Постановление от 07.11.2014 г № 769
О внесении изменений в государственную программу «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 298.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
И.о. Губернатора
В.А.ИВАНОВ
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 298
1.В разделе 1 "Паспорт государственной программы" Программы:
1.1.Позицию "Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители программы |
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;
управление делами Правительства Нижегородской области;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) |
".
1.2.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 145391551,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20387563,0 тыс. руб.,
2016 год - 21655430,6 тыс. руб.,
2017 год - 21657792,1 тыс. руб.,
2018 год - 26285204,6 тыс. руб.,
2019 год - 27272444,1 тыс. руб.,
2020 год - 28133116,9 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 23000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11500,0 тыс. руб.,
2016 год - 11500,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 55013011,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6160206,0 тыс. руб.,
2016 год - 7411222,2 тыс. руб.,
2017 год - 7411222,2 тыс. руб.,
2018 год - 11187981,0 тыс. руб.,
2019 год - 11390247,9 тыс. руб.,
2020 год - 11452132,6 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 100127,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 15761,8 тыс. руб.,
2016 год - 15761,8 тыс. руб.,
2017 год - 15761,8 тыс. руб.;
2018 год - 16674,3 тыс. руб.;
2019 год - 17607,7 тыс. руб.;
2020 год - 18559,6 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 86714581,5 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13701363,7 тыс. руб.,
2016 год - 13667229,1 тыс. руб.,
2017 год - 13667070,0 тыс. руб.,
2018 год - 14463741,9 тыс. руб.,
2019 год - 15221875,9 тыс. руб.,
2020 год - 15993300,9 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 2301131,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 315855,9 тыс. руб.,
2016 год - 352584,7 тыс. руб.,
2017 год - 355514,6 тыс. руб.,
2018 год - 402617,5 тыс. руб.,
2019 год - 425576,1 тыс. руб.,
2020 год - 448982,4 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 71450,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 7327,2 тыс. руб.,
2016 год - 11219,4 тыс. руб.,
2017 год - 11219,4 тыс. руб.,
2018 год - 12598,2 тыс. руб.,
2019 год - 13886,3 тыс. руб.,
2020 год - 15199,9 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 1168249,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 175548,4 тыс. руб.,
2016 - 185913,4 тыс. руб.,
2017 - 197004,1 тыс. руб.,
2018 - 201591,7 тыс. руб.,
2019 - 203250,2 тыс. руб.,
2020 - 204941,5 тыс. руб. |
".
1.3.В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1.3.1.В позиции "Индикаторы":
в абзаце четвертом слова "социальной, транспортной, инженерной" заменить словом "социальной";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области (к 2016 году - 100%);";
абзац шестой исключить;
абзацы девятый, одиннадцатый, тринадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2020 году - 100%);";
"- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2020 году - 0%);";
"- доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста (в 2020 году - 66,7%);";
"- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей, указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1,003;".
1.3.2.В позиции "Непосредственные результаты":
абзац пятый исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством (в 2020 году - 1864928 человек);";
дополнить абзацами следующего содержания:
"- количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области (в 2016 году - 169 ед.);
- количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (в 2016 году - 342 ед.);
- количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области (в 2016 году - 15500 чел.);
- численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (в 2020 году - 1150 чел.).".
2.В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы" Программы:
2.1.В пункте 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.1.1.В позиции "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" исключить следующие абзацы:
"постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 1225 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации";
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года N 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";";
"Дальнейшая реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов необходима в 21 учреждениях спорта, в том числе в 19 ФОКах и 2 специализированных детских юношеских школах олимпийского резерва.";
"В рамках настоящей Подпрограммы 1 требуется обеспечить доступность для инвалидов и других МГН в 32 приоритетных учреждениях культуры.";
"Для достижения значений обязательного индикатора Подпрограммы 1 "доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава в Нижегородской области" в 2015 году - до 11,7%, необходимо приобретение такого транспорта не менее 203 единиц, в 2015 году - не менее 150 единиц (с учетом объемов ежегодно списываемых единиц).
Однако, включение приобретения такого объема транспортных средств в Подпрограмму 1 приведет к нарушению основного требования к программам субъектов о 10 - 20%-ном планировании программных средств на каждую приоритетную сферу (сфера транспорта заберет 76,7% общего объема финансирования Подпрограммы, по остальным приоритетным сферам финансирования распределится в размере от 2 до 4%), поэтому большую часть этих мероприятий необходимо реализовывать за рамками Подпрограммы 1.";
"Учитывая спрос на данный вид услуг, необходима закупка дополнительных единиц специализированных транспортных средств и создание аналогичных Служб в 8 районах (городах) Нижегородской области: Арзамасском, Балахнинском, Ковернинском, Уренском, Шарангском муниципальных районах и городских округах город Выкса, Шахунья, Саров Нижегородской области.";
"В целях повышения эффективности содействия трудоустройству инвалидов, реализуя Закон Нижегородской области от 26 декабря 2007 года N 191-З "О квотировании рабочих мест" (далее - Закон о квотировании), в 2012 году обеспечено трудоустройство 348 инвалидов на заквотированные рабочие места. По состоянию на 1 января 2013 года численность инвалидов, работающих в счет квоты, составила 8,1 тыс. человек. В целом по итогам 2012 года Закон о квотировании на территории области в части трудоустройства инвалидов реализован на 102%.
В рамках областной целевой программы "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2012 году", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 3 февраля 2012 года N 57, трудоустроено на оснащенные рабочие места 266 незанятых инвалидов.
В 2013 году в рамках областной целевой программы "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2013 году", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2012 года N 931, оборудовано 304 рабочих места и трудоустроены на них инвалиды.
В целях повышения уровня доступности в сфере занятости требуется реализация мероприятий по оснащению элементами доступности в 15 центрах занятости населения.
Важным направлением в работе по обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является повышение качества и эффективности реабилитации инвалидов, являющейся необходимым фактором, позволяющим инвалидам активно участвовать в жизни общества и расширяющим доступность для них объектов и услуг.
Для повышения эффективности и качества реабилитационных услуг необходимо реализовать разработанные стационарными учреждениями психоневрологического профиля внутриучрежденческие программы по социализации и обучению самообслуживанию.
Эффективность реализации таких мероприятий доказана опытом реализации региональной программы "Смогу жить самостоятельно" на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2010 года N 322, ставшей первым проектом в стране по подготовке воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, получившей финансирование Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках повышения качества услуг, предоставляемых инвалидам и детям-инвалидам для повышения уровня компьютерной грамотности, требуется организация консультативных пунктов по использованию информационных технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Немаловажным фактором при решении проблем социальной поддержки инвалидов является кадровый ресурс.
Для решения задачи по информационно-методическому и кадровому обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов необходимо проводить обучение специалистов, задействованных в сфере реабилитации.
