Приложение к Постановлению от 20.09.2016 г № 636 Изменение

Изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы нижегородской области", утвержденную постановлением правительства нижегородской области от 30 апреля 2014 года №303


1.В разделе 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
1.1.Позиции "государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области", "подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", "подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" и "Прочие мероприятия в рамках государственной программы" позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб.
Всего, в том числе: 90 613 882,1
2015 год 10 150 558,1
2016 год 12 293 367,0
2017 год 11 985 511,0
2018 год 10 357 977,0
2019 год 11 405 720,0
2020 год 11 473 583,0
2021 год 11 473 583,0
2022 год 11 473 583,0
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб.
Всего, в том числе: 40 694 349,3
2015 год 4 005 632,4
2016 год 4 778 711,0
2017 год 5 420 069,9
2018 год 6 008 543,8
2019 год 4 618 200,4
2020 год 5 154 397,3
2021 год 5 354 397,3
2022 год 5 354 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб.
Всего, в том числе: 29 580 321,6
2015 год 4 102 279,0
2016 год 3 801 699,4
2017 год 3 510 988,3
2018 год 2 922 514,4
2019 год 4 312 857,8
2020 год 3 776 660,9
2021 год 3 576 660,9
2022 год 3 576 660,9

";
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: Прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб.
Всего, в том числе: 7 433 724,2
2015 год 9 000,0
2016 год 1 004 708,6
2017 год 1 070 002,6
2018 год 1 070 002,6
2019 год 1 070 002,6
2020 год 1 070 002,6
2021 год 1 070 002,6
2022 год 1 070 002,6

".
1.2.Абзацы первый - семнадцатый позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55455 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд руб. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,67%%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 12,76%%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2013 - 2022 годы - 1664,71 км; - протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1276,25 п. м Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 134,05 км; - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 54 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 239,65 км

".
2.В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1.Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
N п/п Наименование мероприятия Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) Сроки выполнения (год) Исполнители мероприятий Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель государственной Программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области 10 150 558,1 12 293 367,0 11 985 511,0 10 357 977,0 11 405 720,0 11 473 583,0 11 473 583,0 11 473 583,0 90 613 882,1
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" 4 005 632,4 4 778 711,0 5 420 069,9 6 008 543,8 4 618 200,4 5 154 397,3 5 354 397,3 5 354 397,3 40 694 349,3
Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Прочие расходы 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 3 083 358,0 2 410 002,4 2 775 432,6 2 940 647,3 3 083 358,0 3 252 400,0 3 252 400,0 3 252 400,0 23 275 206,3
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Прочие расходы 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 1 426 642,0 1 348 387,1 2 140 346,5 2 661 234,2 1 196 248,4 1 540 467,3 1 740 467,3 1 740 467,3 13 794 260,1
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения Прочие расходы, капитальные вложения 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 252 778,8 288 325,0 297 099,0 313 736,5 338 594,0 361 530,0 361 530,0 361 530,0 2 575 123,3
Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Прочие расходы 2015 - 2017 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> 17 645,6 656 744,3 124 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798 889,9
Основное мероприятие 1.5. Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности Прочие расходы 2016- 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 0,0 63 203,9 82 691,8 92 925,8 0,0 0,0 0,0 0,0 238 821,5
Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Прочие расходы 2016 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 0,0 12 048,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 048,3
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" 4 102 279,0 3 801 699,4 3 510 988,3 2 922 514,4 4 312 857,8 3 776 660,9 3 576 660,9 3 576 660,9 29 580 321,6
Основное мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них Капитальные вложения 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 3 124 617,8 2 554 599,7 2 049 925,7 1 160 435,7 3 601 372,5 3 044 093,9 3 056 660,9 3 056 660,9 21 648 367,1
Основное мероприятие 2.2. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием Капитальные вложения 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 454 230,0 573 038,4 594 426,2 1 124 970,4 510 000,0 520 000,0 520 000,0 520 000,0 4 816 665,0
Основное мероприятие 2.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта Капитальные вложения 2015 - 2018 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> 483 716,1 515 352,4 109 991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 109 059,5
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства Капитальные вложения 2014- 2020 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> 0,0 0,0 0,0 190 620,0 201 485,3 212 567,0 0,0 0,0 604 672,3
Основное мероприятие 2.5. Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году Капитальные вложения 2015 - 2018 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 39 715,1 138 347,0 756 645,4 446 488,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 381 195,8
Основное мероприятие 2.6 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции Капитальные вложения 2016 - 2018 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" 0,0 20 361,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 361,9
Основное мероприятие 2.7. Представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства Капитальные вложения 2016 - 2018 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, муниципальные районы (городские округа) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" 259 551,1 718 628,9 0,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 1 493 520,0
Основное мероприятие 3.1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах Прочие расходы 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД , ОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) Прочие расходы 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 127 446,0 161 736,1 0,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 804 522,1
Основное мероприятие 3.3. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Прочие расходы 2015 - 2016 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 54 823,3 75 327,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130 151,0
Основное мероприятие 3.4. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" Прочие расходы 2015 - 2016 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 5 174,0 5 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 348,0
Основное мероприятие 3.5. Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" Прочие расходы/ капитальные вложения 2015 - 2020 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 29 315,2 404 817,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434 132,6
Основное мероприятие 3.6. Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку Прочие расходы 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО , ФАУ "Нижегородский ЦППК" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.7. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов Прочие расходы 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород" , ОМСУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.8. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) Прочие расходы 2015 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 29 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 530,0
Основное мероприятие 3.9. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области Прочие расходы 2015 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Основное мероприятие 3.10. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" Прочие расходы 2015 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 4 521,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 521,5
Основное мероприятие 3.11. Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки Прочие расходы 2015 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 4 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 118,0
Основное мероприятие 3.12. Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки Прочие расходы 2015 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 1 055,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 055,1
Основное мероприятие 3.13. Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Прочие расходы 2015 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 2 868,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 868,0
Основное мероприятие 3.14. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях Прочие расходы 2015 - 2018 ПУГАДН ФСНСТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.15. Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области Прочие расходы 2016- 2020 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 0,0 15 531,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 531,3
Основное мероприятие 3.16 Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области Прочие расходы 2016- 2020 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД" 0,0 56 042,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 042,4
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" 630 830,0 1 942 500,0 1 942 500,0 314 966,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 969 881,0
Основное мероприятие 4.1. Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород Капитальные вложения 2014- 2022 Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода 630 830,0 1 942 500,0 1 942 500,0 314 966,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 969 881,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1. Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области Прочие расходы 2015 - 2020 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.2. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз Капитальные вложения 2015 - 2020 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.3. Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах Капитальные вложения 2015 - 2020 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" 1 143 265,6 47 119,1 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 1 442 085,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: 9 000,0 1 004 708,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 7 433 724,2
1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства Капитальные вложения 2015 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
1.1. Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) Капитальные вложения 2015 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области Прочие расходы 2015 - 2022 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД" 0,0 1 004 708,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 7 424 724,2

