Постановление от 17.10.2013 г № 740
О внесении изменений в областную целевую программу «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 — 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 958
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Программы │государственного│ финансирования ├───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │ Программы │
│ ├────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│7 345 578,2│11 452 738,1│8 169 249,6│26 967 565,9│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │7 104 587,7│10 465 377,1│7 818 799,6│25 388 764,3│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │2 295 680,9│ 4 128 126,5│5 175 833,3│11 599 640,7│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы │4 808 906,8│ 6 337 250,6│2 642 966,3│13 789 123,7│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет │ 222 080,5│ 935 078,4│ 299 930,0│ 1 457 088,9│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 21 509,0│ 419 968,5│ 299 930,0│ 741 407,5│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы │ 200 571,5│ 515 109,9│ │ 715 681,4│
└───────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘".
1.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "214" и "31,7" заменить цифрами "142" и "28,9" соответственно.
1.2.В тексте Программы:
разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.
N п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки исполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего |
Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области |
Всего, в том числе |
7 345 578,2 |
11 452 738,1 |
8 169 249,6 |
26 967 565,9 |
|
Областной бюджет |
7 104 587,7 |
10 465 377,1 |
7 818 799,6 |
25 388 764,3 |
|
Федеральный бюджет |
18 910,0 |
52 282,6 |
50 520,0 |
121 712,6 |
|
Местный бюджет |
222 080,5 |
935 078,4 |
299 930,0 |
1 457 088,9 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию |
Всего, в том числе |
5 015 159,3 |
6 865 776,6 |
2 678 336,3 |
14 559 272,2 |
|
Областной бюджет |
4 814 587,8 |
6 350 666,7 |
2 678 336,3 |
13 843 590,8 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
200 571,5 |
515 109,9 |
|
715 681,4 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" |
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения |
Всего, в том числе |
2 330 418,9 |
4 586 961,5 |
5 490 913,3 |
12 408 293,7 |
|
Областной бюджет |
2 289 999,9 |
4 114 710,4 |
5 140 463,3 |
11 545 173,6 |
|
Федеральный бюджет |
18 910,0 |
52 282,6 |
50 520,0 |
121 712,6 |
|
Местный бюджет |
21 509,0 |
419 968,5 |
299 930,0 |
741 407,5 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" |
2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26967565,9 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Программы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
7 345 578,2 |
11 452 738,1 |
8 169 249,6 |
26 967 565,9 |
|
Областной бюджет, в т.ч. |
7 104 587,7 |
10 465 377,1 |
7 818 799,6 |
25 388 764,3 |
|
Капвложения |
2 295 680,9 |
4 128 126,5 |
5 175 833,3 |
11 599 640,7 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 808 906,8 |
6 337 250,6 |
2 642 966,3 |
13 789 123,7 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч. |
18 910,0 |
52 282,6 |
50 520,0 |
121 712,6 |
|
Капвложения |
18 910,0 |
52 282,6 |
50 520,0 |
121 712,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
222 080,5 |
935 078,4 |
299 930,0 |
1 457 088,9 |
|
Капвложения |
21 509,0 |
419 968,5 |
299 930,0 |
741 407,5 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 571,5 |
515 109,9 |
|
715 681,4 |
2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.
Наименование индикаторов цели Программы |
Единица измерения индикатора цели Программы |
Значения индикаторов цели Программы |
|
|
На момент разработки Программы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Программы (на 01.01.2015) |
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
80 |
142 |
100 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
23,2 |
28,9 |
23,2 |
Промежуточные значения индикатора достижения цели Программы
по годам
Наименование индикаторов цели Программы |
Единица измерения индикатора цели Программы |
Годы реализации Программы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
133 |
129 |
142 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
26,5 |
30,5 |
28,9 |
2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Программы
┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│ Наименование показателя непосредственных │ Единица │ Годы реализации │
│ результатов Программы │измерения│ Программы │
│ │ ├─────┬───────┬─────┤
│ │ │2012 │ 2013 │2014 │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤
│Ввод в эксплуатацию построенных│ км │ 10,4│ 13,4 │19,04│
│автомобильных дорог │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤
│Протяженность отремонтированных│ км │464,1│572,181│72,3 │
│автомобильных дорог │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴───────┴─────┘".
1.3.В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.3.1.В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│5 015 159,3│6 865 776,6│2 678 336,3│14 559 272,2│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │4 814 587,8│6 350 666,7│2 678 336,3│13 843 590,8│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 5 681,0│ 13 416,1│ 35 370,0│ 54 467,1│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│4 808 906,8│6 337 250,6│2 642 966,3│13 789 123,7│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 200 571,5│ 515 110,0│ │ 715 681,5│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ 200 571,5│ 515 109,9│ │ 715 681,4│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.3.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "31,7" заменить цифрами "28,9".