В целях максимальной эффективности решения проблем инвалидов, для использования на практике положительного опыта реализации Конвенции, необходимы мероприятия по участию руководителей и специалистов, задействованных в сфере реабилитации, в семинарах, конференциях, конгрессах.
Активность инвалидов и других МГН наряду с отсутствием физической доступности объектов для инвалидов ограничивают социальные барьеры, связанные с непониманием проблем инвалидов окружающими их людьми.
Требует решения проблема максимального вовлечения инвалидов в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества.
С 2010 года из средств областного бюджета осуществляется поддержка Автономной некоммерческой организации "Газета "Здравствуйте, люди!" в форме предоставления субсидий из областного бюджета на издание газеты для МГН.
Данное издание, предназначенное для людей с ограниченными физическими возможностями, распространяется по подписке на территории Нижегородской области. Ежемесячный тираж газеты составляет от 5 до 6 тысяч экземпляров.
Для решения задачи по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской необходимо создание и трансляция общественно-политических и прочих программ с сурдопереводом; их трансляция на телеканалах и размещение соответствующих материалов в периодических изданиях; развитие и адаптация с учетом доступности для МГН сайта "Электронный гражданин Нижегородской области"; проведение мероприятий по изготовлению и трансляции социальных роликов по социализации инвалидов, создание и трансляция программ, посвященных проблемам инвалидов и способам их решения.
Нерешенность вышеперечисленных проблем инвалидов порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:
- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;
- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;
- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).
Поскольку проблемы инвалидов носят крупномасштабный характер, затрагивают все население Нижегородской области, для их решения требуется четкая последовательность действий, увязывающая в единую систему цели, задачи, мероприятия, ресурсы, а также предусматривающая систему контроля за достижением поставленных целей и задач.
Эффективное решение обозначенных проблем возможно только путем реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности для инвалидов и других МГН, объектов социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта, связи и информации, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих системный подход к решению выявленных проблем программно-целевым методом как наиболее целесообразным в комплексной реабилитации инвалидов, а также путем привлечения для выполнения поставленных задач нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета.".
2.1.2.Слова "от 29 января 2012 года N 1291" заменить словами "от 19 декабря 2012 года N 1291".
2.2.Пункт 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
очередной год 2015 |
1 год планового периода - 2016 |
2 год планового периода - 2017 |
3 год планового периода - 2018 |
4 год планового периода - 2019 |
5 год планового периода - 2020 |
Всего |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
20 387 563,0 |
21 655 430,6 |
21 657 792,1 |
26 285 204,6 |
27 272 444,1 |
28 133 116,9 |
145 391 551,3 |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" |
11500,0 |
11500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23000,0 |
Основное мероприятие 1.1 Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2 Адаптация учреждений с учетом доступности |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
10 700,0 |
10 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 400,0 |
Основное мероприятие 1.3 Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1600,0 |
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
55 013 011,9 |
Основное мероприятие 2.1 Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
6 148 729,8 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
54 923 918,5 |
Основное мероприятие 2.2 Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
75 643,7 |
Основное мероприятие 2.3 Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
13 449,7 |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
100 127,0 |
Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
4 446,7 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
10 139,6 |
Основное мероприятие 3.2 Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754,0 |
4 087,8 |
Основное мероприятие 3.3 Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
160,0 |
176,70 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
1 995,00 |
Основное мероприятие 3.4 Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
3 007,9 |
Основное мероприятие 3.5 Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,5 |
9 888,5 |
12 372,5 |
57 934,5 |
Основное мероприятие 3.6 Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
2 430,4 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
8 444,7 |
Основное мероприятие 3.7 Оказание социальной поддержки и расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям погибших (умерших) ветеранов боевых действий |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
6 408,5 |
Основное мероприятие 3.8 Сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
3 143,8 |
Основное мероприятие 3.9 Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года N 984-111 "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
342,1 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
2 067,9 |
Основное мероприятие 3.10 Изготовление бланков удостоверений, в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года N 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
455,5 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
2 897,3 |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы" |
13 701 363,7 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
86 714 581,5 |
Основное мероприятие 4.1 Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.2 Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
13 700 887,6 |
13 700 887,6 |
13 666 930,8 |
13 666 930,8 |
14 463 741,3 |
15 221 875,3 |
84 421 253,4 |
Основное мероприятие 4.3 Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 года N 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области".
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения) |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
475,5 |
297,7 |
138,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
911,8 |
Основное мероприятие 4.4 Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
3,6 |
Цели Программы:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
315 855,9 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
2 301 131,2 |
Основное мероприятие 5.1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
140,5 |
140,5 |
140,5 |
148,8 |
157,3 |
165,9 |
893,5 |
Основное мероприятие 5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
275 964,0 |
310 098,6 |
310 257,7 |
354 690,5 |
374 917,5 |
395 537,4 |
2 021 465,6 |
Основное мероприятие 5.3 Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
333,9 |
Основное мероприятие 5.4 Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
32,8 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
208,0 |
Основное мероприятие 5.5 Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
22,8 |
24,1 |
25,4 |
136,8 |
Основное мероприятие 5.6 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
39 644,6 |
42 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
278 093,4 |
Основное мероприятие 5.7 Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
71 450,4 |
Основное мероприятие 6.1 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года N 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
3 582,0 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
35 005,2 |
Основное мероприятие 6.2 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года N 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
3 582,0 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
35 005,2 |
Основное мероприятие 6.3 Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
1 440,0 |
Основное мероприятие 6.4 Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года N 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.5 Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.6 Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года N 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций" |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.7 Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.8 Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.9 Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.10 Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" |
175 548,4 |
185 913,4 |
197 004,1 |
201 591,7 |
203 250,2 |
204 941,5 |
1 168 249,3 |
".
2.3.В пункте 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":
2.3.1.В разделе "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
в позиции "Индикаторы":
в пункте 3 слова "социальной, транспортной, инженерной" заменить словом "социальной";
пункты 4, 5 исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
6 |
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
% |
15,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
".
2.3.2.В разделе "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы:
2.3.2.1.В позиции "Индикаторы":
2.3.2.1.1.Пункты 1, 4 изложить в следующей редакции:
"
1. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области |
% |
53,2 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
";
"
4. |
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
".
2.3.2.1.2.Пункт 2 исключить.
2.3.2.2.В позиции "Непосредственные результаты":
2.3.2.2.1.Пункт 1 исключить.
2.3.2.2.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3. |
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
".
2.3.3.В разделе "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
в позиции "Индикаторы" пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3. |
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям |
% |
5,6 |
6,0 |
9,5 |
22,2 |
38,9 |
54 |
61,1 |
66,7 |
".
2.3.4.В разделе 4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015 - 2020 годы" позицию "Непосредственный результат" изложить в следующей редакции:
"
|
Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество граждан получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством |
Чел. |
384 566 |
384 476 |
389 110 |
390 432 |
391 400 |
392 390 |
393 280 |
394 271 |
2 |
Количество граждан получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством |
Чел. |
1 850 946 |
1 892023 |
1 864 928 |
1 864 928 |
1 864 928 |
1 864 928 |
1 864 928 |
1 864 928 |
".
2.3.5.В разделе "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы:
в позиции "Индикаторы" пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4. |
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей, указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному |
Чел. |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
";
в позиции "Непосредственные результаты" пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"
4. |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка" |
Чел. |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5. |
Численность третьих и последующих детей, рожденных в отчетном году |
Чел. |
4 799 |
5 669 |
6 835 |
7 128 |
7 428 |
7 728 |
8 028 |
8 328 |
";
дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
"
6. |
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Чел. |
0 |
0 |
1 200 |
1 170 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
".
2.4.Пункт 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего |
20 387 563,0 |
21 655 430,6 |
21 657 792,1 |
26 285 204,6 |
27 272 444,1 |
28 133 116,9 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
20 380 235,8 |
21 644 211,2 |
21 646 572,7 |
26 272 606,4 |
27 258 557,8 |
28 117 917,0 |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |
всего |
11 500,0 |
11 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
11 500,0 |
11 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
всего |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
всего |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
13 701 363,7 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
13 701 363,7 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
315 855,9 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
315 855,9 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |
всего |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
|
|
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
управление делами Правительства Нижегородской области |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
Подпрограмма 7 |
Обеспечение реализации государственной программы |
всего |
175 548,4 |
185 913,4 |
197 004,1 |
201 591,7 |
203 250,2 |
204 941,5 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
175 548,4 |
185 913,4 |
197 004,1 |
201 591,7 |
203 250,2 |
204 941,5 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Госпрограмма |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
25 266 967,0 |
26 688 914,6 |
26 871 526,7 |
31 806 549,6 |
33 108 505,8 |
34 290 162,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
20 387 563,0 |
21 655 430,6 |
21 657 792,1 |
26 285 204,6 |
27 272 444,1 |
28 133 116,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4 879 404,0 |
5 033 484,0 |
5 213 734,6 |
5 521 345,0 |
5 836 061,7 |
6 157 045,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
11 500,0 |
11 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
11500,0 |
11500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
10 700,0 |
10 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
10 700,0 |
10 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
6 148 729,8 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
|
расходы областного бюджета |
6 148 729,8 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
|
расходы областного бюджета |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
|
расходы областного бюджета |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Всего, в том числе |
4 446,7 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
|
расходы областного бюджета |
4 446,7 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754,0 |
|
расходы областного бюджета |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей |
Всего, в том числе |
160,0 |
176,7 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
|
расходы областного бюджета |
160,0 |
176,7 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.4. Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности |
Всего, в том числе |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,5 |
9 888,5 |
12 372,5 |
|
расходы областного бюджета |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,4 |
9 888,5 |
12 372,5 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе |
2 430,4 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
|
расходы областного бюджета |
2 430,4 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. Оказание социальной поддержки и расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям погибших (умерших) ветеранов боевых действий |
Всего, в том числе |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
|
расходы областного бюджета |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. Сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий |
Всего, в том числе |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
|
расходы областного бюджета |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года N 984-111 "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
342,1 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
|
расходы областного бюджета |
342,1 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений, в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года N 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
Всего, в том числе |
455,5 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
|
расходы областного бюджета |
455,5 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы |
всего |
18 561 748,1 |
18 681 275,8 |
18 860 883,7 |
19 963 990,6 |
21 035 638,8 |
22 126 820,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
13 701 363,7 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4 860 384,4 |
5 014 046,7 |
5 193 813,7 |
5 500 248,7 |
5 813 762,9 |
6 133 520,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
4 860 384,4 |
5 014 046,7 |
5 193 813,7 |
5 500 248,7 |
5 813 762,9 |
6 133 520,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
4 860 384,4 |
5 014 046,7 |
5 193 813,7 |
5 500 248,7 |
5 813 762,9 |
6 133 520,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
13 700 887,6 |
13 666 930,8 |
13 666 930,8 |
14 463 741,3 |
15 221 875,3 |
15 993 300,3 |
|
расходы областного бюджета |
13 700 887,6 |
13 666 930,8 |
13 666 930,8 |
14 463 741,3 |
15 221 875,3 |
15 993 300,3 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
всего |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 27 января 2014 года N 20 "Об утверждении порядка осуществления выплат возмещения малоимущим гражданам за счет средств областного бюджета процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладений") |
всего |
475,5 |
297,7 |
138,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
475,5 |
297,7 |
138,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе |
334 875,5 |
372 022,0 |
375 435,5 |
423 713,8 |
447 874,9 |
472 507,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
315 855,9 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
19 019,6 |
19 437,3 |
19 920,9 |
21 096,3 |
22 298,8 |
23 525,3 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
140,5 |
140,5 |
140,5 |
148,8 |
157,3 |
165,9 |
|
расходы областного бюджета |
140,5 |
140,5 |
140,5 |
148,8 |
157,3 |
165,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
275 964,0 |
310 098,6 |
310 257,7 |
354 690,5 |
374 917,5 |
395 537,4 |
|
расходы областного бюджета |
275 964,0 |
310 098,6 |
310 257,7 |
354 690,5 |
374 917,5 |
395 537,4 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") |
Всего, в том числе |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
|
расходы областного бюджета |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
32,8 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
|
расходы областного бюджета |
32,8 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.5. Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
Всего, в том числе |
471,7 |
499,2 |
527,9 |
559,1 |
591,0 |
623,5 |
|
расходы областного бюджета |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
22,8 |
24,1 |
25,4 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
450,2 |
477,7 |
506,4 |
536,3 |
566,9 |
598,1 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
39 644,6 |
42 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
|
расходы областного бюджета |
39 644,6 |
42 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 569,4 |
18 959,6 |
19 414,5 |
20 560,0 |
21 731,9 |
22 927,2 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
18 569,4 |
18 959,6 |
19 414,5 |
20 560,0 |
21 731,9 |
22 927,2 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
Всего, в том числе |
3 582,0 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
|
расходы областного бюджета |
3 582,0 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области |
Всего, в том числе |
3 582,0 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,0 |
6 784,8 |
7 432,9 |
|
расходы областного бюджета |
3 582,0 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,0 |
6 784,8 |
7 432,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
|
расходы областного бюджета |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в том числе |
175 548,4 |
185 913,4 |
197 004,1 |
201 591,7 |
203 250,2 |
204 941,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
175 548,4 |
185 913,4 |
197 004,1 |
201 591,7 |
203 250,2 |
204 941,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1.В пункте 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
3.1.1.Пункт 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы
(далее - Подпрограмма 1)
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 1 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) |
Цель Подпрограммы 1 |
обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) |
Задачи Подпрограммы 1 |
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;
- повышение уровня доступности социальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;
- формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Срок реализации 2015 - 2016 годы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
- общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 23000,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 11500,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 11500,0 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета составляет 23000,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 11500,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 11500,0 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы:
1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (в 2016 году - 55,67%).
2. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Нижегородской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг (2015 год - 50%).
3. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Нижегородской области (в 2016 году - 49,42%).
4. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области (2015 год - 100%).
5. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (в 2016 году - 50%) |
|
Непосредственные результаты:
1. Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
2. Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
3. Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области. |
".
3.1.2.В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
3.1.2.1.Пункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
N п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) в тыс. руб. |
|
|
|
|
|
очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
Всего, тыс. руб. |
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
11 500,0 |
11 500,0 |
23 000,0 |
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2016 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
прочие расходы |
2015 - 2016 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области |
10 700,0 |
10 700,0 |
21 400,0 |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2016 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области |
800,0 |
800,0 |
1 600,0 |
".
3.1.2.2.Пункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с показателями Государственной программы:
1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области: 2015 год - 55,00%, 2016 год - 55,67%;
2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Нижегородской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг: 2015 год - 100%;
3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Нижегородской области: 2015 год - 45,03%, 2016 год - 49,42%;
4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области: 2015 год - 100%;
5) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области: 2015 год - 49,60%, 2016 год - 50%.
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1.Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
2.Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
3.Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области.".
3.1.2.3.Пункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять из средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется с учетом высокой экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также возможности ее решения.
Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы 1 - 23000,0 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 11500,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 11500,0 тыс. руб.;
- средств областного бюджета 23000,0 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 11500,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 11500,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" |
Всего: |
11 500,0 |
11 500,0 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
11 500,0 |
11 500,0 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" |
|
11 500,0 |
11 500,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
11500,0 |
11500,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
10700,0 |
10700,0 |
|
расходы областного бюджета |
10700,0 |
10700,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
800,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
".
3.1.2.4.Пункт 3.1.2.10 "Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1
Механизм реализации Подпрограммы 1 основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности соисполнителей Подпрограммы 1. По всем мероприятиям Подпрограммы 1 определены ответственные соисполнители, источник и соответствующие объемы финансирования.
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Подпрограммы 1, контроль за ходом реализации Подпрограммы 1 (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1) осуществляет координатор Подпрограммы 1.
Соисполнители Подпрограммы 1 организуют исполнение подпрограммных мероприятий, в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении координатору Подпрограммы 1, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки подпрограммных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Подпрограммы).
Организация исполнения мероприятий координатором и соисполнителями Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Подпрограммы 1 соисполнители Подпрограммы один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 координатору Подпрограммы 1.
Координатор Подпрограммы 1 ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации Подпрограммы 1 и ее результатах с оценкой эффективности в министерство экономики Нижегородской области.
Вопросы реализации Подпрограммы 1 планируется рассматривать на заседаниях Совета по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (далее - Совет), созданного в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 24 июня 2009 года N 36, с целью содействия реализации полномочий высшего должностного лица Нижегородской области по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, в том числе вопросов по содействию в создании условий по формированию безбарьерной среды для МГН на территории Нижегородской области.
В соответствии с Положением о совете по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области, утвержденным Указом Губернатора Нижегородской области от 24 июня 2009 года N 36, задачами Совета являются подготовка предложений по формированию и проведению государственной политики в отношении инвалидов, определение способов, форм и этапов ее реализации; подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации, Нижегородской области в сфере предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобщения практики применения законодательства Российской Федерации в указанной сфере; обсуждение вопросов, относящихся к проблемам инвалидности и инвалидов в Российской Федерации, по инициативе Губернатора Нижегородской области; координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при формировании безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории Нижегородской области.
В состав Совета наряду с руководителями органов исполнительной власти Нижегородской области, участвующих в решении проблем инвалидов, входят руководители крупнейших общественных организаций, функционирующих на территории Нижегородской области: Нижегородской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество глухих", председатель правления Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".".
3.2.В пункте 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы:
3.2.1.Пункт 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие
социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
(далее - Подпрограмма 2)
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 2 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
Соисполнители |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы 2 |
обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания |
Задачи Подпрограммы 2 |
- выполнение обязательств Правительства Нижегородской области по социальной поддержке отдельных категорий граждан, включая обеспечение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов в социальном обслуживании;
- модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- сохранение кадрового потенциала и повышение престижа профессии работников учреждений социального обслуживания населения |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Срок реализации 2015 - 2020 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 55013011,9 рублей, из них:
в 2015 году - 6160206,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7411222,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 7411222,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 11187981,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11390247,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 11452132,6 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы: (к 2020 году):
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2020 году - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2020 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2020 году - 0%).
4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2020 году - 100%) |
|
Непосредственные результаты к 2020 году:
- сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (790 чел.);
- сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг |
".
3.2.2.В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.2.2.1.Пункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
3 год планового периода 2018 |
4 год планового периода 2019 |
5 год планового периода 2020 |
Всего |
Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
55 013 011,9 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015 - 2020 годы |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
6 148 729,8 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
54 923 918,5 |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Прочие расходы |
2015 - 2020 годы |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
75 643,7 |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015 - 2020 годы |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
13 449,7 |
".
3.2.2.2.Пункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:
1.Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2020 году - 100%).
2.Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2020 году - 35,9%).
3.Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2020 году - 0%).
4.Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2020 году - 100%).
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п |
Наименование индикатора/непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) |
|
|
|
Отчетный год 2013 |
Текущий год 2014 |
Очередной год 2015 |
Первый год планового периода 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области |
% |
53,2 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников |
% |
33 |
33 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг |
% |
97,0 |
97,4 |
97,8 |
98 |
98,5 |
99 |
99,5 |
100 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений |
чел. |
763 |
763 |
770 |
780 |
785 |
790 |
790 |
790 |
2. Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
За время реализации Подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы) модернизация учреждений социального обслуживания позволит укрепить их материально-техническую базу, повысить качество предоставляемых социальных услуг.
Все социальные услуги будут предоставляться в соответствии с установленными законодательством государственными стандартами.
В рамках реализации Подпрограммы 2 предусмотрено сохранение выполнения в полном объеме государственных заданий по оказанию социальных услуг.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 также позволит достигнуть удовлетворенности граждан доступностью и качеством социальных услуг, сохранить и укрепить кадровый потенциал учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников учреждений (35,9%), и сохранить нулевое значение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий.".
