Постановление от 02.02.2016 г № 350
О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 30.10.2015 N 3670
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением Городской Думы города Дзержинска от 24.12.2015 N 62 "О городском бюджете на 2016 год", в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы, Администрация города Дзержинска Нижегородской области постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 N 3670, следующие изменения:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования муниципальной программы |
Подпрограмма 1 |
2016 |
58374,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58374,8 |
|
|
2017 |
58374,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58374,8 |
|
|
2018 |
58374,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58374,8 |
|
|
Всего |
175124,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175124,4 |
|
Подпрограмма 2 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 |
2016 |
388,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
388,4 |
|
|
2017 |
388,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
388,4 |
|
|
2018 |
388,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
388,4 |
|
|
Всего |
1165,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1165,2 |
|
Подпрограмма 4 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по муниципальной программе |
2016 |
58763,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58763,2 |
|
|
2017 |
58763,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58763,2 |
|
|
2018 |
58763,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58763,2 |
|
|
Всего |
176289,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
176289,6 |
".
1.2.В разделе 2.4 "Система основных мероприятий муниципальной программы" Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению N 1.
1.3.В разделе 2.6 "Индикаторы и результаты муниципальной программы" в Таблице 2 "Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы" пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3 |
Меры социальной поддержки "Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка" |
УСП (ОМП) |
2016 |
2018 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество сотрудников учреждений молодежной политики, получающих выплаты |
чел. |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
".
1.4.В Разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.4.1.Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции согласно Приложению N 2.
1.4.2.Таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно Приложению N 3.
В Разделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики":
1.5.1.в Паспорте подпрограммы 1 графу "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|
2016 |
58 374,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 374,8 |
|
2017 |
58 374,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 374,8 |
|
2018 |
58 374,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 374,8 |
|
Всего |
175 124,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 124,4 |
".
1.5.2.в Разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в следующей редакции:
"Таблица 1 (6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
Соисполнитель - Управление социальной политики |
|
всего |
58 374,8 |
58 374,8 |
58 374,8 |
|
участник 1: УСП (ОМП) |
58 374,8 |
58 374,8 |
58 374,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
участник 1: УСП (ОМП) |
58 374,8 |
58 374,8 |
58 374,8 |
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей |
участник 1: УСП (ОМП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Меры социальной поддержки "Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка" |
участник 1: УСП (ОМП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
участник 1: УСП (ОМП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.5.3.в Разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 (7)
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Управление социальной политики |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |
58 374,8 |
58 374,8 |
58 374,8 |
|
(1) расходы городского бюджета |
58 374,8 |
58 374,8 |
58 374,8 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.6.В Разделе 3.2 Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала":
1.6.1.в Паспорте подпрограммы 2 графу "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
Год
реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.6.2.в Разделе 3.2.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (6) изложить в следующей редакции:
"Таблица 1 (6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала" |
Соисполнитель - Управление социальной политики |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 1: УСП (ОМП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 2: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УДДУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 4: УСП (ОК) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
участник 1: УСП (ОМП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 2: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
участник 1: УСП (ОМП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 2: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УДДУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 4: УСП (ОК) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия |
участник 1: УСП (ОМП) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
1.6.3.в Разделе 3.2.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников" Таблицу 2 (7) изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 (7)
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала".
Соисполнитель - Управление социальной политики |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(1) расходы городского бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.Департаменту управления делами Администрации города (А.В. Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава Администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