4: ДСПиС (СВСЗ) |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта |
|
всего: |
59 770 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
|
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
59 770 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
59 500 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей |
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
1.6.В разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" в таблице 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" графы "Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" и "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск", ответственный исполнитель - Департамент социальной политики и спорта |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |
66 881 628,82 |
68 209 744,26 |
68 179 000,00 |
68 367 500,00 |
|
(1) расходы городского бюджета |
61 879 664,82 |
52 784 644,26 |
63 795 100,00 |
63 795 100,00 |
|
(2) расходы областного бюджета |
566 964,00 |
11 242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
4 435 000,00 |
4 183 100,00 |
4 383 900,00 |
4 572 400,00 |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |
64 772 506,67 |
65 366 144,26 |
65 835 400,00 |
66 023 900,00 |
|
(1) расходы городского бюджета |
59 770 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
|
(2) расходы областного бюджета |
566 964,00 |
11 242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
4 435 000,00 |
4 183 100,00 |
4 383 900,00 |
4 572 400,00 |
".
1.7.В разделе 3.1 подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики":
1.7.1.В паспорте подпрограммы 1 графу "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований (руб.) |
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|
2016 |
59 770 542,67 |
566 964,00 |
0,00 |
4 435 000,00 |
64 772 506,67 |
|
2017 |
49 941 044,26 |
11 242 000,00 |
0,00 |
4 183 100,00 |
65 366 144,26 |
|
2018 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 900,00 |
65 835 400,00 |
|
2019 |
61 451 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 572 400,00 |
66 023 900,00 |
|
Всего |
232 614 586,93 |
11 808 964,00 |
0,00 |
17 574 400,00 |
261 997 950,93 |
".
1.7.2.В разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" таблицу 1(6) изложить в следующей редакции:
"Таблица 1(6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта |
|
всего |
59 770 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
|
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
59 770 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
59 500 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей |
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
участник 1: ДСПиС (ОМ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
1.7.3.В разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" таблицу 2(7) изложить в следующей редакции:
"Таблица 2(7)
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |
64 772 506,67 |
65 366 144,26 |
65 835 400,00 |
66 023 900,00 |
|
(1) расходы городского бюджета |
59 770 542,67 |
49 941 044,26 |
61 451 500,00 |
61 451 500,00 |
|
(2) расходы областного бюджета |
566 964,00 |
11 242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
4 435 000,00 |
4 183 100,00 |
4 383 900,00 |
4 572 400,00 |
".
2.Департаменту управления делами администрации города опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