3.2.2.3.Пункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
3 год планового периода 2018 |
4 год планового периода 2019 |
5 год планового периода 2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
всего |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
|
|
министерство социальной политики Нижегородской области |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
55 013 011,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
6 160 206,0 |
7 411 222,2 |
7 411 222,2 |
11 187 981,0 |
11 390 247,9 |
11 452 132,6 |
55 013 011,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
6 148 729,8 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
54 923 918,5 |
|
расходы областного бюджета |
6 148 729,8 |
7 396 755,5 |
7 396 735,8 |
11 172 639,9 |
11 374 032,3 |
11 435 025,2 |
54 923 918,5 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
75 643,7 |
|
расходы областного бюджета |
9 361,2 |
12 351,7 |
12 371,4 |
13 101,3 |
13 848,2 |
14 609,9 |
75 643,7 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
13 449,7 |
|
расходы областного бюджета |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 115,0 |
2 239,8 |
2 367,4 |
2 497,5 |
13 449,7 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.3.В пункте 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы:
3.3.1.Пункт 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
(далее - Подпрограмма 3)
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 3 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
отсутствуют |
Цели Подпрограммы 3 |
1. Повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей.
2. Поддержка социального долголетия пожилых людей. Развитие современных форм общения пожилых людей.
3. Создание условий для приведения деятельности учреждений социального обслуживания пожилых граждан стандартам качества социальных услуг.
4. Социальная поддержка ветеранов боевых действий |
Задачи Подпрограммы 3 |
1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей.
3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей.
4. Реализация регионального проекта "Доступный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности.
5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста.
6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания.
7. Оказание социальной поддержки и расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям погибших (умерших) ветеранов боевых действий.
8. Сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
2015 - 2020 годы
Подпрограмма 3 реализуется в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет областного бюджета (в разбивке по годам) |
Общий объем средств из областного бюджета - 100127,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 15761,8 тыс. руб.,
2016 год - 15761,8 тыс. руб.,
2017 год - 15761,8 тыс. руб.,
2018 год - 16674,3 тыс. руб.,
2019 год - 17607,7 тыс. руб.,
2020 год - 18559,6 тыс. руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (к 2020 году)
1. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет в 2020 году 66,7% от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста.
2. Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, составит к 2020 году 3% от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости.
3. Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, в 2020 году составит 4% от числа граждан, в возрасте до 80 лет.
Непосредственные результаты (к 2020 году)
1. Ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2020 году |
".
3.3.2.В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1.Пункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей |
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
100 127,0 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
4 446,7 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
10 139,6 |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754,0 |
4 087,8 |
Основное мероприятие 3.3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
160,0 |
176,7 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
1 995,0 |
Основное мероприятие 3.4. Реализация регионального проекта "Доступный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
3 007,9 |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,5 |
9 888,5 |
12 372,5 |
57 934,5 |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
2 430,4 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
8 444,7 |
Основное мероприятие 3.7. Оказание социальной поддержки и расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям погибших (умерших) ветеранов боевых действий |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
6 408,5 |
Основное мероприятие 3.8. Сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
3 143,8 |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года N 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
342,1 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
2 067,9 |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года N 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
455,5 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
2 897,3 |
".
3.3.2.2.Пункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
N п/п |
Наименование индикатора/непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата |
|
|
|
отчетный год 2013 |
текущий год 2014 |
очередной год 2015 |
первый год планового периода 2016 |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям |
% |
5,6 |
6,0 |
9,5 |
22,2 |
38,9 |
54 |
61,1 |
66,7 |
2. |
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости |
% |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3. |
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет |
% |
0,7 |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2020 году |
Чел. |
4500 |
5000 |
4000 |
2500 |
1500 |
1000 |
500 |
50 |
".
3.3.2.3.Пункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять из средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
3 год планового периода 2018 |
4 год планового периода 2019 |
5 год планового периода 2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
всего |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе: |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
100 127,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
15 761,8 |
15 761,8 |
15 761,8 |
16 674,3 |
17 607,7 |
18 559,6 |
100 127,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Всего, в том числе: |
4 446,7 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
10 139,6 |
|
расходы областного бюджета |
4 446,7 |
1 051,5 |
1 051,5 |
1 113,5 |
1 176,6 |
1 299,8 |
10 139,6 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе: |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754,0 |
4 087,8 |
|
расходы областного бюджета |
638,5 |
745,5 |
613,5 |
649,6 |
686,7 |
754,0 |
4 087,8 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей |
Всего, в том числе: |
160,0 |
176,70 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
1 995,0 |
|
расходы областного бюджета |
160,0 |
176,70 |
572,0 |
351,4 |
526,3 |
208,6 |
1 995,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.4. Реализация регионального проекта "Доступный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности |
Всего, в том числе: |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
3 007,9 |
|
расходы областного бюджета |
40,0 |
779,0 |
300,0 |
1 217,6 |
671,3 |
0,0 |
3 007,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе: |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,5 |
9 888,5 |
12 372,5 |
57 934,5 |
|
расходы областного бюджета |
5 212,3 |
10 841,5 |
10 807,2 |
8 812,5 |
9 888,5 |
12 372,5 |
57 934,5 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе: |
2 430,4 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
8 444,7 |
|
расходы областного бюджета |
2 430,4 |
670,0 |
670,0 |
1 529,0 |
1 589,2 |
1 556,1 |
8 444,7 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.7. Оказание социальной поддержки и расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям погибших (умерших) ветеранов боевых действий |
Всего, в том числе: |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
6 408,5 |
|
расходы областного бюджета |
700,0 |
700,0 |
950,0 |
1 424,1 |
1 696,9 |
937,5 |
6 408,5 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8. Сохранение памяти о погибших ветеранах боевых действий |
Всего, в том числе: |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
3 143,8 |
|
расходы областного бюджета |
1 336,3 |
0,0 |
0,0 |
749,4 |
514,9 |
543,2 |
3 143,8 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года N 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области") |
Всего, в том числе: |
342,1 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
2 067,9 |
|
расходы областного бюджета |
342,1 |
342,1 |
342,1 |
344,6 |
347,2 |
349,8 |
2 067,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года N 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов") |
Всего, в том числе: |
455,5 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
2 897,3 |
|
расходы областного бюджета |
455,5 |
455,5 |
455,5 |
482,6 |
510,1 |
538,1 |
2 897,3 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.4.В пункте 3.4 "Подпрограмма 4 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.4.1.Пункт 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4 "Реализация мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма 4)
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 4 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
Соисполнители |
Отсутствуют |
Цель Подпрограммы 4 |
Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области |
Задачи Подпрограммы 4 |
Выполнение обязательств государства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 |
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации 2015 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
Всего на реализацию Подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах: 86714581,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 13701363,7 тыс. руб.,
2016 год - 13667229,1 тыс. руб.,
2017 год - 13667070,0 тыс. руб.,
2018 год - 14463741,9 тыс. руб.,
2019 год - 15221875,9 тыс. руб.,
2020 год - 15993300,9 тыс. руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4 |
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки - 100%;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством - 2015 год - 389110 человек, 2016 год - 390432 человек, 2017 год - 391400 человек, 2018 год - 392390 человек, 2019 год - 393280 человек, 2020 год - 394271 человек.
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством - 2015 год - 1864928 человек, 2016 год - 1864928 человек, 2017 год - 928 человек, 2018 год - 1864928 человек, 2019 год - 1864928 человек, 2020 год - 1864928 человек |
".
3.4.2.В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.2.1.В пункте 3.4.2.1 "Характеристика текущего состояния" слова "от 29 января 2012 года N 1291" заменить словами "от 19 декабря 2012 года N 1291".
3.4.2.2.Пункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий государственной Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий государственной Подпрограммы 4
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
3 год планового периода 2018 |
4 год планового периода 2019 |
5 год планового периода 2020 |
Всего |
Подпрограмма 4 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
Цель Подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области |
13 701 363,7 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
86 714 581,5 |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
13 700 887,6 |
13 700 887,6 |
13 666 930,8 |
13 666 930,8 |
14 463 741,3 |
15 221 875,3 |
86 713 666,1 |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
3,6 |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 27 января 2014 года N 20 "Об утверждении порядка осуществления выплат возмещения малоимущим гражданам за счет средств областного бюджета процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладений") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
475,5 |
475,5 |
297,7 |
138,6 |
0 |
0 |
911,8 |
".
3.4.2.3.Позицию 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4 |
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы |
Значение индикатора/непосредственного результата |
|
|
отчетный год 2013 |
текущий год 2014 |
очередной год 2015 |
первый год планового периода 2016 |
второй год планового периода 2017 |
третий год планового периода 2018 |
четвертый год планового периода 2019 |
пятый год планового периода 2020 |
Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Непосредственный результат 1.1 Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством |
Ед. |
384 566 |
384 476 |
389 110 |
390 432 |
391 400 |
392 390 |
393 280 |
394 271 |
Непосредственный результат 1.2 Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством |
Ед. |
1 850 946 |
1 892 023 |
1 864 928 |
1 864 928 |
1 864 928 |
1 864 928 |
1 864 928 |
1 864 928 |
".
3.4.2.4.Пункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
очередной год 2015 |
1 год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
3 год планового периода 2018 |
4 год планового периода 2019 |
5 год планового периода 2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 4 |
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
13 701 363,7 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
13 701 363,7 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус |
Подпрограмма Программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 4 |
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
18 561 748,1 |
18 681 275,8 |
18 860 883,7 |
19 963 990,6 |
21 035 638,8 |
22 126 820,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
13 701 363,7 |
13 667 229,1 |
13 667 070,0 |
14 463 741,9 |
15 221 875,9 |
15 993 300,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
4 860 384,4 |
5 014 046,7 |
5 193 813,7 |
5 500 248,7 |
5 813 762,9 |
6 133 520,0 |
|
|
Средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
4 860 384,4 |
4 860 384,4 |
5 014 046,7 |
5 193 813,7 |
5 500 248,7 |
5 813 762,9 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
4 860 384,4 |
4 860 384,4 |
5 014 046,7 |
5 193 813,7 |
5 500 248,7 |
5 813 762,9 |
|
Средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
13 700 887,6 |
13 700 887,6 |
13 666 930,8 |
13 666 930,8 |
14 463 741,3 |
15 221 875,3 |
|
расходы областного бюджета |
13 700 887,6 |
13 700 887,6 |
13 666 930,8 |
13 666 930,8 |
14 463 741,3 |
15 221 875,3 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
всего |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 27 января 2014 года N 20 "Об утверждении порядка осуществления выплат возмещения малоимущим гражданам за счет средств областного бюджета процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладений") |
всего |
475,5 |
475,5 |
297,7 |
138,6 |
0 |
0 |
|
расходы областного бюджета |
475,5 |
475,5 |
297,7 |
138,6 |
0 |
0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.5.В пункте 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.5.1.Пункт 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"3.5.1. Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи
в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма 5)
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 5 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
Соисполнители Подпрограммы 5 |
Отсутствуют |
Цель Подпрограммы 5 |
Формирование семейно-ориентированной государственной политики |
Задачи Подпрограммы 5 |
- укрепление социального института нижегородской семьи посредством обеспечения условий для общественного признания социально успешных семей и родителей, повышения статуса нижегородской семьи, формирования в обществе позитивного имиджа семьи с детьми;
- поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, социального и организационного характера;
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 |
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015 - 2020 годы в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 2301131,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 315855,9 тыс. руб.,
в 2016 году - 352584,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 355514,6 тыс. руб.,
в 2018 году - 402617,5 тыс. руб.,
в 2019 году - 425576,1 тыс. руб.,
в 2020 году - 448982,4 тыс. руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы: (к 2020 году):
- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет Подпрограммы 5 - 11,6%;
- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью в общей численности детей-инвалидов - 50% от общего количества детей-инвалидов;
- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей, указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному - 1,003.
Непосредственные результаты к 2020 году:
- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей - 130;
- количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подрограммы 5 - 180;
- количество детей-инвалидов, участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренных детей-инвалидов 110;
- количество семей-участников туристических слетов - 0;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации-участников, новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" - 1000;
- численность третьих и последующих детей, рожденных в отчетном году - 8328;
- количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы 5 - 0;
- численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1150 чел. |
".
3.5.2.В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.5.2.1.Абзац первый пункта 3.5.2.2 "Цели и задачи Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"В целях реализации Концепции семейной политики и в соответствии с перечнем Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17 февраля 2014 года государственная политика в сфере социальной защиты в рамках реализации подпрограммы должна быть семейно-ориентированной государственной политикой.".