<**> При условии участия.".
2.2.В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) %%
2015 год
содержание 19,313
ремонт 17,266
кап. ремонт 0,130
2016 год
содержание 19,186
ремонт 13,594
кап. ремонт 0,857
2017 год
содержание 20,646
ремонт 23,207
кап. ремонт 0,190
2018 год
содержание 20,844
ремонт 25,737
кап. ремонт 0,549
2019 год
содержание 18,391
ремонт 11,723
кап. ремонт 0,982
2020 год
содержание 18,368
ремонт 14,065
кап. ремонт 0,986
2021 год
содержание 17,376
ремонт 14,957
кап. ремонт 0,927
2022 год
содержание 16,454
ремонт 14,071
кап. ремонт 0,873

";
2) позиции "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года %% 29,88 28,32 28,02 28,53 29,05 29,57 30,10 30,63 31,15 31,67
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог %% 3,16 4,47 7,23 8,02 9,01 10,16 11,46 12,76
Непосредственные результаты
1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) км 410,94 580,83 941,03 1 044,03 1 174,03 1 324,03 1 494,03 1 664,71
2. Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) п. м 436 461,00 461,00 646,25 796,25 951,25 1 111,25 1 276,25
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1. Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году %% 100,00 227,27 304,98 340,51 461,67 125,00 113,64 121,21 121,21
Непосредственные результаты
1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения км 13,40 13,20 30,00 40,25 44,95 60,94 16,50 15,00 16,00 16,00
2. Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) км 16,80 43,86 75,61 123,35 126,65 128,45 131,25 134,05
3. Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) шт. 8,00 15,00 32,00 34,00 38,00 43,00 47,00 52,00

