1.В разделе 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
1.1.Позиции "государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области", "подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" и "Прочие мероприятия в рамках государственной программы" позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
".
1.2.Абзацы первый - семнадцатый позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
".
2.1.Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель государственной Программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области |
10 150 558,1 |
12 293 367,0 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
90 613 882,1 |
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
4 005 632,4 |
4 778 711,0 |
5 420 069,9 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
40 694 349,3 |
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
3 083 358,0 |
2 410 002,4 |
2 775 432,6 |
2 940 647,3 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 275 206,3 |
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
1 426 642,0 |
1 348 387,1 |
2 140 346,5 |
2 661 234,2 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
13 794 260,1 |
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Прочие расходы, капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
252 778,8 |
288 325,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 575 123,3 |
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Прочие расходы |
2015 - 2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> |
17 645,6 |
656 744,3 |
124 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
798 889,9 |
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Прочие расходы |
2016- 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
0,0 |
63 203,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238 821,5 |
Основное мероприятие 1.6. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Прочие расходы |
2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
0,0 |
12 048,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 048,3 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
4 102 279,0 |
3 801 699,4 |
3 510 988,3 |
2 922 514,4 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
29 580 321,6 |
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
3 124 617,8 |
2 554 599,7 |
2 049 925,7 |
1 160 435,7 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
21 648 367,1 |
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
454 230,0 |
573 038,4 |
594 426,2 |
1 124 970,4 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 816 665,0 |
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> |
483 716,1 |
515 352,4 |
109 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 109 059,5 |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Капитальные вложения |
2014- 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
39 715,1 |
138 347,0 |
756 645,4 |
446 488,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 381 195,8 |
Основное мероприятие 2.6 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Капитальные вложения |
2016 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" |
0,0 |
20 361,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 361,9 |
Основное мероприятие 2.7. |
Представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства |
Капитальные вложения |
2016 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, муниципальные районы (городские округа) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД , ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 151,0 |
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" |
Прочие расходы/ капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
434 132,6 |
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО , ФАУ "Нижегородский ЦППК" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород" , ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055,1 |
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 868,0 |
Основное мероприятие 3.14. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
ПУГАДН ФСНСТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.15. |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016- 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 |
Основное мероприятие 3.16 |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016- 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 042,4 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Капитальные вложения |
2014- 2022 |
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: |
9 000,0 |
1 004 708,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 433 724,2 |
1. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
1.1. |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
2. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД" |
0,0 |
1 004 708,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 424 724,2 |
<**> При условии участия.".
2.2.В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2) позиции "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
".
2.3.Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Статус |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
16 037 963,9 |
21 392 397,0 |
16 876 264,7 |
10 684 328,9 |
12 846 761,8 |
12 992 902,5 |
12 780 335,5 |
12 780 335,5 |
116 391 289,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
10 150 558,1 |
12 293 367,0 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
90 613 882,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
263 512,8 |
112 410,4 |
211 072,4 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
1 305 532,5 |
1 305 532,5 |
6 314 837,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
5 722 289,1 |
8 831 502,1 |
4 774 952,8 |
111 721,6 |
|
|
|
|
19 440 465,7 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,9 |
4 015,0 |
3 390,5 |
3 557,9 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
22 104,3 |
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
5 030 692,4 |
5 425 257,4 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
40 960 431,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
4 778 711,0 |
5 420 069,9 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
40 694 349,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
149 816,6 |
5 187,5 |
|
|
|
|
|
163 917,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
102 164,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
102 164,9 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.1 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 410 002,4 |
2 775 432,6 |
2 940 647,3 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 275 206,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 410 002,4 |
2 775 432,6 |
2 940 647,3 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 275 206,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.2 |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
1 450 552,0 |
2 140 346,5 |
2 661 234,2 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
13 896 425,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
1 348 387,1 |
2 140 346,5 |
2 661 234,2 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
13 794 260,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
102 164,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
102 164,9 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.3 |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
288 325,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 575 123,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
288 325,0 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 575 123,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.4 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
26 558,6 |
801 397,3 |
129 687,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957 643,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
656 744,3 |
124 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
798 889,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
144 653,0 |
5 187,5 |
|
|
|
|
|
158 753,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.5 |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
63 203,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
238 821,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
63 203,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
238 821,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 1.6 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Всего |
0,0 |
17 211,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
17 211,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
12 048,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 048,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 163,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
