Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/73 Решение

Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения


Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) Муниципальное казенное предприятие Покровского сельсовета Гагинского района Нижегородской области "Покровский водоканал" ИНН: 5213005108
Местонахождение регулируемой организации ул. Центральная, д. 14, с. Покров, Гагинский район, Нижегородская область, 607851
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги На 2016 год На 2017 год На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: 30,305 30,305 30,305
- населению 29,571 29,571 29,571
- бюджетным потребителям 0,660 0,660 0,660
- прочим потребителям 0,073 0,073 0,073
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы 593,414 593,414
Административные расходы 75,245 75,245
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 13,455 13,455
Итого за 2016 год: 682,115 0,00 682,115
На 2017 год
Производственные расходы 628,204 628,204
Административные расходы 79,495 79,495
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 13,455 13,455
Итого за 2017 год: 721,154 0,00 721,154
На 2018 год
Производственные расходы 659,016 659,016
Административные расходы 83,059 83,059
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 13,455 13,455
Итого за 2018 год: 755,530 755,530
Всего на срок реализации программы: 2158,799 0,00 2158,799
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Текущий ремонт и обслуживание оборудования 96,357 96,357
Мероприятие 2
Итого за 2016 год: 96,357 96,357
На 2017 год
Текущий ремонт и обслуживание оборудования 101,799 101,799
Мероприятие 2
-
Итого за 2017 год: 101,799 101,799
На 2018 год
Текущий ремонт и обслуживание оборудования 106,363 106,363
Мероприятие 2
-
Итого за 2018 год: 106,363 106,363
Всего на срок реализации программы: 304,519 304,519
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
-
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
-
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км 0 0 0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 0 0 0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч/куб. м - - -
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт.ч/куб. м 0,47 0,47 0,47
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год 0
За 2017 год 0
За 2018 год 0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации 0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год 778,472
На 2017 год 822,953
На 2018 год 861,893
Итого: 2463,317
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м 31,900
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. 610,9
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. 226,500
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. 837,400