".
2.3.Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус Подпрограмма государственной программы Государственный заказчик-координатор, соисполнитель Расходы (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" Всего 10 150 558,1 12 293 367,0 11 985 511,0 10 357 977,0 11 405 720,0 11 473 583,0 11 473 583,0 11 473 583,0 90 613 882,1
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 9 519 728,1 10 350 867,0 10 043 011,0 10 043 011,0 10 171 846,0 10 171 846,0 10 171 846,0 10 171 846,0 80 644 001,1
министерство строительства Нижегородской области 630 830,0 1 942 500,0 1 942 500,0 314 966,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 969 881,0
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Всего 4 005 632,4 4 778 711,0 5 420 069,9 6 008 543,8 4 618 200,4 5 154 397,3 5 354 397,3 5 354 397,3 40 694 349,3
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 4 005 632,4 4 778 711,0 5 420 069,9 6 008 543,8 4 618 200,4 5 154 397,3 5 354 397,3 5 354 397,3 40 694 349,3
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Всего 4 102 279,0 3 801 699,4 3 510 988,3 2 922 514,4 4 312 857,8 3 776 660,9 3 576 660,9 3 576 660,9 29 580 321,6
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 4 102 279,0 3 801 699,4 3 510 988,3 2 922 514,4 4 312 857,8 3 776 660,9 3 576 660,9 3 576 660,9 29 580 321,6
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Всего 259 551,1 718 628,9 0,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 1 493 520,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 259 551,1 718 628,9 0,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 1 493 520,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Всего 630 830,0 1 942 500,0 1 942 500,0 314 966,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 969 881,0
министерство строительства Нижегородской области 630 830,0 1 942 500,0 1 942 500,0 314 966,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 969 881,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" Всего 1 143 265,6 47 119,1 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 1 442 085,9
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 1 143 265,6 47 119,1 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 1 442 085,9
Прочие мероприятия в рамках государственной программы Всего 9 000,0 1 004 708,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 7 433 724,2
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 0,0 1 004 708,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 7 424 724,2

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус Наименование мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" Всего 16 037 963,9 21 392 397,0 16 876 264,7 10 684 328,9 12 846 761,8 12 992 902,5 12 780 335,5 12 780 335,5 116 391 289,8
расходы областного бюджета 10 150 558,1 12 293 367,0 11 985 511,0 10 357 977,0 11 405 720,0 11 473 583,0 11 473 583,0 11 473 583,0 90 613 882,1
расходы местных бюджетов 158 855,8 263 512,8 112 410,4 211 072,4 1 439 821,8 1 518 099,5 1 305 532,5 1 305 532,5 6 314 837,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 5 722 289,1 8 831 502,1 4 774 952,8 111 721,6 19 440 465,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 6 260,9 4 015,0 3 390,5 3 557,9 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 22 104,3
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Всего 4 014 545,4 5 030 692,4 5 425 257,4 6 008 543,8 4 618 200,4 5 154 397,3 5 354 397,3 5 354 397,3 40 960 431,3
расходы областного бюджета 4 005 632,4 4 778 711,0 5 420 069,9 6 008 543,8 4 618 200,4 5 154 397,3 5 354 397,3 5 354 397,3 40 694 349,3
расходы местных бюджетов 8 913,0 149 816,6 5 187,5 163 917,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 102 164,9 0,0 102 164,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Всего 2 308 566,0 2 410 002,4 2 775 432,6 2 940 647,3 3 083 358,0 3 252 400,0 3 252 400,0 3 252 400,0 23 275 206,3
расходы областного бюджета 2 308 566,0 2 410 002,4 2 775 432,6 2 940 647,3 3 083 358,0 3 252 400,0 3 252 400,0 3 252 400,0 23 275 206,3
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Всего 1 426 642,0 1 450 552,0 2 140 346,5 2 661 234,2 1 196 248,4 1 540 467,3 1 740 467,3 1 740 467,3 13 896 425,0
расходы областного бюджета 1 426 642,0 1 348 387,1 2 140 346,5 2 661 234,2 1 196 248,4 1 540 467,3 1 740 467,3 1 740 467,3 13 794 260,1
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 102 164,9 0,0 102 164,9
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3 Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения Всего 252 778,8 288 325,0 297 099,0 313 736,5 338 594,0 361 530,0 361 530,0 361 530,0 2 575 123,3
расходы областного бюджета 252 778,8 288 325,0 297 099,0 313 736,5 338 594,0 361 530,0 361 530,0 361 530,0 2 575 123,3
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего 26 558,6 801 397,3 129 687,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 957 643,4
расходы областного бюджета 17 645,6 656 744,3 124 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798 889,9
расходы местных бюджетов 8 913,0 144 653,0 5 187,5 158 753,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.5 Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности Всего 0,0 63 203,9 82 691,8 92 925,8 238 821,5
расходы областного бюджета 0,0 63 203,9 82 691,8 92 925,8 238 821,5
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.6 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Всего 0,0 17 211,9 0,0 0,0 17 211,9
расходы областного бюджета 0,0 12 048,3 0,0 12 048,3
расходы местных бюджетов 0,0 5 163,6 0,0 5 163,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Всего 7 467 654,0 10 851 099,4 5 902 138,2 3 113 134,4 4 514 343,1 3 989 227,9 3 576 660,9 3 576 660,9 42 990 918,8
расходы областного бюджета 4 102 279,0 3 801 699,4 3 510 988,3 2 922 514,4 4 312 857,8 3 776 660,9 3 576 660,9 3 576 660,9 29 580 321,6
расходы местных бюджетов 135 491,4 7 836,4 1 111,0 190 620,0 201 485,3 212 567,0 0,0 0,0 749 111,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 229 883,6 7 041 563,6 2 390 038,9 12 661 486,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них Всего 6 253 697,7 6 517 474,7 3 140 672,4 1 160 435,7 3 601 372,5 3 044 093,9 3 056 660,9 3 056 660,9 29 831 068,7
расходы областного бюджета 3 124 617,8 2 554 599,7 2 049 925,7 1 160 435,7 3 601 372,5 3 044 093,9 3 056 660,9 3 056 660,9 21 648 367,1
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 129 074,9 3 962 875,0 1 090 746,7 8 182 696,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием Всего 555 038,7 573 038,4 594 426,2 1 124 970,4 510 000,0 520 000,0 520 000,0 520 000,0 4 917 473,7
расходы областного бюджета 454 230,0 573 038,4 594 426,2 1 124 970,4 510 000,0 520 000,0 520 000,0 520 000,0 4 816 665,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 100 808,7 0,0 0,0 100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта Всего 619 207,5 523 188,8 111 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 253 498,3
расходы областного бюджета 483 716,1 515 352,4 109 991,0 0,0 1 109 059,5
расходы местных бюджетов 135 491,4 7 836,4 1 111,0 0,0 144 438,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.4 Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства Всего 0,0 0,0 0,0 381 240,0 402 970,6 425 134,0 1 209 344,6
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 190 620,0 201 485,3 212 567,0 604 672,3
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 190 620,0 201 485,3 212 567,0 604 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.5 Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году Всего 39 715,1 2 848 904,3 1 772 240,4 446 488,3 5 107 348,1
расходы областного бюджета 39 715,1 138 347,0 756 645,4 446 488,3 1 381 195,8
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 2 710 557,3 1 015 595,0 0,0 3 726 152,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.6 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции Всего 0,0 38 493,2 0,0 0,0 38 493,2
расходы областного бюджета 0,0 20 361,9 0,0 0,0 20 361,9
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 18 131,3 0,0 0,0 18 131,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.7 Представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства Всего 0,0 350 000,0 283 697,2 0,0 633 697,2
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 350 000,0 283 697,2 0,0 633 697,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Всего 379 888,0 835 538,5 116 816,5 116 816,5 134 517,5 133 850,5 133 850,5 133 850,5 1 985 128,5
расходы областного бюджета 259 551,1 718 628,9 0,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 1 493 520,0
расходы местных бюджетов 4 100,5 3 622,8 3 874,9 3 874,9 4 462,5 3 795,5 3 795,5 3 795,5 31 322,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 115 016,4 112 066,8 111 721,6 111 721,6 450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 9 760,0
Основное мероприятие 3.1 Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах Всего 163,5 376,8 255,9 255,9 2 508,1
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 163,5 376,8 255,9 255,9 467,5 329,5 329,5 329,5 2 508,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2 Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) Всего 127 446,0 161 736,1 0,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 804 522,1
расходы областного бюджета 127 446,0 161 736,1 0,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 804 522,1
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.3 Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Всего 54 823,3 75 327,7 0,0 130 151,0
расходы областного бюджета 54 823,3 75 327,7 0,0 130 151,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.4 Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" Всего 5 174,0 5 174,0 0,0 10 348,0