5 163,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
7 467 654,0 |
10 851 099,4 |
5 902 138,2 |
3 113 134,4 |
4 514 343,1 |
3 989 227,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
42 990 918,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
3 801 699,4 |
3 510 988,3 |
2 922 514,4 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
29 580 321,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 836,4 |
1 111,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
749 111,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
3 229 883,6 |
7 041 563,6 |
2 390 038,9 |
|
|
|
|
|
12 661 486,1 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.1 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 697,7 |
6 517 474,7 |
3 140 672,4 |
1 160 435,7 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
29 831 068,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
2 554 599,7 |
2 049 925,7 |
1 160 435,7 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
21 648 367,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
3 962 875,0 |
1 090 746,7 |
|
|
|
|
|
8 182 696,6 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.2 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
573 038,4 |
594 426,2 |
1 124 970,4 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 917 473,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
573 038,4 |
594 426,2 |
1 124 970,4 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 816 665,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
100 808,7 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.3 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
619 207,5 |
523 188,8 |
111 102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 253 498,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
515 352,4 |
109 991,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1 109 059,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 836,4 |
1 111,0 |
0,0 |
|
|
|
|
144 438,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.4 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
|
|
1 209 344,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.5 |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Всего |
39 715,1 |
2 848 904,3 |
1 772 240,4 |
446 488,3 |
|
|
|
|
5 107 348,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
138 347,0 |
756 645,4 |
446 488,3 |
|
|
|
|
1 381 195,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 710 557,3 |
1 015 595,0 |
0,0 |
|
|
|
|
3 726 152,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.6 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Всего |
0,0 |
38 493,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
38 493,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
20 361,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
20 361,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
18 131,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
18 131,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 2.7 |
Представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства |
Всего |
0,0 |
350 000,0 |
283 697,2 |
0,0 |
|
|
|
|
633 697,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
350 000,0 |
283 697,2 |
0,0 |
|
|
|
|
633 697,2 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
835 538,5 |
116 816,5 |
116 816,5 |
134 517,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
1 985 128,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
718 628,9 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 493 520,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 874,9 |
4 462,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
31 322,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
Основное мероприятие 3.1 |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
|
|
|
|
2 508,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.2 |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
161 736,1 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
804 522,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3 |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
130 151,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
75 327,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
130 151,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.4 |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 348,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 348,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.5 |
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
434 132,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
404 817,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
434 132,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.6 |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
Основное мероприятие 3.7 |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,8 |
115 340,6 |
115 340,6 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
479 340,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
28 814,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.8 |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
29 530,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
29 530,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.9 |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.10 |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.11 |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.12 |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.13 |
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 868,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 868,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.14 |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.15 |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 531,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 531,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 3.16 |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
56 042,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
56 042,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
56 042,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 620 443,9 |
4 317 929,3 |
331 543,5 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 562 823,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
102 237,0 |
102 237,0 |
16 577,5 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 366 654,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Основное мероприятие 4.1 |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 620 443,9 |
4 317 929,3 |
331 543,5 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 562 823,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 942 500,0 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 969 881,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
102 237,0 |
102 237,0 |
16 577,5 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 366 654,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 344,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 344,3 |
Основное мероприятие 5.1 |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
676,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
|
|
|
|
676,0 |
Основное мероприятие 5.2 |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
|
|
|
|
6 858,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
|
|
|
|
6 858,2 |
Основное мероприятие 5.3 |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
|
|
|
|
4 810,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
|
|
|
|
4 810,1 |
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной Программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
12 833,4 |
1 004 708,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 437 557,6 |
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
1 004 708,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 433 724,2 |
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
1. |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 833,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 833,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
2 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
1 004 708,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 424 724,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 004 708,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 424 724,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства.".
3.1.Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
".
3.2.В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
1) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной
2) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции: