Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы |
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУП "ЖКХ Зарубинское" Городецкого муниципального района Нижегородской области
ИНН 5248015611 |
Местонахождение регулируемой организации |
ул. Комсомольская, дом 4, с. Зарубино, Городецкий район, Нижегородская обл., 606516 |
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
2. Объем подачи воды |
Наименование услуги |
На 2016 год |
На 2017 год |
На 2018 год |
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе: |
18,751 |
18,751 |
18,751 |
- населению, |
15,715 |
15,715 |
15,715 |
- бюджетным потребителям, |
1,582 |
1,582 |
1,582 |
- прочим потребителям, |
1,454 |
1,454 |
1,454 |
- собственное потребление |
|
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Производственные расходы |
|
340,277 |
|
340,277 |
Административные расходы |
|
77,566 |
|
77,566 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
8,199 |
|
8,199 |
Итого на 2016 год: |
426,042 |
0,00 |
426,042 |
На 2017 год |
Производственные расходы |
|
361,716 |
|
361,716 |
Административные расходы |
|
82,238 |
|
82,238 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
8,952 |
|
8,952 |
Итого на 2017 год: |
452,907 |
0,00 |
452,907 |
На 2018 год |
Производственные расходы |
|
380,474 |
|
380,474 |
Административные расходы |
|
86,013 |
|
86,013 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0,000 |
|
0,000 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
9,718 |
|
9,718 |
Итого на 2018 год: |
476,206 |
0,00 |
476,206 |
Всего на срок реализации программы: |
1355,155 |
0,00 |
1 355,155 |
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Ремонт оборудования системы водоснабжения |
|
122,047641 |
|
122,05 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
0,00 |
Итого на 2016 год: |
122,05 |
0,00 |
122,05 |
На 2017 год |
Ремонт оборудования системы водоснабжения |
|
129,39928 |
|
129,40 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
0,00 |
Итого на 2017 год: |
129,40 |
0,00 |
129,40 |
На 2018 год |
Ремонт оборудования системы водоснабжения |
|
135,338785 |
|
135,34 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
0,00 |
Итого на 2018 год: |
135,34 |
0,00 |
135,34 |
Всего на срок реализации программы: |
386,79 |
0,00 |
386,79 |
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2016 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2017 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2018 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2016 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2017 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2018 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2016 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2017 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
0,00 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
0,00 |
Итого за 2018 год: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего на срок реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
Показатели качества воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0 |
0 |
0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
Показатели энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
- |
- |
- |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/куб. м |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт.ч/куб. м |
- |
- |
- |
6. Расчет эффективности производственной программы |
За 2016 год |
100%% |
За 2017 год |
100%% |
За 2018 год |
100%% |
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
100%% |
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы |
|
Всего сумма, тыс. руб. |
На 2016 год |
548,089 |
На 2017 год |
582,306 |
На 2018 год |
611,545 |
Итого: |
1 741,940 |
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
16,539 |
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
316,200 |
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
189 |
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. |
505,20 |