Постановление от 30.12.2014 г № 948
О внесении изменений в государственную программу «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 — 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2013 года N 780
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в государственную программу "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2013 года N 780, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Позицию 1.9 "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Программы |
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Программы |
Итого по Программе, тыс. руб. |
Всего, в т.ч. |
1 458 721,48 |
404 041,60 |
443 506,30 |
2 306 269,38 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
180 814,25 |
92 654,40 |
94 711,80 |
368 180,45 |
|
Капвложения |
2 617,8 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,8 |
|
НИОКР |
1 990,00 |
|
|
1990,00 |
|
Прочие расходы |
176 206,45 |
89 654,40 |
91 711,80 |
357 572,65 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
510 033,96 |
|
|
510 033,96 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
510 033,96 |
|
|
510 033,96 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
15 409,80 |
12 880,00 |
12 880,00 |
41 169,80 |
|
Капвложения |
2 617,80 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,80 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
12 792,00 |
9 880,00 |
9 880,00 |
32 552,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
752 463,47 |
298 507,20 |
335 914,50 |
1 386 885,17 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
752 463,47 |
298 507,20 |
335 914,50 |
1 386 885,17 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 452 369,28 |
404 041,60 |
443 506,30 |
2 299 917,18 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
178 708,95 |
92 654,40 |
94 711,80 |
366 075,15 |
|
Капвложения |
2 617,80 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,8 |
|
НИОКР |
1 990,00 |
|
|
1 990,00 |
|
Прочие расходы |
174 101,15 |
89 654,40 |
91 711,80 |
355 467,35 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
505 787,06 |
|
|
505 787,06 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
505 787,06 |
|
|
505 787,06 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
15 409,80 |
12 880,00 |
12 880,00 |
41 169,80 |
|
Капвложения |
2 617,8 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,80 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
12 792,00 |
9 880,00 |
9 880,00 |
32 552,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
752 463,47 |
298 507,20 |
335 914,50 |
1 386 885,17 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
752 463,47 |
298 507,20 |
335 914,50 |
1 386 885,17 |
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
6 352,2 |
|
|
6 352,2 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
2 105,3 |
|
|
2 105,3 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
2 105,3 |
|
|
2 105,3 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
4 246,90 |
|
|
4 246,90 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 246,90 |
|
|
4 246,90 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Прочие источники, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
".
1.1.2.Позицию 1.11 "Индикаторы достижения целей Программы" дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью |
чел. |
14 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций |
% |
106 |
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера |
% |
112 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке |
% |
112 |
".
1.2.По тексту Программы:
1.2.1.В разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы":
1) абзацы первый - третий, шестой, восьмой, одиннадцатый - двенадцатый, шестнадцатый - семнадцатый, двадцать первый, двадцать третий, двадцать шестой, двадцать восьмой изложить соответственно в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования за весь период реализации Программы - 2306269,38 тыс. рублей (таблица 1), в том числе:
- средства областного бюджета - 368180,45 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 510033,96 тыс. рублей;";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Предпринимательство за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Предпринимательство - 1337948,32 тыс. рублей, в том числе:";
"- средства федерального бюджета - 372786,93 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малому и среднему предпринимательству субъектами Российской Федерации);";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 676571,97 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 80753,57 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период);";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы НХП за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы НХП - 132782,01 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 33827,99 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период);";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Саровского инновационного территориального кластера за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Саровского инновационного территориального кластера - 152614,88 тыс. рублей, в том числе:";
"- средства федерального бюджета - 127664,88 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий развития пилотных инновационных территориальных кластеров);";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Нижегородского кластера за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 6352,20 тыс. рублей, в том числе:";
"- средства федерального бюджета - 4246,90 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий развития пилотных инновационных территориальных кластеров);";
2) таблицу 1 "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Программы |
Итого по Программе, тыс. руб. |
Всего, в т.ч. |
1 458 721,48 |
404 041,60 |
443 506,30 |
2 306 269,38 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
180 814,25 |
92 654,40 |
94 711,80 |
368 180,45 |
|
Капвложения |
2 617,8 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,8 |
|
НИОКР |
1 990,00 |
|
|
1 990,00 |
|
Прочие расходы |
176 206,45 |
89654,40 |
91 711,80 |
357 572,65 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
510 033,96 |
|
|
510 033,96 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
