Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
328347,6 | 206935,1 | 211592,1 | 224859,0 | 233334,2 | 241978,5 | 1447046,5 | |
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | |||||||
200017,4 | 63263,8 | 63263,8 | 66996,4 | 70815,1 | 74710,0 | 539066,5 | |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||
6604,7 | 9298,8 | 9298,8 | 9847,4 | 10408,7 | 10981,2 | 56439,6 | |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | |||||||
44548,9 | 55409,3 | 55409,3 | 58678,4 | 62023,0 | 65434,3 | 341503,2 | |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||
77176,6 | 78963,2 | 83620,2 | 89336,8 | 90087,4 | 90853,0 | 510037,2 |
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной
программы "Развитие инвестиционного климата
Нижегородской области"
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | 328 347,6 | 206 935,1 | 211 592,1 | 224 859,0 | 233 334,2 | 241 978,5 | 1 447 046,5 | ||||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 200 017,4 | 63 263,8 | 63 263,8 | 66 996,4 | 70 815,1 | 74 710,0 | 539 066,5 | ||||
1.1. | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство инвестиционной политики Нижегородской области (далее - Мининвест НО) | 37 246,8 | 46 558,5 | 46 558,5 | 49 305,5 | 52 115,9 | 54 982,3 | 286 767,5 |
1.2. | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | прочие расходы | 2015 - 2020 | Мининвест НО | 12 770,6 | 16 705,3 | 16 705,3 | 17 690,9 | 18 699,2 | 19 727,7 | 102 299,0 |
1.3. | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно-хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | кап. вложения | 2012 - 2015 | Министерство строительства Нижегородской области (далее - Минстрой НО) | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | 6 604,7 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 56 439,6 | ||||
2.1. | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Мининвест НО | 6 604,7 | 9 298,8 | 9 298,8 | 9 847,4 | 10 408,7 | 10 981,2 | 56 439,6 |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 44 548,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 341 503,2 | ||||
3.1. | Реализация выставочно-ярмарочных и выставочно-конгрессных мероприятий | прочие расходы | 2015 - 2020 | Мининвест НО | 44 548,9 | 55 409,3 | 55 409,3 | 58 678,4 | 62 023,0 | 65 434,3 | 341 503,2 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 77 176,6 | 78 963,2 | 83 620,2 | 89 336,8 | 90 087,4 | 90 853,0 | 510 037,2 |
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств
областного бюджета
Статус Подпрограмма государственной программы Государственный заказчик-координатор, соисполнители Расходы (тыс. руб.), годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" всего 328 347,6 206 935,1 211 592,1 224 859,0 233 334,2 241 978,5 1 447 046,5 Государственный заказчик-координатор - Мининвест НО 178 347,6 206 935,1 211 592,1 224 859,0 233 334,2 241 978,5 1 297 046,5 Соисполнитель - Минстрой НО 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" всего 200 017,4 63 263,8 63 263,8 66 996,4 70 815,1 74 710,0 539 066,5 Государственный заказчик-координатор - Мининвест НО 50 017,4 63 263,8 63 263,8 66 996,4 70 815,1 74 710,0 389 066,5 Соисполнитель - Минстрой НО 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" всего 6 604,7 9 298,8 9 298,8 9 847,4 10 408,7 10 981,2 56 439,6 Государственный заказчик-координатор - Мининвест НО 6 604,7 9 298,8 9 298,8 9 847,4 10 408,7 10 981,2 56 439,6 Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" всего 44 548,9 55 409,3 55 409,3 58 678,4 62 023,0 65 434,3 341 503,2 Государственный заказчик-координатор - Мининвест НО 44 548,9 55 409,3 55 409,3 58 678,4 62 023,0 65 434,3 341 503,2 Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" всего 77 176,6 78 963,2 83 620,2 89 336,8 90 087,4 90 853,0 510 037,2 Государственный заказчик-координатор - Мининвест НО 77 176,6 78 963,2 83 620,2 89 336,8 90 087,4 90 853,0 510 037,2
";
