Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы |
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
Муниципальное казенное предприятие Юрьевского сельсовета "Родник"
ИНН 5213005066 |
Местонахождение регулируемой организации |
ул. Ленина, д. 1, с. Юрьево, Гагинский район, Нижегородская область, 607858 |
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
2. Объем подачи воды |
Наименование услуги |
На 2016 год |
На 2017 год |
На 2018 год |
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: |
52,300 |
52,300 |
52,300 |
- населению |
46,896 |
46,896 |
46,896 |
- бюджетным потребителям |
5,404 |
5,404 |
5,404 |
- прочим потребителям |
|
|
|
- собственное потребление |
|
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Производственные расходы |
|
672,378 |
|
672,378 |
Административные расходы |
|
93,398 |
|
93,398 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
25,399 |
|
25,399 |
Итого за 2016 год: |
791,183 |
0,00 |
791,183 |
На 2017 год |
Производственные расходы |
|
711,856 |
|
711,856 |
Административные расходы |
|
98,577 |
|
98,577 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
25,399 |
25,399 |
15,947 |
Итого за 2017 год: |
835,831 |
0,00 |
835,831 |
На 2018 год |
Производственные расходы |
|
748,561 |
|
748,561 |
Административные расходы |
|
103,102 |
|
103,102 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
25,399 |
|
25,399 |
Итого за 2018 год: |
877,061 |
|
581,088 |
Всего на срок реализации программы: |
2504,076 |
0,00 |
2504,076 |
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Материалы на ремонт и обслуживание оборудования |
|
461,733 |
|
461,733 |
Капитальный ремонт водопроводных сетей |
|
82,695 |
|
82,695 |
Итого за 2016 год: |
544,43 |
0,00 |
71,69 |
На 2017 год |
Материалы на ремонт и обслуживание оборудования |
|
487,338 |
|
487,338 |
Капитальный ремонт водопроводных сетей |
|
87,280 |
|
87,280 |
- |
|
|
|
|
Итого за 2017 год: |
574,62 |
|
574,62 |
На 2018 год |
Материалы на ремонт и обслуживание оборудования |
|
509,707 |
|
509,707 |
Капитальный ремонт водопроводных сетей |
|
91,286 |
|
91,286 |
- |
|
|
|
|
Итого за 2018 год: |
600,99 |
|
600,99 |
Всего на срок реализации программы: |
1720,04 |
0,00 |
1720,04 |
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Итого за 2016 год: |
|
|
|
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Итого за 2017 год: |
|
|
|
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2018 год: |
|
|
|
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2016 год: |
|
|
|
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2017 год: |
|
|
|
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2018 год: |
|
|
|
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2016 год: |
|
|
|
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2017 год: |
|
|
|
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2018 год: |
|
|
|
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
Показатели качества воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0 |
0 |
0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
Показатели энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/куб. м |
- |
- |
- |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт.ч/куб. м |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
6. Расчет эффективности производственной программы |
За 2016 год |
0 |
За 2017 год |
0 |
За 2018 год |
0 |
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
0 |
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы |
|
Всего сумма, тыс. руб. |
На 2016 год |
1335,611 |
На 2017 год |
1410,449 |
На 2018 год |
1478,055 |
Итого: |
4224,115 |
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |
|
2014 год |
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
51,2 |
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
597,05 |
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
646,615 |
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. |
1243,67 |