Приложение к Решению от 12.11.2015 г № 37/72 Решение

Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения


Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) Катунское МУП ЖКХ, с. Катунки, городской округ город Чкаловск Нижегородской области ИНН 5236004975
Местонахождение регулируемой организации с. Катунки, городской округ город Чкаловск Нижегородской области
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги На 2016 год На 2017 год На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: 28,528 28,528 28,528
- населению 26,1 26,1 26,1
- бюджетным потребителям 1,68 1,68 1,68
- прочим потребителям 0,74 0,74 0,74
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы 885,450 885,450
Административные расходы 157,287 157,287
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 13,894 13,894
Итого за 2016 год: 1056,631 1056,631
На 2017 год
Производственные расходы 938,996 938,996
Административные расходы 166,009 166,009
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 14,556 14,556
Итого за 2017 год: 1119,561 1119,561
На 2018 год
Производственные расходы 938,996 938,996
Административные расходы 166,009 166,009
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 0,000 0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 14,556 14,556
Итого за 2018 год: 1179,111 1179,111
Всего на срок реализации программы: 3355,302 3355,302
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
59,27 59,27
Итого за 2016 год: 59,27 59,27
На 2017 год
Мероприятие 1 62,56 62,56
Мероприятие 2
Итого за 2017 год: 62,56 62,56
На 2018 год
Мероприятие 1 65,43 65,43
Мероприятие 2
Итого за 2018 год: 65,43 65,43
Всего на срок реализации программы: 187,27 187,27
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
-
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
-
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км 0,15 0,15 0,15
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 3,4 3,4 3,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч/куб. м - - -
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт.ч/куб. м 1,68 1,68 1,68
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год 0
За 2017 год 0
За 2018 год 0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации 0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год 1115,905
На 2017 год 1182,122
На 2018 год 1244,544
Итого: 3542,571
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м 29,41
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. 769,536
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. 53,679
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. 823,22