3.5.2.2.Пункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Цели Подпрограммы 5: Формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
315 855,9 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
2 301 131,2 |
Основное мероприятие 5.1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
140,5 |
140,5 |
140,5 |
148,8 |
157,3 |
165,9 |
893,5 |
Основное мероприятие 5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
275 964,0 |
310 098,6 |
310 257,7 |
354 690,5 |
374 917,5 |
395 537,4 |
2 021 465,6 |
Основное мероприятие 5.3 Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
333,9 |
Основное мероприятие 5.4 Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
32,8 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
208,0 |
Основное мероприятие 5.5 Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
22,8 |
24,1 |
25,4 |
136,8 |
Основное мероприятие 5.6 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
39 644,6 |
4 2 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
278 093,4 |
Основное мероприятие 5.7 Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.5.2.3.В пункте 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5"
в позиции "Индикаторы":
пункт 3 исключить;
в графе 2 пункта 4 цифры "1,003" исключить;
позицию "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей |
Чел. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
2. |
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подпрограммы 5 |
Ед. |
120 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
3. |
Количество детей-инвалидов, участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренных детей-инвалидов |
Чел. |
72 |
76 |
79 |
86 |
92 |
96 |
100 |
110 |
4. |
Количество семей-участников туристических слетов |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка" |
Чел. |
2000 |
2000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
6. |
Численность третьих и последующих детей, рожденных в отчетном году |
Чел. |
4799 |
4813 |
6835 |
7128 |
7428 |
7728 |
8028 |
8328 |
7. |
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Чел. |
0 |
0 |
1200 |
1170 |
1150 |
1150 |
1150 |
1150 |
".
3.5.2.4.Пункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
Очередной год 2015 |
1 год Планового периода 2016 |
2 год Планового периода 2017 |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
всего |
315 855,9 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
2 301 131,2 |
|
|
министерство социальной политики Нижегородской области |
315 855,9 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
2 301 131,2 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 5 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
очередной 2015 |
1-й год планового периода 2016 |
2 год планового периода 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
334 875,5 |
372 022,0 |
375 435,5 |
423 713,8 |
447 874,9 |
472 507,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
315 855,9 |
352 584,7 |
355 514,6 |
402 617,5 |
425 576,1 |
448 982,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
19 019,6 |
19 437,3 |
19 920,9 |
21 096,3 |
22 298,8 |
23 525,3 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
140,5 |
140,5 |
140,5 |
148,8 |
157,3 |
165,9 |
|
расходы областного бюджета |
140,5 |
140,5 |
140,5 |
148,8 |
157,3 |
165,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
275 964,0 |
310 098,6 |
310 257,7 |
354 690,5 |
374 917,5 |
395 537,4 |
|
расходы областного бюджета |
275 964,0 |
310 098,6 |
310 257,7 |
354 690,5 |
374 917,5 |
395 537,4 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года N 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей") |
Всего, в том числе |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
|
расходы областного бюджета |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
55,6 |
58,8 |
62,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
32,8 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
|
расходы областного бюджета |
32,8 |
32,8 |
32,8 |
34,6 |
36,4 |
38,6 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.5. Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
Всего, в том числе |
471,7 |
499,2 |
527,9 |
559,1 |
591,0 |
623,5 |
|
расходы областного бюджета |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
22,8 |
24,1 |
25,4 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
450,2 |
477,7 |
506,4 |
536,3 |
566,9 |
598,1 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
39 644,6 |
4 2 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
|
расходы областного бюджета |
39 644,6 |
4 2 238,8 |
45 009,6 |
47 665,2 |
50 382,1 |
53 153,1 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 569,4 |
18 959,6 |
19 414,5 |
20 560,0 |
21 731,9 |
22 927,2 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
18 569,4 |
18 959,6 |
19 414,5 |
20 560,0 |
21 731,9 |
22 927,2 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.6.В пункте 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
3.6.1.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета |
Всего на реализацию Подпрограммы 6 необходимо средств из областного бюджета в размере 71450,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 7327,2 тыс. руб.,
2016 год - 11219,4 тыс. руб.,
2017 год - 11219,4 тыс. руб.,
2018 год - 12598,2 тыс. руб.,
2019 год - 13886,3 тыс. руб.,
2020 год - 15199,9 тыс. руб. |
".
3.6.2.В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
3.6.2.1.Пункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
очередной год - 2015 |
1 год планового периода - 2016 |
2 год планового периода - 2017 |
3 год планового периода - 2018 |
4 год планового периода - 2019 |
5 год планового периода - 2020 |
Всего |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
71 450,4 |
Основное мероприятие 6.1 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года N 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
3 582,0 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
35 005,2 |
Основное мероприятие 6.2 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года N 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
3 582,0 |
5 528,1 |
5 528,1 |
6 149,3 |
6 784,8 |
7 432,9 |
35 005,2 |
Основное мероприятие 6.3 Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
1440,0 |
Основное мероприятие 6.4 Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года N 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.5 Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.6 Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года N 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций") |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.7 Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.8 Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.9 Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.10 Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.6.2.2.Пункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы |
всего |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
|
|
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
управление делами Правительства Нижегородской области |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы |
Всего, в том числе |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
7 327,2 |
11 219,4 |
11 219,4 |
12 598,2 |
13 886,3 |
15 199,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями |
Всего, в том числе |
3582,0 |
5528,1 |
5528,1 |
6149,3 |
6784,8 |
7432,9 |
|
расходы областного бюджета |
3582,0 |
5528,1 |
5528,1 |
6149,3 |
6784,8 |
7432,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области |
Всего, в том числе |
3582,0 |
5528,1 |
5528,1 |
6 149,3 |
6784,8 |
7432,9 |
|
расходы областного бюджета |
3582,0 |
5528,1 |
5528,1 |
6 149,3 |
6784,8 |
7432,9 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
|
расходы областного бюджета |
163,2 |
163,2 |
163,2 |
299,6 |
316,7 |
334,1 |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
4.Раздел 4 "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы"
Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
программы" по подпрограммам и прочие расходы
по министерству социальной политики
Нижегородской области
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Коды бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
150 |
1006 |
0370019 |
000 |
175 548,4 |
185 913,4 |
197 004,1 |
201 591,7 |
203 250,2 |
204 941,5 |
|
|
|
|
|
100 |
149 100,0 |
159 465,0 |
170 555,7 |
173 583,0 |
173 645,1 |
173 708,1 |
|
|
|
|
|
200 |
23 177,1 |
23 177,1 |
23 177,1 |
24 544,5 |
25 943,5 |
27 370,4 |
|
|
|
|
|
800 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
54,2 |
57,3 |
60,4 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
244 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
127,1 |
134,3 |
141,7 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
831 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
105,9 |
111,9 |
118,1 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
852 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1059,0 |
