Приложение к Постановлению от 29.01.2016 г № 317


Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" Соисполнитель - У ГО и ЧС Участники - ДУД, ДДХБ и ТУ
Всего 9679,0 14295,0 3268,0 3268,0
У ГО и ЧС 11132,0 1200,0 1200,0
ДУД 1567,4 500,0 500,0
ДДХБ и ТУ 1595,6 1568,0 1568,0
2.1. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" Всего 11132,0 1200,0 1200,0
У ГО и ЧС 11132,0 1200,0 1200,0
2.2. Развитие материально-технической базы Всего 1784,7 568,0 568,0
ДДХБ и ТУ 217,3 68,0 68,0
ДУД 1567,4 500,0 500,0
2.3. Обеспечение деятельности народных дружин Всего 0 0 0
ДУД 0 0 0
2.4. Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем с уведомлениями Всего 1378,3 1500,0 1500,0
ДДХБ и ТУ 1378,3 1500,0 1500,0

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной год 2015 год 2016 год 2017 год
Подпрограмма "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 14770,0 14295,0 3268,0 3268,0
(1) расходы городского бюджета 14770,0 14295,0 3268,0 3268,0
(2) расходы областного бюджета 0 0 0 0
(3) федерального бюджета 0 0 0 0
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0 0 0 0
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0 0 0 0