Постановление от 17.10.2013 г № 740

О внесении изменений в областную целевую программу «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 — 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 958
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                          тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │   Источники    │                      Годы                       │
│Программы      │государственного│ финансирования ├───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │                │   2012    │    2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │                │           │            │           │   период   │
│               │                │                │           │            │           │ реализации │
│               │                │                │           │            │           │ Программы  │
│               ├────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,   в   том│7 345 578,2│11 452 738,1│8 169 249,6│26 967 565,9│
│               │строительства   │числе:          │           │            │           │            │
│               │Нижегородской   ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной       │7 104 587,7│10 465 377,1│7 818 799,6│25 388 764,3│
│               │                │бюджет,  в   том│           │            │           │            │
│               │                │числе           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения     │2 295 680,9│ 4 128 126,5│5 175 833,3│11 599 640,7│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы  │4 808 906,8│ 6 337 250,6│2 642 966,3│13 789 123,7│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный     │   18 910,0│    52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│               │                │бюджет,  в   том│           │            │           │            │
│               │                │числе           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения     │   18 910,0│    52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы  │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет  │  222 080,5│   935 078,4│  299 930,0│ 1 457 088,9│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения     │   21 509,0│   419 968,5│  299 930,0│   741 407,5│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы  │  200 571,5│   515 109,9│           │   715 681,4│
└───────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘".

1.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "214" и "31,7" заменить цифрами "142" и "28,9" соответственно.
1.2.В тексте Программы:
разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.








































































































N
п/п
Наименование
мероприятия
(в разрезе
районов и
учреждений)
Категория
расходов
(капвложения,
НИОКР и
прочие
расходы)
Сроки
исполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)
2012 год2013 год2014 годВсего
Цель. Совершенствование и развитие транспортной
инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения и экономики Нижегородской области,
обеспечение технического состояния и пропускной
способности дорожной сети, поддержание на необходимом
уровне и улучшение потребительских свойств
автомобильных дорог Нижегородской области
Всего, в
том числе
7 345 578,211 452 738,18 169 249,626 967 565,9
Областной
бюджет
7 104 587,710 465 377,17 818 799,625 388 764,3
Федеральный
бюджет
18 910,052 282,650 520,0121 712,6
Местный
бюджет
222 080,5935 078,4299 930,01 457 088,9
Прочие
источники
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей
дорожной сети автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, а также дворовых территорий
многоквартирных домов, обеспечение их
транспортно-эксплуатационных показателей на уровне,
необходимом для удовлетворения потребностей
пользователей автомобильных дорог и дворовых
территорий, на основе своевременного и качественного
выполнения работ по ремонту и содержанию
Всего, в
том числе
5 015 159,36 865 776,62 678 336,314 559 272,2
Областной
бюджет
4 814 587,86 350 666,72 678 336,313 843 590,8
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
200 571,5515 109,9715 681,4
Прочие
источники
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"













































Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в
соответствии с потребностями экономического развития
региона и улучшение качества жизни населения
Всего, в
том числе
2 330 418,94 586 961,55 490 913,312 408 293,7
Областной
бюджет
2 289 999,94 114 710,45 140 463,311 545 173,6
Федеральный
бюджет
18 910,052 282,650 520,0121 712,6
Местный
бюджет
21 509,0419 968,5299 930,0741 407,5
Прочие
источники
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"

2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26967565,9 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего за
период
реализации
Программы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
7 345 578,211 452 738,18 169 249,626 967 565,9
Областной
бюджет, в т.ч.
7 104 587,710 465 377,17 818 799,625 388 764,3
Капвложения2 295 680,94 128 126,55 175 833,311 599 640,7
НИОКР
Прочие расходы4 808 906,86 337 250,62 642 966,313 789 123,7
Федеральный
бюджет, в т.ч.
18 910,052 282,650 520,0121 712,6
Капвложения18 910,052 282,650 520,0121 712,6
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет222 080,5935 078,4299 930,01 457 088,9
Капвложения21 509,0419 968,5299 930,0741 407,5
НИОКР
Прочие расходы200 571,5515 109,9715 681,4

2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.



























Наименование
индикаторов цели
Программы
Единица
измерения
индикатора
цели
Программы
Значения индикаторов цели Программы
На момент
разработки
Программы
(на
01.01.2012)
По
окончании
реализации
Программы
(на
01.01.2015)
Без
программного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Программы)
Темп роста ввода в
эксплуатацию
автомобильных дорог с
твердым покрытием
%80142100
Доля региональных
дорог, отвечающих
нормативным
требованиям, от общей
протяженности
региональных
автомобильных дорог
%23,228,923,2

Промежуточные значения индикатора достижения цели Программы
по годам



























Наименование индикаторов цели ПрограммыЕдиница
измерения
индикатора
цели
Программы
Годы реализации
Программы
201220132014
Темп роста ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием
%133129142
Доля региональных дорог, отвечающих
нормативным требованиям, от общей
протяженности региональных автомобильных
дорог
%26,530,528,9

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Программы
┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│ Наименование показателя непосредственных  │ Единица │  Годы реализации  │
│           результатов Программы           │измерения│     Программы     │
│                                           │         ├─────┬───────┬─────┤
│                                           │         │2012 │ 2013  │2014 │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤
│Ввод     в     эксплуатацию     построенных│   км    │ 10,4│ 13,4  │19,04│
│автомобильных дорог                        │         │     │       │     │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤
│Протяженность             отремонтированных│   км    │464,1│572,181│72,3 │
│автомобильных дорог                        │         │     │       │     │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴───────┴─────┘".

1.3.В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.3.1.В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Подпрограммы   │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │Подпрограммы│
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│5 015 159,3│6 865 776,6│2 678 336,3│14 559 272,2│
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │4 814 587,8│6 350 666,7│2 678 336,3│13 843 590,8│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │    5 681,0│   13 416,1│   35 370,0│    54 467,1│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│4 808 906,8│6 337 250,6│2 642 966,3│13 789 123,7│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │           │           │           │            │
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│  200 571,5│  515 110,0│           │   715 681,5│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│  200 571,5│  515 109,9│           │   715 681,4│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".

1.3.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "31,7" заменить цифрами "28,9".
1.3.2.В тексте Подпрограммы:
1.3.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 14559272,2 (Четырнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят девять миллионов двести семьдесят две тысячи двести) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего за
период
реализации
Подпрограммы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
5 015 159,36 865 776,62 678 336,314 559 272,2
Областной
бюджет, в том
числе
4 814 587,86 350 666,72 678 336,313 843 590,8
Капвложения5 681,013 416,135 370,054 467,1
НИОКР
Прочие расходы4 808 906,86 337 250,62 642 966,313 789 123,7
Федеральный
бюджет, в том
числе
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет200 571,5515 109,9715 681,4
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы200 571,5515 109,9715 681,4

2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы




















Наименование
индикаторов цели
Подпрограммы
Единица
измерения
индикатора
цели
Подпрограммы
Значения индикаторов цели Подпрограммы
На момент
разработки
Подпрограммы
(на
01.01.2012)
По окончании
реализации
Подпрограммы
(на
01.01.2015)
Без
программного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Подпрограммы)
Доля региональных
дорог, отвечающих
нормативным
требованиям, от
общей
протяженности
региональных
автомобильных
дорог
%23,228,923,2

Промежуточные значения индикатора достижения цели
Подпрограммы по годам




















Наименование индикаторов цели ПодпрограммыЕдиница
измерения
индикатора
цели
Подпрограммы
Годы
реализации
Подпрограммы
201220132014
Доля региональных дорог, отвечающих
нормативным требованиям, от общей
протяженности региональных автомобильных
дорог
%26,530,528,9

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
Результатом реализации Подпрограммы является:
- 1108,611 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- 230 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- 3544,92 п. м отремонтированных мостов;
- 1302 тыс. кв. м отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.".

1.3.2.2.Подраздел "Экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────┬──────┐
│              Наименование              │ База │2012 год│2013 год │ 2014 │
│                                        │(2011 │        │         │ год  │
│                                        │ год) │        │         │      │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Протяженность          отремонтированных│126,1 │  464,1 │  572,181│ 72,3 │
│автодорог        регионального         и│      │        │         │      │
│межмуниципального значения, км          │      │        │         │      │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Объем  расходов  на   ремонт   автодорог│466,3 │2 098,0 │3 377,9  │593,0 │
│регионального    и     межмуниципального│      │        │         │      │
│значения, млн руб.                      │      │        │         │      │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Норма дисконта (индекс инфляции), %     │      │  104,2 │  104,2  │104,2 │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Объем расходов, приведенных к начальному│466,3 │2 013,5 │3 007,2  │488,9 │
│моменту времени, млн руб.               │      │        │         │      │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Протяженность          отремонтированных│  0,27│    0,23│    0,19 │  0,15│
│автодорог        регионального         и│      │        │         │      │
│межмуниципального  значения  с   каждого│      │        │         │      │
│млн  руб.,  затраченного  на  выполнение│      │        │         │      │
│ремонтных работ, км/млн руб.            │      │        │         │      │
└────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴──────┘".