1119,4 |
1181,0 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2118,0 |
2238,7 |
2361,9 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" |
150 |
1006 |
0370019 |
000 |
23 058,1 |
25 658,1 |
25 716,2 |
26 123,6 |
26 378,8 |
26 639,3 |
|
|
|
|
|
100 |
19 000,0 |
21 600,0 |
21 658,1 |
21 826,0 |
21 836,3 |
21 847,0 |
|
|
|
|
|
200 |
3961,8 |
3961,8 |
3961,8 |
4195,5 |
4434,6 |
4678,5 |
|
|
|
|
|
800 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,7 |
7,1 |
7,5 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
95,4 |
100,8 |
106,3 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы |
150 |
1006 |
0370019 |
000 |
38 769,0 |
40 500,9 |
50 288,7 |
51 381,6 |
51 783,6 |
52 193,4 |
|
|
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
32 375,4 |
34 107,3 |
43 895,1 |
44 610,8 |
44 626,8 |
44 643,0 |
|
|
|
|
|
200 |
5 421,6 |
5 421,6 |
5 421,6 |
5 741,5 |
6 068,8 |
6 402,6 |
|
|
|
|
|
800 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,7 |
13,4 |
14,1 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
1 016,6 |
1 074,6 |
1 133,7 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы |
150 |
1006 |
0370019 |
000 |
35 710,7 |
37 315,4 |
37 470,5 |
38 259,9 |
38 582,3 |
38 911,1 |
|
|
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
30 561,7 |
32 166,4 |
32 321,5 |
32 807,2 |
32 818,9 |
32 830,8 |
|
|
|
|
|
200 |
4 738,4 |
4 738,4 |
4 738,4 |
5 017,9 |
5 303,9 |
5 595,6 |
|
|
|
|
|
800 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
11,2 |
11,8 |
12,4 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
423,6 |
447,7 |
472,3 |
Подпрограмма 4 |
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы" |
150 |
1006 |
0370019 |
000 |
47 454,2 |
50 518,6 |
50 523,2 |
51 823,1 |
52 284,4 |
52 754,7 |
|
|
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
40 031,0 |
43 095,4 |
43 100,0 |
43 962,0 |
43 975,2 |
43 988,4 |
|
|
|
|
|
200 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6354,0 |
6716,2 |
7085,6 |
|
|
|
|
|
800 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
13,9 |
14,7 |
15,5 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
244 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
127,1 |
134,3 |
141,7 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
831 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
105,9 |
111,9 |
118,1 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
852 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 059,0 |
1 119,4 |
1 181,0 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
201,2 |
212,7 |
224,4 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" |
150 |
1006 |
0370019 |
000 |
30 556,4 |
31 920,4 |
33 005,5 |
34 003,5 |
34 221,1 |
34 443,0 |
|
|
150 |
1006 |
0370019 |
100 |
27 131,9 |
28 495,9 |
29 581,0 |
30 377,0 |
30 387,9 |
30 398,9 |
|
|
|
|
|
200 |
3 055,3 |
3 055,3 |
3 055,3 |
3 235,6 |
3 420,0 |
3 608,1 |
|
|
|
|
|
800 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,7 |
10,3 |
10,9 |
|
|
150 |
1003 |
0372528 |
200 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
381,2 |
402,9 |
425,1 |
".
5.В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы" Программы:
5.1.Раздел "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражена в реализации мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, в том числе формирование им равных возможностей для участия в жизни общества, повышение качества жизни данных категорий на основе формирования доступной среды жизнедеятельности и повышения качества реабилитации и социальной интеграции.
Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества в рамках реализации программ по социализации и обучению самообслуживанию;
- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами, включая реализацию информационного проекта "Формирование доступной для инвалидов среды в Нижегородской области", изготовление и размещение социальных роликов по социализации инвалидов, преодолению информационных и прочих барьеров;
- организации обучающих семинаров для редакторов и журналистов по вопросам освещения темы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, проведение семинаров, круглых столов с различными организациями по вопросам реализации в Нижегородской области Конвенции;
- накопления положительного опыта реализации положений Конвенции в субъектах Российской Федерации и в государствах - участниках Конвенции (участие в конференциях, семинарах, конгрессах и выставках).
Оценка мнения инвалидов по отношению населения к их проблемам и уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности будет осуществляться путем проведения общественными организациями инвалидов периодических опросов инвалидов на всей территории Нижегородской области.
Экономическая эффективность Подпрограммы 1 обеспечивается путем рационального использования средств областного и местных бюджетов и привлеченных федеральных средств.
Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также с уровнем использования средств областного и местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Подпрограммы 1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1, цели (задачи) определяются по формуле:
где:
Е - эффективность реализации Подпрограммы 1, цели (задачи), проценты;
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Подпрограммы 1;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Подпрограммой 1;
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Подпрограммы 1.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 эффективность реализации Подпрограммы 1 по целям (задачам), а также в целом характеризуется по следующим уровням:
высокий (Е>=95%, не менее 95% мероприятий выполнены в полном объеме);
удовлетворительный (Е>=75%, не менее 75% мероприятий выполнены в полном объеме);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Подпрограммы 1 не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Расчетные составляющие |
Наименование |
Значение |
|
|
2015 год |
2016 год |
Индикатор цели (А) |
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
55,00 |
55,67 |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество инвалидов, отрицательно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области |
13500 |
13300 |
Общественная эффективность (Эо = А / Б) |
0,004 |
0,004 |
Расчетные составляющие |
Наименование |
Значение |
|
|
2015 год |
2016 год |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Нижегородской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг |
100,00 |
100,00 |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Нижегородской области |
342 |
342 |
Общественная эффективность (Эо = А / Б) |
0,29 |
0,29 |
Расчетные составляющие |
Наименование |
Значение |
|
|
2015 год |
2016 год |
Индикатор цели (А) |
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Нижегородской области |
45,03 |
49,42 |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Нижегородской области |
154 |
169 |
Общественная эффективность (Эо = А / Б) |
0,29 |
0,29 |
Расчетные составляющие |
Наименование |
Значение |
|
|
2015 год |
2016 год |
Индикатор цели (А) |
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
100,00 |
100,00 |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности |
342 |
342 |
Общественная эффективность (Эо = А / Б) |
0,29 |
0,29 |
Расчетные составляющие |
Наименование |
Значение |
|
|
2015 год |
2016 год |
Индикатор цели (А) |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области |
49,60 |
50,00 |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество инвалидов, отрицательно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области |
15120 |
15000 |
Общественная эффективность (Эо = А / Б) |
0,003 |
0,003 |
".
5.2.Раздел "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
Оценка эффективности Подпрограммы 2 будет ежегодно проводиться на основе использования системы целевых индикаторов.
Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит достигнуть:
- сохранения и укрепления кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (790 чел.);
- сохранения нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
- отсутствия обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг.".
5.3.Раздел "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Реализация Подпрограммы 3 позволит повысить качество жизни пожилых людей Нижегородской области, увеличить количество граждан старшего поколения, получивших поддержку в решении социально-бытовых проблем в виде материальной помощи и услуг с 5200 человек (0,24% от общего количества граждан, старше трудоспособного возраста) до 12200 человек (1,3% от общего количества граждан, старше трудоспособного возраста), повысить социальную активность пожилых людей путем привлечения их к областным общественно и социально значимым мероприятиям - увеличить количество участников общественно и социально значимых мероприятий с 26000 человек (3,1% от общего количества граждан, старше трудоспособного возраста) до 86500 человек (9,27% от общего количества граждан, старше трудоспособного возраста).".