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус Наименование подпрограммы Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 328 347,6 206 935,1 211 592,1 224 859,0 233 334,2 241 978,5 1 447 046,5 (1) расходы областного бюджета 328 347,6 206 935,1 211 592,1 224 859,0 233 334,2 241 978,5 1 447 046,5 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 1 Стимулирование инвестиционной деятельности Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 200 017,4 63 263,8 63 263,8 66 996,4 70 815,1 74 710,0 539 066,5 (1) расходы областного бюджета 200 017,4 63 263,8 63 263,8 66 996,4 70 815,1 74 710,0 539 066,5 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное мероприятие 1.1. Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 37 246,8 46 558,5 46 558,5 49 305,5 52 115,9 54 982,3 286 767,5 (1) расходы областного бюджета 37 246,8 46 558,5 46 558,5 49 305,5 52 115,9 54 982,3 286 767,5 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное мероприятие 1.2. Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 12 770,6 16 705,3 16 705,3 17 690,9 18 699,2 19 727,7 102 299,0 (1) расходы областного бюджета 12 770,6 16 705,3 16 705,3 17 690,9 18 699,2 19 727,7 102 299,0 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное мероприятие 1.3. Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно-хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 (1) расходы областного бюджета 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 2 Развитие государственно-частного партнерства Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 6 604,7 9 298,8 9 298,8 9 847,4 10 408,7 10 981,2 56 439,6 (1) расходы областного бюджета 6 604,7 9 298,8 9 298,8 9 847,4 10 408,7 10 981,2 56 439,6 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное мероприятие 2.1. Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 6 604,7 9 298,8 9 298,8 9 847,4 10 408,7 10 981,2 56 439,6 (1) расходы областного бюджета 6 604,7 9 298,8 9 298,8 9 847,4 10 408,7 10 981,2 56 439,6 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 3 Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 44 548,9 55 409,3 55 409,3 58 678,4 62 023,0 65 434,3 341 503,2 (1) расходы областного бюджета 44 548,9 55 409,3 55 409,3 58 678,4 62 023,0 65 434,3 341 503,2 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное мероприятие 3.1. Реализация выставочно-ярмарочных и выставочно-конгрессных мероприятий Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 44 548,9 55 409,3 55 409,3 58 678,4 62 023,0 65 434,3 341 503,2 (1) расходы областного бюджета 44 548,9 55 409,3 55 409,3 58 678,4 62 023,0 65 434,3 341 503,2 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 77 176,6 78 963,2 83 620,2 89 336,8 90 087,4 90 853,0 510 037,2 (1) расходы областного бюджета 77 176,6 78 963,2 83 620,2 89 336,8 90 087,4 90 853,0 510 037,2 (2) расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5) федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
".
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
6604,7 | 9298,8 | 9298,8 | 9847,4 | 10408,7 | 10981,2 | 56439,6 |
"Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 56439,6 тыс. рублей средств областного бюджета.".
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
44548,9 | 55409,3 | 55409,3 | 58678,4 | 62023,0 | 65434,3 | 341503,2 |
"Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 341503,2 тыс. рублей средств областного бюджета.".
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
77176,6 | 78963,2 | 83620,2 | 89336,8 | 90087,4 | 90853,0 | 510037,2 |
"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
программы" по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус Подпрограмма государственной программы Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области",
всего, в т.ч.77 176,6 78 963,2 83 620,2 89 336,8 90 087,4 90 853,0 510 037,2 143 0401 002 0019 100 69 130,7 67 668,1 72 325,1 77 375,3 77 444,1 77 514,3 441 457,6 143 0401 002 0019 200 7 782,1 11 145,1 11 145,1 11 802,6 12 475,4 13 161,6 67 511,9 143 0401 002 0019 800 263,8 150,0 150,0 158,9 167,9 177,1 1 067,7 Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности",
всего, в т.ч.25 725,5 26 321,0 27 873,4 29 779,0 30 029,2 30 284,3 170 012,4 143 0401 002 0019 100 23 043,5 22 556,0 24 108,4 25 791,8 25 814,7 25 838,1 16 152,5 143 0401 002 0019 200 2 594,0 3 715,0 3 715,0 3 934,2 4 158,5 4 387,2 22 503,9 143 0401 002 0019 800 88,0 50,0 50,0 53,0 56,0 59,0 356,0 Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства",
всего, в т.ч.25 725,5 26 321,0 27 873,4 29 779,0 30 029,2 30 284,3 170 012.4 143 0401 002 0019 100 23 043,5 22 556,0 24 108,4 25 791,8 25 814,7 25 838,1 16 152,5 143 0401 002 0019 200 2 594,0 3 715,0 3 715,0 3 934,2 4 158,5 4 387,2 22 503,9 143 0401 002 0019 800 88,0 50,0 50,0 53,0 56,0 59,0 356,0 Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области",
всего, в т.ч.25 725,6 26 321,2 27 873,4 29 778,8 30 029,0 30 284,4 170 012,4 143 0401 002 0019 100 23 043,7 22 556,1 24 108,3 25 791,7 25 814,7 25 838,1 147 152,6 143 0401 002 0019 200 2 594,1 3 715,1 3 715,1 3 934,2 4 158,4 4 387,2 22 504,1 143 0401 002 0019 800 87,8 50,0 50,0 52,9 55,9 59,1 355,7
".