Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/112 Решение

Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения Г. Сергач, андреевский, ачкинский, камкинский, ст. березовский, шубинский сельские советы


Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН) МП Сергачского муниципального района "Водоканал" ИНН 5229007453
Местонахождение регулируемой организации 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Ленинская, д. 42
Наименование уполномоченного органа Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги На 2016 год На 2017 год На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: 968,057 968,057 968,057
- населению 759,532 759,532 759,532
- бюджетным потребителям 73,734 73,734 73,734
- прочим потребителям 134,791 134,791 134,791
- собственное потребление 0 0 0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы 20109,466 20109,466
Административные расходы 2589,081 2589,081
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 1637,284 1637,284
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 69,342 69,342
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 367,883 367,883
Итого на 2016 год: 24773,055 0,000 24773,055
На 2017 год
Производственные расходы 21373,069 21373,069
Административные расходы 2739,248 2739,248
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 1637,284 1637,284
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 389,392 389,392
Итого на 2017 год: 26138,993 0,000 26138,993
На 2018 год
Производственные расходы 22667,739 22667,739
Административные расходы 2889,907 2889,907
Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,000 0,000
Расходы на амортизацию основных средств 1637,284 1637,284
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 0,000 0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 421,352 421,352
Итого на 2018 год: 27616,282 0,000 27616,282
Всего на срок реализации программы: 78528,330 0,000 78528,330
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Ремонт водопроводных сетей 2224,787 2224,787
Мероприятие 2 0,000
Мероприятие 3 0,000
Итого на 2016 год: 2224,787 0,000 2224,787
На 2017 год
Ремонт водопроводных сетей 2353,824 2353,824
Мероприятие 2 0,000
Мероприятие 3 0,000
Итого на 2017 год: 2353,824 0,000 2353,824
На 2018 год
Ремонт водопроводных сетей 2483,285 2483,285
Мероприятие 2 0,000
Мероприятие 3 0,000
Итого на 2018 год: 2483,285 0,000 2483,285
Всего на срок реализации программы: 7061,896 0,000 7061,896
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2016 год: 0,00 0,00 0,00
На 2017 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2017 год: 0,00 0,00 0,00
На 2018 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы: 0,00 0,00 0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2016 год: 0,00 0,00 0,00
На 2017 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2017 год: 0,00 0,00 0,00
На 2018 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы: 0,00 0,00 0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Дата реализации мероприятия Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2016 год: 0,00 0,00 0,00
На 2017 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2017 год: 0,00 0,00 0,00
На 2018 год
Мероприятие 1 0,00
Мероприятие 2 0,00
Итого за 2018 год: 0,00 0,00 0,00
Всего на срок реализации программы: 0,00 0,00 0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0 0 0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км 0,9 0,9 0,9
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 1,75 1,75 1,75
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч/куб. м 1,11 1,11 1,11
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт.ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год 0
За 2017 год 0
За 2018 год 0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации 0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год 26997,842
На 2017 год 28562,159
На 2018 год 30168,908
Итого: 85728,908
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Объем подачи воды, тыс. куб. м 945,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. 20967,7
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. 3283,2
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. 24250,90