510 033,96 |
|
|
510 033,96 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
15 409,80 |
12 880,00 |
12 880,00 |
41 169,80 |
|
Капвложения |
2 617,80 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,80 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
12 792,00 |
9 880,00 |
9 880,00 |
32 552,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
752 463,47 |
298 507,20 |
335 914,50 |
1 386 885,17 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
752 463,47 |
298 507,20 |
335 914,50 |
1 386 885,17 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 452 369,28 |
404 041,60 |
443 506,30 |
2 299 917,18 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
178 708,95 |
92 654,40 |
94 711,80 |
366 075,15 |
|
Капвложения |
2 617,80 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,8 |
|
НИОКР |
1 990,00 |
|
|
1 990,00 |
|
Прочие расходы |
174 101,15 |
89 654,40 |
91 711,80 |
355 467,35 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
505 787,06 |
|
|
505 787,06 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
505 787,06 |
|
|
505 787,06 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
15 409,80 |
12 880,00 |
12 880,00 |
41 169,80 |
|
Капвложения |
2 617,8 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,80 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
12 792,00 |
9 880,00 |
9 880,00 |
32 552,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
752 463,47 |
298 507,20 |
335 914,50 |
1 386 885,17 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
752 463,47 |
298 507,20 |
335 914,50 |
1 386 885,17 |
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
6 352,2 |
|
|
6 352,2 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
2 105,3 |
|
|
2 105,3 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
2 105,3 |
|
|
2 105,3 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
4 246,90 |
|
|
4 246,90 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 246,90 |
|
|
4 246,90 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Прочие источники, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
".
1.2.2.В разделе 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы":
1.2.2.1.В таблице 2 "Индикаторы достижения цели Программы":
1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
109 |
115 |
113 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
110 |
115 |
113 |
";
2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью |
чел. |
10 |
14 |
8 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций |
% |
105 |
106 |
104 |
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера |
% |
111 |
112 |
109 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке |
% |
110 |
112 |
109 |
".
1.2.2.2.В таблице 3 "Промежуточные значения индикаторов цели Программы"
1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
109 |
113 |
115 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
110 |
115 |
113 |
";
2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью |
чел. |
12 |
13 |
14 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций |
% |
105 |
105,5 |
106 |
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера |
% |
110 |
111 |
112 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке |
% |
110 |
110,5 |
112 |
".
1.3.Приложение "Система программных мероприятий" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4.В подпрограмме "Развитие предпринимательства Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 1 к Программе:
1.4.1.Позицию 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. |
Всего, в т.ч. |
1 155 646,32 |
91 151,00 |
91 151,00 |
1 337 948,32 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Областной бюджет, в т.ч.: |
128 241,59 |
49 151,00 |
49 151,00 |
226 543,59 |
|
Капвложения |
2 617,80 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,80 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
125 623,79 |
46 151,00 |
46 151,00 |
217 925,79 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
372 786,93 |
0,00 |
0,00 |
372 786,93 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
372 786,93 |
0,00 |
0,00 |
372 786,93 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
14 617,80 |
12 000,00 |
12 000,00 |
38 617,80 |
|
Капвложения |
2 617,80 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,8 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
12 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
30 000,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
640 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
700 000,00 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
640 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
700 000,00 |
".
1.4.2.Абзацы первый, третий и таблицу 1 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции текста Подпрограммы:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 1337948,32 тыс. рублей, в том числе:";
"- средства федерального бюджета - 372786,93 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации);";
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источник финансирования |
Годы реализации Подпрограммы |
Всего за период реализации Подпрограммы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 155 646,32 |
91 151,00 |
91 151,00 |
1 337 948,32 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
128 241,59 |
49 151,00 |
49 151,00 |
226 543,59 |
|
Капвложения |
2 617,80 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,80 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
125 623,79 |
46 151,00 |
46 151,00 |
217 925,79 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
372 786,93 |
0,00 |
0,00 |
372 786,93 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
372 786,93 |
0,00 |
0,00 |
372 786,93 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
14 617,80 |
12 000,00 |
12 000,00 |
38 617,80 |
|
Капвложения |
2 617,80 |
3 000,00 |
3 000,00 |
8 617,80 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
12 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
30 000,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
640 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
700 000,00 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
640 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
700 000,00 |
".
1.4.3.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Цель 1", "Задача 1.4", мероприятия 1.4.4 и 1.4.4.1 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы: Оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения |
Всего |
1 155 646,32 |
91 151,00 |
91 151,00 |
1 337 948,32 |
|
Федеральный бюджет |
372 786,93 |
0,00 |
0,00 |
372 786,93 |
|
Областной бюджет |
128 241,59 |
49 151,00 |
49 151,00 |
226 543,59 |
|
Местный бюджет |
14 617,80 |
12 000,00 |
12 000,00 |
38 617,80 |
|
Прочие источники |
640 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
700 000,00 |
Цель 1. Благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса |
Всего |
22 730,79 |
1 851,00 |
1 851,00 |
26 432,79 |
|
Федеральный бюджет |
15 200,00 |
0,00 |
0,00 |
15200,00 |
|
Областной бюджет |
7 530,79 |
1 851,00 |
1 851,00 |
11 232,79 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
Задача: 1.4. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |
Всего |
21 933,79 |
1 600,00 |
1 600,00 |
25 133,79 |
|
Федеральный бюджет |
15 200,00 |
0,00 |
0,00 |
15 200,00 |
|
Областной бюджет |
6 733,79 |
1 600,00 |
1 600,00 |
9 933,79 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
1.4.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (массовое обучение, проведение семинаров и тренингов, форумы, конференции для школьников старших классов и студентов вузов, областной конкурс молодежных инновационных команд "РОСТ") |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, Минобразования, НРО МОО "Достижения молодых", ННИЦ (по согласованию) |
Всего |
|
300,00 |
300,00 |
600,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
300,00 |
300,00 |
600,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
1.4.4.1. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (массовое обучение, проведение семинаров и тренингов, форумы, конференции для школьников старших классов и студентов вузов) |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, Минобразования, НРО МОО "Достижения молодых" (по согласованию) |
Всего |
|
300,00 |
300,00 |
600,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
300,00 |
300,00 |
600,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
".
1.5.В подпрограмме "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 2 к Программе:
1.5.1.Раздел 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы: |
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Программы |
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. |
Всего, в т.ч. |
115 736,07 |
260 685,60 |
300 150,30 |
676 571,97 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Областной бюджет, в т.ч.: |
18 721,37 |
29 987,40 |
32 044,80 |
80 753,57 |
|
Капвложения |
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
1 990,00 |
|
|
1 990,00 |
|
Прочие расходы |
16 731,37 |
29 987,40 |
32 044,80 |
78 763,57 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
1 915,25 |
|
|
1 915,25 |
|
Капвложения |
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие расходы |
1 915,25 |
|
|
1 915,25 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
0,0 |
|
Капвложения |
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
95 099,45 |
230 698,20 |
268 105,50 |
593 903,15 |
|
Капвложения |
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие расходы |
95 099,45 |
230 698,20 |
268 105,50 |
593 903,15 |
".
1.5.2.В тексте Подпрограммы:
1) абзацы первый, второй и таблицу 3 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 676571,97 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 80753,57 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год);";
"Таблица 3
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источник финансирования |
Годы реализации Подпрограммы |
Всего за период реализации Подпрограммы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
115 736,07 |
260 685,60 |
300 150,30 |
676 571,97 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
18 721,37 |
29 987,40 |
32 044,80 |
80 753,57 |
|
Капвложения |
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
1 990,00 |
|
|
1 990,00 |
|
Прочие расходы |
16 731,37 |
29 987,40 |
32 044,80 |
78 763,57 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
1 915,25 |
|
|
1 915,25 |
|
Капвложения |
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие расходы |
1 915,25 |
|
|
1 915,25 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
0,0 |
|
Капвложения |
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие расходы |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
95 099,45 |
230 698,20 |
268 105,50 |
593 903,15 |
|
Капвложения |
|
|
|
0,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
0,0 |
|
Прочие расходы |
95 099,45 |
230 698,20 |
268 105,50 |
593 903,15 |
";
2) пункт 3 таблицы 6 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
3. |
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие, ед. |
3 |
4 |
4 |
";
3) абзацы восьмой - восемнадцатый раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1. В результате проведения маркетинговых мероприятий Подпрограммы Туризм количество туристов, посетивших Нижегородскую область, увеличится с 837,1 тыс. чел. в 2014 году до 1181,2 тыс. чел. в 2016 году. В среднем затраты 1 туриста за сутки пребывания в Нижегородской области составляют 3850 руб. Таким образом, оборот сферы туризма в 2014 - 2016 годах составит (с учетом коэффициента-дефлятора):
837100 x 4387 = 3672357700 руб. (2014 год);
986400 x 4637 = 4573936800 руб. (2015 год);
1181200 x 4887 = 5772524400 руб. (2016 год).
Размер налоговых поступлений (при ставке 6% по упрощенной системе налогообложения) составит:
3672357700 x 0,06 = 220341462 руб.;
4573936800 x 0,06 = 274436208 руб.;
5772524400 x 0,06 = 346351464 руб.
В итоге в 2014-2016 годах в областной бюджет субъектами туриндустрии Нижегородской области будет перечислено 841129134 руб.
При этом в рамках Подпрограммы Туризм из областного бюджета на проведение маркетинговых мероприятий в 2014 - 2016 годах будет направлено 34191750 руб.
Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета отдача в виде налоговых поступлений составит 24,60 руб.".
1.5.3.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 2", мероприятия 2.3, 2.4, позиции "Задача 3", мероприятие 3.4, позиции "Задача 5", мероприятие 5.3 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы - формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области |
Всего |
115 736,07 |
260 685,60 |
300 150,30 |
676 571,97 |
|
Федеральный бюджет |
1 915,25 |
|
|
1 915,25 |
|
Областной бюджет |
18 721,37 |
29 987,40 |
32 044,80 |
80 753,57 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
95 099,45 |
230 698,20 |
268 105,50 |
593 903,15 |
";
"
Задача 2. Увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Нижегородскую область |
Всего |
12 065,00 |
12 021,00 |
12 021,00 |
36 107,00 |
|
Федеральный бюджет |
1 915,25 |
|
|
1 915,25 |
|
Областной бюджет |
10 149,75 |
12 021,00 |
12 021,00 |
34 191,75 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
2.3. Размещение информации о туристском потенциале Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доработка и поддержка туристского веб-сайта (перевод на языки, размещение информации), маркетинговое сопровождение и реклама. Создание и обеспечение деятельности туристской информационной системы (инфотерминалы, оборудование) |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме) |
Всего |
1 199,80 |
2 338 |
2 338 |
5 875,80 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1 199,80 |
2 338 |
2 338 |
5 875,80 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
2.4. Участие в российских и международных выставках, создание экспозиций, приобретение выставочного оборудования |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", НП "НТЛ", органы МСУ, орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме) |
Всего |
4 222,25 |
4 590,00 |
4 590,00 |
13 402,25 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
4 222,25 |
4 590,00 |
4 590,00 |
13 402,25 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
Задача 3. Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, сельского и социального туризма |
Всего |
102 319,92 |
246 386,60 |
285 851,30 |
634 557,82 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
7 220,47 |
15 688,40 |
17 745,80 |
40 654,67 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
95 099,45 |
230 698,20 |
268 105,50 |
593 903,15 |
";
"
3.4. Научные и проектно-изыскательские работы по созданию туристско-рекреационных зон, разработке технико-экономических обоснований проектов туристских кластеров, перспективных для инвестирования, в т.ч. с целью включения в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 |
НИР |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО |
Всего |
1 990,00 |
|
|
1 990,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1 990,00 |
|
|
1 990,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
Задача 5. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение |
Всего |
1 351,15 |
778,00 |
778,00 |
2 907,15 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1 351,15 |
778,00 |
778,00 |
2 907,15 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
5.3. Проведение научно-практических конференций по вопросам развития ВВТ, участие в конференциях, семинарах, форумах. Проведение обучающих семинаров, в том числе с участием зарубежных специалистов |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме) |
Всего |
1 351,15 |
778,00 |
778,00 |
2 907,15 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1 351,15 |
778,00 |
778,00 |
2 907,15 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
".
1.6.В подпрограмме "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 3 к Программе:
1.6.1.Раздел 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы: |
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. |
Всего, в т.ч.: |
28 372,01 |
52 205,00 |
52 205,00 |
132 782,01 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Областной бюджет, в т.ч.: |
6 795,99 |
13 516,00 |
13 516,00 |
33 827,99 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
6 795,99 |
13 516,00 |
13 516,00 |
33 827,99 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
3 420,00 |
|
|
3 420,00 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
3 420,00 |
|
|
3 420,00 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
792,00 |
880,00 |
880,00 |
2 552,00 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
792,00 |
880,00 |
880,00 |
2 552,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
17 364,02 |
37 809,00 |
37 809,00 |
92 982,02 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
17 364,02 |
37 809,00 |
37 809,00 |
92 982,02 |
".
1.6.2.В тексте Подпрограммы:
1) абзацы первый, второй и таблицу 2 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы НХП за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы НХП - 132782,01 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 33827,99 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год);";
"Таблица 2
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источник финансирования |
Годы реализации Подпрограммы |
Всего за период реализации Подпрограммы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Всего, в т.ч.: |
28 372,01 |
52 205,00 |
52 205,00 |
132 782,01 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
6 795,99 |
13 516,00 |
13 516,00 |
33 827,99 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
6 795,99 |
13 516,00 |
13 516,00 |
33 827,99 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
3420,00 |
|
|
3420,00 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
792,00 |
880,00 |
880,00 |
2 552,00 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
792,00 |
880,00 |
880,00 |
2 552,00 |
|
Прочие источники, в т.ч.: |
17 364,02 |
37 809,00 |
37 809,00 |
92 982,02 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
17 364,02 |
37 809,00 |
37 809,00 |
92 982,02 |
";
2) таблицу 5 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
N п/п |
Показатели |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
1. |
Количество субъектов НХП - получателей субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов НХП (на пополнение оборотных средств, погашение задолженности перед персоналом, на расширение и переоборудование производства, улучшение качества продукции), ед. |
3 |
3 |
3 |
2. |
Количество субъектов НХП - получателей субсидий на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды, ед. |
6 |
7 |
7 |
3. |
Количество субъектов НХП - получателей субсидий на возмещение части затрат на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды, ед. |
2 |
2 |
4 |
4. |
Количество субъектов НХП - получателей субсидий на возмещение части произведенных расходов на потребленные сырье и материалы на собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий НХП |
5 |
5 |
5 |
5. |
Количество организаций, осуществляющих торговую деятельность изделиями НХП Нижегородской области, - получателей субсидии на возмещение части затрат по аренде торговых площадей |
1 |
|
|
5. |
Доля успешно реализуемых программ развития субъектов НХП из общего количества, % |
90 |
90 |
90 |
6. |
Количество российских, международных специализированных выставок-ярмарок, в которых принято участие, ед. |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
7. |
Количество новых образцов изделий, отнесенных к изделиям НХП, ед. |
Не менее 450 |
Не менее 450 |
Не менее 450 |
";
3) таблицу 6 и абзац после таблицы 6 раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Наименование оценки |
Годы |
|
2014 |
2015 |
2016 |
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Нижегородской области, тыс. руб. |
70 000 |
75 000 |
80 000 |
Объем государственной поддержки по годам, тыс. руб. |
6 796 |
13 516 |
13 516 |
Эффективность вложений в отрасль НХП на 1 руб. |
10,3 |
5,5 |
5,9 |
Получаем, что на 1 рубль вложенных средств областного бюджета в сферу НХП отдача в виде налоговых поступлений варьируется от 5,5 рублей до 10,3 рублей. Подпрограмма считается эффективной при достижении значения 5,2 рублей налоговых поступлений на 1 рубль вложенных средств областного бюджета, следовательно, значения 5,5 рублей и 5,9 рублей свидетельствуют о высокой эффективности Подпрограммы НХП.".
