Постановление от 30.12.2014 г № 948

О внесении изменений в государственную программу «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 — 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2013 года N 780


Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в государственную программу "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2013 года N 780, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Позицию 1.9 "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Программы
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Программы
Итого по Программе, тыс. руб. Всего, в т.ч. 1 458 721,48 404 041,60 443 506,30 2 306 269,38
Областной бюджет, в т.ч.: 180 814,25 92 654,40 94 711,80 368 180,45
Капвложения 2 617,8 3 000,00 3 000,00 8 617,8
НИОКР 1 990,00 1990,00
Прочие расходы 176 206,45 89 654,40 91 711,80 357 572,65
Федеральный бюджет, в т.ч.: 510 033,96 510 033,96
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 510 033,96 510 033,96
Местный бюджет, в т.ч.: 15 409,80 12 880,00 12 880,00 41 169,80
Капвложения 2 617,80 3 000,00 3 000,00 8 617,80
НИОКР
Прочие расходы 12 792,00 9 880,00 9 880,00 32 552,00
Прочие источники, в т.ч.: 752 463,47 298 507,20 335 914,50 1 386 885,17
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 752 463,47 298 507,20 335 914,50 1 386 885,17
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Всего, в т.ч. 1 452 369,28 404 041,60 443 506,30 2 299 917,18
Областной бюджет, в т.ч.: 178 708,95 92 654,40 94 711,80 366 075,15
Капвложения 2 617,80 3 000,00 3 000,00 8 617,8
НИОКР 1 990,00 1 990,00
Прочие расходы 174 101,15 89 654,40 91 711,80 355 467,35
Федеральный бюджет, в т.ч.: 505 787,06 505 787,06
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 505 787,06 505 787,06
Местный бюджет, в т.ч.: 15 409,80 12 880,00 12 880,00 41 169,80
Капвложения 2 617,8 3 000,00 3 000,00 8 617,80
НИОКР
Прочие расходы 12 792,00 9 880,00 9 880,00 32 552,00
Прочие источники, в т.ч.: 752 463,47 298 507,20 335 914,50 1 386 885,17
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 752 463,47 298 507,20 335 914,50 1 386 885,17
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области Всего, в т.ч. 6 352,2 6 352,2
Областной бюджет, в т.ч.: 2 105,3 2 105,3
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 2 105,3 2 105,3
Федеральный бюджет, в т.ч.: 4 246,90 4 246,90
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 4 246,90 4 246,90
Местный бюджет, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы

".
1.1.2.Позицию 1.11 "Индикаторы достижения целей Программы" дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью чел. 14
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций % 106
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера % 112
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке % 112

".
1.2.По тексту Программы:
1.2.1.В разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы":
1) абзацы первый - третий, шестой, восьмой, одиннадцатый - двенадцатый, шестнадцатый - семнадцатый, двадцать первый, двадцать третий, двадцать шестой, двадцать восьмой изложить соответственно в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования за весь период реализации Программы - 2306269,38 тыс. рублей (таблица 1), в том числе:
- средства областного бюджета - 368180,45 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 510033,96 тыс. рублей;";

"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Предпринимательство за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Предпринимательство - 1337948,32 тыс. рублей, в том числе:";
"- средства федерального бюджета - 372786,93 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малому и среднему предпринимательству субъектами Российской Федерации);";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 676571,97 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 80753,57 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период);";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы НХП за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы НХП - 132782,01 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 33827,99 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период);";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Саровского инновационного территориального кластера за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Саровского инновационного территориального кластера - 152614,88 тыс. рублей, в том числе:";
"- средства федерального бюджета - 127664,88 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий развития пилотных инновационных территориальных кластеров);";
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Нижегородского кластера за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 6352,20 тыс. рублей, в том числе:";
"- средства федерального бюджета - 4246,90 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий развития пилотных инновационных территориальных кластеров);";
2) таблицу 1 "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы






































































































































































































































































































































































































































Наименование государственных заказчиковИсточники финансированияГоды
201420152016Всего за период реализации Программы
Итого по Программе, тыс. руб.Всего, в т.ч.1 458 721,48404 041,60443 506,302 306 269,38
Областной бюджет, в т.ч.:180 814,2592 654,4094 711,80368 180,45
Капвложения2 617,83 000,003 000,008 617,8
НИОКР1 990,001 990,00
Прочие расходы176 206,4589654,4091 711,80357 572,65
Федеральный бюджет, в т.ч.:510 033,96510 033,96
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы510 033,96510 033,96
Местный бюджет, в т.ч.:15 409,8012 880,0012 880,0041 169,80
Капвложения2 617,803 000,003 000,008 617,80
НИОКР
Прочие расходы12 792,009 880,009 880,0032 552,00
Прочие источники, в т.ч.:752 463,47298 507,20335 914,501 386 885,17
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы752 463,47298 507,20335 914,501 386 885,17
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской областиВсего, в т.ч.1 452 369,28404 041,60443 506,302 299 917,18
Областной бюджет, в т.ч.:178 708,9592 654,4094 711,80366 075,15
Капвложения2 617,803 000,003 000,008 617,8
НИОКР1 990,001 990,00
Прочие расходы174 101,1589 654,4091 711,80355 467,35
Федеральный бюджет, в т.ч.:505 787,06505 787,06
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы505 787,06505 787,06
Местный бюджет, в т.ч.:15 409,8012 880,0012 880,0041 169,80
Капвложения2 617,83 000,003 000,008 617,80
НИОКР
Прочие расходы12 792,009 880,009 880,0032 552,00
Прочие источники, в т.ч.:752 463,47298 507,20335 914,501 386 885,17
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы752 463,47298 507,20335 914,501 386 885,17
Министерство инвестиционной политики Нижегородской областиВсего, в т.ч.6 352,26 352,2
Областной бюджет, в т.ч.:2 105,32 105,3
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы2 105,32 105,3
Федеральный бюджет, в т.ч.:4 246,904 246,90
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы4 246,904 246,90
Местный бюджет, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы

".

1.2.2.В разделе 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы":
1.2.2.1.В таблице 2 "Индикаторы достижения цели Программы":
1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 109 115 113

"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 110 115 113

";
2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью чел. 10 14 8
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций % 105 106 104
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера % 111 112 109
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке % 110 112 109

".
1.2.2.2.В таблице 3 "Промежуточные значения индикаторов цели Программы"
1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 109 113 115

"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 110 115 113

";
2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью чел. 12 13 14
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций % 105 105,5 106
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера % 110 111 112
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке % 110 110,5 112

".
1.3.Приложение "Система программных мероприятий" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4.В подпрограмме "Развитие предпринимательства Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 1 к Программе:
1.4.1.Позицию 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Подпрограммы
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. Всего, в т.ч. 1 155 646,32 91 151,00 91 151,00 1 337 948,32
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Областной бюджет, в т.ч.: 128 241,59 49 151,00 49 151,00 226 543,59
Капвложения 2 617,80 3 000,00 3 000,00 8 617,80
НИОКР
Прочие расходы 125 623,79 46 151,00 46 151,00 217 925,79
Федеральный бюджет, в т.ч.: 372 786,93 0,00 0,00 372 786,93
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 372 786,93 0,00 0,00 372 786,93
Местный бюджет, в т.ч.: 14 617,80 12 000,00 12 000,00 38 617,80
Капвложения 2 617,80 3 000,00 3 000,00 8 617,8
НИОКР
Прочие расходы 12 000,00 9 000,00 9 000,00 30 000,00
Прочие источники, в т.ч.: 640 000,00 30 000,00 30 000,00 700 000,00
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 640 000,00 30 000,00 30 000,00 700 000,00

".
1.4.2.Абзацы первый, третий и таблицу 1 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции текста Подпрограммы:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 1337948,32 тыс. рублей, в том числе:";