расходы областного бюджета 5 174,0 5 174,0 0,0 10 348,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.5 Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Всего 29 315,2 404 817,4 0,0 0,0 434 132,6
расходы областного бюджета 29 315,2 404 817,4 0,0 0,0 434 132,6
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.6 Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку Всего 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 9 760,0
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 220,0 9 760,0
Основное мероприятие 3.7 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов Всего 118 953,4 115 312,8 115 340,6 115 340,6 3 995,0 3 466,0 3 466,0 3 466,0 479 340,4
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 3 937,0 3 246,0 3 619,0 3 619,0 3 995,0 3 466,0 3 466,0 3 466,0 28 814,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 115 016,4 112 066,8 111 721,6 111 721,6 450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.8 Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) Всего 29 530,0 0,0 0,0 29 530,0
расходы областного бюджета 29 530,0 0,0 0,0 29 530,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.9 Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области Всего 700,0 0,0 0,0 700,0
расходы областного бюджета 700,0 0,0 0,0 700,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.10 Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" Всего 4 521,5 0,0 0,0 4 521,5
расходы областного бюджета 4 521,5 0,0 0,0 4 521,5
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.11 Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки Всего 4 118,0 0,0 0,0 4 118,0
расходы областного бюджета 4 118,0 0,0 0,0 4 118,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.12 Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки Всего 1 055,1 0,0 0,0 1 055,1
расходы областного бюджета 1 055,1 0,0 0,0 1 055,1
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.13 Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Всего 2 868,0 0,0 0,0 2 868,0
расходы областного бюджета 2 868,0 0,0 0,0 2 868,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.14 Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.15 Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области Всего 0,0 15 531,3 0,0 15 531,3
расходы областного бюджета 0,0 15 531,3 0,0 15 531,3
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.16 Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области Всего 0,0 56 042,4 0,0 0,0 56 042,4
расходы областного бюджета 0,0 56 042,4 0,0 0,0 56 042,4
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Всего 3 014 736,6 3 620 443,9 4 317 929,3 331 543,5 2 467 748,0 2 603 474,0 2 603 474,0 2 603 474,0 21 562 823,3
расходы областного бюджета 630 830,0 1 942 500,0 1 942 500,0 314 966,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 969 881,0
расходы местных бюджетов 6 517,5 102 237,0 102 237,0 16 577,5 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 377 389,1 1 575 706,9 2 273 192,3 0,0 6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1 Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород Всего 3 014 736,6 3 620 443,9 4 317 929,3 331 543,5 2 467 748,0 2 603 474,0 2 603 474,0 2 603 474,0 21 562 823,3
расходы областного бюджета 630 830,0 1 942 500,0 1 942 500,0 314 966,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 969 881,0
расходы местных бюджетов 6 517,5 102 237,0 102 237,0 16 577,5 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 377 389,1 1 575 706,9 2 273 192,3 0,0 6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Всего 5 040,9 2 795,0 2 170,5 2 337,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 344,3
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 5 040,9 2 795,0 2 170,5 2 337,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 344,3
Основное мероприятие 5.1 Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области Всего 234,0 208,0 208,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676,0
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 234,0 208,0 208,0 26,0 676,0
Основное мероприятие 5.2 Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз Всего 3 493,0 1 558,6 1 628,6 178,0 6 858,2
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 3 493,0 1 558,6 1 628,6 178,0 6 858,2
Основное мероприятие 5.3 Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах Всего 1 313,9 1 028,4 333,9 2 133,9 4 810,1
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 1 313,9 1 028,4 333,9 2 133,9 4 810,1
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы" Всего 1 143 265,6 47 119,1 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 1 442 085,9
расходы областного бюджета 1 143 265,6 47 119,1 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 41 950,2 1 442 085,9
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы Всего 12 833,4 1 004 708,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 7 437 557,6
расходы областного бюджета 9 000,0 1 004 708,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 7 433 724,2
расходы местных бюджетов 3 833,4 0,0 0,0 3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства Всего 12 833,4 0,0 0,0 12 833,4
расходы областного бюджета 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0
расходы местных бюджетов 3 833,4 0,0 0,0 3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) Всего 12 833,4 0,0 0,0 12 833,4
расходы областного бюджета 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0
расходы местных бюджетов 3 833,4 0,0 0,0 3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области Всего 0,0 1 004 708,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 7 424 724,2
расходы областного бюджета 0,0 1 004 708,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 1 070 002,6 7 424 724,2
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства.".
3.В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1.Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них; - повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета тыс. рублей
Всего, в том числе: 40 694 349,3
2015 год 4 005 632,4
2016 год 4 778 711,0
2017 год 5 420 069,9
2018 год 6 008 543,8
2019 год 4 618 200,4
2020 год 5 154 397,3
2021 год 5 354 397,3
2022 год 5 354 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов Индикаторы: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,67%%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 12,76%%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2013 - 2022 годы - 1664,03 км; - протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1276,25 п. м

".
3.2.В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
1) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N Пр-3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме тыс. руб.
Всего, в том числе: 29 580 321,6
2015 год 4 102 279,0
2016 год 3 801 699,4
2017 год 3 510 988,3
2018 год 2 922 514,4
2019 год 4 312 857,8
2020 год 3 776 660,9
2021 год 3 576 660,9
2022 год 3 576 660,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 134,05 км; - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 54 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 239,65 км

";
2) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции: