Код бюджетной
классификации |
Наименование показателя |
План на 2010
год |
Исполнено за
1 квартал
2011 года |
%
исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0100 |
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
4 804 027,5 |
738 248,8 |
15% |
0102 |
1.1. Функционирование
высшего должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования |
3 705,3 |
1 083,7 |
29% |
0103 |
1.2. Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований |
190 255,3 |
38 366,7 |
20% |
0104 |
1.3. Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
8 930,7 |
4 184,9 |
47% |
0105 |
1.4. Судебная система |
297 436,3 |
40 828,5 |
14% |
0106 |
1.5. Обеспечение
деятельности финансовых,
налоговых и таможенных
органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора |
357 981,1 |
67 602,8 |
19% |
0107 |
1.6. Обеспечение
проведения выборов и
референдумов |
223 610,0 |
183 995,9 |
82% |
0111 |
1.7. Резервные фонды |
1 718 802,5 |
|
|
0113 |
1.8. Другие
общегосударственные
вопросы |
2 003 306,3 |
402 186,3 |
20% |
0200 |
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
38 374,8 |
9 593,7 |
25% |
0203 |
2.1. Мобилизационная и
вневойсковая подготовка |
38 374,8 |
9 593,7 |
25% |
0300 |
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
3 404 934,6 |
846 623,8 |
25% |
0302 |
3.1. Органы внутренних
дел |
2 472 146,4 |
692 970,3 |
28% |
0309 |
3.2. Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона |
227 785,7 |
40 198,4 |
18% |
0310 |
3.3. Обеспечение пожарной
безопасности |
702 074,5 |
113 406,7 |
16% |
0311 |
3.4. Миграционная
политика |
2 928,0 |
48,4 |
2% |
0400 |
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
12 342 514,6 |
3 752 660,4 |
30% |
0401 |
4.1. Общеэкономические
вопросы |
890 696,3 |
138 035,3 |
15% |
0402 |
4.2. Топливноэнергетический комплекс |
843,5 |
252,0 |
30% |
0405 |
4.4. Сельское хозяйство и
рыболовство |
3 845 132,0 |
890 226,4 |
23% |
0406 |
4.5. Водное хозяйство |
155 321,0 |
5 343,7 |
3% |
0407 |
4.6. Лесное хозяйство |
482 703,0 |
31 318,9 |
6% |
0408 |
4.7. Транспорт |
2 372 607,2 |
1 959 223,4 |
83% |
0409 |
4.8. Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) |
2 956 940,5 |
596 743,4 |
20% |
0410 |
4.9. Связь и информатика |
378 876,3 |
45 375,7 |
12% |
0412 |
4.10. Другие вопросы в
области национальной
экономики |
1 259 394,8 |
86 141,6 |
7% |
|
4.10.5. Субсидии на
проведение мероприятий по
газификации,
водоснабжению и развитию
культурно-досуговой
деятельности в сельской
местности |
20 600,0 |
|
|
0500 |
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
2 927 805,7 |
267 585,1 |
9% |
0501 |
5.1. Жилищное хозяйство |
61 850,0 |
30,7 |
0% |
0502 |
5.2. Коммунальное
хозяйство |
1 599 103,5 |
75 903,9 |
5% |
0503 |
5.3. Благоустройство |
937 170,3 |
129 700,0 |
14% |
0505 |
5.4. Другие вопросы в
области жилищнокоммунального хозяйства |
329 681,9 |
61 950,5 |
19% |
0600 |
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ |
202 545,7 |
26 043,9 |
13% |
0603 |
6.1. Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания |
87 340,9 |
6 389,8 |
7% |
0605 |
6.2. Другие вопросы в
области охраны окружающей
среды |
115 204,8 |
19 654,1 |
17% |
0700 |
7. ОБРАЗОВАНИЕ |
14 742 123,9 |
3 221 744,6 |
22% |
0701 |
7.1. Дошкольное
образование |
373 280,0 |
30 412,9 |
8% |
0702 |
7.2. Общее образование |
10 919 710,4 |
2 603 613,2 |
24% |
0703 |
7.3. Начальное
профессиональное
образование |
566 059,4 |
109 462,7 |
19% |
0704 |
7.4. Среднее
профессиональное
образование |
1 691 379,4 |
338 167,7 |
20% |
0705 |
7.5. Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
178 778,1 |
29 478,4 |
16% |
0706 |
7.6. Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование |
101 994,0 |
21 998,5 |
22% |
0707 |
7.7. Молодежная политика
и оздоровление детей |
550 406,7 |
38 665,2 |
7% |
0709 |
7.8. Другие вопросы в
области образования |
360 515,9 |
49 946,0 |
14% |
0800 |
8. КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
728 092,2 |
163 496,0 |
22% |
0801 |
8.1. Культура |
666 660,6 |
150 104,1 |
23% |
0802 |
8.2. Кинематография |
4 263,5 |
1 065,9 |
25% |
0804 |
8.3. Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии |
57 168,1 |
12 326,0 |
22% |
0900 |
9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
14 604 226,5 |
3 188 694,0 |
22% |
0901 |
9.1. Стационарная
медицинская помощь |
3 505 196,5 |
619 392,2 |
18% |
0902 |
9.2. Амбулаторная помощь |
863 442,2 |
180 098,4 |
21% |
0903 |
9.3 Медицинская помощь в
дневных стационарах всех
типов |
51 234,9 |
9 258,4 |
18% |
0904 |