1.3.2.В тексте Подпрограммы:
1.3.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 14559272,2 (Четырнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят девять миллионов двести семьдесят две тысячи двести) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
5 015 159,3 |
6 865 776,6 |
2 678 336,3 |
14 559 272,2 |
|
Областной бюджет, в том числе |
4 814 587,8 |
6 350 666,7 |
2 678 336,3 |
13 843 590,8 |
|
Капвложения |
5 681,0 |
13 416,1 |
35 370,0 |
54 467,1 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 808 906,8 |
6 337 250,6 |
2 642 966,3 |
13 789 123,7 |
|
Федеральный бюджет, в том числе |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
200 571,5 |
515 109,9 |
|
715 681,4 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 571,5 |
515 109,9 |
|
715 681,4 |
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единица измерения индикатора цели Подпрограммы |
Значения индикаторов цели Подпрограммы |
|
|
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) |
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
23,2 |
28,9 |
23,2 |
Промежуточные значения индикатора достижения цели
Подпрограммы по годам
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единица измерения индикатора цели Подпрограммы |
Годы реализации Подпрограммы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
26,5 |
30,5 |
28,9 |
2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
Результатом реализации Подпрограммы является:
- 1108,611 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- 230 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- 3544,92 п. м отремонтированных мостов;
- 1302 тыс. кв. м отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.".
1.3.2.2.Подраздел "Экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────┬──────┐
│ Наименование │ База │2012 год│2013 год │ 2014 │
│ │(2011 │ │ │ год │
│ │ год) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Протяженность отремонтированных│126,1 │ 464,1 │ 572,181│ 72,3 │
│автодорог регионального и│ │ │ │ │
│межмуниципального значения, км │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Объем расходов на ремонт автодорог│466,3 │2 098,0 │3 377,9 │593,0 │
│регионального и межмуниципального│ │ │ │ │
│значения, млн руб. │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Норма дисконта (индекс инфляции), % │ │ 104,2 │ 104,2 │104,2 │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Объем расходов, приведенных к начальному│466,3 │2 013,5 │3 007,2 │488,9 │
│моменту времени, млн руб. │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Протяженность отремонтированных│ 0,27│ 0,23│ 0,19 │ 0,15│
│автодорог регионального и│ │ │ │ │
│межмуниципального значения с каждого│ │ │ │ │
│млн руб., затраченного на выполнение│ │ │ │ │
│ремонтных работ, км/млн руб. │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴──────┘".
1.3.2.3.Приложения 1 и 2 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
1.4.В приложении 2 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.4.1.В паспорте Подпрограммы:
1.4.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│2 330 418,9│4 586 961,5│5 490 913,3│12 408 293,7│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │2 289 999,9│4 114 710,4│5 140 463,3│11 545 173,6│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │2 289 999,9│4 114 710,4│5 140 463,3│11 545 173,6│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 21 509,0│ 419 968,5│ 299 930,0│ 741 407,5│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 21 509,0│ 419 968,5│ 299 930,0│ 741 407,5│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.4.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "214" заменить цифрами "142".
1.4.2.В тексте Подпрограммы:
1.4.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 12408293,7 (Двенадцать миллиардов четыреста восемь миллионов двести девяносто три тысячи семьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
2 330 418,9 |
4 586 961,5 |
5 490 913,3 |
12 408 293,7 |
|
Областной бюджет, в том числе |
2 289 999,9 |
4 114 710,4 |
5 140 463,3 |
11 545 173,6 |
|
Капвложения |
2 289 999,9 |
4 114 710,4 |
5 140 463,3 |
11 545 173,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет, в том числе |
18 910,0 |
52 282,6 |
50 520,0 |
121 712,6 |
|
Капвложения |
18 910,0 |
52 282,6 |
50 520,0 |
121 712,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
21 509,0 |
419 968,5 |
299 930,0 |
741 407,5 |
|
Капвложения |
21 509,0 |
419 968,5 |
299 930,0 |
741 407,5 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
2.7. Индикаторы достижения цели
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы |
Значения индикаторов целей Подпрограммы |
|
|
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) |
Без Подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) (на 01.01.2015) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
80 |
142 |
100 |
Промежуточные значения индикаторов цели
Наименование индикаторов целей Подпрограммы |
Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
133 |
129 |
142 |
2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
В период реализации Подпрограммы планируется:
- ввести 42,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и 7 мостовых переходов протяженностью 230 п. м;
- обеспечить 22 населенных пункта постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.".
1.4.2.2.Таблицы "Экономическая эффективность" и "Общественно-экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┐
│ Наименование │ База │ 2012 │2013 год │2014 год │
│ │(2011 │ год │ │ │
│ │ год) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Ввод в эксплуатацию построенных│ 7,8 │ 10,4 │ 13,4 │ 19,04 │
│автомобильных дорог, км │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Объем расходов на строительство│399,7 │526,9 │6 303,0 │5 490,9 │
│автодорог, млн руб. │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Экономическая эффективность (Ввод в│ 0,02│ 0,02│ 0,002│ 0,003│
│эксплуатацию построенных автомобильных│ │ │ │ │
│дорог / Объем расходов на строительство│ │ │ │ │
│автодорог) │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘";
"Общественно-экономическая эффективность
┌─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────┬────────┐
│ Наименование │ База │ 2012 │2013 год│2014 год│
│ │(2011 │ год │ │ │
│ │ год) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Темп роста ввода в эксплуатацию│ 80 │133 │ 129 │ 142 │
│автомобильных дорог с твердым покрытием,│ │ │ │ │
│% │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Объем расходов на строительство│399,7 │526,9 │6 303,0 │5 490,9 │
│автодорог, млн руб. │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Общественно-экономическая эффективность│ 0,20│ 0,25│ 0,02│ 0,03│
│(Темп роста ввода в эксплуатацию│ │ │ │ │
│автомобильных дорог с твердым покрытием /│ │ │ │ │
│Объем расходов на строительство│ │ │ │ │
│автодорог) │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┘".
1.4.2.3.Приложения 1 и 2 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 3 и 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