Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы |
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ЗАО "УК ЖилСервис", Починковский район, Нижегородская область, ИНН 5227004496 |
Местонахождение регулируемой организации |
Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Новая, д. 92 |
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
2. Объем подачи воды |
Наименование услуги |
На 2016 год |
На 2017 год |
На 2018 год |
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: |
91,300 |
91,300 |
91,300 |
- населению |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
- бюджетным потребителям |
6,17 |
6,17 |
6,17 |
- прочим потребителям |
0 |
0 |
0 |
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Производственные расходы |
|
2 566,807 |
|
2 566,807 |
Административные расходы |
|
122,158 |
|
122,158 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
60,298 |
|
60,298 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
600,874 |
|
600,874 |
Итого на 2016 год: |
3 350,137 |
0,00 |
3 350,137 |
На 2017 год |
Производственные расходы |
|
2 733,681 |
|
2 733,681 |
Административные расходы |
|
129,243 |
|
129,243 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
60,298 |
|
60,298 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
84,275 |
|
84,275 |
Итого на 2017 год: |
3 007,498 |
0,00 |
3 007,498 |
На 2018 год |
Производственные расходы |
|
2 910,846 |
|
2 910,846 |
Административные расходы |
|
136,352 |
|
136,352 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
60,298 |
|
60,298 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
86,460 |
|
86,460 |
Итого на 2018 год: |
3 193,956 |
0,00 |
3 193,956 |
Всего на срок реализации программы: |
9 551,591 |
0,00 |
9 551,591 |
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
0,00 |
Итого на 2016 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
0,00 |
Итого на 2017 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
0,00 |
Итого на 2018 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2016 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2017 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2018 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2016 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2017 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2018 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2016 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2017 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2018 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
Показатели качества воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0 |
0 |
0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
Показатели энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
- |
- |
- |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы |
За 2016 год |
0 |
За 2017 год |
0 |
За 2018 год |
0 |
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
0 |
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы |
|
Всего сумма, тыс. руб. |
На 2016 год |
2 831,418 |
На 2017 год |
3 007,498 |
На 2018 год |
3 193,956 |
Итого: |
9 032,871 |
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |
|
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
91,3 |
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
25,99 |
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1335,2 |
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. |
1 361,19 |