"- средства федерального бюджета - 372786,93 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации);";
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственного заказчика Источник финансирования Годы реализации Подпрограммы Всего за период реализации Подпрограммы
2014 2015 2016
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Всего, в т.ч. 1 155 646,32 91 151,00 91 151,00 1 337 948,32
Областной бюджет, в т.ч.: 128 241,59 49 151,00 49 151,00 226 543,59
Капвложения 2 617,80 3 000,00 3 000,00 8 617,80
НИОКР
Прочие расходы 125 623,79 46 151,00 46 151,00 217 925,79
Федеральный бюджет, в т.ч.: 372 786,93 0,00 0,00 372 786,93
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 372 786,93 0,00 0,00 372 786,93
Местный бюджет, в т.ч.: 14 617,80 12 000,00 12 000,00 38 617,80
Капвложения 2 617,80 3 000,00 3 000,00 8 617,80
НИОКР
Прочие расходы 12 000,00 9 000,00 9 000,00 30 000,00
Прочие источники, в т.ч.: 640 000,00 30 000,00 30 000,00 700 000,00
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 640 000,00 30 000,00 30 000,00 700 000,00

".
1.4.3.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Цель 1", "Задача 1.4", мероприятия 1.4.4 и 1.4.4.1 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы: Оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения Всего 1 155 646,32 91 151,00 91 151,00 1 337 948,32
Федеральный бюджет 372 786,93 0,00 0,00 372 786,93
Областной бюджет 128 241,59 49 151,00 49 151,00 226 543,59
Местный бюджет 14 617,80 12 000,00 12 000,00 38 617,80
Прочие источники 640 000,00 30 000,00 30 000,00 700 000,00
Цель 1. Благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса Всего 22 730,79 1 851,00 1 851,00 26 432,79
Федеральный бюджет 15 200,00 0,00 0,00 15200,00
Областной бюджет 7 530,79 1 851,00 1 851,00 11 232,79
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
Задача: 1.4. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства Всего 21 933,79 1 600,00 1 600,00 25 133,79
Федеральный бюджет 15 200,00 0,00 0,00 15 200,00
Областной бюджет 6 733,79 1 600,00 1 600,00 9 933,79
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
1.4.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (массовое обучение, проведение семинаров и тренингов, форумы, конференции для школьников старших классов и студентов вузов, областной конкурс молодежных инновационных команд "РОСТ") Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, Минобразования, НРО МОО "Достижения молодых", ННИЦ (по согласованию) Всего 300,00 300,00 600,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 300,00 300,00 600,00
Местный бюджет
Прочие источники
1.4.4.1. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (массовое обучение, проведение семинаров и тренингов, форумы, конференции для школьников старших классов и студентов вузов) Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, Минобразования, НРО МОО "Достижения молодых" (по согласованию) Всего 300,00 300,00 600,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 300,00 300,00 600,00
Местный бюджет
Прочие источники

".
1.5.В подпрограмме "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 2 к Программе:
1.5.1.Раздел 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы:
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Программы
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. Всего, в т.ч. 115 736,07 260 685,60 300 150,30 676 571,97
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Областной бюджет, в т.ч.: 18 721,37 29 987,40 32 044,80 80 753,57
Капвложения 0,0
НИОКР 1 990,00 1 990,00
Прочие расходы 16 731,37 29 987,40 32 044,80 78 763,57
Федеральный бюджет, в т.ч.: 1 915,25 1 915,25
Капвложения 0,0
НИОКР 0,0
Прочие расходы 1 915,25 1 915,25
Местный бюджет, в т.ч.: 0,0
Капвложения 0,0
НИОКР 0,0
Прочие расходы 0,0
Прочие источники, в т.ч.: 95 099,45 230 698,20 268 105,50 593 903,15
Капвложения 0,0
НИОКР 0,0
Прочие расходы 95 099,45 230 698,20 268 105,50 593 903,15

".
1.5.2.В тексте Подпрограммы:
1) абзацы первый, второй и таблицу 3 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 676571,97 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 80753,57 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год);";

"Таблица 3
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственного заказчика Источник финансирования Годы реализации Подпрограммы Всего за период реализации Подпрограммы
2014 2015 2016
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Всего, в т.ч. 115 736,07 260 685,60 300 150,30 676 571,97
Областной бюджет, в т.ч.: 18 721,37 29 987,40 32 044,80 80 753,57
Капвложения 0,0
НИОКР 1 990,00 1 990,00
Прочие расходы 16 731,37 29 987,40 32 044,80 78 763,57
Федеральный бюджет, в т.ч.: 1 915,25 1 915,25
Капвложения 0,0
НИОКР 0,0
Прочие расходы 1 915,25 1 915,25
Местный бюджет, в т.ч.: 0,0
Капвложения 0,0
НИОКР 0,0
Прочие расходы 0,0
Прочие источники, в т.ч.: 95 099,45 230 698,20 268 105,50 593 903,15
Капвложения 0,0
НИОКР 0,0
Прочие расходы 95 099,45 230 698,20 268 105,50 593 903,15

";
2) пункт 3 таблицы 6 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие, ед. 3 4 4

";
3) абзацы восьмой - восемнадцатый раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1. В результате проведения маркетинговых мероприятий Подпрограммы Туризм количество туристов, посетивших Нижегородскую область, увеличится с 837,1 тыс. чел. в 2014 году до 1181,2 тыс. чел. в 2016 году. В среднем затраты 1 туриста за сутки пребывания в Нижегородской области составляют 3850 руб. Таким образом, оборот сферы туризма в 2014 - 2016 годах составит (с учетом коэффициента-дефлятора):
837100 x 4387 = 3672357700 руб. (2014 год);
986400 x 4637 = 4573936800 руб. (2015 год);
1181200 x 4887 = 5772524400 руб. (2016 год).
Размер налоговых поступлений (при ставке 6% по упрощенной системе налогообложения) составит:
3672357700 x 0,06 = 220341462 руб.;
4573936800 x 0,06 = 274436208 руб.;
5772524400 x 0,06 = 346351464 руб.
В итоге в 2014-2016 годах в областной бюджет субъектами туриндустрии Нижегородской области будет перечислено 841129134 руб.
При этом в рамках Подпрограммы Туризм из областного бюджета на проведение маркетинговых мероприятий в 2014 - 2016 годах будет направлено 34191750 руб.
Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета отдача в виде налоговых поступлений составит 24,60 руб.".

1.5.3.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 2", мероприятия 2.3, 2.4, позиции "Задача 3", мероприятие 3.4, позиции "Задача 5", мероприятие 5.3 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы - формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области Всего 115 736,07 260 685,60 300 150,30 676 571,97
Федеральный бюджет 1 915,25 1 915,25
Областной бюджет 18 721,37 29 987,40 32 044,80 80 753,57
Местный бюджет
Прочие источники 95 099,45 230 698,20 268 105,50 593 903,15

";
"
Задача 2. Увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Нижегородскую область Всего 12 065,00 12 021,00 12 021,00 36 107,00
Федеральный бюджет 1 915,25 1 915,25
Областной бюджет 10 149,75 12 021,00 12 021,00 34 191,75
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
2.3. Размещение информации о туристском потенциале Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доработка и поддержка туристского веб-сайта (перевод на языки, размещение информации), маркетинговое сопровождение и реклама. Создание и обеспечение деятельности туристской информационной системы (инфотерминалы, оборудование) Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме) Всего 1 199,80 2 338 2 338 5 875,80
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1 199,80 2 338 2 338 5 875,80
Местный бюджет
Прочие источники
2.4. Участие в российских и международных выставках, создание экспозиций, приобретение выставочного оборудования Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", НП "НТЛ", органы МСУ, орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме) Всего 4 222,25 4 590,00 4 590,00 13 402,25
Федеральный бюджет
Областной бюджет 4 222,25 4 590,00 4 590,00 13 402,25
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
Задача 3. Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, сельского и социального туризма Всего 102 319,92 246 386,60 285 851,30 634 557,82
Федеральный бюджет
Областной бюджет 7 220,47 15 688,40 17 745,80 40 654,67
Местный бюджет
Прочие источники 95 099,45 230 698,20 268 105,50 593 903,15

";
"
3.4. Научные и проектно-изыскательские работы по созданию туристско-рекреационных зон, разработке технико-экономических обоснований проектов туристских кластеров, перспективных для инвестирования, в т.ч. с целью включения в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 НИР 2014 - 2016 МПРМППРУ НО Всего 1 990,00 1 990,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1 990,00 1 990,00
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
Задача 5. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение Всего 1 351,15 778,00 778,00 2 907,15
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1 351,15 778,00 778,00 2 907,15
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
5.3. Проведение научно-практических конференций по вопросам развития ВВТ, участие в конференциях, семинарах, форумах. Проведение обучающих семинаров, в том числе с участием зарубежных специалистов Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме) Всего 1 351,15 778,00 778,00 2 907,15
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1 351,15 778,00 778,00 2 907,15
Местный бюджет
Прочие источники

".
1.6.В подпрограмме "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 3 к Программе:
1.6.1.Раздел 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы:
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Подпрограммы
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. Всего, в т.ч.: 28 372,01 52 205,00 52 205,00 132 782,01
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Областной бюджет, в т.ч.: 6 795,99 13 516,00 13 516,00 33 827,99
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 6 795,99 13 516,00 13 516,00 33 827,99
Федеральный бюджет, в т.ч.: 3 420,00 3 420,00
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 3 420,00 3 420,00
Местный бюджет, в т.ч.: 792,00 880,00 880,00 2 552,00
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 792,00 880,00 880,00 2 552,00
Прочие источники, в т.ч.: 17 364,02 37 809,00 37 809,00 92 982,02
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 17 364,02 37 809,00 37 809,00 92 982,02

".
1.6.2.В тексте Подпрограммы:
1) абзацы первый, второй и таблицу 2 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы НХП за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы НХП - 132782,01 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 33827,99 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год);";

"Таблица 2
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственного заказчика Источник финансирования Годы реализации Подпрограммы Всего за период реализации Подпрограммы
2014 2015 2016
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Всего, в т.ч.: 28 372,01 52 205,00 52 205,00 132 782,01
Областной бюджет, в т.ч.: 6 795,99 13 516,00 13 516,00 33 827,99
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 6 795,99 13 516,00 13 516,00 33 827,99
Федеральный бюджет, в т.ч.: 3420,00 3420,00
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет, в т.ч.: 792,00 880,00 880,00 2 552,00
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 792,00 880,00 880,00 2 552,00
Прочие источники, в т.ч.: 17 364,02 37 809,00 37 809,00 92 982,02
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 17 364,02 37 809,00 37 809,00 92 982,02

";
2) таблицу 5 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы





































































N п/пПоказателиГоды
201420152016
1.Количество субъектов НХП - получателей субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов НХП (на пополнение оборотных средств, погашение задолженности перед персоналом, на расширение и переоборудование производства, улучшение качества продукции), ед.333
2.Количество субъектов НХП - получателей субсидий на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды, ед.677
3.Количество субъектов НХП - получателей субсидий на возмещение части затрат на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды, ед.224
4.Количество субъектов НХП - получателей субсидий на возмещение части произведенных расходов на потребленные сырье и материалы на собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий НХП555
5.Количество организаций, осуществляющих торговую деятельность изделиями НХП Нижегородской области, - получателей субсидии на возмещение части затрат по аренде торговых площадей1
5.Доля успешно реализуемых программ развития субъектов НХП из общего количества, %909090
6.Количество российских, международных специализированных выставок-ярмарок, в которых принято участие, ед.Не менее 1Не менее 1Не менее 1
7.Количество новых образцов изделий, отнесенных к изделиям НХП, ед.Не менее 450Не менее 450Не менее 450

";

3) таблицу 6 и абзац после таблицы 6 раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6





























Наименование оценкиГоды
201420152016
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Нижегородской области, тыс. руб.70 00075 00080 000
Объем государственной поддержки по годам, тыс. руб.6 79613 51613 516
Эффективность вложений в отрасль НХП на 1 руб.10,35,55,9

Получаем, что на 1 рубль вложенных средств областного бюджета в сферу НХП отдача в виде налоговых поступлений варьируется от 5,5 рублей до 10,3 рублей. Подпрограмма считается эффективной при достижении значения 5,2 рублей налоговых поступлений на 1 рубль вложенных средств областного бюджета, следовательно, значения 5,5 рублей и 5,9 рублей свидетельствуют о высокой эффективности Подпрограммы НХП.".