1.6.3.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 2", мероприятие 2.5, позицию "Задача 3", мероприятия 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы - сохранение, возрождение и развитие НХП Нижегородской области как важной части национальной культуры и создание условий, обеспечивающих динамичное развитие НХП как отрасли промышленного производства |
Всего |
28 372,01 |
52 205,00 |
52 205,00 |
132 782,01 |
|
Федеральный бюджет |
3 420,00 |
|
|
3 420,00 |
|
Областной бюджет |
6 795,99 |
13 516,00 |
13 516,00 |
33 827,99 |
|
Местный бюджет |
792,00 |
880,00 |
880,00 |
2 552,00 |
|
Прочие источники |
17 364,02 |
37 809,00 |
37 809,00 |
92 982,02 |
";
"
Задача 2. Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли НХП |
Всего |
21 656,96 |
49 066,00 |
49 066,00 |
119 788,96 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
4 292,94 |
11 257,00 |
11 257,00 |
26 806,94 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
17 364,02 |
37 809,00 |
37 809,00 |
92 982,02 |
";
"
2.5. Субсидии организациям, осуществляющим торговую деятельность изделиями НХП Нижегородской области, на возмещение части затрат по аренде торговых площадей |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, Минфин |
Всего |
222,24 |
|
|
222,24 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
222,24 |
|
|
222,24 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Задача 3. Маркетинговая поддержка продвижения и стимулирования сбыта продукции, производимой субъектами НХП Нижегородской области, на российский и международный рынки |
Всего |
6 599,55 |
3 019,00 |
3 019,00 |
12 637,55 |
|
Федеральный бюджет |
3 420,00 |
|
|
3 420,00 |
|
Областной бюджет |
2 387,55 |
2 139,00 |
2 139,00 |
6 665,55 |
|
Местный бюджет |
792,00 |
880,00 |
880,00 |
2 552,00 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
3.3. Модернизация, поддержка и продвижение сайта "НХП Нижегородской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, Фонд НХП (по согласованию), органы МСУ (при условии участия) |
Всего |
89,55 |
100,00 |
100,00 |
289,55 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
89,55 |
100,00 |
100,00 |
289,55 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
3.4. Организация и проведение фестивалей (конкурсов) НХП, фестивалей-конкурсов молодых талантов в сфере НХП |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, Минфин, органы МСУ, субъекты НХП (при условии участия) |
Всего |
1 510,00 |
1 319,00 |
1 319,00 |
4 148,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
718,00 |
439,00 |
439,00 |
1 596,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
792,00 |
880,00 |
880,00 |
2 552,00 |
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
".
1.7.В подпрограмме "Развитие Саровского инновационного территориального кластера на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 4 к Программе:
1.7.1.В паспорте Подпрограммы:
1.7.1.1.Позицию 1.9 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. |
Всего, в т.ч. |
152 614,88 |
|
|
152 614,88 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Областной бюджет, в т.ч.: |
24 950,00 |
|
|
24 950,00 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
24 950,00 |
|
|
24 950,00 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
127 664,88 |
|
|
127664,88 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
127 664,88 |
|
|
127 664,88 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Прочие источники, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
".
1.7.1.2.В позиции 1.11 "Индикаторы достижения целей Подпрограммы"
1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
115,0 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
115 |
";
2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью |
чел. |
14 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций |
% |
106 |
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера |
% |
112 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке |
% |
112 |
".
1.7.2.По тексту Подпрограммы:
1.7.2.1.Абзацы первый, второй и таблицу 1 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 152614,88 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 127664,88 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий развития пилотных инновационных территориальных кластеров);";
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
152 614,88 |
|
|
152 614,88 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
24 950,00 |
|
|
24 950,00 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
24 950,00 |
|
|
24 950,00 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
127 664,88 |
|
|
127 664,88 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
127 664,88 |
|
|
127 664,88 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Прочие источники, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
".
