Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/75 Решение

Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения


Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) Муниципальное казенное предприятие Юрьевского сельсовета "Родник" ИНН 5213005066
Местонахождение регулируемой организации ул. Ленина, д. 1, с. Юрьево, Гагинский район, Нижегородская область, 607858
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги На 2016 год На 2017 год На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: 52,300 52,300 52,300
- населению 46,896 46,896 46,896
- бюджетным потребителям 5,404 5,404 5,404
- прочим потребителям
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы 672,378 672,378
Административные расходы 93,398 93,398
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 25,399 25,399
Итого за 2016 год: 791,183 0,00 791,183
На 2017 год
Производственные расходы 711,856 711,856
Административные расходы 98,577 98,577
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 25,399 25,399 15,947
Итого за 2017 год: 835,831 0,00 835,831
На 2018 год
Производственные расходы 748,561 748,561
Административные расходы 103,102 103,102
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 25,399 25,399
Итого за 2018 год: 877,061 581,088
Всего на срок реализации программы: 2504,076 0,00 2504,076
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Материалы на ремонт и обслуживание оборудования 461,733 461,733
Капитальный ремонт водопроводных сетей 82,695 82,695
Итого за 2016 год: 544,43 0,00 71,69
На 2017 год
Материалы на ремонт и обслуживание оборудования 487,338 487,338
Капитальный ремонт водопроводных сетей 87,280 87,280
-
Итого за 2017 год: 574,62 574,62
На 2018 год
Материалы на ремонт и обслуживание оборудования 509,707 509,707
Капитальный ремонт водопроводных сетей 91,286 91,286
-
Итого за 2018 год: 600,99 600,99
Всего на срок реализации программы: 1720,04 0,00 1720,04
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
-
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
-
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км 0 0 0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 0 0 0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч/куб. м - - -
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт.ч/куб. м 0,42 0,42 0,42
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год 0
За 2017 год 0
За 2018 год 0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации 0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год 1335,611
На 2017 год 1410,449
На 2018 год 1478,055
Итого: 4224,115
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м 51,2
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. 597,05
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. 646,615
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. 1243,67