Постановление от 03.12.2012 г № 876
О внесении изменений в областную целевую программу «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 — 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 958
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Программы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │ Программы │
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│7 345 578,2│9 943 451,2│9 441 031,3│26 730 060,7│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │7 104 587,7│8 699 024,1│9 125 372,3│24 928 984,1│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │2 295 680,9│3 897 112,0│3 260 231,0│ 9 453 023,9│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│4 808 906,8│4 801 912,1│5 865 141,3│15 475 960,2│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 52 282,6│ 127 000,0│ 198 192,6│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 52 282,6│ 127 000,0│ 198 192,6│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 222 080,5│1 192 144,5│ 188 659,0│ 1 602 884,0│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 21 509,0│ 814 572,9│ 188 659,0│ 1 024 740,9│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ 200 571,5│ 377 571,6│ 0,0│ 578 143,1│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "34,1%" заменить цифрами "31,7%".
1.2.В тексте Программы:
1.2.1.Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.
N п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки исполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего |
Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области |
Всего, в том числе |
7 345 578,2 |
9 943 451,2 |
9 441 031,3 |
26 730 060,7 |
|
Областной бюджет |
7 104 587,7 |
8 699 024,1 |
9 125 372,3 |
24 928 984,1 |
|
Федеральный бюджет |
18 910,0 |
52 282,6 |
127 000,0 |
198 192,6 |
|
Местный бюджет |
222 080,5 |
1 192 144,5 |
188 659,0 |
1 602 884,0 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию |
Всего, в том числе |
5 015 159,3 |
5 190 651,7 |
5 881 396,3 |
16 087 207,3 |
|
Областной бюджет |
4 814 587,8 |
4 813 080,1 |
5 881 396,3 |
15 509 064,2 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
200 571,5 |
377 571,6 |
0,0 |
578 143,1 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" |
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения |
Всего, в том числе |
2 330 418,9 |
4 752 799,5 |
3 559 635,0 |
10 642 853,4 |
|
Областной бюджет |
2 289 999,9 |
3 885 944,0 |
3 243 976,0 |
9 419 919,9 |
|
Федеральный бюджет |
18 910,0 |
52 282,6 |
127 000,0 |
198 192,6 |
|
Местный бюджет |
21 509,0 |
814 572,9 |
188 659,0 |
1 024 740,9 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" |
2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26730060700 (Двадцать шесть миллиардов семьсот тридцать миллионов шестьдесят тысяч семьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Программы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
7 345 578,2 |
9 943 451,2 |
9 441 031,3 |
26 730 060,7 |
|
Областной бюджет, в т.ч. |
7 104 587,7 |
8 699 024,1 |
9 125 372,3 |
24 928 984,1 |
|
Капвложения |
2 295 680,9 |
3 897 112,0 |
3 260 231,0 |
9 453 023,9 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 808 906,8 |
4 801 912,1 |
5 865 141,3 |
15 475 960,2 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч. |
18 910,0 |
52 282,6 |
127 000,0 |
198 192,6 |
|
Капвложения |
18 910,0 |
52 282,6 |
127 000,0 |
198 192,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
222 080,5 |
1 192 144,5 |
188 659,0 |
1 602 884,0 |
|
Капвложения |
21 509,0 |
814 572,9 |
188 659,0 |
1 024 740,9 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 571,5 |
377 571,6 |
0,0 |
578 143,1 |
2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.
Наименование индикаторов цели Программы |
Единица измерения индикатора цели Программы |
Значения индикаторов цели Программы |
|
|
На момент разработки Программы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Программы (на 01.01.2015) |
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
80 |
226 |
100 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
23,2 |
31,7 |
23,2 |
Промежуточные значения индикатора достижения
цели Программы по годам
Наименование индикаторов цели Программы |
Единица измерения индикатора цели Программы |
Годы реализации Программы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
133 |
127 |
226 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
26,5 |
28,4 |
31,7 |
2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Программы
┌────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┐
│Наименование показателя непосредственных│ Единица │ Годы реализации │
│ результатов Программы │измерения│ Программы │
│ │ ├─────┬─────┬─────┤
│ │ │2012 │2013 │2014 │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│Ввод в эксплуатацию построенных│ км │ 10,4│ 13,2│ 29,9│
│автомобильных дорог │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
│Протяженность отремонтированных│ км │464,1│307,7│705,5│
│автомобильных дорог │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┘".
