Приложение к Постановлению от 22.12.2015 г № 856 Изменение

Изменения, которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" государственной программы "Развитие транспортной системы нижегородской области", утвержденной постановлением правительства нижегородской области от 30 апреля 2014 года №303


Статус Подпрограмма государственной программы Государственный заказчик-координатор, соисполнитель Расходы (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" Всего 10 150 558,1 10 168 477,5 10 531 320,7 14 744 337,6 15 400 684,6 16 056 323,3 15 843 756,3 15 843 756,3 108 739 214,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 9 519 728,1 9 111 567,5 9 429 020,7 13 577 001,6 14 166 810,6 14 754 586,3 14 542 019,3 14 542 019,3 99 642 753,4
министерство строительства Нижегородской области 630 830,0 1 056 910,0 1 102 300,0 1 167 336,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 096 461,0
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Всего 4 005 632,4 3 238 390,3 3 851 053,1 4 889 461,1 5 264 802,3 5 554 397,3 5 554 397,3 5 554 397,3 37 912 531,1
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 4 005 632,4 3 238 390,3 3 851 053,1 4 889 461,1 5 264 802,3 5 554 397,3 5 554 397,3 5 554 397,3 37 912 531,1
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Всего 4 102 279,0 4 513 331,7 4 433 573,2 7 346 545,7 7 502 431,8 7 740 864,2 7 528 297,2 7 528 297,2 50 695 620,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 4 102 279,0 4 513 331,7 4 433 573,2 7 346 545,7 7 502 431,8 7 740 864,2 7 528 297,2 7 528 297,2 50 695 620,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Всего 259 551,1 214 204,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 1 117 930,1
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 259 551,1 214 204,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 1 117 930,1
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Всего 630 830,0 1 056 910,0 1 102 300,0 1 167 336,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 096 461,0
министерство строительства Нижегородской области 630 830,0 1 056 910,0 1 102 300,0 1 167 336,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 096 461,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" Всего 1 143 265,6 1 145 641,5 1 144 394,4 1 212 159,8 1 270 741,5 1 330 489,8 1 330 489,8 1 330 489,8 9 907 672,2
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 1 143 265,6 1 145 641,5 1 144 394,4 1 212 159,8 1 270 741,5 1 330 489,8 1 330 489,8 1 330 489,8 9 907 672,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" Всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус Наименование Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" Всего 17 513 926,2 13 566 255,8 15 602 535,5 16 284 623,7 16 841 852,4 17 575 768,8 17 149 288,8 17 149 288,8 131 683 540,0
расходы областного бюджета 10 150 558,1 10 168 477,5 10 531 320,7 14 744 337,6 15 400 684,6 16 056 323,3 15 843 756,3 15 843 756,3 108 739 214,4
расходы местных бюджетов 158 855,8 571 394,6 566 988,6 1 452 945,2 1 439 821,8 1 518 099,5 1 305 532,5 1 305 532,5 8 319 170,5
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 7 198 251,4 2 822 368,7 4 500 835,7 83 683,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 605 138,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 6 260,9 4 015,0 3 390,5 3 657,9 1 346,0 1 346,0 20 016,3
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Всего 4 014 545,4 3 238 390,3 3 851 053,1 4 889 461,1 5 264 802,3 5 554 397,3 5 554 397,3 5 554 397,3 37 921 444,1
расходы областного бюджета 4 005 632,4 3 238 390,3 3 851 053,1 4 889 461,1 5 264 802,3 5 554 397,3 5 554 397,3 5 554 397,3 37 912 531,1
расходы местных бюджетов 8 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 913,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Всего 2 308 566,0 2 456 836,2 2 755 605,0 2 917 613,0 3 083 358,0 3 252 400,0 3 252 400,0 3 252 400,0 23 279 178,2
расходы областного бюджета 2 308 566,0 2 456 836,2 2 755 605,0 2 917 613,0 3 083 358,0 3 252 400,0 3 252 400,0 3 252 400,0 23 279 178,2
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Всего 1 426 642,0 503 148,1 798 349,1 1 654 659,1 1 842 850,3 1 940 467,3 1 940 467,3 1 940 467,3 12 047 050,5
расходы областного бюджета 1 426 642,0 503 148,1 798 349,1 1 654 659,1 1 842 850,3 1 940 467,3 1 940 467,3 1 940 467,3 12 047 050,5
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения Всего 252 778,8 278 406,0 297 099,0 317 189,0 338 594,0 361 530,0 361 530,0 361 530,0 2 568 656,8
расходы областного бюджета 252 778,8 278 406,0 297 099,0 317 189,0 338 594,0 361 530,0 361 530,0 361 530,0 2 568 656,8
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Всего 26 558,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 558,6
расходы областного бюджета 17 645,6 0,0 0,0 17 645,6
расходы местных бюджетов 8 913,0 0,0 0,0 8 913,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Всего 8 943 616,3 5 858 657,0 6 787 595,0 7 628 565,7 7 703 917,1 7 953 431,2 7 528 297,2 7 528 297,2 59 932 376,7
расходы областного бюджета 4 102 279,0 4 513 331,7 4 433 573,2 7 346 545,7 7 502 431,8 7 740 864,2 7 528 297,2 7 528 297,2 50 695 620,0
расходы местных бюджетов 135 491,4 210 730,3 238 100,0 282 020,0 201 485,3 212 567,0 0,0 0,0 1 280 394,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 4 705 845,9 1 134 595,0 2 115 921,8 0,0 0,0 0,0 7 956 362,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них Всего 6 253 692,7 3 407 131,2 4 817 697,3 6 394 433,7 6 601 372,5 6 799 344,2 6 799 344,2 6 799 344,2 47 872 360,0
расходы областного бюджета 3 124 617,8 3 407 131,2 3 726 950,6 6 394 433,7 6 601 372,5 6 799 344,2 6 799 344,2 6 799 344,2 43 652 538,4
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 3 129 074,9 0,0 1 090 746,7 4 219 821,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием Всего 555 038,7 518 500,5 468 522,6 670 092,0 699 574,0 728 953,0 728 953,0 728 953,0 5 098 586,8
расходы областного бюджета 454 230,0 518 500,5 468 522,6 670 092,0 699 574,0 728 953,0 728 953,0 728 953,0 4 997 778,1
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 100 808,7 0,0 0,0 100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта Всего 2 095 169,8 1 573 025,3 1 141 375,1 182 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 992 370,2
расходы областного бюджета 483 716,1 407 700,0 58 100,0 91 400,0 1 040 916,1
расходы местных бюджетов 135 491,4 30 730,3 58 100,0 91 400,0 315 721,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 1 475 962,3 1 134 595,0 1 025 175,1 3 635 732,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства Всего 0,0 360 000,0 360 000,0 381 240,0 402 970,6 425 134,0 0,0 0,0 1 929 344,6
расходы областного бюджета 0,0 180 000,0 180 000,0 190 620,0 201 485,3 212 567,0 0,0 0,0 964 672,3
расходы местных бюджетов 0,0 180 000,0 180 000,0 190 620,0 201 485,3 212 567,0 0,0 0,0 964 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.5. Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году Всего 39 715,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 715,1
расходы областного бюджета 39 715,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 715,1
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Всего 379 888,0 331 113,6 116 816,5 217 427,2 134 617,5 133 950,5 133 950,5 133 950,5 1 581 714,3
расходы областного бюджета 259 551,1 214 204,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 1 117 930,1
расходы местных бюджетов 4 100,5 3 622,8 3 874,9 3 589,2 4 462,5 3 795,5 3 795,5 3 795,5 31 036,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 115 016,4 112 066,8 111 721,6 83 683,0 0,0 0,0 0,0 0,0 422 487,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 10 260,0
Основное мероприятие 3.1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах Всего 163,5 376,8 255,9 313,2 467,5 329,5 329,5 329,5 2 565,4
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 163,5 376,8 255,9 313,2 467,5 329,5 329,5 329,5 2 565,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) Всего 127 446,0 128 835,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 900 456,0
расходы областного бюджета 127 446,0 128 835,0 0,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 128 835,0 900 456,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.3. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Всего 54 823,3 80 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135 018,3
расходы областного бюджета 54 823,3 80 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135 018,3
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.4. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" Всего 5 174,0 5 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 348,0
расходы областного бюджета 5 174,0 5 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 348,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях Всего
расходы областного бюджета
расходы местных бюджетов
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
юридические лица и индивидуальные предприниматели
прочие источники (собственные средства населения и др.)
Основное мероприятие 3.6. Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку Всего 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 10 260,0
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 1 220,0 1 220,0 1 220,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 10 260,0
Основное мероприятие 3.7. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов Всего 118 953,4 115 312,8 115 340,6 86 959,0 3 995,0 3 466,0 3 466,0 3 466,0 450 958,8
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 3 937,0 3 246,0 3 619,0 3 276,0 3 995,0 3 466,0 3 466,0 3 466,0 28 471,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 115 016,4 112 066,8 111 721,6 83 683,0 422 487,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.8. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) Всего 29 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 530,0
расходы областного бюджета 29 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 530,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.9. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области Всего 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0
расходы областного бюджета 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.10. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" Всего 4 521,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 521,5
расходы областного бюджета 4 521,5 0,0 0,0 4 521,5
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.11. Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки Всего 4 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 118,0
расходы областного бюджета 4 118,0 0,0 0,0 4 118,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.12. Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки Всего 1 055,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 055,1
расходы областного бюджета 1 055,1 0,0 0,0 1 055,1
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.13. Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Всего 2 868,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 868,0
расходы областного бюджета 2 868,0 2 868,0
расходы местных бюджетов 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0
Основное мероприятие 3.14. Содержание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о развитии системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения от 16 июня 2015 года N 114-П) Всего 29 315,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 315,2
расходы областного бюджета 29 315,2 29 315,2
расходы местных бюджетов 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Всего 3 014 736,6 2 989 658,4 3 700 506,0 2 334 672,0 2 467 748,0 2 603 474,0 2 603 474,0 2 603 474,0 22 317 743,0
расходы областного бюджета 630 830,0 1 056 910,0 1 102 300,0 1 167 336,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 096 461,0
расходы местных бюджетов 6 517,5 357 041,5 325 013,7 1 167 336,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 6 994 993,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 2 377 389,1 1 575 706,9 2 273 192,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1. Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород Всего 3 014 736,6 2 989 658,4 3 700 506,0 2 334 672,0 2 467 748,0 2 603 474,0 2 603 474,0 2 603 474,0 22 317 743,0
расходы областного бюджета 630 830,0 1 056 910,0 1 102 300,0 1 167 336,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 9 096 461,0
расходы местных бюджетов 6 517,5 357 041,5 325 013,7 1 167 336,0 1 233 874,0 1 301 737,0 1 301 737,0 1 301 737,0 6 994 993,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 2 377 389,1 1 575 706,9 2 273 192,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Всего 5 040,9 2 795,0 2 170,5 2 337,9 26,0 26,0 0,0 0,0 12 396,3
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
прочие источники (собственные средства населения и др.) 5 040,9 2 795,0 2 170,5 2 337,9 26,0 26,0 0,0 0,0 12 396,3
Основное мероприятие 5.1. Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области Всего 234,0 208,0 208,0 26,0 26,0 26,0 0,0 0,0 728,0
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 234,0 208,0 208,0 26,0 26,0 26,0 0,0 0,0 728,0
Основное мероприятие 5.2. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз Всего 3 493,0 1 558,6 1 628,6 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 858,2
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 3 493,0 1 558,6 1 628,6 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 858,2
Основное мероприятие 5.3. Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах Всего 1 313,9 1 028,4 333,9 2 133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 810,1
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 1 313,9 1 028,4 333,9 2 133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 810,1
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" Всего 1 143 265,6 1 145 641,5 1 144 394,4 1 212 159,8 1 270 741,5 1 330 489,8 1 330 489,8 1 330 489,8 9 907 672,2
расходы областного бюджета 1 143 265,6 1 145 641,5 1 144 394,4 1 212 159,8 1 270 741,5 1 330 489,8 1 330 489,8 1 330 489,8 9 907 672,2
расходы местных бюджетов 0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства Всего 12 833,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 833,4
расходы областного бюджета 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
расходы местных бюджетов 3 833,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) Всего 12 833,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 833,4
расходы областного бюджета 9 000,0 0,0 0,0 9 000,0
расходы местных бюджетов 3 833,4 0,0 0,0 3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели 0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание: объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".