1.7.2.2.В разделе 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы":
1) в таблице 2 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы":
1.1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями - участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
109 |
115 |
113 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
110 |
115 |
113 |
";
1.2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью |
чел. |
10 |
14 |
8 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций |
% |
105 |
106 |
104 |
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера |
% |
111 |
112 |
109 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке |
% |
110 |
112 |
109 |
";
2) в таблице 3 "Промежуточные значения индикаторов цели Подпрограммы":
2.1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями - участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
109 |
113 |
115 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами |
% |
110 |
113 |
115 |
";
2.2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью |
чел. |
12 |
13 |
14 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций |
% |
105 |
105,5 |
106 |
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера |
% |
110 |
111 |
112 |
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке |
% |
110 |
110,5 |
112 |
".
1.7.3.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 4", мероприятия 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы: Создание благоприятных условий для развития Саровского инновационного территориального кластера в целях эффективного экономического развития Нижегородской области |
Всего |
152 614,88 |
|
|
152 614,88 |
|
Федеральный бюджет |
127 664,88 |
|
|
127 664,88 |
|
Областной бюджет |
24 950,00 |
|
|
24 950,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
Задача 4: Продвижение инновационных проектов участников кластера (форумы, конференции, выставки, семинары, круглые столы и так далее) в Российской Федерации и за рубежом |
Всего |
152 614,88 |
|
|
152 614,88 |
|
Федеральный бюджет |
127 664,88 |
|
|
127 664,88 |
|
Областной бюджет |
24 950,00 |
|
|
24 950,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
4.1. Развитие автономной некоммерческой организации "Центр развития Саровского инновационного кластера" |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, АНО "Центр развития Саровского инновационного кластера" (по согласованию) |
Всего |
63 805,72 |
|
|
63 805,72 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
53 855,72 |
|
|
53 855,72 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
9 950,00 |
|
|
9 950,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
4.2. Развитие инжинирингового центра Саровского инновационного территориального кластера на базе автономной некоммерческой организации "Центр развития Саровского инновационного кластера" |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
МПРМППРУ НО, АНО "Центр развития Саровского инновационного кластера" (по согласованию) |
Всего |
88 809,16 |
|
|
88 809,16 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
73 809,16 |
|
|
73 809,16 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
15 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
".
1.8.В подпрограмме "Развитие Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 5 к Программе:
1.8.1.Позицию 1.9 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. |
Всего, в т.ч. |
6 352,20 |
|
|
6 352,20 |
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области |
Областной бюджет, в т.ч.: |
2 105,3 |
|
|
2 105,3 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
2 105,3 |
|
|
2 105,3 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
4 246,90 |
|
|
4 246,90 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 246,90 |
|
|
4 246,90 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Прочие источники, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
".
1.8.2.Абзацы первый, третий и таблицу 1 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 6352,20 тыс. рублей, в том числе:";
"- средства федерального бюджета - 4246,90 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий развития пилотных инновационных территориальных кластеров);";
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственных заказчиков |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
6 352,20 |
|
|
6 352,20 |
|
Областной бюджет, в т.ч.: |
2 105,3 |
|
|
2 105,3 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
2105,3 |
|
|
2105,3 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч.: |
4 246,90 |
|
|
4 246,90 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 246,90 |
|
|
4 246,90 |
|
Местный бюджет, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Прочие источники, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
".
1.8.2.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 1", мероприятие 1.1 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы: Создание благоприятных условий для развития Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии в целях эффективного экономического развития Нижегородской области |
Всего |
6352,20 |
|
|
6352,20 |
|
Федеральный бюджет |
4246,90 |
|
|
4246,90 |
|
Областной бюджет |
2105,30 |
|
|
2105,30 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
";
"
Задача 1: Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития кластера |
Всего |
6352,20 |
|
|
6352,20 |
|
Федеральный бюджет |
4246,90 |
|
|
4246,90 |
|
Областной бюджет |
2105,30 |
|
|
2105,30 |
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
1.1. Обеспечение деятельности ОАО "Управляющая компания "ИТ-парк Анкудиновка", осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое информационное сопровождение развития Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии |
Прочие расходы |
2014 - 2016 |
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области;
ОАО "Управляющая компания "ИТ-парк Анкудиновка" (по согласованию) |
Всего |
6352,20 |
|
|
6352,20 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
4246,90 |
|
|
4246,90 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
2105,30 |
|
|
2105,30 |
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники |
|
|
|
|
".
2.Настоящее постановление действует до 1 января 2015 года.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