1.3.В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.3.1.В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│5 015 159,3│5 190 651,7│5 881 396,3│16 087 207,3│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │4 814 587,8│4 813 080,1│5 881 396,3│15 509 064,2│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 5 681,0│ 11 168,0│ 16 255,0│ 33 104,0│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│4 808 906,8│4 801 912,1│5 865 141,3│15 475 960,2│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 200 571,5│ 377 571,6│ │ 578 143,1│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ 200 571,5│ 377 571,6│ │ 578 143,1│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.3.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "34,3%" заменить цифрами "31,7%".
1.3.2.В тексте Подпрограммы:
1.3.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" и 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 16087207300 (Шестнадцать миллиардов восемьдесят семь миллионов двести семь тысяч триста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
5 015 159,3 |
5 190 651,7 |
5 881 396,3 |
16 087 207,3 |
|
Областной бюджет, в том числе |
4 814 587,8 |
4 813 080,1 |
5 881 396,3 |
15 509 064,2 |
|
Капвложения |
5 681,0 |
11 168,0 |
16 255,0 |
33 104,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 808 906,8 |
4 801 912,1 |
5 865 141,3 |
15 475 960,2 |
|
Федеральный бюджет, в том числе |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
200 571,5 |
377 571,6 |
|
578 143,1 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 571,5 |
377 571,6 |
|
578 143,1 |
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единица измерения индикатора цели Подпрограммы |
Значения индикаторов цели Подпрограммы |
|
|
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) |
Без подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) |
Доля региональных или межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог |
% |
23,2 |
31,7 |
23,2 |
Промежуточные значения индикаторов цели
┌───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│Наименование индикаторов цели Подпрограммы │ Единица │ Годы │
│ │ измерения │ реализации │
│ │ индикатора │ Подпрограммы │
│ │ цели ├────┬────┬────┤
│ │Подпрограммы│2012│2013│2014│
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼────┼────┼────┤
│Доля региональных или межмуниципальных│ % │26,5│28,4│31,7│
│дорог, отвечающих нормативным требованиям,│ │ │ │ │
│от общей протяженности региональных или│ │ │ │ │
│межмуниципальных автомобильных дорог │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────────┴────┴────┴────┘".
1.3.2.2.В разделе 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" цифры "1801,816" заменить цифрами "1477,3".
1.3.2.3.Подраздел "Экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┐
│ Наименование │ База │2012 год│2013 год│2014 год│
│ │(2011 │ │ │ │
│ │ год) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Протяженность отремонтированных│126,1 │ 464,1 │ 307,7 │ 705,5 │
│автодорог регионального и│ │ │ │ │
│межмуниципального значения, км │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Объем расходов на ремонт автодорог│466,3 │2 098,0 │1 979,7 │3 856,4 │
│регионального и межмуниципального│ │ │ │ │
│значения, млн руб. │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Норма дисконта (индекс инфляции), % │ │ 104,2 │ 104,2 │ 104,2 │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Объем расходов, приведенных к│466,3 │2 013,5 │1 762,4 │3 178,9 │
│начальному моменту времени, млн руб. │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Протяженность отремонтированных│ 0,27│ 0,23│ 0,17│ 0,22│
│автодорог регионального и│ │ │ │ │
│межмуниципального значения с каждого│ │ │ │ │
│млн руб., затраченного на выполнение│ │ │ │ │
│ремонтных работ, км/млн руб. │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘".