1.3.2.3.Приложения 1 и 2 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
1.4.В приложении 2 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.4.1.В паспорте Подпрограммы:
1.4.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Подпрограммы   │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │Подпрограммы│
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│2 330 418,9│4 586 961,5│5 490 913,3│12 408 293,7│
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │2 289 999,9│4 114 710,4│5 140 463,3│11 545 173,6│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │2 289 999,9│4 114 710,4│5 140 463,3│11 545 173,6│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │   18 910,0│   52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   18 910,0│   52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│   21 509,0│  419 968,5│  299 930,0│   741 407,5│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   21 509,0│  419 968,5│  299 930,0│   741 407,5│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".

1.4.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "214" заменить цифрами "142".
1.4.2.В тексте Подпрограммы:
1.4.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 12408293,7 (Двенадцать миллиардов четыреста восемь миллионов двести девяносто три тысячи семьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего за
период
реализации
Подпрограммы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
2 330 418,94 586 961,55 490 913,312 408 293,7
Областной
бюджет, в том
числе
2 289 999,94 114 710,45 140 463,311 545 173,6
Капвложения2 289 999,94 114 710,45 140 463,311 545 173,6
НИОКР
Прочие расходы
Федеральный
бюджет, в том
числе
18 910,052 282,650 520,0121 712,6
Капвложения18 910,052 282,650 520,0121 712,6
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет21 509,0419 968,5299 930,0741 407,5
Капвложения21 509,0419 968,5299 930,0741 407,5
НИОКР
Прочие расходы

2.7. Индикаторы достижения цели




















Наименование
индикаторов цели
Подпрограммы
Единицы
измерения
индикаторов
целей
Подпрограммы
Значения индикаторов целей Подпрограммы
На момент
разработки
Подпрограммы
(на
01.01.2012)
По окончании
реализации
Подпрограммы
(на
01.01.2015)
Без
Подпрограммного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Подпрограммы)
(на 01.01.2015)
Темп роста ввода в
эксплуатацию
автомобильных
дорог с твердым
покрытием
%80142100

Промежуточные значения индикаторов цели















Наименование индикаторов целей ПодпрограммыЕдиницы
измерения
индикаторов
целей
Подпрограммы
2012
год
2013
год
2014
год
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных
дорог с твердым покрытием
%133129142

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
В период реализации Подпрограммы планируется:
- ввести 42,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и 7 мостовых переходов протяженностью 230 п. м;
- обеспечить 22 населенных пункта постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.".

1.4.2.2.Таблицы "Экономическая эффективность" и "Общественно-экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┐
│             Наименование              │ База │ 2012 │2013 год │2014 год │
│                                       │(2011 │ год  │         │         │
│                                       │ год) │      │         │         │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Ввод   в    эксплуатацию    построенных│  7,8 │ 10,4 │   13,4  │   19,04 │
│автомобильных дорог, км                │      │      │         │         │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Объем   расходов    на    строительство│399,7 │526,9 │6 303,0  │5 490,9  │
│автодорог, млн руб.                    │      │      │         │         │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Экономическая  эффективность  (Ввод   в│  0,02│  0,02│    0,002│    0,003│
│эксплуатацию построенных  автомобильных│      │      │         │         │
│дорог / Объем расходов на строительство│      │      │         │         │
│автодорог)                             │      │      │         │         │
└───────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘";

"Общественно-экономическая эффективность
┌─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────┬────────┐
│              Наименование               │ База │ 2012 │2013 год│2014 год│
│                                         │(2011 │ год  │        │        │
│                                         │ год) │      │        │        │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Темп   роста   ввода    в    эксплуатацию│ 80   │133   │  129   │  142   │
│автомобильных дорог с твердым  покрытием,│      │      │        │        │
│%                                        │      │      │        │        │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Объем    расходов    на     строительство│399,7 │526,9 │6 303,0 │5 490,9 │
│автодорог, млн руб.                      │      │      │        │        │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Общественно-экономическая   эффективность│  0,20│  0,25│    0,02│    0,03│
│(Темп   роста   ввода   в    эксплуатацию│      │      │        │        │
│автомобильных дорог с твердым покрытием /│      │      │        │        │
│Объем    расходов    на     строительство│      │      │        │        │
│автодорог)                               │      │      │        │        │
└─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┘".

1.4.2.3.Приложения 1 и 2 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 3 и 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