1.6.3.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 2", мероприятие 2.5, позицию "Задача 3", мероприятия 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы - сохранение, возрождение и развитие НХП Нижегородской области как важной части национальной культуры и создание условий, обеспечивающих динамичное развитие НХП как отрасли промышленного производства Всего 28 372,01 52 205,00 52 205,00 132 782,01
Федеральный бюджет 3 420,00 3 420,00
Областной бюджет 6 795,99 13 516,00 13 516,00 33 827,99
Местный бюджет 792,00 880,00 880,00 2 552,00
Прочие источники 17 364,02 37 809,00 37 809,00 92 982,02

";
"
Задача 2. Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли НХП Всего 21 656,96 49 066,00 49 066,00 119 788,96
Федеральный бюджет
Областной бюджет 4 292,94 11 257,00 11 257,00 26 806,94
Местный бюджет
Прочие источники 17 364,02 37 809,00 37 809,00 92 982,02

";
"
2.5. Субсидии организациям, осуществляющим торговую деятельность изделиями НХП Нижегородской области, на возмещение части затрат по аренде торговых площадей Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, Минфин Всего 222,24 222,24
Федеральный бюджет
Областной бюджет 222,24 222,24
Местный бюджет
Прочие источники
Задача 3. Маркетинговая поддержка продвижения и стимулирования сбыта продукции, производимой субъектами НХП Нижегородской области, на российский и международный рынки Всего 6 599,55 3 019,00 3 019,00 12 637,55
Федеральный бюджет 3 420,00 3 420,00
Областной бюджет 2 387,55 2 139,00 2 139,00 6 665,55
Местный бюджет 792,00 880,00 880,00 2 552,00
Прочие источники

";
"
3.3. Модернизация, поддержка и продвижение сайта "НХП Нижегородской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, Фонд НХП (по согласованию), органы МСУ (при условии участия) Всего 89,55 100,00 100,00 289,55
Федеральный бюджет
Областной бюджет 89,55 100,00 100,00 289,55
Местный бюджет
Прочие источники
3.4. Организация и проведение фестивалей (конкурсов) НХП, фестивалей-конкурсов молодых талантов в сфере НХП Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, Минфин, органы МСУ, субъекты НХП (при условии участия) Всего 1 510,00 1 319,00 1 319,00 4 148,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 718,00 439,00 439,00 1 596,00
Местный бюджет 792,00 880,00 880,00 2 552,00
Прочие источники

".
1.7.В подпрограмме "Развитие Саровского инновационного территориального кластера на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 4 к Программе:
1.7.1.В паспорте Подпрограммы:
1.7.1.1.Позицию 1.9 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Подпрограммы
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. Всего, в т.ч. 152 614,88 152 614,88
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Областной бюджет, в т.ч.: 24 950,00 24 950,00
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 24 950,00 24 950,00
Федеральный бюджет, в т.ч.: 127 664,88 127664,88
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 127 664,88 127 664,88
Местный бюджет, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы

".
1.7.1.2.В позиции 1.11 "Индикаторы достижения целей Подпрограммы"
1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 115,0

"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 115

";
2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью чел. 14
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций % 106
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера % 112
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке % 112

".
1.7.2.По тексту Подпрограммы:
1.7.2.1.Абзацы первый, второй и таблицу 1 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 152614,88 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 127664,88 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий развития пилотных инновационных территориальных кластеров);";

"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Подпрограммы
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Всего, в т.ч. 152 614,88 152 614,88
Областной бюджет, в т.ч.: 24 950,00 24 950,00
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 24 950,00 24 950,00
Федеральный бюджет, в т.ч.: 127 664,88 127 664,88
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 127 664,88 127 664,88
Местный бюджет, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы

".
1.7.2.2.В разделе 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы":
1) в таблице 2 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы":
1.1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями - участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 109 115 113

"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 110 115 113

";
1.2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью чел. 10 14 8
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций % 105 106 104
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера % 111 112 109
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке % 110 112 109

";
2) в таблице 3 "Промежуточные значения индикаторов цели Подпрограммы":
2.1) позицию
"
Рост объема отгруженной организациями - участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 109 113 115

"
изложить в следующей редакции:
"
Рост объема отгруженной организациями-участниками Саровского инновационного территориального кластера инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами % 110 113 115

";
2.2) дополнить позициями следующего содержания:
"
Численность работников организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью чел. 12 13 14
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций % 105 105,5 106
Рост выработки на одного работника организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера % 110 111 112
Рост совокупной выручки организаций-участников Саровского инновационного территориального кластера от продаж продукции на внешнем рынке % 110 110,5 112

".
1.7.3.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 4", мероприятия 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы: Создание благоприятных условий для развития Саровского инновационного территориального кластера в целях эффективного экономического развития Нижегородской области Всего 152 614,88 152 614,88
Федеральный бюджет 127 664,88 127 664,88
Областной бюджет 24 950,00 24 950,00
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
Задача 4: Продвижение инновационных проектов участников кластера (форумы, конференции, выставки, семинары, круглые столы и так далее) в Российской Федерации и за рубежом Всего 152 614,88 152 614,88
Федеральный бюджет 127 664,88 127 664,88
Областной бюджет 24 950,00 24 950,00
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
4.1. Развитие автономной некоммерческой организации "Центр развития Саровского инновационного кластера" Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, АНО "Центр развития Саровского инновационного кластера" (по согласованию) Всего 63 805,72 63 805,72
Федеральный бюджет 53 855,72 53 855,72
Областной бюджет 9 950,00 9 950,00
Местный бюджет
Прочие источники
4.2. Развитие инжинирингового центра Саровского инновационного территориального кластера на базе автономной некоммерческой организации "Центр развития Саровского инновационного кластера" Прочие расходы 2014 - 2016 МПРМППРУ НО, АНО "Центр развития Саровского инновационного кластера" (по согласованию) Всего 88 809,16 88 809,16
Федеральный бюджет 73 809,16 73 809,16
Областной бюджет 15 000,00 15 000,00
Местный бюджет
Прочие источники

".
1.8.В подпрограмме "Развитие Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 5 к Программе:
1.8.1.Позицию 1.9 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Подпрограммы
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. Всего, в т.ч. 6 352,20 6 352,20
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области Областной бюджет, в т.ч.: 2 105,3 2 105,3
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 2 105,3 2 105,3
Федеральный бюджет, в т.ч.: 4 246,90 4 246,90
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 4 246,90 4 246,90
Местный бюджет, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы

".
1.8.2.Абзацы первый, третий и таблицу 1 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 6352,20 тыс. рублей, в том числе:";

"- средства федерального бюджета - 4246,90 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий развития пилотных инновационных территориальных кластеров);";
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Подпрограммы
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области Всего, в т.ч. 6 352,20 6 352,20
Областной бюджет, в т.ч.: 2 105,3 2 105,3
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 2105,3 2105,3
Федеральный бюджет, в т.ч.: 4 246,90 4 246,90
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы 4 246,90 4 246,90
Местный бюджет, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы

".
1.8.2.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 1", мероприятие 1.1 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы: Создание благоприятных условий для развития Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии в целях эффективного экономического развития Нижегородской области Всего 6352,20 6352,20
Федеральный бюджет 4246,90 4246,90
Областной бюджет 2105,30 2105,30
Местный бюджет
Прочие источники

";
"
Задача 1: Осуществление методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождения развития кластера Всего 6352,20 6352,20
Федеральный бюджет 4246,90 4246,90
Областной бюджет 2105,30 2105,30
Местный бюджет
Прочие источники
1.1. Обеспечение деятельности ОАО "Управляющая компания "ИТ-парк Анкудиновка", осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое информационное сопровождение развития Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии Прочие расходы 2014 - 2016 Министерство инвестиционной политики Нижегородской области; ОАО "Управляющая компания "ИТ-парк Анкудиновка" (по согласованию) Всего 6352,20 6352,20
Федеральный бюджет 4246,90 4246,90
Областной бюджет 2105,30 2105,30
Местный бюджет
Прочие источники

".
2.Настоящее постановление действует до 1 января 2015 года.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