9.4. Скорая медицинская
помощь |
151 719,9 |
36 853,6 |
24% |
0905 |
9.5. Санаторнооздоровительная помощь |
327 600,4 |
60 221,2 |
18% |
0906 |
9.6. Заготовка,
переработка, хранение и
обеспечение безопасности
донорской крови и ее
компонентов |
492 337,3 |
116 366,2 |
24% |
0909 |
9.7. Другие вопросы в
области здравоохранения |
9 212 695,3 |
2 166 504,0 |
24% |
1000 |
10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
24 740 633,7 |
5 375 724,4 |
22% |
1001 |
10.1. Пенсионное
обеспечение |
132 000,0 |
35 251,7 |
27% |
1002 |
10.2. Социальное
обслуживание населения |
3 914 012,7 |
843 458,9 |
22% |
1003 |
10.3. Социальное
обеспечение населения |
18 785 376,5 |
4 053 425,4 |
22% |
1004 |
10.4. Охрана семьи и
детства |
1 237 569,8 |
306 629,5 |
25% |
1006 |
10.5. Другие вопросы в
области социальной
политики |
671 674,7 |
136 958,9 |
20% |
1100 |
11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ |
2 018 666,0 |
166 033,0 |
8% |
1102 |
11.1. Массовый спорт |
1 264 454,7 |
127 497,6 |
10% |
1103 |
11.2. Спорт высших
достижений |
719 651,4 |
31 368,4 |
4% |
1105 |
11.3. Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта |
34 559,9 |
7 167,0 |
21% |
1200 |
12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
350 213,1 |
65 641,9 |
19% |
1201 |
12.1. Телевидение и
радиовещание |
148 794,4 |
27 709,5 |
19% |
1202 |
12.2. Периодическая
печать и издательства |
94 552,8 |
22 616,6 |
24% |
1204 |
12.3. Другие вопросы в
области средств массовой
информации |
106 865,9 |
15 315,8 |
14% |
1300 |
13. ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
2 449 532,8 |
181 876,8 |
7% |
1301 |
13.1. Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга |
2 449 532,8 |
181 876,8 |
7% |
|
13.1.1. Уплата процентов
за пользование кредитами
коммерческих банков |
1 454 721,0 |
181 239,8 |
12% |
|
13.1.2. Выплата доходов
по облигациям
государственного
облигационного займа
Нижегородской области
2006 года |
61 440,0 |
|
|
|
13.1.3. Выплата доходов
по облигациям
государственного
облигационного займа
Нижегородской области
2007 года |
99 573,0 |
|
|
|
13.1.4. Выплата доходов
по облигациям
государственного
облигационного займа
Нижегородской области
2009 года |
270 780,0 |
|
|
|
13.1.5. Выплата доходов
по облигациям
государственного
облигационного займа
Нижегородской области
2010 года |
423 800,0 |
|
|
|
13.1.6. Выплата процентов
за пользование бюджетным
кредитом, полученным из
федерального бюджета в
целях переоформления
обязательств МУП
"Тепловые сети" города
Семенова |
728,1 |
|
|
|
13.1.7. Уплата процентов
за пользование бюджетными
кредитами, полученными из
федерального бюджета для
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта,
ремонта и содержания
автомобильных дорог
общего пользования (за
исключением автомобильных
дорог федерального
значения) |
86 965,1 |
|
|
|
13.1.8. Уплата процентов
за пользование бюджетными
кредитами, полученными из
федерального бюджета для
частичного покрытия
дефицита бюджета
Нижегородской области |
51 525,6 |
637,0 |
1% |
1400 |
14. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА |
7 634 020,4 |
1 946 792,5 |
26% |
1401 |
14.1. Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
1 603 827,6 |
409 181,7 |
26% |
|
14.1.1. Дотации из
областного фонда
финансовой поддержки
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
городских округов |
5 543,0 |
1 385,7 |
25% |
|
14.1.2. Дотации из
областного фонда
финансовой поддержки
муниципальных районов
(городских округов) на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов) |
1 598 284,6 |
407 796,0 |
26% |
1402 |
14.2. Иные дотации |
5 644 973,1 |
1 421 440,1 |
25% |
|
14.2.1. Дотации на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов муниципальных
районов (городских
округов) |
5 491 274,1 |
1 388 015,1 |
25% |
|
14.2.2. Дотации на
предоставление грантов
органам местного
самоуправления по
результатам оценки
эффективности их
деятельности |
20 000,0 |
|
|
|
14.2.3. Дотация бюджету
закрытого
административнотерриториального
образования город Саров |
133 699,0 |
33 425,0 |
25% |
1403 |
14.3. Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера |
385 219,7 |
116 170,7 |
30% |
|
14.3.1. Межбюджетные
трансферты бюджету города
Сарова на развитие и
поддержку социальной и
инженерной инфраструктуры
закрытого
административнотерриториального
образования |
384 356,0 |
115 307,0 |
30% |
|
14.3.2. Иные межбюджетные
трансферты |
863,7 |
863,7 |
100% |
|
ИТОГО |
90 987 711,5 |
19 950 758,9 |
22% |
|
ДЕФИЦИТ (-) |
-7 690 701,6 |
-1 313 082,9 |
17% |