Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/110 Решение

Производственная программа по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории Д. Гавриловка и Д. Беляево ковернинского муниципального района нижегородской области


1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) Муниципальное предприятие Ковернинского района "Жилищно-коммунальное хозяйство "Сухоносовское" ИНН 5218005045
Местонахождение регулируемой организации 606573, Нижегородская область, Ковернинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 9-2
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги На 2016 год На 2017 год На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе: 24 24 24
- население, 17 17 17
- бюджетные потребители, 6 6 6
- прочие потребители, 1 1 1
- собственное потребление 0 0 0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 24 24 24
Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 0 0 0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы 1039 1039
Административные расходы 83 83
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0 0
Расходы на амортизацию основных средств 0 0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0 0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 11,35 11,35
Итого за 2016 год: 1133 1133
На 2017 год
Производственные расходы 1104 1104
Административные расходы 88 88
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0 0
Расходы на амортизацию основных средств 0 0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0 0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 12,07 12,07
Итого за 2017 год: 1205 1205
На 2018 год
Производственные расходы 1172 1172
Административные расходы 93 93
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0 0
Расходы на амортизацию основных средств 0 0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0 0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 12,80 12,80
Итого за 2018 год: 1278 1278
Всего на срок реализации программы: 3616 3616
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1 0 0
Мероприятие 2
Итого за 2016 год: 0 0
На 2017 год
Мероприятие 1 0 0
Мероприятие 2
Итого за 2017 год: 0 0
На 2018 год
Мероприятие 1 0 0
Мероприятие 2
Итого за 2018 год: 0 0
Всего на срок реализации программы: 0 0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя Ед. изм. На 2016 год На 2017 год На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %% 0 0 0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %% - - -
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения %% 0 0 0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения %% - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 2 2 2
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/куб. м 2,64 2,64 2,64
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год 0
За 2017 год 0
За 2018 год 0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации 0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год 1 133
На 2017 год 1 205
На 2018 год 1 278
Итого: 3 616,085
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2014 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м 22,9
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. 1358,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. 29,5
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. 1387,6

--------------------------------
* При установлении тарифов методом экономически обоснованных расходов (затрат) - данные в производственной программе указываются на период 2016 года.