1.3.2.4.Приложение 1 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3.2.5.Приложение 2 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4.В приложении 2 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.4.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│2 330 418,9│4 752 799,5│3 559 635,0│10 642 853,4│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │2 289 999,9│3 885 944,0│3 243 976,0│ 9 419 919,9│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │2 289 999,9│3 885 944,0│3 243 976,0│ 9 419 919,9│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 52 282,6│ 127 000,0│ 198 192,6│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 52 282,6│ 127 000,0│ 198 192,6│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 21 509,0│ 814 572,9│ 188 659,0│ 1 024 740,9│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 21 509,0│ 814 572,9│ 188 659,0│ 1 024 740,9│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.4.2.В тексте Подпрограммы:
1.4.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" и 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 10642853400 (Десять миллиардов шестьсот сорок два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
2 330 418,9 |
4 752 799,5 |
3 559 635,0 |
10 642 853,4 |
|
Областной бюджет, в том числе |
2 289 999,9 |
3 885 944,0 |
3 243 976,0 |
9 419 919,9 |
|
Капвложения |
2 289 999,9 |
3 885 944,0 |
3 243 976,0 |
9 419 919,9 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет, в том числе |
18 910,0 |
52 282,6 |
127 000,0 |
198 192,6 |
|
Капвложения |
18 910,0 |
52 282,6 |
127 000,0 |
198 192,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
21 509,0 |
814 572,9 |
188 659,0 |
1 024 740,9 |
|
Капвложения |
21 509,0 |
814 572,9 |
188 659,0 |
1 024 740,9 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы |
Значения индикаторов целей Подпрограммы |
|
|
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) |
Без подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) (на 01.01.2015) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
80 |
226 |
100 |
Промежуточные значения индикаторов цели
┌────────────────────────────────────────┬────────────┬────┬────┬────┐
│ Наименование индикаторов целей │ Единицы │2012│2013│2014│
│ Подпрограммы │ измерения │год │год │год │
│ │индикаторов │ │ │ │
│ │ целей │ │ │ │
│ │Подпрограммы│ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────┼────┼────┤
│Темп роста ввода в эксплуатацию│ % │133 │127 │226 │
│автомобильных дорог с твердым покрытием │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────┴────┴────┴────┘".
1.4.2.2.В разделе 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
подраздел "Экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┐
│ Наименование │ База │ 2012 │2013 год │2014 год │
│ │(2011 │ год │ │ │
│ │ год) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Ввод в эксплуатацию построенных│ 7,8 │ 10,4 │ 13,2 │ 29,9 │
│автомобильных дорог, км │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Объем расходов на строительство│399,7 │526,9 │2 654,0 │3 242,63 │
│автодорог, млн. руб. │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Экономическая эффективность (Ввод в│ 0,02│ 0,02│ 0,005│ 0,009│
│эксплуатацию построенных автомобильных│ │ │ │ │
│дорог / Объем расходов на строительство│ │ │ │ │
│автодорог) │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘".
таблицу "Общественно-экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:
"Общественно-экономическая эффективность
┌─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────┬────────┐
│ Наименование │ База │ 2012 │2013 год│2014 год│
│ │(2011 │ год │ │ │
│ │ год) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Темп роста ввода в эксплуатацию│ 80 │133 │ 127 │ 226 │
│автомобильных дорог с твердым покрытием,│ │ │ │ │
│% │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Объем расходов на строительство│399,7 │526,9 │2 654,0 │3 242,63│
│автодорог, млн руб. │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│Общественно-экономическая эффективность│ 0,20│ 0,25│ 0,05│ 0,07│
│(Темп роста ввода в эксплуатацию│ │ │ │ │
│автомобильных дорог с твердым покрытием /│ │ │ │ │
│Объем расходов на строительство│ │ │ │ │
│автодорог) │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┘".
1.4.2.3.Приложение 1 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4.2.4.Приложение 2 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