Постановление от 02.02.2016 г № 351
О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 30.10.2015 N 3671
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением Городской Думы города Дзержинска от 24.12.2015 N 62 "О городском бюджете на 2016 год", в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы, Администрация города Дзержинска Нижегородской области постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 N 3671, следующие изменения:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования муниципальной программы |
Подпрограмма 1 |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|
|
2016 |
261 650,5 |
1 157,6 |
|
|
262 808,1 |
|
|
2017 |
265 099,9 |
|
|
|
265 099,9 |
|
|
2018 |
265 099,9 |
|
|
|
265 099,9 |
|
|
Всего |
791 850,3 |
1 157,6 |
|
|
793 007,9 |
|
Подпрограмма 2 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
2016 |
261 650,5 |
1 157,6 |
|
|
262 808,1 |
|
|
2017 |
265 099,9 |
|
|
|
265 099,9 |
|
|
2018 |
265 099,9 |
|
|
|
265 099,9 |
|
|
Всего |
791 850,3 |
1 157,6 |
|
|
793 007,9 |
".
1.2.В разделе 2.4 "Система основных мероприятий муниципальной программы" Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению N 1.
1.3.В разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания" Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями" изложить в новой редакции согласно Приложению N 2.
1.4.В Разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
1.4.1.Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции согласно Приложению N 3.
1.4.2.Таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции согласно Приложению N 4.
1.5.В Разделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры":
1.5.1.в Паспорте подпрограммы 1 графу "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Всего |
|
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
|
|
2016 |
261 650,5 |
1 157,6 |
|
|
262 808,1 |
|
2017 |
265 099,9 |
|
|
|
265 099,9 |
|
2018 |
265 099,9 |
|
|
|
265 099,9 |
|
Всего |
791 850,3 |
1 157,6 |
|
|
793 007,9 |
".
1.5.2.в Разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" Таблицу 1 (1) изложить в следующей редакции:
"Таблица 1 (1)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры) |
Соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры) |
|
Всего |
261 650,5 |
265 099,9 |
265 099,9 |
|
Участник 1: УСП (ОК) |
244 088,1 |
247 537,5 |
247 537,5 |
|
Участник 2: МКУ ЦБ УМКФ и С |
17 562,4 |
17 562,4 |
17 562,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
Участник 1: УСП (ОК) |
129 716,5 |
130 241,4 |
130 241,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
Участник 1: УСП (ОК) |
27 528,1 |
28 127,5 |
28 127,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
Участник 1: УСП (ОК) |
4 102,0 |
4 158,9 |
4 158,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
Участник 1: УСП (ОК) |
35 094,8 |
36 792,9 |
36 792,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
Участник 1: УСП (ОК) |
9 407,3 |
9 520,3 |
9 520,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
Участник 1: УСП (ОК) |
38 239,4 |
38 696,5 |
38 696,5 |
Мероприятия в сфере культуры |
Участник 1: УСП (ОК) |
0 |
0 |
0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
Участник 2: МКУ ЦБ УМКФ и С |
17 562,4 |
17 562,4 |
17 562,4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Участник 1: УСП (ОК) |
0 |
0 |
0 |
|
Участник 2: МКУ ЦБ УМКФ и С |
0 |
0 |
0 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
Участник 1: УСП (ОК) |
0 |
0 |
0 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 1: УСП (ОК) |
0 |
0 |
0 |
|
Участник 2: МКУ ЦБ УМКФ и С |
0 |
0 |
0 |
".
1.5.3.в Разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" Таблицу 2 (1) изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 (1)
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры) |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |
262 808,1 |
265 099,9 |
265 099,9 |
|
(1) расходы городского бюджета |
261 650,5 |
265 099,9 |
265 099,9 |
|
(2) расходы областного бюджета |
1 157,6 |
|
|
|
(3) федерального бюджета |
|
|
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
".
2.Департаменту управления делами Администрации города (А.В. Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава Администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