Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы |
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
Муниципальное унитарное предприятие "Кочергино" муниципального образования "Кочергинский сельсовет" Балахнинского района Нижегородской области
ИНН 5244025619 |
Местонахождение регулируемой организации |
п. Совхозный, Балахнинский район, Нижегородская область, 606410 |
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
2. Объем подачи воды |
Наименование услуги |
На 2016 год |
На 2017 год |
На 2018 год |
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: |
117,240 |
117,240 |
117,240 |
- населению |
84,46 |
84,46 |
84,46 |
- бюджетным потребителям |
29,72 |
29,72 |
29,72 |
- прочим потребителям |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
- собственное потребление |
|
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Производственные расходы |
|
4348,448 |
|
4348,448 |
Административные расходы |
|
650,234 |
|
650,234 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0 |
|
0 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
20,460 |
|
20,460 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0 |
|
0 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
149,960 |
|
149,960 |
Итого за 2016 год: |
5 169,102 |
0,00 |
5 169,102 |
На 2017 год |
Производственные расходы |
|
4593,587 |
|
4593,587 |
Административные расходы |
|
681,665 |
|
681,665 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0 |
|
0 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
20,460 |
|
20,460 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0 |
|
0 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
160,250 |
|
160,250 |
Итого за 2017 год: |
5 455,962 |
0,00 |
5 455,962 |
На 2018 год |
Производственные расходы |
|
4818,522 |
|
4818,522 |
Административные расходы |
|
712,220 |
|
712,220 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0 |
|
0 |
Расходы на амортизацию основных средств |
|
20,460 |
|
20,460 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
|
0 |
|
0 |
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
|
171,028 |
|
171,028 |
Итого за 2018 год: |
5 722,230 |
|
5 722,230 |
Всего на срок реализации программы: |
16 370,847 |
0,00 |
16 370,847 |
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Текущий ремонт водопроводных сетей и насосного оборудования |
|
42,140 |
|
42,140 |
- |
|
|
|
|
Итого за 2016 год: |
42,140 |
0,00 |
42,140 |
На 2017 год |
Текущий ремонт водопроводных сетей и насосного оборудования |
|
43,139 |
|
43,139 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Итого за 2017 год: |
43,139 |
0,00 |
43,139 |
На 2018 год |
Текущий ремонт водопроводных сетей и насосного оборудования |
|
45,119 |
|
45,119 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Итого за 2018 год: |
45,119 |
|
45,119 |
Всего на срок реализации программы: |
130,398 |
0,00 |
130,398 |
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Итого за 2016 год: |
|
|
|
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Итого за 2017 год: |
|
|
|
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2018 год: |
|
|
|
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2016 год: |
|
|
|
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2017 год: |
|
|
|
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2018 год: |
|
|
|
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
На 2016 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2016 год: |
|
|
|
На 2017 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2017 год: |
|
|
|
На 2018 год |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
Итого за 2018 год: |
|
|
|
Всего на срок реализации программы: |
|
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
Показатели качества воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0 |
0 |
0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
Показатели энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/куб. м |
1,87 |
1,87 |
1,87 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт.ч/куб. м |
|
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы |
За 2016 год |
0 |
За 2017 год |
0 |
За 2018 год |
0 |
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
0 |
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы |
|
Всего сумма, тыс. руб. |
На 2016 год |
5 211,242 |
На 2017 год |
5 499,101 |
На 2018 год |
5 790,902 |
Итого: |
16 501,245 |
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования |
2014 |
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
77,01 |
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
3 274,38 |
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
26,76 |
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. |
3 301,14 |